세출예산서 2013 년도추경 2 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총 계 758,797, ,486,854 36,310, % 정책사업 635,886, ,567,113

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1 세출예산서 2013 년도추경 2 회일반회계전체 총 계 758,797, ,486,854 36,310, % 정책사업 635,886, ,567,113 28,319, % 재무활동 21,905,801 15,550,989 6,354, % 행정운영경비 101,005,283 99,368,752 1,636, % 일반공공행정 23,271,130 22,275, , % 입법및선거관리 1,259,606 1,270,454 10, % 지방의회운영지원 1,259,606 1,270,454 10, % 의정활동지원 1,259,606 1,270,454 10, % 지방행정ㆍ재정지원 439, ,485 18, % 재정운영 ( 세무과 ) 355, ,196 18, % 지방세부과관리 355, ,196 18, % 재정운영 ( 징수과 ) 84,289 84, % 지방세징수관리 62,789 62, % 세외수입관리 21,500 21, % 일반행정 21,571,840 20,546,944 1,024, % 시정정책의전략적홍보 1,153,306 1,122,606 30, % 주요시책및역점사업언론홍보 984, ,266 30, % 다양한홍보매체를이용한홍보마케팅화 168, , % 시정을지원하는감사수행 112,510 85,160 27, % 시정을지원하는감사수행 105,005 77,655 27, % 심사평가 7,505 7, % 정보화환경조성 2,390,418 2,136, , % 정보활용능력강화 65,952 65, % 스마트시정정보화구현 1,191,194 1,098,886 92, % 정보통신시스템운영강화 1,133, , , % 책임행정을통한시정발전 9,098,985 8,473, , % 군산시역점시책추진과활기찬직장분위기조성 922, , , % 군산발전역량결집화합시정구현 3,453,195 3,266, , % 인력운용의효율적인인사행정 850, , , % 희망과상생의노사문화창출 2,209,351 2,209, % 보존기록물정리및이관 255, ,112 17, % 근무환경개선을위한청사조성 1,407,960 1,302, , % - 1 -

2 지방행정역량강화 1,617,504 1,722, , % 시정종합기획 266, ,075 15, % 건전한예산운영 819, ,400 2, % 대외협력 88,700 88, % 지역혁신역량강화 261, , , % 법률서비스지원 181, ,482 33, % 원활한회계행정추진 964, ,442 94, % 회계관리 130, ,137 1, % 계약관리 270, ,395 15, % 재산관리 563, ,910 78, % 주민행정편의도모 314, ,769 4, % 민원관리 87,751 93,400 5, % 여권관리 22,800 22, % 주민등록관리 106, , % 생활민원관리 15,445 15, % 가족관계등록관리 40,984 40, % 산단민원관리 40,983 39,140 1, % 국제교류협력증진 993, , % 국제협력역량강화 558, ,250 1, % 아주교류활성화 297, ,071 1, % 구미교류활성화 137, , % 통계관리 169, ,166 3, % 경제통계관리 169, ,166 3, % 공공시설관리 200, , % 공공시설관리 200, , % 옥구읍주민생활편의도모 209, , % 옥구읍주민생활편의도모 209, , % 옥산면주민생활편의도모 147, , % 옥산면주민생활편의도모 147, , % 회현면주민생활편의도모 182, , % 회현면주민생활편의도모 182, , % 임피면주민생활편의도모 176, , % - 2 -

3 임피면주민생활편의도모 176, , % 서수면주민생활편의도모 171, , % 서수면주민생활편의도모 171, , % 대야면주민행정편의도모 260, ,085 3, % 대야면주민행정편의도모 260, ,085 3, % 개정면주민생활편의도모 159, , % 개정면주민생활편의도모 159, , % 성산면주민생활편의도모 172, ,620 2, % 성산면주민생활편의도모 172, ,620 2, % 나포면주민생활편의도모 147, , % 나포면주민생활편의도모 147, , % 옥도면주민생활편의도모 249, , % 옥도면주민생활편의도모 249, , % 옥서면주민생활편의도모 163, ,180 6, % 옥서면주민생활편의도모 163, ,180 6, % 해신동주민생활편의도모 65,750 73,440 7, % 해신동주민생활편의도모 65,750 73,440 7, % 주민생활편의도모 109, ,480 5, % 월명동주민생활편의도모 109, ,480 5, % 삼학동주민생활편의도모 111, ,920 4, % 삼학동주민생활편의도모 111, ,920 4, % 신풍동주민생활편의도모 112, ,800 1, % 신풍동주민생활편의도모 112, ,800 1, % 중앙동주민생활편의도모 76,520 76, % 중앙동주민생활편의도모 76,520 76, % 흥남동주민생활편의도모 112, , % 흥남동주민생활편의도모 112, , % 조촌동주민생활편의도모 150, ,840 3, % 조촌동주민생활편의도모 150, ,840 3, % 경암동주민생활편의도모 99,570 98,480 1, % 경암동주민생활편의도모 99,570 98,480 1, % 구암동주민행정편의도모 128, , % - 3 -

