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1 상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식 ] < 개정 > 뒤쪽의작성방법을읽고작성해주시기바랍니다. [ ] 에는해당되는곳에 표를합니다. 1. 기본사항 공익법인결산서류등의공시 _ 의무공시 사업연도 ( 과세기간 ): 2018 년 01 월 01 일 ~ 2018 년 12 월 31 일 [ ] 정기공시 [ ] 해산공시 1 공익법인등명 재단법인세화예술문화재단 2 사업자등록번호 ( 고유번호 ) *** - ** - ***** 3대표자 허승조 4설립연월일 소재지 서울특별시종로구새문안로 68 흥국생명빌딩 2층 6전화번호 / 팩스 / 홈페이지주소 8전자우편주소 9 주무관청문화체육관광부 10 기부금 ( 단체 ) 유형 [ ] 법정 [ ] 지정 [ ] 기타 11 설립근거법 12 설립유형 13 공익사업유형 14 설립주체 기타법률문화예술진흥법비영리법인의설립및감독에관한규칙 [ ] 재단법인 [ ] 사단법인 [ ] 법인으로보는단체 [ ] 공공기관 [ ] 기타 문화 [ ] 개인 [ ] 기업 [ ] 개인 기업 [ ] 국가 [ ] 지방자치단체 [ ] 기타 15 이사수 5 명 16자원봉사자연인원수 0 명 17 고용직원수 6 명 ( 제 1 쪽 ) 2. 재무현황 ( 단위 : 원 ) 구분 18총자산가액 19부채 20순자산 21소계 22기본순자산 23보통순자산 24순자산조정 a 총계 (a=b+c) 107,658,259,412 10,524,633,711 97,133,625,701 5,000,000,000 91,926,907, ,718,132 b 공익목적사업 16,598,272,039 24,511,074 16,573,760,965 5,000,000,000 11,573,760,965 0 c 기타사업 91,059,987,373 10,500,122,637 80,559,864, ,353,146, ,718, 자산현황 ( 단위 : 원 ) 구분 25총자산가액 26토지 27건물 28주식및출자지분 29금융자산 30기타자산 a 총계 (a=b+c) 107,658,259, ,296,431,782 22,361,827,630 b 공익목적사업 16,598,272, ,511,074 16,573,760,965 c 기타사업 91,059,987, ,271,920,708 5,788,066, 수익현황 ( 단위 : 원 ) 구분 31총계 32 사업수익 33소계 34기부금 35보조금 36회비수익 37 기타 38 사업외수익 39 고유목적사업준비금환입액 a 총계 (a=b+c) 5,817,980,270 4,031,025, ,031,025,633 13,669,262 1,773,285,375 b 공익목적사업 1,773,285, ,773,285,375 c 기타사업 4,044,694,895 4,031,025,633 4,031,025,633 13,669, 비용현황 ( 단위 : 원 ) 구분 40총계 42 소계 사업수행비용 41사업비용 47사업외 48고유목적 44 45모금비용등사업준비금 46기타관리비용비용기타전입액 43 일반 a 총계 (a=b+c) 6,613,570,558 2,071,943,362 1,704,417, ,143, ,382,138 55,259 4,541,571,937 b 공익목적사업 1,885,561,224 1,885,561,224 1,704,417, ,143, c 기타사업 4,728,009, ,382, ,382,138 55,259 4,541,571, 세무확인과회계감사 49 복식부기여부 [ ] 여 [ ] 부 50적용회계기준공익법인회계기준, 일반기업회계기준 51 세무확인여부 [ ] 여 [ ] 부 52 외부회계감사여부 [ ] 여 [ ] 부 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]

2 ( 제 2 쪽 ) 7. 확인란본인은본결산서와결산서에첨부된명세및보고서들을검토하였으며, 해당정보를진실하고성실하게작성하였음을확인합니다. 대표자 : 허승조확인일자 : 상속세및증여세법 제 50 조의 3 제 1 항ㆍ제 4 항및같은법시행령제 43 조의 3 에따라공익법인등의 결산서류등을공시합니다 년 04 월 29 일 법인명 재단법인세화예술문화재단 제출서류 1. 공익법인등의결산서 ( 재무상태표, 운영성과표 ) 2. 외부회계감사대상공익법인의경우감사보고서 3. 기부금품의수입및지출명세서 4. 주식등의출연ㆍ취득ㆍ보유및처분명세서 5. 출연자및이사등주요구성원현황명세서 6. 외부감사를받는공익법인등의경우출연받은재산의공익목적사용현황 7. 운용소득사용명세서 수수료 없음 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]

