부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

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1 2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899, , ,715 실용기획운영 367, ,410 3,835 군정주요시책추진 114,640 42,340 72, 일반운영비 74,640 23,340 51, 사무관리비 73,440 17,540 55,900 중앙부처등방문자료제작 10,000원 * 50부 * 10회 군정연설문제작 원 * 100부 500 군정홍보현수막제작 100,000원 * 1매 * 10회 공약사업추진사항책자제작 10,000원 * 600부 주요업무보고작성소모품구입 720,000원 * 7회 지방자치단체매니페스토경진대회 PPT 제작 100,000원 * 30장 * 3개부문 6,000 5,040 9,000 여민동락정책소통프로그램운영 10,000 운영장비임차 6,000,000원 * 1회 6,000 홍보현수막제작 100,000원 * 15매 유인물제작 10,000원 * 150부 운영소모품구입 100,000원 * 10종 국가예산확보상황보고책자제작 40,000원 * 60부 야한구경불금이야참여프로그램운영,000원 * 5회 오복정책참여프로그램운영,000원 * 5회 낮마실오복길 NFC 안내판제작 650,000원 * 30개소 2,400 10,000 19, 공공운영비 1, ,200 지방자치단체매니페스토네트워크회비 100,000원 * 12월 202 여비 16,000 16, 국내여비 16,000 16,000 0 군정시책자료수집 100,000 원 * 4 명 * 10 회 1,200 4,000 국가예산확보추진 150,000원 * 4명 * 15회 9,000 현안사업및투자사업추진점검 20,000원 * 5명 * 30일 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0

2 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 낮마실오복길종합안내판설치 4,000,000원 * 5개소 20,000 자체평가 49,675 49, 일반운영비 4,675 4, 사무관리비 4,675 4, 자체평가위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 직무성과관리운영물품구입 100,000원 * 10월 직무성과관리추진급식비 7,000원 * 5명 * 85식 700 2, 연구개발비 40,000 40, 연구용역비 40,000 40,000 0 직무성과관리용역 40,000,000원 * 1회 40, 포상금 0 01 포상금 0 주요업무자체평가우수부서시상 최우수상,000원 * 2개소 * 1회 우수상 500,000원 * 3개소 * 1회 장려상 300,000원 * 5개소 * 1회 군정시책및현안사업의전략적추진 166, ,020 70, 일반운영비 166, ,020 70, 사무관리비 166, ,020 70,000 군정주요업무계획서제작 10,000원 * 부 군정주요시책및홍보동영상물제작 20,000,000원 * 1회 군정주요업무 PPT 제작 100,000원 * 40장 * 4회 군정주요업무성과분석모션PT 제작 140,000원 * 25장 * 2회 외부기관방문용서류케이스제작 원 * 340부 10,000 20,000 16,000 7,000 1,020 군정안내리플릿제작 원 * 부 소공동수범사례책자제작 16,000원 * 250부 4,000

3 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 각종공모사업타당성조사및컨설팅 20,000,000원 * 5개사업 부안의인물스토리텔링소식지제작 500원 * 매 * 5회 100,000 지역발전 13,650 13, 일반운영비 13,650 13, 사무관리비 13,650 13,650 0 군정참여위원회참석수당 70,000원 * 20명 * 6회 공약이행평가단참석수당 70,000원 * 25명 * 3회 8,400 5,250 정책랩운영 12,150 12, 여비 10,000 10, 국내여비 10,000 10,000 0 정책랩우수사례벤치마킹 100,000원 * 10명 * 10팀 10, 포상금 2,150 2, 포상금 2,150 2,150 0 정책랩운영우수팀시상 1,900 최우수상 500,000원 * 1팀 * 1회 500 우수상 400,000원 * 2팀 * 1회 800 장려상 300,000원 * 2팀 * 1회 600 우수회원시상 50,000원 * 5명 * 1회 250 규제개혁추진 11,110 9,550 1, 일반운영비 8,230 7, 사무관리비 8,230 7, 규제개혁위원회심의자료제본 10,000원 * 12부 * 5회 규제개혁추진실적평가자료제본 30,000원 * 10부 사무기기토너등소모품구입 200,000원 * 10회 규제개혁운영물품구입 100,000원 * 12월 1,200 규제개혁추진급식비 7,000원 * 2명 * 120식 규제개혁위원회참석수당 70,000원 * 7명 * 5회 202 여비 2, 국내여비 2, ,680 2,450 규제개혁과제발굴 20,000원 * 2명 * 72회 2,880 자치의정운영 14,500 14,500 0 의정활동지원 14,500 14,500 0

