부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

Size: px
Start display at page:

Download "부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업"

Transcription

1 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419, ,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발 9,020 6,720 2, 일반운영비 4,420 4, 사무관리비 4,420 4,420 0 일반수용비 3,420 시책구상보고서인쇄 20,000원 *120부*1회*80% 새내기시책제안토론회사무용품등구입 1,500,000원 1,920 1,500 운영수당 1,000 새내기시책제안토론회강사수당 1,000,000원 303 포상금 4,600 2,300 2, 포상금 4,600 2,300 2,300 1,000 우수시책개발포상금 4,600 새내기시책제안토론회포상금 ( 상반기 ) 2,300,000원 시책구상보고회포상금 ( 하반기 ) 2,300,000원 구정주요업무추진 42,601 44,201 1, 일반운영비 33,068 33, 사무관리비 25,568 25, ,300 2,300 일반수용비 15,568 구정주요업무계획보고서인쇄 16,000원 *280부*1회*80% 구정성과및현안업무추진보고서인쇄 16,000원 *280부*1회*80% 구정소개책자등홍보물제작 15,000원 *700부*80% 3,584 3,584 8,400 운영수당 10,000 위원회회의참석수당 ( 공통관리 ) 10,000,000원 10, 공공운영비 7,500 7,500 0 국제화지원기능분담금 7,500,000원 7, 여비 3,933 3, 국내여비 3,933 3,

2 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업추진시책업무추진 3,000,000원 *80% 구정종합및기획조정시책업무추진 4,000,000원 *80% 2,400 3,200 의회업무추진 22,948 14,448 8, 일반운영비 16,448 14,448 2, 사무관리비 16,448 14,448 2,000 일반수용비 14,448 구정업무보고서및행정사무감사책자인쇄 30,000원 *140부*4회*80% 정례회구정답변및시정연설책자인쇄 3,000원 *140부*3회*80% 13,440 1,008 운영수당 2,000 의정비심의위원회참석수당 2,000 ㆍ기본료 70,000원 *10인*2회 1,400 ㆍ초과 30,000원 *10인*2회 연구개발비 6, , 연구용역비 6, ,500 의정비책정관련주민의견수렴용역비 6,500,000원 국제교류추진 12,500 12, 일반보상금 12,500 12, 민간인국외여비 2,500 2, ,500 민간인국외여비 2,500,000원 *1인 2, 외빈초청여비 10,000 10,000 0 해외교류도시주요인사체재비 10,000,000원 10,000 성과주의구정살림운영 175, ,491 8,437 공통재정관리 95, ,000 15, 인건비 10,000 20,000 10, 기간제근로자등보수 10,000 20,000 10,000 현안사업추진기간제근로자보수및치료비등 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10, 일반운영비 42,500 37,500 5, 사무관리비 30,000 30,000 0 일반수용비 ( 통합관리 ) 30,000,000원 30, 공공운영비 10,000 5,000 5,000 공공요금등 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10,

3 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 성과주의구정살림운영 전년도 03 행사운영비 2,500 2,500 0 행사지원일반운영비 ( 통합관리 ) 2,500,000원 2, 여비 10,000 20,000 10, 국내여비 10,000 20,000 10,000 국내여비 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10, 재료비 10,000 10, 재료비 10,000 10,000 0 현안사업추진재료비 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10, 일반보상금 2,500 2, 기타보상금 2,500 2,500 0 각종행사및시책사업추진민간인상해치료비등 ( 통합관리 ) 2,500,000원 2, 자산취득비 20,000 20, 자산및물품취득비 20,000 20,000 0 자산및물품취득비 ( 통합관리 ) 20,000,000원 20,000 계획적이고효율적인재정운영 80,054 73,491 6, 일반운영비 44,290 42,570 1, 사무관리비 42,840 42, 일반수용비 39,600 예산관련자료인쇄 ( 예산서, 중기지방재정계획등 ) 3,000,000원 *16회*80% 38,400 지방보조금심의자료인쇄 30,000원 *50부*80% 1,200 운영수당 3,240 지방재정계획및공시심의위원회참석수당 70,000원 *12인*1회 지방보조금심의위원회참석수당 2,400 ㆍ기본료 70,000원 *12인*2회 1,680 ㆍ초과 30,000원 *12인*2회 공공운영비 1, ,450 재정정보공개시스템유지보수 1,450,000원 *1식 203 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, ,450 재정운영활동시책업무추진 2,000,000원 *80% 1, 직무수행경비 10,800 10, 특정업무경비 10,800 10,800 0 예산담당공무원 150,000원 *6인*12월 10, 자치단체등이전 23,364 18,521 4, 공기관등에대한경상적위탁사업비 23,364 18,521 4,

4 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 성과주의구정살림운영 전년도 지방재정관리시스템 (e-호조) 유지보수 23,364,000원 *1식 23,364 평가분석역량강화 20,064 19, 구정업무평가분석 20,064 19, 일반운영비 17,464 17, 사무관리비 4,744 4, 일반수용비 1,344 성과관리정성평가심의서발간 5,000원 *80부*1회*80% 매니페스토등응모자료집발간 13,000원 *30부*2회*80% 매니페스토우수사례경진대회응모참가비등 50,000원 *10인*1회*80% 400 운영수당 3,400 자체평가위원회참석수당 2,000 ㆍ기본료 70,000원 *10인*2회 1,400 ㆍ초과 30,000원 *10인*2회 600 공약이행평가위원회참석수당 1,400 ㆍ기본료 70,000원 *14인*1회 980 ㆍ초과 30,000원 *14인*1회 공공운영비 12,720 12,720 0 시설장비유지비 12,720 BSC성과관리시스템유지관리비 12,720,000원 *1식 , 포상금 2,600 2, 포상금 2,600 2,600 0 자체평가및성과관리우수부서포상 2,600 최우수 700,000원 *1개부서 700 우수 500,000원 *2개부서 1,000 장려 300,000원 *3개부서 900 법제및통계관리 137, ,728 7,908 시 32,938 구 104,698 자치법규운영 2,600 2, 일반운영비 2,600 2, 사무관리비 2,600 2,600 0 일반수용비 1,600 법률교육교재제작 8,000원 *250부*80% 1,600 운영수당 1,000 공무원법률교육강사수당 1,000,000원 1,000 소송및손해배상업무추진 63,820 63,

5 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 법제및통계관리 전년도 201 일반운영비 38,520 38, 사무관리비 36,000 36,000 0 일반수용비 36,000 소송제반비용 ( 변호사수임료등 ) 30,000,000원 30,000 고문변호사수당 250,000원 *2인*12월 6, 공공운영비 2,520 2,520 0 공공요금및제세 2,520 송달료및인지대등제세 84,000원 *30회 2, 일반보상금 15,000 15, 기타보상금 15,000 15,000 0 승소사례금 2,500,000원 *10건*60/100 15, 포상금 포상금 소송수행자포상금 100,000원 *3인 배상금등 10,000 10, 배상금등 10,000 10,000 0 손해배상금등 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10,000 규제개혁추진 포상금 포상금 규제개혁우수공무원포상금 700,000원 700 사업체통계조사 67,316 60,108 7,208 시 32,938 구 34, 인건비 17,008 15,236 1,772 시 8,504 구 8, 기간제근로자등보수 17,008 15,236 1, 년기준사업체조사 17,008 총관리자 1,406,000원 1,406 시 703 구 703 조사관리자 8,440,000원 8,440 시 4,220 구 4,220 조사지원관리자 1,350,000원 1,350 시 675 구 675 입력, 내검요원 4,578,000원 4,578 시 2,289 구 2,

6 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 법제및통계관리 전년도 연금지급금 ( 조사관리자및입력내검요원 ) 1,234,000원 1,234 시 617 구 일반운영비 50,308 44,872 5,436 시 24,434 구 25, 사무관리비 50,308 44,872 5,436 일반수용비 50,068 도급조사원수당 48,868,000원 48,868 시 24,434 구 24,434 조사용품등구입 1,000,000원 *1식*80% 800 현수막제작 80,000원 *5개소 400 임차료 240 복합기임차 300,000원 *1대*80% 240 각종통계조사 3,200 3, 일반운영비 3,200 3, 사무관리비 3,200 3,200 0 일반수용비 3,200 통계연보발간 40,000원 *100부*80% 3,200 구행정종합홍보 288, ,206 6,136 구정시책종합홍보 288, ,206 6,136 구보발간 108, , 일반운영비 108, , 사무관리비 105, ,660 0 일반수용비 105,660 구보발간 94,860,000원 94,860 점자구보발간 10,800,000원 10, 공공운영비 2,662 2, 공공요금및제세 2,662 구보발송우편요금 420원 *1,100부*12월*48% 구정홍보및자료관리 180, ,850 6, 일반운영비 147, ,350 5, 사무관리비 146, ,830 5,270 2,662 일반수용비 126,140 구정 ( 시책 ) 홍보광고료 60,000,000원 60,000 업무추진용신문구독료 14,000원 *200부*12월 33,600 도서구입비 7,000,000원 7,000 사진인화및재료구입비 13,600,000원 13,

7 부서 : 기획공보실정책 : 구행정종합홍보단위 : 구정시책종합홍보 전년도 동영상장비및재료비 1,200,000원 *80% 960 신문스크랩프로그램이용료 875,000원 *12월 10,500 웹하드이용료 40,000원 *12월 480 운영수당 1,000 SNS교육강사수당 1,000,000원 1,000 급량비 1,800 신문스크랩업무추진급량비 8,000원 *1인*250일*90% 지역사회문화이해증진신문구독료 13,000원 *110부*12월 1,800 17, 공공운영비 1,520 1,520 0 공공요금및제세 720 초고속인터넷회선사용료 30,000원 *2회선*12월 시설장비유지비 1,000,000원 *80% 업무추진비 24,800 24, 시책추진업무추진비 24,800 24,800 0 시책추진업무추진비 24,800 구정홍보시책추진업무추진비 18,000,000원 *80% 언론홍보시책추진업무추진비 13,000,000원 *80% ,400 10, 포상금 2, , 포상금 2, ,900 구정 SNS 홍보실적우수부서포상 2,600 최우수 500,000원 *2개부서 1,000 우수 300,000원 *2개부서 600 장려 200,000원 *5개부서 1, 자산취득비 5,000 6,000 1, 자산및물품취득비 5,000 6,000 1,000 비정수물품 5,000 비디오촬영용삼각대 3,000,000원 *1대 3,000 비디오촬영용어깨받침대 2,000,000원 *1대 2,000 예비비 2,028,776 5,165,698 3,136,922 예비비 2,028,776 5,165,698 3,136,922 예비비 2,028,776 5,165,698 3,136, 예비비 2,028,776 5,165,698 3,136, 일반예비비 1,428,776 2,075, ,314 일반예비비 1,428,776,000원 1,428, 재해ㆍ재난목적예비비 600, ,000 0 재해 재난목적예비비 600,000,000원 600,

