부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당
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1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199, ,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69, 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4, 업무추진비 11,520 11, ,520 11, )감사업무추진 1)공직기강확립 업무추진 480,000원*12월 480,000원*12월 5,760 5, 자산취득비 4,000 8,730 4, 자산및물품취득비 4,000 8,730 4,730 1)감사회의실 에어컨설치 4,000,000원*1대 4,000 청렴도 향상 5,000 5, 일반운영비 5,000 4, ,000 4, ) 외부강사초빙교육 1) 청렴관련 홍보물 제작 1,000,000원*2회 3,000원*1,000부 2,000 3,000 공직자 의식개혁 7,050 2,050 5,000 공직자 재산등록 7,050 2,050 5, 일반운영비 6,050 1,050 5,000 6,050 1,050 5,000 1) 운영수당 1) 금융정보제공 통보비용 70,000원*3명*5회 2,000원*2,500건 1,050 5, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, ) 공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*5회 1,000 갈등민원 조정 7,500 9,600 2,100 민원조정위원회 운영 3,300 5,400 2, 일반운영비 2,100 4,200 2,100 2,100 4,200 2,100 1) 운영수당 70,000원*5명*6회 2, 업무추진비 1,200 1, ,200 1,200 0
2 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당 70,000원*5명*1일*12월 4,200 생활민원해소 33,680 31,640 2,040 일빨리 기동처리반 운영 4,500 2,500 2, 일반운영비 2, ,000 2, ,000 1) 순찰처리요원 방한복구입 1) 시민불편살피미 홍보물 제작 100,000원*8명 2,000,000원*1식 800 2, 포상금 1,700 1, 포상금 1,700 1, ) 시민불편살피미 및 일빨리 우수부서 시 상 1,700 2) 최우수부서 2) 우수부서 2) 장려부서 500,000원*1개부서 300,000원*2개부서 200,000원*3개부서 e-주부모니터 운영 22,780 22, 인건비 20,480 19, 기간제근로자등보수 20,480 19, ) 노원비젼e-주부모니터요원 취약지역 순 찰 32,000원*32명*4회*5일 20, 일반운영비 1,000 1, ,000 1, ) 노원비젼e-주부모니터요원 활동용품 구 입 1,000,000원*1식 1, 업무추진비 1,300 1, ,300 1, ) 노원비젼e-주부모니터요원 활동평가 및 격려 1,300,000원*1식 1,300 성과관리 운영 6,400 6, 일반운영비 4,000 4,000 0
3 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 생활민원해소 4,000 4, ) 성과관리관련 책자 제작 4,000,000원*1식 4, 업무추진비 2,400 2, ,400 2, ) 성과관리업무추진 2,400,000원*1식 2,400 행정운영경비(감사담당관) 130, ,640 11,040 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ) 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 126, ,440 11,040 기본경비 126, ,440 11, 일반운영비 54,720 43,680 11,040 54,720 43,680 11,040 1)일반 사무관리비 1)업무추진 급량비 1,340,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 16,080 38, 여비 71,760 71, 국내여비 71,760 71, )업무추진 여비 20,000원*23명*13일*12월 71,760
4 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 총무과 25,880,830 22,872,964 3,007,866 시 45,864 자체 25,834,966 지방행정 역량 강화 9,058,614 7,928,592 1,130,022 시 45,864 자체 9,012,750 구정업무 수행 4,089,661 3,898, ,864 각종행사 개최 43,016 77,016 34, 일반운영비 7,000 41,000 34, 행사운영비 7,000 41,000 34,000 1) 구민의날 기념식 홍보물 제작 7,000,000원*1식 7, 업무추진비 26,016 26, ,016 26, ) 구민의날 행사 1) 신년인사회 1) 자매결연 업무추진 1) 행사 및 의전활동 8,000,000원*1식 10,000,000원 *1식 6,000,000원*1식 168,000원*12회 8,000 10,000 6,000 2, 일반보상금 10,000 10, 행사실비보상금 10,000 10, ) 행사출연사례금 10,000,000원*1식 10,000 지역방위활동 지원 112,600 97,200 15, 업무추진비 4,800 4, ,800 4, )방위협의회 활동비 2,400,000원*2회 4, 자치단체등이전 31,200 32,400 1, 예비군육성지원경상보조 31,200 32,400 1,200 1)예비군부대운영지원 100,000원*26동대*12월 31, 시설비및부대비 6, , 시설비 6, ,600 1)통합방위종합상황실정보공유체계구축 6,600,000원*1식 6, 자치단체등자본이전 70,000 60,000 10,000
5 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 03 예비군육성지원자본보조 70,000 60,000 10,000 1)예비군부대교육 훈련지원 70,000,000원*1식 70,000 구청사 관리 3,925,045 3,690, , 일반운영비 1,580,350 1,420, , , ,550 22,000 1) 일 숙직비 2) 구청 일직비 2) 구청 숙직비 2) 구청 일직보강 2) 구청 숙직보강 50,000원*11명*110일 50,000원*7명*365일 50,000원*4명*30일 50,000원*4명*30일 200,250 60, ,750 6,000 6,000 1)구청주차장 요금 신용카드 사용 수수료 220,000,000원*50%*3% 1)갤러리청사 운영유지비 70,000,000원*1식 3,300 70,000 1)서울공룡그랜드쇼 경비 1)청사외부근무직원 피복비 100,000,000원*1식 100,000원*20명 100,000 2, 공공운영비 1,204,800 1,066, ,000 1) 냉동기, 보일러 세관 1) 구청시설장비 유지 1) 구청 공공요금 4,800,000원*12월*50% 10,000,000원*12월 77,000,000원*12월 28, , ,000 1) 화물, 승용차(유류,수리비) 11,000,000원*12월 132, 업무추진비 125, , , , ) 격무부서 지원 및 행사비 지원 4,000,000원*12회 1) 민원대책 수행 및 유관기관 관계자 간담 회 3,000,000원*12회 48,000 36,000 1) 구 특수사업 업무추진 1) 구청방문 기념품 구매 1) 행정관리국 시책추진 1) 각종회의비 1) 보안 및 청사방호 4,000,000원*4회 30,000원*400개 8,000,000원*1식 2,500,000원*1식 224,000원*12회 16,000 12,000 8,000 2,500 2, 민간이전 513, ,543 40,164
6 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 05 민간위탁금 1) 직장어린이집 운영비 2) 시설별 지원 3) 시설장(17호봉) 2,526,110원*80%*12월*1.05 3) 보육교사(6호봉) 1,581,530원*80%*6명*12월*1.05 3) 취사부(4호봉) 1,179,100원*100%*12월*1.05 2) 처우개선비 513, , ,972 25,464 95,651 14,857 16, ,543 40,164 3) 시설장 3) 보육교사 245,000원*1명*12월 195,000원*6명*12월 2,940 14,040 2) 보육아동 프로그램지원비 20,000원*52명*12월 2) 보육교사 중식비 28,000원*6명*12월 12,480 2,016 2) 비상근교사 인건비 2) 대체교사 인건비 2) 국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2) 고용보험부담금 2) 산재보험부담금 2) 퇴직적립금 1) 구청사 청소용역비 17,700원*1명*21일*6월 42,350원*21일*6월 135,972,000원*4.5% 135,972,000원*2.54% 135,972,000원*1.3% 135,972,000원*1.872% 135,972,000원*1/12 1,865,910원*14명*12월 2,231 5,337 6,119 3,454 1,768 2,546 11, , 시설비및부대비 1,640,800 1,489, , 시설비 1,200,800 1,489, ,700 1)구청사 증축 1,000,000,000원*1식 1,000,000 1)지하기계실 배수관 스텐그레이팅 교체 15,000,000원*1식 1)구청사 본관 화장실 송풍기 교체 9,600,000원*1식 1)본관 서쪽 벽면 및 별관옥상방수공사 27,500,000원*1식 1)어린이집 옥상 캐노피 보강공사 12,200,000원*1식 1)구청사 숙직실 환경개선공사 13,000,000원*1식 15,000 9,600 27,500 12,200 13,000
7 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 1)예비동력 분전함 설치공사 1)절전형 자동역율 조정장치 1)구청사 경관조명 설치 7,500,000원*1식 61,000,000원 *1식 55,000,000원*1식 7,500 61,000 55, 감리비 440, ,000 1)구청사 증축 감리비 440,000,000원*1식 440, 자산취득비 65, , , 자산및물품취득비 65, , ,000 1)구청사 청소관리 장비 구입 3,300,000원*1식 1)개별냉난방기 및 휀코일 구매 16,000,000원*1식 1)TV 중계방송시스템 5,500,000원*1식 3,300 16,000 5,500 1)상황실 TV구매 1)디지털 윤전등사기 1) 행정차량 구입(대체) 2) 승용(중형) 2,000,000원*1대 9,700,000원*1대 28,500,000원*1대 2,000 9,700 28,500 28,500 구청장협의회 활동지원 9,000 34,000 25, 일반운영비 9,000 34,000 25, 공공운영비 9,000 34,000 25,000 1)구청장 협의회비 2)전국협의회비 2)서울특별시협의회비(일반) 2)서울특별시협의회비(특별) 4,000,000원*1식 2,000,000원*1식 3,000,000원*1식 9,000 4,000 2,000 3,000 일하는 공직풍토 조성 467, ,638 33,096 시 45,864 자체 421,678 직원 표창 42,900 43, 포상금 42,900 43, 포상금 42,900 43, ) 마들청록상 시상금 1) 효행공무원 격려 1) 구청장 표창 시상금 500,000원*15명 500,000원*5명 200,000원*60명 7,500 2,500 12,000
8 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 1) 노원아이디어스상 시상금 2) 최우수상 2) 우수상 2) 장려상 1,000,000원*5명 500,000원*18명 300,000원*23명 20,900 5,000 9,000 6,900 퇴직공무원 격려 30,000 48,000 18, 업무추진비 10,000 10, ,000 10, ) 정년 명예퇴임식 행사비 5,000,000원*2회 10, 포상금 20,000 38,000 18, 포상금 20,000 38,000 18,000 1) 정년퇴직자 격려 1) 명예퇴직자 격려 1,000,000원*10명 1,000,000원*10명 10,000 10,000 인사관리 운영 348, ,238 60, 인건비 289, , 기간제근로자등보수 289, , )대체인력 2)인부임 2)국민연금 부담금 2)국민건강보험부담금 2)고용보험부담금 2)산재보험부담금 1,094,620원*20명*12월 262,709,000원*4.5% 262,709,000원*2.54% 262,709,000원*1.3% 262,709,000원*1.872% 289, ,709 11,822 6,673 3,416 4, 일반운영비 5,880 3,360 2,520 5,880 3,360 2,520 1)인사위원회 위원수당 70,000원*7명*12회 5, 업무추진비 3,360 3, ,360 3, )인사위원회 운영 1)조직관리 및 인력운영 240,000원*6회 160,000원*12회 1,440 1, 포상금 50, ,000 62, 포상금 50, ,000 62,000 1)공로연수 및 사회적응 훈련비 5,000,000원*10명 50,000
9 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 특별사업경찰 운영 45, ,864 시 45, 일반운영비 36, ,504 1)특별사법경찰 운영비 시 36,504 30,504 30, ,504 2)사무관리비 2) 업무추진 급량비 2)사무실임대료 2)사무실 관리비 2)차량임대료 200,000원*12월 7,000원*3명*20일*12월 780,000원*12월 364,000원*12월 778,000원*12월 2,400 시 2,400 5,040 시 5,040 9,360 시 9,360 4,368 시 4,368 9,336 시 9, 공공운영비 6, ,000 1)특별사법경찰관리 차량유지비 500,000원*12월 6,000 시 6, 여비 9, , 국내여비 1)특별사법경찰관리 여비 20,000원*3명*13일*12월 시 9,360 9,360 9,360 시 9, ,360 우수한 전문행정인 양성 971, , ,300 직장교육 활성화 120, , 일반운영비 116, ,200 1, , ,200 1,400 1)노원 문화탐방교육 2)안내강사료 2)교육비(중식비 등) 1)수요자 중심의 맞춤형 교육 300,000원*12회 10,000원*70명*12회 12,000 3,600 8,400 20,000
10 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 2)위탁 교육비 50,000원*5일*60명 15,000 2)자체교육과정강사료 200,000원*5시간*5회 1)우수지역 벤치마킹 체험연수 200,000원*100명 1)노원 21사이버 교육 2,500,000원*12월 5,000 20,000 30,000 1)노원 IT아카데미 운영 1)친절서비스 향상 교육 100,000원*250명 300,000원*4시간*8회 25,000 9, 업무추진비 3,400 3, ,400 3, ) 공무원 임용시험 추진 1)교육업무 추진 500,000원*2회 200,000원*12월 1,000 2,400 직원 위탁교육 734, , , 일반운영비 379, , , , , ,900 1)외부 공공교육기관 위탁교육 200,000원*150명 1)전문 및 민간교육기관 위탁교육 200,000원*200명 1)5급 승진리더과정 교육 1,500,000원*10명 30,000 40,000 15,000 1)직원조직활성화 훈련 1)글로벌 능력 함양 2)영어 교육 2)중국어 교육 2)일어 교육 1)대학 및 대학원 지원 300,000원*500명 1,000,000원*3월 1,000,000원*3월 1,000,000원*3월 150,000 9,000 3,000 3,000 3, ,000 2)방송대 및 사이버대 지원 500,000원*25명*2학기 2)직장 4년제 대학 위탁교육 1,000,000원*40명*2학기 2)대학원 지원 1,500,000원*10명*2학기 25,000 80,000 30, 여비 355, ,000 65, 국내여비 90,000 80,000 10,000 1)교육여비 2)외부기관 위탁 300,000원*100명 60,000 30,000
11 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 2)서울시 위탁 1)관외출장여비 100,000명*300명 300,000원*100명 30,000 30, 국외업무여비 1) 자매결연(우호)방문,시찰 활성화 3,000,000원*10명 04 국제화여비 1)글로벌 역량개발 훈련 30,000 30, , , , , ,000 2)기획 및 정책연수 2)자율체험(상반기) 2)자율체험(하반기) 2)기타공무여행 3,500,000원*20명 1,500,000원*40명 1,000,000원*30명 2,500,000원*30명 70,000 60,000 30,000 75,000 민원행정서비스 향상 117, ,940 6, 일반운영비 1,400 3,800 2,400 1,400 3,800 2,400 1)행정서비스헌장 운영위원회 운영수당 70,000원*5명*4회 1, 업무추진비 2,400 3, ,400 3, ) 친절봉사 업무추진 200,000원*12월 2, 일반보상금 기타보상금 ) 잘못된 행정서비스에대한 보상 5,000원*100건 포상금 8,640 8, 포상금 8,640 8, ) 고객만족 BEST 공무원 시상 100,000원*2명*12월 1) 민원응대 친절도 평가 우수부서 및 직원 2,600,000원*2회 1) 직원 칭찬 릴레이 20,000원*52주 2,400 5,200 1, 민간이전 105,000 96,000 9, 민간위탁금 105,000 96,000 9,000 1)민원안내도우미 위탁 운영 1,750,000원*5명*12월 105,000 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 3,220,443 2,638, ,149 직원후생복지 지원 3,146,163 2,556, ,149
12 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 101 인건비 48,605 43,194 5, 기간제근로자등보수 48,605 43,194 5,411 1)구내식당 2)종사원 인부임 2)국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2)고용(산재)보험부담금 35,000원*7명*180일 44,100,000원*4.5% 44,100,000원*2.54% 44,100,000원*3.172% 48,605 44,100 1,985 1,121 1, 일반운영비 233, ,500 77, , ,500 75,900 1)직원휴양소 운영 2)콘도회원권 이용관리비 69,000원*1,600박 2)직원휴양소 운영 임차료(하계) 150,000원*18실*30일 1)귀성버스 임차료 1,700,000원*10대*2회 02 공공운영비 191, ,400 81,000 34,000 8,000 6,000 2,000 1)식당시설장비 유지 8,000,000원*1식 8, 여비 80, , 국제화여비 80, ,000 1)모범공무원 시찰경비 1,000,000원*40명*2회 80, 일반보상금 30,210 30, 기타보상금 30,210 30, )직원자녀 대학생 구정현장 체험 30,210 2)구정현장체험 2)산재보험료 25,000원*20명*30일*2회 30,000,000원*0.7% 30, 포상금 2,609,100 2,111, , 포상금 2,609,100 2,111, ,990 1)창의혁신 마일리지 우수자 포상 100,000원*30명 1)U-think tank 제안평가단 포상 3,000 4,500 2)1위~10위 2)11위~35위 2)36위~45위 150,000원*10명 100,000원*25명 50,000원*10명 1,500 2,
13 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 1)직원자녀 보육료 지원 1)맞춤형 복지제도 운영 2)맞춤형 복지 포인트 50,000원*220명*12월 1,800,000원*1,372명 132,000 2,469,600 2,469, 민간이전 19, , 민간위탁금 19, ,148 1)대여장학금 부담금 19,148,000원*1식 19, 시설비및부대비 17,000 27,000 10, 시설비 17,000 27,000 10,000 1)구내식당 2)식당 주방 냉온수 배관교체 17,000,000원*1식 17,000 17, 자산취득비 108, ,000 80, 자산및물품취득비 108, ,000 80,300 1)콘도 회원권 구입비 1)구내식당 물품구입 2)3단 밥솥 구매 2)버티컬 커터 믹서기 33,400,000원*3구좌 4,000,000원*1개 4,500,000원*1개 100,200 8,500 4,000 4,500 구의회 협력 추진 59,000 67,000 8, 일반운영비 22,000 22, ,000 22, ) 의정비 심의위원회 2) 회의참석수당 2) 연구수당 2) 여론조사비 70,000원*10명*5회 70,000원*10명*5회 15,000,000원*1식 22,000 3,500 3,500 15, 업무추진비 25,000 33,000 8,000 25,000 33,000 8,000 1) 의회협력 업무추진 25,000,000원*1식 25, 연금부담금등 12,000 12, 의원상해부담금 12,000 12, ) 사망 1) 상해 8,000,000원*1식 4,000,000원*1식 8,000 4,000 공무원노동조합 활동 지원 15,280 15,280 0
14 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 201 일반운영비 5,280 5, 공공운영비 5,280 5, ) 자문노무사 440,000원*1명*12월 5, 업무추진비 10,000 10, ,000 10, ) 공무원노동조합 업무추진 1,000,000원*10회 10,000 구민회관 청사 관리 309, , ,805 구민회관 청사 유지관리 309, , , 인건비 30,578 29, 기간제근로자등보수 30,578 29, ) 구민회관 청소인부 2) 인부임 2) 휴일근무수당 2) 국민연금부담금 32,000원*2인*90일*4회 32,000원*1.5*2명*54일 23,040,000원*4.5% 30,578 23,040 5,184 1,037 2) 국민건강보험부담금 2) 고용(산재)보험부담금 23,040,000원*2.54% 23,040,000원*3.172% 일반운영비 166, ,518 22,932 50,750 47,173 3,577 1) 일반수용비 2) 청사관리용품 1) 일,숙직비 2) 구민회관 일직비 2) 구민회관 숙직비 1)일반수용비 500,000원*6회 50,000원*110일 50,000원*365일*1명 2,000,000원*12월 3,000 3,000 23,750 5,500 18,250 24, 공공운영비 1) 시설장비유지비 115,700 13,700 96,345 19,355 2) 온수배관교체 2) 냉동기 세관 2) 소방시설 점검 2) 가스안전검사수수료 3,000,000원*1식 2,500,000원*1식 1,000,000원*1회 200,000원*1회 3,000 2,500 1,
15 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구민회관 청사 관리 2) 냉동기정기검사수수료 2) 강당 형광등유지비 2) 사무동 형광등유지비 2) 피아노조율비 2) 독서실유지비 1)공공요금 및 제세 200,000원*1식 2,500,000원*1식 2,500,000원*1식 100,000원*2대*4회 500,000원*2회 8,500,000원*12월 200 2,500 2, , , 업무추진비 1,200 1, ,200 1, ) 구민회관 청사관리 업무추진 100,000원*12월 1, 시설비및부대비 93,000 15,800 77, 시설비 93, ,000 1)구민회관 사무동 냉동기 교체공사 30,000,000원*1식 1)구민회관 펜코일 유니트 교체 23,000,000원*1식 1)구민회관 출입문 교체 30,000,000원*1식 1)구민회관 강당동 옥탑 방수공사 5,000,000원*1식 1)구민회관 표지판 교체 5,000,000원*1식 30,000 23,000 30,000 5,000 5, 자산취득비 17, , 자산및물품취득비 17, ,800 1)복사기 구매 1)냉난방기 구매 1)OA가구 구매 1)디지털 카메라 구매 8,000,000원*1대 3,000,000원*1대 6,300,000원*1식 500,000원*1대 8,000 3,000 6, 행정운영경비(총무과) 16,322,216 14,444,372 1,877,844 인력운영비 15,613,016 13,696,532 1,916,484 인력운영비(기관공통) 15,613,016 13,696,532 1,916, 인건비 6,345,047 6,321,789 23, 무기계약근로자보수 6,345,047 6,321,789 23,258 1) 구청사 시설관리(총무과) 157,766 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*4명*12월 1,580,000원*4명*4회 62,400 25,280
