부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입


부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬


2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

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부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

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부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

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부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

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부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

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부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

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Ⅰ 2018 추진계획 4 월 ~ 월중 5 월말 9 월 12 월 - 2 -

육계자조금29호편집

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

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부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

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부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

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부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

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일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp


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Transcription:

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880 01 사무관리비 2,580 1,700 880 1)감사공무원 자체교육 강사료 300,000원*3회 900 1)구민감사관 감사 활동수당 70,000원*20명*2회*60% 203 업무추진비 2,080 2,080 0 03 시책추진업무추진비 2,080 2,080 0 1,680 1)감사업무 및 정보사항 수집 1,780,000원 1,780 1)구민감사관 간담회 300,000원 300 204 직무수행경비 21,120 21,120 0 03 특정업무경비 21,120 21,120 0 1)감사담당(5급이하) 80,000원*22명*12월 21,120 303 포상금 500 500 0 01 포상금 500 500 0 1)감사결과 수범공무원 시상 100,000원*5명 500 일상감사 1,120 1,120 0 203 업무추진비 1,120 1,120 0 03 시책추진업무추진비 1,120 1,120 0 1)일상감사 업무추진 1,120,000원 1,120 공직자 의식 개혁 20,520 34,210 13,690 구정 청렴도 향상 8,240 6,140 2,100 201 일반운영비 6,000 3,900 2,100 01 사무관리비 5,000 1,400 3,600 1)청렴교육 및 반부패의 날 운영 3,000,000원 3,000 1)고위공직자 청렴도 평가시스템 도입 2,000,000원 02 공공운영비 1,000 0 1,000 2,000 1)고위공직자 청렴도 평가 시스템 유지 관리 1,000,000원 1,000 203 업무추진비 2,240 2,240 0 03 시책추진업무추진비 2,240 2,240 0 1)청렴 업무추진 2,240,000원 2,240 공직자 재산등록 4,550 4,550 0 201 일반운영비 3,430 3,430 0

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1,120 0 03 시책추진업무추진비 1,120 1,120 0 2,800 1)공직자윤리위원회 운영 480,000원 480 1)특명사항 및 외부기관 통보 조사경비 640,000원 자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영 7,730 23,520 15,790 403 자치단체등자본이전 7,730 23,520 15,790 02 공기관등에대한대행사업비 7,730 23,520 15,790 1)시스템 사용자 운영지원 7,730,000원 7,730 고충민원 처리 1,400 7,200 5,800 인터넷 및 진정민원 관리 360 6,160 5,800 203 업무추진비 360 360 0 03 시책추진업무추진비 360 360 0 1)인터넷 및 진정민원 등 업무추진 360,000원 360 민원조정위원회 운영 1,040 1,040 0 201 일반운영비 560 560 0 01 사무관리비 560 560 0 1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*8명*1회 560 203 업무추진비 480 480 0 03 시책추진업무추진비 480 480 0 1)민원조정위원회 운영 480,000원 480 현장순찰 및 민원관리 5,800 5,800 0 일사천리 운영 3,640 3,640 0 201 일반운영비 2,440 2,440 0 01 사무관리비 2,440 2,440 0 1)일사천리민원 홍보물 제작 1,800,000원 1,800 1)현장업무 추진 물품 구매 등 640,000원 640 203 업무추진비 1,200 1,200 0 03 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0 1)일사천리, 환경순찰 등 업무추진 600,000원 600 1)현장업무 접수창구 운영 600,000원 600 응답소 현장민원 운영 2,160 2,160 0 201 일반운영비 800 800 0 01 사무관리비 800 800 0 630 640

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 현장순찰 및 민원관리 1)도봉의 등롱 상패 등 구매 100,000원*2명*4회 800 203 업무추진비 560 560 0 03 시책추진업무추진비 560 560 0 1)응답소 현장민원 업무 추진 560,000원 560 303 포상금 800 800 0 01 포상금 800 800 0 1)유공공무원 시상 100,000원*2명*4회 800 성과관리 및 인센티브 관리 59,360 59,360 0 성과중심의 업무평가 6,560 6,560 0 201 일반운영비 4,960 4,960 0 01 사무관리비 4,960 4,960 0 1)성과관리계획 등 책자발간 16,000원*100부 1,600 1)업무평가위원회 수당 70,000원*12명*4회 3,360 203 업무추진비 1,600 1,600 0 03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0 1)업무평가위원회 운영 800,000원 800 1)성과관리업무 추진 800,000원 800 인센티브 및 대외기관 평가 총괄 52,800 52,800 0 203 업무추진비 2,800 2,800 0 03 시책추진업무추진비 2,800 2,800 0 1)평가사업 총괄업무 추진 1,600,000원 1,600 1)인센티브 부서 간담회 등 운영 1,200,000원 1,200 303 포상금 50,000 50,000 0 01 포상금 50,000 50,000 0 1)평가사업 수상부서 포상금 50,000,000원 50,000 인권친화 도시 구현 4,680 2,580 2,100 인권증진 및 인권의식 향상 4,680 2,580 2,100 201 일반운영비 2,580 1,980 600 01 사무관리비 2,580 1,980 600 1)도봉구인권위원회 회의 수당 70,000원*12명*2회 1,680 1)공무원 인권교육 강사료 300,000원*1회 300 1)주민인권학교 교재비 등 10,000원*60부 600 301 일반보상금 2,100 600 1,500 09 행사실비보상금 2,100 600 1,500 1)복지시설 종사자 등 인권교육 강사료 300,000원*2회 1)주민인권학교 운영 등 강사료 300,000원*5강 1,500 600

부서: 감사담당관 정책: 행정운영경비(감사담당관) 단위: 기본경비(감사담당관) 행정운영경비(감사담당관) 119,463 115,263 4,200 기본경비(감사담당관) 119,463 115,263 4,200 기본경비 119,463 115,263 4,200 201 일반운영비 44,743 45,543 800 01 사무관리비 41,563 41,563 0 1)기본사무종이류 30,000원*21명*50% 315 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)기본사무용품비 (10,000원*20명+3,000원*1명)*80% 1)업무수행 각종용품 구입 1,500,000원 1,500 1)업무수행 각종 인쇄물 및 유인물 제작 1,000,000원 163 1,000 1)행정장비유지비 3,000,000원 3,000 1)소규모수선비 5,000원*21명 105 1)급량비 7,000원*21명*20일*12월 35,280 02 공공운영비 3,180 3,980 800 1)순찰차량 자동차세 300,000원 300 1)차량유류대 2,000,000원 2,000 1)차량정비유지비 및 차량소모품비 700,000원 700 1)환경개선 부담금 90,000원*2회 180 202 여비 65,520 65,520 0 01 국내여비 65,520 65,520 0 1)부서 국내여비 20,000원*13일*21명*12월 65,520 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 1)컬러 복사기 구입 5,000,000원 5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 구민참여행정 구축 행정지원과 83,290,132 73,482,454 9,807,678 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 6,367,732 6,100,096 267,636 구민참여행정 구축 700,328 817,044 116,716 신년인사회 11,000 5,800 5,200 201 일반운영비 8,000 2,800 5,200 01 사무관리비 2,800 2,800 0 1)초청장 및 봉투제작 800원*1,000매 800 1)현수막, 명찰, 기타물품 구입 등 2,000,000원 03 행사운영비 5,200 0 5,200 2,000 1)영상장비 임대 등 5,200,000원 5,200 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 1)신년인사회 개최 업무추진 3,000,000원 3,000 구민의 날 기념식 및 직원 체육행사 3,880 3,880 0 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 1)초청장 및 봉투제작 800원*1,000매 800 1)현수막 등 물품구입 200,000원 200 203 업무추진비 2,880 2,880 0 03 시책추진업무추진비 2,880 2,880 0 1)구민의 날 및 직원 체육행사 업무추진 2,880,000원 유관기관 육성지원 92,160 91,760 400 203 업무추진비 8,160 8,160 0 03 시책추진업무추진비 8,160 8,160 0 2,880 1)유관기관 관련 업무추진 5,200,000원 5,200 1)통합방위협의회 운영 업무추진 2,400,000원 2,400 1)직장예비군 운영 업무추진 560,000원 560 403 자치단체등자본이전 84,000 83,600 400 03 예비군육성지원자본보조 84,000 83,600 400 1)예비군 교육훈련 지원 84,000,000원 84,000 의전홍보 및 대민활동지원 593,288 715,604 122,316 201 일반운영비 85,208 88,724 3,516 02 공공운영비 85,208 88,724 3,516 1)행정차량 환경개선부담금 2,200,000원 2,200 1)자동차세 2,000,000원 2,000 1)행정차량 보험료 30,000,000원 30,000 1)차량 정기, 정밀검사 100,000원*13대 1,300

부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 구민참여행정 구축 1)차량선박비(유류, 수리, 기타) 49,708 2)휘발유 9,400,000원 9,400 2)경유 29,808,000원 29,808 2)수리, 세차 등 15,000,000원*70% 10,500 203 업무추진비 48,480 52,480 4,000 03 시책추진업무추진비 48,480 52,480 4,000 1)구정업무추진 대민활동 12,000,000원 12,000 1)구정주요시책 홍보 17,280,000원 17,280 1)각종행사 지원 9,600,000원 9,600 1)행정관리국 주요시책 추진 9,600,000원 9,600 204 직무수행경비 459,600 404,400 55,200 03 특정업무경비 459,600 404,400 55,200 1)구청, 보건소 대민활동비(6급이하) 50,000원*766명*12월 459,600 교류협력체계 구축 95,830 100,383 4,553 의회활동 업무추진 34,440 39,350 4,910 203 업무추진비 27,840 28,000 160 03 시책추진업무추진비 27,840 28,000 160 1)의회(시,구의원) 협력추진 19,200,000원 19,200 1)의회활동업무추진 1,440,000원 1,440 1)지역발전회의 업무추진 7,200,000원 7,200 304 연금부담금등 6,600 6,600 0 03 의원상해부담금 6,600 6,600 0 1)사망, 장애, 상해 6,600,000원 6,600 국.내외 교류사업 추진(초청 및 방문) 61,390 61,033 357 201 일반운영비 17,620 17,263 357 01 사무관리비 3,300 3,300 0 1)파견공무원 숙소 침구구입 및 청소 300,000원 1)번역료 및 통역료 1,000,000원 1,000 1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실 2,000 2)교재교구비 900 3)방과후 중국어교실 5,000원*40명*3세트 600 3)마마 중국어교실 300,000원 300 2)운영물품 1,100 3)방과후 중국어교실 800,000원 800 3)마마 중국어교실 300,000원 300 02 공공운영비 14,320 13,963 357 1)전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원 300 10,000

