2017 년도본예산일반회계기획예산과 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산과정책 : 천년전주발전종합기획ㆍ조정단위 : 시정종합기획조정 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기획예산과 41,747,361 48,109,

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1 2017 년도본예산일반회계기획예산과 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산과정책 : 천년전주발전종합기획ㆍ조정단위 : 시정종합기획조정 전년도 기획예산과 41,747,361 48,109,506 6,362,145 도 29,838 시 41,717,523 천년전주발전종합기획ㆍ조정 1,907, ,354 1,227,082 도 29,838 시 1,877,598 시정종합기획조정 121, ,500 10,000 시정주요현안사업등추진 78,000 68,000 10, 일반운영비 60,000 50,000 10, 사무관리비 60,000 50,000 10,000 시정현황회의자료제작 20,000원 *500부 10, 년시정계획자료등제작 20, 년전주시달라지는제도시정발간 6,000원 *1,000부 중앙부처공모및정책간담회자료제작 14,000원 *500부 6,000 7,000 타시도교류추진 4,000 민선6기공약사업추진자문평가단운영 100,000원 *15명*2회 3,000 중앙부처및도주관대외평가대응 10, 업무추진비 18,000 18, 시책추진업무추진비 18,000 18,000 0 현안시정조정등업무추진 18,000 천년전주비전사업시민참여지원 10,000 10, 업무추진비 10,000 10, 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0 전주비전사업발굴등업무추진 10,000 정기간행물구독 33,500 33, 일반운영비 33,500 33, 사무관리비 33,500 33,500 0 정기간행물구독 33,500 의회협력지원 13,500 13,500 0 의회협력업무추진 10,500 10, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 행정사무감사처리결과보고서유인등 1,500 행정사무감사수감준비 업무추진비 8,500 8, 시책추진업무추진비 8,500 8,500 0 의회협력업무추진 8,

2 부서 : 기획예산과정책 : 천년전주발전종합기획ㆍ조정단위 : 의회협력지원 전년도 의원상해지원 3,000 3, 연금부담금등 3,000 3, 의원상해부담금 3,000 3,000 0 전주시의원상해부담금 3,000,000원 *1회 3,000 정책관리개발 184, ,800 7,200 시정이슈전문가정책토론회 7,000 7, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 시정이슈전문가정책토론회 ( 원고료, 자료집인쇄등 ) 2, 일반보상금 5,000 5, 행사실비보상금 5,000 5,000 0 시정이슈전문가정책토론회 5,000 정책제안제도활성화추진 15,000 18,000 3, 일반보상금 5,000 5, 기타보상금 5,000 5,000 0 시민제안우수자시상금 5, 포상금 10,000 13,000 3, 포상금 10,000 13,000 3,000 공무원제안우수자시상금 3,000 공무원정책연구모임운영 7,000 전략산업발굴용역 80,000 80, 연구개발비 80,000 80, 연구용역비 80,000 80,000 0 전주발전사업용역 80,000 정책개발업무추진 45,400 50,400 5, 일반운영비 34,000 34, 사무관리비 32,000 32,000 0 세종사무소임차료 30,000 정책연구분야연구원운영 2, 공공운영비 2,000 2,000 0 세종사무소운영공공요금 2, 여비 6,000 6, 국내여비 6,000 6,000 0 정책개발업무협의 6, 업무추진비 5,400 10,400 5, 시책추진업무추진비 5,400 10,400 5,000 정책개발업무추진 5,

