주주총회소집공고(130307)(수정).dsd

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1 주주총회소집공고 2013 년 03 월 07 일 회 사 명 : 대 표 이 사 : 본 점 소 재 지 : 주식회사 피씨디렉트 서 대 식 서울시 강남구 역삼동 큰길타워 6층 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 권 연 학 (전 화)

2 주주총회 소집공고 (제15기 정기주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 당사 정관 제17조에 의거하여 제15 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주 주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2013년 3월 22일 (금) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 큰길타워 6층 당사 대회의실 연락처 : (02) (내선 255) 3. 회의목적사항 <보고 사항> 감사보고 및 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제15기( ~ ) 재무제표 승인의 건 현금배당(안) : 주당 30원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사ㆍ대리행사 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원 에 통지하시기 바랍니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 - 1 -

3 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(인감 날인), 대리인의 신분증 6. 기타사항 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. <실질주주의 의결권행사 방법 안내> 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 계신 실질주주께 아래와 같이 의결권 행사 방법을 안내해 드립니다. 의결권 행사의 일반적인 유형 <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함 <대리행사> 주주의 가족등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함 한국예탁결제원의 의결권 행사 실질주주께서 아래의 <의사표시 통지서>에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예 탁결제원은 당사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되며, 한국예탁결제원의 의결권행 사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬ㆍ반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다. 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀 실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 <의사표시 통지 서>를 작성ㆍ송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주 식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다

4 다만 실질주주가 <의사표시 통지서>를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, <의 사표시 통지서>를 송부하지 않는 경우에도 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권 을 행사할 수 있습니다. 의사표시 통지서 송부처 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 '실질주주 의사표시 담당자 앞' 팩시밀리 : (02) ~5 송부시한 : 2013년 3월 14일( 주주총회 5영업일 전) 의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2013년 3월 22일 개최하는 주식회사 피씨디렉트의 제15기 정기주주총회 및 속 회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따 라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. 실질주주번호 의사표시 주민등록번호 직접행사 대리행사 불행사 의결권 주식수 실질주주 성 명 (인) 주 소 2013년 03 월 일 - 3 -

5 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 승인의 건 내부회계관리제도 운영 담당자 등 변경 승인의 건 사외이사 등의 성명 남기종 (출석률: 72.8%) 찬 반 여 부 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고 찬성 제14기( ~ ) 재무제표 승인의 건 제14기 정기주주총회 소집의 건 (주)한국씨티은행 여신에 관한 건 찬성 대리점 개설에 관한 건 불참 계약 관련 담보제공의 건 불참 대구지점 이전의 건 찬성 한국산업은행 보증신용장(STANDBY LC) 기한연장의 건 찬성 외환은행 여신거래에 관한 건 찬성 지배인 선임의 건 불참 한국산업은행 수입신용장(USANCE) 기한연장의 건 찬성 찬성 찬성 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 해당사항 없음. 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) - 4 -

6 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 사외이사 1 1, * 주총승인금액은 사내이사 보수 포함임

7 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방 (회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 해당사항 없음. 2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총 액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방 (회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) 해당사항 없음

8 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 프로세서, 스토리지 등 IT 하드웨어 시장은 고도 정보화 산업 사회로의 발달과 국민 경제 성장으로 인해 시장의 성숙 및 경쟁 구도의 변화, 제품의 표준화 등 많은 변화가 있었습니다. 점차 과거 PC 시장 수요에서 탈피하여 엔터테인먼트, 가전 등의 신시장 으로 수요가 확대되고 있으며, PC시장 중 노트북 PC 시장은 최근 몇 년간 보였던 성 장세가 둔화되고 Mobility를 강점으로 하는 태블릿 PC가 가파른 성장세를 보이고 있 습니다. 데스크톱 PC 시장은 고객 맞춤형 디자인 PC의 개발과 새로운 운영체제, 아 이비브릿지(IvyBridge) 프로세서 등 새로운 기술을 채택한 제품들로 인해 신규 수요 가 꾸준히 창출되고 있습니다. 모바일ㆍ디지털 가전제품 시장은 스마트폰, 태블릿 P C 등의 휴대용품으로부터 DVRㆍCCTV 등 보안장치와 TV, 비디오, 오디오, 셋톱박 스 등의 홈엔터테인먼트 가전용품에까지 그 적용제품과 수요시장을 넓혀나가고 있습 니다. 또한 서버 시장도 모바일 영역의 활성화, 클라우드 서비스 영역의 발전과 더불 어 점차 그 영역을 확대하고 있습니다. 프로세서 시장은 시장의 요구사항에 맞추어 급속도로 발전해 가고 있으며, '09년 Ly nnfield 및 '11년 샌디브릿지(SandyBridge) 프로세서, '12년 22nm 생산공정 기반의 아이비브릿지(IvyBridge) 제품에 이르기까지 지속적인 성장을 해왔습니다. 현재는 아이비브릿지(IvyBridge) 제품이 주력이 되고 있으며, 2013년에 출시 예정인 하스웰( Haswell) 프로세서를 통해 PC 성능이 더욱 향상될 것으로 전망됩니다. 스토리지 시장 은 크게 HDD(하드디스크 드라이브)와 SSD(솔리드 스테이트 드라이브)로 나눌 수 있 습니다. HDD는 종전에는 전통적인 PC 저장장치로 사용되었으나 대용량 정보의 유 지 및 관리가 필요한 분야를 비롯하여 디지털 가전제품 등의 非 PC 시장까지 비중이 확대되고 있으며, SSD는 고도의 안정성과 높은 데이터 처리 속도가 필요한 분야에서 - 7 -

9 수요가 점차 확대되고 있습니다. 스토리지 시장에서는 세계 시장에서 Seagate가 꾸 준히 성장을 이어오고 있으며, 최근에는 삼성전자와 포괄적 사업 협력에 관한 계약을 체결하여 삼성전자의 HDD 부문을 인수함으로써 증가하고 있는 스토리지 수요에 보 다 효과적으로 대처할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 SSD 부분에서도 국내에 서는 Intel을 비롯하여 OCZ, 삼성전자 등의 국내외 유명 회사들이 소비자들의 수요 에 맞추어 다양한 제품을 출시하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 IDC의 최신 Worldwide Quarterly PC Tracker 연구조사 결과에 의하면 2012년 4분 기 전세계 PC 출하량은 전년동기 대비 6.4% 감소한 8,980만대로 나타났습니다. ID C는 4분기 Windows8의 출시로 PC 업계가 새로운 국면의 시작을 맞이했지만, 그 영 향력은 최근 부진한 PC 수요를 신속하게 끌어올리지는 못했으며, PC 시장은 경쟁 디바이스와 지속적인 경기 침체의 영향에서 벗어나지 못하고 있다는 점을 감소의 이 유로 꼽았습니다. IDC는 2012년 하반기에 PC 시장의 어려움을 예상했는데, 소비자 뿐만 아니라 PC 업체 및 유통 채널에서 모두 태블릿과 스마트폰에 대한 수요가 지속 되면서 PC 판매가 부진했던 것으로 조사되었습니다

10 시장조사기관 가트너(Gartner, Inc.)의 예비조사결과에서는 2012년 4분기 전체 PC 시장이 2011년 같은 기간에 비해 4.9% 줄어든 9,030여만대로 집계 되었습니다. 가 트너의 수석 애널리스트는 태블릿이 PC 시장의 지각을 완전히 변동시키고 있다고 말하며 태블릿이 PC 판매를 잠식하고 있어서가 아니라, PC 사용자들이 오래된 PC 를 교체하는 대신 태블릿을 구입하기 때문이라고 말했습니다. 한 때 사용자들이 PC 와 태블릿을 개인용으로 보유하고 사용하리라 예상했던 적도 있었으나, 실제로는 대 다수의 소비자들이 개인용 태블릿으로 소비 활동을 옮겨가고 있고, 창작 작업이나 관 리 업무는 공유 PC로 처리하는 방향으로 점차 나아가고 있는 것으로 보인다고 하였 - 9 -

11 습니다. 따라서 소비자들이 집에서 사용하는 부수적인 PC를 교체하지 않고 계속해 서 사용하는 대신 태블릿을 구입한다고 가정할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 마이크로 소프트의 Windows 8의 출시도 2012년 4분기 PC 판매에 큰 영향을 미치지 못한 것 으로 나타났습니다. 하지만 판매자의 입장에서 보면, 이러한 변화의 과정에서 주로 낮은 사양의 PC들이 퇴출될 것이고, 사용자들은 단순한 소비용이 아니라 다양한 기 능과 복잡한 인터페이스를 가진 애플리케이션을 구동할 수 있는 PC를 새로 구입할 것이므로 PC의 평균 판매가가 상승하는 긍정적인 영향도 예상해 볼 수 있다고 덧붙 였습니다. 한국IDC의 최근 PC 시장 조사에 따르면 2012년 4분기 국내 PC 출하량은 117만대 로 전년 동기의 143만대 대비 18% 감소한 것으로 집계되었습니다. 2012년 연간 기 준으로는 데스크톱 355만대, 노트북 241만대가 출하되며 전체 576마대로 전년 대비 14% 감소하였는데, PC 시장 성장을 주도하던 노트북이 스마트폰과 태블릿 등 스마 트기기의 급속한 시장 확대로 14년만에 처음으로 감소세를 보인 것이 시장 하락의 주요 요인으로 작용하였습니다. 다양한 스마트기기의 등장으로 멀티디바이스 환경이 확대되면서 많은 소비자 조사에서 보이는 바대로 PC 사용시간과 빈도가 줄어들며 관심에서 조금씩 멀어지고 있는 것이 현실이지만, 2010년부터 시작된 스마트폰 보급 이 올해 거의 완료될 것으로 전망되고, 소비자들은 차기 구매제품으로 울트라슬림, 컨버터블 노트북 등 새로운 폼팩터에 관심을 기울일 것이라면서 예전처럼 급격한 성

12 장은 어렵더라도 하락속도를 조절해 나갈 수는 있을 것이라고 전망했습니다. 한편 이러한 PC시장의 침체에도 불구하고 스토리지 시장은 꾸준이 확대되고 있는 것으로 나타났으며, 특히 SSD 시장은 고성장을 지속하고 있는 것으로 나타났습니다. 시장조사기관인 HIS isuppli는 올해 전세계 SSD 출하량은 8,300만대에 이를 것이라 고 전망했으며, 아울러 2016년에는 2억 3,900만대로 출하량이 증가하여 주 저장장치 시장에서 40%의 비중을 차지할 것으로 예상했습니다. 또한 SSD의 주요 부품인 낸 드플래시 가격이 떨어지고 있다는 점과 기업용 서버에 탑재 비중이 확대되고 있다는

13 점에서 관련 시장 전망을 밝게 내다봤습니다

14 HDD 산업의 경우 HIS isuppli에 따르면 태국 홍수로 인해 생산에 어려움을 겪었지만 2012년에는 정상적인 수준으로 회복될 것으로 나타났습니다. 2012년 PC를 포함해 전체 컴퓨터 시장의 HDD 출하량은 5억 2,400만대에 달할 전망이며, 이는 작년 5억 2 50만대보다 4.3% 증가한 수치입니다. 2012년 출하량 수치는 연말 기준으로 HDD 전 망에서 가장 높은 것으로 실제로 HDD 출하량은 계속해서 증가할 것으로 전망되며, 2 016년까지 성장세가 이어져 HDD 출하량은 5억 7,510만대에 달할 것으로 내다봤습 니다