16 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*4명*15일 9,940 4,970 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여비 2) 명절휴가비 2) 근속가산금 2) 작업장려수당 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 체력단련비 55,220원*4명*18일 100,000원*4명*12월 110,000원*4명*12월 1,580,000원*75%*4명*2회 280,000원*4명*12월 70,000원*4명*12월 60,000원*4명*12월 50,000원*4명*12월 1,580,000원*1/2*4명*3회 10,000원*4명*2회 3,976 4,800 5,280 9,480 13,440 3,360 2,880 2,400 9, ) 구민회관 시설관리(총무과) 207,285 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*5명*12월 1,580,000원*5명*4회 78,000 31,600 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*2명 9,940 18,223 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여비 2) 명절휴가비 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,220원*5명*20일 100,000원*5명*12월 110,000원*5명*12월 1,580,000원*75%*5명*2회 280,000원*5명*12월 60,000원*5명*12월 50,000원*5명*12월 1,580,000원*1/2*5명*3회 70,000원*5명*12월 10,000원*5명*2회 5,522 6,000 6,600 11,850 16,800 3,600 3,000 11,850 4, ) 하수도유지관리(치수방재과) 659,237 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*15명*12월 1,580,000원*15명*4회 234,000 94,800
17 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*15명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*15명*1/2 37,274 68,335 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 대민활동비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,220원*15명*18일 100,000원*15명*12월 110,000원*15명*12월 1,580,000원*75%*15명*2회 443,100원*3명*4회 280,000원*15명*12월 80,000원*15명*12월 50,000원*15명*12월 1,580,000원*1/2*15명*3회 50,000원*15명*12월 70,000원*15명*12월 10,000원*15명*2회 14,910 18,000 19,800 35,550 5,318 50,400 14,400 9,000 35,550 9,000 12, ) 도로시설보수(토목과) 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*13명*12월 1,580,000원*13명*4회 573, ,800 82,160 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*13명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*13명*1/2 32,304 59,224 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 대민활동비 2) 작업장려수당 55,220원*13명*18일 100,000원*13명*12월 110,000원*13명*12월 1,580,000원*75%*13명*2회 443,100원*4명*4회 280,000원*13명*12월 80,000원*13명*12월 50,000원*13명*12월 1,580,000원*1/2*13명*3회 50,000원*13명*12월 70,000원*13명*12월 12,922 15,600 17,160 30,810 7,090 43,680 12,480 7,800 30,810 7,800 10,920
18 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 체력단련비 1) 공원녹지관리(공원녹지과) 10,000원*13명*2회 260 2,844,705 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*66명*12월 1,580,000원*66명*4회 1,029, ,120 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*66명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*66명*1/2 164, ,673 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,200원*66명*18일 100,000원*66명*12월 110,000원*66명*12월 1,580,000원*75%*66명*2회 443,100원*4명*4회 280,000원*66명*12월 80,000원*66명*12월 50,000원*66명*12월 1,580,000원*1/2*66명*3회 70,000원*66명*12월 10,000원*66명*2회 65,578 79,200 87, ,420 7, ,760 63,360 39, ,420 55,440 1,320 1)문화기반조성야외무대관리(문화과) 43,475 2)기본급 2)상여금 1,300,000원*1명*12월 1,580,000원*1명*4회 15,600 6,320 2)시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*1명*12월 2)휴일근무시간 82,830원*110일*1명*1/2 2,485 4,556 2)연가유급휴가수당 2)급식비 2)여비 2)명절휴가비 2)근속가산금 2)작업장려수당 2)가족수당 2)위생수당 55,220원*1명*18일 100,000원*1명*12월 110,000원*1명*12월 1,580,000원*75%*1명*2회 280,000원*1명*12월 70,000원*1명*12월 120,000원*1명*12월 50,000원*1명*12월 994 1,200 1,320 2,370 3, ,
19 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2)가계지원비 2)체력단련비 1) 피복비 1) 건강검진비 1) 고용보험료부담금 1) 국민건강보험부담금 1)국민연금부담금 1) 공무상치료비 1) 산업재해보상보험금 1) 퇴직금 1) 정년퇴직자 격려 1)맞춤형복지제도 운영 2)맞춤형복지포인트 1,580,000원*1/2*1명*3회 10,000원*1명*2회 100,000원*104명 100,000원*104명 4,550,307,000원*1.3% 4,550,307,000원*2.54% 4,550,307,000원*4.5% 4,550,307,000원*1% 4,550,307,000원*1.872% 4,550,307,000원*25% 300,000원*10명 1,800,000원*104명 2, ,400 10,400 59, , ,764 45,504 85,182 1,137,577 3, , , 업무추진비 187, ,800 10, 기관운영업무추진비 137, ,000 12,500 1) 구청장 1) 부구청장 1) 행정관리국장 78,100,000원*1년 56,100,000원*1년 3,300,000원*1년 78,100 56,100 3, 정원가산업무추진비 1) 정원가산금 40,520 40,520 41, ) 100명까지 2) 명 2) 명 2) 명 2) 명 80,000원*100명 60,000원*200명 45,000원*300명 30,000원*200명 15,000원*68명 8,000 12,000 13,500 6,000 1, 부서운영업무추진비 1) 부서운영업무추진비(정원 116명) 780,000원*12월 9,360 9,360 10,620 1, 연금부담금등 9,080,589 7,197,943 1,882, 연금부담금 7,541,090 5,766,649 1,774,441 1) 구청 4,783,938
20 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 연금부담금 등 3,504,802 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 1) 동사무소 2) 연금부담금 등 2) 퇴직수당부담금 2) 재해보상부담금 1) 보건소 2) 연금부담금 등 3) 연봉제 3)월급제 3) 계약제 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 계약제 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 497,236,000원*0.73*15.285% 22,310,963,000원*15.285% 24,774,000원*15.285% 316,379,000원*0.73*15.285% 497,236,000원*0.73*5.3575% 22,310,963,000원*5.3575% 24,774,000원*5.3575% 316,379,000원*0.73*5.3575% 497,236,000원*0.73*0.221% 22,310,963,000원*0.221% 24,774,000원*0.221% 316,379,000원*0.73*0.221% 7,777,930,000원*15.285% 7,777,930,000원*5.3575% 7,777,930,000원*0.221% 67,087,000원*0.73*15.285% 2,865,127,000원*15.285% 720,255,000원*15.285% 67,087,000원*0.73*5.3575% 2,865,127,000원*5.3575% 720,255,000원*5.3575% 67,087,000원*0.73*0.221% 55,482 3,410,231 3,787 35,302 1,228,459 19,447 1,195,310 1,328 12,374 50, , ,622,750 1,188, ,703 17, , ,512 7, , , ,712 2, ,500 38,588 8,
21 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 3) 월급제 3) 계약제 1) 구의회 2) 연금부담금 3) 연봉제 3) 월급제 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 3) 월급제 1) 부조급여금 2,865,127,000원*0.221% 720,255,000원*0.221% 67,087,000원*0.73*15.285% 795,286,000원*15.285% 67,087,000원*0.73*5.3575% 795,286,000원*5.3575% 67,087,000원*0.73*0.221% 795,286,000원*0.221% 200,000,000원*1식 6,332 1, , ,046 7, ,560 45,232 2,624 42,608 1, , , 국민건강보험금 1) 구청 1,539, ,219 1,431, ,205 2) 연봉제 2) 월급제 2) 청원경찰 2) 계약직 1) 동사무소 1) 보건소 2) 연봉제 2) 월급제 2)계약직 1) 구의회 2) 연봉제 2) 월급제 1)장기요양부담금 510,910,000원*2.54% 37,886,524,000원*2.54% 42,204,000원*2.54% 387,816,000원*2.54% 12,134,117,000원*2.54% 68,932,000원*2.54% 4,818,103,000원*2.54% 1,016,091,000원*2.54% 68,932,000원*2.54% 1,317,247,000원*2.54% 1,479,576,000원*4.05% 12, ,318 1,072 9, , ,940 1, ,380 25,809 35,210 1,751 33,459 59,923 기본경비 709, ,840 38,640 기본경비 709, ,840 38, 일반운영비 347, ,400 27,120
22 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 기본경비 347, ,400 27,120 1)서무관리 일반수용비 13,000,000원*12월 156,000 1) 기본업무추진 급량비 7,000원*20일*114명*12월 191, 여비 361, ,440 65, 국내여비 361, ,440 65,760 1) 기본업무추진 여비 1)업무택시 이용여비 20,000원*114명*13일*12월 500,000원*12월 355,680 6,000 재무활동(총무과) 500, ,000 내부거래지출 500, ,000 구민회관기금전출금 500, , 기금전출금 500, , 기금전출금 500, , )구민회관건립기금 전출금 500,000,000원*1식 500,000
23 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 주민자치과 13,250,145 8,902,400 4,347,745 국 2,221 시 7,792 자체 13,240,132 주민자치기반 강화 8,842,074 5,068,159 3,773,915 주민자치센터 활성화 4,601,307 1,065,765 3,535,542 주민자치센터의 활성화 473, ,560 18, 일반운영비 117, , ,700 97, )주민자치센터 관련 제경비 2,000,000원*21센터 1)주민자치센터 권역별 운영 200,000원*21센터*12월 1)주민자치센터 운영 관계자 위탁교육(직원 ) 50,000원*50명 42,000 50,400 2,500 1)주민자치센터 평가활동비 70,000원*10명*4회 2, 행사운영비 20,000 20, )주민자치프로그램경연대회 및 작품전시회 20,000,000원*1회 20, 업무추진비 30,720 30, ,720 30, )주민자치센터 업무추진비 30,720,000원*1식 30, 일반보상금 321, ,040 18, 기타보상금 321, ,440 22,600 1)주민자치센터 프로그램 강사료 1,000,000원*12월*21센터 1)주민자치센터 자원봉사료 5,000원*6명*4일*12월*21센터 1)주민자치센터 특화프로그램 운영 강사료 25,000원*52주*5일*1시간*2개소 1)주민자치센터 운영관계자 순회교육 강사 료 200,000원*2명*8회 1)주민자치센터 위원 교육 252,000 30,240 13,000 3,200 4,600 2)박람회 참가비 20,000원*5명*21센타 2,100 2)운영관계자 위탁교육(위원) 50,000원*50명 2,500
24 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 1)주민자치위원 한마음 워크샵 18,000,000원*1식 18, 포상금 4,100 4, 포상금 4,100 4, )주민자치센터 종합평가 시상 2)최우수 2)우수 2)장려 1)구청장 표창 시상금 500,000원*1센터 300,000원*2센터 200,000원*3센터 200,000원*12명 1, ,400 동청사 환경 개선 373, ,700 1, 시설비및부대비 305, ,700 2, 시설비 305, ,700 2,200 1)동청사 보수보완 2)옥상방수공사(월1,공2,상9) 45,000,000원*1식 2)화장실 개보수공사(상10) 15,000,000원*1식 2)중계4동 지하방수공사 및 시설개선 100,000,000원*1식 2)민원실등 기타보수보완(상2,상계3 4동 ) 20,000,000원*1식 2)청사방충망 공사(상계3 4동) 15,000,000원*1식 1)상계3 4동 옥상 구조물 보강공사 18,000,000원*1식 1)미니정원 설치 2,000,000원*10센터 1)동청사 구조안전 진단비 15,000,000원*10센터*10% 1)구술민원신청관련 시설개보수비 1,500,000원*5개소 1)소규모 동 자치센터 보수비 50,000,000원*1식 195,000 45,000 15, ,000 20,000 15,000 18,000 20,000 15,000 7,500 50, 자산취득비 68,300 67,000 1, 자산및물품취득비 68,300 67,000 1,300 1)동주민센터 행정장비 구매 2)무인민원발급기(공릉2) 2)모사전송기 구매(하1) 25,000,000원*1대 1,500,000원*1대 68,300 25,000 1,500
25 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 2)자동인증기구매(중4,상9) 2)스캐너 구매(상2) 2,300,000원*2대 200,000원*1대 4, )냉난방기 구매(하2,상9) 3,000,000원*4대 2)구술민원신청에 따른 물품구매 5,000,000원*5개소 12,000 25,000 거주 외국인 정착 지원 43,200 38,400 4, 일반운영비 16,800 14,000 2,800 2, ,800 1)외국인지원 시책자문위원회 수당 70,000원*10명*4회 03 행사운영비 1)거주 외국인 문화체험 행사 4,000,000원*1식 1)거주외국인 어울림 한마당 축제 10,000,000원*1식 2,800 14,000 4,000 10,000 14, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )거주외국인 정착지원 1,000,000원*1식 1, 일반보상금 25,400 23,400 2, 기타보상금 25,400 23,400 2,000 1)거주외국인 한국어교실 강사료 25,000원*6시간*52주*3센터 1)거주외국인한국어교실 재료비 2,000,000원*1식 23,400 2,000 주민등록 및 인감 민원업무 지원 210, ,105 14, 일반운영비 210, ,105 14, , ,458 7,642 1)주민등록증발급 비용 2)증발급 수수료 2)우송료 3,200원*48,000장 5,000원*300포 155, ,600 1,500 1)민원서식 및 주민등록 일제정리 홍보물 1,000,000원*12월 1)인감 및 주민등록 등초본 용지 구매 25,000,000원*1식 02 공공운영비 1)주민등록담당 보증 보험료 40,900원*2.07*0.73*82명* ,000 25,000 18,647 5,423 11,647 7,000
26 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 1)인감담당 보증 보험료 40,900원*5.73*0.73*34명*1.07 1)통합증명발급기 시스템 유지보수 5,000,000원*1식 1)무인민원발급기 유지보수 2,000,000원*1식 6,224 5,000 2,000 상계2동 복합청사 건립 3,500, ,500, 시설비및부대비 3,500, ,500, 시설비 3,500, ,500,000 1)복합청사 토지매입비 3,500,000,000원*1식 3,500,000 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 4,154,254 3,881, ,672 대학생 구정 현장체험 108, , 업무추진비 2,700 2, ,700 2, )구정 현장 체험자 간담회 2,700,000원*1식 2, 일반보상금 106, , 기타보상금 106, , )대학생 구정 현장체험 25,000원*70명*30일*2회 1)현장체험자 산재보험료 105,000,000원*1% 105,000 1,050 통반장 활동 지원 2,715,597 2,711,222 4, 일반운영비 43,200 43, ,200 43, )업무용 수첩 제작 4,800원*9,000명 43, 업무추진비 2,000 2, ,000 2, )통반장 간담회 2,000,000원*1식 2, 일반보상금 2,670,397 2,666,022 4, 장학금및학자금 62,807 62, )통장자녀 장학금 446,700원*703명*10%*2회 62, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1)통반장 활동비 2,607,590 2,607,590 2,603,810 3,780 2)통장수당 2)상여금 2)회의참석수당 200,000원*703명*12월 200,000원*703명*200% 20,000원*2회*703명*12월 1,687, , ,440
27 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 2)반장보상금 25,000원*2회*6,035명 301,750 동행정 운영 지원 225, ,996 87, 일반운영비 123,153 35,696 87, ,153 35,696 87,457 1)표창경비 2)표창장 2)상패 1)컷팅 플로터 유지비 1)국기구매 2)가로기 2)동청사 게양국기 1)위원회 운영수당 5,500원*400개 300,000원*6개 950,000원*12월 7,000원*2,000개 28,000원*2분기*21개동 4,000 2,200 1,800 11,400 15,176 14,000 1,176 8,120 2)노원구민상 공적심사위원회 70,000원*5명*1회 2)기부심사 위원회 70,000원*4명*1회 )북한이탈주민 지역협의회 2)주민투표 청구 심의회 2)지명위원회 1)동명칭변경 관련 경비 2)홍보인쇄비 70,000원*22명*4회 70,000원*7명*1회 70,000원*4명*3회 224,466세대*100원 6, ,457 22,447 2)현수막제작비 2)동장공인 2)통장직인 80,000원*3개소*21개동 20,000원*2종*21개동 10,000원*703통장 5, ,030 2)인증기 공인 및 명판 제작 100,000원*21개동 2)기타 제비용(현판, 관내도 등) 2,000,000원*21개동 1)소망의벽 홍보물(리플렛,포스터 등) 5,000,000원*1식 2,100 42,000 5, 업무추진비 100, , , , )동정보고회 등 동행사지원 1,500,000원*21개동 1)주요현안 사업 및 역점사업 추진 28,000,000원*1식 31,500 28,000
28 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 1)동행정지도 감독 800,000원*12월 9,600 1)주민과의 대화 및 현장행정 1,500,000원*21개동 31, 포상금 1,700 1, 포상금 1,700 1, )주민센터 행정평가 포상금 2)최우수 2)우수 2)장려 500,000원*1센터 300,000원*2센터 200,000원*3센터 1, 사회단체 지원 836, , , 일반운영비 5,920 4,420 1,500 2, ,500 1)사회단체보조금심의 위원회 70,000원*6명*1회 1)사회단체보조금 평가 책자 제작 10,000원*200권 03 행사운영비 420 2,000 3,500 3, )새마을단체 행사 지원 3,500,000원*1식 3, 업무추진비 6,000 6, ,000 6, )사회단체 지원 추진 6,000,000원*1식 6, 일반보상금 83,443 69,029 14, 장학금및학자금 47,762 45,463 2,299 1)새마을지도자자녀 장학금 446,700원*990명*4회*2.7% 04 자율방범대원운영비 47,762 26,400 14,400 12,000 1)자율방범대 운영비 200,000원*11동*12월 26, 기타보상금 9,281 9, )새마을지도자 교육지원 9,281,000원*1식 9, 민간이전 741, , , 사회단체보조금 741, , ,491 1)사회단체보조금(pool) 741,091,000원*1식 741,091 방범용 CCTV 운영 268, ,880 56, 일반운영비 138, ,880 8,880
29 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 02 공공운영비 138, ,880 8,880 1)CCTV 전용회선 사용료 1)CCTV 전기요금 1)CCTV 유지관리비 160,000원*72대*6월 700,000원*12월 120,000원*42대*12월 69,120 8,400 60, 시설비및부대비 130,000 65,000 65, 시설비 130,000 65,000 65,000 1)CCTV추가 설치 13,000,000원*10대 130,000 새주소 업무 추진 86, ,812 34,299 새주소관리 86, ,812 34, 일반운영비 50,391 84,191 33,800 50,391 42,691 7,700 1)새주소 지도 및 홍보물 제작 2)지도책자 2)홍보물 1)새주소 관련 전산 소모품비 2)도면편집용 전산 유지보수 2)디지타이터 유지보수 2)컷팅플로터 유지보수 70,000원*500부 50원*50,000부 6,642,000원*8% 4,005,000원*8% 3,600,000원*8% 37,500 35,000 2,500 2, )일반반사지 및 실리콘 구매 100,000원*12월 1)새주소위원회 회의수당 70,000원*5명*3회 1,200 1,050 1)극장 홍보비 1)케이블방송 홍보비 2,000,000원*2개소*1월 2,500,000원*1월*1개소 4,000 2,500 1)새주소 홍보 캠페인 제잡비 3,000,000원*1식 3, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )새주소사업 추진 1,000,000원*1식 1, 시설비및부대비 35,122 35, 시설비 35,122 35, )도로명판, 건물번호판 유지보수 15,250 2)건물번호판 유지보수 5,530원*13,740개소*5% 3,800
