2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

Size: px
Start display at page:

Download "2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51"

Transcription

1 2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,514,886 국 394,547 지 385,621 도 1,041,693 군 19,186,815 지역경제활성화 790, , ,582 도 2,500 군 788,328 지역경제관리 790, , ,582 도 2,500 군 788,328 지역경제지원 33,896 33, 일반운영비 2,400 5,000 2, 01 사무관리비 2,400 5,000 2, ㅇ소비자보호및가격표시제홍보물제작 500원 * 800부 * 2종ㅇ착한가격업소홍보리플렛제작 2,000원 * 800매 800 1, 202 여비 22,176 19,008 3, 국내여비 22,176 19,008 3,168 ㅇ경제에너지담당업무추진여비 22,000원 * 7명 * 12일 * 12월 22, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 ㅇ지역경제업무추진 500,000원 * 4분기 2, 일반보상금 4,320 4, 기타보상금 4,320 4,320 0 ㅇ물가모니터요원활동비 120,000원 * 3명 * 12월 307 민간이전 3,000 3, 민간위탁금 3,000 3, ,320 ㅇ담배소매인지정관련사실조사업무활동비 40,000원 * 75건 3,000 시장활성화도모 24,520 39,820 15, 일반운영비 23,620 37,320 13, 사무관리비 7,640 21,340 13,700 ㅇ전통시장살리기행사소모품구입 500,000원 * 2회ㅇ전통시장살리기행사장바구니구입 5,000원 * 100개 * 2회ㅇ시장소독비 ( 약목, 동명 ) 150,000원 * 9회 * 2개소 2,

2 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 ㅇ소비자보호및시장사업추진급식 7,000원 * 7명 * 5회 * 12월 2, 공공운영비 15,980 15,980 0 ㅇ시장비가림시설전기료 550,000원 * 12월 6, ㅇ시장비가림시설유지관리비 5,000원 * 1,876m2 9, 일반보상금 900 1, 행사실비보상금 900 1,500 ㅇ전통시장관련회의참석자실비보상 75,000원 * 4명 * 3회 900 칠곡사랑상품권운영 162, , , 일반운영비 92, ,962 21, 사무관리비 78,312 99,562 21,250 ㅇ칠곡사랑상품권제작 73,500-1만원권 105원 *,000매 63,000-5천원권 105원 * 100,000매 10,500 ㅇ칠곡사랑상품권봉투제작 100원 * 20,000매 2,000 ㅇ상품권발행운영홍보물제작 1,200 - 전단지 ( 홍보물 ) 50원 * 10,000매 지정스티커 700원 * 매 700 ㅇ칠곡사랑상품권업무추진급식 7,000원 * 6명 * 3회 * 12월 1,512 ㅇ칠곡사랑상품권훼손분교환상품권구입 10,000원 * 10매 공공운영비 14,400 14,400 0 ㅇ칠곡사랑상품권관리시스템운영관리비 1,200,000원 * 12월 14, 민간자본이전 70, ,000 65, 민간대행사업비 70, ,000 65,000 ㅇ칠곡사랑상품권포인트사용액보전비 4,666,660,000원 * 1.5% 70,000 칠곡행복론운영 561, ,400 20, 일반운영비 1,400 1, 사무관리비 1,400 1,400 0 ㅇ칠곡행복론홍보 1,400 - 포스터제작 원 * 500매 홍보물 ( 리후렛, 팜플렛등 ) 제작 900원 * 부 출연금 400, , 출연금 400, ,000 0 ㅇ칠곡행복론경북신용보증재단출연금 400,000,000원 * 1식 400,

3 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 307 민간이전 160, ,000 20, 이차보전금 160, ,000 20,000 ㅇ칠곡행복론금융기관이차보전금 8,000,000,000원 * 2/ ,000 착한가격업소지원 8,300 9,900 1, 도 2,500 군 5, 재료비 8,300 9,900 1, 도 2,500 군 5, 재료비 8,300 9,900 1, ㅇ착한가격업소지원 8,300,000원 * 1식 8,300 도 2,500 군 5,800 산업진흥 2,307,170 2,952, ,575 도 64,875 군 2,242,295 산업및기업지원 2,092,950 2,764, ,525 도 64,875 군 2,028,075 효율적인기업관리 93,720 98,140 4, 일반운영비 7,320 7, 사무관리비 2,520 2, ㅇ기업지원관리업무추진급식 7,000원 * 5명 * 6일 * 12월 02 공공운영비 4,800 5, ,520 ㅇ산업단지내공공시설물유지보수 400,000원 * 12월 4, 여비 14,400 14, 국내여비 14,400 14,400 0 ㅇ투자통상담당업무추진여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월 14, 민간이전 72,000 62,000 10, 민간위탁금 72,000 62,000 10,000 ㅇ농공단지시설물관리운영위탁 ( 입주업체협의 회 ) 3,500,000원 * 12월 42,000 ㅇ산업단지내가로변청소사업 40,000,000원 * 75/100 30,000 중소기업진흥 149, ,540 6, 일반운영비 3,720 3, 사무관리비 3,720 3, ㅇ중소기업지원시책안내책자제작 3,000원 * 500부 1,

4 부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 산업및기업지원 전년도 ㅇ지역발전우수기업인증패제작 500,000원 * 3개ㅇ투자통상업무추진사무용품구입 60,000원 * 12월 1, 민간이전 86,050 70,000 16, 민간경상사업보조 26, 20,000 6, ㅇ맞춤형입찰정보서비스제공 14,000,000원 * 70/100 ㅇ맞춤형안전보건관리컨설팅사업 14,000,000원 * 70/100 ㅇ칠곡군기업체상공총람책자제작 7,000원 * 2,000부 * 50/100 9,800 9,800 7, 민간행사사업보조 9, ,450 ㅇ모범근로자산업시찰 450,000원 * 30명 * 70/100 9, 민간위탁금 50,000 50,000 0 ㅇ산학연공동기술개발컨소시엄 50,000,000원 * 1회 50, 자치단체등이전 60,000 60, 공기관등에대한경상적대행사업비 60,000 60,000 0 ㅇ강소기업육성마중물사업 ( 경제진흥원 ) 60,000,000원 * 1회 60,000 중소기업인턴사원제 25,000 17,500 7,500 도 10,000 군 15, 민간이전 25,000 17,500 7,500 도 10,000 군 15, 민간경상사업보조 25,000 17,500 7,500 ㅇ중소기업인턴사원제 5,000,000원 * 5명 25,000 도 10,000 군 15,000 중소기업육성지원 1,607,000 2,271, , 민간이전 1,560,000 1,,000 40, 이차보전금 1,560,000 1,,000 40,000 ㅇ중소기업운전자금이차보전금지원 52,000,000,000원 * 3/100 1,560, 자치단체등이전 47, , , 자치단체간부담금 47, , ,935 ㅇ경북신용보증재단기본재산조성부담금 47,000,000원 * 1회 47,000 중소기업글로벌산업기술연수지원 2,920 3, 도 875 군 2,