부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 교류협력체계 구축 1)창평구 교환공무원 숙소 공공요금 4,320 2)관리비 300,000원*12월 3,600 2)인터넷설치 사용료 30,000원*12월 360 2)전화요금 30,000원*12월 360 202 여비 13,450 13,450 0 01 국내여비 1,000 1,000 0 1)창평구 교환공무원 여비 1,000,000원 1,000 03 국외업무여비 12,450 12,450 0 1)창평구 파견공무원 항공료 및 국외이전비 2,450,000원 1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 10,000,000원 2,450 10,000 203 업무추진비 13,440 13,440 0 03 시책추진업무추진비 13,440 13,440 0 1)국제교류(자매도시 초청, 방문) 7,040,000원 7,040 1)국내교류(자매/우호도시 초청, 방문) 6,400,000원 301 일반보상금 16,880 16,880 0 07 외빈초청여비 4,500 4,500 0 6,400 1)국제자매도시 외빈초청 4,500,000원 4,500 09 행사실비보상금 3,440 3,440 0 1)창평구 교환공무원 국내시찰 500,000원*1회 500 1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실 2,940 2)방과후 중국어교실 보조강사료 35,000원*2시간*32회*1명 2,240 2)마마 중국어교실 보조강사료 700,000원 700 11 기타보상금 8,940 8,940 0 1)교환공무원 근무 관련 8,940 2)체재비 800,000원*6월+400,000원*6월 7,200 2)건강진단비 280,000원*1회 280 2)상해보험료 30,000원*12월 360 2)어학연수비 1,100,000원*1회 1,100 쾌적한 청사관리 운영 2,145,242 1,799,182 346,060 청사유지관리 및 방호 2,145,242 1,799,182 346,060 201 일반운영비 1,240,430 1,161,970 78,460 01 사무관리비 165,768 155,628 10,140 1)당직용 침구구입 및 세탁 7,650 2)당직용 침구 구입 1,450,000원 1,450 2)당직용 침구 세탁 5,750,000원 5,750 2)구청장실 등 3개소 방석세탁 1,500원*75개*4회 450

부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 쾌적한 청사관리 운영 1)청사게양용 태극기, 구기 구입 38,000원*16개 1)당직운영 수당 153,240 2)일직(토,공휴일) 60,000원*114일*6명 41,040 2)숙직 60,000원*365일*5명 109,500 2)당직보강 60,000원*15일*3명 2,700 1)피복비 4,270 2)청경 및 방호원 근무복 3,790 3)동복 정장 200,000원*11명 2,200 3)하복 정장 200,000원*3명 600 3)와이셔츠 및 넥타이 45,000원*2벌*11명 990 2)운전원 점퍼 60,000원*8명 480 02 공공운영비 1,074,662 1,006,342 68,320 1)공공요금 및 제세 931,724 2)구청사 공공요금(전기,수도,가스) 696,164,000원 608 696,164 2)구민회관 공공요금 175,100,000원*1.058 185,256 2)교통유발부담금 8,000,000원*1회 8,000 2)환경개선부담금(구청) 8,000,000원*2회 16,000 2)환경개선부담금(구민회관) 2)무인경비,청사출입통제 용역료 1,692,000원*12월 1)청사 비상발전 연료비 1,400원*50l *5시간*12월 6,000 20,304 4,200 1) 시설장비유지비 138,738 2)청사관련 유지보수비(포괄) 100,000,000원 100,000 2)방송장비 유지보수비 10,000,000원 10,000 2)쓰레기종량제봉투 구매 3,000,000원*2회 1,880원*210매*12월 4,738 2)청소용 소모품 24,000,000원 24,000 203 업무추진비 4,400 4,400 0 03 시책추진업무추진비 4,400 4,400 0 1)청사관련 업무추진 2,000,000원 2,000 1)방호관련 업무추진 2,400,000원 2,400 307 민간이전 462,812 462,812 0 05 민간위탁금 462,812 462,812 0 1)구청사 청소용역비 462,812,000원 462,812 401 시설비및부대비 415,900 150,000 265,900 01 시설비 415,900 150,000 265,900 1)청사시설 개보수 등(포괄) 100,000,000원 100,000 1)구청사 시설 개보수 65,900 2)구청사 정밀안전진단 용역 20,000,000원 20,000

부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 쾌적한 청사관리 운영 2)구민청 공간진단 용역비 15,000,000원 15,000 2)당직실 샤워실 보수 900,000원 900 2)구청사 에너지 진단 30,000,000원 30,000 1)구민회관 시설 개보수 250,000 2)대강당 배관 배선 교체 150,000,000원 150,000 2)대강당 무대기계장치 교체 100,000,000원 100,000 405 자산취득비 21,700 20,000 1,700 01 자산및물품취득비 21,700 20,000 1,700 1)OA가구 등 청사관련 물품구입 20,000,000원 20,000 1)당직실 침대 구매 1,700,000원 1,700 직원 후생복지 증진 3,419,072 3,376,727 42,345 직원 교육훈련비 지원 193,621 208,895 15,274 201 일반운영비 153,381 168,655 15,274 01 사무관리비 136,731 153,895 17,164 1)교육훈련비 124,300 2)외부교육기관 위탁교육비 40,000,000원 40,000 2)시립대학교 세무대학원 위탁교육비 800,000원*2명 2)시립대학교 등 위탁교육비 1,100,000원*8명*2회 1,600 17,600 2)직원 자체 실용(위탁) 교육 20,300,000원 20,300 2)공로연수자 퇴직준비교육 1,600,000원*28명 44,800 1)인사위원회 수당 2,240,000원 2,240 1)전자공무원증 제작 21,230원*480매 10,191 02 공공운영비 16,650 14,760 1,890 1)시간외근무시스템 유지보수 1,155,000원*12월 1)전자공무원증발급시스템 유지보수 2,550,000원 13,860 2,550 1)등기사항부존재증명서 발급 1,200원*200명 240 202 여비 40,000 40,000 0 05 공무원 교육여비 40,000 40,000 0 1)교육훈련 여비 80,000원*500명 40,000 203 업무추진비 240 240 0 03 시책추진업무추진비 240 240 0 1)인사위원회 다과회비 30,000원*8회 240 직원휴양시설 관리운영 125,400 125,400 0 201 일반운영비 125,400 125,400 0 01 사무관리비 125,400 125,400 0 1)임차료 125,400

부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 직원 후생복지 증진 2)휴양시설(콘도) 71,400,000원 71,400 2)하계휴양소 운영 54,000,000원 54,000 맞춤형복지제도 운영 2,730,990 2,646,780 84,210 201 일반운영비 2,730,990 2,646,780 84,210 04 맞춤형복지제도시행경비 2,730,990 2,646,780 84,210 1)직원 2,699,100 2)기본공통포인트 1,000원*1,210명*1,650포인트 2)근속포인트 1,000원*1,210명*18년*10포인트 1,996,500 217,800 2)배우자포인트 1,000원*800명*100포인트 80,000 2)가족포인트 1,000원*1,300명*50포인트 65,000 2)다자녀(3자녀 이상)포인트 1,000원*30명*300포인트 2)단체보장보험료 360,000원*686명+160,000원*524명 9,000 330,800 1)구의원 31,890 2)기본공통포인트 1,000원*14명*1,650포인트 23,100 2)근속포인트 1,000원*14명*25년*10포인트 3,500 2)배우자포인트 1,000원*12명*100포인트 1,200 2)가족포인트 1,000원*9명*50포인트 450 2)단체보장보험료 360,000원*7명+160,000원*7명 우수, 공로공무원 등 격려 206,342 227,142 20,800 201 일반운영비 5,742 5,742 0 01 사무관리비 342 342 0 3,640 1)우수공무원 표창장 제작 5,700원*60명 342 03 행사운영비 5,400 5,400 0 1)공로연수식 행사 경비 2,700,000원*2회 5,400 202 여비 90,000 90,000 0 04 국제화여비 90,000 90,000 0 1)국외 체험연수 및 배낭여행 90,000,000원 90,000 203 업무추진비 10,800 10,800 0 03 시책추진업무추진비 10,800 10,800 0 1)정년, 공로연수자 간담회 400,000원*4회 1,600 1)구청장과 직원간 소통의 날 운영 6,000,000원 6,000 1)인사 관련 정보수집 등 3,200,000원 3,200 303 포상금 99,800 120,600 20,800 01 포상금 99,800 120,600 20,800 1)공로공무원 격려 80,000 2)정년퇴직공무원 포상 500,000원*29명 14,500

부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 직원 후생복지 증진 2)명예퇴직공무원 포상 500,000원*15명 7,500 2)퇴직공무원 국내특화도시 비교시찰 및 자료 수집 1,000,000원*29명*2명 58,000 1)선행공무원 격려 100,000원*49명*2회 9,800 1)우수공무원 격려 100,000원*60명 6,000 1)재해 및 질병공무원 위로 200,000원*20명 4,000 공무원 대여학자금 지원 1,703 765 938 309 전출금 1,703 765 938 02 공무원연금관리공단경상전출금 1,703 765 938 1)공무원 대여학자금 지원 1,703,000원 1,703 친절우수공무원 선발 13,160 13,140 20 201 일반운영비 2,320 2,320 0 01 사무관리비 400 400 0 1)친절우수공무원 사진 촬영 및 인화비 40,000원*5장*2회 02 공공운영비 1,920 1,920 0 1)전화점검실 전화요금 160,000원*12월 1,920 303 포상금 10,840 10,820 20 01 포상금 10,840 10,820 20 1)친절 우수공무원 시상 4,480 2)친절 우수공무원 200,000원*4명*2회 1,600 2)부서 친절공무원 30,000원*48명*2회 2,880 1)전화친절도 평가 시상 4,320 2)최우수 300,000원*2개부서*2회 1,200 2)우 수 200,000원*2개부서*2회 800 2)장 려 100,000원*2개부서*2회 400 2)우수공무원 20,000원*48명*2회 1,920 1)방문친절도 평가 시상 2,040 2)최우수 300,000원*1개부서*2회 600 2)우 수 200,000원*1개부서*2회 400 2)장 려 100,000원*1개부서*2회 200 2)우수공무원 20,000원*21명*2회 840 민원안내도우미 운영 90,640 91,130 490 307 민간이전 90,640 90,640 0 05 민간위탁금 90,640 90,640 0 1)민원안내 친절도우미 용역 1,888,330원*4명*12월 400 90,640 친절교육 활성화 57,216 63,475 6,259 201 일반운영비 54,426 60,685 6,259 01 사무관리비 54,426 60,685 6,259

부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 직원 후생복지 증진 1)민원부서 직원 피복비 40,931 2)하복제작(남자) 45,000원*2장*100명 9,000 2)하복제작(여자) 65,000원*2장*130명 16,900 2)추가복(동복) 41,470,000원*30% 12,441 2)추가복(하복) 25,900,000원*10% 2,590 1)친절용품 구입(교육용품 포함) 4,000원*50회*18명 3,600 1)친절다짐 아침방송 CD 제작 35,000원*197회 6,895 1)직원 친절강사 위탁교육 1,000,000원*3회 3,000 203 업무추진비 2,640 2,640 0 03 시책추진업무추진비 2,640 2,640 0 1)친절 정규교육 업무추진 24,000원*50회 1,200 1)친절 현안업무 추진 90,000원*8회 720 1)행정서비스 워크숍 8,000원*45명*2회 720 301 일반보상금 150 150 0 11 기타보상금 150 150 0 1)잘못된 행정서비스 보상 10,000원*15회 150 노사협력체계 구축 7,260 6,760 500 노사관리 운영 7,260 6,760 500 201 일반운영비 2,400 2,400 0 01 사무관리비 2,400 2,400 0 1)단체노조 고문노무사비 200,000원*12월 2,400 203 업무추진비 3,640 3,640 0 03 시책추진업무추진비 3,640 3,640 0 1)단체노조교섭 업무추진 2,800,000원 2,800 1)정원외 상근인력 체육행사비(청경10,공무직32 ) 10,000원*42명*2회 840 204 직무수행경비 720 720 0 03 특정업무경비 720 720 0 1)공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월 720 405 자산취득비 500 0 500 01 자산및물품취득비 500 0 500 1)공무직노조 사무실 OA사무기기 물품구입비(프 린트, 팩스) 500,000원 500 행정운영경비(행정지원과) 76,922,400 67,382,358 9,540,042 인력운영비(행정지원과) 76,245,375 66,693,959 9,551,416 구ㆍ 보건소 동 직원 직접 인력운영비 60,328,470 51,762,913 8,565,557 101 인건비 58,347,090 50,008,033 8,339,057 01 보수 55,049,914 47,841,046 7,208,868