3 8. 공익목적사업세부현황 1 정관에기재된공익목적사업현황 ( 제 5 쪽 ) 미술관운영및미술전, 문화예술단체지원 2 사업내용 ( 중복체크가능 ) [ ] 문화예술 ( 코드 1100) [ ] 스포츠 ( 코드 1200) [ ] 기타레크리에이션및봉사클럽 ( 코드 1300) [ ] 초등및중등교육 ( 코드 2100) [ ] 고등교육 ( 코드 2200) [ ] 기타교육 ( 코드 2300) [ ] 학술연구 ( 코드 2400) [ ] 장학 ( 코드 2500) [ ] 영유아보육 ( 코드 2600) [ ] 병원및재활시설 ( 코드 3100) [ ] 요양원 ( 코드 3200) [ ] 정신건강및위기개입 ( 코드 3300) [ ] 기타보건서비스 ( 코 드 3400) [ ] 사회복지 ( 코드 4100) [ ] 긴급상황및구호 ( 코드 4200) [ ] 소득지원및보존 ( 코드 4300) [ ] 환경 ( 코드 5100) [ ] 동물 ( 코드 5200) [ ] 경제, 사회및지역사회개발 ( 코드 6100) [ ] 주거 ( 코드 6200) [ ] 고용및훈련 ( 코드 6300) [ ] 시민및옹호단체 ( 코드 7100) [ ] 법률및법률서비스 ( 코드 7200) [ ] 정치단체 ( 코드 7300) [ ] 배분 ( 지원 ) 재단 ( 코드 8100) [ ] 봉사증진 ( 코드 8200) [ ] 모금활동 ( 코드 8300) [ ] 국제활동 ( 코드 9100) [ ] 종교단체및종교관련단체 ( 코드 10100) [ ] 비지니스연합 ( 코드 11100) [ ] 전문가연합 ( 코드 11200) [ ] 노동조합 ( 코드 11300) [ ] 기타 ( 코드 12100) 3 사업대상 [ ] 모두해당 [ ] 아동 [ ] 청소년 [ ] 노인 [ ] 장애인 [ ] 외국인 ( 다문화 ) [ ] 가족여성 [ ] 일반대중 [ ] 기타 4 국내주요사업지역 [ ] 전국 [ ] 서울 [ ] 부산 [ ] 인천 [ ] 대전 [ ] 광주 [ ] 대구 [ ] 울산 [ ] 강원 [ ] 경기 [ ] 경남 [ ] 경북 [ ] 충남 [ ] 충북 [ ] 전남 [ ] 전북 [ ] 세종 [ ] 제주 [ ] 해당없음 5 국외주요사업지역 [ ] 전세계 [ ] 유럽 [ ] 아시아 [ ] 북아메리카 [ ] 아프리카 [ ] 오세아니아 [ ] 남아메리카 [ ] 해당없음 6 공익목적사업의사업별실적 1 코드 1100 사업명미술관운영사업수행비용 666,048,908 사업내용일반대중을대상으로무료관람미술관운영사업지역서울 2 코드 1100 사업명미술전사업수행비용 433,119,708 사업내용국내미술전개최사업지역서울 3 코드 1100 사업명문화예술단체지원사업수행비용 59,000,000 사업내용예술학교정기연주회후원사업지역서울 4 그외사업 1 개사업수행비용 546,249,259 원 합계총공익목적사업 4 개사업수행비용합계 1,704,417,875 원 8. 공익목적사업세부현황 작성방법 가. "1 공익목적사업현황 " 란은공익법인등의정관상고유목적사업의주요업무, 실적및향후계획등을적습니다. 나. 2 사업내용 은공익법인등이실제로수행하고있는사업에모두 표를합니다. 모금후모금액을불특정단체에배분하거나지원하는경우 는 배분 ( 지원 ) 재단 ( 코드 8100) 에 표를하고, 모금후모금액을소수의특정한단체에지원하는경우에는 모금활동 ( 코드 8300) 에 표를합니 다. 사업내용은중복체크가가능합니다 ( 예 : 재단이면서사회복지단체를지원하는경우, 배분 ( 지원 ) 재단 과 사회복지 모두 표를합니다 ). 다. 3 부터 5 까지 [ ] 에는공익법인등이실제로수행하는사업의사업대상, 국내주요사업지역, 국외주요사업지역에해당되는곳에모두 표를 합니다. 라. 6 란은공익목적사업의사업별실적 ( 사업명, 사업수행비용, 사업내용, 사업지역 ) 을적습니다. 코드는 2 사업내용 에해당하는코드를적습 니다. 공익법인등이수행하는사업이 3 개이상인경우사업수행비용이많은 3 개사업의사업실적은별도로적고, 나머지는 그외사업 에합산하 여적습니다. 마. 6 란의사업수행비용합계는 1 쪽 "5. 비용현황 " 의사업수행비용총계와일치해야합니다. 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]