5 부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 산업및기업지원 전년도 301 일반보상금 2,920 3, 도 875 군 2, 민간인국외여비 2,920 3, ㅇ중소기업글로벌산업기술연수지원 ( 자부담 8 80천원 ) 2,920,000원 * 1명 2,920 도 875 군 2,045 지역노사민정협력활성화사업 19,740 23,360 3, 일반운영비 2,240 5,020 2, 사무관리비 2,240 5,020 2,780 ㅇ노사민정협의회회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 ㅇ노사민정실무협의회회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 307 민간이전 17,500 17, 민간경상사업보조 17,500 17,500 0 ㅇ칠곡지역노동자대표자협의회지원 25,000,000원 * 1회 * 70/100 1,120 1,120 17,500 노사협력사업 15,000 15, 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,000 ㅇ노사화합지원홍보물제작 3,000,000 원 * 1 회 3, 민간이전 12,000 15,000 3, 민간행사사업보조 12,000 15,000 3,000 ㅇ지역민과함께하는노사화합한마당 24,000,000원 * 1회 * 50/100 12,000 외국인근로자위안행사 9,800 12,000 2, 민간이전 9,800 12,000 2, 민간행사사업보조 9,800 12,000 2,200 ㅇ추석절외국인근로자위안행사 70,000원 * 200명 * 70/100 SW 융합클러스터조성사업 150, , ,800 도 50,000 군 100, 자치단체등이전 150, ,000 0 도 50,000 군 100, 공기관등에대한경상적대행사업비 150, ,000 0 ㅇ SW융합클러스터조성사업 150,000,000원 * 1식 150,000 도 50,

6 부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 산업및기업지원 전년도 군 100,000 근로자한마음갖기대회 20,000 30,000 10,000 도 4,000 군 16, 민간이전 20,000 30,000 10,000 도 4,000 군 16, 민간행사사업보조 20,000 30,000 10,000 ㅇ근로자한마음갖기대회 20,000,000원 * 1회 20,000 도 4,000 군 16,000 창업센터지원 122,450 86,770 35,680 창업센터운영 5,270 5, 일반운영비 5,270 5, 사무관리비 5,270 5, ㅇ게양대태극기등구입 30,000원 * 2종 * 4회 ㅇ청소용품구입 15,000원 * 10종 * 3회 450 ㅇ사무용품구입 10,000원 * 10종 * 4회 400 ㅇ입주심사표유인 50,000원 * 6권 * 2회 ㅇ화장실휴지등구입 20,000원 * 5개소 * 12월 240 1,200 ㅇ입주홍보물제작 2,000원 * 300매 ㅇ도서, 일간지구독료 15,000 원 * 2 종 * 12 월 ㅇ전기안전, 소방안전교육 200,000원 * 2명 * 1회 ㅇ연구센터야간근무자급식비 7,000원 * 1명 * 60일 ㅇ사무복합기용지, 잉크등구입 50,000원 * 1대 * 12월 창업센터관리 117,180 81,400 35, 일반운영비 75,780 80,200 4, 사무관리비 800 3,260 2,460 ㅇ조경수관리 ( 방재, 생육관리 ) 100,000원 * 4종 * 2회 02 공공운영비 74,980 76,940 1,960 ㅇ저수조및고가수조청소 500,000원 * 2회 ㅇ무인경비시스템용역비 300,000원 * 12월 3, ㅇ승강기안전점검용역비 170,000원 * 2대 * 12월 ,080 ㅇ전기요금 3,700,000원 * 12월 44,400 ㅇ상하수도요금 330,000원 * 12월 3,

7 부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 창업센터지원 전년도 ㅇ전기, 소방안전협의회비 100,000원 * 1명 * 2회 200 ㅇ승강기유지보수비 50,000원 * 2대 * 12월 1,200 ㅇ승강기안전검사비 150,000원 * 2대 * 1회 300 ㅇ소방시설안전점검비 1,100,000원 * 2회 2,200 ㅇ전기실및비상발전기등유지보수 100,000원 * 12월 1,200 ㅇ전기설비안전점검 3,400,000원 * 1회 3,400 ㅇ건물유지보수비 3,000원 * 6,253m2 * 1/2 9,380 ㅇ통신요금 5,000원 * 12월 재료비 1, , 재료비 1, ,400 ㅇ조명등, 조명기구, 전기자재구입 50,000원 * 12월 ㅇ청사환경미화용화훼구입 10,000원 * 20본 * 2종 * 2회 401 시설비및부대비 ,000 1,200 38, 시설비 40,000 1,200 38,800 ㅇ창업연구센터옥상방수공사 40,000,000원 * 1식 40,000 근로자복지증진 91, ,500 9,730 근로자복지관운영 91, ,500 9, 일반운영비 90,230 95,500 5, 사무관리비 7,920 11,440 3,520 ㅇ사무용품구입 10,000원 * 10종 * 8회 800 ㅇ청소용품구입 10,000원 * 10종 * 10회 ㅇ청사게양기교체 30,000원 * 2동 * 4회 240 ㅇ화장실휴지구입 20,000원 * 7개소 * 12월 1,680 ㅇ체력단련장운영비 1, - 운동기구유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회 - 소모품구입 50,000원 * 4종 * 3회 ㅇ냉온정수기임대료 50,000원 * 2대 * 12월 1,200 ㅇ청사조경수관리 ( 농약살포, 생육관리 ) 400,000원 * 2회 800 ㅇ청사환경정비화훼구입 10,000원 * 10본 * 3종 * 2회 02 공공운영비 82,310 84,060 1,750 ㅇ전기요금 2,300,000원 * 12월 27, ㅇ상수도요금 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ가스보일러난방, 온수비 4,800원 * 175m2 * 12월 10,080 ㅇ유선방송료 10,000원 * 12월