3 부서 : 기획예산과정책 : 천년전주발전종합기획ㆍ조정단위 : 정책관리개발 전년도 전주시지속가능지표업무추진 35,000 34, 민간이전 35,000 34, 민간경상사업보조 35,000 34, 전주시지속가능지표조사 35,000 규제개혁업무추진 2,200 2, 일반운영비 2,200 2, 사무관리비 2,200 2,200 0 규제심사위원회운영수당 80,000원 *3명*5회 1,200 규제개혁교육강사수당 500,000원 *2회 1,000 정책평가추진 1,587, ,554 1,224,282 도 29,838 시 1,557,998 행정성과평가추진 211, , , 일반운영비 1,800 1, 사무관리비 1,800 1,800 0 행정성과평가용역제안서평가 100,000원 *6명*3회 207 연구개발비 210, , , 연구용역비 80, ,000 20,000 1,800 행정성과평가용역 80, 전산개발비 130, ,000 행정성과평가전산시스템구축 130,000 민간위탁사업추진 231, , , 일반운영비 22,860 12,000 10, 사무관리비 22,860 12,000 10,860 민간위탁사업운영평가위원회운영수당등 3,360 민간위탁사업평가단운영수당 17,500 시설관리공단운영평가등 2, 일반보상금 9,000 9, 기타보상금 9,000 9,000 0 민간위탁평가우수시설인센티브 9, 민간이전 120, , 민간위탁금 120, ,000 민간위탁기관종사자처우개선비 120, 시설비및부대비 40,000 40, 시설비 40,000 40,000 0 민간위탁시설보수 (58 개소 ) 40, 자산취득비 40,000 40, 자산및물품취득비 40,000 40,

4 부서 : 기획예산과정책 : 천년전주발전종합기획ㆍ조정단위 : 정책평가추진 전년도 민간위탁시설장비구입 (81 개소 ) 40,000 출연기관경영평가추진 45,500 50,000 4, 일반운영비 35,500 40,000 4, 사무관리비 35,500 40,000 4,500 출연기관운영심의위원회참석수당등 80,000원 *10명*5회 4,000 경영평가단교육및평가수당 22,500 지표개발및컨설팅 8,000 우수기관표창등 1, 연구개발비 10,000 10, 연구용역비 10,000 10,000 0 출연기관고객만족도조사 10,000 통계조사업무추진 35,000 45,000 10, 일반운영비 35,000 45,000 10, 사무관리비 35,000 45,000 10,000 지역경제통계조사 ( 전통시장및상점가동향조사 ) 20,000 통계연보등제작 15,000 전북사회조사 63,676 65,754 2,078 도 29,838 시 33, 인건비 7,368 45,754 38,386 도 3,684 시 3, 기간제근로자등보수 7,368 45,754 38, 년전북사회조사 7,368 도 3,684 시 3, 일반운영비 56,308 20,000 36,308 도 26,154 시 30, 사무관리비 56,308 20,000 36, 년전북사회조사 56,308 도 26,154 시 30,154 월드컵웨딩홀리모델링 1,000, ,000, 시설비및부대비 1,000, ,000, 시설비 997, ,000 월드컵웨딩홀리모델링 997, 시설부대비 3, ,000 월드컵웨딩홀리모델링 3,000 예산운영 1,774,458 1,660, ,

5 부서 : 기획예산과정책 : 예산운영단위 : 사업예산편성 전년도 사업예산편성 208, ,720 3,262 예산편성업무추진 124, , 일반운영비 95,000 95, 사무관리비 95,000 95,000 0 예산서및예산안유인 71,000 용역과제심의위원회등운영수당 9,600 예산편성특근급량비 6,400 기타일반수용비 8, 여비 25,000 25, 국내여비 25,000 25,000 0 예산합동작업및기본업무추진여비 25, 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 건전재정및예산업무추진 4,000 예산절약성과포상 35,000 40,000 5, 포상금 35,000 40,000 5, 포상금 35,000 40,000 5,000 예산절약성과금 12,000 예산담당공무원업무연찬 23,000 주민참여예산제운영 10,000 10, 일반운영비 10,000 10, 사무관리비 10,000 10,000 0 주민참여예산제운영 9,160 주민참여예산위원회운영수당 840 지방재정정보시스템운영 26,458 27,720 1, 자치단체등자본이전 26,458 27,720 1, 공기관등에대한자본적대행사업비 26,458 27,720 1,262 지방재정관리시스템 (e-호조) 유지보수 26,458 보조사업통합관리시스템유지관리 13,000 10,000 3, 일반운영비 13,000 10,000 3, 공공운영비 13,000 10,000 3,000 보조사업통합관리시스템유지보수 13,000 탄력적인예산조정 1,566,000 1,449, ,000 시간외및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 10,000 13,000 3, 인건비 10,000 13,000 3, 보수 10,000 13,000 3,000 시간외근무및휴일근무수당 10,