30 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 새주소 업무 추진 2)도로명판 유지보수 200,000원*1,145개소*5% 1)공동주택 건물번호판 부착 6,900원*2,880개소 11,450 19,872 재해 및 재난 복구 능력 강화 825, ,253 62,921 국 2,221 시 7,792 자체 815,161 민방위 내실화 90,907 89,202 1,705 국 2,221 시 7,792 자체 80,894 기반시설 안정적 관리 73,100 82,248 9, 일반운영비 44,500 23,000 21,500 44,500 21,500 23,000 1)민방위 관련 제경비 1)을지훈련 관련 경비 2)급량비 2)간식비 1)민방위복 구입 2)민방위복 2)모자 1)민방위 교육장비 유지 1)을지연습 상황실 유지 1,000,000원*12월 7,000원*500명*2식*3일 2,000,000원*1식 25,000원*250명 5,000원*250명 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 12,000 23,000 21,000 2,000 7,500 6,250 1,250 1,000 1, 업무추진비 2,000 2, ,000 2, )민방위(을지연습등) 관리업무 추진 2,000,000원*1식 2, 재료비 2,000 7,940 5, 재료비 2,000 7,940 5,940 1)민방위 교육기자재 구입 2,000,000원*1식 2, 일반보상금 24,600 42,828 18, 기타보상금 24,600 42,828 18,228 1)민방위 교육여비 3,600
31 부서: 주민자치과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 민방위 내실화 2)민방위대장 교육 1)민방위훈련 강사수당 10,000원*360명 100,000원*70시간*3명 3,600 21,000 민방위교육내실화 17,807 6,954 10,853 국 2,221 시 7,792 자체 7, 일반운영비 7,401 6, 국 2,221 시 2,589 자체 2,591 7,401 6, )민방위의날 훈련 운영비 1)민방위교육 여비 2)통대장 교육비 2)중앙교육입교자 여비 281,000원*6회 10,000원*475명 193,000원*5명 1,686 국 506 시 590 자체 590 5,715 4,750 국 1,425 시 1,662 자체 1, 국 290 시 337 자체 재료비 10, ,406 시 5, 재료비 자체 5,203 10, ,406 1)민방위장비 구입 10,406,000원*1식 10,406 시 5,203 자체 5,203 공익근무관리 효율화 734, ,051 61,216 공익근무요원의 효율적 관리 734, ,051 61, 일반운영비 1, ,500
32 부서: 주민자치과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 공익근무관리 효율화 1, ,500 1)공익근무요원대기실 도서구입 15,000원*100권 1, 일반보상금 732, ,251 61, 공익근무요원보상금 732, ,251 61,516 1)공익근무요원 인건비 97,500원*155명*12월 181,350 1)공익근무요원 중식비 5,000원*21일*260명*12월 1)공익근무요원 교통비 1,800원*21일*155명*12월 1)출장여비 1,800원*21일*260명*12월*50% 327,600 70,308 58,968 1)공상치료비 1)사망보상금 1)장애보상금 1)체육행사비 1)피복비 300,000원*312명*1년*1/2 36,226,000원*312명*0.05% 8,050,000원*312명*0.33% 10,000원*220명*1회 400,000원*79명 46,800 5,652 8,289 2,200 31,600 행정운영경비(자치행정과) 3,478,340 3,071, ,352 인력운영비 240, ,620 15,800 동주민센터 운영 인력운영비 236, ,420 15, 업무추진비 236, ,420 15, 기관운영업무추진비 149, ,600 13,400 1)주민센터 기관운영 2)인구 3만 미만동 2)인구 3만 이상동 6,600,000원*13센터 7,900,000원*8센터 149,000 85,800 63, 정원가산업무추진비 1)정원 가산금 11,020 11,020 11, )100명까지 2)101명 - 334명 40,000원*100명 30,000원*234명 4,000 7, 부서운영업무추진비 1)주민센터 부서 운영 76,200 76,200 73,800 2,400 2)15명 이하 동 2)30명 이하 동 250,000원*10센터*12월 350,000원*11센터*12월 30,000 46,200 주민자치과 인력운영비 4,200 4,200 0
33 부서: 주민자치과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 인력운영비 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )과 부서 운영경비 350,000원*12월 4,200 기본경비 3,237,920 2,847, ,552 동주민센터 운영기본경비 3,116,720 2,738, , 일반운영비 1,914,320 1,536, , , , ,920 1)일반수용비 1)직원 급량비 1,100,000원*21센터*12월 7,000원*20일*334명*12월 277, , 공공운영비 1,076, , ,152 1)공공요금 및 제세 70,000,000원*12월 840,000 1)도시가스 등 연료비 (1,350,000원*16센터*4월)+(700,000원*5센 터*4월) 1)시설장비유지비 (150,000원*21센터*12월)+(5,000,000원*12 월) 1)차량선박비 150,000원*21대*12월 100,400 97,800 37, 여비 1,202,400 1,202, 국내여비 1,202,400 1,202, )직원 여비 20,000원*15일*334명*12월 1,202,400 주민자치과 운영 경비 121, ,720 12, 일반운영비 55,680 43,200 12,480 55,680 43,200 12,480 1)주민자치과 행정관리 1,700,000원*12월 20,400 1)주민자치과 직원 급량비 7,000원*20일*21명*12월 35, 여비 65,520 65, 국내여비 65,520 65, )주민자치과 직원여비 20,000원*13일*21명*12월 65,520 공정한 선거관리 104, ,557 선거운영 104, ,557 선거 경비 지원 104, , 자치단체등이전 104, ,557
34 부서: 주민자치과 정책: 공정한 선거관리 단위: 선거운영 08 기타부담금 104, ,557 1)준비및 실시경비 104,557,000원*1식 104,557
35 부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 기획예산과 63,554,084 63,269, ,349 국 240,621 시 887,000 자체 62,426,463 기획관리 1,171,431 1,090,816 80,615 구정운영 종합 기획 144, ,620 33,000 구정 기획 업무 수립 113,200 81,200 32, 일반운영비 66,200 42,200 24,000 66,200 42,200 24,000 1)구정홍보관련 책자등 제작 2)2009 주요업무계획 제작 2)주요현안업무 책자제작 4,000,000원*1식 4,000,000원*1식 59,200 4,000 4,000 2)구정기본현황 책자제작 10,000,000원*1식 2)새해부터 달라지는제도 책자제작 5,000,000원*1식 2)구정기획 홍보물 인쇄 5,000,000원*3회 10,000 5,000 15,000 2)2009 구정백서 제작 2)상황판 수정제작 1)노원정책자문위원회 수당 20,000,000원*1식 300,000원*4회 70,000원*25명*4회 20,000 1,200 7, 업무추진비 9,000 9, ,000 9, )구정업무계획관련업무추진비 2)주요업무계획 및 당면현안업무추진업무 추진비 4,000,000원*1식 2)공약사업 및 지시사항추진관련 업무추 진비 4,000,000원*1식 2)멀티미디어제작추진업무추진비 1,000,000원*1식 9,000 4,000 4,000 1, 연구개발비 30,000 30, 전산개발비 30,000 30, )구정홍보용멀티미디어제작 30,000,000원*1식 30, 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,000
36 부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 1)정수물품대체구매(복사기) 8,000,000원*1대 8,000 종합자료실운영 21,420 20,420 1, 일반운영비 11,420 10,420 1,000 11,420 10,420 1,000 1)종합자료실운영 2)프로그램 유지보수비 2)월간지(자치행정 등) 구독 35,000원*12월 11,000,000원*1식 11, , 자산취득비 10,000 10, 도서구입비 10,000 10, )비치용 도서구입 10,000원*1,000권 10,000 한국지역진흥재단지원 10,000 10, 출연금 10,000 10, 출연금 10,000 10, )한국지역진흥재단 설립에 따른 출연금 10,000,000원*1식 10,000 입법지원 및 소송업무 456, ,003 3,207 자치법규 입법지원 13,816 17,023 3, 일반운영비 13,816 17,023 3,207 13,816 17,023 3,207 1)법령집추록비 2)대한민국현행법령집 추록비 75,050원*12회*10질 2)대한민국현행법령집 가제료 16,000원*12회*10질 2)종합행정법령집 추록비 200,000원*12회 13,326 9,006 1,920 2,400 1)규제개혁위원회수당 70,000원*7명*1회 490 소송사무처리 442, , 일반운영비 129, , , , )소송비 2)민사소송비 2)행정소송비 2)형사소송비 45,000,000원*1식 45,000,000원*1식 3,000,000원*1식 93,000 45,000 45,000 3,000
37 부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 입법지원 및 소송업무 1)법률고문변호사 고문료 1)법률고문변호사 상여금 1)법률자문료 1)소송공탁금 220,000원*9명*12월 220,000원*9명*100% 8,240,000원*1식 3,000,000원*1회 23,760 1,980 8,240 3, 업무추진비 5,000 5, ,000 5, )소송사무처리관련업무추진비 2)송무수행활동비 2)법제송무심사업무추진비 30,000원*100건 2,000,000원*1식 5,000 3,000 2, 포상금 8,000 8, 포상금 8,000 8, )소송유공자포상금 200,000원*10건*4회 8, 배상금등 300, , 배상금등 300, , )배상금(손해배상등) 300,000,000원*1식 300,000 건전 재정 운용 570, ,193 50,822 예산운용 104,515 40,998 63, 일반운영비 43,403 27,998 15,405 43,403 27,998 15,405 1)예산서등 각종인쇄물 제작 38,483,000원*1식 1)중기재정계획및 공시심의위원수당 70,000원*6명*2회 1)투자사업 심의위원 수당 70,000원*6명*4회 1)투자사업 심의위원 심사수당 100,000원*6명*4회 38, ,680 2, 업무추진비 13,000 13, ,000 13, )예산편성업무추진 5,000,000원*1식 5,000 1)예산관리 및 재정분석 업무추진 5,000,000원*1식 1)중기재정계획 및 투자사업 업무추진 3,000,000원*1식 5,000 3, 자치단체등자본이전 48, ,112
38 부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 건전 재정 운용 02 공기관등에대한대행사업비 1)지방재정정보화 사업비 부담 48,112 48, ,112 2)운영비 부담금 2)DB 부담금 15,534,000원*1식 32,578,000원*1식 15,534 32,578 기관공통운영 465, ,195 12, 인건비 25,500 23,469 2, 기간제근로자등보수 25,500 23,469 2,031 1)저소득파트타임운영 4,000원*5시간*5명*255일 25, 일반운영비 350, ,726 4, , ,726 4,726 1)기관.부서공통운영비 1)기관특별활동급량비 300,000,000원*1식 50,000,000원*1식 300,000 50, 여비 50,000 50, 국내여비 50,000 50, )기관특별활동여비 50,000,000원*1식 50, 업무추진비 20,000 30,000 10,000 20,000 30,000 10,000 1)기관 시책추진업무추진비 20,000,000원*1식 20, 포상금 20,000 20, 포상금 20,000 20, )예산절약성과금 20,000,000원*1식 20,000 행정운영경비(기획예산과) 57,149,594 58,313,787 1,164,193 국 240,621 시 887,000 자체 56,021,973 인력운영비 57,027,434 58,189,467 1,162,033 국 240,621 시 887,000 자체 55,899,813 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
39 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 인력운영비(공통) 57,023,234 58,181,067 1,157,833 국 240,621 시 887,000 자체 55,895, 인건비 51,002,447 52,093,132 1,090,685 국 240,621 시 887, 기본급 1)구 2)봉급(연봉제) 자체 49,874,826 29,046,115 21,710, ,236 29,872, ,176 3)구청장 3)부구청장 3)국장 2)봉급(월급제) 3)일반직,별정직 4)5급(30호봉) 4)6급(28호봉) 4)7급(21호봉) 4)8급(12호봉) 4)9급(5호봉) 3)기능직 4)6급(30호봉) 4)7급(25호봉) 4)8급(20호봉) 81,676,000원*1명* ,703,000원*1명* ,082,000원*5명* ,961,300원*30명*12월 2,534,500원*135명*12월 2,099,800원*304명*12월 1,537,000원*124명*12월 1,028,900원*52명*12월 2,576,200원*2명*12명 2,223,100원*21명*12월 1,855,600원*125명*12월 82,918 78, ,433 19,642,022 15,761,119 1,066,068 4,105,890 7,660,071 시 840,000 자체 6,820,071 2,287,056 국 165,946 자체 2,121, ,034 국 74,675 자체 567,359 3,880,903 61, ,222 2,783,400
40 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)9급(15호봉) 4)10급(10호봉) 2)정근수당 1)동 2)봉급 3)일반직 4)5급(30호봉) 4)6급(28호봉) 4)7급(21호봉) 4)8급(12호봉) 4)9급(5호봉) 3)기능직 4)6급(30호봉) 4)7급(25호봉) 4)8급(20호봉) 4)9급(15호봉) 2)정근수당 02 수당 1)구 2)초과근무수당 3)일반직( 별정직포함) 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 2)기능직 3)6급 3)7급 시 47,000 자체 2,736, ,440 1,505,000원*24명*12월 42,012 1,167,000원*3명*12월 1,571,362 19,642,022,000원*1/12*0.96 7,335,495 6,792,125 6,709, ,248 2,961,300원*21명*12월 1,277,388 2,534,500원*42명*12월 2,998,515 2,099,800원*119명*12월 922,200 1,537,000원*50명*12월 765,502 1,028,900원*62명*12월 82,272 30,915 2,576,200원*1명*12월 26,678 2,223,100원*1명*12월 11,134 1,855,600원*6명 13,545 1,505,000원*9명 543,370 6,792,125,000원*1/12*0.96 9,978, ,636 9,850,616 6,605,669 3,299,025 3,299, ,014 9,796원*30명*57시간*12월 767,531 8,312원*135명*57시간*12월 1,550,579 7,457원*304명*57시간*12월 566,741 6,682원*124명*57시간*12월 213,160 5,993원*52명*57시간*12월 799,303 11,371 8,312원*2명*57시간*12월 107,113 7,457원*21명*57시간*12월
41 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)8급 3)9급 3)10급 2)휴일근무수당(청소차운전, 정비원) 3)기능7급 3)기능8급 3)기능9급 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)자녀학비수당 3)중학교 3)고등학교 2)정근수당가산금 3)25년이상 3)20년이상 25년미만 3)15년이상 20년미만 3)10년이상 15년미만 3)5년이상 10년미만 2)모범공무원수당 2)대우공무원수당 2)특수업무수당 3)기술업무수당 4)5급 4)6,7급 4)8,9급 3)기술업무수당가산금 4)기술사 571,311 6,682원*125명*57시간*12월 98,382 5,993원*24명*57시간*12월 11,126 5,422원*3명*57시간*12월 264,907 18,538 56,175원*3명*110일 77,519 50,337원*14명*110일 168,850 45,147원*34명*110일 603, ,629 40,000원*827명*12월* ,392 20,000원*827명*12월* ,359 20,000원*827명*12월* ,873 39,220 62,400원*827명*4분기* , ,700원*827명*4분기* , , ,000원*120명*12월 117, ,000원*89명*12월 230,400 80,000원*240명*12월 197,280 60,000원*274명*12월 25,800 50,000원*43명*12월 6,000 50,000원*10명*12월 461,981 19,642,022,000원*0.048* ,040 52,080 3,600 50,000원*6명*12월 30,240 30,000원*84명*12월 18,240 20,000원*76명*12월 33,840 3,600 50,000원*6명*12월
42 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)기능장,기사 4)산업기사 3)자동차운전수당 3)민원업무수당 3)전산업무수당 1)동 2)초과근무수당 3)일반직 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)자녀학비수당 3)중학교 3)고등학교 2)정근수당가산금 3)25년이상 3)20년이상 25년미만 3)15년이상 20년미만 3)10년이상 15년미만 3)5년이상 10년미만 2)대우공무원수당 2)특수업무수당 3)민원업무수당 18,000 30,000원*50명*12월 12,240 20,000원*51명*12월 28,320 40,000원*59명*12월 32,400 30,000원*90명*12월 5,400 50,000원*9명*12월 2,564,947 1,469,145 1,469, ,710 9,796명*21명*57시간*12월 238,788 8,312원*42명*57시간*12월 606,970 7,457원*119명*57시간*12월 228,525 6,682원*50명*57시간*12월 254,152 5,993원*62명*57시간*12월 226, ,439 40,000원*311명*12월* ,856 20,000원*311명*12월*0.4 80,612 20,000원*311명*12월* ,104 14,749 62,400원*311명*4분기* , ,700원*311명*4분기* ,000 88, ,000원*57명*12월 55, ,000원*42명*12월 113,280 80,000원*118명*12월 27,360 60,000원*38명*12월 18,000 50,000원*30명*12월 159,751 6,792,125,000원*0.048* ,040 46,800 30,000원*130명*12월
43 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)동근무수당 1)육아휴직수당 1)명예퇴직수당 70,000원*311명*12월 500,000원*30명*12월 50,000,000원*10명 261, , , 정액급식비 1,775,280 1,887, ,320 1)구,동직원 130,000원*1,138명*12월 1,775, 교통보조비 1)구,동직원 2)일반직(별정직포함) 1,715,880 1,715,880 1,436,400 1,818, ,720 3)5급 3)6,7급 3)8,9급 2)기능직 3)6,7급 3)8~10급 140,000원*51명*12월 130,000원*600명*12월 120,000원*288명*12월 130,000원*25명*12월 120,000원*167명*12월 85, , , ,480 39, , 명절휴가비 1)명절휴가비 2,643,416 2,643,416 2,720,692 77,276 2)구 2)동 19,642,022,000원*1/12*120% 6,792,125,000원*1/12*120% 1,964, , 가계지원비 1)가계지원비 4,405,692 4,405,692 4,534, ,794 2)구 2)동 19,642,022,000원*1/12*200% 6,792,125,000원*1/12*200% 3,273,671 1,132, 연가보상비 1)연가보상비 1,115,098 1,115, , ,560 2)연봉제 2)구 2)동 497,236,000원*1/12*1/30*15일* ,642,022,000원*1/12*1/30*15일 6,792,125,000원*1/12*1/30*15일 13, , , 기타직보수 1)청원경찰 450,350 43, ,673 8,677 2)기본급(21호봉) 2)정근수당 1,789,400원*1명*12월 21,473,000원*1/12*90% 21,473 1,611
44 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)수당 3)초과근무수당 3)가족수당 4)배우자 4)존속 4)비속 3)자녀학비보조수당 4)중학교 4)고등학교 3)장기근속수당 4)20년이상 2)정액급식비 2)교통보조비 2)명절휴가비 2)가계지원비 2)연가보상비 2)직무수행경비 3)직급보조비 3)대민활동비 1)계약직 2)연봉 3)가급 3)다급 3)라급 3)마급 2)수당 3)초과근무수당 3)가족수당 4)배우자 4)존속 9,128 4,571 6,682원*1명*57시간*12월 1, ,000원*1명*12월 ,000원*2명*12월 ,000원*1명*12월 2, ,400원*1명*4분기 1, ,700원*1명*4분기 1,320 1, ,000원*1명*12월 1, ,000원*1명*12월 1, ,000원*1명*12월 2,148 21,473,000원*1/12*120% 3,579 21,473,000원*1/12*200% ,473,000원*1/12*1/30*15일 1,860 1, ,000원*1명*12월 ,000원*1명*12월 406, ,379 60,673 59,764,000원*1명* ,552 43,884,000원*1명* ,087 38,501,000원*1명* ,067 33,898,000원*5명* ,256 41, ,379,000원*0.5*57시간*3/452*70% 5,838 2,996 40,000원*8명*12월* ,000원*8명*12월*0.4
45 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)비속 3)자녀학비보조수당 4)중학교 20,000원*8명*12월* ,400원*8명*4분기*0.19 2,074 2, )고등학교 2)정액급식비 446,700원*8명*4분기* ,000원*8명*12월 2,145 12,480 2)연가보상비 316,379,000원*1/12*1/30*15일*0.66 2)직급보조비 8,701 14,640 3)가급 3)다급 3)라급 3)마급 2)대민활동비 400,000원*1명*12월 155,000원*1명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*5명*12월 50,000원*7명*12월 4,800 1,860 1,680 6,300 4, 직무수행경비 2,596,740 2,703, , 직책급업무수행경비 111, , )직책급업무수행경비 2)구청장 2)부구청장 2)4급 2)5급(구) 2)5급(동) 750,000원*1명*12월 600,000원*1명*12월 350,000원*5명*12월 100,000원*30명*12월 150,000원*21명*12월 111,000 9,000 7,200 21,000 36,000 37, 직급보조비 1)구 1,849,140 1,344,540 1,935,480 86,340 2)구청장 2)부구청장 2)4급 2)5급 2)6급 2)7급 2)8,9급 2)10급 1)동(기능직포함) 750,000월*1명*12월 650,000원*1명*12월 400,000원*5명*12월 250,000원*30명*12월 155,000원*137명*12월 140,000원*325명*12월 105,000원*325명*12월 95,000원*3명*12월 9,000 7,800 24,000 90, , , ,500 3, ,600
