부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

Size: px
Start display at page:

Download "부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800"

Transcription

1 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540, ,732 37,151 공무원능력개발 501, ,832 34,480 위탁교육운영 487, ,232 29, 일반운영비 61,712 92,232 30, 사무관리비 61,712 92,232 30,520 직무교육위탁교육비 61,712 안전행정부 5급관리자과정 1,240,000 * 8인 상시학습체제전문교육과정 200,000 * 150인 9,920 30,000 중견간부양성과정 2,823,000 * 4인 11,292 상시학습체제사이버교육 50,000 * 14인 * 10월 보건진료원직무교육 (24주) 3,500,000원 *1명 202 여비 426, ,000 60, 국제화여비 30,000 42,000 12,000 7,000 3,500 공무원전문교육해외연수비 30,000 중견간부양성과정 ( 해외연수 ) 7,500,000 * 4인 30, 공무원교육여비 396, ,000 72,000 직무교육및전문교육기관교육여비 80,000 * 80인 * 5일 * 12개월 보건진료원직무교육 (24주) 여비 12,000,000원 *1명 384,000 12,000 지방행정지구입 3,600 3, 일반운영비 3,600 3, 사무관리비 3,600 3,600 0 지방행정지구입 3,000 * 100부 * 12월 3,600 공로연수지원 10,000 5,000 5, 포상금 10,000 5,000 5, 포상금 10,000 5,000 5,000 공로연수비지원 500,000원 * 20인 * 1회 10,000 공정한인사관리 39,271 36,600 2,671 인사제도운영 39,271 36,600 2, 일반운영비 36,600 36, 사무관리비 36,600 36,

2 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 * 200매 1,000 인사교류수당 1,150,000원 * 2명 * 12월 27, 자치단체등자본이전 2, , 공기관등에대한대행사업비 2, ,671 인사랑시스템유지보수 2,671,000원 * 1회 2,671 성과관리제운영 베스트공무원선정지원 일반운영비 사무관리비 칭찬 BEST 공무원패제작 150,000 * 2인 300 열린군정실현 2,138,660 2,373, ,320 도 27,600 군 2,111,060 군정발전교류행사지원및군정발전역량강화 174, ,000 5,000 자매결연교류행사 5,000 8,000 3, 일반운영비 3,000 5,000 2, 행사운영비 3,000 5,000 2,000 자매결연자치단체간친선교류행사추진 3,000,000원 *1식 301 일반보상금 2,000 3,000 1, 행사실비보상금 2,000 3,000 1,000 3,000 자매도시친선교류행사참석자보상 1,000,000 * 2개시군구 2,000 대학생지원 168, ,000 12, 일반보상금 168, ,000 12, 기타보상금 168, ,000 12,000 대학생아르바이트보상 ( 동계, 하계 ) 42,000원 * 100인 * 20일 * 2회 168,000 명예군민및명예홍보대사지원운영 1,000 5,000 4, 일반운영비 1,000 3,000 2, 사무관리비 1,000 3,000 2,000 명예군민및명예홍보대사위촉패제작 100,000 * 10인 1,000 군정시책추진 158, ,200 18,000 군정주요시책추진 158, ,200 18,

3 부서 : 행정지원과정책 : 열린군정실현단위 : 군정시책추진 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 7,200 8,200 1, 사무관리비 7,200 8,200 1,000 명절상황실근무특근매식비 500,000 * 2회 1,000 현장점검및군민대화추진 ( 부속실 ) 급량비 7,000 * 5인 * 10일 * 12월 4,200 자랑스러운해남인선정 2,000 표창패제작 150,000원 *10인 1,500 민간인포상간담회개최 500,000원 *1회 업무추진비 151, ,000 17, 시책추진업무추진비 151, ,000 17,000 주요군정시책추진 131,000, ,000 군민대화행정 20,000,000 20,000 과거사및민주화운동지원 30,600 29, 도 27,600 군 3, 민주화운동관리 3,000 4,000 1, 민간이전 3,000 4,000 1, 민간행사보조금 3,000 4,000 1, 기념행사지원 3,000,000 * 1회 3, 민주화운동관리 ( 보조 ) 24,000 25,920 1,920 도 24, 일반보상금 24,000 25,920 1,920 도 24, 사회보장적수혜금 24,000 25,920 1, 유공자생계비지급 80,000원 *25명*12월 24,000 도 24,000 일제강점기피해자관리 ( 보조 ) 3, ,600 도 3, 일반보상금 3, ,600 도 3, 사회보장적수혜금 3, ,600 일제강점기여자근로정신대피해자생활보조금지급 300,000원 *1인*12월 3,600 도 3,600 일선행정관리 1,760,860 1,760,860 0 읍. 면마을이장지원 182, , 일반운영비 15,390 15, 행사운영비 15,390 15,390 0 이장단사기진작체육대회운영 30,000원 *513인*1회 15,

4 부서 : 행정지원과정책 : 열린군정실현단위 : 일선행정관리 ( 단위 : 천원 ) 301 일반보상금 100, , 장학금및학자금 20,000 20,000 0 이장자녀학자금 1,000,000원 * 20인 20, 민간인국외여비 45,000 45,000 0 장기재직및유공이장해외연수 1,500,000원 * 30명 *1회 45, 행사실비보상금 35,910 35,910 0 이장주요산업현장견학 60,000원 * 513인 * 1회 이장직무교육등행사운영 10,000원 * 513인 * 1회 30,780 5, 민간이전 66,690 66, 보험금 66,690 66,690 0 이장상해보험금 130,000원 * 513마을 66,690 통. 리. 반장활동보상 ( 읍. 면 ) 1,577,870 1,577, 일반보상금 1,577,870 1,577, 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 1,577,870 1,577,870 0 리장수당 1,559,520 기본수당 200,000원 * 513인 * 12월 1,231,200 상여금 200,000원 * 513인 * 2회 205,200 회의참석수당 20,000원 * 513인 * 12월 123,120 반장수당 50,000원 * 367인 * 1회 18,350 군민의날행사추진 15, , ,000 군민의날행사추진 15, , , 일반운영비 15, , , 행사운영비 15, , ,000 제41회군민의날기념식 15,000,000원 *1식 15,000 활기찬직장분위기조성 616, , ,545 선진자치행정실현 328, , ,100 공무원선진행정해외연수 250, , , 여비 250, , , 국제화여비 250, , ,000 모범및우수공무원국외연수 5,000,000원 *15명*1회 장기근속및군정발전유공자 5,000,000원 *15명*1회 75,000 75,000 직원해외배낭연수지원 2,500,000원 *40명 100,000 퇴직공무원관리 31,100 10,800 20, 일반운영비 4,850 1,350 3, 사무관리비 4,850 1,350 3,

5 부서 : 행정지원과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 선진자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 공로패제작 ( 퇴직공무원 ) 150,000원 *25명 3,750 퇴직자정부포상수여식물품구입 550,000원 *2회 301 일반보상금 26,250 9,450 16, 행사실비보상금 26,250 9,450 16,800 퇴직공무원퇴임행사참석자오찬 7,000원 *25명*150명 1,100 26,250 국경일및각종행사지원 33, , , 일반운영비 28, , , 사무관리비 28,100 25,500 2,600 군정발전유공자표창패제작 ( 민간인 ) 130,000원 * 120명 15,600 상장및표창장제작 7,000원 * 300매 2,100 민간인포상간담회물품구입 100,000원 * 4회 제43대군수취임식운영 10,000,000원 *1회 10, 포상금 5, , 포상금 5, ,000 군정발전유공자표창대상자부상구입 50,000원 *100명 함께하는직장분위기조성 14,000 14, 일반운영비 14,000 14, 사무관리비 14,000 14, ,000 업무일지제작 14,000원 *1,000개 14,000 청사관리 118, ,340 6,320 청사시설보호및지문인식관리 106, ,240 5, 인건비 무기계약근로자보수 정문청원경찰피복비 150,000원 *2인*2회 일반운영비 102,260 98,140 4, 사무관리비 102,260 98,140 4,120 당직실침구구입및세탁 150,000원 *12월 1,800 당직수당 59,900 일직수당 50,000원 *117일*4인 23,400 숙직수당 50,000원 *365일*2인 36,500 무인경비용역료 23,760 본청 280,000원 *12월 3,360 외청 ( 여성회관등 ) 170,000 원 *10 개소 *12 월 20,400 지문인식자동시스템용역료 16,800 본청 40,000원 *3개소*12월 1,