8 부서 : 기획공보실정책 : 행정운영경비 ( 기획공보실 ) 단위 : 인력운영비 전년도 행정운영경비 ( 기획공보실 ) 156, ,510 5,427 인력운영비 83,185 80,242 2,943 기준인건비 83,185 80,242 2, 인건비 83,185 80,242 2, 보수 83,185 80,242 2,943 시간외근무수당 83,185 일반직 (7급기준) 10,003원 *22인*35시간*12월*90% 83,185 기본경비 73,752 71,268 2,484 기본경비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 기본 (25인이하) 350,000원 *12월 4,200 행정사무경비 69,552 67,068 2, 일반운영비 34,776 32,292 2, 사무관리비 34,776 32,292 2,484 부서운영비 34,776 일반수용비및급량비등 38,640,000 원 *90% 34, 여비 34,776 34, 국내여비 34,776 34,776 0 부서운영국내여비 34,776 기획인구담당 10,080,000원 *90% 9,072 공보담당 10,080,000원 *90% 9,072 예산담당 8,400,000원 *90% 7,560 확인평가담당 5,040,000원 *90% 4,536 법무규제개혁담당 5,040,000원 *90% 4,

9 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사실정책 : 투명하고공정한공직문화조성단위 : 엄정하고투명한감사운영 전년도 감사실 83,856 81,969 1,887 투명하고공정한공직문화조성 37,901 36,673 1,228 엄정하고투명한감사운영 37,901 36,673 1,228 감사업무추진 25,634 24,074 1, 일반운영비 9,960 9, 사무관리비 9,960 9, 감사및조사활동경비 1,680 사전자료수집및현장조사등 20,000원 *7인*15일*80% 1,680 일반수용비 5,280 각종감사수감제반비용 3,600,000 원 *80% 공직기강확립및청렴시책등추진 3,000,000원 *80% 2,880 2,400 임차료 3,000 종합감사장 pc 등물품임차 150,000원 *25대*80% 202 여비 4,454 4, 국내여비 4,454 4, ,000 감사업무추진 4,454 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*2일*3회 동, 사업소종합감사 20,000원 *4인*4일*9개소 203 업무추진비 4,000 2,400 1, 시책추진업무추진비 4,000 2,400 1,600 1,574 2,880 감사활동등시책업무추진 5,000,000원 *80% 4, 직무수행경비 6,720 6, 특정업무경비 6,720 6,720 0 감사담당공무원 80,000원 *7인*12월 6, 포상금 포상금 포상금 500 자체종합감사수감우수공무원포상 100,000원 *5인 공직자윤리업무추진 1,920 2, 일반운영비 1,920 2, 사무관리비 1,420 1,420 0 운영수당 1,420 공직자윤리위원회참석수당 70,000원 *3인*2회

10 부서 : 감사실정책 : 투명하고공정한공직문화조성단위 : 엄정하고투명한감사운영 전년도 공직윤리및청렴교육등강사수당 500,000원 *2회 1, 공공운영비 500 1, 공공요금및제세 500 금융거래정보제공사실통보발송료 500,000원 자율적내부통제시스템운영 10,347 10, 포상금 1,400 1, 포상금 1,400 1,400 0 자율적내부통제시스템추진우수부서및우수공무원포상 1,400,000원 1, 자치단체등이전 8,947 8, 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,947 8, 청백-e 시스템운영지원비 8,947,000원 8,947 행정운영경비 ( 감사실 ) 45,955 45, 인력운영비 22,687 21, 기준인건비 22,687 21, 인건비 22,687 21, 보수 22,687 21, 시간외근무수당 10,003원 *6인*35시간*12월*90% ,687 기본경비 23,268 23, 기본경비 2,100 3, 업무추진비 2,100 3, 부서운영업무추진비 2,100 3, 기본 (10인이하) 175,000원 *12월 2,100 행정사무경비 21,168 20, 일반운영비 10,584 9, 사무관리비 10,584 9, 부서운영비 10,584 일반수용비및급량비등 11,760,000 원 *90% 10, 여비 10,584 10, 국내여비 10,584 10,584 0 부서운영국내여비 11,760,000원 *90% 10,

11 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 총무과 17,716,699 16,199,268 1,517,431 국 32,678 시 206,880 구 17,477,141 지방선진행정역량강화 3,011,642 2,880, ,562 시 23,277 구 2,988,365 활기찬직장분위기조성 1,910,238 1,771, ,159 후생복리지원 283, ,851 58, 인건비 143,766 86,180 57, 기간제근로자등보수 143,766 86,180 57,586 출산휴가및육아휴직대체인력인부임 ( 기관공통 ) 140,421 기본급 60,240원 *7인*20일*12월 101,204 주차, 월차수당 60,240원 *7인*5일*12월 25,301 보험료 13,915,440원 13,916 취사인부대체인력인부임 (1 인 ) 3,345 기본급 60,240원 *1인*20일*2월 2,410 주차, 월차수당 60,240원 *1인*5일*2월 603 보험료 331,320원 일반운영비 4,903 19,496 14, 사무관리비 4,512 18,900 14,388 중구청한가족어린이집 4,112 어린이집관리운영비 2,000,000원 2,000 어린이집차량임차료 2,112,000원 2,112 여직원휴게실소모품구입 400,000원 공공운영비 중구청한가족어린이집외부망인터넷사용료 26,670원 *12월 중구청한가족어린이집안전공제상품가입비 70,000원 여비 102,000 76,000 26, 국외업무여비 20,000 20,000 0 공무국외여행 ( 기관공통 ) 20,000,000원 20, 국제화여비 82,000 56,000 26,000 모범 ( 장기근속 ) 공무원해외연수 82,000,000 원 82, 재료비 29,903 28,160 1, 재료비 29,903 28,160 1,743 중구청한가족어린이집영유아주 부식재료 2,700원 *33인*22일*12월 23,

12 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 중구청한가족어린이집영유아시간연장반부 식재료 1,500원 *5인*22일*12월 1,980 중구청한가족어린이집교재 교구비 1,100,000원 *4회 4, 자산취득비 3,200 15,015 11, 자산및물품취득비 3,200 15,015 11,815 중구청한가족어린이집운영물품구입 2,300 공기청정기 550,000원 *3대 1,650 가스레인지 300,000원 *1대 300 스팀청소기 150,000원 *1대 150 의자 ( 교사용 ) 200,000원 *1각 200 후생관운영물품구입 900 자외선컵소독기 900,000원 *1대 900 맞춤형복지제도 1,332,375 1,284,865 47, 일반운영비 1,332,375 1,284,865 47, 맞춤형복지제도시행경비 1,332,375 1,284,865 47,510 맞춤형복지제도운영 1,490,000원 *825인 1,229,250 건강검진비 250,000원 *825인*1/2 103,125 안전하고청결한청사관리 173, ,620 19, 일반운영비 155, ,620 2, 사무관리비 152, ,340 1,610 일반수용비 18,600 청사자동경비용역수수료 ( 본청, 별관 ) 1,100,000원 *12월 13,200 청사 ( 당직실포함 ) 및갤러리정비 450,000원 *12월 5,400 임차료 4,800 청사환경정비제용품임차 50,000원 *10개*12월*80% 4,800 운영수당 127,850 일직비 50,000원 *6인*119일 35,700 숙직비 50,000원 *5인*365일 91,250 비상대비당직보강 50,000원 *2인*9회 900 피복비 800 청원경찰근무복 110,000원 *5착 550 단화 50,000원 *5족 250 청원경찰체육대회지원 50,000원 *18인 공공운영비 2,948 2, 시설장비유지비 2,948 복무관리프로그램유지관리비 7,700,000원 *1식*10% 770 지문인식시스템유지관리비 2,274,800원 *1식*8%

13 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 청사CCTV 유지관리비 4,950,000원 *1식*8% 396 체력단련실운동기구유지관리비 2,000,000원 *80% 401 시설비및부대비 4, , 시설비 4, ,950 1,600 청사보안 CCTV 정비공사 4,950,000원 *1식 4, 자산취득비 12, , 자산및물품취득비 12, ,632 회의실물품구입 11,092 수강용탁자 273,000원 *4대 1,092 접이식의자 50,000원 *200각 10,000 우산빗물제거기구입 770,000원 *2개 1,540 종합행정및주요역점사업지원 120, ,743 12, 일반운영비 49,464 36,596 12, 사무관리비 49,464 36,596 12,868 일반수용비 49,464 국경일가로기구입 5,000원 *50개*17개동*80% 가로기꽂이교체 ( 파손및노후 ) 20,000원 *100개소*80% 3,400 1,600 구. 동청사구기교체 25,000원 *150개*80% 3,000 구정홍보용현수막등제작 100,000원 *6회*10개소 전입세대생활안내책자 (e-book) 등제작 12,000,000원 *1식*80% 업무용직원수첩 ( 포켓용포함 ) 제작 20,000원 *1,200부*1회*80% 6,000 9,600 19,200 직원주소록제작 13,000원 *80부*2회*80% 1,664 복사기소모품및사무용품구입 5,000,000원 202 여비 3,147 3, 국내여비 3,147 3,147 0 업무추진및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*2일*6회 203 업무추진비 68,000 68, 시책추진업무추진비 68,000 68, ,000 3,147 구정종합행정시책추진 35,000,000원 *80% 28,000 자치발전및주민화합시책추진 30,000,000원 *80% 24,000 구, 동자치행정시책추진 15,000,000원 *80% 12,000 총무행정및주요역점시책추진 5,000,000원 *80% 자치행정업무추진 172, ,472 4,240 4,

14 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 자치행정업무추진 전년도 시 10,000 구 162,232 행정서비스향상지원 11,820 8,820 3, 일반운영비 5,420 2,420 3, 사무관리비 5,420 2,420 3,000 일반수용비 5,420 행정월간지및지방행정서적구입 7,000원 *18부*2종*12월*80% 2,420 구정발전기여자감사패 3,000,000원 3, 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 자치센터운영및대민활동업무추진 5,000,000원 *80% 204 직무수행경비 2,400 2, 특정업무경비 2,400 2, ,000 여론 동향담당공무원 100,000원 *2인*12월 2,400 전국구청장협의회부담금지원 4,000 4, 일반운영비 4,000 4, 공공운영비 4,000 4,000 0 공공요금및제세 4,000 전국시장군수구청장협의회부담금 4,000,000원 구정행사지원 13,000 10,000 3, 일반운영비 10,000 7,000 3, 행사운영비 10,000 7,000 3,000 구민의날, 시장연두방문등각종행사지원 10,000,000원 4,000 10, 일반보상금 3,000 3, 행사실비보상금 3,000 3,000 0 구민의날등각종행사참여자실비보상 3,000,000원 주민자치위원활동지원 3,500 2,500 1, 일반보상금 3,500 2,500 1, 행사실비보상금 3,500 2,500 1,000 3,000 주민자치위원세미나 박람회견학 3,500,000원 3,500 자율방범활동지원 35,000 35, 일반보상금 35,000 35, 자율방범대실비지원 35,000 35,000 0 자율방범대운영비 35,000,000원 35,