46 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)5급 2)6급 2)7급 2)8,9급 250,000원*21명*12월 155,000원*43명*12월 140,000원*120명*12월 105,000원*127명*12월 63,000 79, , , 특정업무수행활동비 636, ,640 20,040 1)대민활동비 1)예산담당공무원 1)법무담당공무원 1)공무원단체담당공무원 1)감사담당공무원 1)세무담당공무원 1)관재담당공무원 1)회계.계약담당공무원 1)복식부기담당공무원 50,000원*827명*12월 150,000원*7명*12월 50,000원*5명*12월 60,000원*5명*12월 80,000원*20명*12월 100,000원*73명*12월 50,000원*7명*12월 50,000원*11명*12월 100,000원*3명*12월 496,200 12,600 3,000 3,600 19,200 87,600 4,200 6,600 3, 포상금 3,389,047 3,349,815 39, 성과상여금 3,389,047 3,349,815 39,232 1)성과상여금 31,044,699,000원*1/12*131% 3,389, 민간이전 35,000 35, 연금지급금 35,000 35, )재해보상급여 35,000,000원*1식 35,000 기본경비 122, ,320 2,160 기본경비 122, ,320 2, 일반운영비 40,560 43,200 2,640 40,560 43,200 2,640 1)부서운영 소모품 구입비 1,000,000원*12월 12,000 1)업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 28, 여비 81,600 81, 국내여비 81,600 81, )업무추진여비 20,000원*20일*17명*12월 81,600 효율적재원관리 4,647,195 3,865, ,063 예비비 4,647,195 3,865, ,063 예비비 4,647,195 3,865, ,063
47 부서: 기획예산과 정책: 효율적재원관리 단위: 예비비 801 예비비 4,647,195 3,865, , 예비비 4,647,195 3,865, ,063 1)예비비 4,647,195,000원*1식 4,647,195 재무활동(기획예산과) 585, ,864 내부거래지출 585, ,864 시설관리공단 전출금 585, , 공기업경상전출금 585, , 공사ㆍ공단경상전출금 585, ,864 1)시설관리공단 간접관리비 전출 585,864,000원*1식 585,864
48 부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 구정홍보 활동 홍보체육과 5,517,200 4,820, ,750 기 18,879 시 186,625 자체 5,311,696 구정홍보 1,289, , ,235 구정홍보 활동 1,129, , ,095 구정홍보 운영 765, , , 일반운영비 735, , , , , ,912 1)통반장 신문 구독료 15,000원*2,700부*12월 1)부서 신문 잡지 구독료 15,000원*250부*12월 1)지역신문 구독료 12,000,000원*12월 486,000 45, ,000 1)광고료 55,000,000원*1식 55,000 1)언론 스크랩 편집 등 특근매식비 7,000원*3명*21일*12월 5, 업무추진비 30,000 40,000 10,000 30,000 40,000 10,000 1)구정 언론홍보 업무추진 30,000,000원*1식 30,000 구정 홍보물 관리 341, ,847 63, 일반운영비 339, ,687 63, , ,687 63,943 1)노원구소식지 운영 관리 2)노원구소식지 제작 발행 24,000,000원*12월 2)노원구소식지 점자형 제작 발행 1,200,000원*12월 2)독자투고 원고료 50,000원*4명*12월 309, ,000 14,400 2,400 2)소식지 취재료 70,000원*5명*12월 4,200 1)홍보 등 관련 책자 인쇄 제작 26,430 2)화보집 인쇄 2)보도기사 모음집 2)충무계획 인쇄 2)노원이 좋아요 제작 10,000원*1,000부 30,000원*200부 11,000원*130부 3,000원*3,000부 10,000 6,000 1,430 9,000
49 부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 구정홍보 활동 1)소식지 취재기자 등 회의참석 수당 70,000원*5명*12회 4, 업무추진비 2,160 2, ,160 2, )소식지 편집위원 운영 1)취재기자 간담회 운영 80,000원*12월 100,000원*12월 960 1,200 홍보사진 관리 22,900 19,660 3, 일반운영비 18,000 18, ,000 18, )구정홍보 사진 등 운영 관리 2)인화료 등 제작비 1,250,000원*12월 18,000 15,000 2)필름 등 사진(영상물)관련 용품 구입 250,000원*12월 3, 자산취득비 4,900 1,660 3, 자산및물품취득비 4,900 1,660 3,240 1)카메라 50mm 광각렌즈 구입 1)소형디지털 카메라 3,800,000원*1개 1,100,000원*1대 3,800 1,100 영상홍보 활동 160,008 86,868 73,140 프로그램 제작 관리 65,980 57,540 8, 일반운영비 58,820 45,540 13,280 58,820 45,540 13,280 1)기획물 및 프로그램 제작 등 운영 2)기획물,프로그램 제작 원고료 50,000원*2명*52회 2)배경음악 및 효과음악 구입 1,500,000원*1식 2)녹화테잎,CD 등 소모품 구입 900,000원*12월 1)방송국 리포터 취재료 200,000원*3명*52회 1)방송국 수화통역 리포터 취재료 70,000원*52회 1)방송국자문위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 1)피복비 등 17,500 5,200 1,500 10,800 31,200 3,640 1,680 3,600 2)촬영 자켓 구입 2)출연진 의상비 100,000원*6명*2회 300,000원*4회 1,200 1,200
50 부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 영상홍보 활동 2)출연진 분장비 1)시네마투어 운영 300,000원*4회 100,000원*12회 1,200 1, 여비 2, , 국내여비 2, ,160 1)영상촬영 여비 20,000원*6명*2일*9월 2, 업무추진비 5,000 5, ,000 5, )인터넷방송국 운영 업무추진비 5,000,000원*1식 5,000 영상 시설물 유지 관리 94,028 29,328 64, 일반운영비 30,528 29,328 1,200 1,000 1, )스튜디오 배경판넬 제작 1,000,000원*1회 1, 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)행정차량 보험료 및 제세 2,000,000원*1식 2)레인보우 브릿지 전광판 전기요금 1,000,000원*1식 2)레인보우 브릿지 통신요금 200,000원*1식 1)시설장비 유지 29,528 3,200 2,000 1, ,928 27,928 1,600 2)솔루션,서버 유지 관리 2)홈페이지 유지 관리 190,000원*12월 158,000원*12월 2,280 1,896 2)홍보용 전광판(구청,구민회관)유지 관 리 1,300,000원*12월 15,600 2)무인 경비시스템 용역료 96,000원*12월 1,152 1)차량 유지 관리비(유류대,정비 등) 450,000원*12월 5, 자산취득비 63, , 자산및물품취득비 63, ,500 1)6mmENG카메라 1)무선인터컴 1)무선중계시스템 1)녹화용 데크 20,000,000원*2대 2,000,000원*1식 17,000,000원*1식 4,500,000원*1식 40,000 2,000 17,000 4,500
51 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 생활체육 육성 927, ,354 62,355 기 18,879 시 186,625 자체 722,205 생활체육 활성화 920, , ,755 기 18,879 시 186,625 자체 715,005 주민생활체육 행사 운영 49,840 18,840 31, 일반운영비 37,500 12,000 25,500 22, ,000 1)생활체육 걷기대회 주최 22,000 2)프래카드, 포스터 등 제작 2,500,000원*4회 10,000 2)행사관련 소모품 구입 500,000원*4회 2,000 2)진행요원 단체복 구입 등 2,500,000원*4회 10, 행사운영비 15,500 12,000 3,500 1)생활체육 걷기대회 행사비용 12,000 2)앰프대여, 사회자 연예인 초청료 3,000,000원*4회 1)씨름왕 선발대회 소요물품 구입 등 운영 비 3,500,000원*1식 12,000 3, 여비 4, , 국내여비 4, ,000 1)휴일근무자 여비 20,000원*50명*4회 4, 업무추진비 6,840 6, ,840 6, )생활체육 걷기행사 업무추진 1)씨름대회 관련 제경비 1,000,000원*4회 2,840,000원*1식 4,000 2, 일반보상금 1, , 기타보상금 1, ,500 1)씨름선수 훈련 강사료 50,000원*2시간*15회 1,500 생활체육 활동 지원 315, ,780 94,000
52 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 201 일반운영비 4,980 3,980 1,000 4,980 3,980 1,000 1)각종 체육행사 프래카드, 홍보물 등 제경 비 2,000,000원*1식 2,000 1)생활체육유공자 표창 1)장애인체육 관련 운영비 5,500원*24단체*15명 1,000,000원*1식 1,980 1, 업무추진비 )생활체육 활성화 업무추진 800,000원*1식 일반보상금 50,000 50, 예술단원ㆍ운동부등보상금 50,000 50, )노원구 태권도 시범단 운영 50,000,000원*1식 50, 민간이전 260, ,000 93, 민간경상보조 133, ,000 11,000 1)생활체육 육성(구연합회장기,시장기,전국 대회 등) 80,000,000원*1식 80,000 1)시민체육대회 행사 지원 1)자매결연 도시 친선 교류전 1)장애인체육활동 지원 30,000,000원*1식 5,000,000원*1식 18,000,000원*1식 30,000 5,000 18, 민간행사보조 1)구청장기 대회(단체) 행사비 120,000,000원*1식 1)국제,국내대회 참가지원 7,000,000원*1식 127, ,000 7,000 45,000 82,000 여가체육교실운영 184, ,460 29, 일반운영비 15,200 10,400 4,800 10,400 10, )레크리에이션교실 수강증 홍보물 제작 등 1,200,000원*4회 1)실버 레크리에이션 교실 홍보물 제작 등 운영비 600,000원*4회 1)야간 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영 비 300,000원*4회 1)구 생활체육교실 홍보물 제작 등 운영비 2,000,000원*1식 4,800 2,400 1,200 2,000
53 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 02 공공운영비 1)야간체조교실 시설장비 유지관리 100,000원*4개소*12월 4,800 4, , 업무추진비 3,680 3, ,680 3, )건전여가활동 업무추진 240,000원*12회 2,880 1)레크리에이션 개강식, 간담회 등 400,000원*2회 일반보상금 140, ,880 2, 기타보상금 140, ,880 2,000 1)레크리에이션교실 운영 강사료 2)교실운영 강사료 35,000원*17교실*2시간*52주 2)노래교실 강사료 100,000원*2교실*2시간*52주 1)야간 생활체조교실 운영 강사료 500,000원*4개소*12월 1)구 생활체육교실 운영비 82,680 61,880 20,800 24,000 27,000 2)교실운영 강사료 25,000원*8종목*90일 18,000 2)교실운영 시설 사용료 1)실버 레크리에이션 운영 강사료 25,000원*4개소*90회 9,000 7,200 2)운영강사료 2)특강강사료 50,000원*2시간*48주 50,000원*1시간*48주 4,800 2, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 1)야간 생활체조교실 시설 개 보수비 10,000,000원*1식 10, 자산취득비 15,000 2,500 12, 자산및물품취득비 15,000 2,500 12,500 1)레크리에이션 노래교실 앰프 구입 15,000,000원*1식 15,000 동 생활체육교실 운영 30,929 34,486 3,557 기 9,279 시 10,825 자체 10, 일반보상금 30,929 34,486 3,557
54 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 301 일반보상금 기 9,279 시 10, 기타보상금 자체 10,825 30,929 34,486 3,557 1)동 생활 체육교실 운영 30,929,000원*1식 30,929 기 9,279 시 10,825 자체 10,825 체육교실운영 58,000 36,000 22,000 시 40,000 자체 18, 일반보상금 36,000 36,000 0 시 18, 기타보상금 자체 18,000 36,000 36, )어린이 축구교실 운영 1)풋살교실 운영 13,600,000원*1식 22,400,000원*1식 13,600 시 6,800 자체 6,800 22,400 시 11,200 자체 11, 민간이전 22, , 민간위탁금 시 22,000 22, ,000 1)여성축구교실 운영 22,000,000원*1식 22,000 시 22,000 체육바우처사업 19, ,200 기 9,600 시 4,800 자체 4, 일반보상금 19, ,200 기 9,600 시 4,800 자체 4, 사회보장적수혜금 19, ,200
55 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 1)소외계층 청소년대상 체육바우처사업 19,200,000원*1식 19,200 기 9,600 시 4,800 자체 4,800 노원구 사격단 운영 262, ,188 9,812 시 131,000 자체 131, 일반보상금 262, ,188 9,812 시 131, 예술단원ㆍ운동부등보상금 1)노원구 사격팀 운영 자체 131, , , ,188 9,812 2)인건비 2)연금보험료 2)운영비 및 훈련경비 165,976,000원*1식 10,416,000원*1식 85,608,000원*1식 165,976 시 82,988 자체 82,988 10,416 시 5,208 자체 5,208 85,608 시 42,804 자체 42,804 체육시설 확충 지원 7, , ,400 체육시설 관리 7,200 6, 일반운영비 5,400 4, ,200 1, )다목적 체육시설 운영비 100,000원*12월 1, 공공운영비 1)시설장비 유지비(다목적 체육시설 등) 200,000원*12월 1)공공요금 및 제세 50,000원*3개소*12월 4,200 2,400 1,800 3, 여비 국내여비 )공휴일 수영장 수질점검 여비 20,000원*2명*20일 업무추진비 1,000 1,000 0
56 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 체육시설 확충 지원 1)체육시설(수질검사 등)업무추진 1,000,000원*1식 1,000 1,000 1,000 0 행정운영경비(홍보체육과) 135, ,240 24,560 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 131, ,040 24,560 기본경비 131, ,040 24, 일반운영비 54,960 38,400 16,560 54,960 38,400 16,560 1)사무용 소모품(토너, 종이류 등) 구매 1,500,000원*12월 1)급량비 7,000원*20일*22명*12월 18,000 36, 여비 68,640 68, 국내여비 68,640 68, )업무추진여비 20,000원*22명*13일*12월 68, 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,000 1)전자복사기(컬러) 8,000,000원*1대 8,000 재무활동(홍보체육과) 3,163, ,163,701 내부거래지출 3,163, ,163,701 공단운영비 3,163, ,163, 공기업경상전출금 3,163, ,163, 공사ㆍ공단경상전출금 3,163,701 2,859, ,600 1)공단운영비 3,163,701,000원*1식 3,163,701
57 부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육진흥 교육진흥과 8,609,460 9,138, ,643 국제화 교육특구사업 추진 8,221,032 8,510, ,719 교육진흥 226,960 2,312,760 2,085,800 교육특화사업 등 교육진흥 30,000 2,124,600 2,094, 일반운영비 10, , ,200 10,000 58,200 48,200 1)국제화 교육특구 홍보물 제작 등 10,000,000원*1식 10, 업무추진비 20,000 24,000 4,000 20,000 24,000 4,000 1)교육진흥 업무추진 20,000,000원*1식 20,000 교육발전위원회 운영 7,600 8, 일반운영비 5,600 6, ,600 6, ) 교육발전위원회 위원 수당 70,000원*20명*4회 5, 업무추진비 2,000 2, ,000 2, ) 교육발전위원회 업무추진 500,000원*4회 2,000 국제교류 업무추진 50,000 50, 업무추진비 10,000 10, ,000 10, )국제교류 업무추진 10,000,000원*1식 10, 일반보상금 30,000 30, 외빈초청여비 30,000 30, )국제교류에 따른 초청경비 30,000,000원*1식 30, 출연금 10,000 10, 출연금 10,000 10, )한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원*1식 10,000 교육복지투자 우선지역 지원 130, , 민간이전 130, , 민간위탁금 130, , ) 방과후 및 야간 청소년 교육사업 지원 130,000,000원*1식 130,000
58 부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육진흥 국제화 교육특구 평가지원단 운영 3, , 일반운영비 3, ,360 3, ,360 1)운영수당 70,000원*12명*4회 3,360 대학입시 설명회 개최 6, , 일반운영비 6, ,000 6, ,000 1)대학입시 설명회 제반경비 6,000,000원*1식 6,000 전문교육체제 구축 2,969,277 1,024,380 1,944,897 원어민교사 배치사업 550, , 자치단체등이전 550, , 교육기관에대한보조금 550, ,000 1)원어민교사 인건비 50,000,000원*11명 550,000 원어민 영어 화상학습 운영 1,453, ,453, 일반운영비 4, ,000 4, ,000 1)원어민 영어 화상학습 홍보비 등 4,000,000원*1식 4, 민간이전 1,449, ,449, 민간위탁금 1,449, ,449,677 1)원어민 영어 화상학습 위탁 운영경비 28,600원*4,224명*12월 1,449,677 어린이 및 청소년 교육사업 544, ,000 90, 일반운영비 44,000 44, ,000 44, ) 어린이 및 청소년 교육사업 경비 2,000,000원*1식 1) 초등학생 사이버교육 수수료 7,000원*500명*12월 2,000 42, 민간이전 500, ,000 90, 민간위탁금 500, ,000 90,000 1) 노원어린이 및 청소년 교육사업 500,000,000원*1식 500,000 영어마을 월계캠프 운영 380, , 민간이전 380, ,000 0
59 부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 전문교육체제 구축 05 민간위탁금 380, , ) 월계영어캠프 운영 380,000,000원*1식 380,000 노원 영어페스티벌 38, , 일반운영비 18, ,500 18, ,500 1)심사위원 수당 1)영어원고 첨삭 지도비 3,000,000원*1식 2,760,000원*1식 3,000 2,760 1)체험코너 프로그램 운영비 4,000,000원*1식 1)현수막 제작 등 행사 제반경비 8,740,000원*1식 4,000 8, 일반보상금 1, , 기타보상금 1, ,500 1)영어 페스티벌 초청 강연회 강사료 1,500,000원*1식 1, 민간이전 18, , 민간위탁금 18, ,000 1)영어경연대회 1)영어골든벨 6,000,000원*1식 12,000,000원*1식 6,000 12,000 구정현장학습 운영 3,600 3, 일반운영비 2,000 3,600 1,600 2,000 3,600 1,600 1)홍보물 제작 등 제반경비 1,000,000원*2회 2, 일반보상금 1, , 기타보상금 1, ,600 1)원어민 구정안내 수당 40,000원*2명*20회 1,600 학교지원업무 5,024,795 5,173, ,816 학교 경비 지원 3,729,785 2,797, , 일반운영비 840 1, , )운영수당(심사위원 수당) 70,000원*4명*3회 자치단체등이전 3,728,945 2,796, , 교육기관에대한보조금 3,728,945 2,796, ,524 1)학교경비지원 3,252,545,000원*1식 3,252,545
60 부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 학교지원업무 1)초등학교 노후 영상장비 교체 등 376,400,000원*1식 1)저소득 및 우수학생 장학금 지원 100,000,000원*1식 376, ,000 학교시설 개선사업 425, , , 일반운영비 20,430 20, ,310 2, ) 학교안전협의회 위원수당 70,000원*11명*3회 2, 공공운영비 18,120 18, ) 학교운동장 조명시설 전기요금 100,000원*3개소*12월 1) 시설장비유지비(학교운동장 조명시설) 700,000원*3개소 1) 사용료 3,600 2,100 12,420 2) CCTV회선 사용료 2) CCTV 전기료 200,000원*10대*6월 7,000원*10대*6월 12, 자치단체등이전 405, , , 교육기관에대한보조금 405, , ,000 1) 학교 운동장 인조잔디 조성사업 400,000,000원*30% 1)학교 복합화 사업 2,850,000,000원*10% 120, ,000 영어과학 교육센터 운영 720, , 민간이전 720, , 민간위탁금 720, ,000 1)영어과학 교육센터 운영 720,000,000원*1식 720,000 방과후 거점학교 운영 108, , 자치단체등이전 108, , 교육기관에대한보조금 108, ,000 1)방과후 거점학교 운영 3,000,000원*3개교*12월 108,000 어린이 안심서비스 지원사업 41, , 자치단체등이전 41, , 교육기관에대한보조금 41, ,580 1)안심서비스 가입비 1)안심서비스 사용료 11,000원*300명*3개교 2,200원*200명*6개교*12월 9,900 31,680
61 부서: 교육진흥과 정책: 평생학습체제 구축 단위: 평생교육 평생학습체제 구축 284, , ,084 평생교육 284, , ,084 평생학습지원 27,860 55,360 27, 일반운영비 8,360 3,360 5,000 8,360 3,360 5,000 1)평생학습협의회 위원수당 1)평생학습 홍보물 제작 70,000원*12명*4회 5,000,000원*1식 3,360 5, 민간이전 19,500 12,000 7, 민간위탁금 19,500 12,000 7,500 1)성인문해교실운영 19,500,000원*1식 19,500 정보화 교육 118, ,844 15, 일반운영비 19,400 20,800 1,400 17,000 18,000 1,000 1) 정보화 교육교재 구입 1) 정보화교육장 운영비 15,000,000원*1식 1,000,000원*2개소 15,000 2, 공공운영비 1) 정보화교육장 시설장비 유지비 800,000원*3개소 2,400 2,400 2, 업무추진비 3,500 3, ,500 3, ) 정보화교육 관련 업무추진 3,500,000원*1식 3, 일반보상금 92, ,544 11, 기타보상금 92, ,544 11,616 1)정보화교육 강사료 22,000원*24시간*16회*11월 92, 자산취득비 2,500 5,000 2, 자산및물품취득비 2,500 5,000 2,500 1) 정보화교육장 빔프로젝트 구입 2,500,000원*1식 2,500 교양대학 운영 27,000 27, 일반운영비 12,000 12, ,000 12, ) 홍보물 제작 등 제반경비 1,000,000원*12월 12,000
62 부서: 교육진흥과 정책: 평생학습체제 구축 단위: 평생교육 301 일반보상금 15,000 15, 기타보상금 15,000 15, ) 교양대학 강사료 15,000,000원*1식 15,000 여성아카데미 운영 44,000 44, 일반운영비 4,000 4, ,000 4, ) 홍보물 제작 등 제반경비 2,000,000원*2회 4, 민간이전 40,000 40, 민간위탁금 40,000 40, ) 여성 아카데미 위탁경비 20,000,000원*2기 40,000 여성교실 운영 42,300 48,616 6, 일반운영비 2,500 2, ,500 1, )홍보물 제작 500,000원*3회 1, 공공운영비 1,000 1, )시설장비유지비 1,000,000원*1식 1, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )여성교실 솜씨전시회 업무추진 1,000,000원*1식 1, 일반보상금 38,800 41,616 2, 행사실비보상금 3,000 3, )솜씨전시회 3,000,000원*1식 3, 기타보상금 1)여성교실 강사료 35,800 35,800 38,616 2,816 2)여성교실 강사료 2)특강 강사료 22,000원*50시간*16주*2기 200,000원*3회 35, 방과후교실 지원 25,140 22,892 2, 민간이전 25,140 22,892 2, 민간위탁금 25,140 22,892 2,248 1) 꿈나무 방과후교실 시설장 인건비 2,095,000원*12월 25,140