6 부서 : 행정지원과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 청사관리 ( 단위 : 천원 ) 사업소및읍면사무소 40,000원 *32개소*12월 15, 시설비및부대비 4, , 시설비 4, ,000 청사방호용 CCTV 관제실이전 4,000,000원 *1식 국기, 군기제작 11,800 11, 일반운영비 11,800 11, 사무관리비 11,800 11, ,000 청사게양용국기, 군기제작 4,200 군청및산하기관 30,000원 *3종*15개소*2회 2,700 기관배부 ( 군기 ) 30,000원 *25개소*2회 1,500 읍면가로깃대및기정비 7,600 깃대정비및유지보수비 2,000원 *550개 1,100 태극기제작구입 4,000원 *250개*4회 4,000 군기제작구입 ( 가로기 ) 10,000원 *250개*1회 기록물관리 140, ,460 8,720 문서발송우편요금 72,000 60,000 12, 일반운영비 72,000 60,000 12, 공공운영비 72,000 60,000 12,000 2,500 문서발송우편요금 6,000,000원 *12월 72,000 자료관운영관리 44,600 47,880 3, 일반운영비 44,600 47,880 3, 사무관리비 44,600 47,880 3,280 기록관리시스템유지보수 3,500,000원 * 12월 42,000 백업테이프구입 60,000원 * 10개 600 문서고유지관리비 1,000,000원 *2개소 2,000 발간실운영 23,580 23, 인건비 무기계약근로자보수 발간실기사피복비 150,000원 *1인*2회 일반운영비 23,280 23, 사무관리비 23,280 23,280 0 발간실인쇄용품구입및기기수리 18,000,000원 *1식 18,000 각종인쇄용지구입 300,000원 *12월 3,600 발간실운영급량비 7,000원 *2인*10일*12월 1,

7 부서 : 행정지원과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 통계조사관리 ( 단위 : 천원 ) 통계조사관리 29,070 33,555 4,485 행정통계조사관리 29,070 33,555 4, 인건비 18,230 12,715 5, 기간제근로자등보수 18,230 12,715 5,515 사업체조사인부임 18,230 조사관리자 49,540원 *2명*27일*80% 2,141 총관리자 49,540원 *1명*27일*80% 1,071 조사지원관리자 45,190원 *1명*27일*80% 977 입력요원 45,190원 *1명*23일*80% 832 조사원 47,290원 *13명*26일*80% 12,788 연금지급금 421,000*1식 일반운영비 10,840 20,840 10, 사무관리비 10,840 20,840 10,000 해남군통계연보제작 25,000원 * 400부 10,000 각종통계조사홍보물제작 60,000원 * 14개소 * 1회 사회단체및각종단체활성화 562, , , 도 6,300 군 556,197 사회단체지원관리 434, , ,600 도 6,300 군 427,940 사회단체지원 400, , , 일반운영비 사무관리비 사회단체보조금지원심의위원참석수당 70,000원 *3인*4회 307 민간이전 400, , , 사회단체보조금 400, , ,000 사회단체보조금 400,000,000원 *1년 400,000 새마을운동활성화 20,800 20, 일반보상금 20,800 20, 행사실비보상금 20,800 20,800 0 새마을지도자지원 20,800 새마을지도자과정교육 200,000원 *80명 16,000 새마을지도자자녀특별수련 240,000원 *20명 새마을지도자지원 12,600 12, ,800 도 6,300 군 6, 일반보상금 12,600 12,

8 부서 : 행정지원과정책 : 사회단체및각종단체활성화단위 : 사회단체지원관리 ( 단위 : 천원 ) 도 6,300 군 6, 장학금및학자금 12,600 12, 새마을지도자자녀장학금 1,260,000 원 *10 명 12,600 도 6,300 군 6,300 주민자치센터운영 39,257 34,091 5,166 주민자치센터운영관리 39,257 34,091 5, 인건비 12,641 9,679 2, 기간제근로자등보수 12,641 9,679 2,962 주민자치센터관리 12,641 관리요원인부임 42,000원 * 1명 * 24일 * 12월 관리요원산재, 고용보험료 12,096,000원 * 4.5% 12, 일반운영비 24,888 24, 사무관리비 16,340 15, 주민자치센터위원참석수당 70,000원 * 27명 * 4회 주민자치센터프로그램운영강사수당 400,000원 *2명*8월 545 7,560 6,400 주민자치센터운영비 1,680,000원 *1식 1,680 주민자치센터찜질방장판교체 700,000원 * 1식 02 공공운영비 8,548 8, 주민자치센터장비유지보수비 500,000원 * 4회 주민자치센터찜질방연료비 1,364원 * 800L * 6월 405 자산취득비 1, , 도서구입비 1, ,728 주민자치센터도서구입비 12,000원 * 12권 * 12월 각종단체지원관리 89,000 97,000 8,000 시장. 군수협의회지원 7,000 7, 일반운영비 7,000 7, 공공운영비 7,000 7,000 0 전국시장, 군수, 구청장협의회비 4,000,000*1회 700 2,000 6,548 1,728 4,000 전남시장, 군수협의회비 3,000,000*1회 3,000 전남남북교류협의회출연금 30,000 30, 출연금 30,000 30,

9 부서 : 행정지원과정책 : 사회단체및각종단체활성화단위 : 각종단체지원관리 ( 단위 : 천원 ) 01 출연금 30,000 30,000 0 전남남북교류협의회출연금 30,000,000원 *1식 30,000 범죄피해자지원센터운영지원 40,000 40, 민간이전 40,000 40, 민간경상보조금 40,000 40,000 0 범죄피해자지원센터운영지원 100,000,000원 * 40% 40,000 민주평통해남군협의회행사보조 12,000 12, 민간이전 12,000 12, 민간행사보조금 12,000 12,000 0 민주평통행사운영지원 12,000,000 * 1회 12,000 정보통신역량강화 1,614,139 1,334, ,127 국 28,719 도 20,394 군 1,565,026 행정정보화구축 655, ,878 14,182 국 9,754 군 645,942 행정정보화사업추진 615, ,143 11, 일반운영비 259, ,094 32, 사무관리비 82,303 78,517 3,786 빔프로젝터램프교체 800,000 * 3개 2,400 업무용상용패키지 S/W 구입 67,140 압축및기타유틸리티 7,500*1,000Copy 7,500 표계산및프레젠테이션 ( 엑셀, 파워포인트 ) 360,000*100Copy 36,000 한글 ,000*300Copy 16,200 윈도우서버접속권 52,800원 *100user 5,280 고스트 ( 백업복구용 ) 36,000원 *60copy 2,160 중고PC 부품및수리센터소모품 35,000*100대 중고PC 정비및보급에따른급량비 7,000*2인 *10일*12월 3,500 1,680 홈페이지실명인증비 50,000*12월 600 구내전화선로 ( 본청, 읍면 ) 2,500,000*1식 2,500 전화기 ( 본청, 사업소, 읍면 ), 모율러잭유지보수 30,000*600대 *6%*1.1 키폰시스템유지보수 2,500,000*3개소 *6%*1.1 스마트폰행정전화어플업그레이드 2,800,000*1식 02 공공운영비 176, ,577 28,282 1, ,