부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 1)기본급 38,148,187 2)봉급(구청, 보건소) 28,856,209 3)연봉제 857,584 4)2급 87,686,000원*1명*1.038 91,019 4)3급 86,721,000원*1명*1.038 90,017 4)4급 72,420,000원*9명*1.038 676,548 3)호봉제 27,998,625 4)5급 4,055,600원*38명*12월*1.038 1,919,630 4)6급 3,453,300원*188명*12월*1.038 8,086,690 4)7급 2,766,900원*282명*12월*1.038 9,718,991 4)8급 2,219,900원*217명*12월*1.038 6,000,284 4)9급 1,709,400원*103명*12월*1.038 2,193,106 4)전문경력관 나군 3,208,250원*2명*12월*1.038 79,924 2)정근수당(구청, 보건소) 27,822,602,000원*1/12*0.93 2,156,252 2)봉급(동주민센터) 6,622,483 3)호봉제 6,622,483 4)5급 4,055,600원*14명*12월*1.038 707,232 4)6급 3,453,300원*30명*12월*1.038 1,290,430 4)7급 2,766,900원*43명*12월*1.038 1,481,974 4)8급 2,219,900원*74명*12월*1.038 2,046,180 4)9급 1,572,200원*56명*12월*1.038 1,096,667 2)정근수당(동주민센터) 6,622,483,000원*1/12*0.93 513,243 1)수당 10,804,715 2)시간외근무수당(구청, 보건소) 4,765,437 3)5급 11,591원*38명*55시간*95%*12월*1.038 286,662 3)6급 9,886원*188명*55시간*95%*12월*1.038 1,209,605 3)7급 8,930원*282명*55시간*95%*12월*1.038 1,638,950 3)8급 8,017원*217명*55시간*95%*12월*1.038 1,132,235 3)9급 7,247원*103명*55시간*95%*12월*1.038 485,804 3)전문경력관 나군 9,358원*2명*55시간*95%*12월*1.038 12,181 2)시간외근무수당(동주민센터) 1,198,781 3)5급 11,591원*14명*55시간*95%*12월*1.038 105,613 3)6급 9,886원*30명*55시간*95%*12월*1.038 193,022

부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 3)7급 8,930원*43명*55시간*95%*12월*1.038 249,911 3)8급 8,017원*74명*55시간*95%*12월*1.038 386,108 3)9급 7,247원*56명*55시간*95%*12월*1.038 264,127 2)휴일근무수당 187,564 3)6급 79,467원*1명*96일*1.038 7,919 3)7급 71,781원*17명*96일*1.038 121,599 3)9급 58,251원*10명*96일*1.038 58,046 2)가족수당(구청, 보건소) 639,131 3)배우자 40,000원*876명*12월*0.78 327,975 3)기타가족 20,000원*876명*12월*1.24 260,698 3)가산금 80,000원*876명*12월*0.06 50,458 2)가족수당(동주민센터) 168,539 3)배우자 40,000원*231명*12월*0.78 86,487 3)기타가족 20,000원*231명*12월*1.24 68,746 3)가산금 80,000원*231명*12월*0.06 13,306 2)자녀학비보조수당(구청, 보건소) - 고교 463,300원*876명*4회*0.2 324,681 2)자녀학비보조수당(동주민센터) - 고교 463,300원*231명*4회*0.2 85,618 2)육아휴직수당 750,000원*44명*12월 396,000 2)정근수당가산금(구청, 보건소) 873,720 3)25년이상 130,000원*212명*12월 330,720 3)20년이상 25년미만 110,000원*202명*12월 266,640 3)15년이상 20년미만 80,000원*140명*12월 134,400 3)10년이상 15년미만 60,000원*73명*12월 52,560 3)5년이상 10년미만 50,000원*149명*12월 89,400 2)정근수당가산금(동주민센터) 201,840 3)25년이상 130,000원*60명*12월 93,600 3)20년이상 25년미만 110,000원*40명*12월 52,800 3)15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월 13,440 3)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월 14,400 3)5년이상 10년미만 50,000원*46명*12월 27,600 2)위험근무수당 62,040 3)갑종 50,000원*29명*12월 17,400 3)을종 40,000원*93명*12월 44,640 2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월 7,200 2)특수업무수당(기술정보수당) 153,240 3)5급 50,000원*8명*12월 4,800 3)6~7급 30,000원*182명*12월 65,520 3)8~9급 20,000원*80명*12월 19,200

부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 3)가산금 63,720 4)기술사 50,000원*5명*12월 3,000 4)기능장.기사 30,000원*125명*12월 45,000 4)산업기사 20,000원*30명*12월 7,200 4)운전원 20,000원*9명*12월 2,160 4)운전장 10,000원*53명*12월 6,360 2)특수업무수당(의료업무수당) 36,828 3)소장 909,000원*1명*12월 10,908 3)약사 70,000원*3명*12월 2,520 3)간호사 50,000원*25명*12월 15,000 3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*14명*12월 8,400 2)특수업무수당(민원업무수당) 30,000원*116명*12월 41,760 2)특수업무수당(동, 보건지소 근무수당) 70,000원*236명*12월 198,240 2)특수업무수당(장려수당) 26,664 3)6급 40,000원*3명*12월 1,440 3)7급 38,000원*7명*12월 3,192 3)8급 36,000원*1명*12월 432 3)음식물중간처리장 180,000원*10명*12월 21,600 2)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당 50,000원*5명*12월 3,000 2)개방형직위 및 전문직위수당가산금 250,000원*5명*12월 15,000 2)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*155명*12월 130,200 2)특수업무수당(사회복지사자격증가산금) 30,000원*87명*12월 31,320 2)명예퇴직수당 650,000,000원 650,000 2)대우공무원수당 35,302,669,000원*42%*4.10% 607,912 1)정액급식비 1,726,920 2)구청, 보건소 130,000원*876명*12월 1,366,560 2)동주민센터 130,000원*231명*12월 360,360 1)명절휴가비 3,444,510 2)구청, 보건소 27,822,602,000원*1/12*120% 2,782,261 2)동주민센터 6,622,483,000원*1/12*120% 662,249 1)연가보상비 925,582 2)구청, 보건소(연봉제) 857,584,000원*78%*1/12*1/30*11일 20,440 2)구청, 보건소(호봉제) 27,822,602,000원*86%*1/12*1/30*11일 731,117 2)동주민센터 6,622,483,000원*86%*1/12*1/30*11일 174,025

부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 02 기타직보수 3,297,176 2,166,987 1,130,189 1)전문직 2,810,752 2)연봉액 2,255,475 3)임기제 5급 58,466,000원*7명*1.038 424,814 3)임기제 6급 52,962,000원*4명*1.038 219,899 3)임기제 7급 46,149,000원*5명*1.038 239,514 3)임기제 8급 41,471,000원*7명*1.038 301,329 3)임기제 9급 29,450,000원*35명*1.038 1,069,919 2)가족수당 32,713 3)배우자 40,000원*58명*12월*0.62 17,261 3)기타가족 20,000원*58명*12월*0.99 13,781 3)가산금 80,000원*58명*12월*0.03 1,671 2)자녀학비보조수당 5,375 3)고등학교 463,300원*58명*4회*0.05 5,375 2)시간외근무수당 275,261 3)임기제 5급 11,698원*7명*55시간*95%*12월*1.038 53,294 3)임기제 6급 9,782원*4명*55시간*95%*12월*1.038 25,466 3)임기제 7급 8,572원*5명*55시간*95%*12월*1.038 27,895 3)임기제 8급 7,504원*7명*55시간*95%*12월*1.038 34,187 3)임기제 9급 5,901원*35명*55시간*95%*12월*1.038 134,419 2)의료업무수당 135,132 3)임기제 5급 1,312,000원*6명*12월 94,464 3)임기제 6급 973,000원*3명*12월 35,028 3)임기제 7급 70,000원*1명*12월 840 3)임기제 8급 50,000원*1명*12월 600 3)임기제 9급 50,000원*7명*12월 4,200 2)정액급식비 130,000원*34명*12월 53,040 2)연가보상비 2,255,475,000원*78%*1/12*1/30*11일 53,756 1)청경 486,424 2)기본급 313,885 3)15년이상 2,909,500원*6명*12월*1.038 217,445 3)15년미만 1,935,600원*4명*12월*1.038 96,440 2)정근수당 313,885,000원*1/12*0.93 24,327 2)정근수당가산금 10,560 3)25년이상 130,000원*6명*12월 9,360 3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 1,200 2)가족수당 9,312 3)배우자 40,000원*10명*12월 4,800

부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 3)기타가족 20,000원*10명*12월*1.6 3,840 3)가산금 80,000원*10명*12월*0.07 672 2)자녀학비보조수당 5,560 3)고등학교 463,300원*10명*4회*0.3 5,560 2)청경반장수당 40,000원*1명*12월 480 2)시간외근무수당 51,995 3)경장 8,221원*6명*55시간*95%*12월*1.038 32,103 3)순경 7,641원*4명*55시간*95%*12월*1.038 19,892 2)정액급식비 130,000원*10명*12월 15,600 2)명절휴가비 313,885,000원*1/12*120% 31,389 2)연가보상비 313,885,000원*86%*1/12*1/30*11일 8,249 2)고용,산재보험료 313,885,000원*4.8% 15,067 204 직무수행경비 1,981,380 1,754,880 226,500 02 직급보조비 1,981,380 1,754,880 226,500 1)구청, 보건소 1,580,640 2)2급 650,000원*1명*12월 7,800 2)3급 500,000원*1명*12월 6,000 2)4급 400,000원*11명*12월 52,800 2)5급 250,000원*32명*12월 96,000 2)6급 155,000원*200명*12월 372,000 2)7급 140,000원*401명*12월 673,680 2)8~9급 105,000원*228명*12월 287,280 2)임기제(5급) 400,000원*6명*12월 28,800 2)개방형 5호,임기제(6급) 250,000원*4명*12월 12,000 2)임기제(7급),전문경력관 나군 155,000원*8명*12월 14,880 2)임기제(8급) 140,000원*7명*12월 11,760 2)임기제(9급) 105,000원*14명*12월 17,640 1)동주민센터 400,740 2)5급 250,000원*14명*12월 42,000 2)6급 155,000원*47명*12월 87,420 2)7급 140,000원*73명*12월 122,640 2)8~9급 105,000원*118명*12월 148,680 기관공통 간접 인력운영비 15,779,439 14,798,596 980,843 303 포상금 3,121,345 2,996,429 124,916 02 성과상여금 3,121,345 2,996,429 124,916 1)구청,동,보건소,구의회사무국 3,121,344,380원 3,121,345 304 연금부담금등 12,658,094 11,802,167 855,927