4 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 자치의정운영 전년도 201 일반운영비 4,500 4, 사무관리비 4,500 4,500 0 행정사무감사책자제작 100,000원 * 30부 군정질문책자제작 30,000원 * 50부 304 연금부담금등 10,000 10, 의원상해부담금 10,000 10,000 0 의원상해부담금 10,000 홍보업무추진 517, , ,880 홍보자료발간 517, , , 일반운영비 502, , , 사무관리비 490, ,936 94,572 홍보용신문구독료 12,516 중앙지 13,200원 * 10종 * 3부 * 12월 4,752 지방지 1원 * 13종 * 4부 * 12월 6,864 지역지 원 * 5종 * 3부 * 12월 900 군정소식지제작 12,500,000원 * 4회 50,000 군정소식지발송봉투제작 500원 * 2,500부 * 4회 군정홍보 330,000 방송 100,000 신문 190,000 기타 ( 포털, 잡지등 ) 40,000 군기제작 10,000원 * 500장 E-뉴스레터제작 200,000원 * 12회 2,400 전자스크랩프로그램사용료 56원 * 12월 6,732 군정홍보용사진및영상재료구입 500,000원 * 12월 6,000 군정홍보용카메라및영상장비수리,000원 * 3대 4,500 군정홍보녹화용테이프구입 1원 * 15개 * 12월 2,700 군정사진보관용앨범구입 50,000원 * 5권 * 12월 액자구입 10,000원 * 150개 홍보용책자구독 6,120 주간지 1원 * 5종 * 5부 * 12월 3,600 월간지 10,000원 * 7종 * 3부 * 12월 2,520 홍보업무추진급식비 7,000원 * 6명 * 120식 5,040 부안정명 600 역사문화다큐제작 50,000,000원 * 1회 50, 공공운영비 12,268 3,960 8,308

5 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 홍보업무추진 전년도 군정소식지발송우편료 600원 * 부 * 4회 3,600 군정홍보웹하드사용료 30,000원 * 12월 360 HD 활영시스템및편집시스템유지보수 118,684,000원 * 7% 202 여비 14,500 14, 국내여비 14,500 14,500 0 군정홍보및자료수집 100,000원 * 3명 * 15회 군정소식지취재및편집 100,000원 * 5명 * 10회 홍보세미나및홍보업무추진 100,000원 * 5명 * 10회 재정지원 195, ,126 6,459 8,308 4,500 도 12,053 군 183,532 효율적인예산지원 119, ,611 5,385 예산관리 99,996 94,611 5, 일반운영비 63,035 58,070 4, 사무관리비 63,035 58,070 4,965 예산편성지침서유인 1원 * 200부 예산 ( 안 ) 유인 30,000원 * 65부 * 3회 5,850 예산 ( 안 ) 사항별설명서유인 20,000원 * 60부 * 3회 3,600 예산서유인 40,000원 * 130부 * 3회 15,600 예산편성작업컴퓨터소모품구입 700,000원 * 6회 중기지방재정계획 ( 안 ) 유인 30,000원 * 50부 * 1회 중기지방재정계획서유인 30,000원 * 100부 * 1회 4,200 기금운영계획 ( 안 ) 유인 1원 * 50부 650 기금운영계획서유인 1원 * 50부 750 투융자심사자료유인 1원 * 40부 * 2회 1,200 성과계획서유인 30,000원 * 70부 * 1회 2,100 부군수실생필품사무용품구입 600,000원 * 12월 7,200 예산편성작업급식 7,000원 * 5명 * 135식 4,725 용역과제심의위원회참석수당 70,000원 * 6명 * 3회 보조금심의위원회참석수당 70,000원 * 12명 * 10회 202 여비 4,800 4, 국내여비 4,800 4, ,260 8,400