8 부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 근로자복지증진 전년도 ㅇ휴게실, 강당, 인터넷전용선사용료 50,000원 * 12월 ㅇ무인경비시스템용역비 300,000원 * 12월 3, ㅇ전기안전관리용역비 300,000원 * 12월 3, ㅇ승강기안전관리용역비 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ승강기정기검사비 200,000원 * 1대 * 1회 200 ㅇ소방시설안전점검비 1,100,000원 * 2회 2,200 ㅇ소방안전협회비 50,000원 * 1회 50 ㅇ저수조및고가수조청소용역비 500,000원 * 2회 ㅇ청사소독및방역용역비 200,000원 * 5회 ㅇ건물및시설유지보수비 7,000 - 기계실유지보수 80,000원 * 12월 전기실유지보수 80,000원 * 12월 소방시설유지보수 80,000원 * 12월 건물수선유지보수 4,000원 * 2,060m2 * 1/2 ㅇ근로자복지관야간근무용역비 1,400,000원 * 1명 * 12월 ㅇ일반전화 ( 승강기 ) 요금 5,000원 * 1대 * 12월 4,120 16, 재료비 1, , 재료비 1, ,540 ㅇ시설이용소모품구입 50,000 원 * 4 종 * 3 회 ㅇ탁구장운영소모품구입 ( 라켓, 탁구공등 ) 100,000원 * 3종 ㅇ기계설비소모품구입 ( 공구, 형광등, 건전지등 ) 40,000원 * 4종 * 4회 640 산업단지조성및운영 60,000 60, 도 30,000 군 30,000 산업단지일반운영 60,000 60,000 0 도 30,000 군 30,000 녹색전환기술지원사업 60,000 60,000 0 도 30,000 군 30, 자치단체등이전 60,000 60,000 0 도 30,000 군 30, 공기관등에대한경상적대행사업비 60,000 60,000 0 ㅇ중소기업녹색전환기술지원사업 60,000,000원 * 1식 60,000 도 30,000 군 30,

9 부서 : 경제교통과정책 : 수출기반확대단위 : 무역기반조성 전년도 수출기반확대 105, ,000 0 무역기반조성 105, ,000 0 해외시장개척 105, , 여비 15,000 15, 국외업무여비 15,000 15,000 0 ㅇ무역사절단참가 5,000,000원 * 3명 15, 자치단체등이전 90, , 공기관등에대한경상적대행사업비 90, ,000 ㅇ무역사절단사업비 90,000,000원 * 1회 90,000 고용안정 1,329,271 1,361,332 32,061 국 208,000 지 385,621 도 148,456 군 587,194 일자리창출 1,329,271 1,361,332 32,061 국 208,000 지 385,621 도 148,456 군 587,194 일자리창출지원 31,456 34,108 2, 일반운영비 16,816 19,468 2, 사무관리비 16,816 19,468 2,652 ㅇ일자리창출관련책자등제작 10,000원 * 100부 * 2회ㅇ일자리업무추진사무용품구입 120,000원 * 10종ㅇ취업지원기관홍보물제작 200,000원 * 12월ㅇ일자리공시제관련책자제작 10,000원 * 100부ㅇ일자리공시제관련홍보물제작 2,000원 * 500부 * 4회ㅇ고용심의위원회회의책자등제작 10,000원 * 50부 * 2회ㅇ사회적 마을기업제품홍보물제작 120,000원 * 10종ㅇ일자리공모사업신청서제작 50,000원 * 40부ㅇ일자리업무추진급식 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 2,000 1,200 2,400 4,000 1,200 2,000 2, 여비 8,640 8, 국내여비 8,640 8,640 0 ㅇ일자리담당업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월 8,

10 부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 전년도 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 ㅇ일자리창출업무추진 250,000원 * 4분기 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 ㅇ도 중앙일자리경진대회등참가자실비 50,000원 * 10명 * 2회 307 민간이전 4,000 5, 민간위탁금 4,000 5,000 ㅇ사회적 마을기업가육성지원 4,000,000원 * 1회 공공근로사업 128, , ,839 4,000 도 25,732 군 102, 인건비 128, , ,839 도 25,732 군 102, 기간제근로자등보수 128, , ,839 ㅇ공공근로사업인부임 2,573,220원 * 50명 128,661 도 25,732 군 102,929 지역공동체일자리사업 160, ,357 10,885 지 67,621 도 13,524 군 79, 인건비 133, ,400 10, 지 67,621 도 13,524 군 51, 기간제근로자등보수 133, ,400 10, ㅇ지역공동체일자리사업인부임 3,500,000원 * 19명 * 2단계 133,000 지 67,621 도 13,524 군 51, 여비 7,200 7, 국내여비 7,200 7,200 0 ㅇ지역공동체일자리사업추진 160,000원 * 9명 * 5회 7, 재료비 20,042 19, 재료비 20,042 19, ㅇ지역공동체일자리사업재료비 20,042,000원 * 1식 20,042 사회적기업등사업개발비지원 85, 80,000 5,

11 부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 전년도 국 60,000 도 7, 군 18, 민간이전 85, 80,000 5, 국 60,000 도 7, 군 18, 민간경상사업보조 85, 80,000 5, ㅇ사회적기업등사업개발비지원사업 21,400,000원 * 4식 85, 국 60,000 도 7, 군 18,000 사회적기업등일자리창출사업 366, ,667 72,000 지 275,000 도 27,500 군 64, 민간이전 366, ,667 72,000 지 275,000 도 27,500 군 64, 민간경상사업보조 366, ,667 72,000 ㅇ사회적기업등일자리창출사업 7,333,340원 * 50명 366,667 지 275,000 도 27,500 군 64,167 청년창업지원사업 120, ,000 0 도 36,000 군 84, 민간이전 120, ,000 0 도 36,000 군 84, 민간경상사업보조 120, ,000 0 ㅇ청년창업지원 10,000,000원 * 12명 120,000 도 36,000 군 84,000 취업지원센터운영지원 150, ,000 30,000 도 30,000 군 120, 민간이전 150, ,000 30,000 도 30,000 군 120, 민간위탁금 150, ,000 30,000 ㅇ취업지원센터활성화사업 150,000,000원 * 1식 150,000 도 30,000 군 120,