부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 01 연금부담금 10,652,400 9,946,302 706,098 1)연금부담금 및 보전금 7,749,014 2)연금부담금 65,293,342,000원*7.0% 4,570,534 2)연금보전금 65,293,342,000원*4.868% 3,178,480 1)퇴직수당부담금 2,673,286 2)퇴직수당부담금 2,673,286,000원 2,673,286 1)재해보상부담금 227,700 2)재해보상부담금 65,293,342,000원*0.119% 77,700 2)사망조위금 150,000,000원 150,000 1)선출직 공무원 국민연금 기관부담금 200,000원*12월 2,400 02 국민건강보험금 2,005,694 1,855,865 149,829 1)구청, 보건소, 동주민센터 1,954,186 2)건강보험료 60,430,120,000원*3.035% 1,834,055 2)노인장기요양보험료 60,430,120,000원*3.035%*6.55% 120,131 1)구의회사무국 51,508 2)건강보험료 1,592,757,000원*3.035% 48,341 2)노인장기요양보험료 1,592,757,000원*3.035%*6.55% 기관공통 무기계약근로자 보수 3,167 137,466 132,450 5,016 101 인건비 65,126 61,500 3,626 03 무기계약근로자보수 65,126 61,500 3,626 1)공무직 피복비 100,000원*29명 2,900 1)공무직 작업화 100,000원*29명 2,900 1)근로자의 날 기념품 지급 30,000원*32명 960 1)공무직 표창장 제작 5,700원*3명 18 1)공무직 신분증 제작 및 지급 7,000원*10명 70 1)공무직 정년퇴직자 국내여행 시찰 500,000원*10명 5,000 1)공무직 사무직원 인건비 53,278 2)기본급 21,932,400원*1명*1.042 22,854 2)상여금 1,827,700원*4회*1.042 7,618 2)시간외근무수당 15,184원*1명*20시간*12월*1.042 3,798 2)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 2)대민활동비 50,000원*1명*12월 600 2)연차유급휴가수당 81,710원*1명*19일*1.042 1,618 2)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 2)명절휴가비 21,932,400원/12월*1명*75%*2회*1.042 2,857 2)위생수당 50,000원*1명*12월 600

부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 2)여비 110,000원*1명*12월 1,320 2)가계지원비 21,932,400원/12월*1명*50%*3회*1.042 2,857 2)특수직무수당 80,000원*1명*12월 960 2)국민연금부담금 47,119,000원*4.5% 2,121 2)건강보험부담금 47,119,000원*3.035% 1,431 2)장기요양보험료 47,119,000원*3.035%*6.55% 2)고용보험부담금 47,119,000원*1.5% 707 2)산재보험부담금 47,119,000원*3.4% 1,603 2)작업연관성 건강검진비 200,000원*1명 200 201 일반운영비 72,340 70,950 1,390 04 맞춤형복지제도시행경비 72,340 70,950 1,390 1)맞춤형 복지제도 운영 72,340 2)기본공통포인트 1,000원*32명*1,650포인트 52,800 2)근속포인트 1,000원*32명*16년*10포인트 5,120 2)배우자포인트 1,000원*21명*100포인트 2,100 2)가족포인트 1,000원*32명*50포인트 1,600 2)다자녀(3자녀 이상) 포인트 1,000원*2명*300포인트 2)단체보장보험료 360,000원*25명+160,000원*7명 94 600 10,120 기본경비(행정지원과) 677,025 688,399 11,374 기본경비 677,025 688,399 11,374 201 일반운영비 133,945 136,719 2,774 01 사무관리비 133,945 136,719 2,774 1)기본사무용품비 (10,000원*42명+3,000원*22명)*80% 1)기본사무종이류 30,000원*42명*50% 630 1)소규모수선비 5,000원*64명*80% 256 1)행정장비유지비 400,000원*20대*80% 6,400 1)도서구입비 50,000원*7팀 350 1)각종 전산장비 소모품 5,000,000원 5,000 1)각종 사무용품 2,400,000원 2,400 1)업무수행 기타수용비 4,000,000원 4,000 1)신년 연하장 인쇄비 1,000원*4,000장 4,000 1)구간부 비상연락망 제작 5,000원*300부*2회 3,000 1)급량비 7,000원*64명*12월*20식 107,520 202 여비 239,640 253,920 14,280 01 국내여비 239,640 253,920 14,280 1)부서 여비 20,000원*13일*64명*12월 199,680 389

부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 기본경비(행정지원과) 1)시간선택제임기제 여비(구) 10,000원*13일*3명*12월 1)시간선택제임기제 여비(동) 10,000원*14일*21명*12월 4,680 35,280 203 업무추진비 195,680 195,800 120 01 기관운영업무추진비 137,500 137,500 0 1)구청장 78,100,000원 78,100 1)부구청장 56,100,000원 56,100 1)행정관리국장 3,300,000원 3,300 02 정원가산업무추진비 51,940 51,940 0 1)구청(정원 755명) 38,150 2)100명까지 80,000원*100명 8,000 2)101~300명까지 60,000원*200명 12,000 2)301~600명까지 45,000원*300명 13,500 2)601~800명까지 30,000원*155명 4,650 1)동주민센터(정원 217명) 7,510 2)100명까지 40,000원*100명 4,000 2)101~400명까지 30,000원*117명 3,510 1)보건소(정원 104명) 4,120 2)100명까지 40,000원*100명 4,000 2)101~300명까지 30,000원*4명 120 1)구의회사무국(정원 27명) 2,160 2)100명까지 80,000원*27명 2,160 04 부서운영업무추진비 6,240 6,360 120 1)정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 1)정원 30인 초과(34명) 5,000원*34명*12월 2,040 204 직무수행경비 107,760 96,960 10,800 01 직책급업무수행경비 107,760 96,960 10,800 1)구청장 650,000원*1명*12월 7,800 1)부구청장 600,000원*1명*12월 7,200 1)보건소장 400,000원*1명*12월 4,800 1)국장 350,000원*5명*12월 21,000 1)과장 100,000원*34명*12월 40,800 1)동장 150,000원*14명*12월 25,200 1)예비군중대장 80,000원*1명*12월 960

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 동 주민센터 환경개선 자치행정과 5,811,375 7,777,483 1,966,108 국 47,710 시 23,391 구 5,740,274 자치행정 기반강화 3,072,319 3,189,486 117,167 동 주민센터 환경개선 226,050 307,510 81,460 동 주민센터 개보수 유지 134,050 199,510 65,460 401 시설비및부대비 134,050 199,510 65,460 01 시설비 134,050 199,510 65,460 1)쌍문1동 3층 대강당 난간 방수 공사 1,650 2)3층 대강당 난간 우레탄 방수 1,500,000원 1,500 2)기타경비 및 부가세 150,000원 150 1)쌍문3동 동청사 장애인경사로 설치 9,900 2)장애인경사로 철거 및 설치공사 9,000,000원 9,000 2)기타 부대경비 900,000원 900 1)방학1동 주민센터 주차장 공사 및 장애인경사 로 확장공사 9,500 2)주차장 보수공사 7,000,000원 7,000 2)장애인경사로 확장공사 2,500,000원 2,500 1)창1동 주민센터 3층강당 및 샤워실 벽체 도장 공사, 지하창고 바닥보수 공사 13,000 2)3층 강당 및 샤워실 벽체 도장공사 5,000,000원 2)지하창고 트렌치설치 및 바닥보수공사 8,000,000원 1)14개동 주민센터 유지보수 총괄 100,000,000원 5,000 8,000 100,000 동 주민센터 행정장비 구매 92,000 108,000 16,000 405 자산취득비 92,000 108,000 16,000 01 자산및물품취득비 92,000 108,000 16,000 1)동 행정차량 구매(3개동) 16,000,000원*3대 48,000 1)쌍문2동 동장실 에어컨 구매 1,500,000원 1,500 1)쌍문3동 민원실 냉난방기 구매 3,000,000원 3,000 1)방학2동 책상 및 의자 등 사무용 집기 구매 7,500 2)직원용 책상 1,600,000원 1,600 2)직원용 의자 3,100,000원 3,100 2)파티션 등 기타 2,800,000원 2,800 1)동주민센터 교양강좌 집기 구매포괄 16,000,000원 1)동주민센터 업무용OA기기 구매포괄 16,000,000원 16,000 16,000 내실있는 동 행정 기반 구축 1,485,041 1,486,751 1,710

부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 동 신년인사회 6,440 6,440 0 201 일반운영비 840 840 0 01 사무관리비 840 840 0 1)주민과의 대화 추진을 위한 각종 물품구입비( 초청장, 안내문 등) 60,000원*14개동 840 203 업무추진비 5,600 5,600 0 03 시책추진업무추진비 5,600 5,600 0 1)주민과의 대화 동별 업무추진비 400,000원*14개동 동행정 운영 및 행사 현안업무 지원 50,600 52,310 1,710 201 일반운영비 24,000 22,910 1,090 01 사무관리비 1,600 2,160 560 5,600 1)구 동행정 행사 및 현안 업무 관련 홍보물 등 제작 160,000원*10회 1,600 02 공공운영비 22,400 20,750 1,650 1)동청사 전기시설 안전점검 검사비 1,000,000원*2기 1)환경개선부담금 및 교통유발부담금 10,000,000원 2,000 10,000 1)동 행정차량 자동차세 20,000원*15차량*2기 600 1)동청사 소방안전점검 검사비 550,000원*10개동*1회 5,500 1)LED전광판 유지보수비 500,000원*5회 2,500 1)행정차량 유류 및 기타 수리비 1,800,000원 1,800 203 업무추진비 26,600 29,400 2,800 03 시책추진업무추진비 26,600 29,400 2,800 1)동단위 직능단체 간담회 4,500,000원 4,500 1)목요데이트 간담회 경비 3,000원*30명*10회 900 1)유관기관 업무추진 4,000,000원 4,000 1)구동행정 홍보활동 추진 800,000원*14개동 11,200 1)시구 주요시책사업 추진 6,000,000원 6,000 통ㆍ반 운영 활성화 지원 1,428,001 1,428,001 0 201 일반운영비 4,424 4,424 0 01 사무관리비 4,424 4,424 0 1)통장신분증 제작 4,000원*5명*12월 240 1)통장위촉장 제작 6,000원*22명*12월 1,584 1)통장 행정역량강화 교육 2,600,000원 2,600 203 업무추진비 2,500 2,500 0 03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0 1)구정업무 추진을 위한 통반장 간담회(교육 등 포함) 2,500,000원 2,500