4 구암동주민생활편의도모 128, , % 개정동주민생활편의도모 114, ,110 2, % 개정동주민생활편의도모 114, ,110 2, % 수송동주민행정편의도모 285, ,580 12, % 수송동주민생활편의도모 285, ,580 12, % 나운1동주민생활편의도모 131, , % 나운1동주민생활편의도모 131, , % 나운2동주민생활편의도모 190, ,160 5, % 나운2동주민생활편의도모 190, ,160 5, % 나운3동주민행정편의도모 263, ,800 3, % 나운3동주민생활편의도모 263, ,800 3, % 소룡동주민행정편의도모 170, , % 소룡동주민행정편의도모 170, , % 미성동주민행정편의도모 186, , % 미성동주민행정편의도모 186, , % 재무활동 ( 총무과 ) 2, , % 보전지출 2, , % 재무활동 ( 회계과 ) 205, ,329 85, % 보전지출 ( 회계과 ) 205, ,329 85, % 공공질서및안전 44,620,838 38,336,819 6,284, % 재난방재ㆍ민방위 44,620,838 38,336,819 6,284, % 민방위운영 763, ,518 26, % 민방위교육훈련 763, ,518 26, % 재해및재난예방 42,237,161 36,546,741 5,690, % 사회전반의안전문화정착 85,780 86, % 재난예방및신속한상황전파 13,953,281 14,953,281 1,000, % 방재시설물안전관리 28,198,100 21,507,100 6,691, % 재무활동 ( 재난관리과 ) 1,620,428 1,000, , % 내부거래지출 ( 재난관리과 ) 1,000,000 1,000, % 보전지출 620, , % 교육 12,994,469 12,484, , % 유아및초중등교육 12,994,469 12,484, , % - 4 -

5 교육기반확충 12,994,469 12,484, , % 교육복지제고 8,839,175 8,839, % 교육재정지원 2,192,285 1,948, , % 평생학습구축 1,189, , , % 공무원교육 773, ,051 43, % 문화및관광 47,220,667 46,841, , % 문화예술 27,745,417 27,257, , % 문화예술진흥 23,927,909 23,797, , % 전통문화의계승발전 752, ,425 9, % 체험문화시설육성 1,536,650 1,536, % 지역문화예술활동활성화지원 9,050,086 9,003,403 46, % 문화예술의거리조성 100, , % 군산예술의전당건립 11,496,607 11,500,000 3, % 근대산업유산문화공간벨트화사업 285, , % 군산근대역사박물관관리 445, , , % 채만식문학관운영 61,500 61, % 삶의질정책추진 199, , , % 문화예술진흥 2,073,180 2,021,780 51, % 문화회관운영 62,260 62, % 예술의전당운영 2,010,920 1,959,520 51, % 공공도서관확충및운영 1,744,328 1,438, , % 시립도서관운영 560, ,345 1, % 늘푸른도서관운영 222, ,398 4, % 설림도서관운영 60,837 61, % 임피채만식도서관운영 52,260 52, % 작은도서관운영 305, ,343 4, % 권역별도서관조성 234, ,000 5, % 작은도서관건립 309,000 9, , % 관광 5,859,880 6,880,839 1,020, % 관광산업진흥 5,859,880 6,880,839 1,020, % 관광진흥 1,874,172 2,939,940 1,065, % 관광개발 1,061,300 1,143,300 82, % - 5 -