12 부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 전년도 마을기업육성사업 30,000 40,000 10,000 지 15,000 도 4,500 군 10, 민간이전 30,000 40,000 10,000 지 15,000 도 4,500 군 10, 민간경상사업보조 30,000 40,000 10,000 ㅇ마을기업육성사업 30,000,000원 * 1식 30,000 지 15,000 도 4,500 군 10,500 1 인창조기업육성지원 48,000 30,000 18, 민간이전 48,000 30,000 18, 민간위탁금 48,000 30,000 18,000 ㅇ 1인창조기업육성 48,000,000원 * 1식 48,000 칠곡고용복지플러스센터운영 4,200 5,700 1, 일반운영비 4,200 5, 사무관리비 4,200 5,200 ㅇ운영위원회회의책자등제작 2,000원 * 50부 * 3회 ㅇ주민안내및홍보물제작 원 * 부 * 2회 300 2,000 ㅇ운영물품구입 100,000원 * 3회 300 ㅇ민원인편의품 ( 봉투, 민원대휴지등 ) 구입 100,000원 * 4회 ㅇ행정전산운영 100,000원 * 12월 1,200 사회공헌활동지원사업 164, , 국 148,000 군 16, 민간이전 164, ,445 국 148,000 군 16, 민간경상사업보조 164, ,445 ㅇ사회공헌활동지원사업 1,644,450 원 * 100 명 164,445 국 148,000 군 16,445 사회적기업사회보험료지원사업 40,000 10,000 30,000 지 28,000 도 3, 군 8, 민간이전 40,000 10,000 30,000 지 28,

13 부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 3, 군 8,400 전년도 02 민간경상사업보조 40,000 10,000 30,000 ㅇ사회적기업사회보험료지원사업 2,000,000원 * 20명 40,000 지 28,000 도 3, 군 8,400 공장등록 12,956 13, 공장등록운영 12,956 13, 공업민원업무추진 12,956 13, 일반운영비 4,316 4, 사무관리비 4,316 4, ㅇ공업민원업무추진급식 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 ㅇ공장설립및등록변경등안내문제작 300원 * 1회 * 5,000매 ㅇ공업민원업무추진사무용품구입 200,000원 * 4회 202 여비 8,640 8, 국내여비 8,640 8, ,016 1, ㅇ공장등록담당업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월 8,640 에너지수급안정 1,296, , ,030 국 86,547 도 451,240 군 758,583 에너지관리 1,296, , ,030 국 86,547 도 451,240 군 758,583 에너지업무지원 2,700 3, 일반운영비 2,700 3, 사무관리비 2,700 3, 900 ㅇ석유, 가스민원서식유인 500원 * 400매 * 3종ㅇ석유, 가스안내문제작 400원 * 500매 * 3종ㅇ에너지절약리플렛등홍보물제작 500원 * 1,500부 * 2회 1,500 그린홈 100 만호보급사업 175,000 95,000 80,000 도 52,500 군 122, 민간자본이전 175,000 95,000 80,000 도 52,

14 부서 : 경제교통과정책 : 에너지수급안정단위 : 에너지관리 군 122,500 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 175, ,000 ㅇ그린홈 100만호보급사업 2,500,000원 * 70가구 175,000 도 52,500 군 122,500 탄소포인트제가입가구인센티브지급 24,000 31,400 7,400 국 12,000 도 3, 군 8, 일반보상금 24,000 31,400 7,400 국 12,000 도 3, 군 8, 기타보상금 24,000 31,400 7,400 ㅇ탄소포인트제가입가구인센티브지급 12,000,000원 * 2회 24,000 국 12,000 도 3, 군 8,400 다목적태양열시스템보급사업 220, ,000 20,000 도 66,000 군 154, 민간자본이전 220, ,000 20,000 도 66,000 군 154, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 220, ,000 ㅇ다목적태양열시스템보급사업 22,000,000원 * 10개소 220,000 도 66,000 군 154,000 서민층가스시설개선 40, , ,670 국 32,547 도 2,440 군 5, 자치단체등자본이전 40,670 32,340 8,330 국 32,547 도 2,440 군 5, 공기관등에대한자본적대행사업비 40,670 32,340 8,330 ㅇ서민층가스시설개선사업 245,000원 * 166세대 40,670 국 32,547 도 2,440 군 5,683 기초생활수급세대가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 9,000 10,000 도 2,700 군 6,

15 부서 : 경제교통과정책 : 에너지수급안정단위 : 에너지관리 전년도 403 자치단체등자본이전 9,000 10,000 도 2,700 군 6, 공기관등에대한자본적대행사업비 9,000 10,000 ㅇ서민층가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 50,000원 * 180세대 9,000 도 2,700 군 6,300 에너지절약사업 765,000 80, ,000 도 324,000 군 시설비및부대비 360,000 80, ,000 도 144,000 군 216, 시설비 360,000 80, ,000 ㅇ칠곡군민회관 LED조명교체사업 60,000,000원 * 1식 ㅇ창업연구센터 LED 교체사업 180,000,000원 * 1식 ㅇ횡단보도 LED 투광등표지설치사업 6,000,000원 * 20개소 60,000 도 24,000 군 36, ,000 도 72,000 군 108, ,000 도 48,000 군 72, 민간자본이전 405, ,000 도 180,000 군 225, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 405, ,000 ㅇ분도지열시스템효율개선사업 ( 자부담 45,000 천원 ) 405,000,000원 * 1식 405,000 도 180,000 군 225,000 취약계층에너지복지 60,000 60,000 0 국 42,000 군 18, 시설비및부대비 60,000 60,000 0 국 42,000 군 18, 시설비 60,000 60,000 0 ㅇ취약계층에너지복지,000원 * 100세대 60,000 국 42,000 군 18,000 효율적인교통관리 15,034,547 13,208,532 1,826,015 국 100,