6 부서 : 기획예산과정책 : 예산운영단위 : 탄력적인예산조정 전년도 당면업무추진일반운영비 ( 공통운영 ) 250, ,000 50, 일반운영비 250, ,000 50, 사무관리비 250, ,000 50,000 주요시책및당면업무추진 250,000 일반수용비 150,000 일반수용비 ( 조직개편 ) 25,000 급량비 50,000 급량비 ( 조직개편 ) 25,000 당면업무추진여비 ( 공통운영 ) 145,000 95,000 50, 여비 145,000 95,000 50, 국내여비 145,000 95,000 50,000 주요시책및당면업무추진여비 95,000 신설부서당면업무추진등 ( 조직개편 ) 50,000 주요업무추진시책업무추진비 ( 공통운영 ) 11,000 11, 업무추진비 11,000 11, 시책추진업무추진비 11,000 11,000 0 주요업무추진 11,000 행정장비등지원자산및물품취득비 ( 공통운영 ) 150, ,000 50, 자산취득비 150, ,000 50, 자산및물품취득비 150, ,000 50,000 행정장비및사무용집기 100,000 신설부서행정장비구입등 ( 조직개편 ) 50,000 중앙부처공모사업등대응 1,000,000 1,000, 시설비및부대비 1,000,000 1,000, 시설비 1,000,000 1,000,000 0 중앙부처공모사업등수시대응비 1,000,000 재원관리 11,076,040 18,769,579 7,693,539 예비비 ( 기획예산과 ) 11,076,040 18,769,579 7,693,539 예비비 11,076,040 18,769,579 7,693, 예비비 11,076,040 18,769,579 7,693, 일반예비비 11,076,040 11,460, ,960 예비비 11,076,040 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 1,096, , ,730 인력운영비 ( 기획예산과 ) 950, , ,970 인력운영비 ( 기획예산과 ) 950, , , 인건비 950, , , 보수 950, , ,

7 부서 : 기획예산과정책 : 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 단위 : 인력운영비 ( 기획예산과 ) 전년도 시간외근무수당 950,085 5급 12,525원 *1명*50시간*12월 7,515 6급 10,682원 *48명*50시간*12월 307,642 7급 9,649원 *82명*50시간*12월 474,731 8급 8,663원 *20명*50시간*12월 103,956 9급 7,830원 *8명*50시간*12월 37,584 명절연휴근무자 9,649원 *10명*4시간*6일 2,316 처우개선비 933,743,160원 *1.75% 16,341 기본경비 ( 기획예산과 ) 146, ,820 8,760 기본경비 ( 기획예산과 ) 146, ,820 8, 일반운영비 66,240 66, 사무관리비 66,240 66,240 0 일반수용비 36,000 급량비 30, 여비 63,480 63, 국내여비 63,480 63,480 0 기본업무추진여비 63, 업무추진비 16,860 8,100 8, 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기획조정국장 3, 부서운영업무추진비 13,560 4,800 8,760 부서운영업무추진비 380,000원 *12월 4,560 부서운영업무추진비 ( 조직개편 ) 250,000원 *12월*3개부서 9,000 재무활동 ( 기획예산과 ) 25,892,762 26,016, ,156 내부거래지출 ( 기획예산과 ) 12,080,468 12,734, ,670 시설관리공단전출금 12,080,468 12,734, , 전출금 11,896,488 12,702, , 공사ㆍ공단경상전출금 11,896,488 12,702, ,650 시설관리공단경상전출금 11,896, 공사공단자본전출금 183,980 32, , 공사ㆍ공단자본전출금 183,980 32, ,980 시설관리공단자본전출금 183,980 보전지출 ( 기획예산과 ) 13,812,294 13,282, ,514 지방채상환 13,812,294 13,282, , 차입금이자상환 2,091,294 2,048,780 42, 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 362, , ,000 노후산업단지및주변공업지역재생사업 10,000,000,000원 *2.5%*1/2 125,