6 해양관광 1,999,203 1,979,203 20, % 관광시설 925, , , % 체육 10,910,416 10,057, , % 체육진흥 8,736,444 8,196, , % 체육활성화추진 4,234,144 4,074, , % 체육인프라구축 4,502,300 4,122, , % 시민을위한체육인프라구축 1,774,352 1,757,852 16, % 체육시설관리 1,292,208 1,305,708 13, % 국민체육센터운영 482, ,144 30, % 재무활동 ( 체육진흥과 ) % 재무활동 ( 체육진흥과 ) % 재무활동 ( 문화예술과 ) 399, , , % 재무활동 ( 문화예술과 ) 100, , % 보전지출 299,470 3, , % 문화및관광일반 2,704,954 2,645,454 59, % 근대문화중심도시조성 2,703,589 2,644,089 59, % 근대역사경관사업 2,703,589 2,644,089 59, % 재무활동 ( 관광진흥과 ) 1,365 1, % 보전지출 1,365 1, % 환경보호 89,577,028 79,575,758 10,001, % 상하수도ㆍ수질 57,834,155 50,566,722 7,267, % 수질관리 1,284,600 1,284, % 맑은물이흐르는하천만들기 1,284,600 1,284, % 하수도관리 46,913,812 39,723,122 7,190, % 하수관리 46,913,812 39,723,122 7,190, % 재무활동 ( 하수과 ) 9,635,743 9,559,000 76, % 재무활동 ( 하수과 ) 9,635,743 9,559,000 76, % 폐기물 28,594,949 26,533,291 2,061, % 청소관리 28,206,718 26,150,291 2,056, % 쓰레기없는쾌적한생활환경조성 15,264,059 14,575, , % 자원순환인프라구축 9,102,503 7,686,664 1,415, % 폐기물매립장조성및운영관리 3,840,156 3,888,268 48, % 재무활동 ( 자원순환과 ) 388, ,000 5, % - 6 -

7 내부거래지출 ( 자원순환과 ) 388, ,000 5, % 대기 1,558,233 1,267, , % 대기오염관리 813, ,814 25, % 쾌적하고살기좋은대기환경조성 720, ,814 25, % 환경개선부담금부과징수 93,000 93, % 자전거거점도시구축 745, , , % 자전거거점도시구축 745, , , % 자연 1,332, , , % 국내유일의자연생태학습시설환경구축 1,332, , , % 철새축제행사운영 330, , , % 생태체험관기능보강및관리 1,001, , , % 환경보호일반 257, ,736 22, % 인간과자연이공존하는지속가능한사회구현 257, ,736 22, % 야생동식물보호및자연생태유지 93,736 63,736 30, % 환경피해원인규명을통한문제해결 148, ,000 7, % 푸른군산21 추진협의회 15,000 15, % 사회복지 214,021, ,065,372 6,956, % 기초생활보장 56,198,566 54,132,451 2,066, % 저소득층생활안정지원 4,367,704 4,133, , % 지역사회서비스투자사업 4,367,704 4,133, , % 저소득층생활안정지원 2,458,255 2,104, , % 지역사회복지지원 1,258,864 1,234,214 24, % 저소득층지원 1,198, , , % 민관협력체계구축사업 % 저소득층복지지원 43,681,053 43,446, , % 국민기초생활보장 38,866,412 38,592, , % 자활복지증진 4,814,641 4,854,133 39, % 다문화복지증진 1,377,471 1,177, , % 다문화정책지원 1,377,471 1,177, , % 재무활동 ( 복지지원과 ) 4,314,083 3,270,063 1,044, % 내부거래지출 ( 복지지원과 ) 3,260,805 3,260, % 보전지출 ( 복지지원과 ) 1,053,278 9,258 1,044, % 취약계층지원 14,525,836 14,421, , % - 7 -

8 노숙인보호및지원 1,009,991 1,019,267 9, % 노숙인시설및행여자지원 1,009,991 1,019,267 9, % 장애인복지증진 13,515,845 13,402, , % 장애인복지증진 13,515,845 13,402, , % 보육ㆍ가족및여성 80,667,598 79,621,384 1,046, % 여성복지증진 5,848,439 5,675, , % 양성평등및건전가정육성 3,322,875 3,205, , % 여성교육및여성취업지원센타운영 1,003, ,887 50, % 여성폭력피해자보호및여성장애인복지증진 1,521,657 1,516,708 4, % 보육 가족지원 73,638,191 73,945, , % 보육시설운영지원 63,291,101 63,516, , % 아동복지시설지원및요보호아동보호육성 9,224,190 9,364, , % 드림스타트사업지원 1,122,900 1,064,040 58, % 재무활동 ( 여성아동복지과 ) 1,180, ,180, % 보전지출 ( 여성아동복지과 ) 1,180, ,180, % 노인ㆍ청소년 53,552,404 50,578,925 2,973, % 노인복지증진 51,674,404 48,802,925 2,871, % 경로복지증진 39,839,451 37,591,462 2,247, % 노인복지시설지원 11,834,953 11,211, , % 청소년보호및육성 1,878,000 1,776, , % 청소년보호및육성 1,878,000 1,776, , % 노동 6,086,195 5,803, , % 고용촉진및안정 6,086,195 5,803, , % 취업노사관리 2,537,473 2,012, , % 산업인력양성관리 2,272,679 2,701, , % 일자리창출추진 1,276,043 1,088, , % 보훈 2,337,665 2,007, , % 국가보훈관리및지원 2,337,665 2,007, , % 보훈선양사업지원 2,337,665 2,007, , % 사회복지일반 653, , , % 자원봉사관리 418, ,707 1, % 자원봉사종합센터지원 367, ,412 1, % 여성자원봉사회지원 51,295 51, % - 8 -