15 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 자치행정업무추진 전년도 통장활동지원 38,900 37,740 1, 일반운영비 5,000 6,000 1, 사무관리비 5,000 6,000 1,000 임기만료통장감사패 5,000,000원 5, 일반보상금 17,500 15,500 2, 장학금및학자금 7,500 7,500 0 통장자녀장학금 1,500,000원 *5인 7, 행사실비보상금 10,000 8,000 2,000 통장산업시찰 10,000,000원 10, 민간이전 16,400 16, 보험금 16,400 16, 통장상해보험가입 40,000원 *410인 16,400 주민등록업무추진 46,812 62,012 15, 자치단체등이전 46,812 57,432 10, 공기관등에대한경상적위탁사업비 46,812 57,432 10,620 주민등록증공급대금납부 46,812 주민등록증발급대금 2,950 원 *1,300 매 *12 월 46,020 주민등록증우송등기료 3,000원 *22회*12월 792 우수부서및공무원포상 5,200 2,600 2, 포상금 5,200 2,600 2, 포상금 5,200 2,600 2,600 동행정및주민자치센터평가포상금 2,600 대상 700,000원 *1개동 700 최우수 500,000원 *2개동 1,000 우수 300,000원 *3개동 900 우리동네클린사업평가포상금 2,600 대상 700,000원 *1개동 700 최우수 500,000원 *2개동 1,000 우수 300,000원 *3개동 900 현장행정 4,000 3, 일반운영비 4,000 3, 사무관리비 4,000 3, 일반수용비 4,000 현장행정추진행정용품구입및제작 3,000,000원 *80% 현장행정추진급량비 8,000원 *2인*125일*80% 북한이탈주민정착지원 5,000 5, ,400 1,600 시 5,

16 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 자치행정업무추진 전년도 307 민간이전 5,000 5,000 0 시 5, 민간경상사업보조 5,000 5,000 0 북한이탈주민사회적응프로그램운영 5,000,000원 5,000 시 5,000 주민자치센터행사참가지원 5,000 5,000 0 시 5, 일반운영비 1,500 1,500 0 시 1, 행사운영비 1,500 1,500 0 주민자치센터페스티벌운영 1,500,000원 1,500 시 1, 일반보상금 3,500 3,500 0 시 3, 행사실비보상금 3,500 3,500 0 주민자치센터페스티벌참가지원 3,500,000원 3,500 시 3,500 사회단체육성지원 185, ,918 6,765 시 13,277 구 172,406 사회단체활동지원 159, ,026 4, 일반운영비 사무관리비 일반수용비 340 유공새마을지도자표창장제작 10,000원 *34개 301 일반보상금 11,412 11, 행사실비보상금 11,412 11,412 0 전국새마을지도자대회참가 87,400원 *34인 2,972 새마을국민교육 ( 전국단위교육 ) 211,000원 *40인 307 민간이전 147, ,274 4, 민간경상사업보조 53,079 51,914 1,165 한국자유총연맹중구지회사업비 2,400,000원 340 8,440 2,400 새마을운동중구지회사업비 35,150,000원 35,150 바르게살기운동중구협의회사업비 2,329,000원 민주평화통일자문회의중구협의회사업비 5,000,000원 2,329 5,000 민족통일중구협의회사업비 3,200,000원 3,

17 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 사회단체육성지원 전년도 대전중부재향경우회사업비 1,000,000원 1,000 해병대전우회사업비 4,000,000원 4, 민간단체법정운영비보조 88,898 85,960 2,938 한국자유총연맹중구지회운영비 15,600,000원 15,600 새마을운동중구지회운영비 46,398,000원 46,398 바르게살기운동중구협의회운영비 26,900,000원 26, 민간행사사업보조 5,400 5,400 0 새마을지도자한마음다짐대회 2,700,000원 2,700 바르게살기운동한마음다짐대회 2,700,000원 2,700 새마을지도자자녀장학금 26,554 23,892 2,662 시 13,277 구 13, 일반보상금 26,554 23,892 2,662 시 13,277 구 13, 장학금및학자금 26,554 23,892 2,662 새마을지도자자녀장학금 26,554,000원 26,554 시 13,277 구 13,277 성과중심의공정한인사행정 217, ,705 20,352 인사행정내실운영 29,052 70,069 41, 일반운영비 23,852 29,133 5, 사무관리비 23,852 29,133 5,281 일반수용비 16,452 퇴임행사등일반운영비 450,000원 *18인*80% 임용장케이스및속지제작 14,000원 *180인*2회*80% 표창장케이스및속지제작 10,000원 *500개*80% 공무원증발급 ( 공무직포함 ) 12,930원 *150인 6,480 4,032 4,000 1,940 운영수당 7,400 인사위원회참석수당 70,000원 *5인*12회 4,200 채용시험심사수당 200,000원 *4인*4회 3, 자치단체등이전 5,200 6,936 1, 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,200 6,936 1,736 지방인사정보시스템유지보수 5,200,000원 *1식 우수공무원표창 10,000 5,500 4, 포상금 10,000 5,500 4,500 5,

18 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 성과중심의공정한인사행정 전년도 01 포상금 10,000 5,500 4,500 중구를빛낸공무원 300,000원 *1인*2회 600 우수부서 500,000원 *2부서*4회 4,000 친절봉사공무원 200,000원 *5인*4회 4,000 효행공무원 200,000원 *2인*1회 400 정기및수시공무원표창포상금 ( 공통 ) 200,000원 *1인*5회 연금관련부담금 178, ,136 16, 일반운영비 1,056 1, 사무관리비 1,056 1, ,000 일반수용비 1,056 지방행정지구독 3,000원 *16부*12월 576 도시문제지구독 2,500원 *16부*12월 민간이전 99,450 95,745 3, 연금지급금 99,450 95,745 3,705 재해보상급여지급금 3,315,000원 *30인 99, 자치단체등이전 77,095 64,635 12, 기타부담금 77,095 64,635 12,460 재해보상부담금 45,350,000,000원 *0.170% 77, 전출금 공무원연금관리공단경상전출금 대여학자금부담금 700,000원 700 전문행정인육성 333, ,090 0 공무원교육 333, , 일반운영비 213, , 사무관리비 213, ,090 0 위탁교육비 ( 공통 ) 210,000 공무원위탁교육 210,000,000원 210,000 공무원직장교육강사수당 ( 공통 ) 2,590 기본료 250,000원 *7회 1,750 초과 120,000원 *7회 840 공무원직장교육운영비 500 홍보물제작등 100,000원 *5회 여비 120, , 공무원교육여비 120, ,000 0 공무원교육여비 ( 공통 ) 120,000,000원 120,000 건전한노사문화정립 135, , 공무원노사지원 3,498 3, 일반운영비 1,184 1,

19 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 건전한노사문화정립 전년도 01 사무관리비 1,184 1,184 0 일반수용비 384 실무협상및단체협상용품구입 8,000원 *5종*12회*80% 급량비 800 단체협약등공무원노사업무추진급량비 1,000,000원 *80% 202 여비 국내여비 공무원노사공동연수 ( 워크숍등 ) 87,400원 *5인*2일 204 직무수행경비 1,440 1, 특정업무경비 1,440 1,440 0 공무원단체담당공무원 60,000원 *2인*12월 1,440 근로자노조지원 3,963 3, 일반운영비 1,994 1, 사무관리비 1,670 1,670 0 일반수용비 480 근로자노조사무기기운영비지원 50,000원 *12월*80% 공무원교육기관위탁교육 1,190 공무직위탁교육비 170,000원 *7인 1, 공공운영비 공공요금및제세 324 공공요금 27,000원 *12월 여비 1,969 1, 국내여비 1,969 1,969 0 공무직노조교육여비 23,000원 *2인*5일*4회 920 공무직노조워크숍 87,400원 *3인*2일*2회 1,049 공무직맞춤형복지제도 127, , 일반운영비 127, , 맞춤형복지제도시행경비 127, , 공무직맞춤형복지제도운영 1,490,000원 *79인 ,710 건강검진비 250,000원 *79인*1/2 9,875 향토방위지원 58,000 48,590 9,410 지역예비군육성지원 50,000 45,000 5, 자치단체등이전 23,000 25,100 2, 예비군육성지원경상보조 23,000 25,100 2,100 지역향토방위작전지원 18,208,000원 18,

20 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 향토방위지원 전년도 여성예비군등육성지원 4,792,000원 4, 자치단체등자본이전 27,000 19,900 7, 예비군육성지원자본보조 27,000 19,900 7,100 예비군교육훈련지원및훈련장보수등 27,000,000원 27,000 직장민방위대지원 8, , 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,000 직장민방위대장비구입 8,000 전시용방독면 80,000원 *100개 8,000 자원봉사활성화 209, ,230 5,876 국 32,678 시 54,615 구 121,813 자원봉사활동지원 209, ,230 5,876 국 32,678 시 54,615 구 121,813 자원봉사센터운영 142, ,050 0 시 50,000 구 92, 민간이전 142, ,050 0 시 50,000 구 92, 민간경상사업보조 142, ,050 0 중구자원봉사센터운영비등 142,050,000원 142,050 시 50,000 구 92,050 자원봉사코디네이터지원 육성 46,896 42,056 4,840 국 23,448 구 23, 민간이전 46,896 42,056 4,840 국 23,448 구 23, 민간경상사업보조 46,896 42,056 4,840 자원봉사코디네이터지원육성 46,896,000 원 46,896 국 23,448 구 23,448 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 18,460 19, 국 9,230 시 4,615 구 4, 민간이전 18,460 19, 국 9,

21 부서 : 총무과정책 : 자원봉사활성화단위 : 자원봉사활동지원 시 4,615 구 4,615 전년도 02 민간경상사업보조 18,460 19, 자원봉사자보험료지원 18,460,000원 18,460 국 9,230 시 4,615 구 4,615 우수부서및공무원포상 1, , 포상금 1, , 포상금 1, ,700 자원봉사우수부서및공무원포상금 1,700 최우수 500,000원 *1부서 500 우수 300,000원 *1부서 300 장려 200,000원 *3부서 600 우수공무원 100,000원 *3인 300 공정한선거관리 1,887,750 91,750 1,796,000 시 112,770 구 1,774,980 지방선거강화 1,887,750 91,750 1,796,000 시 112,770 구 1,774,980 지방선거경비 1,887,750 91,750 1,796,000 시 112,770 구 1,774, 인건비 38, ,096 시 25,397 구 12, 기간제근로자등보수 38, ,096 제 7 회전국동시지방선거기간제인부임 38,096 구기간제인부임 60,240원 *1인*60일 3,615 동기간제인부임 60,240 원 *17 개동 *1 인 *30 일 시 2,410 구 1,205 30,723 시 20,482 구 10,241 4대보험료 3,693,000원 3,693 시 2,462 구 1,231 장기요양보험료 65,000원 65 시 43 구 일반운영비 87, ,860 시 58,573 구 29,