16 부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 도 344,622 군 14,589,925 교통행정 13,497,421 11,646,500 1,850,921 국 100,000 도 344,622 군 13,052,799 지역교통관리 292, ,020 4, 일반운영비 241, ,380 1, 사무관리비 241, ,380 1,788 ㅇ교통행정민원서식유인 원 * 10종 * 200매 1,200 ㅇ대중교통이용홍보물제작 4,960 - 버스노선및시간표리플렛 200원 * 10,000매 * 1회 - 찾아가는마을버스홍보스티커제작 원 * 매 * 1회 - 교통약자특별교통수단홍보물제작 원 * 매 * 1회 - 설, 추석연휴우회도로안내입간판 100,000원 * 3개소 * 2회 - 요금단일화, 환승제홍보물 60,000원 * 3개소 * 2회 ㅇ사업용자동차밤샘주차단속홍보물제작 60,000원 * 10개 * 2회 ㅇ교통행정업무추진야간급식비 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월 ㅇ야간밤샘주차단속급식비 7,000원 * 3명 * 32일 ㅇ택시외부표시광고비 60,000원 * 321대 * 12월 2, ,200 2, , 여비 11,520 8,640 2, 국내여비 11,520 8,640 2,880 ㅇ교통행정담당업무추진여비 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월 11, 연구개발비 40,000 40, 연구용역비 40,000 40,000 0 ㅇ농어촌버스교통량조사용역 20,000,000원 * 2회 40,000 대중교통지원 11,783,802 9,996,469 1,787, 일반운영비 163, ,701 14, 공공운영비 163, ,701 14,536 ㅇ버스정보시스템유지보수 113,539 - 응용프로그램 196,523,000원 * 12/100 23,583 - 상용소프트웨어 137,720,000원 * 12/100 16,527 - 백신 6,953,100원 * 1식 6,

17 부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 - 현장장비 ( 버스정보안내기 ) 359,024,000원 * 7/100 25,132 - 차내장치 ( 차량단말기, LED행선판 ) 214,133,000원 * 7/100 14,990 - 차내장치대폐차 ( 차량단말기, LED행선판 ) 708,710원 * 3대 2,127 - 센터전산장비 ( 센터 H/W, 센터 N/W) 346,075,000원 * 7/100 24,226 ㅇ버스정보시스템운영 49,698 - 버스차내단말기통신비 12,000원 * 52대 * 12월 7,488 - 정류소안내기통신비 20,000원 * 58대 * 12월 13,920 - 정류소안내기전기료 15,000원 * 58대 * 12월 10,440 - BIS운영 PC 인터넷사용료 30,000원 * 1대 * 12월 인터넷전용회선 (4회선) 300,000원 * 4회선 * 12월 14,400 - ARS디지털회선 (5회선) 46,000원 * 5회선 * 12월 2,760 - 무선인터넷 (WINC) 유지비 (1년) 330,000원 * 1회 민간이전 11,620,565 9,847,768 1,772, 민간위탁금 246, ,880 8,400 ㅇ브랜드택시지원 94,080 - 콜센터직원인건비 1,300,000원 * 4명 * 12월 62,400 - 콜센터임차료 400,000원 * 12월 * 60/100 2,880 - 단말기통신료 25,000원 * 140명 * 12월 * 40/100 16,800 - 운영비등 2,000,000원 * 12월 * 50/100 12,000 ㅇ교통약자이동지원센터운영비 3,175,000원 * 4대 * 12월 152, 운수업계보조금 11,374,085 9,552,088 1,821,997 ㅇ운수업계유류보조금 2,500,000,000원 * 4분기 10,000,000 ㅇ비수익노선손실보상금 100,000,000원 * 2개업체 200,000 ㅇ교통카드사용지원 260,885 - 교통카드할인요금손실보전 100원 * 5,500명 * 365일 200,750 - 교통카드사용수수료보전 1,200원 * 5,500명 * 1.5% * 365일 36,135 - 택시카드사용수수료지원 4,000,000원 * 12월 * 50/100 24,000 ㅇ농어촌버스요금단일화및환승제시행 865,

18 부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 - 농어촌버스요금단일화시행 25,000,000원 * 2개업체 * 12월 - 농어촌버스무료환승제시행 1,300원 * 17,000명 * 12월ㅇ지천벽지마을택시지원사업 3,000,000원 * 12월ㅇ벽지마을택시지원사업 (4개소) 250,000원 * 4개소 * 12월, ,200 36,000 12,000 승강장설치 94,000 85,000 9, 시설비및부대비 94,000 85,000 9, 시설비 94,000 85,000 9,000 ㅇ버스승강장설치및교체 10,000,000원 * 5개소 50,000 ㅇ버스표지판설치 500,000원 * 8개소 4,000 ㅇ승강장유지보수 500,000원 * 40개소 20,000 ㅇ버스승강장태양광 LED조명설치사업 2,000,000원 * 10개소 20,000 모범운전종사자연수 7,200 7,200 0 도 840 군 6, 일반보상금 7,200 7,200 0 도 840 군 6, 민간인국외여비 7,200 7,200 0 ㅇ모범운전종사자연수 3,,000원 * 2명 7,200 도 840 군 6,360 벽지노선손실보상금 409, , ,916 도 67,184 군 342, 민간이전 409, , ,916 도 67,184 군 342, 운수업계보조금 409, , ,916 ㅇ벽지노선손실보상금 1,635,443 원 * 250.4km 409,515 도 67,184 군 342,331 시내및농어촌버스운송사업재정지원 394, ,948 63,898 도 176,923 군 217, 민간이전 394, ,948 63,898 도 176,923 군 217, 운수업계보조금 394, ,948 63,