9 교육복지지원 83,470 83, % 학비지원 83,470 83, % 재무활동 ( 주민생활지원과 ) 151, , % 보전지출 ( 주민생활지원과 ) 151, , % 보건 11,518,761 10,939, , % 보건의료 11,030,170 10,457, , % 건강증진 10,392,215 9,875, , % 공공보건의료시설현대화 2,898,250 2,659, , % 공공보건복지선진화 347, , , % 시민건강증진프로그램운영 1,097,812 1,101,863 4, % 수혜자중심방문보건서비스 2,070,858 2,070, % 보건진료전개및지원 162, , % 모성및영유아의건강관리체계확립 2,878,158 2,826,722 51, % 저소득층주민질병조기발견 79,984 79, % 암환자조기발견및효율화 856, , % 방역구호 593, ,079 11, % 전염병예방관리 593, ,079 11, % 재무활동 ( 보건소 ) 44, , % 보전지출 44, , % 식품의약안전 488, ,390 7, % 식품 위생관리 481, , % 공중위생관리 20,050 20, % 접객문화향상및군산특화음식개발 39,200 39, % 시민건강을위한부정불량식품유통방지 422, , % 재무활동 ( 환경위생과 ) 7, , % 보전지출 7, , % 농림해양수산 84,174,073 84,526, , % 농업ㆍ농촌 56,033,105 56,780, , % 농업경쟁력강화및친환경농업육성 11,258,621 13,578,389 2,319, % 농정관리 1,619,320 1,556,070 63, % 농산관리 8,031,259 10,088,346 2,057, % 원예농산물관리 1,608,042 1,933, , % 축산경쟁력강화및가축방역사업 6,933,790 6,061, , % - 9 -

10 축산행정 6,933,790 6,061, , % 농수산물유통관리 22,073,703 21,443, , % 농산물유통관리 5,725,250 5,384, , % 양정관리 8,890,649 8,650, , % 수산물유통관리 7,272,854 7,222,854 50, % 농수특산물시장개척 184, , % 생산력증가를위한농업기반시설구축 9,108,133 9,608, , % 농촌개발및농업기반시설확충 7,197,783 7,696, , % 농업기반시설물유지보수관리 1,910,350 1,911,350 1, % 농촌인력육성 4,181,544 4,203,693 22, % 농촌지도사업활성화지원 525, ,960 44, % 소비자농업및농업인조직육성 426, ,043 1, % 농업인경영교육지원 679, ,490 16, % 자원식품지원 2,549,950 2,542,200 7, % 농업기술개발 1,884,905 1,885, % 작물환경분야기술보급사업 1,198,038 1,195,410 2, % 원예기술보급및특화작목육성 522, , % 새기술실증시험및축산기술보급사업 164, ,170 3, % 재무활동 ( 농정과 ) 592, , % 보전지출 592, , % 임업ㆍ산촌 6,605,171 6,868, , % 산림자원화 6,603,908 6,866, , % 산림관리 2,952,629 3,326, , % 녹지관리 515, ,521 3, % 녹색도시조성 1,303,771 1,241,291 62, % 조림관리 236, , % 공원관리 1,555,580 1,510,580 45, % 사방관리 40,328 40, % 재무활동 ( 산림녹지과 ) 1,263 1, % 보전지출 ( 산림녹지과 ) 1,263 1, % 해양수산ㆍ어촌 21,535,797 20,877, , % 해양수산분야경쟁력강화 20,760,528 20,877, , %