4 ( 제6쪽 ) 9. 공익목적사업의수익세부현황 구 분 사업연도 ( 과세기간 ) 당기전기 1. 사업수익 0 0 1) 기부금품 0 0 (1) 개인기부금품 0 0 (2) 영리법인기부금품 0 0 (3) 모금단체, 재단등다른공익법인등의지원금품 0 0 (4) 기타기부금품 0 0 기부물품 ( 1 ) - ( 4 ) 에포함된기부물품 당기 전기 0 0 2) 보조금 0 0 3) 회비수익 0 0 4) 기타공익목적사업수익 사업외수익 고유목적사업준비금환입액 1,773,285,375 2,467,778, 총합계 ( 수익 ) 1,773,285,375 2,467,778, 기타사업의손익세부현황 기타사업손익 구분 1 합계 사업손익 금 융 부동산 2소계 3이자 4배당 5기타 6소계 7임대 8매각 9 기타 10 사업외손익 수익금액 4,044,694,89 3,929,158,49 3,929,158, ,867,141 비용 186,437, ,382,138 이익 ( 손실 ) 3,858,257,49 8 3,929,158,49 2 3,929,158, 공익목적사업의비용세부현황 1. 사업비용 구 (1) 분배비용 ( 장학금, 지원금등수혜자 ( 단체 ) 에게직접지급비용 ) 분 ,514,997 사업연도 ( 과세기간 ) 당기 합계사업일반모금 13,669,262 55,259 13,614,003 전기 1,885,561,2 24 1,704,417, ,143,349 01,387,918,712 59,000,000 59,000, ,876,340 1) 국내 59,000,000 59,000, ,876,340 2) 국외 (2) 인력비용 161,997, ,585,603 44,411, ,620,302 (3) 시설비용 957,242, ,715,957 63,526, ,171,988 (4) 기타비용 707,321, ,116,315 73,205, ,250, 사업외비용 고유목적사업준비금전입액 총합계 ( 비용 ) 1,885,561,2 24 1,704,417, ,143,349 01,387,918, mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2

5 상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식부표 1] < 개정 > 기부금품의모집및지출명세서 뒤쪽의작성방법을읽고작성해주시기바랍니다. ( 앞쪽 ) 1. 기부금의수입. 지출명세 1 월별 2 수입 3 지출 4 잔액월별수입지출잔액 ( 단위 : 원 ) 전기이월 - - 1,253,576, 년 08 월 0 1,253,576, 년 01 월 0 0 1,253,576, 년 09 월 년 02 월 0 0 1,253,576, 년 10 월 년 03 월 0 0 1,253,576, 년 11 월 년 04 월 0 0 1,253,576, 년 12 월 년 05 월 0 0 1,253,576,671 합계 0 1,253,576, 년 06 월 0 0 1,253,576, 년 07 월 0 0 1,253,576,671 차기이월 기부금품지출명세서 ( 국내사업 ) ( 단위 : 원 ) 1 ( 대표 ) 지급처명 2 주민등록번호 ( 성명 / 단체명 ) ( 사업자등록번호 ) 3 지출목적 4 수혜인원 ( 단체 ) 수 5 지출액 6 현금 7 물품 8 합계 예가람저축은행 ** 정기예금가입 1 1,253,576, ,253,576,671 9 합계 1 1,253,576, ,253,576, 기부금품지출명세서 ( 국외사업 ) ( 단위 : 원 ) 1 ( 대표 ) 지급처명 ( 성명 / 단체명 ) 2 국가명 3 지출목적 4 수혜인원 ( 단체 ) 수 5 지출액 6 현금 7 물품 8 합계 9 합계 mm 297 mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]

