부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

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1 28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627] [ 시 5,522,812] 2,219,371 2,253, 33,629 도시조경 [ 균 166,71] [ 도 235,56] [ 시 1,817,65] 29,768 29,768 국공유지도시숲조성 ( 국도시 ) [ 균 14,884] [ 도 52,442] [ 시 52,442] 41 시설비및부대비 29,768 29,

2 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [ 도 2,82] [ 시 2,82] 4 시설비 2, 2, 도시숲조성공사비 2,, 원 *1 식 = 2, [ 균 1,] [ 도 5,] [ 시 5,] 6 시설부대비 1,44 1,44 도시숲조성시설부대비 1,44, 원 *1 식 = 1,44 [ 균 72] [ 도 36] [ 시 36] - 2 -

3 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 393, 348, 45, 푸른경기 1 억그루나무심기 ( 도시 ) [ 도 11,] [ 시 283,] 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 푸른경기 1 억그루나무심기시책추진업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 392, 347, 45, 41 시설비및부대비 [ 도 11,] [ 시 282,] 2 실시설계비 12,78 12,78 푸른경기 1 억그루나무심기실시설계비 12,78, 원 *1 식 = 12,78 [ 도 3,834] [ 시 8,946] 4 시설비 377, 347, 3, 푸른경기 1 억그루나무심기공사비 377,, 원 *1 식 = 377, [ 도 15,5] [ 시 271,5] 6 시설부대비 2,22 2,22-3 -

4 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 푸른경기 1억그루나무심기시설부대비 2,22,원 *1식 = 2,22 [ 도 666] [ 시 1,554] 27,54 27,54 가로수조성 ( 국도시 ) [ 균 61,826] [ 도 72,614] [ 시 72,614] 27,54 27,54 41 시설비및부대비 [ 균 61,826] [ 도 72,614] [ 시 72,614] 2 실시설계비 8,35 8,35 가로수조성실시설계비 8,35, 원 *1 식 = 8,35 [ 균 2,415] [ 도 2,81] [ 시 2,81] 4 시설비 197,48 197,48 가로수조성 197,48, 원 *1 식 = 197,48-4 -

5 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 59,] [ 도 69,24] [ 시 69,24] 6 시설부대비 1,539 1,539 가로수조성시설부대비 1,539, 원 *1 식 = 1,539 [ 균 411] [ 도 564] [ 시 564] 소공원및수목유지관리 1,239, , 473, 일반운영비 3,74 3, 74 2 공공운영비 3,74 3, 74 양묘장전기요금 계수동소생물서식공간전기요금 공유재산대부료 3, 원 *2 개소 *12 월 = 6, 원 *12 월 = 2,3,*1 식 = ,3 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 소공원및수목유지관리시책추진업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 26 재료비 7, 12, 58, - 5 -

6 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 1 재료비 7, 12, 58, 수목구입 수목비료구입 5, 원 *8 본 = 1, 원 *3, 포 = 4, 3, 41 시설비및부대비 1,165,9 75, 415,9 4 시설비 1,159,431 75, 49,431 소공원및가로화단유지관리 가로수유지관리 양묘장유지관리 도로변수벽, 생울타리, 관목전지 799,431,원 *1식 = 17,,원 *1식 = 15,,원 *1식 = 4,,원 *1식 = 799,431 17, 15, 4, 6 시설부대비 5,578 5,578 소공원및수목유지관리시설부대비 5,577,243 원 *1 식 = 5,578 사계절꽃식재 169,8 5, 119,8 41 시설비및부대비 169,8 5, 119,8 4 시설비 168,5 5, 118,5 사계절꽃식재 168,5, 원 *1 식 = 168,5 6 시설부대비 1,3 1,3 사계절꽃식재시설부대비 1,3, 원 *1 식 = 1,3 공원계획 2,245,638 1,947,4 298,