11 해양수산행정관리 1,290,787 1,311,390 20, % 어선관리및해양환경보전 1,958,633 1,958, % 기르는어업활성화 5,287,650 5,348,990 61, % 불법어업지도관리 401, ,950 35, % 도서기반시설확충 11,821,608 11,821, % 재무활동 ( 해양수산과 ) 775, , % 보전지출 ( 해양수산과 ) 775, , % 산업ㆍ중소기업 21,151,257 19,958,052 1,193, % 산업진흥ㆍ고도화 18,865,463 17,605,988 1,259, % 산업구조고도화 14,920,800 13,906,550 1,014, % 지역경제관리 93,480 68,480 25, % 전략산업관리 12,818,300 11,914, , % 상정관리 1,957,580 1,872,230 85, % 공설시장관리 51,440 51, % 지역특화. 진흥산업육성및산업경쟁력강화 871, , % 투자유치전략사업 272, , % 중소기업지원사업 599, , % 항만물류활성화지원 2,740,743 2,827,000 86, % 항만정책수립및지원 128, ,550 11, % 물류지원추진사업 1,410,500 1,410, % 항만관리추진사업 1,202,193 1,276,950 74, % 재무활동 ( 항만물류과 ) 331, , % 보전지출 331, , % 산업ㆍ중소기업일반 2,285,794 2,352,064 66, % 에너지수급안정 1,723,394 2,036, , % 에너지관리 1,723,394 2,036, , % 재무활동 ( 지역경제과 ) 21,605 14,320 7, % 보전지출 ( 지역경제과 ) 21,605 14,320 7, % 재무활동 ( 투자지원과 ) 540, , , % 내부거래지출 ( 투자지원과 ) 300, , % 보전지출 ( 투자지원과 ) 240,795 1, , % 수송및교통 59,906,916 55,658,934 4,247, % 도로 29,519,129 29,419,708 99, %

12 도시계획도로개설 8,552,891 8,970, , % 도시계획도로개설 8,552,891 8,970, , % 지역균형발전을위한도로망확충 20,966,238 20,449, , % 쾌적한가로환경조성및도로유지관리 1,774,250 1,464, , % 군도확포장사업 512, , % 농어촌도로확포장사업 2,236,000 2,236, % 도로시설물유지관리 2,020,000 2,020, % 도로정비사업 6,151,350 6,386, , % 소규모정비사업 3,363,000 3,321,000 42, % 광고물관리 66,238 66, % 안전한야간도로조명유지 4,843,400 4,443, , % 대중교통ㆍ물류등기타 30,387,787 26,239,226 4,148, % 빠르고편리한 Clean 교통환경조성 29,536,596 25,601,115 3,935, % 교통안전시설확충및교통체계개선 5,281,900 4,506, , % 대중교통운행정상화추진 22,981,823 19,645,435 3,336, % 대중교통서비스개선 1,114,829 1,118,780 3, % 교통안전교육 50, , , % 올바른교통문화정착및민원행정서비스제공 107,600 71,600 36, % 안전하고편리한도시조성 455, , % 방범시스템구축운영 455, , % 차량등록사업소운영 160, ,259 22, % 차량등록민원행정서비스운영 160, ,259 22, % 재무활동 ( 교통행정과 ) 235, , % 내부거래지출 ( 교통행정과 ) 231, , % 보전지출 ( 교통행정과 ) 3, , % 국토및지역개발 40,442,757 38,084,992 2,357, % 수자원 10,219,400 11,041, , % 상수도식수관리 10,219,400 11,041, , % 식수및생활용수개발사업 4,328,000 5,157, , % 마을상수도및소규모급수시설유지관리 491, ,400 7, % 산단용수공급사업 5,400,000 5,400, % 지역및도시 30,217,657 27,037,892 3,179, % 새만금지원 45,460 45, %

13 새만금지원 45,460 45, % 도시개발 320, ,300 1, % 도시계획 320, ,300 1, % 지속가능한도시기반조성 730, , % 원도심활성화사업 730, , % 도시디자인 374, , % 도시디자인 374, , % 공영개발 17,633,475 14,383,475 3,250, % 공영개발 33,475 33, % 공여구역주변지역개발사업 17,600,000 14,350,000 3,250, % 주택건설및운영 8,999,470 10,012,470 1,013, % 주택개량 8,999,470 10,012,470 1,013, % 건축행정건실화 104, , % 건축행정건실화추진 104, , % 토지정보관리 1,393, , , % 토지관리 19,100 19, % 지적관리 866,347 11, , % 지적정보관리 10,976 11, % 지리정보관리 412, , , % 지가조사관리 84,250 84, % 재무활동 ( 도시계획과 ) 515, , , % 내부거래지출 ( 도시계획과 ) 0 200, , % 보전지출 ( 도시계획과 ) 515, ,000 25, % 재무활동 ( 건설과 ) 19,047 1,047 18, % 보전지출 19,047 1,047 18, % 재무활동 ( 건축과 ) 82,646 35,000 47, % 내부거래지출 82,646 35,000 47, % 산업단지 5,700 5, % 일반산업단지조성및운영 5,700 5, % 산업단지관리및공장관리 5,700 5, % 예비비 8,053,139 7,350, , % 예비비 8,053,139 7,350, , %