6 상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식부표 2] < 개정 > 주식등의출연ㆍ취득ㆍ보유및처분명세서 뒤쪽의작성방법을읽고작성하여주시기바랍니다. ( 앞쪽 ) 1. 주식등의보유현황 ( 단위 : 주식수, 원 ) 주식명 보유주식수 주식가액 ( 장부가액 ) 보유경위 출연유상취득기타 배당현황 비고 합계 보유주식등변동사항 ( 단위 : 주식수, 원 ) 일자 변동사유 주식명 주식수 주식가액 ( 장부가액 ) 출연자와주식등의발행법인과의관계 3. 주식등의보유비율 ( 단위 : 주식수, %) 주식명 주식수 보유비율 총발행주식보유주식수보유비율 비고 4. 공익법인의자산총액에서주식등이차지하는비율 ( 단위 : 주식수, %, 원 ) 자산총액주식총액비율비고 107,658,259,

7 ( 뒤쪽 ) 5. 주식등의의결권행사결과 주식명의결권행사일의결권행사주식수의결권행사주식비율비고 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]

8 상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식부표 3] < 개정 > 출연자및이사등주요구성원현황명세서 뒤쪽의작성방법을읽고작성하여주시기바랍니다. ( 앞쪽 ) 1. 출연자 ( 기부자 ) ( 단위 : 원 ) (1) 설립시출연자 ( 기부자 ) 1 성명 2 주민등록번호 3 출연재산 ( 사업자명 ) ( 사업자등록번호 ) 종류 4 출연가액 5 이사장과의관계 6 비고 태광산업 ( 주 ) ** 현금 5,000,000,000 3 (2) 당해사업연도출연자 ( 기부자 ) 7 성명 8 주민등록번호 9 출연재산 ( 사업자명 ) ( 사업자등록번호 ) 종류 10출연가액 11이사장과의관계 12비고 2. 이사등구성원현황 13 성명 14상임, 비상임 15출연자와의 16출연법인과의 17다른이사구분관계관계와의관계 18직전 5년계열기업임원근무여부 허승조상임해당없음 2 해당없음부이사 정병진비상임해당없음해당없음해당없음부이사 서혜옥비상임해당없음해당없음해당없음부이사 이승현비상임해당없음해당없음해당없음부이사 박혜경비상임해당없음해당없음해당없음부이사 이병국비상임해당없음해당없음해당없음부임원 장근배비상임해당없음 2 해당없음부임원 19 비고 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]

9 상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식부표 4]< 신설 > 출연받은재산의공익목적사용현황 뒤쪽의작성방법을읽고작성해주시기바랍니다. ( 앞쪽 ) 1 공익법인명재단법인세화예술문화재단 2 사업연도 ~ 출연받은사업연도 출연재산명세 4 코드 출연재산 5 종류 6 가액 7 합계 (8+9) 전기사업연도까지사용금액 8 직접공익목적사용금액 9 수익사업사용금액 10 합계 (11+12) 해당사업연도사용금액 11 직접공익목적사용금액 12 수익사업사용금액 13 미사용금액 (6-7-10) 14 미사용사유또는사용계획 ~ 현금 7,300,000,000 6,046,423,329 6,046,423, ,253,576, ,253,576, mm 257 mm ( 백상지 80g/ m2 ( 재활용품 ))

10 상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식부표 5] < 신설 > 운용소득사용명세서 뒤쪽의작성방법을읽고작성하여주시기바랍니다. ( 앞쪽 ) 1 공익법인명 재단법인세화예술문화재단 2 사업연도 ~ 전년도운용소득의직접공익목적사업사용실적 구분 7 해당사업연도 8 1 년전사업연도 9 2 년전사업연도 10 3 년전사업연도 11 4 년전사업연도 12 5 년간의평균 (7~11 의평균 ) 3 전년도출연재산운용소득 2,915,852,446 3,223,711,549 3,137,483,348 3,547,944,284 2,315,050,744 3,028,008,474 4 사용기준액 (3 70/100) 2,041,096,712 2,256,598,084 2,196,238,343 2,483,560,998 1,620,535,520 2,119,605, 년내사용실적 1,773,285,375 2,467,778,278 2,302,294,638 2,508,405,418 1,229,714,601 2,056,295,662 6 과부족액 (5-4) -267,811, ,180, ,056,295 24,844, ,820,919-63,310, 해당사업연도운용소득의계산 13 수익사업등의 소득금액 14 고유목적사업준비금 가산액 15 해당사업연도 ( 과세기간 ) 중고유목적사업비로지출된금액으로 서손금에산입된금액 15 기타 16 소계 (14+15) 17 출연재산양도차익 차감액 18 법인세등 19 이월결손금 20 소계 ( ) 0 4,541,571, ,541,571, 차가감소득 ( ) 22 기준미달사용액 직전사업연도운용소득미달사용액 23 운용소득미달사용가산세 24 소계 ( 22-23) 25 해당사업연도운용소득 ( ) 4,541,571, ,541,571, mm 297 mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]