10 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 행정정보화구축 ( 단위 : 천원 ) 전자문서시스템유지보수비 41,883 하드웨어 294,945,000*7%*1.1 22,711 소프트웨어 158,445,000*11%*1.1 19,172 웹서비스유지보수비 35,460 웹방화벽 ( 웹전용 ) 유지보수 39,000,000*10%*1.1 4,290 방화벽 (S/W) 유지보수 15,000,000*12%*1.1 1,980 홈페이지개인정보유해차단시스템유지보수 20,000,000*12%*1.1 2,640 홈페이지 e-book 유지보수 14,700,000*13%*1.1 2,103 키보드보안시스템유지보수 12,650,000*8%*1.1 1,114 홈페이지 H/W 유지보수 86,640,000*8%*1.1 7,625 홈페이지 S/W 유지보수 92,360,000*13%*1.1 13,208 홈페이지웹접근성인증비용 2,500,000*1식 *1년 2,500 업무지원시스템유지보수 24,327 무정전전원장치 (UPS) 유지보수 28,000,000*8%*1.1 2,464 항온항습기유지보수 ( 행정전산실 ) 27,000,000*8%*1.1 2,376 인터넷디스크시스템 (S/W) 유지보수 28,900,000*12%*1.1 3,815 전산자원통합관리시스템유지보수 29,475,000*12%*1.1 3,891 보안 USB시스템유지보수 55,000,000*8%*1.1 4,840 개인정보암호화시스템유지보수 70,110,000*9%*1.1 6,941 행정정보네트워크시스템유지보수 38,223 백본윅그룹스위칭유지보수 131,900,000*8%*1.1 11,608 ATM라우터유지보수 48,716,000*8%*1.1 4,288 백본라우터, 스위칭허브유지보수 86,036,000*8%*1.1 7,572 L4, L3스위치유지보수 27,920,000*8%*1.1 2,457 영상홍보시스템유지보수 46,000,000*8%*1.1 4,048 노후허브교체 ( 읍면 ) 1,650,000*5개 8,250 네트워크보안시스템유지보수 (VPN, GVPN) 128,600,000*8%*1.1 11,317 정보통신장비유지보수 12,

11 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 행정정보화구축 ( 단위 : 천원 ) 전자식교환기유지보수 99,500,000*6%*1.1 모사전송기유지보수 ( 읍, 면, 사업소 ) 500,000*32*6%*1.1 6,567 1,056 IP 교환기유지보수 60,000,000*8%*1.1 5,280 케이블측정기교정및유지보수 17,500,000*6%*1.1 1,155 영상회의영상동보장비유지보수 ( 도-군-읍면 ) 99,000,000*7%*1.1 7,623 전자정부3차망장비유지보수 45,080,000*8%* 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2, ,968 정보화경진대회 ( 직원 ) 2,000,000*1회 2, 자치단체등자본이전 72,343 57,649 14, 공기관등에대한대행사업비 72,343 57,649 14,694 행정정보전산장비유지보수 ( 새올, 시군구행정 ) 895,348,502*7% 시군구재해복구시스템유지보수 9,668,000*1식 62,675 9, 자산취득비 281, ,400 35, 자산및물품취득비 281, ,400 35,650 행정업무용컴퓨터구입 217,500 본체 950,000*150대 142,500 모니터 300,000*250대 75,000 행정업무용프린터구입 500,000*60대 30,000 행정업무용노트북구입 1,400,000*5대 7,000 보안용스위츠허브구입 ( 본청 ) 1,650,000*5대 8,250 정보화교육고도화사업 19,000,000*1식 19,000 시군구정보화공통기반시스템구축 40,441 65,735 25,294 국 9,754 군 30, 일반운영비 40,441 65,735 25,294 국 9,754 군 30, 사무관리비 40,441 65,735 25,294 시군구공통기반시스템노후장비교체사업 24,840,000 * 1식 시군구재해복구체계구축사업 15,601,000 * 1식 24,840 국 6,210 군 18,630 15,601 국 3,544 군 12,

12 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 지역정보화구축 ( 단위 : 천원 ) 지역정보화구축 115, ,835 80,751 국 18,965 도 20,394 군 75,725 지역정보화사업추진 37, ,091 97, 일반운영비 15,000 21,860 6, 사무관리비 3,300 8,660 5,360 정보화교육교재구입 3,300 공무원 15,000*100명 1,500 군민 7,500*20명 *12개월 1, 공공운영비 9,000 10,500 1,500 정보화마을홈페이지유지보수 3,000,000*3개소 03 행사운영비 2,700 2, ,000 정보화마을특산물판매행사및홍보지원 300,000 * 3회 * 3개소 2, 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2,400 0 정보화마을시스템점검및교육지원여비 (3개마을 ) 20,000 * 1인 * 10일 * 12개월 2, 일반보상금 4,950 4, 행사실비보상금 4,950 4,950 0 정보화마을지도자교육참가여비 (3개마을) 75,000 * 9명 * 5회 정보화마을프로그램관리자교육여비 75,000 * 3명 * 7회 402 민간자본이전 15,000 15, 민간자본보조 15,000 15, ,375 1,575 정보화마을운영활성화사업 ( 상품포장재제작등 ) 5,000,000 * 3개소 15,000 정보화마을프로그램관리자육성 48,984 49, 국 15,840 도 9,144 군 24, 민간이전 48,984 49, 국 15,840 도 9,144 군 24, 민간경상보조금 48,984 49, 정보화마을프로그램관리자육성 (3명) 48,984,000*1식 48,984 국 15,840 도 9,144 군 24,

13 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 지역정보화구축 ( 단위 : 천원 ) 농어촌지역광대역가입자망구축 22,500 11,250 11,250 도 11,250 군 11, 시설비및부대비 22,500 11,250 11,250 도 11,250 군 11, 시설비 22,500 11,250 11,250 농어촌지역광대역가입자망구축 22,500,000*1식 22,500 도 11,250 군 11,250 무선인터넷이용격차해소사업 6, ,250 국 3,125 군 3, 시설비및부대비 6, ,250 국 3,125 군 3, 시설비 6, ,250 무선인터넷이용격차해소사업 6,250,000*1식 6,250 국 3,125 군 3,125 통신망운영및인프라구축 843, , ,060 정보화공공요금 350, ,899 5, 일반운영비 350, ,899 5, 공공운영비 350, ,899 5,940 도 ~ 군간전용회선료 1,540,700 * 12월 18,489 전용회선료 (E1) 492,000 * 16회선 * 12월 94,464 전용회선료 (256K) 196,020 * 21회선 * 12월 49,398 행정전화회선료 20,530 * 61회선 * 12월 15,028 군청홈페이지인터넷회선료 900,000 *1회선 * 12월 ADSL 회선료 ( 인터넷사랑방 ) 30,000 * 18회선 * 12월 일반전화료 ( 본청, 사업소, 읍면 ) 60,000 * 133회선 * 12월 10,800 6,480 95,760 재난방송용회선료 6,500 * 16회선 * 12월 1,248 전국단일망이용료 400,000 * 12월 4,800 휴대폰사용료 80,000 * 4대 * 12월 3,840 단문메세지 (SMS) 사용료 500,000 * 12월 6,000 비즈링사용료 3,000*350명 *1.1*12월 13,860 민원용인터넷회선료 ( 문화예술회관 ) 45,000*6회선 *12월 3,240 비즈크로샷 ( 청렴도조사 ) 100,000*12월 1,