15 또한 HIS isuppli는 빌트인 레이어 낸드 플래시 메모리를 포함한 HDD인 슬림형 하이 브리드 HDD가 컴퓨터 산업 국면을 전환시켜 줄 것이라고 하였으며, 2012년 120만대 에 달하는 하이브리드 HDD는 2016년에는 2,500만대로 급성장할 것으로 전망하였습 니다. 한국IDC가 최근 발간한 국내 클라우드 서버 시장 보고서에 의하면 국내 전체 서버 시장이 앞으로 5년간 연평균 1%대의 저성장이 예상되는 반면, 클라우드 서버 시장은 2017년까지 연평균 27%의 높은 성장세가 예상된다고 나타났습니다. 또한 서버 시 장 매출에서 클라우드 서버가 차지하는 비중도 2012년 5.2%에서 2016년에는 11.3 %로 증가할 것으로 전망된다고 하였습니다. 최근 클라우드 서비스에 대한 관심 및 도입의 증가는 국내외 경제상황으로부터 제기된 비용절감과 IT 환경의 변화와 관련 이 있으며, 사용자 입장에서는 클라우드 서비스를 이용할 경우 직접 설치해야 하는데 소요되는 비용 및 시간 등을 절약할 수 있는 장점이 있다고 하였습니다. IDC의 선임 연구원은 현재 국내 클라우드 시장은 초기 단계에 머물고 있어 인프라 서비스 중심의 클라우드 서비스가 시장을 주도하고 있지만 시장이 점차 성숙되고 컨텐츠 등이 개발, 증가됨에 따라 애플리케이션 서비스 형태의 클라우드 서비스가 확대될 것으로 예상 한다고 설명했습니다

16 (3) 경기변동의 특성 PC 및 모바일ㆍ디지털가전제품 시장은 국내 경제성장, 민간소비 증가, 금리, 물가, 실업률 등 주요 거시경제에 영향을 받습니다. 부품유통 시장의 경우는 경제가 침체된 경우에는 고비용의 전반적인 System의 변경 대신 저비용의 필요 부품의 Upgrade 수요가 증가하는 특성 때문에 경기 변동에 따른 민감도가 크지는 않으나 전반적인 매 출액은 줄어드는 경향이 있습니다. 더불어 신기술의 개발과 이에 따른 소비자의 수요 변화에도 민감한 영향을 나타냅니다. 즉 Microsoft 社 의 Operating System(O/S : W indows) 체제의 변화, Game, Multimedia 등의 새로운 Application의 등장, 프로세서 및 메모리 등의 H/W 성능 개선이 수요 증대에 많은 영향을 줍니다. (4) 경쟁요소 국내 시장에서 Intel 社 의 프로세서는 AMD 社 의 프로세서와 신제품의 성능 및 가격에

17 서 경쟁관계에 있으나, 주로 $90 미만의 저가 제품에서 경쟁이 이루어지고 있고, 쿼 드코어, 6코어 및 APU, 서버용 프로세서 같은 고성능, 고가 제품군에서는 압도적인 우위를 보이고 있습니다. 세계적인 스토리지 생산업체인 Seagate 社 의 스토리지는 W estern Digital과 국내 및 세계 시장에서 경쟁관계에 있습니다. 최근에는 Digital Con vergence, Wireless Networking, Mobile이 주요 이슈이며 이에 대한 PC 진영과 가전 업체간에 표준화 경쟁이 심화되고 있습니다. PC 업체는 PC의 홈서버화를 통해 TV 시청 및 영상, 음향의 재생 및 관리, 디지털 사진관리 등 다양한 Multimedia 기능을 통합하는 PC를 출시하고 있습니다. 한편 스마트폰과 태블릿 PC 시장이 급성장하면 서 PC출하량 감소에 영향을 주기 때문에 경쟁요소라고 할 수 있으나, 이는 주로 노트 북 PC 시장에 영향을 주고 있어 데스크탑 PC 또는 서버 시장에 있어서 현재로서는 큰 위협요소로 간주되지 않고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 '98년 11월 Storage 시장의 선두 업체인 "Seagate" 국내총판권(Authorized Di stributor)을 시작으로 "Intel" CPU, Mobile CPU 제품, Server 제품, SSD제품의 국 내총판권 등을 보유하고 있습니다. 또한 '08년에는 세계 최대의 OEM 업체인 대만 F oxconn 社 와의 제휴를 통해 Foxconn 社 에서 생산하는 컴퓨터 메인보드를 공급받게 되었습니다. 이처럼 세계 시장을 선도하는 업체들과의 제휴를 통해 기존 IT 하드웨어 의 핵심인 프로세서, 스토리지, 메인보드 뿐만 아니라 베어본 노트북 제품, 서버 제 품, 기타 IT 하드웨어 등을 모두 공급함으로써 개인용, 기업용 컴퓨터의 핵심부품 공 급능력을 갖추게 되었습니다. 당사의 주요 거래선은 DVR, PVR, Storage, Settop-B ox, MP3, 네비게이션 제작업체와 PC 제조업체 등이며 동사는 해외 부품업체와 국내 완성품 제조업체간의 중간유통업체 역할을 하고 있습니다. 당사는 국내 IT 제조업체 들에 대한 직판체제와 4개의 직영점 및 대리점, 인터넷 쇼핑몰 제휴 등을 통해 Off-L ine 및 On-Line의 마케팅 채널을 구축하고 있으며, '03년 12월에는 A/S 직영센터를 설립하여 고객만족을 위한 인프라 구축에 노력하고 있습니다

18 회사의 주요사업에 대한 세부 영업개황은 다음과 같습니다. 1) 프로세서 세계 최대 반도체 회사인 Intel 社 의 국내 대리점으로서, '04년 3월 계약 체결 이후 모바일 제품을 시작으로 제품을 공급하고 있습니다. Intel 社 의 프로세서 제품군은 서 버용제품, 데스크탑용 제품 그리고 모바일용 제품으로 나누어지며, 모바일 제품군은 노트북 제품군 및 저전력을 사용하여야 하는 제품에 채택되는 부품입니다. 가장 규모 가 큰 시장인 Intel 데스크톱 프로세서 제품은 '04년 6월부터 본격적으로 공급을 하고 있으며, 국내 데스크톱 프로세서 시장을 선도하는 위치를 선점하고 있습니다. 세계 프로세서 시장은 Intel 社 와 AMD 社 의 경쟁 구도로 이루어져 있지만, 국내와 마찬가 지로 Intel 社 가 주도적인 지위를 유지하고 있습니다. '06년 발열, 소음 문제를 대폭 개 선한 Dualcore 프로세서 출시 이후, Intel 社 의 제품은 경쟁사인 AMD보다 성능 및 가 격 경쟁력이 뛰어남에 따라 매출호조를 보이고 있습니다. 또한 기존의 인텔 채널 정 책이 대대적으로 변경됨에 따라 비정상적인 Gray market에서의 수입이 줄어들면서 정상 유통 물량의 가격 상승 및 대리점의 이익향상을 도모하고 있습니다. 인텔은 IDF(Intel Developer Forum)을 통하여 다양한 신기술과 제품들을 공개하고 있으며, 이미 샌디브릿지(SandyBridge)와 아이비브릿지(Ivy Bridge)를 소개한 바 있 습니다. 기존에는 분리된 형태로 탑재되던 그래픽 코어가 완전히 통합되었으며, 더 개선된 터보 부스트 기술과 전력 관리 기술을 통해 전력 효율을 최대한 끌어올려 스 마트한 성능을 극대화하고 있습니다. 또한 데스크톱용 전 라인업에서 내장 그래픽코 어가 탑재되며, 이 그래픽 코어는 예전에 비해 상당히 강화된 성능을 가지고 있습니 다. APU(Accelerated Processing Unit)라고 불리는 이러한 프로세서는 기존의 프로 세서와 그래픽 프로세서의 통합으로 게임 성능 이외에도 멀티미디어 지원이 강화되 어 있어 다양한 형태로 활용이 가능할 것으로 기대할 수 있습니다. 인텔에서는 샌디 브릿지와 아이비브릿지를 중심으로 한 퓨전 APU 제품군을 통하여 CPU와 그래픽 프로세서가 통합하는 방향으로 흐르는 PC 프로세서 시장의 트랜드를 이끌어가고 있 으며, 2012년에는 22nm 기술 기반의 아이비브릿지(Ivy Bridge)를 통하여 기존의 샌 디브릿지 기반 시리즈를 대체하고 있습니다. 또한 2013년에는 차세대 프로세서인 하 스웰(Haswell) 프로세서를 출시할 계획이며, 22nm 공정과 새로운 아키텍쳐를 바탕으 로 성능 및 전력 효율을 개선해 현재의 아이비브릿지를 대체할 계획인 것으로 알려졌

19 습니다. 인텔은 서버와 워크스테이션 프로세서 부문에서 90%가 넘는 점유율을 보이며 경쟁 사를 압도하고 있습니다. 서버와 워크스테이션에서는 PC에 비해 월등히 높은 성능 을 필요로 하는 만큼 탑재되는 프로세서 역시 PC와는 차별화되어 있으며, 인텔의 제 온(Xeon) 시리즈가 대표적입니다. 인텔은 새로운 제온 시리즈를 출시하며 이전 제품 에 비해 같은 소비전력 당 최대 50% 이상 성능이 향상되었다는 점을 강조하였고, 특 히 인텔 AVX(Advanced Vector Extension) 명령어의 탑재로 인해 부동소수점 연산 능력이 뛰어나다고 밝혔습니다. 부동소수점 연산은 기술, 금융, 과학 등에 관련된 응 용 프로그램에서 주로 사용하며, 새로운 제온 시리즈는 기존 제온 시스템에 비해 월 등히 향상된 물리연산 작업 능력을 보여 주었습니다. 새로운 제온 프로세서는 I/O(시 스템 내부에서 데이터를 전달하는 구조)가 크게 달라졌으며, 프로세서 내부에 I/O 기 능을 내장하고 있어 프로세서와 네트워크 어댑터 사이의 직접적인 데이터 교환이 가 능해 전반적인 처리 속도를 향상시켰습니다. 또한 새로운 명령어 세트인 인텔 AES- NI가 포함되어 데이터 베이스 암호화 기능과 풀디스크 암호화 기능, 안전한 인터넷 거래 등 AES 성능을 높여주며, 인텔 인증 실행 기술(TXT)가 가상화된 서버들 사이 를 이동하는 어플리케이션을 보호하여 가상 환경에서 개선된 성능과 기능을 구현할 수 있게 하였습니다. 인텔은 이러한 보안과 전력 효율이 강화된 제품을 통하여 차세 대 데이터 센터를 구축할 수 있도록 하여 고객들이 원하는 형태의 서버 구축이 가능 하도록 하였으며, 다양한 지원과 A/S 등을 통해 서버와 워크스테이션 프로세서 시장 에서 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 그리고 2010년에는 국내 Intel 공인 대리점의 정품 CPU 사용 캠페인을 통해 통합 A/S 센터를 오픈하여 무상으로 3년 동안 A/S를 제공하고, 공인된 대리점의 정품 제 품이면 통합 센터에서 모두 A/S를 받을 수 있는 정책을 내놓았습니다. 이를 통해 사 용자가 정품 CPU를 믿고 구매할 수 있도록 하여 제품 및 회사에 대한 신뢰도를 한층 높였습니다. 최근에는 인텔 프로세서를 국내에 공급하고 있는 대리점 3사에서 공동 으로 정품 QR코드가 부착된 시스템을 보유한 소비자들을 대상으로 유료 백신을 제 공하는 행사를 하고 있습니다. 소비자들이 2년간 세계적인 백신 프로그램 타이태니 엄 2012를 무료로 사용할 수 있도록 하여 개인 및 소호용 컴퓨터의 안전한 환경을 제 공하고, 기존 무료백신에서는 제공되지 않는 고급기능도 함께 제공하여 소비자들에 게 혜택을 제공하고 있으며, 이를 통하여 정품 CPU 시장에서 보다 확고한 위치를 유