7 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 39,] 공원계획 [ 도 83,571] [ 시 1,772,67] 558, ,4 129,138 산업단지완충녹지조성사업 ( 국도시 ) [ 균 39,] [ 도 83,571] [ 시 84,571] 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 산업단지완충녹지조성 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 557, ,4 129, 시설비및부대비 [ 균 39,] [ 도 83,571] 2 실시설계비 산업단지완충녹지조성실시설계비 16,75, 원 *1 식 = [ 시 83,571] 16,75 16,75 [ 균 11,253] [ 도 2,411] 16,75-7 -

8 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 [ 시 2,411] 4 시설비 537,68 428,4 19,676 산업단지완충녹지조성공사비 537,68, 원 *1 식 = 537,68 [ 균 376,376] [ 도 8,652] [ 시 8,652] 6 시설부대비 3,387 3,387 산업단지완충녹지조성시설부대비 3,387, 원 *1 식 = 3,387 [ 균 2,371] [ 도 58] [ 시 58] 젊음의거리조성 2, 2, 41 시설비및부대비 2, 2, 2 실시설계비 7,786 7,786 젊음의거리조성실시설계비 7,786, 원 *1 식 = 7,786 4 시설비 19,84 19,84 젊음의거리조성 19,84, 원 *1 식 = 19,84 6 시설부대비 1,374 1,

9 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 젊음의거리조성시설부대비 1,374, 원 *1 식 = 1,374 걷고싶은거리재정비 2, 6, 4, 41 시설비및부대비 2, 6, 4, 2 실시설계비 7,786 7,786 걷고싶은거리재정비실시설계비 7,786, 원 *1 식 = 7,786 4 시설비 19,84 6, 49,16 걷고싶은거리재정비공사비 19,84, 원 *1 식 = 19,84 6 시설부대비 1,374 1,374 걷고싶은거리재정비시설부대비 1,374, 원 *1 식 = 1,374 삼미광장조성사업 3,86 3,86 41 시설비및부대비 3,86 3,86 2 실시설계비 1,717 1,717 삼미광장조성실시설계비 287,3, 원 *3.73% = 1,717 4 시설비 287,3 287,3 삼미광장조성공사비 287,3, 원 *1 식 = 287,3 6 시설부대비 2,69 2,69 삼미광장조성시설부대비 287,3, 원 *.72% = 2,69 녹지유지관리 781,81 5, 281,81-9 -

10 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 21 일반운영비 26,4 26,4 1 사무관리비 26,4 26,4 녹지대, 미관광장, 보행자도로홍보현수막및안내판제작 녹지대, 미관광장, 보행자도로청소용쓰레기봉투구입 녹지대장비수리 5, 원 *5 점 = 3, 원 * 2 장 *365 일 = 5, 원 * 2 점 *2 회 = 2,5 21,9 2, 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 녹지대유지관리시책업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 41 시설비및부대비 754,41 5, 254,41 4 시설비 75, 5, 25, 녹지, 미관광장, 보행자도로등 94 개소유지관리 75, 일반지역 시화지구 25,, 원 *1 식 = 5,, 원 *1 식 = 25, 5, 6 시설부대비 4,41 4,41 녹지유지관리시설부대비 4,41, 원 *1 식 = 4,41 분수대유지관리 25,6 117, 88,6 21 일반운영비 85,6 117, 31,4 2 공공운영비 85,6 117, 31,4-1 -

11 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 수경시설전기요금 음악분수전기안전관리대행수수료 수경시설수도요금 2, 원 *19 개소 *8 월 = 1, 원 *1 개소 *8 월 = 4, 원 *17 개소 *8 월 = 3,4 8 54,4 41 시설비및부대비 12, 12, 4 시설비 수경시설유지관리 12,, 원 *1 식 = 12, 12, 12, 공원관리 1,933,14 2,784,85 85,945 옥구공원숲속교실운영 7, 6, 1, 21 일반운영비 7, 6, 1, 1 사무관리비 7, 6, 1, 교육교재및자재구입 숲속교실참여자용비상약품 3, 원 *1, 권 *2 회 = 1,, 원 *1 식 = 6, 1, 공원시설물유지관리 195,62 172,35 23, 일반운영비 83,62 172,35 88,415 1 사무관리비 53,5 85,135 31,635 공원안내판등홍보물제작 공원청소용쓰레기봉투구입 공원내행사지원에따른특근급식비 5, 원 *15 점 *2 회 = 2,5 원 *2 장 *365 일 = 5, 원 *3 명 *3 회 = 15, 18,25 4,5-11 -