11 [ 별지제 1 호서식 ] 재무상태표 제 9 기 2017 년 12 월 31 일현재 제 10 기 2018 년 12 월 31 일현재 공익법인명 ( 단위 : 원 ) 과목 통합 1 당기 공익목적사업 2 기타사업 3 통합 4 전기 공익목적사업 5 기타사업 6 자산 Ⅰ. 유동자산 10,188,606, ,511,074 10,164,095, ,250,492, ,456,986 14,219,035, 현금및현금성자산 2,481,533,090 24,511,074 2,457,022,016 2,313,593,001 31,456,986 2,282,136, 단기투자자산 6,614,466, ,614,466,363 10,430,000, ,430,000, 매출채권 3,169, ,169, , ,000 (-) 대손충당금 선급비용 미수수익 279,236, ,236, ,538, ,538, 미수금 3,846, ,846,485 6,339, ,339,261 (-) 대손충당금 선급금 재고자산 97,269, ,269,289 89,578, ,578, 기타 709,085, ,085, ,993, ,993,950 가. 선급법인세 644,623, ,623, ,540, ,540,050 나. 선급주민세 64,462, ,462,260 41,453, ,453,900 다 라 마 바 사 Ⅱ. 비유동자산 97,469,652, ,573,760, ,895,891, ,176,721, ,686,036, ,490,685, 투자자산 76,200,432, ,200,432, ,949,870, ,949,870,00 0 가. 장기성예적금 나. 장기투자증권 다. 장기대여금 라. 기타 76,200,432, ,200,432, ,949,870, ,949,870, 매도가능증권 16,200,432, ,200,432,32 9 9,949,870, ,949,870,000 2 만기보유증권 60,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000,

12 유형자산 20,833,675, ,572,462,49 3 4,261,213,143 20,843,739, ,684,342,19 8 4,159,397,507 가. 토지 나. 건물 ( 감가상각누계액 ) 다. 구축물 ( 감가상각누계액 ) 라. 기계장치 2,143,686,600 2,024,006, ,680, ,593, ,593,245 0 ( 감가상각누계액 ) 340,492, ,529,589 13,962,666 30,634,550 30,634,550 0 마. 차량운반구 ( 감가상각누계액 ) 바. 건설중인자산 ,124,583,355 1,124,583,355 0 사. 기타 19,030,481, ,874,985,48 2 4,155,495,809 19,032,197, ,872,800,14 8 4,159,397,507 1 미술 서화 골동품등 19,016,230, ,871,342,64 8 4,144,888,287 19,016,230, ,871,342,64 8 4,144,888,287 2의료장비 비품 14,250,356 3,642,834 10,607,522 15,966,720 1,457,500 14,509, 무형자산 6,563,472 1,298,472 5,265,000 8,579,616 1,694,616 6,885,000 가. 지식재산권 나. 개발비 다. 컴퓨터소프트웨어 5,265, ,265,000 6,885, ,885,000 라. 광업권 마. 임차권리금 바. 기타 1,298,472 1,298, ,694,616 1,694, 상표권 1,298,472 1,298, ,694,616 1,694, 기타비유동자산 428,981, ,981, ,532, ,532,515 가. 임차보증금 428,981, ,981, ,532, ,532,515 나. 장기선급비용

13 다. 장기미수금 라. 기타 자산총계 (Ⅰ+Ⅱ) 107,658,259, ,598,272, ,059,987, ,427,214, ,717,493, ,709,720,82 0 부채 Ⅰ. 유동부채 33,666,902 24,511,074 9,155,828 32,166,516 31,456, , 단기차입금 매입채무 573, , 미지급비용 20,569,304 20,363, ,790 32,166,516 31,456, , 미지급금 8,011, ,011, 선수금 선수수익 예수금 4,511,770 4,147, , 유동성장기부채 기타 나 다 라 마 바 사 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금 임대보증금 퇴직급여충당부채 (-) 퇴직연금운용자산 기타 가 나 다 라