20 지할 수 있도록 노력하고 있습니다. 2) 스토리지 개인용 디지털 장비(디지털 카메라, 스마트폰, 태블릿 PC 등)의 보급과 다양한 네트 워크를 통한 교류(블로그, 대용량 mail 서비스 등) 및 자료 공유서비스(웹하드, P2P서 비스)의 확산에 따라 스토리지에 대한 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다. 개인 자료 저장, 공유를 위한 개인용 저장 매체의 소비자 수요와 온라인, 네트워크 및 시스템 기 반을 위한 기업용 저장 매체의 수요가 꾸준하게 늘어나고 있으며, 이외에도 IPTV, P VR 그리고 DVR과 같은 가전형 제품의 수요, 그리고 산업용 장비 등의 다양한 분야 에서의 수요가 꾸준히 창출되는 등 스토리지는 저장매체로서 여러 다양한 형태로 활 용이 되고 있습니다. 당사는 Seagate 社 의 국내 대리점으로 Seagate 社 에서 출시한 제품군에 대해서 국내 공급을 하고 있으며, 기존의 PC OEM, 가전(DVR/PVR) 제조업체 및 유통업체와의 지속적인 파트너쉽을 통한 안정적인 매출기반을 바탕으로 성장 가능성이 높은 서버, 가전 및 모바일 제품군의 영업을 강화함으로써 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 2011년 홍수사태로 잠시 위축이 되기는 하였으나, 2013년에도 꾸준한 스토리지 시 장의 수요 증가에 힘입어 고용량 제품의 판매 비중이 늘어남에 따라 이는 전체 판매 액 및 판매 단가의 상승과 연동이 되어, 사업 결과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보 입니다. 또한 기존 SSD의 빠른 속도와 하드 드라이브에 준하는 용량 옵션을 탑재한 '솔리드 스테이트 하이브리드 드라이브'를 최초로 출시하였으며, 최대 750GB에 달하는 대 용량에 별도의 메모리를 내장하여 SSD와 거의 동일한 성능 수준을 자랑하는 제품을 시장에 내놓았습니다. 이를 통하여 업무용 응용 프로그램에 대해 반응 속도가 빨라야 하는 상업용 PC를 비롯하여, 다양한 멀티미디어 응용 프로그램 실행을 필요로 하는 PC, 최근의 고사양을 필요로 하는 다양한 게임 등에서 작업 환경에 따라 성능을 자체 적으로 맞춤화하여 엑세스 속도를 월등하게 향상시킨 지능적인 제품입니다. Seagate 社 는 혁신을 주도하는 시장 선도업체로서 이러한 혁신적인 제품을 통하여 앞으로의 시장에서 매출 및 영향력 확대를 기대하고 있습니다

21 SSD 및 클라우드 컴퓨팅으로 대변되는 새로운 저장방식이 대두되고 있는 지금에도 HDD는 개인 사용자 및 기업 고객에게 있어 저장매체로서는 최고의 선택이라고 할 수 있습니다. 최근에는 개인이 만들어내는 정보의 수량도 많아지고 대용량화 됨에 따 라 이를 저장하는 스토리지의 용량 또한 대용량화 되어가고 있으며, 앞으로도 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. Seagate 社 는 기술선도기업으로서 1TB Disk제품 군을 최초로 양산, 공급함으로써, 경쟁사 대비하여 성능우위와 가격경쟁력을 가지게 되었습니다. 홍수 사태 이후, 어려워진 산업환경에서도 기술 선도 제품을 출시함으로 써, 경쟁사와의 격차를 늘림과 동시에 점유율을 높여 갈 수 있을 것으로 기대하고 있 습니다. 3) 컴퓨터 부품 대만의 Foxconn 社 는 전자 정보 통신 업계의 숨겨진 거인이라 할 수 있습니다 년 설립된 이후 2007년에 포춘 100대기업으로 선정된 Foxconn 社 는 중국에서 가장 큰 수출기업입니다. 1988년 중국에 첫 번째 생산공장을 건설한 이래 2007년 기준으 로 전세계 Global IT 기업 매출 순위 8위, 매출액 600억불, 종업원 60만명을 보유한 세계 최대의 전자 정보 통신 제품 제조 업체 입니다. 동사의 거래선은 노키아, 모토로 라, 닌텐도, 애플, 델, 시스코, 소니, 마이크로소프트 등 거의 모든 세계 일류의 회사 들이며, 이 업체들의 제품은 서로 다른 브랜드를 가지고 시장에서 경쟁을 하고 있으 나, 제품 자체는 대부분 Foxconn 社 에서 만들어지고 있습니다. 이러한 다양하고 포괄 적인 업계의 제품 제조를 통해 Foxconn 社 는 거의 대부분의 컴퓨터 및 기타 IT 제품 에 관련된 부품을 자체 생산 공급하고 있습니다. 실제 Foxconn 社 는 컴퓨터 메인보드, 그래픽카드, 케이스, 케이블, 커넥터, 쿨러, 노트북, 디스플레이 등의 부품을 자체 생산하고 있습니다. 당사는 이러한 Foxconn 社 의 제품 공급을 확보함으로써 시장에서 우월한 공급자의 위치를 더욱 공고히 할 수 있습니다. 당사는 1차적으로 가장 시장에 근접한 컴퓨터 메인보드를 '08년 6월부터 공급하고 있으며, 괄목할만한 매출 성장이 이루어 지고 있 습니다. 최근에는 CPU 시장이 나날이 성장하고, 그에 따라 핵심 부품이라고 할 수 있는 메인보드의 수요 또한 높아지고 있습니다. 특히나 새로운 아키텍처를 통해 만들 어진 CPU의 출시에 맞추어 새로운 소켓의 메인보드 또한 출시 예정에 있으며, 2012 년에는 인텔과 AMD에서 각각 새로운 CPU를 출시함에 따라 메인보드의 수요 증가

22 가 예상되며, 아울러 당사의 매출 및 수익 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 4) 노트북 제품 최근의 노트북 컴퓨터 시장은 최근 몇 년간 보였던 성장세가 둔화되고, 태블릿 PC 가 가파른 성장세를 보이며 그 영역을 확대하고 있습니다. 하지만 지속적인 판매가 인하와 성능 향상을 통해 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 기존의 노트북 시장은 유명 브랜드 및 국내 대형 제조 업체들이 정형화되어 있는 제품을 공급하였으나, 당 사에서는 '04년 3월부터 대만의 노트북 제조업체인 Compal의 베어본 노트북 제품을 수입하여 공급하고 있습니다. 이를 통해 국내 유수의 PC 제조업체에 barebone 노트 북을 공급하는 가시적인 성과를 이루었고, 일반 소비자를 대상으로 하는 유통시장에 서도 좋은 평가를 받고 있습니다. 5) 기타 IT 부품(SSD) 당사는 2012년 2분기부터 세계 최대 반도체 회사인 Intel의 SSD 제품군을 국내에 유통하고 있습니다. 현재 SSD 시장에서 삼성전자와 치열한 1위 경쟁을 벌이고 있으 며, 아이서플라이에 따르면 인텔은 2011년 SSD 시장에서 8억 1700만 달러의 매출을 거둬 1위를 기록한 바 있습니다. 국내에서도 성능이나 사후지원 측면에서도 좋은 평 가를 받고 있으며, 특히 제품에 문제가 발생했을 시 소비자에게 제대로 된 보상과 서 비스가 가능한 제품으로 각광받고 있습니다. 전세계적으로도 SSD 시장은 고성장을 하고 있으며, 국내 시장도 마찬가지입니다. 최근에는 개인용으로 사용될 뿐만 아니라 서버에 SSD 제품을 사용하여 보다 빠른 서버 구축에 활용하는 등 이용 범위가 확대 되고 있습니다. 당사는 Intel의 다양한 SSD 제품군을 국내에 유통함으로써 HDD 뿐 만 아니라 SSD 시장에서도 보다 확고한 입지를 확보할 수 있는 역량을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 뿐만 아니라 2011년 4분기부터 미국의 OCZ Technology의 SSD 전제품도 국내에 공급 및 유통하고 있습니다. OCZ는 2002년 미국에서 설립되어 SSD 스토리지 개발, 생산, 유통을 비롯하여 고성능 컴퓨터를 위한 장비, 부품 등을 생산하는 회사입니다. 전통적으로 PC와 서버를 중심으로 한 낮은 가격의 MLC 낸드 플래시 제품군에 강점 을 가진 회사이며, 당사는 이러한 OCZ의 다양한 SSD 제품을 국내에 유통하고 있습

23 니다. OCZ의 SSD 제품 중 대표적인 Agility 제품은 다중레벨의 에러보정기술 및 최 적화된 플래시 매니지먼트 기술 등이 적용되어 국내에서 가격과 성능, 안정성을 모두 겸비한 SSD로 인정받고 있으며, 리테일 시장에서 꾸준히 각광받고 있습니다. (2) 시장점유율 당사는 해외에서 IT 부품을 수입하여 국내에 판매하는 유통업체입니다. OEM 방식 의 판매형태로 국내 컴퓨터 제조업체 및 정보통신업체에 부품의 형태로 직접공급 하 고 각 제조업체는 완성제품을 자체브랜드로 제조, 판매하는 구조와 Dealer(도매상)이 당사의 제품을 대량 구매하고, 이를 소규모 제조업체 및 최종 소비자에게 판매하는 구조로 판매가 이루어지고 있습니다. 이러한 특성상 당사에서 판매하는 제품의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 또한 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 당사의 판 매제품에 대한 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다. (3) 시장의 특성 당사의 핵심사업 부문인 프로세서, 스토리지, 메인보드는 컴퓨터를 구성하고 있는 주 요 부품인 동시에 기술의 발전과 더불어 포스트 PC에 적용되는 다양한 제품군에 이 르기까지 그 적용범위가 날로 확산되고 있습니다. 또한, 당사는 IT 시장의 불황에 영 향을 받기는 하지만, 크게 좌우 되지 않는 특성을 가지고 있습니다. IT 경기가 불황일 때에는 기업의 투자 대상이 신규 시스템 구입보다 부품의 교체 및 추가 증설 등에 집 중됨에 따라 틈새 수요가 발생하고 있으며, IT 경기가 호황인 경우에는 추가로 고사 양의 Option 품목 제품군의 판매가 늘어나고 있기 때문입니다. 이처럼 프로세서, 스 토리지, 메인보드 등 IT 분야는 하드웨어 구성 요소에서 발전하여 하드웨어 솔루션을 제공하는 역할로 그 영역을 확대해 나가고 있습니다. 또한 신제품 개발에 따른 관련 제품의 개발유도 및 신규 수요를 창출하는 특성이 있 는데 윈도우8의 출시로 인해 속도, 신뢰성, 전력소비, 무게 등이 개선된 차세대 PC부 품이 출시될 것으로 예상됩니다. 대표적으로 고용량 낸드플래시 메모리를 포함한 HD D로서 기존 SSD의 빠른 속도와 하드 드라이브에 준하는 용량 옵션을 탑재한 '솔리드

24 스테이트 하이브리드 드라이브'인 'Momentus XT 드라이브'를 비롯하여 기존 프로 세서와 그래픽 프로세서가 통합된 APU(Accelerated Processing Unit)인 아이비브릿 지(IvyBridge), 내년 출시 예정인 하스웰(Haswell) 등이 있습니다. 또한 서버와 스토리 지 부문에서도 차세대 서버용 프로세서인 제온(Xeon) 프로세서와 고성능 서버 및 개 인용 PC를 위한 SSD 제품군 등이 시장의 수요에 맞추어 꾸준히 새로운 제품을 출시 하여 신규 수요를 창출하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 신규 사업분야 신제품 신규사업 세부내용 전 망 Storage 분야 (Seagate) IT Product (Intel) IT Product (Foxconn) Barebones IT Product (OCZ) 4TB HDD : 저장 용량 4TB 지원 대용량HDD Momentus XT NextGen : 차세대 솔리드 스테이트 하이브리드 드라이브 SSD : 기업형 Highend 제품 출시 NAS(Network Attached Storage) : 네트워크 지원 저장매체 22nano 공정 하스웰(Haswell) 22nano 공정 아이비브릿지(IvyBridge) 2세대 Core 프로세서(SandyBridge) Montevina Platform Huron River Platform for Mobile Xeon 프로세서 기반의 Server 제품군 330 / 520 Series SSD Intel H61 / B75 / H77 및 Z75 / Z77 AMD A55 / A75 Chipset Mainboard(FM2 Socket) 반제품 형태의 Biz W/O CPU, HDD, Memory, Motherboard, 기타 칩셋 제품군 등 Barebone 형태의 Server 제품군 SSD : 기업용 SSD 제품군, 리테일 SSD 제품군 등 - 정보가전분야에서도 HDD 수요 증가 - 디지털 contents 수요의 급증으로 인한 백업 수요 급증 - 기업형 고객이 요청하는(혹은 서버/스토리지의 빠른 발전에 따라 요구되는) 빠른 속도의 제품 수요에 따라 수요 증가 기대 - 개인용 Cloud 시장 성장에 따른 수요 기대 - Mobile 및 네트워크 기반의 제품 급증으로 인한 Hub 및 저장용으로의 Storage 수요 증가 - 멀티미디어 발달을 통한 대용량 저장매체의 저변 확대 - 홈시어터 등의 신규시장 초고속 성장 - 기존 프로세서와 그래픽 프로세서의 결합을 통한 APU의 확대 - 고성능 게임 및 멀티미디어 구동을 위한 고사양의 시스템 수요 증가 - 모바일 환경의 확산으로 휴대성 향상에 유리한 저장장치인 SSD 수요 증가 - 차세대 데이터 센터 구축환경의 필요성 증가 - 메인보드는 PC 시장의 성장과 Upgrade에서 CPU와 동일하게 필요함 - 새로운 22nm 공정의 아이비브릿지 출시 - 반제품형태의 Biz시장 창출 - 중소PC 업체, 양판점, 유통 등 판매시장 확대 - 조립하는 Notebook으로 대변됨 - 데이터 시장의 확대로 인한 서버 수요의 확대 - 빠른 성능과 높은 신뢰성을 비롯하여 고성능 시스템을 원하는 사용자들의 수요가 증대됨에 따라 SSD의 수요 확대 (5) 조직도