12 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 공원녹지정비및불법시설물철거중장비임차 45, 원 *5 종 *7 회 = 15,75 2 공공운영비 공원녹지사업유류구입 3,12 26,12 86,9 56,78 휘발유 경유 난방비 ( 등유 ) 파쇄기수리 1,416.82원 *5리터*6일 = 1,174.4*5리터 *6일 = 원 *2리터*7개소*15일 = 1,,원 *2점*2회 = 4,251 3,524 18,345 4, 26 재료비 91, 91, 1 재료비 91, 91, 공원내꽃등재료구입 조류원사료구입 공원보수용자재구입 15,, 원 *4 회 = 1,5, 원 *4 분기 = 5,, 원 *5 개소 = 6, 6, 25, 37 민간이전 21, 21, 5 민간위탁금 공원관리사등무인경비용역 21,, 원 *1 식 = 21, 21, 21, 공원놀이시설확충사업 29,6 5, 29,4 41 시설비및부대비 29,6 5, 29,4 2 실시설계비 8,16 8,

13 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 공원놀이시설확충실시설계비 2,, 원 *4.8% = 8,16 4 시설비 2, 5, 3, 공원놀이시설확충공사비 2,, 원 *1 식 = 2, 6 시설부대비 1,44 1,44 공원놀이시설확충시설부대비 2,, 원 *.72% = 1,44 공원유지관리사업 1,52,92 1,746,5 225,13 21 일반운영비 64,8 38,4 26,4 2 공공운영비 64,8 38,4 26,4 공원내수도요금 공원내전기요금 화장실분뇨수거료 35, 원 *11 개소 *12 월 = 1, 원 *1 개소 *12 월 = 15, 원 *11 개소 *4 분기 = 46,2 12, 6,6 37 민간이전 15, 2, 5, 5 민간위탁금 공원, 녹지내불법행위단속용역 15,, 원 *1 식 = 15, 15, 2, 5, 41 시설비및부대비 1,36,12 1,56,65 2,53 4 시설비 공원유지관리사업 ( 전지, 잔디관리, 병해충방제, 청소, 시설관리등 ) 신천, 대야, 은행지구 14,, 원 *1 식 = 1,3, 9, 14, 1,56,65 26,

14 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 연성, 군자, 정왕지구 옥구공원관리 시화1지구 ( 중앙공원 ) 시화2지구 ( 체육공원 ) 잔디제초약제방제 공원시설물유지보수 ( 수시 ) 파손시설, 공원훼손지보수 공원녹지이용불편사항조치 14,,원 *1식 = 24,,원 *1식 = 19,,원 *1식 = 19,,원 *1식 = 2,,원 *1식 = 1,,원 *1식 = 1,,원 *1식 = 14, 24, 19, 19, 2, 2, 1, 1, 6 시설부대비 6,12 6,12 공원유지관리시설부대비 6,12, 원 *1 식 = 6,12 557, , ,1 산림재해방지 [ 국 171,276] [ 도 65,564] [ 시 32,33] [ 국 171,276] 557, , ,1 산림보호 [ 도 65,564] [ 시 32,33]

15 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 337,87 36,38 22,51 산불방지대책 ( 국도시 ) [ 국 47,62] [ 도 32,942] [ 시 257,866] 311,5 332,24 2,74 11 인건비 [ 국 42,45] [ 도 29,715] 1 기간제근로자등보수 [ 시 239,335] 311,5 332,24 2,74 산불전문예방진화대및산불감시원 산불감시원조장수당 311,, 원 *1 식 = 5, 원 *1 식 = 311, [ 국 42,3] [ 도 29,61] [ 시 239,9] 5 [ 국 15] [ 도 15] [ 시 245] 21 일반운영비 11, 1,