22 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 지방선거강화 전년도 01 사무관리비 79, ,012 일반수용비 37,712 복사용지 25,000원 *18개기관*30박스 13,500 선거인명부작성서식등 500원 *8종*20부*64개투표소 거소투표신고서및안내문인쇄 100원 *10,420매 시 9,000 구 4,500 5,120 시 3,413 구 1,707 1,042 시 694 구 348 구청장사인 30,000원 *17개동 510 거소투표신고인등각종고무인제작 30,000원 *18개기관 투표참여홍보현수막제작 100,000원 *20개소*4종 시 340 구 시 360 구 180 8,000 시 5,334 구 2,666 행정소모품구입 500,000원 *18개기관 9,000 시 6,000 구 3,000 운영수당 1,700 당직수당 50,000원 *17개동*2인*1일 1,700 시 1,133 구 567 급량비 39,600 구 8,000원 *4인*90일 2,880 시 1,920 구 960 동 8,000원 *17개동*3인*90일 36,720 시 24,480 구 12, 공공운영비 8, ,848 공공요금 4,448 동선거관련문서송부우편요금 1,844,000원 1,844 시 1,230 구 614 구거소투표신고서우편요금 2,604,000원 2,604 시 1,735 구 869 차량유지비 4,400 구차량유류대 2,000원 *2대*250L 1,

23 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 지방선거강화 시 667 구 333 동차량유류대 2,000원 *17개동*1대*100L 3,400 시 2,267 구 1,133 전년도 202 여비 40, ,200 시 26,800 구 13, 국내여비 40, ,200 국내여비 40,200 구 20,000원 *4인*120일 9,600 시 6,400 구 3,200 동 20,000원 *17개동*2인*45일 30,600 시 20,400 구 10, 업무추진비 3, ,000 시 2,000 구 1, 시책추진업무추진비 3, ,000 업무추진비 3,000 유관기관, 선거업무담당자간담회및교육 20,000원 *50인*3회 3,000 시 2,000 구 1, 자치단체등이전 1,718,594 91,750 1,626, 기타부담금 1,718,594 91,750 1,626,844 제7회전국동시지방선거관리경비 1,718,594,000원 1,718,594 행정운영경비 ( 총무과 ) 12,608,201 13,024, ,007 시 16,218 구 12,591,983 인력운영비 12,384,833 12,813, ,214 시 16,218 구 12,368,615 기준인건비 12,360,506 12,813, , 인건비 2,049,478 1,972,304 77, 보수 406, ,211 3,787 시간외근무수당 106,998 정규직 106,998 ㆍ일반직 (7급) 10,003원 *20인*35시간*12월*90% ㆍ수행직원 (3 인 ) 10,003 원 *3 인 *60 시간 *12 월 75,623 21,

24 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ파견자 (6급) 11,074원 *1인*35시간*12월*90% 4,186 ㆍ장기교육파견자 (6급) 11,074원 *4인*35시간*4월*90% 5,582 공무원명예퇴직수당 300,000,000원 300, 기타직보수 407, , ,417 기타직보수 202,130 어린이집시설장 (16호봉) 2,977,900원 *1인*12월 35,735 보육교사 122,790 ㆍ보수 (23호봉) 2,952,100원 *1인*12월 35,426 ㆍ보수 (17호봉) 2,583,000원 *1인*12월*20% 6,200 ㆍ보수 (15호봉) 2,454,000원 *1인*12월 29,448 ㆍ보수 (12호봉) 2,272,300원 *1인*12월 27,268 ㆍ보수 (8호봉) 2,037,300원 *1인*12월 24,448 조리원 (11호봉) 1,758,700원 *1인*12월 21,105 특별수당 50,000원 *7인*12월 4,200 직무관련교육훈련비 20,000원 *7인*5일 700 상여금 400,000원 *7인*2회 5,600 보육교직원퇴직금 12,000,000원 12,000 청원경찰시간외근무수당 9,209원 *5인*35시간*12월*90% 17,406 청원경찰고용보험료 964,320,000원 *1.5% 14,465 청원경찰명예퇴직수당 100,000,000원 100,000 실무수습직원 (50인) 73,694 기본급 1,395,800원 *80%*50인*1월 55,832 시간외근무수당 8,117원 *10시간*50인*1월 4,059 정액급식비 130,000원 *50인*1월 6,500 4대보험료 66,390,500원 *11% 7, 무기계약근로자보수 1,234,785 1,344, ,030 영양사 (1인) 39,989 기본급 1,545,380원 *1인*12월 18,545 상여금 1,545,380원 *1인*400% 6,182 시간외근무수당 12,362원 *1.5*1인*180시간 3,338 연차휴가근로수당 12,362원 *8시간*1인*23일 2,275 가족수당 1,680 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *2인*12월 480 ㆍ둘째자녀 60,000원 *1인*12월 720 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 급량비 130,000원 *1인*12월 1,

25 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,545,380원 *1인*75%*2회 2,319 학비보조수당 422,400원 *4회 1,690 취사인부 (3인) 107,131 기본급 1,413,340원 *3인*12월 50,881 상여금 1,413,340원 *3인*400% 16,961 시간외근무수당 11,450원 *1.5*3인*180시간 9,275 연차휴가근로수당 11,450원 *8시간*3인*24일 6,596 가족수당 960 ㆍ배우자 40,000원 *2인*12월 960 직무수당 60,000원 *3인*12월 2,160 반장수당 50,000원 *1인*12월 600 교통비 140,000원 *3인*12월 5,040 급량비 130,000원 *3인*12월 4,680 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,413,340원 *3인*75%*2회 6,361 최저임금조정임금 100,450원 *3인*12월 3,617 취사인부 (1인) 30,670 기본급 1,209,840원 *1인*10월 12,099 상여금 1,209,840원 *1인*400% 4,840 시간외근무수당 10,415원 *1.5*1인*150시간 2,344 연차휴가근로수당 10,415원 *8시간*1인*17일 1,417 직무수당 60,000원 *1인*10월 600 교통비 140,000원 *1인*10월 1,400 급량비 130,000원 *1인*10월 1,300 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,209,840원 *4인*75%*1회 3,630 최저임금조정임금 303,930원 *1인*10월 3,040 사랑카페 (1인) 32,188 기본급 1,106,580원 *1인*12월 13,279 상여금 1,106,580원 *1인*400% 4,427 시간외근무수당 10,189원 *1.5*1인*180시간 2,752 연차휴가근로수당 10,189원 *8시간*1인*15일 1,223 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,106,580원 *1인*75%*2회 1,660 최저임금조정임금 407,190원 *1인*12월 4,887 행정보조원 (4인) 150,489 기본급 1,566,690원 *4인*12월 75,

26 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 상여금 1,566,690원 *4인*400% 25,068 시간외근무수당 12,520원 *1.5*4인*180시간 13,522 연차휴가근로수당 12,520원 *8시간*4인*25일 10,016 가족수당 1,440 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *4인*12월 960 직무수당 60,000원 *4인*12월 2,880 교통비 140,000원 *4인*12월 6,720 급량비 130,000원 *4인*12월 6,240 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,566,690원 *4인*75%*2회 9,401 청사관리 (1인) 34,315 기본급 1,315,400원 *1인*12월 15,785 상여금 1,315,400원 *1인*400% 5,262 시간외근무수당 10,757원 *1.5*1인*180시간 2,905 연차휴가근로수당 10,757원 *8시간*1인*21일 1,808 가족수당 240 ㆍ기타가족 20,000원 *1인*12월 240 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 명절휴가비 1,315,400원 *1인*75%*2회 1,974 최저임금조정임금 198,370원 *1인*12월 2,381 피복비 300 후생관영양사및취사인부위생복 ( 하, 동절 기 ) 30,000원 *5인*2회 300 근로자인부임관련경비 ( 기관공통 ) 839,703 국민연금사용자부담금 ( 환경요원제외 ) 2,737,506,000원 *4.5% 123,188 고용보험료사용자부담금 ( 환경요원포함 ) 9,040,676,000원 *1.5% 135,611 국민건강보험료사용자부담금 ( 환경요원포 함 ) 9,040,676,000원 *3.12% 282,070 장기요양보험료사용자부담금 ( 환경요원포 함 ) 282,070,000원 *6.55% 18,476 산재보험료 ( 의회제외 ) 8,832,145,000원 *0.8% 70,658 근로자퇴직금 ( 기관공통 ) 200,000,000원 200,000 부상치료비등 1,000,000원 1,000 근로자산업시찰지원 50,000원 *79인*1회 3,950 근로자체육대회지원 50,000원 *79인*1회 3,950 퇴직예정자산업시찰지원 400,000원 *2인*1회

27 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 303 포상금 2,344,260 2,322,043 22, 성과상여금 2,344,260 2,322,043 22,217 성과상여금 ( 기준액 *732인*110%) 2,344,259,280원 2,344, 연금부담금등 7,966,768 8,518, , 연금부담금 6,459,170 7,002, ,430 공무원연금부담금 6,459,170,000원 6,459, 국민건강보험금 1,507,598 1,516,100 8,502 건강보험료 45,350,000,000원 *3.12% 1,414,920 노인장기요양보험료 1,414,920,000원 *6.55% 92,678 기준인건비 ( 지방선거경비 ) 24, ,327 시 16,218 구 8, 인건비 24, ,327 시 16,218 구 8, 보수 24, ,327 시간외근무수당 24,327 구일반직원 (7급기준) 2,560,000원 2,560 시 1,707 구 853 동일반직원 (7급기준) 21,767,000원 21,767 시 14,511 구 7,256 기본경비 223, ,161 12,207 기본경비 153, ,985 9, 업무추진비 153, ,985 9, 기관운영업무추진비 102, ,300 0 구청장업무추진비 58,300,000원 58,300 부구청장업무추진비 40,700,000원 40,700 총무국장업무추진비 3,300,000원 3, 정원가산업무추진비 45,480 37,485 7,995 본청 (665 인 ) 35, 인까지 80,000원 *100인 8, 인 ~300인까지 60,000원 *200인 12, 인 ~600인까지 45,000원 *300인 13, 인 ~800인까지 30,000원 *65인 1,950 사업소 동 (301 인 ) 10, 인까지 40,000원 *100인 4, 인 ~400인까지 30,000원 *201인 6, 부서운영업무추진비 5,820 4,200 1,620 기본 (30인이하) 400,000원 *12월 4,

28 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 초과 5,000원 *17인*12월 1,020 행정사무경비 69,768 67,176 2, 일반운영비 34,992 32,400 2, 사무관리비 34,992 32,400 2,592 부서운영비 34,992 일반수용비및급량비등 34,992 ㆍ총무담당 15,360,000원 *90% 13,824 ㆍ자치담당 11,760,000원 *90% 10,584 ㆍ인사교육담당 6,720,000원 *90% 6,048 ㆍ단체협력담당 5,040,000원 *90% 4, 여비 34,776 34, 국내여비 34,776 34,776 0 부서운영국내여비 34,776 총무담당 10,920,000원 *90% 9,828 비서실 4,200,000원 *90% 3,780 자치담당 11,760,000원 *90% 10,584 인사교육담당 6,720,000원 *90% 6,048 단체협력담당 5,040,000원 *90% 4,