25 전체 조직도( 현재)

26 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 재무제표의 승인 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 당사의 2012년도 매출액은 1,774억원을 기록하였습니다. 내수경기 침체로 인한 영 업이익율의 하락으로 영업이익은 전년대비 61.4% 감소한 12억원을 기록하였으며, 당기순이익은 37.1% 감소한 13억5천여만원을 기록하였습니다. 당사는 '98년 창사 이후로 씨게이트, 인텔, 폭스콘 등 시장의 선두 업체들과 거래하며 스토리지 제품, 프 로세서, 메인보드 등 기존 IT 하드웨어의 핵심 제품들을 공급하고 있으며, 최근에는 SSD, 서버제품군 등과 같은 신규 시장으로 사업영역을 점차 확대하고 있습니다. 자 세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황을 참조해주시기 바랍니다. 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변 동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ주석 제15기, 제14기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습 니다. - 재무상태표 재 무 상 태 표 제 15(당)기 2012년 12월 31일 현재 제 14(전)기 2011년 12월 31일 현재 주식회사 피씨디렉트 (단위 : 원) 과 목 제15(당)기 제14(전)기 자 산 Ⅰ. 비유동자산 2,346,682,707 2,263,439,

27 과 목 제15(당)기 제14(전)기 1. 유형자산 (주석5,10) 145,401, ,246, 무형자산 (주석6) 87,935,600 87,935, 투자부동산 (주석7) 20,794,695 20,794, 이연법인세자산 (주석32) 217,589, ,406, 기타비유동금융자산 (주석8) 170,000, ,000, 기타비유동채권 (주석8) 1,704,961,260 1,588,056,000 Ⅱ. 유동자산 28,386,283,737 32,402,170, 재고자산 (주석9,10) 5,634,697,305 7,979,781, 단기매출채권 (주석12,25) 7,662,512,208 8,384,751, 기타유동채권 (주석12,13,25) 3,787,725,985 1,850,166, 기타유동금융자산 (주석13,15,24) 2,040,245,000 4,030,245, 현금및현금성자산 (주석14,25) 9,261,103,239 10,157,225,575 자 산 총 계 30,732,966,444 34,665,609,338 자 본 Ⅰ. 자본금 (주석16) 1,929,000,000 1,929,000,000 Ⅱ. 주식발행초과금 (주석16) 3,051,006,731 3,051,006,731 Ⅲ. 이익잉여금 (주석17) 13,240,834,287 12,040,360,411 Ⅳ. 기타자본구성요소 (주석18) 13,423,500 13,423,500 자 본 총 계 18,234,264,518 17,033,790,642 부 채 Ⅰ. 비유동부채 230,199, ,281, 퇴직급여채무 (주석19) 210,199, ,281, 기타비유동채무 (주석20) 20,000,000 20,000,000 Ⅱ. 유동부채 12,268,502,009 17,179,537, 단기매입채무 (주석25) 9,909,621,877 11,100,759, 단기차입금 (주석21,24,25) 2,073,929,159 5,159,899, 미지급법인세 30,510, ,850, 기타유동채무 (주석22) 254,440, ,027,747 부 채 총 계 12,498,701,926 17,631,818,696 자 본 과 부 채 총 계 30,732,966,444 34,665,609,338 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

28 - 포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제15(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지 제14(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 피씨디렉트 (단위 : 원) 과 목 제15(당)기 제14(전)기 Ⅰ. 매출액 (주석26) 177,390,782, ,433,336,036 Ⅱ. 매출원가 (주석26) 170,513,269, ,879,942,734 Ⅲ. 매출총이익 (주석26) 6,877,513,336 8,553,393,302 Ⅳ. 판매비와관리비 (주석27,28) 5,670,002,703 5,418,104,990 Ⅴ. 영업이익 (주석29) 1,207,510,633 3,135,288,312 Ⅵ. 기타이익 (주석31) 14,987, ,896,344 Ⅶ. 금융수익 (주석30) 2,281,915,241 2,671,991,044 Ⅷ. 금융원가 (주석30) 1,764,631,986 3,099,992,690 Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 1,739,781,061 2,809,183,010 Ⅹ. 법인세비용(주석32) 384,987, ,268,206 ⅩⅠ. 당기순이익 1,354,793,876 2,156,914,804 ⅩⅡ. 기타포괄손익 - - ⅩⅢ. 총포괄이익 1,354,793,876 2,156,914,804 ⅩⅣ. 주당손익 (주석33) 1. 기본주당이익 희석주당이익 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

29 - 이익잉여금처분계산서(안) 제15기 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안) 2012년 01월 01일 부터 2012년 12월 31일 까지 제14기 2011년 01월 01일 부터 2011년 12월 31일 까지 처분예정일 2013년 03월 22일 처분확정일 2012년 03월 23일 주식회사 피씨디렉트 (단위 : 원) 과 목 제 15 기 제 14 기 I. 미처분이익잉여금 13,136,668,287 11,951,626, 전기이월미처분이익잉여금 11,781,874,411 9,794,711, 당기순이익 1,354,793,876 2,156,914,804 II. 임의적립금등의 이입액 - - III. 이익잉여금처분액 127,314, ,752, 이익준비금 11,574,000 15,432, 배당금 (주석34) 주당배당금(율) 당기 : 30원(6%) 전기 : 40원(8%) 115,740, ,320,000 IV. 차기이월미처분이익잉여금 13,009,354,287 11,781,874,411 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 구분 제15기(안) 제 14 기 Ⅰ.주당배당금 30원 40원 Ⅱ.배당금총액 115,740,000원 154,320,000 Ⅲ.시가배당율 1.28% 1.81%

30 - 자본변동표 자 본 변 동 표 제15(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지 제14(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 피씨디렉트 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본 잉여금 이 익 잉여금 기타자본 구성요소 총 계 (전기초) 1,929,000,000 3,051,006,731 9,960,605,607 13,423,500 14,954,035,838 연차배당 - - (77,160,000) - (77,160,000) 전기순이익 - - 2,156,914,804-2,156,914, (전기말) 1,929,000,000 3,051,006,731 12,040,360,411 13,423,500 17,033,790, (당기초) 1,929,000,000 3,051,006,731 12,040,360,411 13,423,500 17,033,790,642 연차배당 - - (154,320,000) - (154,320,000) 당기순이익 - - 1,354,793,876-1,354,793, (당기말) 1,929,000,000 3,051,006,731 13,240,834,287 13,423,500 18,234,264,518 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

31 - 현금흐름표 현 금 흐 름 표 제15(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지 제14(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 피씨디렉트 (단위 : 원) 과 목 제15(당)기 제14(전)기 I. 영업활동현금흐름 522,544,602 3,098,350, 영업에서 창출된 현금 1,000,435,162 3,143,153,026 (1) 당기순이익 1,354,793,876 2,156,914,804 (2) 조정항목 470,017, ,383,169 퇴직급여 215,446, ,154,400 감가상각비 53,731,064 64,443,973 대손상각비 127,119,875 72,712,530 이자비용 68,498,282 80,289,237 외화환산손실 41,143, ,490,507 유형자산처분손실 - 240,998 파생상품평가손실 - 350,000 법인세비용 384,987, ,268,206 이자수익 (301,898,689) (305,021,934) 외화환산이익 (114,810,438) (9,519,748) 파생상품평가이익 (4,200,000) (2,025,000) (3)자산ㆍ부채의 변동 (824,375,866) 23,855,053 매출채권의 감소(증가) 608,577,165 (1,086,640,824) 재고자산의 감소(증가) 2,345,084,614 (119,395,212) 기타채권의 감소(증가) (2,002,164,484) 1,306,718,045 매입채무의 증가(감소) (1,152,004,863) 2,771,665 기타채무의 감소 (186,340,596) (46,717,358) 사외적립자산의 감소(증가) (321,109,108) 10,888,729 퇴직금의 지급 (116,418,594) (43,769,992) 2. 이자수취 337,363, ,310, 이자지급 (73,744,713) (75,388,722) 4. 법인세납부 (741,509,746) (234,724,119) II. 투자활동현금흐름 1,747,208,239 (1,134,492,102) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 4,108,000,000 2,524,261,450 단기금융상품의 감소 3,970,000,000 2,471,732,630 장기대여금의 감소 27,000,000 25,277,820 보증금의 감소 111,000,000 27,251, 투자활동으로 인한 현금유출액 (2,360,791,761) (3,658,753,552)

32 과 목 제15(당)기 제14(전)기 단기금융상품의 증가 1,980,000,000 3,460,000,000 장기대여금의 증가 60,000,000 37,000,000 보증금의 증가 227,905, ,529,688 유형자산의 취득 92,886,501 44,223,864 III. 재무활동현금흐름 (3,164,613,264) (1,582,411,245) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 8,914,834,863 14,233,209,279 단기차입금의 차입 8,914,834,863 14,233,209, 재무활동으로 인한 현금유출액 (12,079,448,127) (15,815,620,524) 단기차입금의 상환 11,925,128,127 15,738,460,524 배당금의 지급 154,320,000 77,160,000 IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (1,261,913) (834,810) V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (896,122,336) 380,612,693 VI. 기초현금및현금성자산 10,157,225,575 9,776,612,882 VII. 기말현금및현금성자산 9,261,103,239 10,157,225,575 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

33 - 재무제표에 대한 주석 제 15(당)기 2012년 12월 31일 현재 제 14(전)기 2011년 12월 31일 현재 주식회사 피씨디렉트 1. 일반적 사항 주식회사 피씨디렉트(이하 "당사")는 컴퓨터 주변기기 도ㆍ소매ㆍ유통업을 주요 사업 목적으로 하여 1998년 9월 1일에 설립되었습니다. 당사는 2002년 2월 15일자로 한 국거래소의 코스닥(KOSDAQ)시장에 주식을 상장하였으며, 본사는 대한민국의 서울 특별시 강남구 역삼동에 위치하고 있습니다. 당사는 보고기간종료일 현재 서울특별 시를 비롯하여 부산, 광주, 대구 등에 지점을 운영하고 있습니다. 당사는 설립 후 수차례의 증자와 분할을 거쳐 재무제표일 현재 납입자본금은 1,929 백만원(주당액면가액 500원)이며, 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수 지분율 비고 서대식 1,062,000주 27.53% 대표이사 기타 주주 2,796,000주 72.47% - 합계 3,858,000주 % - 2. 중요한 회계처리 방침 2-1. 재무제표 작성기준 당사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 국제회계기준을 채택하 여 제정한 한국채택국제회계기준을 적용하고 있으며, 한국채택국제회계기준은 국제 회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서, 개정서, 해석서 중 대한민국이 채택한 내 용을 의미합니다. 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국기업회계기준(K-GAAP)에 서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로의 전환일은 2010년 1월 1일이며, 이에 따른