16 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 국 3] 21 일반운영비 [ 도 21] 1 사무관리비 산불진화급식비 5, 원 *2,2 명 = [ 시 1,49] 11, 11, [ 국 3] [ 도 21] [ 시 1,49] 1,5 5 1, 여비 [ 국 36] [ 도 252] 1 국내여비 산불진화출동비 1,2, 원 *1 식 = [ 시 588] 1,2 1,2 [ 국 36] [ 도 252] [ 시 588] 업무추진비 1, 1,

17 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 3 시책추진업무추진비 산불방지대책시책추진업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 11,57 15,84 4,27 26 재료비 [ 국 3,472] [ 도 2,429] 1 재료비 [ 시 5,669] 11,57 15,84 4,27 개인진화장비구입 산불방지근무복구입 진화차용소화약제 9,255, 원 *1 식 = 2,, 원 *1 식 = 315, 원 *1 식 = 9,255 [ 국 2,777] [ 도 1,943] [ 시 4,535] 2, [ 국 6] [ 도 42] [ 시 98] 315 [ 국 95] [ 도 66]

18 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 시 154] 1,6 1,6 45 자산취득비 [ 국 48] [ 도 336] 1 자산및물품취득비 휴대용무전기구입 8, 원 *2 대 = [ 시 784] 1,6 1,6 [ 국 48] [ 도 336] [ 시 784] 1,6 15, 2, 13, 산불방지대책 ( 도시 ) [ 도 4,5] [ 시 1,5] 15, 2, 13, 45 자산취득비 [ 도 4,5] 1 자산및물품취득비 자동음성홍보기기구입 15,, 원 *1 식 = [ 시 1,5] 15, 15, 2, 13,

19 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 도 4,5] [ 시 1,5] 5,851 33,14 17,711 산림병해충방제 ( 국도시 ) [ 국 16,818] [ 도 5,19] [ 시 28,924] 16,52 18,295 2, 인건비 [ 국 8,147] [ 도 2,371] 1 기간제근로자등보수 [ 시 5,534] 16,52 18,295 2,243 예찰조사원인건비 고사목제거 12,396, 원 *1 식 = 3,656, 원 *1 식 = 12,396 [ 국 5,588] [ 도 2,42] [ 시 4,766] 3,656 [ 국 2,559] [ 도 329]

20 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 시 768] 15,531 1,363 14, 재료비 [ 국 2,125] [ 도 422] 1 재료비 [ 시 12,984] 15,531 1,363 14,168 병해충방제약제구입 병해충방제약제구입 ( 포스팜 ) 동력천공기구입 약제주입기구입 1,원 *6종*2개 = 2,661,*1식 = 75,원 *1식 = 12,원 *1식 = 12, 2,661 [ 국 1,69] [ 도 291] [ 시 68] 75 [ 국 375] [ 도 113] [ 시 262] 12 [ 국 6] [ 도 18] - 2 -

21 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 시 42] 31 일반보상금 5, 2, 3, 12 기타보상금 사업추진에따른상해치료비 5,, 원 *1 식 = 5, 5, 2, 3, 14,268 11,482 2, 시설비및부대비 [ 국 6,546] [ 도 2,316] 4 시설비 [ 시 5,46] 14,268 11,482 2,786 지효성방제 속효성방제 8,865, 원 *1 식 = 5,43, 원 *1 식 = 8,865 [ 국 4,117] [ 도 1,424] [ 시 3,324] 5,43 [ 국 2,429] [ 도 892] [ 시 2,82] 산림보호강화사업 ( 국도시 ) 153,422 12,624 5,

22 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 국 17,396] 산림보호강화사업 ( 국도시 ) [ 도 23,13] [ 시 23,13] 148,348 97,73 51, 인건비 [ 국 13,844] [ 도 22,252] 1 기간제근로자등보수 산림보호강화사업 148,348, 원 *1 식 = [ 시 22,252] 148, ,348 [ 국 13,844] [ 도 22,252] [ 시 22,252] 97,73 51,275 1, 2, 1, 31 일반보상금 [ 국 7] [ 도 15] 1 행사실비보상금 산림보호강화사업교육비 1,, 원 *1 식 = [ 시 15] 1, 1, 2, 1,