19 부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 ㅇ시내및농어촌버스운송사업재정지원 159,923,000원 * 2개업체 319,846 도 159,923 군 159,923 ㅇ시내농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 * 5대 75,000 도 17,000 군 58,000 공영터미널시설관리 93,920 73,000 20, 일반운영비 93,920 53,000 40, 사무관리비 88,920 48,000 40,920 ㅇ왜관북부공영터미널부지및시설임차료 4,000,000원 * 1개업체 * 12월 ㅇ왜관남부정류장부지이용료 3,360,000원 * 12월 ㅇ버스정류장시간표제작 200,000원 * 1개소 * 3종 48,000 40, 공공운영비 5,000 5,000 0 ㅇ버스정류장소규모시설보수 250,000원 * 2개소 * 10월 택시정보화사업 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, 공공운영비 4,200 4,200 0 ㅇ택시안심귀가서비스제공 ( 시스템이용료 ) 350,000원 * 12월 수요응답형시골버스사업지원 180, ,000 5,000 4,200 도 60,000 군 120, 민간이전 180, ,000 도 60,000 군 120, 운수업계보조금 180, ,000 ㅇ수요응답형시골버스사업지원 15,000,000원 * 12월 180,000 도 60,000 군 120,000 저상버스도입보조 200, ,000 국 100,000 도 30,000 군 70, 민간이전 200, ,000 국 100,000 도 30,000 군 70, 운수업계보조금 200, ,

20 부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 ㅇ교통약자를위한저상버스구입지원 100,000,000원 * 2대 200,000 국 100,000 도 30,000 군 70,000 화물자동차후방카메라설치 17, ,250 도 5,175 군 12, 민간자본이전 17, ,250 도 5,175 군 12, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 17, ,250 ㅇ화물자동차후방카메라설치 ( 자부담 17,520 천원 ) 150,000원 * 115대 17,250 도 5,175 군 12,075 택시운행정보관리시스템 8, ,000 도 1,500 군 6, 자치단체등자본이전 8, ,000 도 1,500 군 6, 공기관등에대한자본적대행사업비 8, ,000 ㅇ택시운행정보관리시스템 8,000,000 원 * 1 식 8,000 도 1,500 군 6,500 브랜드콜택시사업지원 12, ,000 도 3,000 군 9, 민간이전 12, ,000 도 3,000 군 9, 민간경상사업보조 12, ,000 ㅇ브랜드콜택시사업지원 ( 자부담 3,000천원 ) 1,250,000원 * 12대 * 80/100 12,000 도 3,000 군 9,000 교통관리 1,537,126 1,562,032 24,906 교통시설관리 154, ,080 61, 일반운영비 154, ,080 61, 사무관리비 90, ,900 19,900 ㅇ공영주차장임차료 90,000 - 군청앞공영주차장 690,000원 * 12월 8,280 - 왜관북부공영주차장 3,360,000원 * 12월 40,

21 부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통관리 전년도 - 왜관남부공영주차장 2,990,000원 * 12월 35,880 - 왜관11리마을주차장 460,000원 * 12월 5, 공공운영비 64, ,180 41,940 ㅇ공영주차장관리 (18개소) 900,000원 * 10회 9,000 ㅇ주차단속 CCTV 유지보수비 200,000 원 * 17 개 ㅇ주차관제시스템유지보수비 7,000,000원 * 1개소 ㅇ교통신호기안전점검수수료 100,000원 * 190개소 ㅇ무인카메라안전점검수수료 1,336,000원 * 10개소 3,400 7,000 19,000 13,360 ㅇ무인카메라보험료 240,000원 * 10개소 2,400 ㅇ무인카메라공공요금 10,080 - 공영주차장전기요금 100,000원 * 2개소 * 12월 - 무인카메라전기요금 40,000원 * 10개소 * 12월 - 무인카메라통신요금 24,000원 * 10개소 * 12월 교통선진화 24, , , 일반운영비 2,500 5,000 2, 사무관리비 2,500 5,000 2,500 2,400 4,800 2,880 ㅇ노인야광지팡이구입 9,000원 * 100개 900 ㅇ교통선진화홍보물제작 4,000원 * 8종 * 50개 207 연구개발비 22, , 연구용역비 22, ,000 1, ㅇ교통안전기본계획수립 22,000,000원 * 1식 22,000 교통지도관리 19,386 19, 일반운영비 10,746 11,948 1, 사무관리비 10,746 11,948 1,202 ㅇ교통질서계도 7,290 - 계도용장비 ( 신호봉, 라바콘등 ) 10,000원 * 2종 * 50개 - 교통안내입간판 60,000원 * 20개소 1,200 - 주정차단속계고장 70원 * 5,000매 * 2회 주정차금지표지판제작 60,000원 * 20개 1,200 - 주정차위반과태료통보서 90 원 * 15,000 매 - 주정차위반과태료사전통보서 130원 * 10,000매 - 불법주정차및무단방치견인예고스티커 270원 * 2,000매 1,350 1,

22 부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통관리 전년도 ㅇ무단방치차량견인료 60,000원 * 2건 * 12월 1,440 ㅇ불법주정차야간단속원및교통관리추진급 식 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 2, 여비 8,640 7,200 1, 국내여비 8,640 7,200 1,440 ㅇ교통관리담당업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월 8,640 교통안전시설물설치 1,339, , , 시설비및부대비 1,339, , , 시설비 1,337, , ,000 ㅇ교통안전시설물설치 870,000 - 교통신호기설치 50,000,000원 * 2개 100,000 - 교통신호기구성품교체 ( 투광기, 제어기, 철주등 ) 5,000,000원 * 10종 * 6회 300,000 - 교통안전시설물설치 120,000,000원 * 1식 120,000 - 교통 ( 발광형 ) 안전표지판설치 5,000,000원 * 70개소 350,000 ㅇ교통안전시설물유지보수 467,000 - 교통안전표지판 100,000원 * 1,820개 182,000 - 교통신호기및경보등 100,000 원 * 1,850 개 185,000 - 노면교통표시도색 10,000원 * 10,000m2 100, 시설부대비 2,000 5,364 3,364 ㅇ시설부대비 2,000,000원 * 1식 2,000 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 72,534 67,923 4,611 인력운영비 ( 경제교통과 ) 58,734 54,363 4,371 부서인건비 54,534 50,163 4, 인건비 54,534 50,163 4, 무기계약근로자보수 54,534 50,163 4,371 ㅇ주정차단속원인부임 (2 명 ) 54,534 - 기본급 53,050원 * 2명 * 248일 26,313 - 상여금 26,313,000원 * 4/12 8,771 - 주휴수당 53,050원 * 2명 * 53일 5,624 - 초과근무수당 9,947원 * 20시간 * 2명 * 12월 4,775 - 가족수당 ( 배우자 ) 40,000원 * 1명 * 12월 근속수당 1,320 5년이상 50,000원 * 1명 * 12월 10년이상 60,000원 * 1명 * 12월 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 3,120 - 명절휴가비 900,000원 * 2명 * 2회 3,