34 조정사항은 주석 4에 제시되어 있습니다. 재무제표는 주석에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적 원가를 기준 으로 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으 며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 재무제표 작성시 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되 는 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다. 제정ㆍ공표되었으나 2012년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습 니다. - 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정 동 개정 내용에 따르면, 퇴직급여부채 변동액의 회계처리를 일원화하여 임금상승률, 이자율 등 보험수리적 요소 변동(보험수리적손익)에 따른 순퇴직급여부채 증감액을 당기에 모두 기타포괄손익으로 인식하도록 개정되었습니다. 또한 퇴직급여제도 변경 관련 순퇴직급여부채 증감액(과거근무원가) 인식시점을 변경 즉시 인식하는 것으로 개정하였고, 사외적립자산의 이자수익 산정 관련 할인율을 확정급여채무의 이자비용 과 동일하게 우량회사채 수익률을 적용하는 것으로 변경되었습니다. 개정 내용은 20 13년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용됩니다. - 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정' 제정 동 제정 내용에 따르면, 종전에는 공정가치 측정 관련 사항이 몇 개의 기준서에 분산 혼재되어 있었으나, 이를 단일 기준서로 통합하고, 공정가치 측정에 대한 구체적인 내용(공정가치의 정의, 비금융자산에 대한 적용, 부채 및 자기지분상품에 대한 적용, 가치평가기법, 공정가치 서열체계, 공시 등)을 규정하게 되었습니다. 제정 내용은 20 13년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용됩니다 외화환산손익

35 가. 기능통화와 표시통화 당사의 재무제표는 당사의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화(이하 "기능 통화") 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있으며, 기능통화 외의 통화(이하 " 외화")로 이루어진 거래는 거래일의 환율을 적용하여 기록하고 있습니다. 나. 외화거래와 기말잔액의 환산 매 보고기간말에 화폐성외화항목은 보고기간말의 마감환율로 환산하고 있으며, 외화 거래의 결제나 화폐성 외화 자산ㆍ부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으 로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족하는 현금흐름위험회피에 대한 위험회피금 액은 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하고 있으며 그 금액을 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 비화폐성 금융자산ㆍ부채의 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보고하고 있습니다 현금흐름표 당사는 현금흐름표를 간접법으로 작성하고 있으며, 외화로 표시된 현금흐름은 현금 흐름 발생일의 기능통화와 외화 사이의 환율을 외화 금액에 적용하여 환산한 기능통 화 금액으로 기록하고 있습니다 현금및현금성자산 당사의 현금및현금성자산은 보유중인 현금, 은행예금, 확정된 금액의 현금으로 전환 이 용이하고 취득 당시 만기일이 3개월 이내에 도래하는 매우 유동적인 단기투자자 산 등을 포함하고 있습니다. 지분상품은 현금성자산에서 제외되며, 다만 상환일이 정 해져 있고 취득일로부터 상환일까지의 기간이 단기인 우선주와 같이 실질적인 현금 성자산인 경우에는 예외로 합니다. 또한 당좌차월이 있을 경우 재무상태표상 "단기차 입금" 계정에 포함됩니다 금융상품 가. 금융자산 당사는 현금및현금성자산을 제외한 금융자산을 그 취득목적에 따라 당기손익인식금

36 융자산, 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산으로 분류하고 있 으며, 최초 인식시점에서 이러한 금융자산의 분류를 결정하고 있습니다. (1) 당기손익인식금융자산 단기매매금융자산이나 최초 인식시점에 당기손익인식금융자산으로 지정한 금융자 산을 당기손익인식금융자산으로 분류하고 있습니다. 당기손익인식금융자산은 최초 인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 취득과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. (2) 대여금 및 수취채권 대여금 및 수취채권은 지급금액이 확정되었거나 확정될 수 있으며 활성화된 시장에 서 거래가격이 공시되지 않는 비파생금융자산입니다. 최초인식 후에는 유효이자율법 을 사용한 상각후원가로 측정하고 있으며, 보고기간 말 기준으로 만기가 12개월을 초과하는 경우에는 비유동자산으로 분류하며 이외의 경우 유동자산으로 분류하고 있 습니다. 당사의 대여금 및 수취채권은 재무상태표상의 "매출채권", "기타채권", "현금 및현금성자산" 등으로 이루어져 있습니다. (3) 매도가능금융자산 매도가능금융자산은 매도가능금융자산으로 지정하거나, 당기손익인식금융자산, 만 기보유금융자산, 대여금 및 수취채권으로 분류되지 않은 비파생금융자산이며, 최초 인식 후에는 공정가치로 측정하고 있습니다. 단, 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품은 원가로 측정하고 있습니다. 매도가능금융자산은 보고기간종료일 기준으로 12개월 이내에 만기가 도래하거나 경 영진이 처분할 의도가 있는 경우가 아니면 비유동자산으로 분류됩니다. (4) 만기보유금융자산 만기보유금융자산은 만기가 고정되어 있고, 지급금액이 확정되었거나 결정 가능한 비파생금융자산으로 당사가 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우 만 기보유금융자산으로 분류하고 있습니다. 만기보유금융자산은 상각후취득원가로 평 가하며, 비유동자산으로 분류하고 있으나 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 경우에는 유동자산으로

37 분류하고 있습니다. 나. 인식과 측정 금융자산의 정형화된 매매거래는 거래일(회사에서 자산을 매매하기로 약정한 날)에 인식하고 있습니다. 당기손익인식금융자산을 제외한 모든 금융자산은 최초 인식시점 의 공정가치에 거래원가를 가산하여 인식하고 있습니다. 당기손익인식금융자산의 경 우에는 최초에 공정가치로 인식하고 거래원가는 손익계산서에 비용처리하고 있습니 다. 회사는 금융자산으로부터 받을 현금흐름에 대한 권리가 소멸하거나 이전되고, 소 유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 당해 금융자산을 제거하고 있습니 다. 매도가능금융자산과 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정하고 있습니다. 대여금 및 수취채권 또는 만기보유금융자산은 유효이자율법을 이용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다. 당기손익인식금융자산의 공정가치 변동에 따른 손 익은 발생기간에 손익계산서상 금융손익으로 표시됩니다. 당기손익인식금융자산의 배당금수익은 회사의 배당금을 받을 권리가 확정되는 시점에 금융수익의 일부로 손 익계산서에 인식하고 있습니다. 매도가능금융자산은 공정가치로 측정하며 손상차손과 외환손익을 제외한 공정가치 의 변동에 따른 손익은 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 매도가능금융자산을 처분하거나 손상차손을 인식하는 때, 자본에 인식된 누적 공정가치 조정분은 기타손 익으로 손익계산서에 반영됩니다. 유효이자율법을 사용하여 계산한 매도가능금융자산과 만기보유금융자산의 이자는 금융수익의 일부로 손익계산서에 인식됩니다. 매도가능지분증권의 배당금은 회사의 배당금 수취 권리가 확정되는 시점에 금융수익의 일부로 손익계산서에 인식됩니다. 다. 금융상품의 상계 금융자산과 부채는 당사가 자산과 부채를 상계할 수 있는 법적인 권리가 있고, 순액 으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도가 있는 경우에만 상계 하고 있으며, 재무상태표에 순액으로 표시됩니다. 라. 금융자산의 손상

38 (1) 상각후원가로 측정하는 자산 당사는 금융자산 또는 금융자산의 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 를 매 보고기간말에 평가합니다. 금융자산 또는 금융자산의 집합은 최초인식 후 하나 이상의 사건("손상사건")이 발생한 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상 사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정미래현금흐름에 영향을 미친 경 우에만 손상된 것이며 손상차손을 인식하고 있습니다. 회사는 먼저 손상의 객관적 증거가 존재하는지를 평가합니다. 회사의 금융자산이 손 상되었다는 객관적인 증거를 판단하는데 사용하는 기준은 다음을 포함합니다 금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움 이자지급이나 원금상환의 불이행이나 지연과 같은 계약 위반 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적 또는 법률적 이유로 인한 당초 차입조건의 불가피한 완화 차입자의 파산이나 기타 재무구조조정의 가능성이 높아짐 재무적 어려움으로 당해 금융자산에 대한 정상거래시장의 소멸 금융자산의 집합에 포함된 개별 금융자산의 추정미래현금흐름의 감소를 식별할 수는 없지만, 최초 인식 후 당해 금융자산 집합의 추정미래현금흐름에 측정 가능한 감소가 있다는 것을 시사하는 다음과 같은 관측가능 한 자료 ㆍ금융자산의 집합에 포함된 차입자의 지급능력의 악화 ㆍ금융자산의 집합에 포함된 자산에 대한 채무불이행과 상관관계가 있는 국가나 지역의 경제상황 손상차손은 당해 자산의 장부금액과 최초의 유효이자율로 할인한 추정미래현금흐름 의 현재가치의 차이로 측정합니다(아직 발생하지 아니한 미래의 대손은 제외합니다). 손상차손은 당해 자산의 장부금액에서 차감하고 당기손익으로 인식합니다. 대여금 및 수취채권 또는 만기보유금융자산이 변동이자율 조건인 경우, 계약에 의해 결정된 현행 유효이자율을 손상차손을 측정하는 데 적용하는 할인율로 사용합니다. 회사는 실무편의상 관측가능한 시장가격을 사용한 금융상품의 공정가치에 근거하여 손상차 손을 측정하고 있습니다. 후속기간 중 손상차손의 금액이 감소하고 그 감소가 손상을 인식한 후에 발생한 사건 과 객관적으로 관련된 경우(예: 채무자의 신용등급 향상)에는 이미 인식한 손상차손

39 을 직접 환입하여 당기손익으로 인식하고 있습니다. (2) 매도가능금융자산 회사는 금융자산 또는 금융자산의 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 를 매 보고기간말에 평가합니다. 채무상품의 경우 상기 언급한 "(1) 상각후원가로 측 정하는 자산"의 기준에 근거한 회계처리를 합니다. 매도가능금융자산으로 분류한 지 분상품의 경우, 그 공정가치가 원가 이하로 유의적 또는 지속적으로 하락하는 경우는 손상이 발생하였다는 객관적인 증거가 됩니다. 매도가능금융자산에 대해 손상발생의 객관적인 증거가 있는 경우, 취득원가와 현재 공정가치의 차이를 기타포괄손익으로 인식한 누적손실 중 이전 기간에 이미 당기손익으로 인식한 손상차손을 제외한 부분 을 자본에서 재분류조정하여 당기손익으로 인식합니다. 매도가능지분상품에 대하여 당기손익으로 인식한 손상차손은 당기손익으로 환입하 지 아니합니다. 한편, 후속기간에 매도가능채무상품의 공정가치가 증가하고 그 증가 가 손상차손을 인식한 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우에는 환입하여 당 기손익으로 인식합니다. 마. 금융자산의 제거 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 금융자산의 현금흐름에 대 한 권리를 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전할 때 금융 자산을 제거하고 있습니다. 만약, 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지도 않고 이전하지도 아니한 경우, 당사가 금융자산을 통제하고 있지도 않다 면 금융자산을 제거하고, 금융자산을 계속 통제하고 있다면 그 양도자산에 대하여 지 속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고, 관련 부채를 함께 인식하고 있습니 다. 만약, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하였으나 금융자산의 소유에 따른 위 험과 보상의 대부분을 당사가 보유하고 있는 경우에는 당해 금융자산을 계속 인식하 고, 수취한 매각 금액은 부채로 인식하고 있습니다. 바. 금융부채 당사는 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채를 당기손익인식금융