63 부서: 교육진흥과 정책: 행정운영경비(교육진흥과) 단위: 인력운영비 행정운영경비(교육진흥과) 103,800 95,640 8,160 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비(교육진흥과) 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ) 부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월 4,200 기본경비 99,600 91,440 8,160 기본경비(교육진흥과) 99,600 91,440 8, 일반운영비 46,560 38,400 8,160 46,560 38,400 8,160 1) 행정사무용품 구입 등 1,500,000원*12월 18,000 1) 직원 업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 28, 여비 53,040 53, 국내여비 53,040 53, ) 직원 업무추진 여비 20,000원*17명*13일*12월 53,040
64 부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 민원행정 민원여권과 742, , ,768 국 15,650 자체 726,977 민원행정서비스 구현 578, , ,868 국 15,650 자체 562,397 민원행정 477, , ,098 국 14,400 자체 462,632 근무환경 조성 158,692 56, , 일반운영비 144,042 55,210 88, ,042 55,210 88,832 1)민원실 운영 2)관보구독료 120,000원*12월 14,692 1,440 2)수족관 유지관리(연간단가) 210,000원*12월 2)화초 위탁관리비(연간단가) 220,000원*12월 2)무인민원발급기 유지보수비(연간단가) 141,300원*1대*12월 2)통합증명발급기 유지관리 100,000원*5대*12월 2)정수기임대료 33,000원*12월 2,520 2,640 1,696 6, )민원근무복제작(남) 1)민원근무복제작(여) 1)민원실 커튼 설치비 1)민원신청 서식구매 190,000원*215명 340,000원*225명 10,000,000원*1식 2,000,000원*1식 40,850 76,500 10,000 2, 업무추진비 3,550 1,200 2,350 3,550 1,200 2,350 1)친절봉사업무추진비 3,550,000원*1식 3, 자산취득비 11, , 자산및물품취득비 11, ,700 1)복사기 구매 4,000,000원*1대 4,000 1)음성출력기구매(시각장애인용) 4,400,000원*1대 4,400
65 부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 민원행정 1)수화용 영상전화기구매(청각장애인용) 600,000원*1대 1)보청기구매 500,000원*1대 )팩시밀리 구매 1)휴대폰 충전기 구매 400,000원*2대 800,000원*1대 민원행정업무 302, , , 일반운영비 295, , , , ,000 1)시.구통합콜센터 구축 분담금 150,000,000원*1년 02 공공운영비 1)우편료등제세공과금 150, , , , )일반우편료 2)등기우편료 2)반송우편료 1)운영수당 2)정보공개 심의위원회 250원*12,600건*12월 1,750원*5,000건*12월 1,500원*100건*12월 70,000원*3명*4회 37, ,000 1, 업무추진비 6,250 6, ,250 6, )민원행정업무추진비 6,250,000원*1식 6, 포상금 1, , 포상금 1, ,000 1)민원처리기간 단축 유공직원 포상 200,000원*5명 1,000 가족관계 등록 사무 15, ,650 국 14,400 자체 1, 일반운영비 8, ,000 1)가족관계등록업무 수행경비 1,000,000원*1식 1)사무용품(토너,복사지 등)구매 2,000,000원*1식 국 8,000 6,000 1,000 국 1,000 2, ,000
66 부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 민원행정 국 2,000 1)민원서식 인쇄 3,000,000원*1식 3,000 국 3, 공공운영비 2, ,000 1)각종 공공요금 2,000,000원*1식 2,000 국 2, 업무추진비 3, ,650 국 2,400 자체 1,250 3, ,650 1)가족관계등록 업무추진 3,650,000원*1식 3,650 국 2,400 자체 1, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 국 4,000 4, ,000 1)복사기 구입 4,000,000원*1대 4,000 국 4,000 문서관리 2,000 2,000 0 기록물 정리 및 관리 2,000 2, 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2, )민원행정우수부서 시상 2)최우수부서(구,동) 2)우수부서(구,동) 2)장려부서(구,동) 500,000원*2개부서 300,000원*2개부서 200,000원*2개부서 2,000 1, 여권업무 99,015 98, 국 1,250 자체 97,765 여권행정업무 99,015 98, 국 1,250 자체 97, 일반운영비 42,205 36,445 5,760 32,160 26,400 5,760
67 부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 여권업무 1)여권업무 수행 경비 1)업무추진 급량비 300,000원*12월 7,000원*20일*17명*12월 3,600 28, 공공운영비 10,045 10, )우편요금 1)여권업무 배상공제 등록 812,500원*12월 40,900원*12명*60% 9, 여비 53,040 59,280 6, 국내여비 53,040 59,280 6,240 1)여권업무추진 여비 20,000원*17명*13일*12월 53, 업무추진비 3,770 2,520 1,250 국 1,250 자체 2,520 3,770 2,520 1,250 1)친절봉사업무추진비 3,770,000원*1식 3,770 국 1,250 자체 2,520 행정운영경비(민원여권과) 164, ,680 12,900 인력운영비 4,980 5, 인력운영비 4,980 5, 업무추진비 4,980 5, 부서운영업무추진비 4,980 5, )부서운영업무추진비 415,000원*12월 4,980 기본경비 159, ,640 12,960 기본경비 159, ,640 12, 일반운영비 75,360 62,400 12,960 75,360 62,400 12,960 1)민원실운영 수용비 1)업무추진 급량비 2,500,000원*12월 7,000원*20일*27명*12월 30,000 45, 여비 84,240 84, 국내여비 84,240 84, )업무추진 여비 20,000원*27명*13일*12월 84,240
68 부서: 창의혁신과 정책: 창의혁신 구정운영 단위: 창의혁신 역량강화 창의혁신과 221, ,120 47,480 창의혁신 구정운영 147,800 83,000 64,800 창의혁신 역량강화 70,200 46,200 24,000 창의과제 발굴 및 관리 57,200 30,200 27, 일반운영비 38,200 11,200 27,000 38,200 11,200 27,000 1)행정장비 유지비 150,000원*12월 1,800 1)창의과제 발굴 공동연구 및 성과물 발간 25,000,000원*1식 1)사회공론화를 위한 포럼 개최 10,000,000원*1식 1)아이디어 매입 홍보포스터 제작 350,000원*4회 25,000 10,000 1, 업무추진비 7,000 7, ,000 7, )창의과제 발굴 업무추진 3,000,000원*1식 3,000 1)창의우수사례 업무협의 간담회 2,000,000원*1식 1)타기관 창의사례 벤치마킹 업무추진 2,000,000원*1식 2,000 2, 포상금 12,000 12, 포상금 12,000 12, )창의행정추진회의 우수발표 부서 포상 12,000 2)최우수부서 2)우수부서 2)장려부서 500,000원*1개부서*12월 300,000원*1개부서*12월 200,000원*1개부서*12월 6,000 3,600 2,400 창의혁신역량 증진 13,000 16,000 3, 일반운영비 8,000 11,000 3,000 8,000 11,000 3,000 1)창의혁신교육(전직원)강사료 500,000원*2시간*2회 1)창의학습동아리 및 IDIUS 포럼 지원 500,000원*12월 2,000 6, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )창의혁신개발자료 수집 업무추진 1,000,000원*1식 1,000
69 부서: 창의혁신과 정책: 창의혁신 구정운영 단위: 창의혁신 역량강화 303 포상금 4,000 4, 포상금 4,000 4, )창의혁신우수사례 및 학습동아리 경진대 회 포상 2,000,000원*2회 4,000 제안 제도 72,600 36,800 35,800 제안제도 운영 72,600 36,800 35, 일반운영비 2, ,000 2, ,000 1)제안평가단 운영 지원 500,000원*4회 2, 업무추진비 2,000 2, ,000 2, )구민창안제안 업무추진 1)공무원제안 업무추진 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 1,000 1, 일반보상금 30,000 10,000 20, 기타보상금 30,000 10,000 20,000 1) 구민창안입상자 시상(본심사) 30,000 2)금상 2)은상 2)동상 2)장려상 2)노력상 2,000,000원*2명*2회 1,000,000원*4명*2회 500,000원*6명*2회 200,000원*10명*2회 100,000원*20명*2회 8,000 8,000 6,000 4,000 4, 포상금 38,600 24,800 13, 포상금 38,600 24,800 13,800 1)공무원제안 입상자 시상 2)금상 2)은상 2)동상 2)장려상 2)노력상 2,000,000원*1명*2회 1,000,000원*4명*2회 500,000원*6명*2회 200,000원*15명*2회 100,000원*25명*2회 29,000 4,000 8,000 6,000 6,000 5,000 1)공무원 월중 제안 심사 채택자 시상 9,600 2)우수상 2)창의상 200,000원*2명*12월 100,000원*4명*12월 4,800 4,800
70 부서: 창의혁신과 정책: 창의혁신 구정운영 단위: 아이디어 관리 아이디어 관리 5, ,000 그린 아이디어 벤치마킹 추진 5, , 일반운영비 5, ,000 5, ,000 1)그린 아이디어 벤치마킹 추진 5,000,000원*1식 5,000 행정운영경비(창의혁신과) 73,800 91,120 17,320 인력운영비 3,000 4,200 1,200 인력운영비(창의혁신과) 3,000 4,200 1, 업무추진비 3,000 4,200 1, 부서운영업무추진비 3,000 4,200 1,200 1)15인 이하부서 250,000원*12월 3,000 기본경비 70,800 86,920 16,120 기본경비 70,800 86,920 16, 일반운영비 36,480 37, ,480 37, )부서운영 수용비 1)업무추진 급량비 1,500,000원*12월 7,000원*11명*20일*12월 18,000 18, 여비 34,320 49,920 15, 국내여비 34,320 49,920 15,600 1)업무추진 여비 20,000원*11명*13일*12월 34,320
71 부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 전산정보과 3,150,446 2,991, ,531 국 72,095 자체 3,078,351 디지털 노원 추진 3,052,646 2,922, ,851 국 72,095 자체 2,980,551 행정정보시스템 운영 1,917,756 1,843,395 74,361 국 72,095 자체 1,845,661 정보시스템 유지관리 487, ,632 63, 일반운영비 477, ,632 63,932 20,900 20, )전산소모품비 2)전산(토너등) 및 통신(UTP)등 소모품 13,000,000원*1식 2)고속프린터 소모품(토너,디벨로퍼) 5,000,000원*1식 1)사이버창작 경진대회 심사위원 수당 250,000원*3명*2개분야 1)유지보수업체 선정 기술평가위원 수당 100,000원*7명*2회 02 공공운영비 18,000 13,000 5,000 1,500 1, , ,329 63,335 1)SMS 발신요금 18원*1,500,000건 27,000 1)주전산기 및 부대장비 유지보수 256,103 2)구 주전산기(SUN12K) 2)지리정보서버(RS6000) 263,857,000원*8% 59,546,470원*8% 21,109 4,764 2)세무종합정보서버(NCR4455) 69,516,000원*8% 2)통합백신서버(DELL4400) 11,450,000원*8% 2)도서관리서버(DELL4400) 11,950,000원*8% 2)홈페이지서버(DL580) 웹2대, DB1대 14,500,000원*8%*3대*7/12월 2)웹방화벽서버(GW-3000) 31,000,000원*8%*6/12월 2)DB보안서버(Intel SR-2400) 23,273,000원*8% 5, ,030 1,240 1,862
72 부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 2)홈페이지 웹진, 검색(HP ML530) 11,000,000원*8% 2)홈페이지 ebook, SMS((HP ML530) 12,400,000원*8% 2)웹메일서버(ML370) 5,200,000원*8% 2)노원인터넷방송국서버(DELL2950) 9,000,000원*8% 2)상용S/W 관리서버(Fujitsu RX200) 4,567,000원*8% 2)SMS서버(HP DL320) 4,000,000원*8%*10/12월 2)내부통합백업관리(ML 350) 5,412,000원*8% 2)시군구 공통기반(IBM P570 등) 698,445,000원*8% 2)시군구 행정종합정보(X370 등) 523,441,300원*8% 2)시군구행정종합정보 이중화 어레이(DF6 00) 54,862,420원*8% 2)외부망용 디스크어레이, SAN Switch 128,480,000원*8% 2)내부망용 통합디스크 어레이 ,223,200원*8% 2)고속프린터, HART ,000,000원*8% ,876 41,876 4,389 10,279 45,618 2,640 2)고속프린터, GPX )내부통합백업 SL500 2)외부통합백업 I2000 2)서버용 멀티콘솔(KVM) 2)무정전전원장치 3종 2)항온항습기 2종 29,360,000원*8% 89,705,000원*8% 105,023,000원*8% 32,900,000원*8% 81,924,320원*8% 61,900,000원*8% 2,349 7,177 8,402 2,632 6,554 4,952 2)VTL장비(서버, 디스크, 솔루션) 137,377,000원*8% 2)SAN(2대) 48,180,000원*8% 2)정보시스템실 운영비(청소, 하론가스 리필 등) 6,000,000원*1식 1)주전산기용 S/W 및 업무시스템 유지보수 2)구 주전산기(SUN12K) 오라클 33,000,000원*12% 2)홈페이지용 오라클 15,050,000원*12% 10,991 3,855 6,000 57,559 3,960 1,806
73 부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 2)RS6000 오라클(GIS 서버) 2)세무종합시스템(NCR오라클) 2)GIS S/W(엔진,미들웨어) 2)GIS S/W(Arcinfo 외) 2)DB보안솔루션 2)행정정보포탈시스템 18,176,470원*12% 15,200,000원*12% 46,789,610원*10% 58,128,140원*10% 23,091,000원*10% 68,874,000원*12% 2,182 1,824 4,679 5,813 2,310 8,265 2)전자결재시스템 136,648,990원*14% 19,131 2)전자결재 및 홈페이지 미들웨어(JEUS) 63,240,000원*12% 1)홈페이지 실명확인 서비스 이용료 594,000원*1년 1)홈페이지 유지보수(초급기술자 인건비) 4,337,000원*2명*12월 1)홈페이지 솔루션 유지보수 2)홈페이지 솔루션(검색엔진) 15,000,000원*12% 2)홈페이지 솔루션(웹로그) 15,000,000원*12% 2)홈페이지 솔루션( ) 18,000,000원*12% 2)홈페이지 솔루션(ebook 솔루션) 23,000,000원*12% 2)홈페이지 솔루션(SMS) 16,000,000원*12%*10/12월 2)홈페이지 솔루션(웹진) 20,000,000원*12%*6/12월 7, ,088 11,320 1,800 1,800 2,160 2,760 1,600 1, 일반보상금 7,000 3,000 4, 기타보상금 7,000 3,000 4,000 1)사이버 창작 경진대회 시상금 7,000,000원*1식 7, 자치단체등이전 3, , 자치단체간부담금 3, ,417 1)통합자료관 시스템 유지보수비 3,417,000원*1식 3,417 정보시스템 기반 확충 509, ,876 25,821 국 72,095 자체 437, 일반운영비 184, ,906 8,209
74 부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 201 일반운영비 국 72,095 자체 112, , ,906 8,209 1)공통기반시스템 리스료 184,697,000원*1식 184,697 국 72,095 자체 112, 자산취득비 325, ,970 34, 자산및물품취득비 325, ,970 34,030 1)정보시스템 기반 확충 2)DB보안 추가(공통기반, 내부업무 서버) 15,000,000원*1식 2)소형서버 통합 솔루션 구축 160,000,000원*1식 2)외부통합 디스크어레이 교체 150,000,000원*1식 325,000 15, , ,000 정보통신망 효율적 운영 447, ,837 49, 일반운영비 409, ,487 87, 공공운영비 409, ,487 87,457 1)정보통신망 운영 2)전용회선 사용료 165,600,000원*1식 409, ,600 2)통신장비 회선 유지보수 4,946,000원*12월 2)정보통신 보안시스템 유지보수 2,916,000원*12월 2)기간통신시설 임차료 12,500,000원*12월 59,352 34, , 시설비및부대비 20,000 9,000 11, 시설비 20,000 9,000 11,000 1)자가통신망 긴급복구비 20,000,000원*1식 20, 자산취득비 18,000 67,350 49, 자산및물품취득비 18,000 67,350 49,350 1)보안USB 추가 메모리(1GB) 60,000원*300개 18,000 행정 전산장비 보급 472, ,050 63, 일반운영비 76,644 72,000 4, 공공운영비 76,644 72,000 4,644 1)다기능 사무기기 유지보수(PC, PRT) 6,387,000원*12월 76,644
75 부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 405 자산취득비 395, ,050 68, 자산및물품취득비 395, ,050 68,560 1)다기능 사무기기 구입보급 2)다기능사무기기(PC)등 2)모니터(LCD 19인치) 2)레이져프린터(A3) 2)레이져프린터(A4) 1)상용소프트웨어 라이센스 구매 2)PC용 바이러스 백신 2)MS Office GA 2)MS SQL CAL 845,000원*200대 300,000원*30대 750,000원*30대 580,000원*30대 9,500원*1,800본 200,000원*200본 8,300,000원*5본 217, ,000 9,000 22,500 17, ,590 17,100 40,000 41,500 2)한글2007 ILA 2)Symantec Ghost 47,300원*1,300본 35,000원*500본 61,490 17,500 지역 및 행정정보화 추진 1,127,890 1,072,400 55,490 행정 정보화 강화 170, ,000 15, 일반운영비 6,800 1,000 5,800 6,800 1,000 5,800 1)정보화사업 운영 2)정보화촉진협의회 수당 100,000원*5명*4회 2)정보화사업 제안평가위원 수당 100,000원*7명*4회 2)직원 정보화 마인드 향상 교육 500,000원*2시간*2회 6,800 2,000 2,800 2, 업무추진비 4,000 4, ,000 4, )행정정보화 강화 업무추진비 2)정보화촉진 운영업무 추진 2)전산 개발업무 추진 1,600,000원*1식 2,400,000원*1식 4,000 1,600 2, 연구개발비 159, ,000 9, 전산개발비 159, ,000 9,380 1)전산개발비 2)정보도서관, 마을문고 통합시스템 구축 44,000,000원*1식 159,380 44,000
76 부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 지역 및 행정정보화 추진 2)자산가치 향상 포탈(부동산종합포탈) 구축 115,380,000원*1식 115,380 노원 IT희망나눔세상 추진 16, , 일반운영비 16, ,710 16, ,710 1)전산소모품(마우스, 키보드, 헤드셋) 구 입 26,000원*300세트 1)지원용 소프트웨어 구매 7,800 8,910 2)MS Office 2)아래한글 5,500원*300본 24,200원*300본 1,650 7,260 현장행정지원 41,000 7,400 33, 일반운영비 2,280 1,200 1, 공공운영비 2,280 1,200 1,080 1)무선통신료(PDA 및 UMPC 등) 2)PDA 통신료 2)PDA 통신료 2)Wibro통신료 30,000원*3대*12월 30,000원*4대*6월 20,000원*4대*6월 2,280 1, 자산취득비 38,720 6,200 32, 자산및물품취득비 38,720 6,200 32,520 1)모바일 휴대기기 도입 2)PDA 2)UMPC, 태블릿 PC 1)모바일시스템 구축 2)여성복지관리시스템 2)무허가건물관리시스템 930,000원*4대 2,000,000원*4대 13,000,000원*1식 14,000,000원*1식 11,720 3,720 8,000 27,000 13,000 14,000 정보통신 기반시설 확충 150, , , 시설비및부대비 150, , , 시설비 150, , ,000 1)광전송장비(ONU) 및 광케이블 포설 5,000,000원*30개소 150,000 정보보호시스템 고도화 100, , 자산취득비 100, , 자산및물품취득비 100, ,000
77 부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 지역 및 행정정보화 추진 1)정보보호시스템 구축 등 2)사이버침해 방지센터 구축 100,000,000원*1식 100, ,000 인터넷전화(IPT) 구축 650, , 자산취득비 650, , 자산및물품취득비 650, ,000 1)IP교환기 650,000,000원*1식 650,000 통계조사 7,000 7,000 0 통계조사관리 7,000 7, 일반운영비 6,000 6, ,000 6, )통계연보 발간 30,000원*200부 6, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )통계업무 추진비 1,000,000원*1식 1,000 행정운영경비(전산정보과) 97, ,800 인력운영비 4, ,200 인력운영비 4, , 업무추진비 4, , 부서운영업무추진비 4, ,200 1)30인이하 부서운영 350,000원*12월 4,200 기본경비 93, ,600 기본경비 93, , 일반운영비 40, ,560 40, ,560 1)일반수용비(행정사무용품 구입 등) 1,000,000원*12월 1)업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 12,000 28, 여비 53, , 국내여비 53, ,040 1)국내여비 20,000원*13일*17명*12월 53,040
78 부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 국.공유재산의 효율적 관리 재무과 415, ,466 1,364 재무행정의 효율적 운영 284, ,106 9,976 국.공유재산의 효율적 관리 209, ,186 6,956 국 공유 재산의 효율적 운영 209, ,186 6, 일반운영비 197, ,973 10,957 37,620 37, )감정평가수수료 1)측량수수료 1)공고료 15,000,000원*1식 18,000,000원*1식 35,000원*3단*8cm*1.1*5회 15,000 18,000 4, 공공운영비 160, ,353 10,957 1)재해대비공제보험료 44,000,000원*1식 44,000 1)영조물손해배상공제보험료 114,500,000원*1식 1)회계관직공무원 재정보증보험료 10,000원*145명 1)회계보조공무원 재정보증보험료 3,000원*120명 114,500 1, 업무추진비 7,800 7, ,800 7, )공유재산관리 업무추진 1)개별소송수행추진 1)재정경제국주요업무추진비 1,500,000원*1식 30,000원*10건 6,000,000원*1식 1, , 시설비및부대비 3,500 21,013 17, 시설비 3,500 17,513 14,013 1)공유재산관리(철거, 유지) 3,500,000원*1식 3,500 공정한 계약업무 운영 31,300 15,320 15,980 계약 및 물품관리 31,300 15,320 15, 일반운영비 30,300 14,320 15,980 30,300 14,320 15,980 1)계약심사위원회 수당 1)계약관리시스템 운영 1)나라장터이용수수료 100,000원*10명*4회 700,000원*12월 300,000원*12월 4,000 8,400 3,600 1)계약 및 관급자재프로그램 구매 14,300,000원*1식 14,300