23 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 국 7] [ 도 15] [ 시 15] 4,74 3, 시설비및부대비 [ 국 2,852] [ 도 611] 6 시설부대비 산림보호강화사업부대비 4,74, 원 *1 식 = [ 시 611] 4,74 4,74 [ 국 2,852] [ 도 611] [ 시 611] 3, ,199,26 1,25,26 51,18 산림자원관리 [ 국 227,857] [ 도 231,759] [ 시 739,41] 1,199,26 1,25,26 51,18 산림관리 [ 국 227,857]

24 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 산림관리 [ 도 231,759] [ 시 739,41] 14,249 38,64 24,391 조림 ( 국도시 ) [ 국 4,42] [ 도 1,326] [ 시 8,521] 21 일반운영비 2,5 2,5 1 사무관리비 식목일행사급식비 5, 원 *5 명 *1 회 = 2,5 2,5 2,5 11,749 36,14 24, 시설비및부대비 [ 국 4,42] [ 도 1,326] 4 시설비 경제수조림 6,479, 원 *1 식 = [ 시 6,21] 11,749 6,479 [ 국 3,916] [ 도 769] [ 시 1,794] 36,14 24,

25 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 큰나무조림 생태조림숲가꾸기 ( 국도시 ) 11 인건비 4,685, 원 *1 식 = 585, 원 *1 식 = 4,685 [ 국 12] [ 도 538] [ 시 4,135] 585 [ 국 474] [ 도 19] [ 시 92] 358, ,192 2,143 [ 국 213,323] [ 도 43,54] [ 시 11,58] 84,253 83, [ 국 58,978] [ 도 7,583] [ 시 17,692] 1 기간제근로자등보수 공공산림가꾸기인건비 66,652, 원 *1 식 = 84,253 66,652 83,

26 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 [ 국 46,657] [ 도 5,999] [ 시 13,996] 산림조사단 17,61, 원 *1 식 = 17,61 [ 국 12,321] [ 도 1,584] [ 시 3,696] 31 일반보상금 [ 국 1,8] 1,8 2,238 1,158 1 행사실비보상금 공공산림가꾸기교육비 1,8, 원 *1 식 = 1,8 1,8 [ 국 1,8] 2,238 1, ,2 27,573 2, 시설비및부대비 [ 국 153,265] [ 도 35,921] 4 시설비 정책숲가꾸기 249,537,*1 식 = [ 시 83,816] 261, , ,346 4,

27 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 [ 국 138,631] [ 도 33,272] [ 시 77,634] 조림지가꾸기 12,44, 원 *1 식 = 12,44 [ 국 6,891] [ 도 1,654] [ 시 3,859] 6 시설부대비 11,61 13,227 2,166 공공산림가꾸기부대비 숲길조사원 ( 국도시 ) 11 인건비 11,61, 원 *1 식 = 11,61 [ 국 7,743] [ 도 995] [ 시 2,323] 14,389 14,389 [ 국 1,132] [ 도 2,129] [ 시 2,128] 12,643 12,643 [ 국 8,85]

28 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 11 인건비 1 기간제근로자등보수 숲길조사원 12,643, 원 *1 식 = [ 도 1,897] [ 시 1,896] 12,643 12,643 [ 국 8,85] [ 도 1,897] [ 시 1,896] 12, 일반보상금 [ 국 2] 행사실비보상금 숲길조사원교육비 2, 원 *1 식 = 2 2 [ 국 2] 2 1,546 1, 시설비및부대비 [ 국 1,82] [ 도 232] 6 시설부대비 숲길조사부대비 1,546,*1 식 = [ 시 232] 1,546 1,546 1,