40 부채와 기타금융부채로 분류하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고 있습니다. 당기손익인식금융부채는 단기매매금융부채나 최초 인식시점에 당기손익 인식금융부채로 지정한 금융부채를 포함하고 있습니다. 당기손익인식금융부채는 최 초인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니 다. 한편, 최초 인식시점에 취득과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기 손익 으로 인식하고 있습니다. 당기손익인식금융부채로 분류되지 않은 비파생금융부채는 기타금융부채로 분류하고 있습니다. 기타금융부채는 최초 인식시 발행과 직접 관련 되는 거래원가를 차감한 공정가치로 측정하고 있습니다. 후속적으로 기타금융부채는 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정되며, 이자비용은 유효이자율법을 사용 하여 인식합니다. 금융부채는 소멸한 경우 즉, 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우에만 재무상 태표에서 제거하고 있습니다 매출채권 매출채권은 정상적인 영업과정에서 판매된 상품 및 제공된 용역과 관련하여 고객으 로부터 수취할 금액입니다. 매출채권의 회수가 1년 이내인 경우 유동자산으로 분류 하고, 그렇지 않은 경우 비유동자산으로 분류합니다. 비유동자산으로 분류된 장기성 매출채권은 유효이자율을 사용하여 현재가치로 평가하고 있습니다. 매출채권은 공정 가치로 인식하며 대손충당금을 차감한 금액으로 측정하고 있습니다. 한편, 회사는 매출채권에 대한 통제 또는 계속적인 관여를 할 수 없게 되는 시점에서 매출채권을 매각한 것으로 회계처리하고 있습니다 재고자산 회사의 재고자산은 계속기록법과 매기말 실지재고조사에 의하여 그 수량이 파악되며, 주기적으로 재고자산평가충당금의 중요한 변동을 발생시킬 가능성이 있는 미래의 제품수요 등을 검토하여 과잉, 진부화 및 시장가치의 하락 등이 발생한 경우 재고자 산평가충당금을 계상하고 있습니다. 또한, 재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시하고 있습니다. 취득원가는 미착품을 제외하고는 이동평균법에 따라 결정하고 있으며, 순실현가능가

41 치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을 차 감한 금액입니다 유형자산 유형자산은 역사적원가에서 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 역사적 원가는 자산의 취득에 직접적으로 관련된 지출로서 경영진이 의도하는 방식으로 자 산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되어 자산의 취득 시점이나 건설시점에서 지급한 현금 또는 현금성자산이나 제공한 기타 대가의 공정 가치, 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복구하는 데 소요될 것으로 최초에 추정되는 원가 등을 포함합니다. 후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래 경제적 효익이 회사에 유입될 가능성이 높 으며 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자산의 장부금액에 포함 하거나 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있습니다. 그 외의 모든 수선 및 유지비는 발생한 기간의 비용으로 인식하 고 있습니다. 토지는 감가상각을 하고 있지 아니하며, 그 외 자산의 감가상각액은 자 산의 취득원가에서 잔존가치를 제외한 금액에 대하여 다음의 추정 경제적 내용연수 에 걸쳐 정액법에 따라 산정하고 있습니다. 자산 건물 차량운반구 비품 추정내용연수 40년 5년 4년 회사는 매 보고기간말에 자산의 잔존가치와 경제적 내용연수를 검토하고 필요한 경 우 조정을 하고 있습니다. 자산의 장부금액이 추정 회수가능액을 초과하는 경우 자산 의 장부금액을 회수가능액으로 즉시 감소시키고 있습니다. 자산의 처분손익은 처분 대가와 자산의 장부금액의 차이로 결정되며, 손익계산서의 '기타이익(손실)'으로 표 시하고 있습니다 무형자산 가. 회원권

42 회원권은 이를 이용할 수 있을 것으로 기대되는 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없 으므로 내용연수가 비한정인 것으로 보아 상각하지 않습니다. 대신, 매 회계기간마다 손상검사를 수행하며, 그 자산의 내용연수가 비한정이라는 평가를 계속하여 정당화 하는지를 매 회계기간에 재검토합니다. 재검토 결과, 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 처리하고 있으며, 회원권에 대한 손상차손은 환 입하지 아니합니다. 나. 기타의 무형자산 기타의 무형자산은 무형자산의 정의를 충족하는 내부사용목적의 소프트웨어 등을 포 함하고 있으며, 취득원가로 계상되어 사용이 가능한 시점부터 5년 내지 10년의 추정 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다. 손상의 징후가 있는 경우 기타의 무형 자산의 장부금액을 평가하여 동 금액이 회수가능가액을 초과하는 경우 자산의 장부 금액을 회수가능액으로 감소시키고 있습니다 투자부동산 임대수익이나 투자차익을 목적으로 보유하고 있는 부동산은 투자부동산으로 분류하 고 있습니다. 투자부동산은 취득시 발생한 거래원가를 포함하여 최초 인식시점에 공 정가치로 평가하여 간주원가로 적용하고, 투자부동산으로 분류된 토지와 건물에 대 해서는 공정가치모형을 적용하며 감가상각을 하지 않습니다. 후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자산의 장부금액에 포함하거나 적 절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있으며, 후속지출에 의해 대체된 부분의 장부금 액은 제거하고 있습니다. 한편, 일상적인 수선ㆍ유지와 관련하여 발생하는 원가는 발 생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다 비금융자산의 손상 당사는 매 보고기간종료일에 손상징후의 존재 여부를 검토하고 있으며 손상징후가 파악되면 자산의 회수가능성을 추정하여 손상 여부를 검토하고 있습니다. 다만, 매년 손상검사가 요구되는 일부 자산에 대해서는 매년 손상검사를 수행하고 있습니다. 자 산의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액이며 개별 자산별로 측정하나, 개별 자산의 현금유입이 다른 자산이나 자산집단의 현금유입과 거의 독립적으로 창

43 출되지 않는 경우에는 현금창출단위별로 측정하고 있습니다. 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과하는 경우에는 장부금액을 회수가능액으로 감 소시키고 이를 손상차손으로 회계처리하고 있습니다. 한편, 자산의 사용가치는 해당 자산의 기대미래현금흐름의 추정치를 화폐의 시간가치와 해당 자산의 위험에 대한 시장의 평가를 반영한 세전할인율로 할인하여 산정하고 있으며, 자산의 순공정가치 는 가치 승수, 공개시장에서 거래되는 대용기업 주식의 가격 또는 다른 이용가능한 공정가치에 대한 지수 등을 사용한 적절한 평가기법을 적용하여 산정하고 있습니다. 당사는 손상차손을 손상된 자산의 기능과 일관된 비용항목으로 하여 당기손익에 반 영하고 있습니다. 당사는 자산에 대하여 매 보고기간종료일마다 과거에 인식한 손상차손이 더 이상 존 재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 그러한 징후가 있는 경우 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 한편, 과거에 인식한 손상차손은 해당자산의 회수가능액을 결정하는데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에 한하여 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 상각후잔액을 한도로 장부금액을 회수가능액으 로 증가시키고 이를 손상차손환입으로하여 당기손익에 반영하고 있습니다 차입금 차입금은 최초에 거래비용을 차감한 순공정가액으로 인식하며, 후속적으로 상각후원 가로 표시하고 있습니다. 거래비용 차감 후 수취한 금액과 상환금액의 차이는 유효이 자율법으로 상각하여 차입기간 동안 포괄손익계산서에 인식하고 있습니다. 또한, 보 고기간종료일 이후 12개월 이상 결제를 이연 할 수 있는 무조건적인 권리가 있는 경 우 비유동부채로 분류하며, 그렇지 않은 경우 유동부채로 분류하고 있습니다 퇴직급여채무 회사는 확정급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여제도는 회사가 고정된 금액의 기여금을 별도 기금에 지급하는 퇴직연금제도인 확정기여제도를 제외한 모든 퇴직연 금제도를 의미합니다. 일반적으로 확정급여제도는 나이, 근속연수나 급여수준 등의 요소에 의해 종업원이 퇴직할 때 지급받을 퇴직연금급여의 금액을 확정하고 있습니 다

44 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 계상된 부채는 보고기간말 현재 확정급여채 무의 현재가치에 사외적립자산의 공정가치를 차감하고 미인식보험수리적손익 및 과 거근무원가를 조정한 금액입니다. 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정됩니다. 확정급여채무의 현재가치는 급여가 지급될 통 화로 표시하고 관련 퇴직급여채무의 지급시점과 만기가 유사한 우량회사채의 이자율 로 기대미래현금유입액을 할인하여 산정하고 있습니다. 또한 당사는 보험수리적 가정의 변경 및 보험수리적 가정과 실제로 발생한 결과의 차 이로 인해 발생하는 보험수리적손익은 발생한 기간의 당기손익으로 인식하고 있습니 다 충당부채 및 우발부채 과거사건의 결과로 존재하는 현재의 법적의무 또는 의제의무 이행을 위하여 경제적 효익을 갖는 자원이 유출될 가능성이 높으며 그 의무의 이행에 소요되는 금액의 신뢰 성 있는 추정이 가능한 경우 충당부채를 인식하고 있습니다. 다수의 유사한 의무가 있는 경우, 그 의무의 이행에 필요한 자원의 유출 가능성을 그 유사한 의무 전체에 대하여 판단하고 있으며, 개별항목은 의무 이행에 필요한 자원의 유출 가능성이 낮더라도 유사한 의무 전체를 이행하기 위하여 필요한 자원의 유출 가 능성이 높은 경우 충당부채를 인식하고 있습니다. 충당부채로 인식하는 금액은 관련된 사건과 상황에 대한 불가피한 위험과 불확실성 을 고려하여 현재의무를 보고기간말에 이행하기 위하여 소요되는 지출에 대한 최선 의 추정치입니다. 화폐의 시간가치 효과가 중요한 경우 충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다. 현재가치 평가에 사용하 는 할인율은 그 부채의 고유한 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율입니다. 시간의 경과로 인한 충당부채의 증가는 이자비용으로 인 식하고 있습니다. 또한 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재 의무가 존 재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다

45 2-15. 리스 회사는 리스자산의 소유에 따른 실질적 위험과 효익을 모두 부담하고 있는 유형자산 리스는 금융리스로 분류하고 있으며, 리스자산의 소유에 따른 위험 및 보상의 중요 부분이 리스제공자에게 귀속되는 리스의 경우와 같은 금융리스 이외의 리스는 운용 리스로 분류하고 있습니다. 금융리스는 리스자산의 공정가치와 최소리스료의 현재가치 중 작은 금액을 리스기간 개시일에 자본화하고 있습니다. 매년 지급되는 리스료는 매기 부채의 잔액에 대하여 일정한 기간이자율이 산출되도록 금융원가와 리스부채로 배분하고 있습니다. 금융원 가를 차감한 관련 임대 의무는 금융리스부채로 계상하고 있습니다. 금융원가인 이자 요소는 각 기간 동안 부채의 잔액에 대하여 일정한 기간이자율이 산출되도록 리스기 간 동안 손익계산서에 반영하고 있습니다. 운용리스로 분류된 리스의 경우에는 재무상태표에 자산으로 인식하지 아니합니다. 운용리스료는 리스제공자에게서 받는 인센티브 차감 후 리스기간 동안 정액법으로 비용을 인식하고 있습니다 파생상품 당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 파생상품계약 체결시점에 공 정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만 요건을 충족한 현금흐름위험회피에 대한 금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다 자본금 보통주는 자본으로 분류되며, 당사는 신주발행에 직접 귀속되는 증분원가를 주식발 행가액에서 조정하여 주식발행초과금(증자의 경우에 신주발행수수료 등 신주발행을 위하여 직접 발생한 세금 및 기타 비용을 차감한 후의 가액)에서 차감하는 방식으로 처리하고 있습니다. 회사가 회사의 보통주(자기주식)를 취득하는 경우, 직접거래원가(법인세 비용을 차감 한 순액)를 포함하는 지급 대가는 그 보통주가 소각되거나 재발행 될 때까지 회사의

46 자본에서 차감하여 표시하고 있습니다. 이러한 자기주식이 재발행되는 경우, 수취한 대가(직접거래원가 및 관련 법인세효과를 차감한 순액)는 회사의 주주에게 귀속되는 자본에 포함하고 있습니다 배당금 당사의 배당금은 회사의 주주총회에서 승인된 기간에 부채로 인식하고 있습니다 수익인식 수익은 회사의 통상적인 활동에서 발생하는 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대 가의 공정가치로 구성되어 있습니다. 수익은 부가가치세, 반품, 리베이트 및 할인액 을 차감한 순액으로 표시하고 있습니다. 당사는 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 미래의 경제적 효익이 기업에 유입 될 가능성이 높을 경우에 수익으로 인식하고 있습니다. 수익금액은 판매와 관련한 우 발상황이 해소되어야만 신뢰성 있게 측정이 가능합니다. 회사의 추정은 고객의 유형, 거래의 유형 및 개별 거래조건 등의 과거 자료를 바탕으로 하고 있습니다. 가. 재화의 판매 당사는 상품에 대하여 재화의 소유에 따른 중요한 위험과 보상이 이전된 시점에 수익 으로 인식하고 있으며, 기본적으로 인도기준을 적용하여 인식하고 있습니다. 재화의 인도는 재화가 특정 장소로 이전되고, 재화의 진부화와 손실에 대한 위험이 구매자에 게 이전되며, 구매자가 판매 계약에 따라 재화의 수령을 승인하거나 그 승인기간이 만료되거나 또는 회사가 재화의 수령 승인요건이 충족되었다는 객관적인 증거를 가 지는 시점이 되어야 발생합니다. 나. 이자수익 이자수익은 시간의 경과에 따라 유효이자율법에 의하여 인식하고 있습니다. 채권손 상이 발생하는 경우 회사는 채권금액의 장부금액을 회수가능액(미래 예상현금흐름을 금융자산의 최초 유효이자율로 할인한 금액)까지 감액하며, 시간의 경과에 따라 증가 하는 부분은 이자수익으로 인식하고 있습니다. 손상채권에 대한 이자수익은 최초 유 효이자율에 의하여 인식하고 있습니다