14 마 바 사 Ⅲ. 고유목적사업준비금 10,490,966, ,490,966,80 9 7,722,680, ,722,680,247 부채총계 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 10,524,633, ,511,074 10,500,122,63 7 7,754,846,763 31,456,986 7,723,389,777 순자산 Ⅰ. 기본순자산 5,000,000,000 5,000,000, ,000,000,000 5,000,000,000 0 Ⅱ. 보통순자산 1. 적립금 91,926,907, ,652,587, ,320,348 92,722,497, ,764,863, ,190,997, ,190,997, ,190,997, ,190,997, ,634, 잉여금 4,735,909,937 4,461,589, ,320,348 5,531,500,225 4,573,865, ,634,787 Ⅲ. 순자산조정 206,718,132-80,078,826, ,285,544, ,130,000-80,078,826, ,028,696, 매도가능증권평가손익 206,718, ,718,132-50,130, ,130, 유형자산재평가이익 기타 0-80,078,826, ,078,826,25 6 순자산총계 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 부채및순자산총계 97,133,625, ,573,760, ,559,864, ,672,367, ,078,826, ,078,826, ,686,036, ,986,331, ,658,259, ,598,272, ,059,987, ,427,214, ,717,493, ,709,720,82 0

15 [ 별지제 1 호서식 ] 운영성과표 제 9 기 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 제 10 기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지 공익법인명 ( 단위 : 원 ) 과목 통합 1 당기 공익목적사업 2 기타사업 3 통합 4 전기 공익목적사업 5 기타사업 6 Ⅰ. 사업수입 4,031,025, ,031,025,633 3,785,238, ,785,238, 기부금수익 보조금수익 회비수익 투자자산수익 3,929,158, ,929,158,492 3,724,317, ,724,317,415 가. 이자수익 3,929,158, ,929,158,492 3,724,317, ,724,317,415 나. 배당수익 다. 기타 매출액 기타 101,867, ,867,141 60,920, ,920,713 가. 상품매출 34,928, ,928,513 10,034, ,034,675 나. 미술품임대수익 66,938, ,938,628 50,886, ,886,038 다 라 마 바 사 아 Ⅱ. 사업비용 2,071,943,362 1,885,561, ,382,138 1,474,761,022 1,387,918,712 86,842, 사업수행비용 1,704,417,875 1,704,417, ,203,862,495 1,203,862,495 0 가. 분배비용 59,000,000 59,000, ,876,340 10,876,340 0 나. 인력비용 117,585, ,585, ,882,600 96,882, 급여 96,431,185 96,431, ,931,417 85,931, 상여금 퇴직급여 11,038,828 11,038, ,144,659 3,144, 복리후생비 10,115,590 10,115, ,806,524 7,806, 교육훈련비 기타 다. 시설비용 893,715, ,715, ,091, ,091, 감가상각비 297,185, ,185, ,113,154 31,113, 지급임차료 596,530, ,530, ,978, ,978,461 0

16 3 시설보험료 시설유지관리비 기타 라. 기타비용 634,116, ,116, ,011, ,011, 여비교통비 159, , , , 소모품비 2,373,060 2,373, ,979,208 1,979, 지급수수료 44,131,948 44,131, ,163,769 40,163, 용역비 업무추진비 9,241,034 9,241, ,783,470 8,783, 회의비 대손상각비 도서인쇄비 1,901,350 1,901, ,556 99, 미술관운영비 69,518,800 69,518, ,248,378 70,248, 작품보험료 66,201,290 66,201, ,619,940 66,619, 광고선전비 3,282,432 3,282, ,000,000 20,000, 국내외미술전 433,119, ,119, ,940,790 91,940, 접대비 4,187,293 4,187, ,063,458 13,063, 일반관리비용 181,143, ,143, ,056, ,056,217 0 가. 인력비용 44,411,641 44,411, ,737,702 35,737, 급여 26,961,816 26,961, ,026,119 24,026, 상여금 퇴직급여 4,055,641 4,055, ,155,341 1,155, 복리후생비 13,234,184 13,234, ,213,242 10,213, 교육훈련비 160, , , , 기타 나. 시설비용 63,526,226 63,526, ,080,373 80,080, 감가상각비 지급임차료 63,526,226 63,526, ,080,373 80,080, 시설보험료 시설유지관리비 기타 다. 기타비용 73,205,482 73,205, ,238,142 68,238, 여비교통비 341, , , , 소모품비 2,568,797 2,568, ,142,458 2,142, 지급수수료 25,955,017 25,955, ,643,081 23,643, 용역비