부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 301 일반보상금 1,421,077 1,421,077 0 02 장학금및학자금 25,088 25,088 0 1)통장자녀 학비보조(고등학생) 448,000원*28명*2회 25,088 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 1,395,989 1,395,989 0 1)통장수당 1,249,864 2)월정액 200,000원*385명*12월 924,000 2)상여금(상, 하반기) 200,000원*385명*2회 154,000 2)회의참석수당 20,000원*385명*2회*12월*0.93 171,864 1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*2,730명*2회 136,500 1)통장 단체상해보험 가입 25,000원*385명 9,625 자치회관 운영 308,610 298,610 10,000 교양강좌 발표 및 전시 15,000 15,000 0 201 일반운영비 11,200 11,200 0 03 행사운영비 11,200 11,200 0 1)자치회관 프로그램 발표회 11,200,000원 11,200 203 업무추진비 3,800 3,800 0 03 시책추진업무추진비 3,800 3,800 0 1)자치회관 프로그램 작품전시회 등 관련 업무 추진비 3,800,000원 3,800 자치회관 운영평가 137,600 147,600 10,000 201 일반운영비 2,900 2,900 0 01 사무관리비 2,900 2,900 0 1)자치회관 운영 평가 추진비 등 2,900,000원 2,900 203 업무추진비 2,700 2,700 0 03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0 1)자치회관 평가 우수동 포상금 1,100 2)최우수 400,000원*1개동 400 2)우수 200,000원*2개동 400 2)장려 100,000원*3개동 300 1)전문가 컨설팅 업무추진 1,600,000원 1,600 301 일반보상금 132,000 142,000 10,000 11 기타보상금 132,000 142,000 10,000 1)자치회관 교양강좌 등 강사료 지원 132,000 2)강사료 25,000원*2시간*4회*3반*12월*14개소 100,800 2)특화프로그램 지원 21,600,000원 21,600 2)자원봉사 실비 9,600,000원 9,600 자율방범대 등 운영비 지원 40,600 30,600 10,000

부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 자치회관 운영 301 일반보상금 40,600 30,600 10,000 04 자율방범대원운영비 40,600 30,600 10,000 1)자율방범대(기동순찰대) 운영비 170,000원*15개대*12월 1)자율방범대원(기동순찰대원) 방한복 구입 10,000,000원 30,600 10,000 주민자치위원회 운영 58,410 58,410 0 201 일반운영비 24,570 24,570 0 01 사무관리비 570 570 0 1)주민자치위원 위촉장 구매 등 5,700원*100명 570 03 행사운영비 24,000 24,000 0 1)주민자치위원 워크숍 20,000,000원*1회 20,000 1)주민자치위원 역량강화 교육 등 4,000,000원 4,000 203 업무추진비 3,600 3,600 0 03 시책추진업무추진비 3,600 3,600 0 1)주민자치위원 간담회 400,000원*4회 1,600 1)주민자치위원 워크숍 및 교육 관련 업무활동 2,000,000원 307 민간이전 30,240 30,240 0 02 민간경상사업보조 30,240 30,240 0 2,000 1)동 주민자치위원회 운영 180,000원*12월*14개동 30,240 자치회관 특화사업 57,000 47,000 10,000 201 일반운영비 17,000 7,000 10,000 01 사무관리비 10,000 5,000 5,000 1)마음이 행복한 우리마을 프로젝트 사업 지원 등 5,000,000원 5,000 1)아름다운거리조성(참여예산) 5,000,000원 5,000 03 행사운영비 7,000 2,000 5,000 1)정월대보름 민속놀이 지원 7,000,000원 7,000 203 업무추진비 40,000 40,000 0 03 시책추진업무추진비 40,000 40,000 0 1)마음이 행복한 우리마을 프로젝트 사업 지원 등 40,000,000원 40,000 함께하는 자치행정 구현 389,847 334,233 55,614 모범구민 표창 4,720 4,653 67 201 일반운영비 4,680 4,613 67 01 사무관리비 4,680 4,613 67 1)표창장 및 도봉구민대상 상패 제작 4,190 2)모범구민 표창장 6,000원*20명*12월 1,440

부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 2)도봉구민대상 상패 550,000원*5명 2,750 1)구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명 490 203 업무추진비 40 40 0 03 시책추진업무추진비 40 40 0 1)구민대상 심의위원회 다과회비 40,000원*1회 40 방범용 CCTV 설치 및 관리 140,000 56,000 84,000 401 시설비및부대비 140,000 56,000 84,000 01 시설비 140,000 56,000 84,000 1)방범용 CCTV 설치(참여예산) 14,000,000원*2대 28,000 1)방범용 CCTV 교체 설치 112,000,000원 112,000 승용차요일제 추진 7,730 8,430 700 201 일반운영비 6,330 6,330 0 01 사무관리비 6,330 6,330 0 1)전자태그 구매 500원*6,000매 3,000 1)승용차요일제 홍보 현수막 50,000원*15매 750 1)승용차요일제 홍보 안내문 100원*15,000매 1,500 1)승용차요일제 전자태그 인증제 안내문(리플렛 ) 100원*6,000매 600 1)승용차요일제 신청서 및 개인정보처리 동의서 등 30원*16,000매 480 203 업무추진비 1,400 1,400 0 03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0 1)승용차요일제 업무추진 1,400,000원 1,400 대학생 아르바이트 운영 62,894 96,824 33,930 101 인건비 62,094 96,024 33,930 04 기간제근로자등보수 62,094 96,024 33,930 1)수당 32,900원*30일*30명*2회 59,220 1)고용 및 산재보험료 2,874,000원 2,874 203 업무추진비 800 800 0 03 시책추진업무추진비 800 800 0 1)대학생 아르바이트 간담회비 등 400,000원*2회 민간에 대한 지원 28,000 28,000 0 307 민간이전 28,000 28,000 0 02 민간경상사업보조 28,000 28,000 0 1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 28,000,000원 800 28,000 주민등록 인감업무 지원 146,503 140,326 6,177 201 일반운영비 142,003 137,876 4,127

부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 01 사무관리비 128,887 126,685 2,202 1)주민등록 및 인감 서식 30,000원*5종*14개동 2,100 1)주민등록증 발급신청서 3,600원*5속*12월 216 1)인감송부용 봉투 16,500원*7속*12월 1,386 1)인감대장 34,600원*2속*14개동 969 1)인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급용지 68,000원*1.5상자*12월*15개부서 1)주민등록 등초본 발급용지 26,000원*2.5상자*12월*15개부서 18,360 11,700 1)주민등록 일제정리 홍보 3,360 2)안내문 제작 100원*1,000매*2회*14개동 2,800 2)입간판 제작 20,000원*2회*14개동 560 1)주민등록증 발급비 80,016 2)수수료 3,000원*2,200건*12월 79,200 2)배송비 68,000원*12월 816 1)인감대장 보호비닐 49,500원*1속*14개동 693 1)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*3개*12월*14개동 2,520 1)주민등록증 및 인감지문채취기 1,309 2)스탬프식 27,500원*2개*14개동 770 2)롤러식 38,500원*14개동 539 1)주민등록증발급신청확인서 스티커 30,000원*3속*14개동 1,260 1)인증기용 리본 및 롤러 구매 3,598 2)리본 15,000원*12월*14개동 2,520 2)롤러 154,000원*14개동*0.5개 1,078 1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동 02 공공운영비 13,116 11,191 1,925 1,400 1)무인민원발급기 유지보수 19,250,000원*10% 1,925 1)주민등록담당 보증보험료 92,180원*47명 4,333 1)인감 및 통합창구 담당 보증보험료 342,880원*20명 203 업무추진비 400 400 0 03 시책추진업무추진비 400 400 0 6,858 1)주민등록 인감담당 업무 know-how 공유추진 간담회 400,000원 400 405 자산취득비 4,100 2,050 2,050 01 자산및물품취득비 4,100 2,050 2,050 1)자동인증기 2,050,000원*2개동 4,100 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 463,651 591,742 128,091 비영리단체 활성화 420,131 562,302 142,171

부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 201 일반운영비 1,250 2,510 1,260 01 사무관리비 1,250 2,510 1,260 1)사회단체(국민운동)활동 유공자 표창장 제작 5,000원*20명*7개단체 1)사회단체원 교육(교육자료제작 등) 250,000원 1)사회단체보조사업 평가보고서 300,000원 300 203 업무추진비 2,000 2,050 50 03 시책추진업무추진비 2,000 2,050 50 1)사회단체(국민운동) 행사 지원 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 27,761 27,742 19 02 장학금및학자금 21,442 21,442 0 1)새마을지도자 자녀장학금 및 학자금(고등학생 ) 893,400원*2회*12명 21,442 09 행사실비보상금 6,319 6,300 19 1)사회단체원(국민운동) 교육 6,319 2)교육비(2박3일) 157,000원*26명 4,082 2)여비(2박3일) 20,000원*26명 520 2)교육비(1박2일) 81,000원*17명 1,377 2)여비(1박2일) 20,000원*17명 340 307 민간이전 389,120 530,000 140,880 02 민간경상사업보조 318,110 30,000 288,110 1)북부범죄피해자 지원센터 37,000,000원 37,000 1)구정 보조사업 281,110,000원 281,110 03 민간단체법정운영비보조 71,010 500,000 428,990 1)구정 보조사업 68,010,000원 68,010 1)북부범죄피해자 지원센터 운영비 3,000,000원 사회질서 확립 43,520 29,440 14,080 201 일반운영비 8,000 8,000 0 01 사무관리비 6,000 6,000 0 1)가로기(태극기, 구기 및 국기교체 등) 구입 6,000원*1,000개 03 행사운영비 2,000 2,000 0 700 250 3,000 6,000 1)기초질서 및 생활실천 운동 등 2,000,000원 2,000 203 업무추진비 21,440 21,440 0 03 시책추진업무추진비 21,440 21,440 0 1)자연보호 정화운동 등 1,440,000원 1,440 1)기초질서 등 범시민운동 전개 20,000,000원 20,000 206 재료비 14,080 0 14,080 01 재료비 14,080 0 14,080

부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 1)특수형광물질을 이용한 강,절도 예방장비구입 14,080 2)특수형광물질 15,000원*640개 9,600 2)현수막 14,000원*320개 4,480 주민참여 자치행정 실현 199,120 170,640 28,480 주민참여 자치마을 만들기 102,860 127,860 25,000 201 일반운영비 1,680 1,680 0 01 사무관리비 1,680 1,680 0 1)마을만들기위원회 수당 70,000원*8명*3회 1,680 203 업무추진비 1,180 1,180 0 03 시책추진업무추진비 1,180 1,180 0 1)마을만들기 추진 1,180,000원 1,180 307 민간이전 100,000 125,000 25,000 02 민간경상사업보조 100,000 125,000 25,000 1)자치마을 주민제안사업 100,000,000원 100,000 주민참여 정책운영 3,240 3,240 0 201 일반운영비 2,520 2,520 0 01 사무관리비 2,520 2,520 0 1)주민참여위원회 수당 1,920,000원 1,920 1)주민참여 정책 홍보물 제작 600,000원 600 203 업무추진비 720 720 0 03 시책추진업무추진비 720 720 0 1)주민참여 업무추진 720,000원 720 마을만들기 지원센터 운영 43,020 39,540 3,480 201 일반운영비 41,820 38,340 3,480 01 사무관리비 22,820 11,340 11,480 1)기본사무용품 50,000원*12월 600 1)복사용지 20,000원*3상자*4분기 240 1)전산장비 소모품 375,000원*4회 1,500 1)마을지원센터 홍보물 제작 2,000,000원 2,000 1)마을만들기 컨설턴트 수당 70,000원*1명*22일*12월 18,480 03 행사운영비 19,000 27,000 8,000 1)마을학교 운영(주민, 공무원) 400,000원*20회 8,000 1)마을리더 성장강좌 운영 2,000,000원*4회 8,000 1)마을만들기(마을공동체) 포럼 1,000,000원*1회 1)마을만들기 민관네트워크 워크숍 1,000,000원*2회 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,000 2,000