14 예비비 ( 군산시 ) 8,053,139 7,350, , % 예비비 ( 군산시 ) 8,053,139 7,350, , % 기타 101,844,875 99,389,420 2,455, % 기타 101,844,875 99,389,420 2,455, % 행정운영경비 ( 공보담당관 ) 90,492 90, % 인력운영비 ( 공보담당관 ) 53,342 53, % 기본경비 ( 공보담당관 ) 37,150 37, % 행정운영경비 ( 감사담당관 ) 73,777 73, % 인력운영비 ( 감사담당관 ) 70,927 70, % 기본경비 ( 감사담당관 ) 2,850 3, % 행정운영경비 ( 정보통신담당관 ) 94,092 90,488 3, % 인력운영비 ( 정보통신담당관 ) 90,102 86,288 3, % 기본경비 ( 정보통신담당관 ) 3,990 4, % 행정운영경비 ( 새만금지원담당관 ) 73,537 73, % 인력운영비 ( 새만금지원담당관 ) 73,537 73, % 행정운영경비 ( 총무과 ) 19,290,452 19,086, , % 인력운영비 ( 총무과 ) 18,905,733 18,696, , % 기본경비 ( 총무과 ) 384, ,261 5, % 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 198, ,218 3, % 인력운영비 ( 기획예산과 ) 111, , % 기본경비 ( 기획예산과 ) 86,903 90,676 3, % 행정운영경비 ( 회계과 ) 47,571,809 36,674,700 10,897, % 인력운영비 ( 회계과 ) 47,464,648 36,596,940 10,867, % 기본경비 ( 회계과 ) 107,161 77,760 29, % 행정운영경비 ( 세무과 ) 525, , % 인력운영비 ( 세무과 ) 167, , % 기본경비 ( 세무과 ) 358, , % 행정운영경비 ( 징수과 ) 386, , % 인력운영비 ( 징수과 ) 131, , % 기본경비 ( 징수과 ) 255, , % 행정운영경비 ( 민원봉사과 ) 200, ,038 1, % 인력운영비 ( 민원봉사과 ) 120, , %

15 기본경비 ( 민원봉사과 ) 80,065 78,200 1, % 행정운영경비 ( 인재양성과 ) 64,139 64, % 인력운영비 ( 인재양성과 ) 61,289 61, % 기본경비 ( 인재양성과 ) 2,850 3, % 행정운영경비 ( 국제협력과 ) 123, , % 인력운영비 ( 국제협력과 ) 123, , % 행정운영경비 ( 지역경제과 ) 218, , % 인력운영비 ( 지역경제과 ) 149, , % 기본경비 ( 지역경제과 ) 68,790 69, % 행정운영경비 ( 투자지원과 ) 146, , % 인력운영비 ( 투자지원과 ) 97,062 97, % 기본경비 ( 투자지원과 ) 49,790 50, % 행정운영경비 ( 항만물류과 ) 93,782 93, % 인력운영비 ( 항만물류과 ) 60,132 60, % 기본경비 ( 항만물류과 ) 33,650 33, % 행정운영경비 ( 농정과 ) 182, , % 인력운영비 ( 농정과 ) 115, , % 기본경비 ( 농정과 ) 66,490 66, % 행정운영경비 ( 해양수산과 ) 221, , % 인력운영비 ( 해양수산과 ) 143, , % 기본경비 ( 해양수산과 ) 77,890 78, % 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 155, , % 인력운영비 ( 산림녹지과 ) 90,355 90, % 기본경비 ( 산림녹지과 ) 64,695 64, % 행정운영경비 ( 농수산물유통과 ) 136, ,686 1, % 인력운영비 ( 농수산물유통과 ) 78,093 76,186 1, % 기본경비 ( 농수산물유통과 ) 58,350 58, % 행정운영경비 ( 주민생활지원과 ) 170, , % 인력운영비 ( 주민생활지원과 ) 146, , % 기본경비 ( 주민생활지원과 ) 24,225 24, % 행정운영경비 ( 복지지원과 ) 155, , % 인력운영비 ( 복지지원과 ) 130, , %