29 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화재보존단위 : 문화재관리 전년도 문화체육과 3,300,711 3,480, ,283 지 100,000 기 321,402 시 582,576 구 2,296,733 문화재보존 336, , ,650 시 282,060 구 54,568 문화재관리 25,698 24, 시 17,769 구 7,929 시설관리 1, , 일반운영비 1, , 공공운영비 1, ,300 공공요금및제세 1,300 문화유적공중화장실정화조청소수수료 1,300,000원 문화재일반관리 24,398 24, ,300 시 17,769 구 6, 인건비 11,530 10,365 1,165 시 7,199 구 4, 기간제근로자등보수 11,530 10,365 1,165 문화유적관리인부임 (1인/5대보험료포함 ) 6,800,000원 공중화장실관리인부임 (1인/5대보험료포함 ) 4,730,000원 6,800 시 5,780 구 1,020 4,730 시 1,419 구 3, 일반운영비 12,868 14,613 1,745 시 10,570 구 2, 사무관리비 2,868 4,613 1,745 문화유적관리비 ( 청소용품등 ) 2,200,000원 2,200 시 1,870 구 330 공중화장실청소용품구입 668,000원 668 시 200 구 공공운영비 10,000 10,000 0 시설장비유지비 10,000 문화재유지보수 10,000,000원 10,000 시 8,

30 부서 : 문화체육과정책 : 문화재보존단위 : 문화재관리 전년도 구 1,500 문화재보수 310, , ,930 시 264,291 구 46,639 문화재보수정비 310, ,930 시 264,291 구 46, 시설비및부대비 310, ,930 시 264,291 구 46, 시설비 308, ,610 보문산성보수공사 278,930,000원 278,930 시 237,091 구 41,839 창계숭절사보수공사 29,680,000원 29,680 시 25,228 구 4, 시설부대비 2, ,320 보문산성보수공사 2,000,000원 2,000 시 1,700 구 300 창계숭절사보수공사 320,000원 320 시 272 구 48 문화예술진흥 1,231,493 1,062, ,329 시 105,000 구 1,126,493 전통문화보존 984, , ,329 시 18,000 구 966,927 전통문화보존행사지원 28,080 28, 일반운영비 2,320 2, 사무관리비 2,320 2,320 0 일반수용비 1,200 행사지원일반수용비및임차료등 1,500,000원 *80% 1,200 급량비 1,120 문화예술행사진행요원및종사자급량비 ( 기관공통 ) 1,400,000원 *80% 1, 여비 2,360 2, 국내여비 2,360 2,360 0 업무추진및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*3회 2, 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2,

31 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화보존 전년도 시책추진업무추진비 ( 부서공통 ) 3,000,000원 *80% 2, 민간이전 21,000 21, 민간행사사업보조 21,000 21,000 0 창계숭절사제향제 500,000원 *2회 1,000 단군대제 1,000,000원 *2회 2,000 대사동당산제 3,000,000원 *1회 3,000 태평동목신제 3,000,000원 *1회 3,000 부사동칠석제 3,000,000원 *1회 3,000 무수동산신제 3,000,000원 *1회 3,000 유천동거리제 3,000,000원 *1회 3,000 용두동용신제 3,000,000원 *1회 3,000 예술행사지원 180, ,500 47, 민간이전 180, ,000 50, 민간행사사업보조 180, ,000 50,000 토요문화마당행사 100,000,000원 100,000 찾아가는문화행사 80,000,000원 80,000 전통민속놀이육성 68,547 48,718 19,829 시 18,000 구 50, 민간이전 36,000 30,000 6,000 시 18,000 구 18, 민간행사사업보조 36,000 30,000 6,000 전통민속놀이육성 12,000,000원 *3개놀이 36,000 시 18,000 구 18, 민간자본이전 32,547 18,718 13, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 32,547 18,718 13,829 전통민속놀이보존회지원 32,547 서정엿장수놀이보존회집기구입등 3,730,000원 부사칠석놀이보존회집기구입 28,817,000 원 3,730 28,817 문화예술등위원회관리 6,300 6, 일반운영비 6,300 6, 사무관리비 6,300 6,300 0 운영수당 6,300 축제위원회참석수당 70,000원 *15인*6회 6,300 문학발간사업지원 2,000 2, 민간이전 2,000 2,

32 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화보존 전년도 02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 중구문학발간사업지원 2,000원 *1,000부 2,000 대전효문화뿌리축제 700, , , 일반운영비 575, ,000 25, 공공운영비 3,976 1,200 2,776 시설장비유지비 3,976 대전효문화뿌리축제홈페이지프로그램유지보수 1,200,000원 1,200 무인계측기유지보수 2,776,000원 2, 행사운영비 571, ,800 22,224 대전효문화뿌리축제 571,024,000원 571, 일반보상금 105,000 50,000 55, 행사실비보상금 105,000 50,000 55,000 자원봉사참여자실비보상 10,000원 *500인 5,000 행사프로그램출연자사례금 100,000,000원 100, 시설비및부대비 20, , 행사관련시설비 20, ,000 행사장시설공사 ( 전기, 가스, 상하수도설치등 ) 20,000,000원 20,000 민간단체육성 141, ,000 2,000 시 47,000 구 94,000 문화학교운영지원 6,000 6,000 0 시 3,000 구 3, 민간이전 6,000 6,000 0 시 3,000 구 3, 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 문화학교운영 6,000,000원 *1개소 6,000 시 3,000 구 3,000 문화원지원 ( 보조 ) 88,000 86,000 2,000 시 44,000 구 44, 민간이전 88,000 86,000 2,000 시 44,000 구 44, 민간경상사업보조 88,000 86,000 2,000 문화원사업활동비 31,000,000원 31,000 시 15,500 구 15,500 문화원사무국장인건비 27,000,000원 *1인 27,

33 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 민간단체육성 문화원사무원인건비 ( 부장 ) 20,000,000원 *1인 시 13,500 구 13,500 20,000 시 10,000 구 10,000 문화원특성화사업 10,000,000원 10,000 시 5,000 구 5,000 전년도 예술단및단체운영지원 5,000 5, 민간이전 5,000 5, 민간경상사업보조 5,000 5,000 0 중구관학합주단 ( 예술단체 ) 운영 5,000,000 원 문화원지원 42,000 42, 민간이전 42,000 42, 민간단체법정운영비보조 42,000 42, ,000 문화원사무원인건비 15,000,000원 *1인 15,000 문화원관리운영 27,000,000원 27,000 문화도시조성 105, ,566 0 시 40,000 구 65,566 공공요금지원 10,356 10, 일반운영비 10,356 10, 공공운영비 10,356 10,356 0 공공요금및제세 10,356 문화시설공공요금 790,000원 *12월 9,480 시설장비유지비 876,000원 876 작은도서관 ( 문고 ) 지원 80,000 80,000 0 시 40,000 구 40, 일반운영비 48,000 54,000 6,000 시 24,000 구 24, 사무관리비 48,000 54,000 6,000 공립작은도서관 ( 마을문고 ) 운영지원 48,000,000원 48,000 시 24,000 구 24, 민간이전 32,000 26,000 6,000 시 16,000 구 16, 민간경상사업보조 32,000 26,000 6,000 사립작은도서관운영지원 32,000,000원 32,

34 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화도시조성 시 16,000 구 16,000 전년도 유통관련업소관리 9,810 9, 일반운영비 9,810 9, 사무관리비 9,810 9,810 0 운영수당 210 유통관련업자교육강사수당 70,000원 *3인*1회 압수된불법게임물운반차량임차료 120,000원 *80대 우리들공원내야외공연장 5,400 5, 일반운영비 5,400 5, 사무관리비 1, , ,600 일반수용비 1,192 보안경비용역수수료 66,000원 *12월 792 소모품구입등 400,000원 공공운영비 4,208 5,400 1,192 우리들공원야외공연장시설장비유지비 4,208,000원 평생학습체제구축 ( 교육 / 평생 직업교육 ) 79,329 78,229 1,100 평생교육지원 79,329 78,229 1,100 성인문해교육지원 5,000 5, 민간이전 5,000 5, 민간경상사업보조 5,000 5, ,208 성인문해교육지원사업프로그램운영비 5,000,000원 5,000 평생학습 74,329 73,229 1, 일반운영비 74,329 73,229 1, 사무관리비 59,620 58,520 1,100 일반수용비 12,320 교육프로그램홍보인쇄비 440,000원 *5회*80% 1,760 사무실운영비 210,000원 *12월*80% 2,016 자동경비용역수수료 100,000원 *12월 1,200 정화조청소수수료 500,000원 *1회 500 전기안전검사위탁수수료 160,000원 *12월 1,920 소방시설유지관리 150,000원 *12월 1,800 승강기유지보수료 187,000원 *12월 2,244 프로그램운영수용비 220,000원 *5회*80% 880 운영수당 46,

35 부서 : 문화체육과정책 : 평생학습체제구축 ( 교육 / 평생 직업교육 ) 단위 : 평생교육지원 전년도 프로그램운영강사수당 50,000 원 *28 종 *33 회 46,200 뿌리아카데미운영비 1,100,000원 1, 공공운영비 14,709 14,709 0 공공요금및제세 7,800 전기요금 550,000원 *12월 6,600 상. 하수도요금 50,000원 *12월 600 전화요금 50,000원 *12월 600 시설장비유지비 4,030원 *692.34m2 2,791 평생학습홈페이지관리유지비 34,309,000원 *12% 생활체육육성 1,182,196 1,705, ,578 4,118 지 100,000 기 321,402 시 195,516 구 565,278 체육시설관리 170, , 시 40,721 구 129,645 동네체육시설관리 107, ,927 10,525 시 40,721 구 66, 인건비 2,219 1, 시 666 구 1, 기간제근로자등보수 2,219 1, 공중화장실관리인부임 (1인/5대보험료포함 ) 2,219,000원 2,219 시 666 구 1, 일반운영비 24,183 24, 시 55 구 24, 사무관리비 3,783 4, 일반운영비 3,783 산성생활체육관운영 2,400 ㆍ소모품구입 150,000원 *12월 1,800 ㆍ정수기임대료 50,000원 *12월 600 기타체육시설 ( 게이트볼장등 ) 운영 1,200 ㆍ소모품구입 100,000원 *12월 1,200 공중화장실청소용품구입 183,000원 183 시 55 구 공공운영비 20,400 20,400 0 공공요금및제세 20,

36 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 체육시설관리 전년도 동네체육시설공공요금 1,700,000원 *12월 20, 시설비및부대비 81,000 91,000 10,000 시 40,000 구 41, 시설비 81,000 91,000 10,000 동네체육시설설치및정비 30,000,000원 30,000 산성생활체육관시설개선 11,000,000원 11,000 작은체육관조성사업 20,000,000원 *2개소 40,000 시 40,000 중구체육복지센터운영 35,364 24,064 11, 일반운영비 23,364 23, 사무관리비 4,800 4,800 0 일반운영비 4,800 소모품구입 200,000원 *12월 2,400 자동경비용역수수료 150,000원 *12월 1,800 정수기임대료 50,000원 *12월 공공운영비 18,564 18, 공공요금및제세 18,564 전기요금 1,250,000원 *12월 15,000 상하수도요금 250,000원 *12월 3,000 인터넷사용료 22,000원 *12월 264 정화조청소수수료 300,000원 시설비및부대비 12, , 시설비 12, ,000 중구체육복지센터주차장보수 12,000,000원 12,000 소규모체육시설운영지원 6,000 6, 일반운영비 6,000 6, 공공운영비 6,000 6,000 0 공공요금및제세 6,000 학교체육시설조명등공공요금 500,000원 *12월 국민체육센터관리운영 21,600 21, 일반운영비 21,600 21, 공공운영비 21,600 21, ,000 공공요금및제세 1,600 교통유발부담금 1,600,000원 *1회 1,600 시설장비유지비 20,000 국민체육센터시설유지관리비 20,000,000 원 20,000 체육행사개최및지원 30,600 30,