79 부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 공정한 계약업무 운영 203 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )계약업무추진 1,000,000원*1식 1,000 지출및 결산업무 운영 23,400 23,400 0 세입 세출결산 검사 23,400 23, 일반운영비 21,000 21, ,000 21, )결산서 발간 1)재무회계규칙 발간 1)결산검사위원 운영수당 50,000원*160권 20,000원*150권 100,000원*4명*25일 8,000 3,000 10, 업무추진비 2,400 2, ,400 2, )지출 및 결산업무추진 2,400,000원*1식 2,400 복식부기 회계제도 운영 20,200 39,200 19,000 재무보고서 작성 20,200 39,200 19, 일반운영비 19,000 38,000 19,000 19,000 21,800 2,800 1)공인회계사 검토용역비 1)재무보고서 발간 15,000,000원*1식 20,000원*200권 15,000 4, 업무추진비 1,200 1, ,200 1, )재무보고서 결산업무추진 1,200,000원*1식 1,200 행정운영경비(재무과) 131, ,360 11,340 인력운영비 7,500 7, 인력운영비 7,500 7, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )기관운영업무추진비 3,300,000원*1식 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 124, ,160 11,040 기본경비 124, ,160 11,040
80 부서: 재무과 정책: 행정운영경비(재무과) 단위: 기본경비 201 일반운영비 52,440 41,400 11,040 52,440 41,400 11,040 1)일반수용비 1)급량비 1,150,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 13,800 38, 여비 71,760 71, 국내여비 71,760 71, )국내여비 20,000원*13일*23명*12월 71,760
81 부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 중소기업 육성 지원 산업환경과 680, , ,163 국 2,030 시 46,320 자체 631,788 지역경제활성화 276, , ,812 국 2,030 시 46,320 자체 227,954 중소기업 육성 지원 19,960 31,160 11,200 상공회 운영 지원 15,200 26,400 11, 일반운영비 1,000 1, ,000 1, )일반수용비 1,000,000원*1식 1, 업무추진비 1, , )노원구상공회 운영 250,000원*4회 1, 민간이전 13,200 24,800 11, 민간경상보조 13,200 24,800 11,600 1)상공회 사무실 임차료 1,100,000원*12월 13,200 중소기업기금운영 4,760 4, 일반운영비 1,960 1, ,960 1, )심의위원 수당 70,000원*7명*4회 1, 업무추진비 2,800 2, ,800 2, )산업 및 경제대책 업무추진 2,800,000원*1식 2,800 산학협력 10,000 10,000 0 공학 센터 지원 10,000 10, 민간이전 10, , 민간경상보조 10, ,000 1)공학교육혁신센터 지원금 10,000,000원*1식 10,000 열린장터 및 재래시장 활성화 19, , ,057
82 부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 열린장터 및 재래시장 활성화 열린장터 운영 9,600 8, 일반운영비 7,000 6, 행사운영비 7,000 6, )행사경비(행사장 설치 등) 7,000,000원*1식 7, 업무추진비 2,600 2, ,600 2, )우리고장 열린장터 운영 2,600,000원*1식 2,600 재래시장 활성화 9, , , 업무추진비 )재래시장활성화 추진 800,000원*1식 시설비및부대비 9, , , 시설부대비 9, ,000 1)재래시장 현대화 준공행사 9,000,000원*1식 9,000 안정된 시민생활 기반 확립 144, ,499 33,445 국 2,030 시 46,320 자체 96,594 물가관리 29,938 28,425 1, 인건비 25,498 23,985 1, 기간제근로자등보수 25,498 23,985 1,513 1)물가모니터요원 인건비 1)국민연금부담금 1)국민건강보험부담금 1)고용산재보험부담금 32,000원*6명*20일*6월 23,040,000원*4.5% 23,040,000원*2.54% 23,040,000원*3.622% 23,040 1, 일반운영비 1,700 1, ,700 1, )물가대책위원회 운영 수당 1)인쇄비(홍보물 등) 70,000원*5명*2회 1,000,000원*1식 700 1, 업무추진비
83 부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 1)물가관리 400,000원*1식 일반보상금 2,340 2, 기타보상금 2,340 2, )가격안정업소지원 쓰레기봉투 구입 7,800원*150개소*2회 2,340 농지관리 5,300 6, 국 2,030 시 1,210 자체 2, 일반운영비 1,200 1, 국 480 시 360 자체 360 1,200 1, )농지관리위원회 운영 1,200,000원*1식 1,200 국 480 시 360 자체 재료비 재료비 )주말농장운영재료 구입 700,000원*1식 민간이전 3,400 4, 국 1,550 시 민간경상보조 자체 1,000 3,400 4, )유기질 비료지원 1)석회질 비료지원 2,400,000원*1식 1,000,000원*1식 2,400 국 750 시 750 자체 900 1,000 국 800 시 100 자체 100 축산유통업소 지도점검 3,520 3,520 0
84 부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 201 일반운영비 1,000 1, ,000 1, )일반수용비 1,000,000원*1식 1, 업무추진비 )축산 및 유통업무 추진 60,000원*12회 일반보상금 1,800 1, 기타보상금 1,800 1, )축산물점검 등 명예감시원 활동보조금 30,000원*4명*15회 1,800 가축방역사업 15,964 6,290 9, 일반운영비 7,340 2,940 4,400 7,340 2,940 4,400 1)공수의 수당 1)살처분가금류 소각비 1)방역장비사용료 1)물품 등 구입비 245,000원*12월 3,000원*600kg 600,000원*3회 800,000원*1식 2,940 1,800 1, 업무추진비 1, ,500 1, ,500 1)가축방역사업추진 1,500,000원*1식 1, 재료비 4,624 3,350 1, 재료비 4,624 3,350 1,274 1)광견병 예방 주사 약품 1,800원*2,000두*30%*2회 1)꿀벌 응애류 구제 약품 1,100원*1,500군*2회*30% 1)꿀벌 노마제병 구제 약품 500원*1,500군*2회*30% 1)가축방역 사업용 재료비 512원*2,000두 2, , 이주및재해보상금 2, , 민간인재해보상금 2, ,500 1)살처분가금류 보상금 10,000원*250두 2,500 유기동물 관리 90,222 67,080 23,142 시 45,110 자체 45,112
85 부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 201 일반운영비 24,932 5,380 19,552 시 12,465 1)동물등록제 시행 장비(리더기,카드발급기,등록카드) 24,932,000원*1식 자체 12,467 24,932 24,932 시 12,465 자체 12,467 5,380 19, 민간이전 65,290 61,700 3,590 시 32, 민간위탁금 자체 32,645 65,290 61,700 3,590 1)유기동물 위탁 관리 1)길 고양이 TNR 처리비 90,000원*514두 110,000원*173두 46,260 시 23,130 자체 23,130 19,030 시 9,515 자체 9,515 에너지 및 자원개발 82, ,000 신재생에너지 보급 82, , 업무추진비 1, ,000 1, ,000 1)신재생에너지보급사업추진 250,000원*4회 1, 시설비및부대비 81, , 시설비 81, ,000 1)노원마들스타디움 옥외주차장 81,000,000원*1식 81,000 환경보호 113, , 환경보호일반 78,496 80,448 1,952 환경개선부담금 업무 46,197 57,408 11, 인건비 19,896 18,766 1, 기간제근로자등보수 19,896 18,766 1,130 1)시설물 조사원 1)고용산재보험부담금 32,000원*10명*30일*2회 19,200,000원*3.622% 19, 일반운영비 15,312 33,838 18,526
86 부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 15,312 27,596 12,284 1)고지서 용지대 1)고지서 인쇄비 1)조사표 인쇄비 40,000원*90박스*2회 26원*120,000매*2회 39원*4,000매 7,200 6, )프린터 토너 카트리지 구입 858,000원*2회 1, 업무추진비 3,000 2, ,000 2, )환경업무추진 250,000원*12월 3, 포상금 7,989 2,404 5, 포상금 7,989 2,404 5,585 1)체납징수 포상금 1년차 1)체납징수 포상금 2년차 1)체납징수 포상금 3년차 이상 101,416,000원*1% 79,031,000원*3% 92,043,860원*5% 1,015 2,371 4,603 꿈나무녹색환경교실 6,670 5, 일반운영비 5,030 4, 행사운영비 5,030 4, )차량임차료 1)보험료 1)입장료 1)명찰제작 등 1)교재발간 1)학습기자재 500,000원*2대*2회 1,000원*90명*2회 5,000원*90명*2회 150,000원*1식 5,000원*180부 5,000원*90명*2회 2, 업무추진비 )꿈나무녹색환경교실 운영 320,000원*2회 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, )꿈나무녹색환경교실 강사료 100,000원*5명*2회 1,000 주부/환경단체원 환경교실 4,730 3, 일반운영비 3,730 2, 행사운영비 3,730 2,
87 부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 1)차량임차료 1)보험료 1)입장료 1)명찰제작 등 1)교재발간비 500,000원*2대*2회 1,000원*90명*2회 5,000원*90명*2회 150,000원*1식 5,000원*100권 2, 업무추진비 )주부환경교실 운영 300,000원*2회 일반보상금 기타보상금 )주부환경교실 강사료 100,000원*2명*2회 400 환경의 날 운영 8,739 6,060 2, 일반운영비 7,939 5,960 1,979 3,604 1,700 1,904 1)상패 1)표창 및 상장 1)심사위원 수당 120,000원*25명 5,200원*20명 100,000원*5명*1회 3, 행사운영비 4,335 4, )환경카렌다 제작 1)입선작품 전시회 액자 제작 1)현수막 1)팜플렛(리후렛)제작 5,000원*500부 35,000원*25명 70,000원*3개 1,500원*500부 2, 업무추진비 )환경의날 행사 운영 700,000원*1식 일반보상금 기타보상금 )환경교육 강사료 100,000원*1회 100 노원의제21 운영 5,840 5, 일반운영비 5,040 5, ,040 5, )위원 수당 70,000원*18명*4회 5,040
88 부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 203 업무추진비 )실천위원회 운영 200,000원*4회 800 환경오염행위신고 포상 2,000 2, 일반보상금 2,000 2, 기타보상금 2,000 2, )환경오염행위 신고 포상금 50,000원*40건 2,000 환경단체원 워크샵 4, , 일반운영비 3, , 행사운영비 3, ,320 1)간담회비 1)차량임차료 1)회의장 임차료 1)교육교재 제작비 1)현수막 1)명찰제작 등 1)보험료 30,000원*40명 500,000원*2회 500,000원*1실 5,000원*50권 70,000원*1개 150,000원*1식 3,000원*50명 1,200 1, 업무추진비 )환경단체원 워크샵 800,000원*1식 일반보상금 기타보상금 )환경교육강사료 100,000원*2명 200 환경보호 관리 34,798 32,957 1,841 폐수배출업소 관리 2,140 1, 일반운영비 2,140 1, ,356 1, )시료채취용구 등 1,356,000원*1식 1, 공공운영비 )수질측정기 시설장비 유지비 784,000원*1식 784 소음 진동 관리 7,830 5,700 2, 일반운영비 7,830 5,700 2,130
89 부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호 관리 3,960 3, )생활공해단속차량 임차료 330,000원*12월 3, 공공운영비 3,870 2,190 1,680 1)차량유류대 및 유지비 1)측정기 시설장비 유지비 260,000원*12월 500,000원*3대*50% 3, 배출가스 정밀검사 6,248 10,536 4, 일반운영비 6,248 10,536 4,288 5,748 9,056 3,308 1)인쇄비 (각종 서식, 홍보물) 1)프린터 토너 카트리지 구입 5,000,000원*1식 187,000원*4회 5, 공공운영비 500 1, )자동봉합기 수리비 500,000원*1회 500 명예환경감시단 운영 5,700 5, 업무추진비 )시민환경단체 운영 150,000원*2회 일반보상금 5,400 4, 기타보상금 5,400 4, )명예환경감시단 활동 보조금 30,000원*60명*3회 5,400 배출가스 점검 7,500 8, 일반운영비 5,200 6,608 1,408 5,200 6,608 1,408 1)홍보용 현수막 50,000원*4개 200 1)단속용 환경측정기기 소모품 구입 5,000,000원*1식 5, 업무추진비 2,300 1, ,300 1, )자동차배출가스 점검 및 단속 230,000원*10회 2,300 실내공기질 관리 5, , 일반운영비 5, ,380 4, ,060
90 부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호 관리 1)포름알데히드 측정 소모품 구입 500,000원*2대 1)환경개선 홍보 1,280,000원*2회 1,000 2,560 1)인증사업장 액자구입 등 500,000원*1식 공공운영비 1, ,320 1)대기오염전광판 정보이용료 등 110,000원*12월 1,320 행정운영경비(산업환경과) 290, ,780 11,760 인력운영비 4,200 4, 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 286, ,520 11,820 기본경비 286, ,520 11, 일반운영비 191, ,800 14,060 71,860 63,800 8,060 1)일반수용비 (각종 인쇄 및 기본행정사무 용품) 1,450,000원*12월 1)충무계획실시 관련 인쇄비 5,740,000원*1식 1)업무추진급량비 7,000원*20일*29명*12월 02 공공운영비 17,400 5,740 48, , ,000 6,000 1)공공요금 및 제세 10,000,000원*12월 120, 여비 90,480 96,720 6, 국내여비 90,480 96,720 6,240 1)업무추진여비 20,000원*13일*29명*12월 90, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,000 1)복사기 및 모사전송기 대체 구입 4,000,000원*1식 4,000
91 부서: 징수과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 지방세 징수 징수과 616, ,201 3,522 세입의 안정적 확보 461, ,241 9,918 지방세 징수 398, ,982 32,582 시구세 징수 398, ,982 32, 일반운영비 357, ,260 57,260 97,000 76,760 20,240 1)고지서 및 인쇄물 제작구매 54,000,000원*1식 54,000 1)고지서 출력 및 봉입 33,000,000원*1식 33,000 1)등기수수료(수입증지구매) 2,000원*5,000매 10, 공공운영비 260, ,500 77,500 1) 일반우편 요금 250원*900,000건 225,000 1) 등기우편 요금 1,750원*20,000건 35, 업무추진비 5,700 2,400 3,300 5,700 2,400 3,300 1) 지방세체납징수독려 및 체납자료 정비 5, 포상금 35,700 14,322 21, 포상금 35,700 14,322 21,378 1) 구세 과년도 체납징수 포상금 35,700,000원*1식 35,700 세외수입징수 62,923 40,259 22,664 세외수입징수 62,923 40,259 22, 업무추진비 4,100 1,200 2,900 4,100 1,200 2,900 1)세외수입징수활동 추진비 4,100,000원*1식 4, 포상금 58,823 39,059 19, 포상금 58,823 39,059 19,764 1)과년도 세외수입징수 포상금 58,823,000원*1식 58,823 행정운영경비(징수과) 155, ,960 13,440 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
92 부서: 징수과 정책: 행정운영경비(징수과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 151, ,760 13,440 기본경비 151, ,760 13, 일반운영비 63,840 50,400 13,440 63,840 50,400 13,440 1) 일반수용비 1) 세무활동추진급량비 1,400,000원*12월 7,000원*20일*28명*12월 16,800 47, 여비 87,360 87, 국내여비 87,360 87, ) 업무추진여비 20,000원*13일*28명*12월 87,360
93 부서: 부과과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 지방세부과 부과과 784, ,442 74,036 세입의 안정적 확보 569, ,842 87,776 지방세부과 498, ,682 16,132 지방세부과 498, ,682 16, 일반운영비 488, ,480 4,270 75,000 47,480 27,520 1)운영수당 2)지방세 심의위원회 수당 70,000원*10명*3회 2)과세평가 심의위원회 수당 70,000원*10명*2회 1)고지서 및 각종 인쇄물 3,500 2,100 1,400 71,500 2)송달용 봉투 및 서식인쇄 2)지방세 각종 고지서 49,000,000원*1식 45,000원*500박스 49,000 22, 공공운영비 1)공공용금 및 제세 413, , ,000 23,250 2)일반우편료 2)등기우편료 250원*1,200,000건 1,750원*65,000건 300, , 업무추진비 9,800 3,600 6,200 9,800 3,600 6,200 1)세무조사 및 세원발굴 980,000원*10회 9,800 개별주택가격결정 70, ,160 71,644 개별주택가격 결정 70, ,160 71, 인건비 11,375 26,000 14, 기간제근로자등보수 11,375 26,000 14,625 1)일시사역인부임 2)개별주택조사 2)개별주택조사 35,000원*5명*45일 35,000원*1명*100일 11,375 7,875 3, 일반운영비 53, ,216 52,608 50,708 99,616 48,908 1)일반수용비 1)운영수당 2)부동산 평가위원회 43,988,000원*1식 70,000원*9명*4회 43,988 2,520 2,520
94 부서: 부과과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 개별주택가격결정 1)개별주택가격활동추진급량비 7,000원*20일*4명*6월 1)개별주택가격특성조사에따른특근매식비 7,000원*4명*30일 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 3, ,900 2,900 6,600 3,700 2)보통우편료 2)등기우편료 250원*9,500호*1회 1,750원*300호*1회 2, 여비 1,920 2, 국내여비 1,920 2, )개별주택조사활동추진여비 20,000원*4명*24일 1, 자산취득비 3,613 7,650 4, 자산및물품취득비 3,613 7,650 4,037 1)자산 및 물품취득비 2)컴퓨터 2)프린터 955,000원*3대 748,000원*1대 3,613 2, 행정운영경비(부과과) 215, ,600 13,740 인력운영비 4,740 4, 인력운영비 4,740 4, 업무추진비 4,740 4, 부서운영업무추진비 4,740 4, )부서운영업무추진비 395,000원*12월 4,740 기본경비 210, ,800 13,800 기본경비 210, ,800 13, 일반운영비 88,920 72,000 16,920 88,920 72,000 16,920 1)세무활동추진급량비 1)일반수용비 7,000원*20일*39명*12월 1,950,000원*12월 65,520 23, 여비 121, ,800 3, 국내여비 121, ,800 3,120 1)업무추진여비 20,000원*13일*39명*12월 121,680
95 부서: 지적과 정책: 지적행정의 효율적 운영 단위: 지적공부 정보화사업 지적과 319, ,238 5,175 지적행정의 효율적 운영 148, ,558 9,495 지적공부 정보화사업 42,719 96,745 54,026 지적정보화사업 기반 강화 42,719 96,745 54, 일반운영비 39,719 61,485 21,766 39,719 61,485 21,766 1)임야도면 정밀도 개선 300,000원*50건 15,000 1)노원구 자산증대를 위한 재산찾기 320,000원*38건 1)측량기준점 설치 184,000원*20점 12,160 3,680 1)지적경계정비 488,000원*10건 4,880 1)플로터소모품비(잉크,용지 등) 1,766,600원*1식 1)통합증명발급기 유지보수비 62,000원*3대*12월 1,767 2, 업무추진비 3, ,040 3, ,040 1)지적정보화 업무추진 3,000,000원*1식 3,000 토지가격조사 및 개발이익환수제 92,844 57,313 35,531 정확한 토지가격 조사 산정 및 개발이익환수제 92,844 39,913 52, 일반운영비 87,804 34,153 53,651 87,804 34,153 53,651 1)개별공시지가 검증수수료 1)시설장비유지비 1)부동산평가위원수당 1)플로터 유지보수비 19,267,000원*1식 1,436,000원*1식 70,000원*10명*6회 1,921,000원*1식 19,267 1,436 4,200 1,921 1)플로터 소모품비(잉크,용지 등) 3,580,000원*1식 1)지가조사통합시스템구축 10,000,000원*1식 1)감정평가 및 개발비용산정의뢰수수료 17,400,000원*1식 1)관내도(책자) 제작 30,000원*1,000부 3,580 10,000 17,400 30, 여비 1,680 3,360 1, 국내여비 1,680 3,360 1,680 1)지가조사 직원여비 20,000원*7일*12월 1,680
96 부서: 지적과 정책: 지적행정의 효율적 운영 단위: 토지가격조사 및 개발이익환수제 203 업무추진비 3,360 2, ,360 2, )지가조사 산정 업무추진 3,360,000원*1식 3,360 부동산거래제 안정적 운영 12,500 3,500 9,000 토지거래계약허가제 운영 및 부동산중개업소 관리 12,500 3,500 9, 일반운영비 7, ,000 7, ,000 1)부동산거래 길라잡이(책자) 제작 7,000,000원*1식 7, 업무추진비 3,000 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 1)부동산거래제 업무추진 3,000,000원*1식 3, 일반보상금 2,500 2, 기타보상금 2,500 2, )법규위반신고 포상금 500,000원*5건 2,500 행정운영경비(지적과) 171, ,680 4,320 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 166, ,480 4,320 기본경비 166, ,480 4, 일반운영비 82,560 72,000 10,560 82,560 72,000 10,560 1)일반수용비 1)직원급량비 3,100,000원*12월 7,000원*20일*27명*12월 37,200 45, 여비 84,240 90,480 6, 국내여비 84,240 90,480 6,240 1)직원국내여비 20,000원*13일*27명*12월 84,240