29 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 [ 국 1,82] [ 도 232] [ 시 232] 16, 16, 보호수관리 ( 도시 ) [ 도 4,8] [ 시 11,2] 16, 16, 41 시설비및부대비 [ 도 4,8] 4 시설비 [ 시 11,2] 16, 16, 보호수주변정비 외과수술 8,, 원 *1 식 = 8,, 원 *1 식 = 8, [ 도 2,4] [ 시 5,6] 8, [ 도 2,4] [ 시 5,6] 산림욕장및산책로유지관리 95,53 168,98 73, 일반운영비 95,53 88,98 6,

30 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 1 사무관리비 45, 27, 18, 산불예방홍보물제작 ( 춘기 / 추기 ) 산지정화홍보물제작 산림욕장쓰레기봉투구입 산림욕장및산책로유지관리자재구입 1,원 *4점*2회 = 1,원 *8점 = 2,5원 *1장*3일*12월 = 2,,원 *1식 = 8, 8, 9, 2, 2 공공운영비 5,53 61,98 11,927 산림사업및산불감시원유류지급 공용화장실분뇨수거 공공요금및제세 1, 원 * 5 명 *2 리터 *15 일 = 1, 원 *4 개소 *12 월 = 2,, 원 *12 월 = 21,253 4,8 24, 산림욕장정비 1, 1, 41 시설비및부대비 1, 1, 4 시설비 소래산산림욕장정비사업 1,, 원 * 1 식 = 1, 1, 1, 61, 467, 134, 학교숲조성 ( 도시 ) [ 도 18,] [ 시 421,] 23 업무추진비 1, 2, 1, 3 시책추진업무추진비 1, 2, 1, - 3 -

31 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 학교숲관련시책업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 6, 465, 135, 41 시설비및부대비 [ 도 18,] [ 시 42,] 2 실시설계비 42, 42, 학교숲조성실시설계 7,, 원 *6 개교 = 42, [ 도 12,6] [ 시 29,4] 4 시설비 558, 465, 93, 학교숲조성공사비 93,, 원 *6 개교 = 558, [ 도 167,4] [ 시 39,6] 행정운영경비 ( 공원관리과 ) 94,537 66,597 27,94 인력운영비 ( 공원관리과 ) 16,698 4,2 12,498 인력운영비 ( 공원관리과 ) 16,698 4,2 12, 인건비 12,498 12,498 8 기타직보수 비전임계약직마급 1,41,5 원 *1 명 *12 월 = 12,498 12,498 12,

32 부서 : 공원관리과정책 : 행정운영경비 ( 공원관리과 ) 단위 : 인력운영비 ( 공원관리과 ) 전년도 23 업무추진비 4,2 4,2 4 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 35, 원 * 12 월 = 4,2 4,2 4,2 기본경비 ( 공원관리과 ) 77,839 62,397 15,442 기본경비 ( 공원관리과 ) 77,839 62,397 15, 일반운영비 19,559 19, 사무관리비 19,559 19, 부서운영기본경비등사무관리비 사무용품및컴퓨터소모품비 18,359, 원 * 1 식 = 1, 원 *12 월 = 18,359 1,2 22 여비 57,2 43,2 14, 1 국내여비 43,2 43,2 시책추진여비 2, 원 *18 명 *12 월 = 43,2 3 국외여비 14, 14, 해외선진지견학 3,5, 원 *4 명 = 14, 45 자산취득비 1,8 1,8 1 자산및물품취득비 디지털카메라 54, 원 * 2 대 = 1,8 1,8 1,8-32 -

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- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

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부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

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부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3 세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성

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목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - 2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계

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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0 2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816

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부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998

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부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

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2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

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부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시 2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568

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기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040

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부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 국 1,677,598 도 641,047 군 1,886,100 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축산업무추 2018 년도본예산일반회계산림축산과 세출예산사업명세서 부서 : 산림축산과정책 : 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 단위 : 기본경비 산림축산과 19,807,845 14,668,295 5,139,550 국 2,937,849 지 2,247,258 기 1,510,562 도 2,214,944 군 10,897,232 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 112,416 112,672

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