16 기본경비 ( 복지지원과 ) 25,310 25, % 행정운영경비 ( 여성아동복지과 ) 180, , % 인력운영비 ( 여성아동복지과 ) 125, , % 기본경비 ( 여성아동복지과 ) 54,990 55, % 행정운영경비 ( 문화예술과 ) 251, ,251 11, % 인력운영경비 ( 문화예술과 ) 145, ,451 11, % 기본경비 ( 문화예술과 ) 106, , % 행정운영경비 ( 관광진흥과 ) 191, , % 인력운영비 ( 관광진흥과 ) 103, , % 기본경비 ( 관광진흥과 ) 87,880 88, % 행정운영경비 ( 체육진흥과 ) 2,121,315 2,372, , % 인력운영비 ( 체육진흥과 ) 1,225,882 1,615, , % 기본경비 ( 체육진흥과 ) 895, , , % 행정운영경비 ( 환경위생과 ) 236, ,691 1, % 인력운영비 ( 환경위생과 ) 147, ,491 1, % 기본경비 ( 환경위생과 ) 88,990 89, % 행정운영경비 ( 자원순환과 ) 2,507,719 2,437,929 69, % 인력운영비 ( 자원순환과 ) 2,242,159 2,242, % 기본경비 ( 자원순환과 ) 265, ,770 69, % 행정운영경비 ( 도시계획과 ) 215, , % 인력운영비 ( 도시계획과 ) 121, , % 기본경비 ( 도시계획과 ) 93,295 93, % 행정운영경비 ( 건설과 ) 1,475,349 1,467,665 7, % 인력운영비 ( 건설과 ) 1,336,878 1,328,960 7, % 기본경비 ( 건설과 ) 138, , % 행정운영경비 ( 공영사업과 ) 141, , % 인력운영비 ( 공영사업과 ) 91,804 91, % 기본경비 ( 공영사업과 ) 50,180 50, % 행정운영경비 ( 건축과 ) 215, , % 인력운영비 ( 건축과 ) 136, , % 기본경비 ( 건축과 ) 79,065 79, % 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 154, , %

17 인력운영비 ( 교통행정과 ) 103, , % 기본경비 ( 교통행정과 ) 51,680 51, % 행정운영경비 ( 재난관리과 ) 155, , % 인력운영비 ( 재난관리과 ) 100, , % 기본경비 ( 재난관리과 ) 54,610 54, % 행정운영경비 ( 토지정보과 ) 187, ,848 2, % 인력운영비 ( 토지정보과 ) 103, ,718 1, % 기본경비 ( 토지정보과 ) 83,900 84, % 행정운영경비 ( 차량등록사업소 ) 72,090 67,951 4, % 인력운영비 ( 차량등록사업소 ) 68,765 64,951 3, % 기본경비 ( 차량등록사업소 ) 3,325 3, % 행정운영경비 ( 보건소 ) 3,918,125 5,703,084 1,784, % 인력운영비 ( 보건소 ) 3,269,919 5,133,614 1,863, % 기본경비 ( 보건소 ) 648, ,470 78, % 행정운영경비 ( 농업기술센터 ) 1,784,297 2,648, , % 인력운영비 ( 농업기술센터 ) 1,488,244 2,350, , % 기본경비 ( 농업기술센터 ) 296, ,640 1, % 행정운영경비 ( 하수과 ) 1,187,240 1,638, , % 인력운영비 ( 하수과 ) 1,182,450 1,633, , % 기본경비 ( 하수과 ) 4,790 5, % 행정운영경비 ( 예술의전당관리과 ) 1,139,188 1,442, , % 인력운영비 ( 예술의전당관리과 ) 859,829 1,160, , % 기본경비 ( 예술의전당관리과 ) 279, ,620 2, % 행정운영경비 ( 시립도서관관리과 ) 1,430,278 1,847, , % 인력운영비 ( 시립도서관관리과 ) 990,509 1,407, , % 기본경비 ( 시립도서관관리과 ) 439, , % 행정운영경비 ( 철새생태관리과 ) 768,537 1,063, , % 인력운영비 ( 철새생태관리과 ) 534, , , % 기본경비 ( 철새생태관리과 ) 233, , % 행정운영경비 ( 의사과 ) 1,505,609 1,983, , % 인력운영비 ( 의사과 ) 1,090,844 1,588, , % 기본경비 ( 의사과 ) 414, ,810 18, %