14 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 통신망운영및인프라구축 ( 단위 : 천원 ) 보건진료소전용회선료 122,000*18 회선 *12 월 26,352 행정통신망장비운영 480,400 99, , 시설비및부대비 408,000 93, , 시설비 408,000 93, ,000 IP전화시스템구축 ( 본청 ) 400,000,000*1식 400,000 보건소청사정보통신장비이전 8,000,000*1식 405 자산취득비 72,400 6,400 66, 자산및물품취득비 72,400 6,400 66,000 8,000 상황실마이크구입 400,000*6개 2,400 전자FAX시스템구축 70,000,000*1식 70,000 보안장비운영 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 백신프로그램사용기간갱신 15,000*800user 12,000 자치역량강화 1,393,610 2,276, ,364 공무원후생복지증진 1,157,610 1,949, ,064 공직자화합행사추진 87,000 71,400 15, 일반운영비 33,000 17,400 15, 사무관리비 33, ,000 공직자체육대회경기용품구입 500,000*6종목 체육 ( 등반 ) 대회기념품구입 25,000 * 1,200인 3,000 30, 포상금 54,000 54, 포상금 54,000 54,000 0 공직자체육대회및등반대회실과소읍면지원금 20,000 * 1,200인 * 2회 48,000 체육대회순위별시상금 1,000,000 * 6개종목 공무원복지운영 1,045,806 1,625, , 일반운영비 1,045,806 1,269, , 사무관리비 3,600 1,144,006 1,140,406 6,000 근무복제작 150,000원 *2벌*6인*2회 3, 맞춤형복지제도시행경비 1,042, ,042,206 직원맞춤형복지제도운영 947,460원 *1,100명 1,042,206 국고대여장학금부담금 , , 전출금 , ,

15 부서 : 행정지원과정책 : 자치역량강화단위 : 공무원후생복지증진 ( 단위 : 천원 ) 03 공무원연금관리공단경상전출금 , ,324 국고대여학자금부담금 544,000원 544 공무원단체관리 4,260 6,900 2, 일반운영비 4,260 6,900 2, 사무관리비 4,260 6,900 2,640 노무사컨설팅수임료지급 250,000*12개월 3,000 건전한노사문화정착간담회급량비 7,000 * 30인 * 6회 공직자동호회활동지원 20,000 16,500 3, 포상금 20,000 16,500 3, 포상금 20,000 16,500 3,500 1,260 공직자동호회 ( 동아리 ) 활동지원금 20,000,000원 20,000 공직자능력개발및고객만족행정 236, ,300 91,300 공직자교육및능력개발 236, ,300 91, 일반운영비 61,100 75,600 14, 사무관리비 61,100 75,600 14,500 실천리더양성위탁교육 75,000*740인 *1회 55,500 공직자소양교육강사수당 ( 실비포함 ) 1,400,000 * 4회 403 자치단체등자본이전 174, ,700 76, 공기관등에대한대행사업비 174, ,700 76,800 5,600 초당대학교계약학과학비지원금 49,500 4학년 750,000원 *13명*2회 19,500 3학년 750,000원 *20명*2회 30,000 고구려대학교계약학과학비지원금 33,000 1학년 825,000원 *20명*2회 33,000 고구려대학교산업체위탁교육과정학비지원금 92,400 2학년 825,000원 *36명*2회 59,400 1학년 825,000원 *20명*2회 33,000 농어촌교육활성화 1,750,168 1,672,259 77,909 도 25,000 군 1,725,168 농어촌교육활성화지원 ( 교육 ) 1,750,168 1,672,259 77,909 도 25,000 군 1,725,168 농어촌교육활성화지원 ( 교육 ) 1,700,168 1,607,259 92, 일반운영비 4,400 4, 사무관리비 4,400 4,

16 부서 : 행정지원과정책 : 농어촌교육활성화단위 : 농어촌교육활성화지원 ( 교육 ) ( 단위 : 천원 ) 초. 중. 고졸업우수학생표창패제작 100,000원 *44개교 4, 민간이전 2,000 2, 민간경상보조금 2,000 2,000 0 지역우수인재육성단체지원 2,000,000원 * 1회 308 자치단체등이전 1,693,768 1,600,859 92, 교육기관에대한보조금 1,693,768 1,600,859 92,909 순회지도원어민강사운영지원 50,000,000원 * 8명 2, ,000 초, 중, 무상급식지원 981,268,000원 981,268 엄마품온종일돌봄교실운영지원 12,500,000원 *5개소 캐나다현직교사초청영어프로그램운영 150,000,000원 화원고기숙사증축지원 100,000,000 원 *1 식 62, , ,000 농어촌지역원어민강사지원 ( 보조 ) 50,000 50,000 0 도 25,000 군 25, 자치단체등이전 50,000 50,000 0 도 25,000 군 25, 교육기관에대한보조금 50,000 50,000 0 원어민강사배치운영지원 50,000,000 * 1 명 50,000 도 25,000 군 25,000 평생학습체제구축 68,104 78,104 10,000 평생학습기반조성 ( 교육 ) 68,104 78,104 10,000 해남군민대학운영 ( 교육 ) 52,504 52, 일반운영비 사무관리비 해남군민대학운영근무자급량비 7,000*12주 *3회*2인 403 자치단체등자본이전 52,000 52, 공기관등에대한대행사업비 52,000 52,000 0 해남군민대학과정별위탁교육 26,000,000*2회 , 세기해남자치대학운영 ( 교육 ) 13,600 13, 일반운영비 13,600 13, 사무관리비 13,600 13,

17 부서 : 행정지원과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생학습기반조성 ( 교육 ) ( 단위 : 천원 ) 21세기해남자치대학강사수당 ( 실비포함 ) 2,200,000 * 4회 21세기해남자치대학홍보물제작 1,200,000 * 4회 8,800 4,800 평생학습교육센터운영 2,000 12,000 10, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 평생교육센터운영비 2,000,000 2,000 공정선거관리 1,435,944 72,992 1,362,952 도 39,593 군 1,396,351 지방선거관리 1,435,944 72,992 1,362,952 도 39,593 군 1,396,351 전국동시지방선거 1,376,555 72,992 1,303, 자치단체등이전 1,376,555 72,992 1,303, 기타부담금 1,376,555 72,992 1,303,563 전국동시지방선거계도홍보및단속사무경비 1,376,555,000*1식 1,376,555 전국동시지방선거 59, ,389 도 39,593 군 19, 일반운영비 42, ,389 도 28,259 군 14, 사무관리비 37, ,944 일반수용비 27,023,500원 27,024 도 18,016 군 9,008 급량비 10,920,000원 10,920 도 7,280 군 3, 공공운영비 4, ,445 부재자신고우편료 4,444,100원 4,445 도 2,963 군 1, 여비 17, ,000 도 11,334 군 5, 국내여비 17, ,000 여비 17,000,000원 17,000 도 11,334 군 5,666 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 57,838,108 54,200,019 3,638,

18 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 행정지원과 ) ( 단위 : 천원 ) 국 312,206 도 162,100 군 57,363,802 인력운영비 ( 행정지원과 ) 9,485,219 7,515,621 1,969,598 인력운영비 ( 행정지원과 ) 9,485,219 7,515,621 1,969, 직무수행경비 1,920 1, 특정업무경비 1,920 1,920 0 공무원단체업무담당업무수행활동비 60,000원 * 1인 * 12월 여론, 동향담당공무원업무수행활동비 100,000원 * 1인 * 12월 303 포상금 1,798,000 1,780,000 18, 성과상여금 1,798,000 1,780,000 18, ,200 성과상여금 1,798,000,000원 * 1회 1,798, 연금부담금등 7,594,819 5,653,701 1,941, 연금부담금 6,317,003 4,517,661 1,799,342 연금부담금 40,618,318,000원 * 7% 2,843,283 보전금 40,618,318,000원 * 4.557% 1,850,977 퇴직수당부담금 재해보상부담금 40,618,318,000 원 *3.8711% 40,618,318,000 원 * 0.124% 1,572,376 50, 국민건강보험금 1,277,816 1,136, ,776 정부부담건강보험료 40,618,318,000원 * 3.14% 1,275,416 정무직국민연금부담금 200,000원 * 12월 2, 민간이전 90,480 80,000 10, 연금지급금 90,480 80,000 10,480 공무원재해보상금 2,827,500원 * 32인 90,480 기본경비 ( 행정지원과 ) 292, ,144 19,820 기본경비 ( 행정지원과 ) 162, ,600 8, 일반운영비 38,800 37,800 1, 사무관리비 38,800 37,800 1,000 부서운영비 ( 총액 ) 29,000,000원 29,000 읍면복사기수리비 700,000원 * 14읍면 * 1회 203 업무추진비 83,380 75,800 7, 기관운영업무추진비 52,800 52, ,800 군수 4,400,000원 *12월 52, 정원가산업무추진비 18,380 18, 정원가산업무추진 ( 정원 273 인 ) 18,