37 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 체육행사개최및지원 전년도 행사운영지원 2,400 2, 일반운영비 2,400 2, 사무관리비 2,400 2,400 0 각종체육행사종사원및진행요원급량비 2,000,000원 *80% 각종체육행사지원일반수용비및임차료 1,000,000원 *80% 각종체육대회참가지원 28,200 28, 민간이전 28,200 28, 민간행사사업보조 28,200 28, ,600 전국체전참가 2,000,000원 *1회 2,000 각급종목별체육대회참가 500,000 원 *50 종목 ,000 국제휠체어마라톤대회참가 1,200,000원 *1회 1,200 생활체육활성화 829, ,043 66,239 기 321,402 시 143,995 구 363,885 생활체육대회참가지원 108,000 78,000 30, 민간이전 108,000 78,000 30, 민간행사사업보조 108,000 78,000 30,000 대전광역시생활체육대회참가 25,000,000원 *1회 대전광역시어르신생활체육대회참가 3,000,000원 *1회 25,000 3,000 구청장기생활체육대회 80,000,000원 *1회 80,000 한마음행사지원 3,000 3, 민간이전 3,000 3, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 장애인체육대회참가 3,000,000원 *1회 3,000 생활체육교실운영 123, ,300 0 시 15,005 구 108, 민간이전 123, ,300 0 시 15,005 구 108, 민간경상사업보조 123, ,300 0 생활체육교실운영 123,300,000원 123,300 시 15,005 구 108,295 생활체육지도자배치 ( 보조 ) 358, ,440 82,584 기 166,452 시 95,

38 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육활성화 전년도 구 95, 민간이전 358, ,440 82,584 기 166,452 시 95,786 구 95, 민간경상사업보조 358, ,440 82,584 생활체육지도자배치 358,024 수당 2,134,000원 *13인*12월 332,904 기 166,452 시 83,226 구 83,226 명절휴가비 200,000원 *13인*2회 5,200 시 2,600 구 2,600 여비 100,000원 *13인*12월 15,600 시 7,800 구 7,800 장기근속수당 40,000원 *9인*12월 4,320 시 2,160 구 2,160 생활체육지도자배치 15, , 민간이전 15, , 민간경상사업보조 15, ,600 생활체육지도자활동비 100,000원 *13인*12월 15,600 저소득층스포츠바우처사업 221, ,199 20,159 기 154,950 시 33,204 구 33, 일반보상금 221, ,199 20,159 기 154,950 시 33,204 구 33, 사회보장적수혜금 221, ,199 20,159 저소득층스포츠바우처사업 221,358,000원 221,358 기 154,950 시 33,204 구 33,204 교육기관에대한보조금 100, , ,000 지 100,000 교육기관에대한보조금 100, , ,000 지 100, 자치단체등이전 100, , ,000 지 100, 교육기관에대한보조 100, , ,000 대문초등학교운동장생활체육시설지원사업 ( 운동장개보수 ) 100,000,000원 100,

39 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 교육기관에대한보조금 전년도 지 100,000 체육단체육성 51,948 42,740 9,208 시 10,800 구 41,148 중구체육회운영지원 30,348 21,140 9, 민간이전 30,348 21,140 9, 민간단체법정운영비보조 30,348 21,140 9,208 중구체육회운영 30,348,000원 30,348 중구체육회운영지원 ( 보조 ) 21,600 21,600 0 시 10,800 구 10, 민간이전 21,600 21,600 0 시 10,800 구 10, 민간단체법정운영비보조 21,600 21,600 0 중구체육회운영지원 1,800,000원 *12월 21,600 시 10,800 구 10,800 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 441, ,849 31,216 인력운영비 392, ,621 27,402 기준인건비 392, ,621 27, 인건비 392, ,621 27, 보수 52,936 51,063 1,873 시간외근무수당 52,936 일반직 (7급기준) 10,003원 *14인*35시간*12월*90% 52, 무기계약근로자보수 339, ,558 25,529 우리들공원야외공연장운영관리 (2 인 ) 87,102 기본급 1,376,240원 *2인*12월 33,030 상여금 1,376,240원 *2인*400% 11,010 시간외근무수당 11,182원 *1.5*2인*350시간 11,742 휴일근무수당 연차유급휴가수당 11,182 원 *8 시간 *1.5*2 인 *35 일 11,182 원 *8 시간 *2 인 *22 일 9,393 3,937 직무수당 60,000원 *2인*12월 1,440 가족수당 2,640 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *6인*12월 1,440 ㆍ둘째자녀 60,000원 *1인*12월 720 급량비 130,000원 *2인*12월 3,120 교통비 140,000원 *2인*12월 3,

40 부서 : 문화체육과정책 : 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 명절휴가비 1,376,240원 *2인*75%*2회 4,129 최저임금조정임금 137,530원 *2인*12월 3,301 체육관및체육복지센터관리 (4 인 ) 166,456 기본급 1,234,800원 *4인*12월 59,271 상여금 1,234,800원 *4인*400% 19,757 시간외근무수당 10,470원 *1.5*4인*350시간 21,987 휴일근무수당 연차유급휴가수당 17,590 7,371 직무수당 60,000원 *4인*12월 2,880 가족수당 3,840 ㆍ배우자 40,000원 *4인*12월 1,920 ㆍ기타가족 20,000원 *8인*12월 1,920 급량비 130,000원 *4인*12월 6,240 교통비 140,000원 *4인*12월 6,720 명절휴가비 1,234,800원 *4인*75%*2회 7,409 최저임금조정임금 278,970원 *4인*12월 13,391 체육복지센터조경관리 (1 인 ) 44,070 기본급 1,466,470원 *1인*12월 17,598 상여금 1,466,470원 *1인*400% 5,866 시간외근무수당 11,811원 *1.5*1인*350시간 6,201 휴일근무수당 연차유급휴가수당 10,470 원 *8 시간 *1.5*4 인 *35 일 10,470 원 *8 시간 *4 인 *22 일 11,811 원 *8 시간 *1.5*1 인 *35 일 11,811 원 *8 시간 *1 인 *22 일 4,961 2,079 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 가족수당 720 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *1인*12월 240 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 명절휴가비 1,411,260원 *1인*75%*2회 2,117 최저임금조정임금 47,300원 *1인*12월 568 종합문화복지관프로그램및수강생관리 (1 인 ) 41,459 기본급 (21호봉) 1,740,960원 *1인*6월 10,446 기본급 (22호봉) 1,771,350원 *1인*6월 10,629 상여금 (21호봉) 1,740,960원 *1인*200% 3,482 상여금 (22호봉) 1,771,350원 *1인*200% 3,543 시간외근무수당 (21호봉) 13,727원 *1인*90시간*1.5 시간외근무수당 (22호봉) 13,939원 *1인*90시간*1.5 1,854 1,

41 부서 : 문화체육과정책 : 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 연차유급휴가수당 2,788 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 가족수당 240 ㆍ기타가족 20,000원 *1인*12월 240 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 명절휴가비 ( 설 ) 1,740,960원 *1인*1회*75% 1,306 명절휴가비 ( 추석 ) 13,939 원 *8 시간 *1 인 *25 일 1,771,350 원 *1 인 *1 회 *75% 기본경비 49,042 45,228 3,814 기본경비 4,200 3,000 1, 업무추진비 4,200 3,000 1, 부서운영업무추진비 4,200 3,000 1,200 1,329 기본 (25인이하) 350,000원 *12월 4,200 행정사무경비 44,842 42,228 2, 일반운영비 20,412 19, 사무관리비 20,412 19, 부서운영비 20,412 일반수용비및급량비등 22,680,000 원 *90% 20, 여비 22,680 22, 국내여비 22,680 22,680 0 부서운영국내여비 22,680 문화예술교육담당 11,760,000원 *90% 10,584 축제담당 6,720,000원 *90% 6,048 체육담당 6,720,000원 *90% 6, 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,750 비정수물품 1,750 탁자 ( 회의용 ) 700,000원 *1대 700 의자 ( 회의용 ) 150,000원 *7각 1,050 재무활동 ( 문화체육과 ) 30,000 30,000 0 내부거래지출 30,000 30,000 0 문화예술의거리지원 30,000 30, 기금전출금 30,000 30, 기금전출금 30,000 30,000 0 문화예술의거리조성기금전출금 30,000,000원 30,

42 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계정보과정책 : 투명한회계관리단위 : 회계운영지원 전년도 회계정보과 38,150,184 36,502,284 1,647,900 국 551,654 구 37,598,530 투명한회계관리 493, ,845 79,291 회계운영지원 253, ,936 10,686 회계운영및결산관리 248, ,842 2, 일반운영비 27,950 26,682 1, 사무관리비 27,950 26,682 1,268 일반수용비 19,150 세입세출결산자료인쇄 25,600원 *110권*4종*80% 재무제표검토용역수수료 9,012 9,000 회계서류관리용품구입 31,900원 *20개 638 천공기유지보수비 500,000원 500 운영수당 8,800 세입세출결산검사수당 9,000,000 원 *1 회 110,000 원 *4 인 *20 일 202 여비 2,360 2, 국내여비 2,360 2, ,800 합동작업및회의참석등업무추진여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*3회 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 회계운영을위한시책추진업무추진비 1,000,000원 *80% 204 직무수행경비 216, , 특정업무경비 216, ,000 0 기관공통대민활동비 ( 정규직,6급이하: 동제외 ) 50,000원 *360인*12월 , 민간이전 1, , 민간인위탁교육비 1, ,200 결산검사위원교육비 300,000원 *4인 1,200 계약업무지원 4,940 18,094 13, 일반운영비 4,940 18,094 13, 사무관리비 3,560 3, 일반수용비 3,000 나라장터이용수수료 20,000원 *150건 3,000 운영수당 560 계약심의위원회수당 70,000원 *8인*1회 공공운영비 1,380 15,034 13,