부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 주민참여 자치행정 실현 03 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0 1)마을지원센터 업무추진 100,000원*12월 1,200 범죄예방디자인(CPTED) 마을만들기 50,000 0 50,000 201 일반운영비 20,000 0 20,000 03 행사운영비 20,000 0 20,000 1)범죄예방디자인 주민교육 및 워크숍 등 20,000,000원 20,000 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 01 시설비 30,000 0 30,000 1)범죄예방디자인 마을만들기 시설 설치비 30,000,000원 30,000 자원봉사 활성화 141,617 126,326 15,291 국 29,651 구 111,966 자원봉사센터 운영 141,617 126,326 15,291 국 29,651 구 111,966 자원봉사자 양성 및 관리 38,860 22,860 16,000 201 일반운영비 31,760 15,760 16,000 01 사무관리비 7,760 7,760 0 1)자원봉사활동 지원 7,760 2)자원봉사 활동용품비 120,000원*12회 1,440 2)자원봉사센터 운영 720,000원 720 2)자원봉사센터 프로그램 운영 5,600,000원 5,600 03 행사운영비 24,000 8,000 16,000 1)자원봉사단 운영 및 행사지원(희망편지 등) 600,000원*10회 1)청소년 자원봉사 활성화(희망편지 등) 2,000,000원 1)희망가족봉사단 운영(참여예산) 16,000,000원 6,000 2,000 16,000 203 업무추진비 5,500 5,500 0 03 시책추진업무추진비 5,500 5,500 0 1)자원봉사센터 업무추진 1,200,000원 1,200 1)청소년자원봉사 운영 2,500,000원 2,500 1)자원봉사자 간담회 1,800,000원 1,800 301 일반보상금 1,600 1,600 0 09 행사실비보상금 1,600 1,600 0 1)자원봉사자 교육 강사료 100,000원*2시간*8회 1,600 자원봉사 홍보 활성화 3,000 3,000 0

부서: 자치행정과 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사센터 운영 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 1)자원봉사센터 교육용 책자 제작 3,000,000원*1회 자원봉사실적관리 지원 59,302 60,011 709 3,000 국 29,651 구 29,651 101 인건비 41,220 39,307 1,913 국 20,610 구 20,610 04 기간제근로자등보수 41,220 39,307 1,913 1)자원봉사 코디네이팅 도우미 인건비 41,219,220원 41,220 국 20,610 구 20,610 201 일반운영비 18,082 20,704 2,622 국 9,041 구 9,041 02 공공운영비 18,082 20,704 2,622 1)자원봉사자 상해보험 가입 18,082,000원 18,082 국 9,041 구 9,041 자원봉사의 날 기념행사 9,985 9,985 0 201 일반운영비 9,485 9,485 0 03 행사운영비 9,485 9,485 0 1)자원봉사자의 날 기념식 9,485 2)표창장 제작 5,700원*50매 285 2)공연단 초청 및 행사용품 준비비 등 4,200,000원*1회 2)우수자원봉사자 인증서 및 인증패 제작 25,000원*200명 203 업무추진비 500 500 0 03 시책추진업무추진비 500 500 0 4,200 5,000 1)자원봉사자의 날 기념식 진행 500,000원*1회 500 지역 자원봉사캠프 활성화 30,470 30,470 0 201 일반운영비 4,110 4,110 0 03 행사운영비 4,110 4,110 0 1)상담가활동 행사지원 4,110,000원 4,110 301 일반보상금 26,360 26,360 0 09 행사실비보상금 26,360 26,360 0 1)자원봉사캠프 운영비 416,000원*15개소*4분기 24,960

부서: 자치행정과 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사센터 운영 1)상담가 역량강화 교육 강사료 100,000원*1명*2시간*7회 1,400 생활민방위 및 비상대비 강화 528,436 545,468 17,032 국 18,059 시 23,391 구 486,986 재난예방관리능력 강화 38,908 40,508 1,600 을지연습 및 충무계획 수립 38,908 40,508 1,600 201 일반운영비 37,608 39,208 1,600 01 사무관리비 37,608 39,208 1,600 1)을지연습 소요물품(민방위복, 상황판, 복사기 및 팩스임차료 등) 800,000원 800 1)을지연습 계획서 발간 15,000원*40부 600 1)을지연습 홍보물 제작 등(현수막, 입간판 등) 400,000원 1)을지연습 특근매식비 20,000,000원 20,000 1)충무계획 책자발간 26,000원*16책*38개소 15,808 203 업무추진비 1,300 1,300 0 03 시책추진업무추진비 1,300 1,300 0 1)충무계획 및 을지연습 간담회 경비 1,300,000원 민방위 대응역량 강화 489,528 504,960 15,432 400 1,300 국 18,059 시 23,391 구 448,078 민방위 교육훈련 37,562 34,594 2,968 국 4,785 시 4,987 구 27,790 201 일반운영비 10,982 10,264 718 국 1,185 시 787 구 9,010 01 사무관리비 10,982 10,264 718 1)민방위교육용 기자재(애니 외 5종) 구입 1,600,000원 1)민방위교육용 리플릿 및 현수막 제작 500원*600부*1회 1,600 1)민방위대장 복장구입 30,000원*70벌 2,100 1)비상대피시설 표지판 정비 10,000원*40개 400 1)급량비 3,822 2)지역민방위대 비상소집 훈련급량비 7,000원*14개동*12명*3회 2)비상소집훈련 점검요원 급량비 7,000원*14명*3회 300 3,528 294

부서: 자치행정과 정책: 생활민방위 및 비상대비 강화 단위: 민방위 대응역량 강화 1)지원민방위대육성 2,250,000원 2,250 1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 510,000원 국 675 시 787 구 788 510 국 510 203 업무추진비 2,000 800 1,200 03 시책추진업무추진비 2,000 800 1,200 1)민방위교육운영 및 사회단체관리 업무추진 2,000,000원 301 일반보상금 24,580 23,530 1,050 2,000 국 3,600 시 4,200 구 16,780 09 행사실비보상금 24,580 580 24,000 1)직장민방위대장 여비 지급 10,000원*58명 580 1)안보교육 강사수당 150,000원*80회 12,000 국 3,600 시 4,200 구 4,200 1)민방위교육 실기 강사수당 200,000원*60회 12,000 민방위 교육운영(자체, 보조) 5,348 6,160 812 국 1,604 시 1,872 구 1,872 301 일반보상금 5,348 6,160 812 국 1,604 시 1,872 구 1,872 11 기타보상금 5,348 6,160 812 1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육비 4,460,000원 4,460 국 1,338 시 1,561 구 1,561 1)중앙교육입교자 여비 888,000원 888 국 266 시 311 구 311 민방위운영 체계확립 45,174 29,956 15,218 국 11,100 시 15,867 구 18,207 201 일반운영비 45,174 29,956 15,218 국 11,100 시 15,867

부서: 자치행정과 정책: 생활민방위 및 비상대비 강화 단위: 민방위 대응역량 강화 구 18,207 01 사무관리비 44,774 29,556 15,218 1)민방위 장비(메가폰 외 5종) 구입 5,834,000원 1)화생방 장비(일반 방독면) 구입 37,000,000원 5,834 시 2,917 구 2,917 37,000 국 11,100 시 12,950 구 12,950 1)민방위 교육운영계획 발간 20,000원*50부 1,000 1)화생방 운영계획 발간 300,000원 300 1)민방위의 날 계획 발간 640,000원 640 03 행사운영비 400 400 0 1)민방위편성 홍보비 400,000원 400 민방위의 날 훈련 1,900 1,900 0 국 570 시 665 구 665 201 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 시 665 구 665 01 사무관리비 1,900 1,900 0 1)민방위 날 훈련 경비(가로기 외 3종) 1,900,000원 1,900 국 570 시 665 구 665 사회복무요원 관리 399,544 432,350 32,806 201 일반운영비 114 114 0 01 사무관리비 114 114 0 1)모범 사회복무요원 표창장 제작 5,700원*20명*1회 114 301 일반보상금 399,430 432,236 32,806 08 사회복무요원보상금 399,430 432,236 32,806 1)봉급 123,000원*97명*12월 143,172 1)중식비 6,000원*97명*21일*12월 146,664 1)교통비 2,300원*97명*21일*12월 56,222 1)업무추진여비(출장비) 2,300원*97명*10일*12월 26,772 1)피복비 14,000 2)춘추복 95,000원*1착*70명 6,650 2)점퍼 45,000원*1장*70명 3,150

부서: 자치행정과 정책: 생활민방위 및 비상대비 강화 단위: 민방위 대응역량 강화 2)벨트 7,000원*1개*70명 490 2)모자 3,500원*2개*70명 490 2)구두 23,000원*2족*70명 3,220 1)사회복무요원 보상책임보험 25,000원*280명 7,000 1)사회복무요원 체육행사 10,000원*280명*2회 5,600 행정운영경비(자치행정과) 2,069,003 2,076,461 7,458 기본경비(자치행정과) 2,069,003 2,076,461 7,458 기본경비 141,639 141,639 0 201 일반운영비 53,199 53,199 0 01 사무관리비 52,599 52,599 0 1)기본사무용품비 10,000원*27명*80% 216 1)도서구입비 50,000원*5개팀 250 1)기본사무종이류 30,000원*27명*50% 405 1)각종 회의(확대간부회의 등) 자료 준비 1,100,000원 1)사진용품비(각종 행사 및 자료보관) 등 1,000,000원 1,100 1,000 1)행정장비유지비 4,160,000원 4,160 1)소규모 수선비 5,000원*27명*80% 108 1)급량비 7,000원*20일*27명*12월 45,360 02 공공운영비 600 600 0 1)핸드폰 사용료 50,000원*12월 600 202 여비 84,240 84,240 0 01 국내여비 84,240 84,240 0 1)부서국내여비 20,000원*13일*27명*12월 84,240 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 동 주민센터 기본경비 1,927,364 1,934,822 7,458 201 일반운영비 1,045,344 1,052,802 7,458 01 사무관리비 493,563 493,521 42 1)기본사무종이류 3,255,000원 3,255 1)민원실 사무용품비 200,000원*12월*14개동 33,600 1)민원실 유지관리비 160,000원*12월*14개동 26,880 1)기본사무용품비 1,778 2)사무직 1,736,000원 1,736 2)기타직 3,000원*14명 42 1)도서구입비 25,000원*2개팀*14개동 700 1)행정장비유지비 250,000원*8대*14개동 28,000 1)전산소모품 구입비 170,000원*12월*14개동 28,560