8 부서 : 기획예산과정책 : 재무활동 ( 기획예산과 ) 단위 : 보전지출 ( 기획예산과 ) 전년도 소각자원센터 ~ 광역매립장간도로개설 1,400,000,000원 *3/100 서곡광장 추천대교간도로개설 1,500,000,000원 *3/100 혁신로 ( 호남제일분 동산고가교 ) 확장 4,000,000,000원 *2.5/100 동부대로 ( 호성로 ) 보행환경조성 2,000,000,000원 *2.5/100 42,000 45, ,000 50, 통화금융기관차입금이자상환 543, ,228 4,345 전주권광역쓰레기소각장건설 5,250,000,000원 *2.0/ ,000 2단계주거환경개선사업 1,522,500,000원 *2.0/100 30,450 삼천가교철거및재가설 2,575,000,000원 *1.95/100 50,213 농촌마을환경개선 ( 숙원 ) 사업 1,450,000,000원 *2.0/100 29,000 남도주유소 ~ 고속터미널간도로확장 1,305,000,000원 *2.0/100 26,100 남부순환도로개설 800,000,000원 *2.0/100 16,000 서곡광장 송천동신풍리간중로개설 2,700,000,000원 *3.25/100 87,750 송천동현대4차아파트 조경단간중로개설 2,300,000,000원 *3.22/100 74,060 동부대로보행환경조성 2,000,000,000원 *2.50/100 50,000 혁신로 ( 호남제일문 ~ 동산고가교조성 ) 3,000,000,000원 *2.50/100 75, 기타차입금이자상환 1,185,721 1,297, ,831 청사신축 ( 동, 도서관, 보건소등 ) 187, 년이전발행 2,910,000,000원 *3/100 87, 년이후발행 5,000,000,000원 *2/ ,000 공모채발행분 (2016년) 998,421 제2회채권 8,376,000,000원 *1.75/ ,580 제3회채권 8,376,000,000원 *1.86/ ,794 제4회채권 8,376,000,000원 *1.92/ ,820 제5회채권 8,376,000,000원 *2.11/ ,734 제6회채권 8,376,000,000원 *2.13/ ,409 제7회채권 8,376,000,000원 *2.15/ , 차입금원금상환 11,721,000 11,234, , 통화금융기관차입금원금상환 2,570,000 2,070, ,000 전주천광역쓰레기소각장건설 10,800,000,000원 *1/10 1,080,000 2단계주거환경개선사업 2,100,000,000원 *1/10 210,000 삼천가교철거및재가설 3,000,000,000원 *1/10 300,

9 부서 : 기획예산과정책 : 재무활동 ( 기획예산과 ) 단위 : 보전지출 ( 기획예산과 ) 전년도 농촌마을환경개선사업 2,000,000,000원 *1/10 200,000 남도주유소 ~ 고속터미널간도로확장 1,800,000,000원 *1/10 180,000 남부순환도로개설 1,000,000,000원 *1/10 100,000 서곡광장 ~ 송천동신풍리간중로개설 2,700,000,000원 *1/10 270,000 송천동현대4차조경단간중로개설 2,300,000,000원 *1/10 230, 기타국내차입금원금상환 9,151,000 9,164,000 13,000 청사신축 ( 보건소신축등 ) 775,000 공모채발행분 8,376,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

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