97 부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활지원 서비스 구축 주민생활지원과 1,755,050 2,605, ,578 국 257,526 시 446,123 자체 1,051,401 주민생활지원 서비스수준 향상 1,608,350 2,473, ,278 국 257,526 시 446,123 자체 904,701 주민생활지원 서비스 구축 97, , ,412 시 30,870 자체 66,330 주민생활서비스 혁신 20,000 8,400 11, 일반운영비 10,000 4,400 5,600 10,000 4,400 5,600 1)주민생활서비스 종합안내서 제작 1,000원*3,000부 1)지역사회복지 연차별 시행계획 책자 제작 20,000원*100권 1)복지분야 종합평가서 제작 2,500,000원*1식 1)2009 보건복지실시계획 책자제작 2,500,000원*1식 3,000 2,000 2,500 2, 업무추진비 10,000 4,000 6,000 10,000 4,000 6,000 1)복지행정 업무추진 1)주민생활지원 업무추진비 1)주민생활지원국 업무추진비 1,000,000원*1식 250,000원*12월 6,000,000원*1식 1,000 3,000 6,000 노원구사회복지대회 15,460 15, 일반운영비 3,360 3, ,360 3, )노원구 사회복지대회 프래카드 제작 60,000원*6개 1)사회복지 정책토론회 책자 발간 등 3,000,000원*1식 360 3, 업무추진비 10,000 10, ,000 10,000 0
98 부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활지원 서비스 구축 1)사회복지 종사원 연찬회 및 정책 토론회 10,000,000원*1식 10, 일반보상금 2,100 2, 기타보상금 2,100 2, )정책토론회 출연자 사례금 300,000원*7명 2,100 공익근무요원 관리 61,740 69,300 7,560 시 30,870 자체 30, 일반보상금 61,740 69,300 7,560 시 30, 공익근무요원보상금 1)동 사회복지전담공무원 업무보조 7,000원*21일*35명*12월 자체 30,870 61,740 61,740 시 30,870 자체 30,870 69,300 7,560 국가유공자 복지증진 123,700 95,320 28,380 보훈단체 현충일행사 지원 14,900 10,600 4, 일반운영비 14,900 10,600 4, )구유재산 임대료부과 감정평가 수수료 400,000원*1식 03 행사운영비 1)현충일 행사 ,500 2,000 10,600 3,900 2)차량지원 2)행사참여자 간식비 1)전적지 순례행사 2)차량지원 2)행사경비지원 500,000원*2대 1,000,000원*1식 500,000원*3대*5단체 1,000,000원*5단체 1,000 1,000 12,500 7,500 5,000 국가유공자 위문 108,800 84,720 24, 업무추진비 )국가유공자 간담회 200,000원*4회 일반보상금 108,000 84,000 24, 사회보장적수혜금 108,000 84,000 24,000
99 부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 국가유공자 복지증진 1)저소득 국가유공자 위문 20,000원*1,800가구*3회 108,000 주민생활서비스 연계 활동 1,188,538 1,577, ,962 국 232,985 시 415,253 자체 540,300 민간서비스 연계자원 발굴사업 7,330 6, 일반운영비 )따뜻한 겨울보내기 프래카드 제작 50,000원*7개 1)후원자 감사서한문 제작 등 500,000원*1식 업무추진비 6,480 6, ,480 6, )따뜻한 겨울보내기사업 운영 1)후원자 발굴연계사업 1)민간서비스 연계자원 발굴 480,000원*1식 1,000,000원*1식 5,000,000원*1식 480 1,000 5,000 지역복지서비스 혁신사업 166, ,470 18,670 국 83,400 시 41,700 자체 41, 민간이전 166, ,470 18,670 국 83,400 시 41, 민간위탁금 자체 41, , ,470 18,670 1)아동인지능력 향상서비스 166,800,000원*1식 166,800 국 83,400 시 41,700 자체 41,700 사회복지시설 운영 97, ,500 3, 일반운영비 7,480 10,500 3,020 6,180 9,200 3,020 1)사회복지시설 운영 6,180
100 부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활서비스 연계 활동 2)사회복지시설 지도점검 사례집 발간 2,000,000원*1식 2)지도점검 공인회계사 수당 200,000원*16개기관*1일 2)심의위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회 02 공공운영비 1)상계종합사회복지관 환경개선부담금 650,000원*2회 2,000 3, ,300 1,300 1, 민간이전 90,000 90, 민간경상보조 90,000 90, )무료진료소 운영(북부,평화) 45,000,000원*2개소 90,000 사회복지시설 기능보강 498, , ,800 시 249,450 자체 249, 민간자본이전 498, , ,800 시 249, 민간대행사업비 자체 249, , , ,800 1)사회복지관 기능보강비 498,900,000원*1식 498,900 시 249,450 자체 249,450 긴급복지지원사업 299, , ,830 국 149,585 시 74,793 자체 74, 일반보상금 299, , ,830 국 149,585 시 74, 사회보장적수혜금 자체 74, , , ,830 1)긴급복지지원 299,170,000원*1식 299,170 국 149,585 시 74,793 자체 74,792 푸드마켓 뱅크 관리 운영 118,858 68,000 50,858
101 부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활서비스 연계 활동 푸드마켓 뱅크 관리 운영 시 49,310 자체 69, 인건비 46,438 46, 시 22, 기간제근로자등보수 자체 23,908 46,438 46, )푸드마켓 인건비 1)종사자 복지수당 1)연금 부담금 등 19,290,000원*2명 135,000원*2명*12월 4,618,000원*1식 38,580 시 19,290 자체 19,290 3,240 시 3,240 4, 일반운영비 20,800 19,000 1,800 4,000 4, )운영비 4,000,000원*1식 4, 공공운영비 1)공공요금 16,800 15,000 15,000 1,800 2)환경개선부담금 2)전화요금 2)상하수도요금 2)전기요금 1)푸드마켓 시설 장비 유지비 180,000원*2회 90,000원*2대*12월 90,000원*12월 950,000원*12월 1,800,000원*1식 360 2,160 1,080 11,400 1, 업무추진비 1,300 1, ,300 1, )푸드마켓 운영 1,300,000원*1식 1, 민간이전 50, ,320 시 26, 민간위탁금 1)기초푸드뱅크(월계,평화) 자체 23,540 50,320 50, ,320 2)인건비 19,290,000원*2명 38,580 시 19,290 자체 19,290
102 부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활서비스 연계 활동 2)운영비 2)복지수당 4,250,000원*2개소 135,000원*2명*12월 8,500 시 4,250 자체 4,250 3,240 시 3,240 통합조사 복지서비스 13,880 13,880 0 복지대상자 통합조사 13,880 13, 일반운영비 12,880 12, ,880 12, )복지대상자 통합조사 2)복지급여신청서 인쇄 2)통합조사 사례집 발간 30원*10,000매*11종 5,000원*800권 12,880 3,300 4,000 2)복지대상자 메일링서비스 30원*500건*12월 2)상담기법 보수교육 강사료 300,000원*2회 2)차량유류대 및 유지비 400,000원*1대*12월 , 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )통합조사 교육 및 간담회 1,000,000원*1식 1,000 자원 봉사 활동 185, ,316 73,716 국 24,541 자체 160,491 자원봉사 운영 활성화 75,102 68,136 6,966 국 24,541 자체 50, 인건비 30,472 29, 국 15, 기간제근로자등보수 1)자원봉사 코디네이터 도우미 인건비 30,472,000원*1식 자체 15,236 30,472 30,472 국 15,236 자체 15,236 29, 일반운영비 42,210 31,642 10,568
103 부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 자원 봉사 활동 201 일반운영비 국 9,305 1)자원 봉사 운영 활성화 자체 32,905 23,600 23,600 10,520 13,080 2)자원봉사 홍보책자 발간 2)자원봉사 운영위원수당 2)자원봉사대학 교재제작 2)자원봉사대학 포스터제작 2)자원봉사대학 수료증제작 2)자원봉사자 수첩제작 8,000,000원*1식 70,000원*20명*2회 5,000원*200명*2회 1,000,000원*2회 6,000원*200명*2회 1,600원*4,000권 8,000 2,800 2,000 2,000 2,400 6, 공공운영비 18,610 21,122 2,512 1)자원봉사자 상해보험 18,610,000원*1식 18,610 국 9,305 자체 9, 업무추진비 2,420 6,600 4,180 2,420 6,600 4,180 1)자원봉사자 간담회 1)자원봉사캠프 간담회 2,000,000원*1식 420,000원*1식 2, 자원봉사활동 지원 103,680 37,180 66, 일반운영비 32,060 22,760 9,300 8,560 7,560 1,000 1)자원봉사캠프 운영비 지원 30,000원*21개소*12월 1)자원봉사캠프 상담가명함,명찰 제작 1,000,000원*1식 03 행사운영비 1)자원봉사 행사 7,560 1,000 23,500 21,500 15,200 8,300 2)사진전 개최 2)자원봉사활동용품 구입 등 2)재해복구 활동 2)자원봉사대학 행사 7,000,000원*1식 7,000,000원*1식 1,000,000원*2회 250,000원*2회 7,000 7,000 2,
104 부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 자원 봉사 활동 2)자원봉사자 평가 보고회 1)캠프연찬회 행사 5,000,000원*1식 1,000,000원*2회 5,000 2, 일반보상금 71,620 14,420 57, 민간인국외여비 20, ,000 1)자원봉사자 해외연수 1,000,000원*20명 20, 기타보상금 1)자원봉사자 활동 51,620 51,620 14,420 37,200 2)전문교육강사료 2)캠프연찬회 특강 강사료 2)자원봉사 특강 200,000원*10회 400,000원*1회 400,000원*2회 2, )자원봉사대학 강사료(원고료 포함) 400,000원*7명*2회 2)자원봉사대학 강사료(일반) 200,000원*5명*2회 2)캠프연찬회 급식비 5,000원*100명*4회 2)체험수기 및 사진전 심사위원수당 70,000원*6명 2)자원봉사자 급식비 5,000원*40명*120일 5,600 2,000 2, ,000 2)자원봉사자 교통비 3,000원*40명*120일 14,400 1사1촌 결연마을 봉사활동 6,250 6, 일반운영비 2,500 4,000 1,500 2,500 4,000 1,500 1)1사1촌 봉사활동용품 구입 500,000원*5회 2, 일반보상금 3,750 2,000 1, 기타보상금 3,750 2,000 1,750 1)1사1촌 자원봉사자 급식비 5,000원*50명*5회*3식 3,750 행정운영경비(주민생활지원과) 146, ,000 14,700 인력운영비 7,500 7, 인력운영비 7,500 7, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )기관운영업무추진 3,300,000원*1식 3, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
105 부서: 주민생활지원과 정책: 행정운영경비(주민생활지원과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 139, ,800 14,400 기본경비 139, ,800 14, 일반운영비 61,200 46,800 14,400 61,200 46,800 14,400 1)일반수용비 1)기본업무추진 급량비 1,600,000원*12월 7,000원*20일*25명*12월 19,200 42, 여비 78,000 78, 국내여비 78,000 78, )기본업무추진 여비 20,000원*13일*25명*12월 78,000
106 부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급 사회복지과 69,545,974 72,041,983 2,496,009 국 40,596,909 시 19,204,352 자체 9,744,713 저소득층 생활안정 지원 68,920,126 71,445,275 2,525,149 국 40,532,250 시 19,109,322 자체 9,278,554 저소득층 생계 및 주거급여 지급 61,535,747 63,245,660 1,709,913 국 36,592,751 시 17,157,622 자체 7,785,374 기초생활보장급여 60,998,947 62,712,180 1,713,233 국 36,592,751 시 17,077,622 자체 7,328, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )기초생활보장업무추진비 1,000,000원*1식 1, 일반보상금 60,959,947 62,676,180 1,716,233 국 36,569,951 시 17,066, 사회보장적수혜금 자체 7,323,014 60,959,947 62,676,180 1,716,233 1)생계급여 1)주거(현금)급여 1)교육급여 45,117,849,000원*1식 12,483,705,000원*1식 1,712,956,000원*1식 45,117,849 국 27,070,709 시 12,632,998 자체 5,414,142 12,483,705 국 7,490,223 시 3,495,438 자체 1,498,044 1,712,956 국 1,027,774 시 479,628
107 부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급 자체 205,554 1)해산.장제급여 1)차상위계층양곡할인지원 1)유가보조금 지원 2)국민기초수급권자 2)차상위 장애수당 대상자 178,425,000원*1식 60,168,000원*1식 1,318,500,000원*1식 88,344,000원*1식 178,425 국 107,055 시 49,959 자체 21,411 60,168 국 30,084 시 15,042 자체 15,042 1,406,844 1,318,500 국 791,100 시 369,180 자체 158,220 88,344 국 53,006 시 24,737 자체 10, 민간자본이전 38,000 35,000 3,000 국 22,800 시 10, 민간대행사업비 1)주거(현물급여)저소득 집수리사업 38,000,000원*1식 자체 4,560 38,000 38,000 국 22,800 시 10,640 자체 4,560 35,000 3,000 국민기초수급권자 명절 위문 456, ,480 3, 일반보상금 456, ,480 3, 사회보장적수혜금 456, ,480 3,320 1)저소득가구(국민기초수급자) 명절위문 20,000원*11,420가구*2회 456,800 방문복지서비스 강화지원사업 80,000 80,000 0 시 80, 업무추진비 80,000 80,000 0
108 부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급 203 업무추진비 시 80,000 80,000 80, )방문복지서비스 강화지원 사업비 80,000,000원*1식 80,000 시 80,000 사회취약계층 자활능력 제공 6,943,576 7,771, ,526 국 3,939,499 시 1,932,393 자체 1,071,684 지역자활센터 운영 637, ,786 54,634 국 295,053 시 187,090 자체 155, 일반운영비 5,350 5, ,350 5, )자활사례집발간 5,350,000원*1식 5, 업무추진비 2,400 2, ,400 2, )사회복지업무추진비 200,000원*12월 2, 민간이전 629, ,036 54,634 국 295,053 시 187, 민간위탁금 1)지역자활센터운영 2)확대형(1개소),표준형(2개소)운영비 535,107,000원*1식 2)노원청소년자활지원관 운영비 54,999,000원*1개소 2)지역자활센터 종사자 복지수당 39,564,000원*1식 자체 147, , , ,107 국 267,554 시 133,776 자체 133,777 54,999 국 27,499 시 13,750 자체 13,750 39, ,036 54,634
109 부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 사회취약계층 자활능력 제공 시 39,564 가사간병 방문도우미사업 1,112,120 1,144,000 31,880 국 556,060 시 278,030 자체 278, 민간이전 1,112,120 1,144,000 31,880 국 556,060 시 278, 민간위탁금 자체 278,030 1,112,120 1,144,000 31,880 1)가사간병도우미사업 1,112,120,000원*1식 1,112,120 국 556,060 시 278,030 자체 278,030 지역사회복지협의체 운영 10,720 10, 일반운영비 6,720 6, ,720 6, )지역사회복지협의체 위원회 수당 70,000원*6회*16명 6, 업무추진비 4,000 4, ,000 4, )사회복지협의체 및 실무분과위원 업무추 진 4,000,000원*1식 4,000 자활소득공제 391, ,568 55,626 국 235,165 시 109,744 자체 47, 일반보상금 391, ,568 55,626 국 235,165 시 109, 사회보장적수혜금 자체 47, , ,568 55,626 1)자활장려금 391,942,000원*1식 391,942 국 235,165 시 109,744 자체 47,033
110 부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 사회취약계층 자활능력 제공 자활근로사업비 4,732,691 5,536, ,749 국 2,837,491 시 1,324,162 자체 571, 일반운영비 1,540 1, ,540 1, )자활기관협의체 위원회 수당 70,000원*11명*2회 1, 업무추진비 2,000 2, ,000 2, )자활기관협의체 간담회비 500,000원*4회 2, 일반보상금 1,962,771 2,766, ,609 국 1,177,663 시 549, 사회보장적수혜금 자체 235,532 1,962,771 2,766, ,609 1)직접시행형 자활근로사업 1,962,771,000원*1식 1,962,771 국 1,177,663 시 549,576 자체 235, 민간이전 2,766,380 2,766,380 0 국 1,659,828 시 774, 민간위탁금 자체 331,966 2,766,380 2,766, )민간위탁형 자활근로사업 2,766,380,000원*1식 2,766,380 국 1,659,828 시 774,586 자체 331,966 사회적응프로그램 운영 29,883 28,255 1,628 국 15,730 시 13,207 자체 민간이전 29,883 28,255 1,628
111 부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 사회취약계층 자활능력 제공 307 민간이전 국 15,730 시 13, 민간위탁금 1)사회적응프로그램 운영 2)사회적응프로그램 운영비 5,500,000원*1개소*4분기 2)사회적응프로그램 참여자 실비 7,883,000원*1식 자체 ,883 29,883 22,000 국 11,000 시 11,000 7,883 국 4,730 시 2,207 자체 ,255 1,628 지역봉사사업 28,800 21,333 7,467 시 20,160 자체 8, 민간이전 28,800 21,333 7,467 시 20, 민간위탁금 자체 8,640 28,800 21,333 7,467 1)지역봉사사업 28,800,000원*1식 28,800 시 20,160 자체 8,640 잠재적실업자 사회일자리 창출 428, ,610 13,467 시 19,307 자체 408,770 공공근로 사업 398, , 인건비 396, , 기간제근로자등보수 396, , )공공근로인건비 및 보험료 396,530,000원*1식 396, 일반운영비 840 1, , )위원회 수당 70,000원*3명*4회 업무추진비
112 부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 잠재적실업자 사회일자리 창출 )위원회간담회 200,000원*4회 800 맞춤형 구인.구직 활성화 19,907 15,600 4,307 시 19,307 자체 인건비 19,307 15,000 4, 기간제근로자등보수 시 19,307 19,307 15,000 4,307 1)취업상담사 기본급 1)수당 및 보험료 15,000,000원*1식 4,307,000원*1식 15,000 시 15,000 4,307 시 4, 일반운영비 )문자메세지 정보제공 20원*2,500건*12월 600 노원 취업박람회 개최 10, , 일반운영비 9, ,000 9, ,000 1)취업박람회 개최운영비 9,000,000원*1식 9, 업무추진비 1, ,000 1, ,000 1)취업박람회 업무추진비 1,000,000원*1식 1,000 저소득층 주거복지 12,726 13,903 1,177 저소득층주거복지안정화 12,726 13,903 1, 배상금등 12,726 13,903 1, 배상금등 12,726 13,903 1,177 1)저소득전세자금융자금 원금 손실보전금 7,070,000원*1식 1)저소득전세자금융자금 이자 손실보전금 7,070,000원*20%*4년 7,070 5,656 장애인 복지 증진 483, ,508 17,140 국 64,659 시 95,030 자체 323,959
113 부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인사회참여기회 장애인사회참여기회 179, ,781 41,504 시 41,294 자체 137,991 장애인.노약자무료셔틀버스운영 82,588 80,084 2,504 시 41,294 자체 41, 인건비 30,000 30,000 0 시 15, 기간제근로자등보수 1)장애인셔틀버스 도우미 인건비 625,000원*4명*12월 자체 15,000 30,000 30,000 시 15,000 자체 15,000 30, 일반운영비 52,588 50,084 2,504 시 26,294 1)정류장 유지비(표지판,승강장 정비) 151,200원*50개소 1)장애인셔틀버스 일반수용비 자체 26,294 17,542 7,560 시 3,780 자체 3,780 7,102 18, )일반수용비 2)홍보용 리플렛 1)급량비 3,111,000원*2대 220원*4,000부 60,000원*4명*12월 6,222 시 3,111 자체 3, 시 440 자체 440 2,880 시 1,440 자체 1, 공공운영비 35,046 32,016 3,030 1)연료비 1,100,000원*2대*12월 26,400 시 13,200 자체 13,200
114 부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인사회참여기회 1)통신비 1)보험료 1)세차비 40,000원*2대*12월 2,643,000원*2대 100,000원*2대*12월 960 시 480 자체 480 5,286 시 2,643 자체 2,643 2,400 시 1,200 자체 1,200 장애인사회활동지원 96,697 57,697 39, 일반운영비 54,741 49,897 4,844 5,740 5, )장애인차량표지 구입 750원*4,000매 3,000 1)장애인복지위원회 회의수당 70,000원*8명*4회 2,240 1)장애인편의시설 교육 강사료 100,000원*5회 공공운영비 1,401 1, )업무용차량 연료비 1,822원*600L*1년 1,094 1)업무용차량 자동차세 93,000원*1년 93 1)업무용차량 책임보험료 214,000원*1년 행사운영비 47,600 43,010 4,590 1)곰두리효실천 3,000,000원*1식 3,000 1)장애인의날 기념행사 12,000,000원*1식 12,000 1)시설장애인행사 3,000,000원*1식 3,000 1)장애인행사 27,000,000원*1식 27,000 1)맹인대린원 졸업생 축하행사 2,600,000원*1식 2, 일반보상금 9,000 7,800 1, 사회보장적수혜금 9,000 7,800 1,200 1)장애인생활시설 및 근로시설 명절 위문금 9,000,000원*1식 9, 민간이전 32, , 민간경상보조 32, ,956 1)장애인단체 사무실 운영지원 32,956
115 부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인사회참여기회 2)관리비(세양빌딩) 2)관리비(삼창프라자) 2)공공요금 2)무인경비 2)셀문화운영 2)집기등 소규모수선비 950,000원*12월 850,000원*12월 25,000원*12월 88,000원*12월 5,584,000원*1식 4,416,000원*1식 11,400 10, ,056 5,584 4,416 장애인시설지원사업 304, ,727 24,364 국 64,659 시 53,736 자체 185,968 장애인편의시설지원센타 지원 30,700 24,480 6,220 시 15,350 자체 15, 민간이전 30,700 24,480 6,220 시 15, 민간경상보조 1)지체장애인편의시설지원센터 운영비 지원 30,700,000원*1식 자체 15,350 30,700 30,700 시 15,350 자체 15,350 24,480 6,220 장애아동 실내놀이시설 지원 29,954 28,250 1, 민간이전 29,954 28,250 1, 민간위탁금 29,954 28,250 1,704 1)마들랜드 운영 2)운영비 3)사무용품 구입비 등 3)청소용역비 3)공공요금 및 제세 3)화재보험료 3)연료비(냉난방비) 2)인건비 3)기본급 154,000원*12월 813,500원*4분기 110,000원*12월 2,200,000원*1년 50,000원*12월 725,000원*1명*12월 29,954 9,222 1,848 3,254 1,320 2, ,732 8,700