43 부서 : 회계정보과정책 : 투명한회계관리단위 : 회계운영지원 전년도 계약정보시스템유지보수용역비 115,000원 *12월 1,380 차량및물품관리 240, ,909 68,605 차량운행관리 224, ,909 11, 일반운영비 224, ,909 11, 사무관리비 1,554 1, 일반수용비 1,554 공용차량감정평가수수료 264,000원 *1회 264 온비드이용수수료 130,000원 *1회 130 공공유류구매조달수수료 80,000원 *2회 160 고속도로통행료 1,000,000원 1, 공공운영비 222, ,101 11,351 공공요금및제세 ( 기관공통 ) 222,350 자동차세 (45대) 80,000원 *45대 3,600 자동차보험료 (55대) 500,000원 *55대 27,500 환경개선부담금 (18대) 175,000원 *18대 3,150 차량유지관리비 (55대) 3,800,000원 *55대*90% 188,100 시설장비유지비 400 전기자전거유지관리비 ( 종합수선 ) 100,000원 *4대 물품관리 16,000 73,000 57, 일반운영비 6,000 9,000 3, 공공운영비 6,000 6,000 0 시설장비유지비 6,000 RFID 리더기응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원 *1식 405 자산취득비 10,000 64,000 54, 자산및물품취득비 10,000 64,000 54, ,000 기관공통물품 ( 비품 ) 구입 10,000,000원 10,000 효율적인정보통신관리 1,721,716 1,556, ,339 국 7,770 구 1,713,946 전자정부구현 932, , ,003 국 7,770 구 924,360 행정전산화운영관리 528, ,582 55, 일반운영비 148, ,478 71, 사무관리비 70, ,935 53,972 일반수용비 70,963 행정업무용프로그램 38,

44 부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 전자정부구현 전년도 ㆍMS-Office 378,400원 *100user 37,840 ㆍ조달수수료 37,840,000원 *0.54% 205 바이러스점검및치료용프로그램 22,313 ㆍ일반PC용 27,500원 *650user 17,875 ㆍNT서버용 392,480원 *11user 4,318 ㆍ조달수수료 22,192,280원 *0.54% 120 내 PC지키미 5,558 ㆍ관리용 970,200원 *1user 971 ㆍ일반PC용 29,400원 *155user 4,557 ㆍ조달수수료 5,527,200원 *0.54% 30 패치관리시스템 5,047 ㆍ관리용 994,400원 *1user 995 ㆍ일반PC용 34,100원 *118user 4,024 ㆍ조달수수료 5,018,200원 *0.54% 공공운영비 77,121 94,543 17,422 시설장비유지비 77,121 무정전전원장치 (UPS) 유지보수 30,746,700원 *1식*8% 2,460 항온항습기유지보수 10,472,720원 *1식*8% 838 개인정보필터링시스템유지보수 3,505 ㆍ서버유지보수 15,000,000원 *1식*8%*9/ ㆍ프로그램유지보수 34,728,500원 *1식*10%*9/12 2,605 공통기반시스템키보드해킹방지솔루션유 지보수 18,000,000원 *1식*13% 2,340 개인용컴퓨터 (PC) 통합유지보수 700,000원 *1,156대*5% 40,460 온나라시스템유지보수 21,703 ㆍH/W 유지보수 255,200,000원 *7% 17,864 ㆍS/W 유지보수 38,390,000원 *10% 3,839 자산관리시스템유지보수 27,090,900원 *1식*12% 3,251 매체보안 ( 보안USB) 관리시스템유지보수 21,363,630원 *1식*12% 2, 자치단체등이전 130, ,104 13, 공기관등에대한경상적위탁사업비 130, ,104 13,546 온나라시스템서비스데스크운영 26,518,000원 26,518 공통기반전산장비유지보수 95,513,000원 95,513 공통기반재해복구유지보수 1,619,000원 1,619 지방행정통합정보시스템 ( 새올 ) 서비스데스크 운영 7,000,000원 7, 자산취득비 250, ,000 2,

45 부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 전자정부구현 전년도 01 자산및물품취득비 250, ,000 2,000 개인용컴퓨터 1,250,000원 *200대 250,000 시군구정보화공통기반시스템구축 403,396 41, ,851 국 7,770 구 395, 일반운영비 28,436 41,545 13,109 국 7,770 구 20, 사무관리비 28,436 41,545 13,109 임차료 28,436 공통기반노후장비교체및정보보안강화사업 28,435,280원 28,436 국 7,770 구 20, 자치단체등자본이전 374, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 374, ,960 공통기반노후장비교체 364,000 공통기반II AP서버 170,000,000원 *1식 170,000 공통기반웹서버 12,000,000원 *2식 24,000 스토리지 (25TB) 110,000,000원 *1식 110,000 백업장치 (LTO7 2drive) 40,000,000원 *1식 40,000 L4 스위치 20,000,000원 *1식 20,000 공통기반재해복구시스템암호화 S/W 10,960,000원 10,960 고객만족정보화서비스 65, ,194 38,712 정보화역량강화 26,495 22,575 3, 일반운영비 20,195 20, 사무관리비 15,575 16, 일반수용비 3,600 정보화교육장일반수용비 4,500,000원 *80% 3,600 운영수당 11,975 정보화교육강사수당 51,000원 *1인*15일*15회 직원개인정보보호교육강사수당 250,000원 *1인*2회 11, 공공운영비 4,620 4, 공공요금및제세 4,620 정보화교육장인터넷전용회선사용료 385,000원 *12월 203 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0 지역정보화관련시책추진업무추진비 2,000,000원 *80% 500 4,620 1,

46 부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 고객만족정보화서비스 전년도 301 일반보상금 4, , 기타보상금 4, ,700 정보화실버봉사대자원봉사자실비보상 10,000원 *2인*235일 홈페이지관리 38,987 81,619 42, 일반운영비 31,987 26,619 5, 사무관리비 3, ,000 4,700 E-book 프로그램구입 3,000,000원 *1식 3, 공공운영비 28,987 26,619 2,368 시설장비유지비 25,563 홈페이지서버및프로그램유지보수 25,563 ㆍAP 서버 15,200,000원 *1식*8% 1,216 ㆍDB 서버 31,090,910원 *1식*8% 2,488 ㆍDNS 서버 4,090,910원 *1식*8% 328 ㆍ웹방화벽 32,727,270원 *1식*8% 2,619 ㆍ운영프로그램 90,909,090원 *1식*13% 11,819 ㆍ웹투비프로그램 10,600,000원 *13% 1,378 ㆍ웹서버 OS보안프로그램 16,656,060원 *13% 2,166 ㆍ개인정보노출차단시스템 2,152 하드웨어 12,272,730원 *8% 982 프로그램 9,000,000원 *13% 1,170 ㆍ검색시스템 1,397 하드웨어 2,454,550원 *1식*8% 197 프로그램 8,000,000원 *1식*15% 1,200 공공요금및제세 924 본인확인사용료 660,000원 660 한글도메인사용료 66,000원 *4식 264 홈페이지웹접근성인증마크수수료 2,500,000원 *1식 207 연구개발비 7, , 전산개발비 7, ,000 홈페이지웹접근성및호환성고도화사업 7,000,000원 *1식 정보통신망운영관리 724, , ,952 통신시설운영관리 668, ,056 14, 일반운영비 668, ,056 14, 사무관리비 6,448 5, ,500 7,000 일반수용비 6,448 동축전지교체 580,000원 *5개*80% 2,320 UPS 축전지교체 3,960,000원 *1식*80% 3,

47 부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 정보통신망운영관리 전년도 행정전화번호부제작 600,000원 *2회*80% 공공운영비 662, ,504 13,752 공공요금및제세 503,400 국가정보통신망전용회선사용료 13,600,000원 *12월 163,200 케이블TV수신료 310,000원 *12월 3,720 행정전화전용회선사용료 2,700,000원 *12월 32,400 전화사용료 78,600 ㆍ일반전화요금 6,000,000원 *12월 72,000 ㆍ이동전화요금 550,000원 *12월 6,600 CCTV 요금 225,480 ㆍ회선사용료 30,000원 *473회선*12월 170,280 ㆍ전기사용료 10,000원 *460개소*12월 55,200 시설장비유지비 158,856 네트워크장비유지보수 526,000,000원 *7% 36,820 보안장비유지보수 34,000,000원 *7% 2,380 통합메시징시스템 (UMS) 유지보수 2,112 ㆍ하드웨어 6,600,000원 *1식*8% 528 ㆍ소프트웨어 19,800,000원 *1식*8% 1,584 컬러링시스템유지보수 20,020,000원 *1식*8% 1,602 CCTV 유지보수비 5,500,000원 *321개소*5% 88,275 정보통신망노후선로교체 5,000,000 원 *1 식 키폰유지보수 ( 보건소, 효문화마을, 동포함 ) 209,627,680원 *4% 5,000 8,386 팩스유지보수 28,614,960원 *4% 1,145 통신장비유지보수 254,708,000원 *4% 10,189 항온항습기등시설장비유지비 42,090,970원 *7% 정보통신장비현대화 55, , , 자산취득비 55, , , 자산및물품취득비 55, , ,600 2,947 L2스위치노후교체 2,860,000원 *10대 28,600 통합메시징시스템노후교체 24,800,000 원 *1 식 24,800 팩스구입 ( 실, 과, 사업소, 동 ) 400,000원 *5대 2,000 쾌적한청사관리 1,170, , ,289 청사시설관리 1,170, , ,289 시설유지관리 1,170, , , 일반운영비 798, ,742 78,

48 부서 : 회계정보과정책 : 쾌적한청사관리단위 : 청사시설관리 전년도 01 사무관리비 39,323 38, 일반수용비 39,323 전기안전점검위탁수수료 ( 본관, 제3별관 ) 1,380,000원 *12월 16,560 정화조청소수거료 14,000원 *302톤*1회 4,228 물탱크청소수수료 10,309원 *97톤*2회 2,000 청사도시가스시설정기검사수수료 250,000원 *1회 250 청사전기설비정기검사수수료 1,245,000원 *1회 1,245 청사소방시설정기점검수수료 450,000원 *12회 5,400 화장실비데청소용역비 27,500원 *88대*2회 4,840 청사시설물관리용품및수선자재구입 6,000,000원 *1식*80% 4, 공공운영비 758, ,334 77,361 공공요금및제세 312,597 청사전기요금 18,702,530원 *12월 224,431 상하수도요금 2,473,450원 *12월 29,682 도시가스요금 4,433,480원 *12월 53,202 가스사고배상책임보험료 30,000원 *1회 30 교통유발부담금 5,000,000원 *1회 5,000 청사저수조및급수관수질검사료 252,000원 *1회 252 시설장비유지비 446,098 청사건물유지비 61,362,000원 61,362 청사청소및방역용역비 306,024,000원 306,024 청사정화조유지관리 9,900 ㆍ오수정화조유지관리 450,000원 *12월 5,400 ㆍ기계식정화조유지관리 ( 본관 ) 1,500,000원 *2개소 3,000 ㆍ부패식정화조유지관리 ( 별관 ) 500,000원 *3개소 1,500 청사 ( 별관 ) 승강기유지관리비 6,520 ㆍ승강기유지관리대행용역비 230,000원 *2대*12월 5,520 ㆍ수선유지비 500,000원 *2대 1,000 청사 ( 별관 ) 덤웨이터유지관리 100,000원 *1대*12월 1,200 청사비상발전기유지관리 1,200,000원 *1식 1,200 시스템냉난방기유지관리 36,322 ㆍ시스템냉난방기유지관리용역비 1,200,000원 *12월 14,