19 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 기본경비 ( 행정지원과 ) ( 단위 : 천원 ) 100인까지 80,000원 * 100인 8, 인-300인까지 60,000원 * 173인 10, 시책추진업무추진비 8, ,000 주민동향관리 8,000,000 8, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진 ( 정원29인 ) 350,000원 *12월 405 자산취득비 40,000 40, 자산및물품취득비 40,000 40, ,200 복사기구입 5,000,000원 * 8대 40,000 기본경비 ( 행정담당 ) 64,520 53,280 11, 일반운영비 19,880 10,080 9, 사무관리비 19,880 10,080 9,800 읍면복사기수리비 700,000원 *14읍면*1회 9,800 행정담당업무추진급량비 5,880,000원 5,880 비서실업무추진급량비 4,200,000원 4, 여비 44,640 43,200 1, 국내여비 44,640 43,200 1,440 기본국내여비 15,840,000원 15,840 군정시책추진국내여비 24,000,000원 24,000 운전원기본국내여비 4,800,000원 4,800 기본경비 ( 서무담당 ) 24,504 27,024 2, 일반운영비 5,880 6, 사무관리비 5,880 6, 서무담당업무추진급량비 5,880,000원 5, 여비 18,624 20,304 1, 국내여비 18,624 20,304 1,680 기본국내여비 10,560,000원 10,560 군, 도사송여비 8,064,000원 8,064 기본경비 ( 정보통신담당 ) 27,000 27, 일반운영비 7,560 7, 사무관리비 7,560 7,560 0 정보통신담당업무추진급량비 7,560,000원 7, 여비 19,440 19, 국내여비 19,440 19,440 0 기본국내여비 19,440,000원 19,440 기본경비 ( 교육복지담당 ) 14,760 12,240 2, 일반운영비 4,200 3, 사무관리비 4,200 3,

20 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 기본경비 ( 행정지원과 ) ( 단위 : 천원 ) 교육복지담당업무추진급량비 4, 여비 10,560 8,880 1, 국내여비 10,560 8,880 1,680 기본국내여비 10,560 인력운영비 ( 총괄 ) 48,059,925 46,411,254 1,648,671 국 312,206 도 162,100 군 47,585,619 인력운영비 ( 총괄 ) 48,059,925 46,411,254 1,648,671 국 312,206 도 162,100 군 47,585, 인건비 46,449,705 44,803,554 1,646,151 국 312,206 도 162,100 군 45,975, 보수 36,694,460 35,408,752 1,285,708 군수 ( 연봉제 ) 79,725,000원 * 1인 79,725 부군수 ( 연봉제 ) 75,439,000원 * 1인 75,439 일반직 21,473,790 4급 4,288,300원 * 3인 * 12월 154,379 5급 3,976,100원 * 34인 * 12월 1,622,249 6급 3,351,100원 * 178인 * 12월 7,157,950 국 39,206 군 7,118,744 7급 2,605,300원 * 202인 * 12월 6,315,248 8급 2,116,700원 * 174인 * 12월 4,419,670 9급 1,330,600원 * 113인 * 12월 1,804,294 국 273,000 군 1,531,294 연구직 30,080 연구사 2,506,600원 * 1인 * 12월 30,080 지도직 1,265,332 지도관 4,360,700원 * 3인 * 12월 156,986 지도사 3,184,900원 * 29인 * 12월 1,108,346 별정직 174,218 6급 3,351,100원 * 2인 * 12월 80,427 7급 2,605,300원 * 3인 * 12월 93,791 공무원처우개선비 23,066,650,000원 * 3% 692,000 정근수당 23,066,650,000원 * 1/12 * 50% * 2회 1,922,221 정근수당가산금 789,960 25년이상 130,000원 * 186인 * 12월 290,

21 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 20년이상 ~25년미만 100,000원 * 145인 * 12월 174,000 15년이상 ~20년미만 80,000원 * 184인 * 12월 176,640 10년이상 ~15년미만 60,000원 * 98인 * 12월 70,560 5년이상 ~10년미만 50,000원 * 131인 * 12월 78,600 대우공무원수당 503,234 일반직 (4급대우) 4,288,300원 * 5인 * 12월 * 4.1% 10,550 일반직 (5급대우) 3,976,100원 * 104인 * 12월 * 4.1% 203,450 일반직 (6급대우) 3,351,100원 * 127인 * 12월 * 4.1% 209,391 일반직 (7급대우) 2,605,300원 * 28인 * 12월 * 4.1% 35,891 일반직 (8급대우) 2,116,700원 * 1인 * 12월 * 4.1% 1,042 지도직 ( 지도관대우 ) 4,360,700원 * 20인 * 12월 * 4.1% 42,910 가족수당 590,400 배우자 40,000원 * 590인 * 12월 283,200 기타부양가족 20,000원 * 1,000인 * 12월 240,000 셋째가산금 80,000원 * 70인 * 12월 67,200 자녀학비보조수당 350,000원 * 128인 * 4회 179,200 육아휴직수당 800,000원 * 10인 * 12월 96,000 위험근무수당 55,800 갑종 50,000원 * 25인 * 12월 15,000 을종 40,000원 * 85인 * 12월 40,800 기술정보수당 85,080 5급 50,000원 * 8인 * 12월 4,800 6,7급 30,000원 * 132인 * 12월 47,520 8,9급 20,000원 * 55인 * 12월 13,200 지도관 60,000원 * 3인 * 12월 2,160 지도사 50,000원 * 29인 * 12월 17,400 기술정보수당가산금 41,400 기술사 50,000원 * 1인 * 12월 600 기사 30,000원 * 80인 * 12월 28,800 산업기사 20,000원 * 50인 * 12월 12,000 의료업무수당 50,000원 * 45인 * 12월 27,000 보건진료직렬활동장려금 44,400 일반지역 200,000원 * 17인 * 12월 40,800 도서지역 300,000원 * 1인 * 12월 3,600 안전관리담당수당 15,000원 * 5인 * 12월

22 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 함정근무수당 1,464 6급 32,000원 * 1인 * 12월 384 7급 25,000원 * 2인 * 12월 600 8급 20,000원 * 2인 * 12월 480 사회복지업무수당 70,000원 * 57인 * 12월 47,880 사회복지사자격증가산금 30,000원 * 30인 * 12월 10,800 자동차운전업무수당 40,000원 * 52인 * 12월 24,960 민원업무수당 30,000원 * 75인 * 12월 27,000 전산업무수당 50,000원 * 6인 * 12월 3,600 사서수당 20,000원 * 5인 * 12월 1,200 읍. 면근무수당 70,000원 * 265인 * 12월 222,600 장려수당 284,112 지방행정통신시설관리 2,712.6급 40,000원 * 2인 * 12월 960.7급 38,000원 * 2인 * 12월 912.8급 36,000원 * 1인 * 12월 432.9급 34,000원 * 1인 * 12월 408 분뇨, 오. 폐수처리장 150,000원 * 23인 * 12월 41,400 공중보건의진료수당 800,000원 * 25인 * 12월 240,000 의사수당 9,720 5급 80,000원 * 3인 * 12월 2,880 6급 60,000원 * 2인 * 12월 1,440 7급이하 50,000원 * 9인 * 12월 5,400 시간외근무수당 2,065,440 5급 11,364원 * 34명 * 67시간 * 12월 * 40% 124,259 6급 9,692원 * 178인 * 67시간 * 12월 * 40% 554,817 7급 8,754원 * 202인 * 67시간 * 12월 * 40% 568,688 8급 7,860원 * 174인 * 67시간 * 12월 * 40% 439,834 9급 7,104원 * 113인 * 67시간 * 12월 * 40% 258,166 지도관 10,839원 * 3인 * 67시간 * 12월 * 40% 10,458 지도사 8,848원 * 29인 * 67시간 * 12월 * 40% 82,520 연구사, 계약직 9,342원 * 4인 * 67시간 * 12월 * 40% 12,018 별정직 14,