18 행정운영경비 ( 옥구읍 ) 489, , , % 인력운영비 ( 옥구읍 ) 391, , , % 기본경비 ( 옥구읍 ) 98,599 93,905 4, % 행정운영경비 ( 옥산면 ) 404, , , % 인력운영비 ( 옥산면 ) 331, , , % 기본경비 ( 옥산면 ) 73,682 72,064 1, % 행정운영경비 ( 회현면 ) 436, , , % 인력운영비 ( 회현면 ) 355, , , % 기본경비 ( 회현면 ) 81,146 79,248 1, % 행정운영경비 ( 임피면 ) 417, , , % 인력운영비 ( 임피면 ) 324, , , % 기본경비 ( 임피면 ) 92,405 87,607 4, % 행정운영경비 ( 서수면 ) 387, , , % 인력운영비 ( 서수면 ) 310, , , % 기본경비 ( 서수면 ) 77,119 75,621 1, % 행정운영경비 ( 대야면 ) 481, , , % 인력운영비 ( 대야면 ) 380, , , % 기본경비 ( 대야면 ) 101,454 99,412 2, % 행정운영경비 ( 개정면 ) 412, , , % 인력운영비 ( 개정면 ) 332, , , % 기본경비 ( 개정면 ) 79,894 75,996 3, % 행정운영경비 ( 성산면 ) 441, , , % 인력운영비 ( 성산면 ) 357, , , % 기본경비 ( 성산면 ) 84,145 81,190 2, % 행정운영경비 ( 나포면 ) 423, , , % 인력운영비 ( 나포면 ) 329, , , % 기본경비 ( 나포면 ) 94,515 85,521 8, % 행정운영경비 ( 옥도면 ) 594, , , % 인력운영비 ( 옥도면 ) 451, , , % 기본경비 ( 옥도면 ) 142, ,450 4, % 행정운영경비 ( 옥서면 ) 447, , , % 인력운영비 ( 옥서면 ) 364, , , %

19 기본경비 ( 옥서면 ) 83,566 83, % 행정운영경비 ( 해신동 ) 264, , , % 인력운영비 ( 해신동 ) 207, , , % 기본경비 ( 해신동 ) 57,120 55,216 1, % 행정운영경비 ( 월명동 ) 315, , , % 인력운영비 ( 월명동 ) 240, , , % 기본경비 ( 월명동 ) 75,037 69,737 5, % 행정운영경비 ( 삼학동 ) 333, , , % 인력운영비 ( 삼학동 ) 234, , , % 기본경비 ( 삼학동 ) 98,621 90,724 7, % 행정운영경비 ( 신풍동 ) 300, , , % 인력운영비 ( 신풍동 ) 235, , , % 기본경비 ( 신풍동 ) 65,315 65, % 행정운영경비 ( 중앙동 ) 267, , , % 인력운영비 ( 중앙동 ) 206, , , % 기본경비 ( 중앙동 ) 60,364 60, % 행정운영경비 ( 흥남동 ) 390, , , % 인력운영비 ( 흥남동 ) 220, , , % 기본경비 ( 흥남동 ) 169, ,741 1, % 행정운영경비 ( 조촌동 ) 416, , , % 인력운영비 ( 조촌동 ) 337, , , % 기본경비 ( 조촌동 ) 78,521 75,137 3, % 행정운영경비 ( 경암동 ) 335, , , % 인력운영비 ( 경암동 ) 267, , , % 기본경비 ( 경암동 ) 68,410 63,516 4, % 행정운영경비 ( 구암동 ) 315, , , % 인력운영비 ( 구암동 ) 242, , , % 기본경비 ( 구암동 ) 73,504 68,300 5, % 행정운영경비 ( 개정동 ) 303, , , % 인력운영비 ( 개정동 ) 242, , , % 기본경비 ( 개정동 ) 60,196 60, % 행정운영경비 ( 수송동 ) 555, , , %

20 인력운영비 ( 수송동 ) 415, , , % 기본경비 ( 수송동 ) 139, ,999 14, % 행정운영경비 ( 나운1동 ) 369, , , % 인력운영비 ( 나운1동 ) 283, , , % 기본경비 ( 나운1동 ) 86,892 82,494 4, % 행정운영경비 ( 나운2동 ) 517, , , % 인력운영비 ( 나운2동 ) 375, , , % 기본경비 ( 나운2동 ) 142, ,222 16, % 행정운영경비 ( 나운3동 ) 541, , , % 인력운영비 ( 나운3동 ) 413, , , % 기본경비 ( 나운3동 ) 127, ,531 1, % 행정운영경비 ( 소룡동 ) 392, , , % 인력운영비 ( 소룡동 ) 304, , , % 기본경비 ( 소룡동 ) 87,682 81,271 6, % 행정운영경비 ( 미성동 ) 434, , , % 인력운영비 ( 미성동 ) 341, , , % 기본경비 ( 미성동 ) 93,455 88,079 5, % 재무활동 ( 인재양성과 ) 55, , % 보전지출 ( 인재양성과 ) 55, , % 재무활동 ( 농수산물유통과 ) 112,569 20,000 92, % 보전지출 ( 농수산물유통과 ) 112,569 20,000 92, % 재무활동 ( 농업기술센터 ) 671, , % 보전지출 ( 농업기술센터 ) 671, , % 재무활동 ( 철새생태관리과 ) % 보전지출 %

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