부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(자치행정과) 1)소규모 수선비 5,000원*217명*80% 868 1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 5,362,000원 5,362 1)급량비 7,000원*20일*217명*12월 364,560 02 공공운영비 551,781 559,281 7,500 1)동청사 유지관리비 64,242,000원 64,242 1)각종 공과금(전기, 수도, 가스) 454,839,000원 1)동행정차량 유류 및 기타 수리비 22,200,000원 454,839 22,200 1)자동차보험료 750,000원*14개동 10,500 202 여비 729,120 729,120 0 01 국내여비 729,120 729,120 0 1)부서국내여비 20,000원*14일*217명*12월 729,120 203 업무추진비 152,900 152,900 0 01 기관운영업무추진비 98,900 98,900 0 1)기관운영업무추진비 98,900 2)인구 3만 미만 6,600,000원*9개동 59,400 2)인구 8만 미만 7,900,000원*5개동 39,500 04 부서운영업무추진비 54,000 54,000 0 1)부서운영업무추진비 54,000 2)정원 15인 이하 250,000원*12월*4개동 12,000 2)정원 30인 이하 350,000원*12월*10개동 42,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 지역문화 활성화 지원 문화관광과 4,441,762 2,969,736 1,472,026 국 25,000 시 18,750 구 4,398,012 문화예술 진흥 816,434 902,929 86,495 지역문화 활성화 지원 495,768 660,081 164,313 도봉로비갤러리 운영 7,800 9,500 1,700 201 일반운영비 7,000 8,700 1,700 03 행사운영비 7,000 8,700 1,700 1)로비갤러리운영 7,000,000원 7,000 203 업무추진비 800 800 0 03 시책추진업무추진비 800 800 0 1)갤러리운영 업무추진 800,000원 800 예술단체 및 종교단체 지원 5,600 5,600 0 203 업무추진비 5,600 5,600 0 03 시책추진업무추진비 5,600 5,600 0 1)예술단체 간담회비 2,400,000원 2,400 1)종교단체 지원 1,600,000원*2회 3,200 도봉구립여성합창단 운영 44,657 51,317 6,660 201 일반운영비 857 1,517 660 03 행사운영비 857 800 57 1)도봉구립여성합창단 857 2)정기연주회 현수막 50,000원*2매 100 2)정기연주회 홍보물 제작 700,000원 700 2)단원 위촉장 제작 5,700원*10매 57 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 1)대회참가 간담회비 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 40,800 46,800 6,000 09 행사실비보상금 4,000 4,000 0 1)정기연주회 출연자 사례비 4,000,000원 4,000 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 36,800 42,800 6,000 1)도봉구립여성합창단 36,800 2)각종 경연대회 참가비 6,000,000원 6,000 2)지휘자 사례비 1,100,000원*12월 13,200 2)반주자 사례비 550,000원*12월 6,600 2)운영비(연습간식비 등) 2,000원*40명*8회*12월 7,680 2)피아노 조율비 80,000원*4회 320 2)정기공연 2,000,000원*1회 2,000

부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 지역문화 활성화 지원 2)단원 단복제작 250,000원*4명 1,000 도봉문화원 육성 지원 261,500 221,500 40,000 307 민간이전 261,500 221,500 40,000 02 민간경상사업보조 138,000 108,000 30,000 1)문화원 문화학교 운영 138,000,000원 138,000 03 민간단체법정운영비보조 10,000 0 10,000 1)문화사업단체 운영비 보조 10,000,000원 10,000 04 민간행사사업보조 113,500 113,500 0 1)문화원 문화예술행사 지원 113,500,000원 113,500 우리동네예술학교 운영 2,400 23,764 21,364 203 업무추진비 2,400 5,416 3,016 03 시책추진업무추진비 2,400 5,416 3,016 1)음악강사및시설관계자 간담회 200,000원*12월 문화유산 보존 및 활용 4,800 2,400 2,400 201 일반운영비 3,800 1,400 2,400 01 사무관리비 1,400 1,400 0 1)문화유산 및 관광시설물 유지관리 1,400,000원 02 공공운영비 2,400 0 2,400 2,400 1,400 1)정의공주묘 경관조명 전기사용료 200,000원*12월 2,400 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 1,000,000원 1,000 함석헌기념관 운영 52,642 0 52,642 101 인건비 11,980 0 11,980 04 기간제근로자등보수 11,980 0 11,980 1)인건비 50,000원*1명*25일*8월 10,000 1)부대경비 3,000원*1명*20일*8월 480 1)4대 보험료 1,500,000원 1,500 201 일반운영비 39,150 0 39,150 01 사무관리비 18,270 0 18,270 1)소모품 구입 100,000원*8월 800 1)조경관리비 500,000원*2회 1,000 1)도록제작 10,000,000원*1식 10,000 1)리후렛제작 5,000,000원*1식 5,000 1)운영위원회 수당 70,000원*7명*3회 1,470 02 공공운영비 20,880 0 20,880

부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 지역문화 활성화 지원 1)전기,수도요금 등 1,100,000원*8월 8,800 1)무인경비 수수료 110,000원*8월 880 1)시설장비 유지보수비 1,200,000원 1,200 1)홈페이지 제작 10,000,000원*1식 10,000 301 일반보상금 1,512 0 1,512 11 기타보상금 1,512 0 1,512 1)기념관해설사 실비 7,000원*1명*27일*8월 1,512 함석헌기념관 주민커뮤니티 공간조성 115,169 0 115,169 401 시설비및부대비 90,169 0 90,169 01 시설비 90,169 0 90,169 1)주민커뮤니티 공간조성 50,169,000원 50,169 1)전시 컨텐츠 보완 40,000,000원 40,000 405 자산취득비 25,000 0 25,000 01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000 1)주민커뮤니티 공간조성 물품구매 20,000,000원 20,000 02 도서구입비 5,000 0 5,000 1)도서전시열람 비치도서 구매 5,000,000원 5,000 노래연습장업, 게임장 등 행정지도 1,200 0 1,200 201 일반운영비 1,200 0 1,200 01 사무관리비 1,200 0 1,200 1)노래연습장업 교육책자 제작 3,000원*300부 900 1)게임장 등 교육책자 제작 3,000원*100부 300 문화도시 조성 320,666 242,848 77,818 문화예술공연 184,300 134,300 50,000 201 일반운영비 79,000 63,400 15,600 01 사무관리비 2,500 1,600 900 1)문화인센티브 평가자료 제작 2,500,000원*1회 2,500 02 공공운영비 9,600 16,800 7,200 1)문화의 거리 전기사용료 300,000원*12월 3,600 1)문화의 거리 상수도 사용료 250,000원*6개월 1,500 1)문화의 거리 바닥분수 관리 용역비 1,500,000원 1,500 1)문화의거리 유지보수비 3,000,000원 3,000 03 행사운영비 66,900 45,000 21,900 1)상설공연무대 5,800 2)포스터 제작 900,000원*4회 3,600 2)현수막 550,000원*4회 2,200 1)등축제 15,500

부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화도시 조성 2)홍보비 4,000,000원*1회 4,000 2)개막점등식 5,000,000원*1회 5,000 2)임시전력설치 2,000,000원*1회 2,000 2)소망엽서제작 4,000,000원*1회 4,000 2)화재보험 500,000원*1회 500 1)야외공연(찾아가는 음악회) 33,800 2)행사운영 7,000,000원*4회 28,000 2)포스터 제작 900,000원*4회 3,600 2)현수막 550,000원*4회 2,200 1)좋은영화감상 11,800 2)영화 상영 1,500,000원*4회 6,000 2)현수막 550,000원*4회 2,200 2)포스터 제작 900,000원*4회 3,600 203 업무추진비 7,800 6,800 1,000 03 시책추진업무추진비 7,800 6,800 1,000 1)상설공연무대, 좋은영화감상 3,300,000원 3,300 1)야외공연(찾아가는 음악회) 2,500,000원 2,500 1)등축제 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 97,500 64,100 33,400 09 행사실비보상금 97,500 64,100 33,400 1)상설공연무대 출연사례비 19,400,000원 19,400 1)등 운반 유지보수 및 시설비 등 34,000,000원*1회 1)한지공예 제작 재료비 및 사례비 3,000,000원*1회 34,000 3,000 1)화요정오음악회 7,000원*25명*52주 9,100 1)야외공연 출연사례비 8,000,000원*4회 32,000 김수영 문학관 운영 109,050 90,548 18,502 101 인건비 42,922 43,738 816 04 기간제근로자등보수 42,922 43,738 816 1)일용인건비 50,000원*2명*25일*11월+75,000원*2명*6일*11 월 37,400 1)부대경비 3,000원*2명*27일*11월 1,782 1)보험료 340,000원*11월 3,740 201 일반운영비 40,460 36,210 4,250 01 사무관리비 8,950 7,960 990 1)사무관리비 8,950 2)기본사무용품 등 3,000 2)문학관 전시실 LED 전구교체 16,500원*60개 2)문학관 안내문 제작 등 3,000,000원 3,000 990

부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화도시 조성 2)운영(추진)위원회 수당지급 70,000원*7명*4회 1,960 02 공공운영비 28,410 27,250 1,160 1)공공운영비 28,410 2)도시가스 요금 1,500,000원 1,500 2)무인경비 용역료 180,000원*12월 2,160 2)승강기 안전점검 보수료 2,680,000원 2,680 2)전기안전검사 대행료 160,000원*12월 1,920 2)전기요금 1,500,000원*12월 18,000 2)상하수도 요금 1,000,000원 1,000 2)소방시설 종합정밀 점검비 550,000원*1회 550 2)환경개선 부담금 100,000원*2회 200 2)정화조 청소 수수료 400,000원*1회 400 03 행사운영비 3,100 1,000 2,100 1)문학관 강연회 1,000,000원 1,000 1)시문학강좌와 토론회 1,100,000원 1,100 1)개관기념 기획전 1,000,000원 1,000 203 업무추진비 2,000 600 1,400 03 시책추진업무추진비 2,000 600 1,400 1)문학관 운영 업무추진 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 8,668 0 8,668 09 행사실비보상금 6,400 0 6,400 1)문학관 강연회 2,000,000원 2,000 1)시문학강좌와 토론회 2,400,000원 2,400 1)개관기념 기획전 2,000,000원 2,000 11 기타보상금 2,268 0 2,268 1)자원봉사자 실비 7,000원*1명*27일*12월 2,268 307 민간이전 15,000 10,000 5,000 04 민간행사사업보조 15,000 10,000 5,000 1)김수영 청소년 문학상 지원 15,000,000원 15,000 마을예술창작소 조성 및 운영 27,316 18,000 9,316 101 인건비 16,216 18,000 1,784 04 기간제근로자등보수 16,216 18,000 1,784 1)보수 등 월액 13,750,000원 13,750 1)부대경비 600,000원 600 1)보험료 1,866,000원 1,866 201 일반운영비 11,100 0 11,100 02 공공운영비 11,100 0 11,100 1)운영비 11,100,000원 11,100 지식문화 기반 조성 2,608,790 1,914,226 694,564