23 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ).6급상당 9,692원 * 2인 * 67시간 * 12월 * 40% 6,234.7급상당 8,754원 * 3인 * 67시간 * 12월 * 40% 8,446 관리업무수당 4,288,300원 * 3인 * 12월 * 9% 13,895 업무대행수당 50,000원 * 10인 * 12월 6,000 모범및청백리공무원수당 50,000원 * 3인 * 12월 1,800 명예및조기퇴직수당 300,000,000원 300,000 정액급식비 130,000원 * 747인 * 12월 1,165,320 교통보조비 ( 일반직, 별정직 ) 1,076,040 4급 ~5급 140,000원 * 37인 * 12월 62,160 6급 ~7급 130,000원 * 385인 * 12월 600,600 8급 ~9급 120,000원 * 287인 * 12월 413,280 교통보조비 ( 연구및지도직 ) 51,840 지도관 140,000원 * 3인 * 12월 5,040 연구사, 지도사 130,000원 * 30인 * 12월 46,800 명절휴가비 23,066,650,000원 * 1/12 * 60% * 2회 2,306,665 연가보상비 23,066,650,000원 * 15/365일 947, 기타직보수 1,284,584 1,255,947 28,637 전임계약직공무원 195,600 " 다 " 급 3,500,000원 * 3인 * 12월 126,000 " 라 " 급 2,900,000원 * 2인 * 12월 69,600 청원경찰 752,572 경장 2,715,000원 * 11인 * 12월 358,380 순경 2,403,400원 * 11인 * 12월 317,249 정근수당 675,629,000원 * 1/12 * 50% * 2회 56,303 정근수당가산금 20,640.20년이상 - 25년미만 110,000원 * 8인 * 12월 10,560.15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 3인 * 12월 2,880.10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 5인 * 12월 3,600.5년이상 - 10년미만 50,000원 * 6인 * 12월 3,600 가족수당 24,240 배우자 40,000원 * 22인 * 12월 10,560 기타부양가족 20,000원 * 37인 * 12월 8,880 셋째가산금 80,000원 * 5인 * 12월 4,800 자녀학비보조수당 350,000원 * 33명 * 4회 46,200 초과근무수당 66,

24 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 순경 7,252원 * 11인 * 67시간 * 12월 * 50% 경장 7,803원 * 11인 * 67시간 * 12월 * 50% 32,069 34,505 정액급식비 130,000원 * 22인 * 12월 34,320 교통보조비 ( 청경 ) 120,000원 * 22인 * 12월 31,680 명절휴가비 ( 청경 ) 675,629,000원 * 1/12 * 60% * 2회 연가보상비 ( 청경 ) 67,563 27,766 처우개선비 ( 청경 ) 675,629,000원 * 3% 20,269 위험수당 ( 을종 ) 40,000원 * 5인 * 12월 2,400 청원경찰고용보험부담금 675,629,000 원 * 15/365 일 700,000 원 * 22 인 15, 무기계약근로자보수 7,718,321 7,491, ,613 도로보수원인부임 (7 인 ) 216,639 봉급 1,030,400원 * 7인 * 12월 86,554 도 74,189 군 12,365 상여금 1,030,400원 * 7인 * 4회 28,852 도 24,730 군 4,122 정근수당 515,200원 * 7인 * 2회 7,213 도 6,183 군 1,030 정근수당가산금 45,000원 * 7인 * 12월 3,780 도 3,240 군 540 가족수당 60,000원 * 7인 * 12월 5,040 도 800 군 4,240 정액급식비 100,000원 * 7인 * 12월 8,400 도 7,200 군 1,200 교통보조비 60,000원 * 7인 * 12월 5,040 도 4,320 군 720 가계보조수당 110,000원 * 7인 * 12월 9,240 도 7,920 군 1,320 위험수당 50,000원 * 7인 * 12월 4,200 도 3,600 군 600 위생수당 80,000원 * 7인 * 12월 6,720 도 5,760 군 960 직책수당 100,000원 * 1인 * 12월 1,200 도 1,

25 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 시간외근무수당 9,330원 * 31시간 * 7인 * 12월 24,296 도 2,584 군 21,712 근속가산금 117,120원 * 7인 * 12월 9,839 도 8,433 군 1,406 명절휴가비 618,240원 * 7인 * 2회 8,656 연가보상비 1,030,400원 * 20일 * 7인 / 30 도 7,419 군 1,237 4,809 도 4,122 군 687 피복비 200,000원 * 7인 * 2회 2,800 도 400 군 2,400 환경미화요원 (57 인 ) 2,696,014 기본급 805,815.5년미만 1,042,440원 * 9인 * 12월 112,584.10년미만 1,105,410원 * 16인 * 12월 212,239.15년미만 1,184,950원 * 14인 *12월 199,072.20년미만 1,267,650원 * 10인 * 12월 152,118.25년미만 1,352,100원 * 8인 * 12월 129,802 기말수당 200,404.5년미만 1,612,440원 * 9인 * 50% * 4회 29,024.10년미만 1,675,410원 * 16인 * 50% * 4회.15년미만 1,794,950원 * 14인 * 50% * 4회.20년미만 1,837,650원 * 10인 * 50% * 4회 53,614 50,259 36,753.25년미만 1,922,100원 * 8인 * 50% * 4회 30,754 정근수당 101,867.5년미만 1,612,440원 * 9인 * 50% * 2회 14,512.10년미만 1,615,410원 * 16인 * 50% * 2회.10년이상 1,922,100원 * 32인 * 50% * 2회 25,847 61,508 체력단련비 248,105.5년미만 1,612,440원 * 9인 * 50% * 5회 36,280.10년미만 1,615,410원 * 16인 * 50% * 5회.15년미만 1,794,950원 * 14인 * 50% * 5회.20년미만 1,837,650원 * 10인 * 50% * 5회 64,617 62,824 45,