6 부서 : 기획감사실정책 : 재정지원단위 : 효율적인예산지원 전년도 지방자치단체예산분석합동작업 100,000원 * 1명 * 10일 재정분석운영업무추진 20,000원 * 1명 * 15일 300 특별교부세정산합동작업 100,000원 * 1명 * 5일 500 지방채무현황합동작업 100,000원 * 2명 * 5일 예산편성자료수집 20,000원 * 2명 * 20일 800 지방재정조정제도업무연찬 100,000원 * 1명 * 7일 700 기금운용계획합동작업 100,000원 * 1명 * 5일 포상금 포상금 군읍면서무, 예산담당공무원직무연찬 300,000원 * 40명 자치단체등자본이전 20,161 19, 공기관등에대한자본적대행사업비 20,161 19, 지방재정관리시스템유지관리 20,16원 * 1회 20,161 행복부안만들기 20,000 20, 일반운영비 20,000 20, 사무관리비 20,000 20,000 0 긴급현안사업추진 20,000 예산확보추진 예산확보 여비 국내여비 지특회계신청관련합동작업 100,000원 * 1명 * 2회 200 국고보조금신청관련합동작업 100,000원 * 1명 * 3회 300 보통교부세산정자료합동작업 100,000원 * 1명 * 20회 보통교부세확보추진 200,000원 * 2명 * 5회 특별교부세확보추진 200,000원 * 2명 * 5회 국가예산및공모사업확보추진 1 열린재정운영 2,100 2,100 0 주민참여예산제운영 2,100 2, 일반운영비 2,100 2,100 0

7 부서 : 기획감사실정책 : 재정지원단위 : 열린재정운영 전년도 01 사무관리비 2,100 2,100 0 주민참여예산위원회참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 2,100 통계관리 51,989 50,915 1,074 도 12,053 군 39,936 통계관리및자료발간 51,989 50,915 1,074 도 12,053 군 39, 인건비 29,312 29, 도 9,474 군 19, 기간제근로자등보수 29,312 29, '16 년경제총조사 10,365 교육및실지조사 52,120원 * 10명 * 26일 * 50% 총관리자및조사관리자 54,610원 * 2명 * 27일 * 50% 조사지원관리자 49,810원 * 1명 * 27일 * 50% 6,776 1,475 입력내검원 49,810원 * 2명 * 24일 * 50% 1,196 관리자 4대보험료 (1월이상 ) 4,293,810원 * 10% * 1/2 입력내검원보험료 (1월미만 ) 2,390,880원 * 2.5% * 1/2 '16 년전북사회조사 18,947 조사관리자 54,610원 * 2명 * 21일 2, 도 1,147 군 1,147 조사원 52,120원 * 17명 * 16일 14,177 도 7,089 군 7,088 입력원 49,810원 * 8명 * 5일 1,993 고용, 산재보험료 (1월미만 ) 18,564,000원 * 2.6% 도 997 군 도 241 군 일반운영비 20,877 19,423 1,454 도 2,579 군 18, 사무관리비 20,577 18,650 1,927 통계연보발간 40,000원 * 130부 5,200 사업체기초통계조사보고서 CD제작 40,000원 * 50개 통계조사상황실운영 200,000원 * 12개소 2,400

8 부서 : 기획감사실정책 : 재정지원단위 : 통계관리 전년도 통계조사홍보용현수막제작 70,000원 * 13개 * 2회 1,820 '16 년전북사회조사 9,157 답례품구입 원 * 800개 4,000 도 군 조사표유인 500원 * 2,314부 1,157 도 579 군 578 사회조사보고서인쇄 2원 * 160부 4, 공공운영비 사업체통계조사및통계연보발송우편요금 원 * 150매 여비 1,800 1, 국내여비 1,800 1,800 0 통계연보합동작업 50,000원 * 1명 * 20일 경제총조사실사지도및업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 400 전라북도사회조사실사지도및업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 400 신뢰받는공무원상확립 122, ,608 8,272 감사업무추진 40,536 48,808 8,272 공직감사운영 40,536 48,808 8, 일반운영비 20,256 29,100 8, 사무관리비 17,426 27,350 9,924 공직자윤리위원회회의참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 700 외부기관감사수감자료제본 30,000원 * 20부 * 4회 2,400 감사원 중앙 도감사등수감물품구입 40,000원 * 20명 * 5회 4,000 위원회 ( 징계, 소청 ) 제출자료제본 30,000원 * 15부 * 5회 2,250 외부기관감사추진사무가구및사무기기임 차료 2,500,000원 * 1회 2,500 감사장프린터, 복사기수리및토너교환 260,000원 * 8회 2,080 일상감사, 원가심사관련서적구입 50,000원 * 10권 500 감사조사업무추진급식비 7,000원 * 4명 * 107식 2, 공공운영비 2,830 1,750 1,080 재산등록대상자금융기관통보용우편요금 1,750원 * 50명 * 20기관 1,750