23 부서 : 경제교통과정책 : 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 단위 : 인력운영비 ( 경제교통과 ) 전년도 - 연가보상비 53,050원 * 2명 * 5일 531 물건비 ( 경제교통과 ) 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 ㅇ부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 ( 경제교통과 ) 13,800 13, 기본경비 ( 경제교통과 ) 13,800 13, 일반운영비 13,800 13, 사무관리비 13,800 13, ㅇ부서운영일반수용비 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ부서운영급식비 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ행정전산운영 450,000원 * 12월 5,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

More information

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488

More information

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사 2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성

More information

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로 2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290

More information

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400

More information

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000

More information

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958

More information

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154, 세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000

More information

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대

More information

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임 2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비

More information

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시 2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568

More information

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2 2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업

More information

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

More information

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모 2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490

More information

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp 2017 년도 주요업무계획 ( 경제교통과 ) 목 차 1 기본현황 2 2016 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2017 년도업무계획 5 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 정 ᆞ 현원 전통시장 석유및가스업 기업체 8-1 운수업체 자동차사업 마을기업 8-2 8-3 Ⅱ. 2016 년도업무성과 총 평 m m m m m m m m 주요성과 국 도단위업무평가수상및공모사업선정

More information

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9 2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연

More information

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국 2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화

More information

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3 2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185

More information

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3 세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성

More information

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2 2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도

More information

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0 2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816

More information

개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2

개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2 일자리노동정책관 개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 234,330 100.0 222,827 100.0 11,503 5.2 행정운영경비

More information

- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

More information

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ] 2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침

More information

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064 2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설

More information

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행

More information

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000 2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707

More information

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122

More information

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [ 28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]

More information

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689

More information

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅

More information

(X73,977,900) (X84,048,000) (X10,070,100) 2,094,443,312 2,356,349,791 261,906,479 (X56,727,000) (X63,985,000) (X7,258,000) 부서 : 교통정책과 1,100,246,432 1,377,244,611 276,998,179 (X44,912,000) (X63,985,000)

More information

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434

More information

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)

More information

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994

More information

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040

More information

구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879

More information

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998

More information

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적 2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장

More information

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121

More information

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어 시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호

More information

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4 2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

More information

........1.hwp

........1.hwp 2000년 1,588(19.7% ) 99년 1,628(20.2% ) 2001년 77(1.0% ) 98년 980(12.2% ) 90년 이 전 1,131(16.3% ) 91~95년 1,343(16.7% ) 96~97년 1,130(14.0% ) 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 98.7

More information

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0 2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201

More information

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진 2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

More information

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬 증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.

More information

09³»Áö

09³»Áö CONTENTS 06 10 11 14 21 26 32 37 43 47 53 60 임금피크제 소개 1. 임금피크제 개요 2. 임금피크제 유형 3. 임금피크제 도입절차 Ⅰ 1 6 7 3) 임금피크제 도입효과 임금피크제를 도입하면 ① 중고령층의 고용안정성 증대 연공급 임금체계 하에서 연봉과 공헌도의 상관관계 생산성 하락에 맞추어 임금을 조정함으로써 기업은 해고의

More information

개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,

개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명, 개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명, 5급 46명, 6급이하 173명, 관리운영직 25명, 임기제 46명 ) 예산 총 계 일반회계

More information

개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4

개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4 서울역사박물관 개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4 급 1 명, 5 급이하 80 명 ), 예 산 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570

More information

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도 세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사

More information

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx 경제통상국 - 321 - 부서 : 일자리창출과정책 : 일자리창출( 사회복지 / 노동) 단위 : 고용촉진기반조성 일자리창출과 19,299,781 15,950,808 3,348,973 국 8,898,000 도 10,401,781 일자리창출( 사회복지 / 노동) 19,212,867 15,869,416 3,343,451 국 8,898,000 도 10,314,867

More information

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0 2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도

More information

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10, 2018 년도본예산일반회계탄소산업과 세출예산사업명세서 부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 탄소산업과 24,351,187 16,969,265 7,381,922 지 8,078,000 도 2,939,674 시 13,254,733 신성장산업기반구축 11,035,500 8,247,000 2,788,500 지 1,430,000 도 2,600,000

More information

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp 2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

More information

BN H-00Kor_001,160

BN H-00Kor_001,160 SPD-SHD/SPD-0SHD BN68-008H-00 ..... 6 7 8 8 6 7 8 9 0 8 9 6 8 9 0 6 6 9 7 8 8 9 6 6 6 66 67 68 70 7 7 76 76 77 78 79 80 80 8 8 8 8 8 86 87 88 89 90 9 9 9 9 9 96 96 98 98 99 0 0 0 0 06 07 08 09 0 6 6

More information

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83 2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960

More information

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

More information

사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내

More information

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871

More information

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박 2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747

More information

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2 2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571

More information

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료 2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업

More information

대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사

대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사 123106 대한무역투자진흥공사 845 123106 대한무역투자진흥공사 123106 대한무역투자진흥공사 847 총괄요약표 평가범주 지표명 비계량계량합계 가중치등급가중치득점가중치득점 1. 리더십 5 A o 5 4.500 2. 책임경영 3 A o 3 2.700 리더십 책임경영 3. 국민평가 8 7.823 8 7.823 4. 사회적기여 (1) 사회공헌 2 A o

More information

정보기획관

정보기획관 정보기획관 개 요 정보기획관 조직 : 5 담당관 ( 정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관 ), 1 사업소 ( 데이터센터 ) 인력 : 199 명 (3 급 1 명, 4 급 6 명, 5 급 34 명, 6 급이하 158 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2019 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 112,479 100.0