47 2-20. 법인세비용 및 이연법인세 당해 과세기간의 과세소득과 관련된 법인세비용은 당기법인세부담액과 이연법인세 로 구성됩니다. 당기법인세부담액은 당해 사업연도의 과세표준에 보고기준일 현재 제정되었거나 실질적으로 제정된 법인세율을 적용하여 계산됩니다. 당사는 자산과 부채의 장부금액과 세무기준액의 차이로 인해 발생하는 일시적 차이에 대해 자산부 채법을 적용하여 이연법인세를 인식하고 있습니다. 다만, 사업결합 이외의 거래에서 자산, 부채를 최초로 인식할 때 발생하는 이연법인세자산과 부채는 그 거래가 회계이 익이나 과세소득에 영향을 미치지 않는다면 인식하지 아니하고 있습니다. 이연법인세는 관련 이연법인세자산이 실현되고 이연법인세부채가 결제될 때 적용될 것으로 예상되는 보고기간말에 제정되었거나 실질적으로 제정될 세율과 세법을 적용 하여 인식하고 있습니다. 이연법인세자산은 차감할 일시적 차이가 사용될 수 있는 미 래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 인식하고 있습니다. 이연법인세자산과 부채는 당기 법인세자산과 당기 법인세부채를 상계할 수 있는 법 적으로 집행 가능한 권리를 가지고 있고, 이연법인세자산과 부채가 동일한 과세대상 기업에 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련이 있거나 과세대상기업은 다르지만, 당기 법인세 부채와 자산을 순액으로 결제할 의도가 있거나, 유의적인 금 액의 이연법인세 부채가 결제되거나 이연법인세 자산이 회수될 미래의 각 회계기간 마다 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도가 있는 경우에 상계합니다 주당이익 기본주당이익은 주주에게 귀속되는 손익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 회 사의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정한 것입니다. 희석주당이익은 주주에게 귀속되는 손익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 회 사의 가중평균 유통보통주식수와 가중평균 잠재적 희석증권주식수로 나누어 산정한 것입니다. 잠재적 희석증권은 희석효과가 발생하는 경우에만 희석주당이익의 계산에 반영됩니다 부문별 보고 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문이므

48 로 부문별 정보를 따로 공시하지 않습니다. 이는 회사의 경영진에게 보고되는 자료와 동일한 방식으로 보고되고 있으며, 회사의 경영진은 영업부문에 배부될 자원과 영업 부문의 성과를 평가하는데 책임이 있습니다 전기 계정과목의 재분류 당사는 당기 재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기 재무제표의 일부 계정 과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하였습니다. 이러한 재분류는 전기 에 보고된 순손익이나 순자산에 영향을 미치지 아니합니다. 3. 중요한 회계적 추정과 가정 당사는 재무제표를 작성하기 위하여 회계정책의 적용, 자산 및 부채의 장부금액 및 손익에 영향을 미치는 사항에 대해서 추정 및 가정을 사용합니다. 중요한 회계적 추 정과 가정은 역사적 경험과 합리적으로 발생가능하다고 판단되는 미래의 사건에 대 한 기대를 포함하는 여러 요인들에 근거하여 계속적으로 평가되고 있으며, 이러한 정 의를 근거로 산출된 회계적 추정치는 실제 나타나는 결과와 일치하지 않을 수도 있습 니다. 현재 계상된 자산과 부채의 장부가액에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대 한 추정 및 가정은 다음과 같습니다 법인세 당사는 당기법인세 및 이연법인세에 대하여 보고기간말까지 제정되었거나 실질적으 로 제정된 세법을 사용하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 결제될 회계기간에 적용 될 것으로 기대되는 세율로 측정하고 있습니다. 그러나 실제 미래 최종 법인세부담액 은 보고기간말 현재 인식한 관련 자산 또는 부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 법인세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다 파생상품 및 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 보고기간말 현재 주요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다

49 3-3. 확정급여채무 퇴직급여채무를 포함한 확정급여채무의 현재가치는 많은 가정을 사용하는 보험수리 적 방식에 의하여 평가하고 있으며, 이에 따라 다양한 요소들에 따라 달라질 수 있습 니다. 이러한 보험수리적 가정에는 할인율을 비롯하여 사외적립자산의 기대수익률, 임금상승률 등의 추정 및 가정이 포함되어 있으며, 이러한 가정의 변동은 확정급여채 무의 금액에 영향을 줄 것입니다. 당사는 매보고기간 말 우량 회사채 이자율을 고려 하여 적절한 할인율을 결정하고 있습니다. 4. 한국채택국제회계기준으로의 전환 당사의 2010년 12월 31일에 종료하는 회계기간에 대한 재무제표는 2010년 1월 1일 을 한국채택국제회계기준의 채택일로 하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었 습니다. 2010년 1월 1일 및 2010년 12월 31일 현재의 재무상태표와 2010년 12월 31 일로 종료하는 회계기간에 대한 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐 름표는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 작성되었으나, 2010년 1월 1 일을 한국채택국제회계기준의 전환일로 하고 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국 제회계기준의 최초채택'을 적용하여 재작성 되었습니다 회계정책의 주요 차이 당사가 선택한 한국채택국제회계기준 하의 회계정책과 한국채택국제회계기준 이전 의 회계기준 하의 회계정책간의 주요한 차이는 다음과 같습니다. (1) 한국채택국제회계기준의 최초채택 한국채택국제회계기준에 따라 개시 한국채택국제회계기준 재무상태표 작성과 관련 하여 기업회계기준서 제1101호의 다른 한국채택국제회계기준서에 대한 면제조항 중 하나 이상을 선택하여 적용할 수 있도록 하고 있으며, 당사가 선택한 면제조항은 아 래와 같습니다. 1) 간주원가로서의 공정가치 당사에서 전환일 현재 보유하고 있는 유형자산 중 일부는 전환일 이전의 회계처리기 준에 따른 재평가금액을 재평가일의 간주원가로 사용하였습니다

50 2) 종업원 급여 종업원 급여에 대하여 한국채택국제회계기준으로의 전환일에 누적된 보험수리적손 익을 모두 인식하였습니다. (2) 종업원 급여 당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 의하여 재무제표일 현재 재직중인 전임직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하 였으나, 한국채택국제회계기준에서는 보험수리적 방법을 이용하도록 되어 있습니다. 이에 따라 미래에 임직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금을 추정한 후 현재가치 로 계산하는 방법으로 퇴직급여채무를 계상하였습니다. (3) 무형자산 당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 회원권과 관련하여 발생한 금 액을 기타비유동자산으로 인식하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 이용할 수 있 을 것으로 기대되는 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 비한정 인 것으로 보아 상각하지 않으며, 이를 무형자산으로 인식합니다. (4) 금융자산 양도 당사는 매출채권 등 금융자산을 금융기관에 양도하는 경우 한국채택국제회계기준 이 전의 회계기준에 따라 회사가 금융자산에 대한 통제권을 이전한 것으로 보아 매각거 래로 인식하고 있었으나, 한국채택국제회계기준에서는 금융기관에 양도한 금융자산 의 소유에 따른 위험과 보상을 대부분 보유하고 있는 경우 금융자산을 제거하지 않고 금융부채로 인식합니다. (5) 이연법인세 회사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 이연법인세자산 및 이연법인 세부채를 관련된 항목의 재무상태표상의 분류에 따라 유동ㆍ비유동으로 구분하며, 재무상태표상 항목과 관련되지 않은 경우에는 예상 소멸시기에 따라 유동ㆍ비유동 항목으로 구분 표시하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 이연법인세자산 및 이 연법인세부채는 비유동 항목으로 표시하여야 합니다

51 4-2. 한국채택국제회계기준으로의 전환으로 인한 재무상태의 조정내역 (1) 2010년 1월 1일(전환일) 현재 재무상태 조정내역 한국채택국제회계기준 전환일인 2010년 1월 1일 현재의 자산, 부채, 자본의 차이조 정은 다음과 같습니다. 구분 참조 총자산 총부채 총자본 현행 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준 30,225,306 15,551,916 14,673,390 조정액 : 투자부동산의 최초인식시 간주원가 적용 (*1) (112,032) - (112,032) 매출채권 손상에 대한 IFRS 기준으로 조정 (*2) 52,449-52,449 회수가능성 없는 임차보증금(권리금) 손상인식 (*3) (24,000) - (24,000) 퇴직급여확정부채의 조정 (*4) - (29,268) 29,268 이연법인세자산부채 재계산 (*5) (11,144) - (11,144) 기타(무형자산 계정재분류) (*6) 합계 (94,727) (29,268) (65,459) 한국채택국제회계기준 30,130,579 15,522,648 14,607,931 (*1) 토지 및 건물에 대하여 전환일인 2010년 1월 1일 현재의 공정가치를 간주원가로 사용함에 따라 토지와 건물의 장부금액이 증가하고, 이 익잉여금이 감소되었습니다. 또한 기존에 유형자산으로 분류하던 토지 및 건물을 투자부동산으로 재분류함에 따라 해당 계정과목의 금액 이 감소하고, 투자부동산 금액이 증가하였습니다. (*2) 과거회계기준에서는 매출채권에 대하여 채권의 개별적 분석방법 또는 과거의 대손경험률에 의하여 추산한 대손예상액을 대손충당금으로 설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 손상 검토시 개별적으로 발생 여부를 검토하고 객관적인 손상사유가 발생한 경우에 발생손 실 추정액을 대손충당금으로 인식하도록 하고 있습니다. 이에 한국채택국제회계기준에 따라 대손충당금 인식하여 대손충당금이 감소하 고 이익잉여금이 증가하였습니다. (*3) 임차보증금에 대한 리스회계처리를 통하여 현재가치할인차금에 해당되는 금액만큼을 선급비용(선급리스료)으로 처리하고, 동일한 금액 을 보증금에서 감소시켰습니다. 또한 회수가능성이 없는 임차보증금(권리금)에 대하여 손상을 인식하여 보증금을 감소시키고 동 금액을 이익잉여금에서 차감하였습니다. (*4) 한국채택국제회계기준에 의하여 보험수리적 평가방법을 적용하여 퇴직급여확정부채를 조정함에 따라, 퇴직급여채무가 감소하고, 이익잉 여금이 증가하였습니다. (*5) 한국채택국제회계기준에 따라 이연법인세자산과 부채를 재계산하고, 과거회계기준에 따라 유동이연법인세자산으로 분류하던 금액을 비 유동이연법인세자산으로 재분류하였습니다. (*6) 과거회계기준에 따라 기타비유동자산으로 분류하던 회원권 및 보증금에 대하여 한국채택국제회계기준에 따라 무형자산으로 분류하고 내 용연수가 비한정인 것으로 보아 상각하지 않습니다. (2) 2010년 12월 31일 현재 재무상태 조정내역 과거회계기준에 따른 최근 연차재무제표에 표시된 최종기간의 종료일인 2010년