49 부서 : 회계정보과정책 : 쾌적한청사관리단위 : 청사시설관리 전년도 ㆍ냉난방기수선비 ( 콤프레샤교체 ) 7,422,000원 *1식 ㆍ엔진오일및정기소모품교환 14,500,000원 *1식 7,422 14,500 물안쓰는소변기교체 750,000원 *13개소 9,750 청사화장실비데교체 250,000원 *10개소 2,500 청사내수목관리 11,320,000원 *1식 11, 시설비및부대비 369, , , 시설비 369, , ,073 청사전기수선공사 ( 사무실이전전기공사비등 ) 15,000,000원 *1식 노후위생설비및배관수선공사 6,000,000원 *1식 15,000 6,000 청사잡종수선공사 70,000,000원 *1식 70,000 청사 ( 의회동 ) 화장실시설개선공사 108,157,000원 *1식 종합민원실 지적민원실리모델링공사 170,000,000원 108, , 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,940 소화기구입 20,000원 *147대 2,940 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 34,764,799 33,476,236 1,288,563 국 543,884 구 34,220,915 인력운영비 ( 총괄 ) 34,420,238 33,139,320 1,280,918 국 543,884 구 33,876,354 기준인건비 ( 총괄 ) 33,687,354 32,285,267 1,402, 인건비 32,560,914 31,178,387 1,382, 보수 32,061,537 30,656,999 1,404,538 연봉대상자 (46 인 ) 3,573,307 기본연봉 3,228,841 ㆍ구청장 98,132,000원 *1인 98,132 ㆍ부구청장 92,767,000원 *1인 92,767 ㆍ4급 78,737,000원 *3인 236,211 ㆍ5급 71,035,000원 *37인 2,628,295 ㆍ일반임기제 (4인) 43,359,000원 *4인 173,436 성과연봉 247,600,000원 247,600 처우개선비 3,228,841,000원 *3% 96,866 봉급 ( 일반직 ) 22,387,075 기본급 20,108,150 ㆍ일반직 ( 본청및동, 598 인 ) 20,108,150 5급(30호봉) 4,543,300원 *7인*12월 381,

50 부서 : 회계정보과정책 : 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 6급(24호봉) 3,743,400원 *169인*12월 7,591,616 7급(16호봉) 2,976,800원 *245인*12월 8,751,792 8급(7호봉) 2,038,000원 *125인*12월 3,057,000 9급(3호봉-재원대체/ 가족관계, 여권, 사회복지직 ) (1,530,700원*52인*12월)-629,053,000 원 326,104 처우개선비 20,108,150,000원 *3% 603,245 상여금 1,675,680 ㆍ정근수당 (1,7월) 20,108,150,000원 *1/12 1,675,680 정액수당 ( 본청및동 ) 2,391,749 가족수당 456,000 ㆍ배우자 40,000원 *500인*12월 240,000 ㆍ기타가족 ( 직계존속. 비속, 첫째자녀등 ) 20,000원 *400인*12월 96,000 ㆍ자녀 120,000 둘째자녀 60,000원 *150인*12월 108,000 셋째자녀 100,000원 *10인*12월 12,000 자녀학비보조수당 253,440 ㆍ고등학교 422,400원 *150인*4회 253,440 육아휴직수당 850,000원 *20인*12월 204,000 업무대행수당 200,000원 *5인*12월 12,000 정근수당가산금 (530 인 ) 631,200 ㆍ25년이상 130,000원 *160인*12월 249,600 ㆍ 20 년이상 ~25 년미만 110,000 원 *160 인 *12 월 211,200 ㆍ15년이상 ~20년미만 80,000원 *100인*12월 96,000 ㆍ10년이상 ~15년미만 60,000원 *70인*12월 50,400 ㆍ5년이상 ~10년미만 50,000원 *40인*12월 24,000 모범공무원수당 50,000원 *13인*12월 7,800 대우공무원수당 (200 인 ) 308,607 ㆍ일반직, 별정직 (200 인 ) 308,607 5급 4,382,200원 *4.1%*10인*12월 21,561 6급 3,743,400원 *4.1%*60인*12월 110,506 7급 2,976,800원 *4.1%*100인*12월 146,459 8급 2,038,000원 *4.1%*30인*12월 30,081 위험근무수당 ( 을종 ) 50,000원 *20인*12월 12,000 특수업무수당 506,702 ㆍ기술정보수당 ( 기술직군공무원 ) 51,840 5급이상 50,000원 *10인*12월 6,000 6~7급 30,000원 *96인*12월 34,560 8급이하 20,000원 *47인*12월 11,280 ㆍ기술정보수당가산금 34,

51 부서 : 회계정보과정책 : 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 기술사 50,000원 *3인*12월 1,800 기사 30,000원 *73인*12월 26,280 산업기사 20,000원 *27인*12월 6,480 ㆍ자동차운전수당가산금 4,440 지방운전장 10,000원 *7인*12월 840 지방운전원 20,000원 *15인*12월 3,600 ㆍ민원업무수당 50,000원 *91인*12월 54,600 ㆍ시간선택제공무원 1,530,700원 *5%*4인*12월 3,674 ㆍ전산업무수당 5,400 3년이상 50,000원 *9인*12월 5,400 ㆍ동근무수당 (6급이하) 70,000원 *170인*12월 142,800 ㆍ장려수당 936 6급 40,000원 *1인*12월 480 7급 38,000원 *1인*12월 456 ㆍ사회복지업무수당 70,000원 *150인*12월 126,000 ㆍ사회복지업무수당가산금 30,000원 *120인*12월 43,200 ㆍ관리업무수당 4,543,000원 *9%*8인*12월 39,252 정액급식비 ( 본청및동 ) 982,800 정규직 (630인) 130,000원 *630인*12월 982,800 명절휴가비 ( 본청및동 ) 2,010,815 정규직 20,108,150,000원 *1/12*120% 2,010,815 연가보상비 ( 본청및동 ) 715,791 연봉대상자 (5급이상) 3,055,365,000원 *78%*1/12*13/30 86,060 일반임기제 (4인) 173,436,000원 *84%*1/12*13/30 5,261 정규직 (594인) 20,108,150,000원 *86%*1/12*13/30 624, 기타직보수 499, ,388 22,011 청원경찰 ( 총무과 5인, 공원과 5인 ) 499,377 급여 360,906 ㆍ봉급 ( 순경 24호봉 ) 2,917,400원 *10인*12월 350,088 ㆍ처우개선비 360,591,000원 *3% 10,818 상여금 30,050 ㆍ정근수당 (1,7월) 360,591,000원 *1/12 30,050 가족수당 8,184 ㆍ배우자 40,000원 *0.9*10인*12월 4,320 ㆍ기타가족 20,000원 *1.61*10인*12월 3,864 자녀학비보조수당 5,069 ㆍ고등학교 422,400원 *0.3*10인*4회 5,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

More information

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발

More information

- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

More information

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ] 2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침

More information

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

More information

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121

More information

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998

More information

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모 2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490

More information

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

More information

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0 2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816

More information

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154, 세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570

More information

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도 세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사

More information

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000 2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707

More information

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122

More information

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871

More information

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434

More information

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행

More information

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475

More information

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3 2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185

More information

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입 정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.

More information

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832

More information

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당 세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520

More information

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261

More information

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700

More information

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2 2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000

More information

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842

More information

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603

More information

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3 세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성

More information

사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내

More information

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구 2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891

More information

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명 2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460

More information

THE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67 2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242

More information

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064 2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설

More information

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영

More information

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

<BDC3BEC8BFEB2E706466> 2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고

More information

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비 2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992

More information

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10, 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성

More information

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

More information

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301 2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498

More information

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬 증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.

More information

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000 2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640

More information

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월 2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899

More information

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880

More information

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520

More information

복지백서내지001~016화보L265턁

복지백서내지001~016화보L265턁 Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로

More information

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770>

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770> 79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2 2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734

More information

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534 세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979

More information

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상 [ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)

More information

- 1 -

- 1 - 제 224 회강서구의회임시회 2014 년도 - 1 - 일반현황 - 2 - - 3 - Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ - 4 - - 5 - 주요업무계획 행복일터프로젝트 : 구청사관리 - 6 - 관용차량운영관리시스템개선 - 7 - 지역발전을위한대외협력강화 - 8 - 직원사기진작을통한활기찬직장분위기조성 - 9 - 업무효율성향상을위한조직관리 - 10

More information

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8 2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139

More information

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378> 2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216

More information

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임 2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비

More information

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [ 28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]

More information

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958

More information

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의 2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201

More information

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07 ( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103

More information

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp 어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장

More information

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8 2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국

More information

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp 51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일

More information

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta www.sen.go.kr 학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의 시설 설비및교구기준연구 2012. 10. 학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074

More information

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13 총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130

More information

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로 2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290

More information

³²±¸»ç¶û

³²±¸»ç¶û 4 미리보는 구정 2014년 1월호 2014년 미리 보는 구정 1. 안전한도시, 도약하는경제로주민행복실현 2. 다함께풍요로운, 촘촘한복지환경조성 안전모니터 봉사단 확대운영 지역 재난취약시설 안전점검 강화 안전문화홍보 및 캠페인 실시 안전리딩그룹 안전문화체험 환경신문고제도 운영 안심먹거리 죤(zone) 가꾸기 희망-job 채용한마당 개최 지역맞춤형 일자리창출지원사업

More information

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >

More information

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직 2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669

More information

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설 2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995

More information

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35> 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423

More information

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135 2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리

More information

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp 유연근무제 운영지침 Ⅳ-10. 유연근무제 운영지침 유연근무제 운영지침 제정 2012.09.03 한국노인인력개발원 제139호 개정 2012.12.31 한국노인인력개발원 제152호 개정 2013.08.01 한국노인인력개발원 제165호 개정 2014.04.09 한국노인인력개발원 제188호 개정 2014.06.27 한국노인인력개발원 제194호 제 1 장 총 칙 제1조(목적)

More information

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박 2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747

More information

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4 2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721

More information

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488

More information

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신 2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212

More information

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성 2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773

More information

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45 2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973

More information

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700 2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641

More information

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2 2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업

More information

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

제 245 회강서구의회제 2 차정례회 제 245 회강서구의회제 2 차정례회 보고순서 일반현황 2 부서별주요업무 기획예산과 7 재무과 25 징수과 32 부과과 40 일자리경제과 45 부동산정보과 57-1 - 일반현황 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 주민과의약속실천을위한공약사업의체계적관리 사업개요 추진계획 - 8 - 민관협치를통한상호협력체계강화 사업개요 추진계획 -

More information

감사회보 5월

감사회보 5월 contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교

More information

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15 2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910

More information

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9 2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연

More information

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203

More information

ºñÁ¤±Ô±Ù·ÎÀÇ ½ÇÅÂ¿Í °úÁ¦.hwp

ºñÁ¤±Ô±Ù·ÎÀÇ ½ÇÅÂ¿Í °úÁ¦.hwp 비정규근로의 실태와 정책과제 요약 i ii 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 iii iv 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 v vi 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 vii 제1장 서 론 1 2 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 3 4 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 5 6 비정규근로의

More information

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830 2017 학년도비등록금회계자금예산서 숙명여자대학교 2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337,548 840,008 8.1% 보수 13,270,830 11,096,049 2,174,781 19.6%

More information

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사 2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성

More information

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129

More information

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00 2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050

More information