More information

.............hwp

.............hwp 지방 벤처기업 활성화 방안 (IT, BT, NT를 중심으로) 머 리 말 제Ⅰ장 서론 제Ⅱ장 지방 경제와 벤처기업 제Ⅲ장 지방 벤처기업의 현황 및 문제점 제Ⅳ장 중앙정부의 지방 벤처기업 육성시책 제Ⅴ장 지방자치단체의 벤처기업 육성시책 제Ⅵ장 지방 벤처기업 육성의 정책 과제 - 표 차 례 - - 도 차 례 - 지방 벤처기업 활성화 방안 요약 지방

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67 2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242

More information

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp 51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일

More information

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp 어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장

More information

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2, 2017 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 13,979,895 5,073,299 8,906,596 국 4,028,608 지 1,366,719 기 30,000 도 822,298 군 7,732,270 지역경제활성화 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000

More information

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378> 2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단

More information

µ¿ºÎ°æ¿µÀÚ-6¿ùÈ£ 8È£š

µ¿ºÎ°æ¿µÀÚ-6¿ùÈ£8È£š 2013년 6월호 (통권 제 148호) 경총 국립서울현충원 국립서울현충원 상생의 노사문화정착과 일자리창출로 기업경쟁력 강화 경북동부경영자협회 East Local of Kyongbuk Employer s Association 노동부 및 지역 기관단체 소식 업대표 및 임원이 참석했다. 서비스업종의 단체급식 현장별 위험성 평가 표준모델을 개발해 제공하는

More information

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8 2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국

More information

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부 활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >

More information

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 GIS기술 동향과 전망 KOREA GEOSPATIAL INFORMATION & COMMUNICATION CO.,LTD. GIS GIS WWW Browser User request Deliver Results Invoke Translate Results Return Results CGI Script Send Variables GIS Server

More information

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공 2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237

More information

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상 [ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)

More information

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10 2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640

More information

?.? -? - * : (),, ( 15 ) ( 25 ) : - : ( ) ( ) kW. 2,000kW. 2,000kW 84, , , , : 1,

?.? -? -   * : (),, ( 15 ) ( 25 ) : - : ( ) ( ) kW. 2,000kW. 2,000kW 84, , , , : 1, 기계 기구및설비설치또는변경시사업장안전성문제가걱정된다면? 제조업등유해 위험방지계획서로해결하세요! '14 9 13 10 13. ?.? -? - www.kosha.or.kr * : (),, ( 15 ) - 15 - ( 25 ) - 2 - : - : ( 2013-2 ) ( ) 10. 500kW. 2,000kW. 2,000kW 84,000 123,000 183,000

More information

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84 2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200

More information

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4 2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182

More information

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135 2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리

More information

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832

More information

공무원복지내지82p-2009하

공무원복지내지82p-2009하 2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63

More information

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도 2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170

More information

위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 1 출연금 1,19, 1,9, 71, 제물포스마트타운 (JST) 창업지원사업 1,19,,원 1,19, 제물포스마트타워건립공사 2,388,911 6,3, 14,88,911 4

위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 1 출연금 1,19, 1,9, 71, 제물포스마트타운 (JST) 창업지원사업 1,19,,원 1,19, 제물포스마트타워건립공사 2,388,911 6,3, 14,88,911 4 세출예산사업명세서 214년도본예산일반회계 위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 산업위원회 699,655,6 675,342,179 24,312,881 국 124,944,325 광 63,368,852 기 5,372,239 분 2,9,485 시 53,879,159 미래창조경제정책관실 63,156,919 26,982,811

More information

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp 2011 년도타당성재조사보고서 국도 34 호선 ( 용궁 ~ 개포 ) 건설사업타당성재조사 공공투자관리센터 한국개발연구원 요약 Ⅰ. 타당성재조사의개요 1. 사업의배경및목적 4. 34 ~... 2. 사업의추진경위및개요 : 23 2010-10 : ~ : L= 5.0km(4 ) : 764 : 100%() : 2013~2018 (6 ) < 표 1> 총사업비내역 (:

More information

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp 유연근무제 운영지침 Ⅳ-10. 유연근무제 운영지침 유연근무제 운영지침 제정 2012.09.03 한국노인인력개발원 제139호 개정 2012.12.31 한국노인인력개발원 제152호 개정 2013.08.01 한국노인인력개발원 제165호 개정 2014.04.09 한국노인인력개발원 제188호 개정 2014.06.27 한국노인인력개발원 제194호 제 1 장 총 칙 제1조(목적)

More information

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입 정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.

More information

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770>

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770> 79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308

More information

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색 증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성

More information

주민들께서 말씀하셨습니다. 서영교! 진짜 서울시예산 120억원 확보 서울시예산 제주올레길 만큼 멋진 중랑둘레길 지속 추진! 국가예산 일 많이했네! 38억원 확보 중랑천둔치에 수영장 겸 물놀이장(5월 개장) 국비, 시비 중랑구 곳곳에 CCTV 가로등 등 수백대 설치 28억원 확보 50억원 확보 지하철역에 에스컬레이터 및 캐노피 설치 1,172억원 용마터널 개통시

More information

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 가공기업수 전체 일가공능력 400 톤이상 200~400 톤 100~200 톤 100 톤이하 2006 7,698 103 262 1,241 6,092 2007 7,548 95 251 1,059 6,143-8 - - 9 - 구분 유류가격인건비운송비 경유휘발유남여 원 / 톤, km 원 /10

More information

INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 12-1 철도통신선로설비 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공

INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 12-1 철도통신선로설비 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공 제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 121 철도통신선로설비 1211 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공 0.48 0.52 1.13 0.35 0.56 0.75 0.83 2.19 2.50 0.50 0.25 ( ),,,,,,,. "471, 431.(,,, ) 9211 CCTV.,. ( 30%, 80%) 정보통신부문

More information

문화본부

문화본부 문화본부 개 요 문화본부 조직 : 5 과 ( 문화정책과, 문화예술과, 디자인정책과, 역사문화재과, 한양도성도감 ), 1 추진단 ( 문화시설추진단 : 박물관과, 공예박물관조성추진반, 문화시설과 ), 3 사업소 ( 한성백제박물관, 서울도서관, 서울역사편찬원 ) 인 력 : 278 명 (2 급 1 명, 3 급 1 명, 4 급 9 명, 5 급 45 명, 6 급 135

More information

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

Ⅰ. 2003年財政 運營方向 2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입

More information