17 5 업무추진비 41,239,090 41,239, ,197,165 39,197, 회의비 대손상각비 통신비 2,173,866 2,173, ,404,755 1,404, 세금과공과금 636, , ,592,850 1,592, 도서인쇄비 291, , ,244 15, 모금비용 가. 인력비용 급여 상여금 퇴직급여 복리후생비 교육훈련비 기타 나. 시설비용 감가상각비 지급임차료 시설보험료 시설유지관리비 기타 다. 기타비용 여비교통비 소모품비 지급수수료 용역비 업무추진비 회의비 대손상각비

18 기타사업비용 186,382, ,382,138 86,842, ,842,310 가. 인력비용 33,015, ,015,866 25,021, ,021,333 1 급여 27,568, ,568,281 22,580, ,580,645 2 상여금 퇴직급여 2,809, ,809, 복리후생비 2,638, ,638,192 2,440, ,440,688 5 교육훈련비 기타 나. 시설비용 116,010, ,010,659 30,728, ,728,716 1 감가상각비 19,484, ,484,364 4,946, ,946,680 2 지급임차료 96,526, ,526,295 25,782, ,782,036 3 시설보험료 시설유지관리비 기타 다. 기타비용 37,355, ,355,613 31,092, ,092,261 1 여비교통비 소모품비 3,443, ,443, 지급수수료 1,989, ,989,077 4,337, ,337,383 4 용역비 업무추진비 73, , 회의비 대손상각비 국내외미술전 ,208, ,208,961 9세금과공과금 8,011, ,011, 아트샵운영 120, ,000 7,629, ,629,338 11상품매출원가 23,718, ,718,526 7,492, ,492,308 12광고선전비 ,638, ,638,621 13접대비 ,785, ,785, Ⅲ. 사업이익 ( 손실 )(Ⅰ-Ⅱ) 1,959,082,271-1,885,561,22 4 3,844,643,495 2,310,477,106-1,387,918,71 2 3,698,395,818 Ⅳ. 사업외수익 13,669, ,669, , , 유형자산처분이익 유형자산손상차손환입 무형자산처분이익

19 4. 무형자산손상차손환입 전기오류수정이익 기타 13,669, ,669, , ,704 가. 외환차익 8,438, ,438, 나. 외화환산이익 230, , , ,355 다. 잡이익 5,000, ,000, , ,349 라 마 바 사 Ⅴ. 사업외비용 55, ,259 24,741, ,741, 유형자산처분손실 유형자산손상차손 무형자산처분손실 무형자산손상차손 유형자산재평가손실 기타의대손상각비 전기오류수정손실 기타 55, ,259 24,741, ,741,179 가. 외화환산손실 ,617, ,617,503 나. 잡손실 55, ,259 2,123, ,123,676 다 라 마 바 사 Ⅵ. 고유목적사업준비금전입액 4,541,571, ,541,571,937 2,915,852, ,915,852,446 Ⅶ. 고유목적사업준비금환입액 1,773,285,375 1,773,285, ,467,778,278 2,467,778,278 0 Ⅷ. 법인세비용차감전당기운영이익 ( 손실 ) -795,590, ,275, ,314,439 1,838,421,463 1,079,859, ,561,897 Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기운영이익 ( 손실 )(Ⅷ-Ⅸ) -795,590, ,275, ,314,439 1,838,421,463 1,079,859, ,561,897

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378> 2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단

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Microsoft PowerPoint - KTNG_13.4Q_IR_kor_ _final 본자료는주식회사케이티앤지에대한투자자의이해를증진시키고투자판단에참고 가되는각종정보를제공할목적으로작성되었으며자료를작성하는데있어최대한 객관적인사실에기초하였습니다. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. 1. 연결경영실적 2. 개별경영실적 - 케이티앤지 - 한국인삼공사 3. 참고자료 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은실제

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