52 월 31일 현재의 자산, 부채, 자본의 차이조정은 다음과 같습니다. 구분 참조 총자산 총부채 총자본 현행 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준 33,632,868 18,480,131 15,152,737 조정액 : - 투자부동산의 최초인식시 간주원가 적용 (*1) (108,302) - (108,302) 매출채권 손상에 대한 IFRS 기준으로 조정 (*2) (106,211) - (106,211) 회수가능성 없는 임차보증금(권리금) 손상인식 (*3) (24,000) - (24,000) 퇴직급여확정부채의 조정 (*4) - (26,955) 26,955 이연법인세자산부채 재계산 (*5) 12,857-12,857 기타(무형자산 계정재분류) (*6) 합계 (225,656) (26,955) (198,701) 한국채택국제회계기준 33,407,212 18,453,176 14,954,036 (*1) 토지 및 건물에 대하여 전환일인 2010년 1월 1일 현재의 공정가치를 간주원가로 사용함에 따라 토지와 건물의 장부금액이 증가하고, 이 익잉여금이 감소되었습니다. 또한 기존에 유형자산으로 분류하던 토지 및 건물을 투자부동산으로 재분류함에 따라 해당 계정과목의 금액 이 감소하고, 투자부동산 금액이 증가하였습니다. (*2) 과거회계기준에서는 매출채권에 대하여 채권의 개별적 분석방법 또는 과거의 대손경험률에 의하여 추산한 대손예상액을 대손충당금으로 설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 손상 검토 시 개별적으로 발생 여부를 검토하고 객관적인 손상사유가 발생한 경우에 발생손 실 추정액을 대손충당금으로 인식하도록 하고 있습니다. 이에 한국채택국제회계기준에 따라 대손충당금 인식하여 대손충당금이 감소하 고 이익잉여금이 증가하였습니다. (*3) 임차보증금에 대한 리스회계처리를 통하여 현재가치할인차금에 해당되는 금액만큼을 선급비용(선급리스료)으로 처리하고, 동일한 금액 을 보증금에서 감소시켰습니다. 또한 회수가능성이 없는 임차보증금(권리금)에 대하여 손상을 인식하여 보증금을 감소시키고 동 금액을 이익잉여금에서 차감하였습니다. (*4) 한국채택국제회계기준에 의하여 보험수리적 평가방법을 적용하여 퇴직급여확정부채를 조정함에 따라, 퇴직급여채무가 감소하고, 이익잉 여금이 증가하였습니다. (*5) 한국채택국제회계기준에 따라 이연법인세자산과 부채를 재계산하고, 과거회계기준에 따라 유동이연법인세자산으로 분류하던 금액을 비 유동이연법인세자산으로 재분류하였습니다. (*6) 과거회계기준에 따라 기타비유동자산으로 분류하던 회원권 및 보증금에 대하여 한국채택국제회계기준에 따라 무형자산으로 분류하고 내 용연수가 비한정인 것으로 보아 상각하지 않습니다. (3) 한국채택국제회계기준으로의 전환으로 인한 총포괄손익의 차이조정 최근 연차재무제표의 최종 기간인 2010년의 총포괄손익의 차이조정은 다음과 같습 니다

53 구분 참조 당기순이익 총포괄이익 현행 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준 595, ,087 조정액 : 투자부동산의 최초인식시 간주원가 적용 (*1) 3,729 3,729 매출채권 손상에 대한 IFRS 기준으로 조정 (*2) (158,661) (158,661) 회수가능성 없는 임차보증금(권리금) 손상인식 (*3) - - 퇴직급여확정부채의 조정 (*4) (2,312) (2,312) 이연법인세자산부채 재계산 (*5) 24,002 24,002 합계 (133,242) (133,242) 한국채택국제회계기준 461, ,845 (*1) 토지 및 건물에 대하여 전환일인 2010년 1월 1일 현재의 공정가치를 간주원가로 사용함에 따라 토지와 건물의 장부금액이 증가하고, 이 익잉여금이 감소되었습니다. 또한 기존에 유형자산으로 분류하던 토지 및 건물을 투자부동산으로 재분류함에 따라 해당 계정과목의 금액 이 감소하고, 투자부동산 금액이 증가하였습니다. (*2) 과거회계기준에서는 매출채권에 대하여 채권의 개별적 분석방법 또는 과거의 대손경험률에 의하여 추산한 대손예상액을 대손충당금으로 설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 손상 검토 시 개별적으로 발생 여부를 검토하고 객관적인 손상사유가 발생한 경우에 발생손 실 추정액을 대손충당금으로 인식하도록 하고 있습니다. 이에 한국채택국제회계기준에 따라 대손충당금 인식하여 대손충당금이 감소하 고 이익잉여금이 증가하였습니다. (*3) 임차보증금에 대한 리스회계처리를 통하여 현재가치할인차금에 해당되는 금액만큼을 선급비용(선급리스료)으로 처리하고, 동일한 금액 을 보증금에서 감소시켰습니다. 또한 회수가능성이 없는 임차보증금(권리금)에 대하여 손상을 인식하여 보증금을 감소시키고 동 금액을 이익잉여금에서 차감하였습니다. (*4) 한국채택국제회계기준에 의하여 보험수리적 평가방법을 적용하여 퇴직급여확정부채를 조정함에 따라, 퇴직급여채무가 감소하고, 이익잉 여금이 증가하였습니다. (*5) 한국채택국제회계기준에 따라 이연법인세자산과 부채를 재계산하고, 과거회계기준에 따라 유동이연법인세자산으로 분류하던 금액을 비 유동이연법인세자산으로 재분류하였습니다. (4) 현금흐름조정내역 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 과거회계기준에 따라 별도로 표시하지 않 았던 항목들을 현금흐름표상에 별도로 표시하기 위하여 관련 수익ㆍ비용 및 자산ㆍ 부채에 대한 현금흐름내역을 조정하였습니다. 여기에 해당되는 항목들에는 이자수취, 이자지급, 배당금 수취, 법인세지급액 등이 있으며, 그 외 한국채택국제회계기준에 의하여 작성한 현금흐름표와 과거회계기준에 따라 작성한 현금흐름표 사이의 중요한 차이는 없습니다

54 5. 유형자산 5-1. 유형자산의 장부금액 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액은 다음과 같습니다. 구분 제15기말 제14기말 차량운반구 46,353 46,353 감가상각누계액 (46,350) (43,206) 비품 630, ,426 감가상각누계액 (484,913) (434,327) 합계 145, , 유형자산의 변동내역 당기 및 전기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. 계정과목 기초 취득 처분 감가상각비 기말 <당기> 차량운반구 3, (3,144) 3 비품 103,099 92,887 - (50,587) 145,399 합계 106,246 92,887 - (53,731) 145,402 <전기> 차량운반구 6, (3,774) 3,147 비품 119,786 44,224 (241) (60,670) 103,099 합계 126,707 44,224 (241) (64,444) 106, 무형자산 당기와 전기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 구분 과목 기초 취득 처분 기말 당기 회원권 87, ,

55 구분 과목 기초 취득 처분 기말 전기 회원권 87, , 투자부동산 당기와 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 토지 건물 합계 토지 건물 합계 기초 12,349 8,446 20,795 12,349 8,446 20,795 취득 처분 상각 기말 12,349 8,446 20,795 12,349 8,446 20, 기타비유동자산 및 기타비유동채권 보고기간종료일 현재 기타비유동자산 및 기타비유동채권의 내역은 다음과 같습니다. 구분 제15기말 제14기말 장기대여금 190, ,000 기타비유동금융자산 대손충당금 (20,000) - 소계 170, ,000 기타비유동채권 보증금 1,704,961 1,588,056 합계 1,874,961 1,745, 재고자산 9-1. 재고자산의 내역

56 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. 구분 제15기말 제14기말 상품 4,278,749 7,814,153 평가충당금 (216,336) (189,357) 미착품 1,572, ,986 합계 5,634,697 7,979, 재고자산평가충당금 당기 및 전기 중 재고자산평가충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. 구분 기초금액 증가 감소 기말금액 당기 189,357 26, ,336 전기 179,118 10, , 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제15기말 제14기말 제13기말 도매 및 상품 중개업 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계 기말자산총계 100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가 {(기초재고+기말재고) 2}] 상 품 4,062 7,625 6,617 미착품 1, ,243 소 계 5,635 7,980 7, % 23.0% 23.5% 25.0회 21.3회 20.1회 9-4. 재고자산의 실사내역 (1) 실사 일자 : 2012년 1월 2일(월), 2012년 7월 2일(월), 2013년 1월 2일(수) - 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시하고 있습니다

57 (2) 재고실사 참관인 : 12월말 기준 재고는 당사의 외부감사인(위드회계법인)의 공인 회계사가 입회하였습니다. (3) 장기체화재고 현황 구분 계정과목 취득원가 재고자산평가충당금 기말잔액 제15기말 상품 216,336 (216,336) - 제14기말 상품 189,357 (189,357) - 당사는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으 로 하고 있으며, 장기체화재고에 대하여 재고자산평가충당금을 설정하여 재고자산에 서 평가감하고 있습니다. 10. 보험가입자산 보고기간종료일 현재 회사자산에 대한 보험가입내용은 다음과 같습니다. 보험종류 보험가입자산 부보금액 보험가입처 화재보험 재고자산 4,200,000 메리츠화재, 현대해상 상기 이외에 회사는 차량운반구에 대한 책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있 습니다. 11. 범주별 금융상품 범주별 금융상품 내역 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. (1) 당기말 <금융자산>

58 구분 당기손익인식 금융자산 대여금 및 수취채권 매도가능 금융자산 만기보유 금융자산 합계 공정가액 현금및현금성자산 - 9,261, ,261,103 9,261,103 매출채권 - 7,662, ,662,512 7,662,512 미수금 - 3,034, ,034,322 3,034,322 기타금융자산(*) - 2,210, ,210,245 2,210,245 계 - 22,167, ,168,182 22,168,182 (*) 기타금융자산에는 단기금융상품, 대여금, 단기매매증권 등이 포함되어 있음. <금융부채> 구분 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정 하는 금융부채 합계 공정가액 매입채무 - 9,909,622 9,909,622 9,909,622 미지급금 - 116, , ,698 차입금 - 2,073,929 2,073,929 2,073,929 계 - 12,100,249 12,100,249 12,100,249 (2) 전기말 <금융자산> 구분 당기손익인식 금융자산 대여금 및 수취채권 매도가능 금융자산 만기보유 금융자산 합계 공정가액 현금및현금성자산 - 10,157, ,157,226 10,157,226 매출채권 - 8,384, ,384,751 8,384,751 미수금 - 1,186, ,186,451 1,186,451 기타금융자산(*) - 4,187, ,187,245 4,187,245 계 - 23,915, ,915,673 23,915,673 (*) 기타금융자산에는 단기금융상품, 대여금, 단기매매증권 등이 포함되어 있음. <금융부채> 구분 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정 하는 금융부채 합계 공정가액 매입채무 - 11,100,760 11,100,760 11,100,760 미지급금 - 132, , ,442 차입금 - 5,159,900 5,159,900 5,159,

59 구분 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정 하는 금융부채 합계 공정가액 계 - 16,393,102 16,393,102 16,393, 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따 른 수준별 공시는 다음과 같습니다. (1) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서 열체계는 다음과 같습니다. 수준1 수준2 수준3 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 직접적 또는 간접적으로 관측 가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 자산이나 부채에 대하여 관측 가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수) 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장 가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독 기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성 시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정 하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하 고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구 되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라 면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다

60 - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액 을 현재가치로 할인하여 측정 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유 동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. (2) 수준별 공정가치 측정치 공정가치 서열체계에 따른 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치 는 다음과 같습니다. 구분 계정과목 수준1 수준2 수준3 합계 <당기말> 현금및현금성자산 - 9,261,103-9,261,103 자산 미수금 - 3,034,322-3,034,322 기타금융자산 - 2,210,245-2,210,245 부채 미지급금 - 116, ,698 단기차입금 - 2,073,929-2,073,929 <전기말> 현금및현금성자산 - 10,157,226-10,157,226 자산 미수금 - 1,186,451-1,186,451 기타금융자산 - 4,187,245-4,187,245 부채 미지급금 - 132, ,442 단기차입금 - 5,159,900-5,159, 대여금 및 수취채권의 범주별 연령분석 보고기간종료일 현재 당사는 만기보유금융자산을 보유하고 있지 않으며, 만기보유금 융자산을 제외한 금융자산(대여금 및 수취채권)의 범주별 연령분석은 다음과 같습니 다. (단위 : 백만원)

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