9 부서 : 기획감사실정책 : 신뢰받는공무원상확립단위 : 감사업무추진 전년도 청렴도실시간설문조사시스템유지보수 9,000,000원 * 12% 1, 여비 12,200 12, 국내여비 12,200 12,200 0 읍면사무소등정기종합감사추진 20,000원 * 5명 * 4일 * 8회 민원및군민불편사항현지조사처리 20,000원 * 5명 * 30회 공직기강확립감찰활동 20,000원 * 5명 * 30회 위원회 ( 징계, 소청 ) 참석 2원 * 2명 * 20회 일상감사, 원가심사추진 20,000원 * 2명 * 50회 3, 자치단체등자본이전 8,080 7, 공기관등에대한자본적대행사업비 8,080 7, 청백-e( 통합상시모니터링 ) 시스템운영유지 8,080,000원 * 1회 8,080 법무관리운영 81,800 81,800 0 자치법규서비스및소송업무추진 81,800 81, 일반운영비 72,800 72, 사무관리비 70,800 70,800 0 변호사선임료 3,300,000원 * 15회 49,500 부안군보제작 200원 * 30면 * 50부 * 35회 10,500 고문변호사수당 200,000원 * 2명 * 12월 4,800 자치법규심의회및의회상정자료제본 10,000원 * 25부 * 2회 * 12월 02 공공운영비 0 6,000 소송인지대및송달료 100,000원 * 20회 202 여비 0 01 국내여비 0 법무관련자료수집및소송수행 2원 * 3명 * 40회 305 배상금등 6,000 6, 배상금등 6,000 6,000 0 소송증인, 참고인실비변상금및배상금 300,000원 * 20건 6,000 안정적인예산운영 6,534,402 4,827,421 1,706,981 예비비운영 6,534,402 4,827,421 1,706,981 예비비운영및관리 6,534,402 4,827,421 1,706, 예비비 6,534,402 4,827,421 1,706, 일반예비비 2,934,466 1,227,485 1,706,981

10 부서 : 기획감사실정책 : 안정적인예산운영단위 : 예비비운영 전년도 예비비 2,934, 재해ㆍ재난목적예비비 3,599,936 3,599,936 0 예비비 3,599,936 행정운영경비 ( 기획감사실 ) 124, ,090 1,400 기본경비 ( 기획감사실 ) 124, ,090 1,400 기본경비 124, ,090 1, 일반운영비 19,290 18, 사무관리비 19,290 18,290 총액예산 15,300 기획감사업무추진급식 3, 여비 0 01 국내여비 0 국가예산확보및주요현안사업추진 203 업무추진비 104, , 기관운영업무추진비 39,600 39,600 0 부군수 3,02원 * 12월 36,300 기획감사실장 27원 * 12월 3, 시책추진업무추진비 60,400 60,400 0 군정주요시책개발업무추진 30,800 지방재정확충사업추진 9,600 군정주요현안업무추진 20, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 재무활동 ( 기획감사실 ) 5,312,717 5,312,717 0 보전지출 ( 기획감사실 ) 5,312,717 5,312,717 0 보전지출 5,312,717 5,312, 반환금기타 5,312,717 5,312, 국고보조금반환금 4,434,498 4,434,498 0 국고보조금사용잔액 4,434, 시ㆍ도비보조금반환금 878, ,219 0 도비보조금사용잔액 878,219

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

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