부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 공공도서관 기능 강화 및 지원 2,536,550 1,845,386 691,164 도서관 운영 980 980 0 201 일반운영비 980 980 0 01 사무관리비 980 980 0 1)도봉구 도서관 정책협의회 참석수당 70,000원*7명*2회 980 공립 작은도서관 운영 186,380 163,972 22,408 201 일반운영비 15,700 15,700 0 01 사무관리비 1,700 1,700 0 1)서가 수리 1,000,000원 1,000 1)라벨지, 키퍼 구매 700,000원 700 03 행사운영비 14,000 14,000 0 1)프로그램 및 동아리 운영지원 500,000원*14개소*2회 14,000 203 업무추진비 1,440 1,440 0 03 시책추진업무추진비 1,440 1,440 0 1)공립 작은도서관 담당자 워크숍 320,000원 320 1)공립 작은도서관 자원봉사자 간담회 1,120,000원 1,120 301 일반보상금 80,160 77,952 2,208 11 기타보상금 80,160 77,952 2,208 1)어린이 작은도서관 자원봉사자 실비보상 6,000원*4명*22일*11개소*12월 1)일반작은도서관 실비보상 (6,000원*2명*22일*3개소*12월)+(6,000원*2명 *80일*1개소) 69,696 10,464 307 민간이전 18,960 0 18,960 03 민간단체법정운영비보조 18,960 0 18,960 1)작은도서관 운영비 보조 18,960,000원 18,960 405 자산취득비 70,120 68,880 1,240 01 자산및물품취득비 8,400 7,680 720 1)노후 컴퓨터, 프린터 등 전산용품 교체 1,050,000원*8대 8,400 02 도서구입비 61,720 61,200 520 1)일반 작은도서관 도서구입비 1,000,000원*3개동*4분기 12,000 1)어린이 작은도서관 도서 구입비 1,130,000원*11개동*4분기 도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원 49,720 80,976 17,968 63,008 201 일반운영비 15,976 17,968 1,992 01 사무관리비 1,570 1,570 0

부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 1)상호대차 배송용 가방 1,570 2)부직포 가방 1,500원*880매 1,320 2)도서 운반용 가방 25,000원*2회*5개 250 02 공공운영비 14,406 16,398 1,992 1)타이어 등 노후 부품 교체 및 수리 2,000,000원*70% 1,400 1)자동차세, 환경개선부담금 250,000원*연2회 500 1)정기검사비 100,000원*연1회 100 1)도서배송차량 유류비 1,790원*10l *22일*12월 4,726 1)도봉구 통합도서관 문자서비스 16원*40,000건*12월 7,680 207 연구개발비 65,000 0 65,000 02 전산개발비 65,000 0 65,000 1)통합도서관 홈페이지 리뉴얼 65,000,000원*1식 65,000 도봉구 문화정보도서관 운영 1,481,417 1,457,395 24,022 307 민간이전 1,481,417 1,457,395 24,022 05 민간위탁금 1,481,417 1,457,395 24,022 1)인건비 824,739,000원*1식 824,739 1)센터운영비 656,678 2)도봉문화정보도서관 501,782,000원*1식 501,782 2)도봉어린이문화정보도서관 154,896,000원*1식 154,896 어린이 영어도서관 운영 19,680 19,680 0 307 민간이전 19,680 19,680 0 05 민간위탁금 19,680 19,680 0 1)영어원서 구입 13,000원*1,200권 15,600 1)영어원어민 강좌 40,000원*1시간*2개반*51주 4,080 도봉1동 어린이 도서관 운영 134,577 133,183 1,394 307 민간이전 134,577 133,183 1,394 05 민간위탁금 134,577 133,183 1,394 1)종사자 인건비 47,839,000원*1식 47,839 1)도서관 운영비 86,738,000원*1식 86,738 학교도서관 개방운영 지원 30,000 30,000 0 308 자치단체등이전 30,000 0 30,000 08 교육기관에대한보조 30,000 0 30,000 1)학교도서관 개방운영 지원 15,000,000원*2개교 30,000 구청 행복작은도서관 운영 14,540 22,208 7,668 201 일반운영비 5,040 5,040 0

부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 01 사무관리비 5,040 5,040 0 1)도서관 운영 재료비 300,000원*12월 3,600 1)환경정비 용품비 70,000원*12월 840 1)프린터 토너 150,000원*4회 600 301 일반보상금 1,500 3,168 1,668 11 기타보상금 1,500 3,168 1,668 1)자원봉사자 실비 보상 1,500,000원 1,500 405 자산취득비 8,000 14,000 6,000 02 도서구입비 8,000 14,000 6,000 1)도서구입비 2,000,000원*4분기 8,000 도봉기적의도서관 운영 588,000 0 588,000 201 일반운영비 8,000 0 8,000 03 행사운영비 8,000 0 8,000 1)개관행사 8,000,000원*1식 8,000 307 민간이전 310,000 0 310,000 05 민간위탁금 310,000 0 310,000 1)도봉기적의도서관 운영 310,000 2)인건비 200,000,000원*1식 200,000 2)운영비 110,000,000원*1식 110,000 405 자산취득비 270,000 0 270,000 01 자산및물품취득비 90,000 0 90,000 1)도서전산장비 구축(지정기탁금 10,000천원 포 함) 90,000,000원*1식 90,000 02 도서구입비 180,000 0 180,000 1)도서구입비 12,000원*15,000권 180,000 독서문화 진흥 72,240 68,240 4,000 북스타트 운영 41,940 37,940 4,000 201 일반운영비 37,440 33,440 4,000 01 사무관리비 37,440 33,440 4,000 1)책꾸러미 구성물 구매 33,000 2)1단계 책꾸러미 14,000원*800세트 11,200 2)2단계 책꾸러미 16,000원*800세트 12,800 2)3단계 책꾸러미 18,000원*500세트 9,000 1)홍보물 (리플릿, 포스터 등) 36원*3,000부*30개소 3,240 1)교육 준비용품 등 100,000원*12회 1,200 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 1)북스타트업무추진 200,000원*5회 1,000

부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 독서문화 진흥 301 일반보상금 3,500 3,500 0 09 행사실비보상금 3,500 3,500 0 1)자원활동가 양성교육 강사료 1)자원활동가 심화교육 강사료 250,000원*4차시 250,000원*4차시 1,000 1,000 1)부모교육 강사료 300,000원*2회 600 1)자원활동가 재료비 및 교통비 등 90,000원*5개소*2회 독서의 달 운영 30,300 30,300 0 203 업무추진비 300 300 0 03 시책추진업무추진비 300 300 0 1)독서진흥 업무 추진 300,000원 300 307 민간이전 30,000 30,000 0 04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0 1)우수지역독서 프로그램 공모 2,000,000원*5개소 900 10,000 1)북페스티벌 행사 20,000,000원*1식 20,000 관광진흥 기반구축 911,280 47,620 863,660 국 25,000 시 18,750 구 867,530 관광기획 1,400 21,400 20,000 관광홍보 강화 1,400 21,400 20,000 203 업무추진비 1,400 1,400 0 03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0 1)관광홍보 및 우수관광 현장체험 1,400,000원 1,400 관광마케팅 142,600 11,100 131,500 국 25,000 시 18,750 구 98,850 관광자원 활성화 11,100 11,100 0 201 일반운영비 10,000 10,000 0 01 사무관리비 10,000 10,000 0 1)관광안내책자 인쇄 10,000,000원 10,000 203 업무추진비 1,100 1,100 0 03 시책추진업무추진비 1,100 1,100 0 1)관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원 1,100 도봉역사문화탐방 62,500 0 62,500 국 25,000 시 18,750 구 18,750

부서: 문화관광과 정책: 관광진흥 기반구축 단위: 관광마케팅 201 일반운영비 31,300 0 31,300 시 15,650 구 15,650 03 행사운영비 31,300 0 31,300 1)현수막,배너제작 1,500,000원 1,500 시 750 구 750 1)보험가입 2,000원*35명*20회 1,400 시 700 구 700 1)교재및안내책자 제작 13,000,000원 13,000 시 6,500 구 6,500 1)행사운영 소모품 구입 5,800,000원 5,800 시 2,900 구 2,900 1)평가서 제작 3,600,000원 3,600 시 1,800 구 1,800 1)차량임차 300,000원*20회 6,000 시 3,000 구 3,000 301 일반보상금 6,200 0 6,200 시 3,100 구 3,100 09 행사실비보상금 6,200 0 6,200 1)주강사 보상금 100,000원*1명*20회 2,000 시 1,000 구 1,000 1)보조강사 보상금 70,000원*3명*20회 4,200 시 2,100 구 2,100 307 민간이전 25,000 0 25,000 국 25,000 04 민간행사사업보조 25,000 0 25,000 1)생생문화재 사업 25,000,000원 25,000 국 25,000 산사축제 69,000 0 69,000 201 일반운영비 21,000 0 21,000 03 행사운영비 21,000 0 21,000 1)홍보비 5,000,000원 5,000 1)무대설치 등 13,000,000원 13,000 1)행사운영 제비용 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 3,000 0 3,000 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000

부서: 문화관광과 정책: 관광진흥 기반구축 단위: 관광마케팅 1)산사축제 업무추진 3,000,000원 3,000 307 민간이전 45,000 0 45,000 04 민간행사사업보조 45,000 0 45,000 1)산사음악회 15,000,000원 15,000 1)사찰음식전 20,000,000원 20,000 1)영산재 10,000,000원 10,000 관광명소 개발 767,280 15,120 752,160 둘리뮤지엄 운영 767,280 0 767,280 201 일반운영비 56,280 0 56,280 01 사무관리비 56,280 0 56,280 1)둘리뮤지엄 홍보 56,280 2)관람안내 리플릿 및 홍보포스터 제작구매 20,000,000원*1식 20,000 2)현수막 60,000원*38개 2,280 2)가로등 배너 30,000원*200개 6,000 2)버스 랩핑(07번마을버스,구청버스) 10,000,000원 2)외부 광고료(07번마을버스,지하철등) 18,000,000원 10,000 18,000 203 업무추진비 2,400 0 2,400 03 시책추진업무추진비 2,400 0 2,400 1)둘리뮤지엄 개관 및 위탁운영 업무추진 2,400,000원 307 민간이전 708,600 0 708,600 05 민간위탁금 708,600 0 708,600 2,400 1)인건비 431,000,000원 431,000 1)운영비 227,600,000원 227,600 1)홈페이지 구축 50,000,000원*1식 50,000 행정운영경비(문화관광과) 105,258 104,961 297 기본경비(문화관광과) 105,258 104,961 297 기본경비 105,258 104,961 297 201 일반운영비 41,478 41,481 3 01 사무관리비 40,878 40,881 3 1)기본사무용품비 (10,000원*19명+3,000원*2명)*80% 1)기본사무종이류 30,000원*19명*50% 285 1)소규모수선비 5,000원*19명*80% 76 1)행정장비유지비 5,440,000원 5,440 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)각종 행사준비(홍보물 작성 등) 2,800,000원 2,800 1)급량비 7,000원*19명*12월*20일 31,920 157