26 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ).25년미만 1,922,100원 * 8인 * 50% * 5회 38,442 가족수당 30,000원 * 57인 * 3인 * 12월 61,560 특수업무수당 90,000원 * 57인 * 12월 61,560 작업장려수당 70,000원 * 57인 * 12월 47,880 정액급식비 160,000원 * 57인 * 12월 109,440 가계보조비 110,000원 * 57인 * 12월 75,240 교통보조비 140,000원 * 57인 * 12월 95,760 초과근무수당 237,111.5년미만 7,134원 * 150% * 30시간 * 9인 * 12월 34,672.10년미만 7,147원 * 150% * 30시간 * 16인 * 12월 61,751.15년미만 7,942원 * 150% * 30시간 *14인 * 12월.20년미만 8,131원 * 150% * 30시간 * 10인 *12월.25년미만 8,504원 * 150% * 30시간 * 8인 * 12월 60,042 43,908 36,738 휴일근무수당 316,147.5년미만 57,072원 * 150% * 5일 * 9인 * 12월.10년미만 57,176원 * 150% * 5일 *16인 * 12월.15년미만 63,536원 * 150% * 5일 * 14인 * 12월.20년미만 65,048원 * 150% * 5일 * 10인 * 12월.25년미만 68,032원 * 150% * 5일 * 8인 * 12월 46,229 82,334 80,056 58,544 48,984 환경미화요원야간근로수당 58,375. 환경미화요원가로조 7,942원 * 50% * 3시간 * 25일 * 5인 * 1 2월. 환경미화요원차량조 7,942원 * 50% * 2시간 * 25일 * 17인 * 12월 17,870 40,505 연차유급휴가수당 73,500.5년미만 57,072원 * 9인 * 16일 * 1회 8,219.10년미만 57,176원 * 16인 * 19일 * 1회 17,382.15년미만 63,536원 * 14인 * 21일 * 1회 18,680.20년미만 65,048원 * 10인 * 24일 * 1회 15,612.25년미만 68,032원 * 8인 * 25일 * 1회 13,607 자녀학비보조수당 420,790원 * 50인 * 4회 84,158 명절휴가비 119,

27 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ).5년미만 1,612,440원 * 9인 * 60% * 2회 17,415.10년미만 1,615,410원 * 16인 * 60% * 2회 31,016.15년미만 1,794,950원 * 14인 * 60% * 2회 30,156.20년미만 1,837,650원 * 10인 * 60% * 2회 22,052.25년미만 1,922,100원 * 8인 * 60% * 2회 18,453 무기계약근로자급여 (151인) 3,488,206 기본급 2,112,389." 가 " 직군 1,138,890원 * 116인 * 12월 1,585,335." 나 " 직군 1,254,890원 * 35인 * 12월 527,054 상여금 704,130." 가 " 직군 1,138,890원 * 116인 * 4회 528,445." 나 " 직군 1,254,890원 * 35인 * 4회 175,685 정액급식비 60,000원 * 151인 * 12월 108,720 장려수당 10,080.23일기준 30,000원 * 23인 * 12월 8,280.26일기준 50,000원 * 3인 * 12월 1,800 민원업무수당 30,000원 * 12명 * 12월 4,320 시간외근무수당 238,977." 가 " 직군 8,600원 * 116인 * 15시간 * 12월 179,568." 나 " 직군 9,430원 * 35인 * 15시간 * 12월 59,409 5년이상장기근속가산금 143,831." 가 " 직군 1,138,890원 * 81인 * 10% * 12월 110,701." 나 " 직군 1,254,890원 * 22인 * 10% * 12월 33,130 10년이상장기근속가산금 4,310." 가 " 직군 1,138,890원 * 1인 *15% * 12월 2,051." 나 " 직군 1,254,890원 * 1인 * 15% * 12월 2,259 명절휴가비 300,000원 * 151인 * 2회 90,600 연차수당 70,849." 가 " 직군 45,890원 * 10일 * 116인 * 1회 53,233." 나 " 직군 50,330원 * 10일 * 35인 * 1회 17,616 무기계약근로자관내여비 5,000,000원 *12월 60,000 무기계약자퇴직금 50,000,000원 *10인 500,000 무기계약자재해보상금 1,000,000원 * 10인 10,

28 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 무기계약자국민연금부담금 (215인) 6,400,859,000원 * 4.5% 288,039 무기계약자정부부담건강보험료 (215인) 6,400,859,000원 * 3.14% 200,987 무기계약자산재보험부담금 (215인) 6,400,859,000원 * 2.5% 160,022 무기계약자고용보험부담금 (215인) 96,014 실업급여 6,400,859,000원 * 0.65% 41,606 고용안정 6,400,859,000원 * 0.85% 54,408 생활민원기동처리요원보험료 200,000원 * 3인 * 4분기 2, 기간제근로자등보수 752, , ,193 명량대첩등행사근무자시간외수당 7,875원 * 100명 * 8시간 * 2일 12,600 출산휴가대리근무자인건비 42,000원 * 20명 * 24일 * 3월 60,480 육아휴직대리근무자인건비 42,000원 * 7명 * 24일 * 12월 84,672 대리근무자연차유급휴가수당 42,000원 * 24명 * 6일 6,048 대리근무자 4대보험료 2,480,000원 2,480 기간제근로자급여 (22인) 463,640 21일기준 347,900. 급여 42,000원 * 14인 * 21일 * 12월 148,176. 상여금 42,000원 * 14인 * 21일 * 400% 49,392. 유급휴일수당 42,000원 * 14인 * 52주 30,576. 연차유급휴가수당 42,000원 * 14인 *22일 12,936. 시간외수당 7,875원 * 14인 * 15시간 * 12월 19,845. 급여 49,000원 * 4인 * 21일 * 12월 49,392. 상여금 49,000원 * 4인 * 21일 * 400% 16,464. 유급휴일수당 49,000원 * 4인 * 52주 10,192. 연차유급휴가수당 49,000원 * 4인 *22일 4,312. 시간외수당 9,187원 * 4인 * 15시간 * 12월 6,615 23일기준 64,702. 급여 42,000원 * 2인 * 23일 * 12월 23,184. 상여금 42,000원 * 2인 * 23일 * 400% 7,728. 유급휴일수당 42,000원 * 2인 * 52주 4,368. 연차유급휴가수당 42,000원 * 2인 *22일 1,848. 시간외수당 7,875원 * 2인 * 15시간 * 12월 2,835. 급여 52,000원 * 1인 * 23일 * 12월 14,352. 상여금 52,000원 * 1인 * 23일 * 400% 4,

29 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ). 유급휴일수당 52,000원 * 1인 * 52주 2,704. 연차유급휴가수당 52,000원 * 1인 * 22일 1,144. 시간외수당 9,750원 * 1인 * 15시간 * 12월 1,755 26일기준 21,998. 급여 42,000원 * 1인 * 26일 * 12월 13,104. 상여금 42,000원 * 1인 * 26일 * 400% 4,368. 유급휴일수당 42,000원 * 1인 * 52주 2,184. 연차유급휴가수당 42,000원 * 1인 * 22일 924. 시간외수당 7,875원 * 1인 * 15시간 * 12월 1,418 정액급식비 60,000원 * 22인 * 12월 15,840 명절휴가비 300,000원 * 22인 * 2회 13,200 기간제근로자퇴직금 5,000,000원 * 12인 60,000 기간제근로자국민연금부담금 (22명) 536,240,000원 * 4.5% 24,131 기간제근로자정부부담건강보험료 (30명) 536,240,000원 * 3.14% 16,838 기간제근로자고용보험부담금 (30명) 8,045 실업급여 536,240,000원 * 0.65% 3,486 고용안정 536,240,000원 * 0.85% 4,559 기간제근로자산재보험부담금 (22명) 536,240,000원 * 2.5% 13, 직무수행경비 1,610,220 1,607,700 2, 직책급업무수행경비 91,200 87,000 4,200 군수 650,000원 * 1인 * 12월 7,800 부군수 400,000원 * 1인 * 12월 4,800 4급 ( 기관장 ) 400,000원 * 2인 * 12월 9,600 4급 ( 보조기관 ) 350,000원 * 3인 * 12월 12,600 5급 ( 기관장 ) 150,000원 * 14인 * 12월 25,200 5급 ( 보조기관 ) 100,000원 * 22인 * 12월 26,400 6급 ( 보조기관 ) 50,000원 * 8인 * 12월 4, 직급보조비 1,268,820 1,270,500 1,680 군수 500,000원 * 1인 * 12월 6,000 부군수 450,000원 * 1인 * 12월 5,400 4급, 지도관 400,000원 * 4인 * 12월 19,200 5급, 지도관 250,000원 * 36인 * 12월 108,000 6급, 지도사, 별정6급, 연구사 155,000원 * 210인 * 12월 390,600 7급, 별정7급, 계약직 140,000원 * 207인 * 12월 347,

30 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 8.9급, 계약직, 청원경찰 105,000원 * 311인 * 12월 391, 특정업무경비 250, ,200 0 대민활동비 50,000원 *417인*12월 250,200 읍. 면행정운영경비 ( 행정지원과 ) 1,411,570 1,531, ,863 읍. 면기본경비 ( 행정지원과 ) 1,411,570 1,531, ,863 읍. 면기본경비 ( 행정지원과 ) 1,411,570 1,531, , 일반운영비 558, ,183 16, 사무관리비 487, ,383 16,877 부서운영비 ( 총액 ) 265,000,000원 265,000 일선행정조직업무추진급량비 111,300,000 원 111,300 읍. 면일직비 50,000원 * 116일 * 14읍면 81,200 읍면사무소무인경비용역료 170,000원 * 14개소 * 12월 현산면복지회관 ( 인터넷사랑방 ) 무인용역료 100,000원 * 1개소 * 12월 28, 공공운영비 70,800 70, ,200 공공요금 70,800 우편요금 (1읍) 700,000원 * 1읍 * 12월 8,400 우편요금 (13면) 400,000원 * 13면 * 12월 62, 여비 693, , , 국내여비 34,800 34,800 0 읍면행정추진여비 34,800 1 읍 3, 개면 31, 월액여비 658, , ,740 읍면직원월액여비 207,000원 * 265인 * 12월 658, 업무추진비 160, , 기관운영업무추진비 92,400 92,400 0 읍면사무소운영 6,600,000원 * 14읍면 92, 정원가산업무추진비 8,950 8,950 0 정원가산업무추진 ( 정원 265 인 ) 8, 인까지 40,000원 * 100인 4, ~ 400인까지 30,000원 * 165인 4, 부서운영업무추진비 59,100 59,100 0 부서운영업무추진비 ( 해남읍 )( 정원35인 ) 375,000원 * 1읍 * 12월 부서운영업무추진비 (13개면) ( 정원230인 ) 350,000원 * 13개면 * 12월 4,500 54,600 재무활동 ( 행정지원과 ) 800, ,

31 부서 : 행정지원과정책 : 재무활동 ( 행정지원과 ) 단위 : 내부거래지출 ( 행정지원과 ) ( 단위 : 천원 ) 내부거래지출 ( 행정지원과 ) 800, ,000 0 내부거래지출 ( 행정지원과 ) 800, , 기금전출금 800, , 기금전출금 800, ,000 0 장학사업기금전출금 800,000, ,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

More information

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영

More information

- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

More information

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

More information

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ] 2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침

More information

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520

More information

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121

More information

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

More information

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모 2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570

More information

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475

More information

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871

More information

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0 2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816

More information

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도 세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사

More information

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842

More information

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689

More information

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261

More information

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구 2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891

More information

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000 2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707

More information

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122

More information

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직 2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669

More information

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301 2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67 2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242

More information

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당 세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520

More information

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700

More information

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154, 세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028

More information

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3 세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성

More information

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534 세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979

More information

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064 2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2 2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734

More information

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비 2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월 2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899

More information

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10, 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성

More information

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040

More information

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명 2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460

More information

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2 2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000

More information

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3 2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185

More information

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입 정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.

More information

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000

More information

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발

More information

ºñÁ¤±Ô±Ù·ÎÀÇ ½ÇÅÂ¿Í °úÁ¦.hwp

ºñÁ¤±Ô±Ù·ÎÀÇ ½ÇÅÂ¿Í °úÁ¦.hwp 비정규근로의 실태와 정책과제 요약 i ii 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 iii iv 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 v vi 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 vii 제1장 서 론 1 2 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 3 4 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 5 6 비정규근로의

More information

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770>

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770> 79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308

More information

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사 2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성

More information

1111

1111 시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995

More information

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행

More information

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434

More information

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15 2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910

More information

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880

More information

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

More information

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예 2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.

More information

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성 2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478

More information

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발

More information

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8 2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216

More information

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488

More information

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >

More information

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도 2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170

More information

사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내

More information

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2 2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571

More information

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [ 28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]

More information

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬 증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.

More information

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

<BDC3BEC8BFEB2E706466> 2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고

More information

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700 2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641

More information

ºñÁ¤±ÔħÇغ¸°í¼�.hwp

ºñÁ¤±ÔħÇغ¸°í¼�.hwp 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 전기,가스,수도업 광업 운송,창고,통신업 기타공공 및 개인서비스업 제조업 금융 및 보험업 부동산업 및 사업서비스업 도소매 및 소비자용품수리업 건설업 음식숙박업 농림어업 비정규직비율 퇴직금지급이행률 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0

More information

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000 2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640

More information

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35> 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423

More information

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로 2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290

More information

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의 2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201

More information

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소 2016 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,100,916 4,110,474 9,558 국 21,363 도 28,546 시 4,051,007 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,466,556 1,562,397 95,841

More information

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp 51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074

More information

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp 유연근무제 운영지침 Ⅳ-10. 유연근무제 운영지침 유연근무제 운영지침 제정 2012.09.03 한국노인인력개발원 제139호 개정 2012.12.31 한국노인인력개발원 제152호 개정 2013.08.01 한국노인인력개발원 제165호 개정 2014.04.09 한국노인인력개발원 제188호 개정 2014.06.27 한국노인인력개발원 제194호 제 1 장 총 칙 제1조(목적)

More information

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00 세출예산사업명세서 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계홍보정보담당관 부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 홍보정보담당관 8,784,189 9,417,384 633,195 국 28,938 도 310,080 시 8,445,171 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화 8,713,053 9,358,200 645,147

More information

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설 2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관

More information

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2 2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업

More information

복지백서내지001~016화보L265턁

복지백서내지001~016화보L265턁 Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로

More information

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00 2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050

More information

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378> 2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단

More information

1. 제5조 고용자격 기준의 제한 규정에 해당되지 아니하는 자 2. 신원조회 결과 적합한 자로 판명된 자 2기간제근로자의 고용은 예산이 성립된 범위 내에서 제4조에 따라 각 분 야에서 고용할 수 있으며, 최종합격자 결정 시 임용취소, 결격사유, 임용 포기 등을 감안하여

1. 제5조 고용자격 기준의 제한 규정에 해당되지 아니하는 자 2. 신원조회 결과 적합한 자로 판명된 자 2기간제근로자의 고용은 예산이 성립된 범위 내에서 제4조에 따라 각 분 야에서 고용할 수 있으며, 최종합격자 결정 시 임용취소, 결격사유, 임용 포기 등을 감안하여 인천광역시계양구시설관리공단기간제근로자관리 내규 제정 2016.05.11 내규 제 80 호 제1조 ( 목적 ) 이 내규는 인천광역시계양구시설관리공단 ( 이하 공단 이라 한 다 ) 의 기간제근로자를 고용 및 관리함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목 적으로 한다. 제2조 ( 적용범위 ) 공단의 모든 사업장에 근무하는 기간제근로자에 관하여는 근로기준법, 기타 법령

More information

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4 2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521

More information

THE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year

More information

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)

More information

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신 2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212

More information

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 세입,세출예산 2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교 인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는

More information

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대

More information

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박 2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747

More information

2017 공영개발사업특별회계세입 세출예산서 2016 12 19 323 2 3 www.suwon.go.kr 목 차 2017년공영개발사업운영계획 3 1. 예 산 총 칙 5 2. 예 산 총 괄 표 13 3. 사 업 예 산 21 수 익 적 수 입 25 수 익 적 지 출 29 4. 자 본 예 산 37 자 본 적 수 입 41 자 본 적 지 출 45 5. 자 금 운 영

More information

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450 2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727

More information

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작 2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지

More information

구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879

More information

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00 2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000

More information

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958

More information

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅

More information