116 부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인시설지원사업 3)상여금 및 제수당, 4대보험료 12,032,000원*1년 12,032 장애인 일자리 사업 141, ,300 8,130 국 64,659 시 38,386 자체 38, 시설비및부대비 141, ,300 8,130 국 64,659 시 38, 시설비 1)장애인복지일자리사업 인건비 28,000,000원*1식 1)장애인복지일자리사업 부대비 2,280,000원*1식 1)주민센터도우미사업 인건비 111,150,000원*1식 자체 38, ,430 28,000 국 8,400 시 9,800 자체 9,800 2,280 국 684 시 798 자체 ,150 국 55,575 시 27,788 자체 27, ,300 8,130 장애인이동권 향상 서비스 사업 98, ,697 44, 민간이전 98, ,697 44, 민간경상보조 98, ,697 44,418 1)장애인이동편의시설지원센터 운영비 지원 98,279,000원*1식 98,279 사회복지시설 지도,점검 4, , 일반운영비 4, ,000 4, ,000 1)사회복지시설 지도,점검 공인회계사 수당 200,000원*20일 4,000 행정운영경비(사회복지과) 142, ,200 12,000 인력운영비 4,200 4,200 0
117 부서: 사회복지과 정책: 행정운영경비(사회복지과) 단위: 인력운영비 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 138, ,000 12,000 기본경비 138, ,000 12, 일반운영비 60,000 48,000 12,000 60,000 48,000 12,000 1)각종 인쇄 및 사무용품비 등 1,500,000원*12월 1)급량비 7,000원*20일*25명*12월 18,000 42, 여비 78,000 78, 국내여비 78,000 78, )국내여비 20,000원*13일*25명*12월 78,000
118 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 가정복지과 103,298,645 84,740,601 18,558,044 국 40,077,368 시 34,128,296 자체 29,092,981 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 51,801,329 45,211,422 6,589,907 국 10,767,562 시 23,003,918 자체 18,029,849 보육사업지원 51,080,669 44,847,612 6,233,057 국 10,746,292 시 22,896,853 자체 17,437,524 종사자 인건비 5,801,173 5,690, ,396 국 1,740,352 시 2,842,575 자체 1,218, 민간이전 5,801,173 5,690, ,396 국 1,740,352 시 2,842, 민간위탁금 자체 1,218,246 5,801,173 5,690, ,396 1)보육시설 종사자 인건비 5,801,173,000원*1식 5,801,173 국 1,740,352 시 2,842,575 자체 1,218,246 교재교구비 389, ,653 39,684 국 116,801 시 190,775 자체 81, 민간이전 389, ,653 39,684 국 116,801 시 190,775 자체 81, 민간위탁금 389, ,653 39,684
119 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 1)민간시설 교재교구비 389,337,000원*1식 389,337 국 116,801 시 190,775 자체 81,761 차량 운영비 4,400 16,133 11,733 국 1,320 시 2,156 자체 민간이전 4,400 16,133 11,733 국 1,320 시 2, 민간위탁금 자체 924 4,400 16,133 11,733 1)차량 운영비 2,200,000원*2개소 4,400 국 1,320 시 2,156 자체 924 저소득층 차등보육료 지원 22,625,580 10,737,617 11,887,963 국 6,787,674 시 11,086,534 자체 4,751, 민간이전 22,625,580 10,737,617 11,887,963 국 6,787,674 시 11,086, 민간위탁금 자체 4,751,372 22,625,580 10,737,617 11,887,963 1)저소득층 차등보육료 22,625,580,000원*1식 22,625,580 국 6,787,674 시 11,086,534 자체 4,751,372 만5세아 무상 보육료 1,407,970 1,661, ,310 국 422,391 시 689,905 자체 295, 민간이전 1,407,970 1,661, ,310
120 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 307 민간이전 국 422,391 시 689, 민간위탁금 자체 295,674 1,407,970 1,661, ,310 1)만5세아 무상보육료 지원 1,407,970,000원*1식 1,407,970 국 422,391 시 689,905 자체 295,674 장애아 무상 보육료 1,229,153 1,057, ,833 국 368,746 시 602,285 자체 258, 민간이전 1,229,153 1,057, ,833 국 368,746 시 602, 민간위탁금 자체 258,122 1,229,153 1,057, ,833 1)장애아 무상보육료 지원 1,229,153,000원*1식 1,229,153 국 368,746 시 602,285 자체 258,122 두자녀이상 보육료지원 1,709,377 2,320, ,503 국 512,813 시 837,595 자체 358, 민간이전 1,709,377 2,320, ,503 국 512,813 시 837, 민간위탁금 자체 358,969 1,709,377 2,320, ,503 1)두자녀이상 보육료 지원 1,709,377,000원*1식 1,709,377 국 512,813 시 837,595 자체 358,969
121 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 시설미이용아동 양육수당 1,177, ,177,200 국 353,160 시 576,828 자체 247, 민간이전 1,177, ,177,200 국 353,160 시 576, 민간위탁금 1)시설 미이용 아동 양육수당 1,177,200,000원*1식 자체 247,212 1,177,200 1,177,200 국 353,160 시 576,828 자체 247, ,177,200 보육교사 보수교육비 52,017 42,373 9,644 국 15,605 시 25,488 자체 10, 민간이전 52,017 42,373 9,644 국 15,605 시 25, 민간위탁금 자체 10,924 52,017 42,373 9,644 1)보육시설종사자 보수교육비 52,017,000원*1식 52,017 국 15,605 시 25,488 자체 10,924 보육시설 확충 및 개선 2,777, ,350 2,068,994 국 427,430 시 213,714 자체 2,136, 시설비및부대비 2,715, ,350 2,098,994 국 396,430 시 198,214 자체 2,120,700
122 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 01 시설비 1)보육시설 신축 2)하계2동 어린이집 신축 972,039,000원*1식 2)상계8동 어린이집 신축 297,322,000원*1식 2)상계5동 어린이집 토지건물매입비 및신 축 1,442,983,000원*1식 03 시설부대비 1)상계5동 어린이집 토지 감정평가수수료 3,000,000원*1식 2,712,344 2,712, ,039 국 198,215 시 99,107 자체 674, ,322 국 198,215 시 99,107 1,442,983 3,000 3, ,380 2,152,964 56,970 53, 민간자본이전 62,000 92,000 30,000 국 31,000 시 15, 민간대행사업비 1)보육시설환경개선 2)보육시설 개보수비(노원 어린이집 외 2 개소) 60,000,000원*1식 2)보육시설 장비비(공릉2동 어린이집) 2,000,000원*1개소 자체 15,500 62,000 62,000 60,000 국 30,000 시 15,000 자체 15,000 2,000 국 1,000 시 500 자체 ,000 30,000 보육시설 운영(시비보조) 11,441,576 9,404,882 2,036,694 시 5,720,788 자체 5,720, 민간이전 11,441,576 9,404,882 2,036,694 시 5,720,788 자체 5,720,788
123 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 05 민간위탁금 1)보육시설 운영지원 11,441,576 8,846,886 9,404,882 2,036,694 2)전액면제 보육료 차액 2)시설 운영비 3)영아반 운영비 3)보육교사 중식비 3)보수교육 중식비 2)종사자 인건비 3)소규모 시설 취사부 3)비상근 교사 3)대체 인건비 3)처우 개선비 3)시간연장 근무수당 3)종교시설인건비 2)비담임 교사 282,268,000원*1식 1,952,658,000원*1식 79,208,000원*1식 19,534,000원*1식 132,540,000원*1식 71,382,000원*1식 418,462,000원*1식 3,142,864,000원*1식 213,282,000원*1식 6,488,000원*1식 140,400,000원*1식 282,268 시 141,134 자체 141,134 2,051,400 1,952,658 시 976,329 자체 976,329 79,208 시 39,604 자체 39,604 19,534 시 9,767 자체 9,767 3,985, ,540 시 66,270 자체 66,270 71,382 시 35,691 자체 35, ,462 시 209,231 자체 209,231 3,142,864 시 1,571,432 자체 1,571, ,282 시 106,641 자체 106,641 6,488 시 3,244 자체 3, ,400
124 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 시 70,200 자체 70,200 2)서울형 어린이집 공인 2)방과후 운영비 2)방과후 교사 처우개선비 1)장애아 통합 보육시설 2)장애아 교재교구비 2)치료사 인건비 1)다자녀 가족 영유아 지원 1,960,000,000원*1식 400,200,000원*1식 27,600,000원*1식 20,160,000원*1식 65,520,000원*1식 1,960,000 시 980,000 자체 980, ,200 시 200,100 자체 200,100 27,600 시 13,800 자체 13,800 85,680 20,160 시 10,080 자체 10,080 65,520 시 32,760 자체 32,760 2,509,010 2)일반 셋째아 이상 보육료 1,268,076,000원*1식 2)다자녀 가족 영유아 양육수당 1,240,934,000원*1식 1,268,076 시 634,038 자체 634,038 1,240,934 시 620,467 자체 620,467 보육시설 기능보강(시비보조) 70,450 25,000 45,450 시 35,225 자체 35, 민간자본이전 70,450 25,000 45,450 시 35, 민간대행사업비 자체 35,225 70,450 25,000 45,450 1)장애아 통합시설 설치비 30,000,000원*1식 30,000 시 15,000
125 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 자체 15,000 1)친환경어린이집 설치비 40,450,000원*1식 40,450 시 20,225 자체 20,225 보육정보센터(영유아프라자) 295, ,935 17,527 시 72,985 자체 222, 민간이전 293, , ,527 시 72, 민간위탁금 1)종사자 인건비 2)센터장외 보육전문요원2명 69,656,000원*1식 2)보육전문요원 1,590,000원*3명*12월 자체 220, , ,148 69,656 시 34,828 자체 34,828 57, , ,527 2)일용잡급 2)행사 보조 2)제수당 2)퇴직 적립금 2)사회보험 2)기타 후생경비 1)운영비 2)운영비 및 사업비 40,000원*20일*2명*12월 450,000원*12월 548,200원*5명*12월 229,000원*5명*12월 227,000원*5명*12월 75,000원*6명*12월 76,314,000원*1식 19,200 5,400 32,892 13,740 13,620 5,400 76,314 76,314 시 38,157 자체 38, 민간자본이전 2, , , 민간대행사업비 2, , ,000 1)기능 보강 2,000,000원*1식 2,000 보육시설 운영 및 개선 1,917,000 1,593, , 일반운영비 9,800 7,000 2, 공공운영비 9,800 7,000 2,800 1)환경개선부담금 4,000,000원*2회 8,000
126 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 1)상계5동 어린이집 공공요금 200,000원*9월 1, 민간이전 1,877,200 1,556, , 민간위탁금 1,877,200 1,556, ,250 1)교재교구비(구립어린이집) 1,500,000원*31개소 1)보육아동 간식비 910원*4,000명*25일*12월 1)보육교사복리후생비 50,000원*1,200명*12월 1)방과후 보육교사 복리후생비 30,000원*20명*12월 1)실내 공기질 측정비 750,000원*8개소 46,500 1,092, ,000 7,200 6,000 1)한내 어린이집 사용료 5,500,000원*1식 5, 민간자본이전 30,000 30, 민간대행사업비 30,000 30, )구립어린이집 소규모 보수 공사(태릉어린 이집 등) 10,000,000원*3개소 30,000 보육시설 행사 45,860 43,700 2, 일반운영비 29,100 29, ,100 2, )보육위원회운영수당 70,000원*10명*3회 2, 행사운영비 1)보육아동 한마음 체육대회(구립,민간,가 정) 9,000,000원*3회 27,000 27,000 27, 업무추진비 11,000 11, ,000 11, )보육시설 종사자 연수(구립,민간,가정) 3,000,000원*3회 1)보육지원 업무추진 500,000원*4회 9,000 2, 일반보상금 5,760 3,600 2, 기타보상금 5,760 3,600 2,160 1)보육교사 특기교육 강사료 30,000원*3시간*2과목*20회 1)안심보육 모니터요원 활동비 30,000원*6명*12일 3,600 2,160 마을 복지회관 136, ,770 68, 일반운영비
127 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 1)중계마을 복지회관 놀이터 임차료 40,000원*385m2*5/ 민간이전 136, ,000 68, 민간위탁금 136, ,000 68,000 1)마을복지회관 운영비(중계,합동) 136,000 2)인건비 2)운영비 2,500,000원*4명*12월 8,000,000원*2개소 120,000 16,000 여성정책발전 기반구축 720, , ,850 국 21,270 시 107,065 자체 592,325 여성단체 지원 18,620 16,680 1, 일반운영비 7,200 7, ,200 7, )구민 알뜰장 운영 1)여성위원회 수당 500,000원*6회 70,000원*10명*6회 3,000 4, 업무추진비 6,400 6, ,400 6, )여행포럼 운영 1)여성단체지도자 회의 1)여성단체 봉사활동 지원비 500,000원*2회 2,200,000원*2회 1,000,000원*1식 1,000 4,400 1, 일반보상금 5,020 2,520 2, 기타보상금 5,020 2,520 2,500 1)리더쉽 향상 교육 50,000원*50명 2,500 1)알뜰장 자원봉사자 식비 5,000원*4명*6회*21개동 2,520 양성평등교육,여성주간행사 18,560 13,800 4, 일반운영비 10,600 10, )양성평등교육 행사 진행 200,000원*3회 행사운영비 10,000 10, )여성주간행사 10,000,000원*1식 10,000
128 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 여성정책발전 기반구축 203 업무추진비 2,560 2, ,560 2, )가정복지 업무추진 간담회 2,560,000원*1식 2, 일반보상금 5,400 1,200 4, 기타보상금 5,400 1,200 4,200 1)직원 양성평등 교육 강사료 45,000원*120명 5,400 요보호여성 지원 13,880 11,450 2, 일반운영비 5,180 3,150 2, )성인지교육 진행비 60,000원*3회 행사운영비 5,000 3,000 2,000 1)한부모가정 프로그램 운영 2,500,000원*2회 5, 업무추진비 )한부모가정 행사진행비 200,000원*2회 일반보상금 8,300 8, 사회보장적수혜금 6,800 6, )시설보호자 및 일군위안부 할머니 위문 10,000원*160명*2회 1)일군위안부 생활안정 지원 100,000원*3명*12월 12 기타보상금 1)성인지교육 프로그램 운영 강사료 500,000원*3회 3,200 3,600 1,500 1,500 1,500 0 출산 장려 330, , , 일반운영비 5,000 5, ,000 5, )출산장려사업(다둥이카드 홍보, 캠페인 등) 2,500,000원*2회 5, 일반보상금 325, , , 사회보장적수혜금 325, , ,000 1)출산장려금 지원 2)둘째아 100,000원*1,800명 325, ,000
129 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 여성정책발전 기반구축 2)셋째아 2)넷째아 이상 300,000원*400명 500,000원*50명 120,000 25,000 월계가정복지센터 운영 104, , 민간이전 104, , 민간위탁금 104, , )월계가정복지센터 운영 2)인건비 2)운영비 1,650,000원*4명*12월 25,000,000원*1식 104,200 79,200 25,000 건강가정지원센터 운영(아이 돌보미 지원) 235, ,400 국 21,270 시 107,065 자체 107, 민간이전 235, ,400 국 21,270 시 107, 민간위탁금 1)건강 가정 지원 센터 운영 자체 107, , , ,400 2)인건비 2)운영비 1)아이 돌보미 지원 2)돌보미 수당 2)교육비 2)운영비 1,919,000원*5명*12월 49,360,000원*1식 146,250원*20명*12월 200,000원*20명 31,800,000원*1식 115,140 시 57,570 자체 57,570 49,360 시 24,680 자체 24,680 70,900 35,100 국 10,530 시 12,285 자체 12,285 4,000 국 1,200 시 1,400 자체 1,400 31,800
130 부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 여성정책발전 기반구축 국 9,540 시 11,130 자체 11,130 노인 복지 증진 46,762,458 37,142,329 9,620,129 국 28,849,806 시 9,355,113 자체 8,557,539 노인복지향상 및 인프라구축 46,762,458 37,142,329 9,620,129 국 28,849,806 시 9,355,113 자체 8,557,539 노인돌보미 바우처사업 261, , ,008 국 130,959 시 65,480 자체 65, 일반보상금 261, , ,008 국 130,959 시 65, 사회보장적수혜금 자체 65, , , ,008 1)노인돌보미 바우처 사업 261,918,000원*1식 261,918 국 130,959 시 65,480 자체 65,479 독거노인생활관리사 파견사업 299, , ,505 국 149,805 시 74,903 자체 74, 일반보상금 299, , ,505 국 149,805 시 74, 사회보장적수혜금 1)독거노인 생활관리사 사업 2)인건비 자체 74, , , , , ,505
131 부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 3)독거노인 생활관리사 600,000원*36명*12월 259,200 국 129,600 시 64,800 자체 64,800 3)독거노인 서비스 관리자 1,200,000원*1명*12월 14,400 국 7,200 시 3,600 자체 3,600 2)운영비 26,010 3)독거노인 생활관리사 3)독거노인 서비스 관리자 685,000원*36명 1,350,000원*1명 24,660 국 12,330 시 6,165 자체 6,165 1,350 국 675 시 338 자체 337 기초노령연금 39,744,550 26,622,052 13,122,498 국 27,819,120 시 5,961,240 자체 5,964, 일반운영비 2,000 3,702 1,702 2,000 3,702 1,702 1)기초노령연금 신청서 제작 등 2,000,000원*1식 2, 업무추진비 )기초노령연금 업무추진 950,000원*1식 일반보상금 39,741,600 26,591,400 13,150,200 국 27,819,120 시 5,961, 사회보장적수혜금 자체 5,961,240 39,741,600 26,591,400 13,150,200 1)기초노령연금 39,741,600,000원*1식 39,741,600
132 부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 국 27,819,120 시 5,961,240 자체 5,961,240 노인일자리 사업 2,706,860 1,842, ,739 국 749,922 시 874,909 자체 1,082, 일반운영비 5,520 2,520 3,000 5,520 2,520 3,000 1)피복비(사회봉사활동 장비) 2,520,000원*1식 1)노인일자리사업 부대 물품 구입 3,000,000원*1식 2,520 3, 일반보상금 201, , 기타보상금 201, , )어르신 사회봉사활동 5,000원*20명*8회*21개동*12월 201, 민간이전 2,499,740 1,638, ,739 국 749,922 시 874, 민간위탁금 1)노인일자리사업 자체 874,909 2,499,740 2,499,740 1,638, ,739 2)사업비 2)전담인력 인건비 2,394,440,000원*1식 105,300,000원*1식 2,394,440 국 718,332 시 838,054 자체 838, ,300 국 31,590 시 36,855 자체 36,855 노인건강진단 5,500 6, 시 5,100 자체 업무추진비
133 부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 1)노인건강진단 대상자 간식비 400,000원*1식 일반보상금 5,100 6, 사회보장적수혜금 시 5,100 5,100 6, )노인건강진단 5,100,000원*1식 5,100 시 5,100 가정도우미 사업 353, ,548 42,708 시 353, 일반운영비 1,500 1, 시 1,500 1,500 1, )가정도우미 운영비 1)퇴직자 기념품비 50,000원*26명 100,000원*2명 1,300 시 1, 시 업무추진비 2,080 1, 시 2,080 2,080 1, )간담회비 520,000원*4회 2,080 시 2, 일반보상금 350, ,048 42, 기타보상금 시 350, , ,748 42,488 1)가정도우미 임금 1)가정도우미 체련단련비 350,000,000원*1식 10,000원*26명 350,000 시 350, 시 260 노인여가 복지시설 지원 1,522,109 1,297, ,061 시 552,830 자체 969, 일반운영비 44,000 34,050 9,950 10,400 4,050 6,350 1)경로당 시설유지비 200,000원*27개소 5,400
134 부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 1)연촌 경로당 점용료 5,000,000원*1식 5, 공공운영비 33,600 30,000 3,600 1)경로당 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월 33, 일반보상금 1,139,423 1,151,998 12,575 시 552, 사회보장적수혜금 1)경로당 운영 보조금 자체 586,593 1,115,423 1,090,923 1,127,998 12,575 2)운영비 2)난방비 2)냉방비 2)부식비 1)경로당 명절 위문 258,755원*245개소*12월 146,855원*38개소*6월 100,000원*27개소 100,000원*245개소*12월 50,000원*245개소*2회 760,740 시 524,790 자체 235,950 33,483 시 16,040 자체 17,443 2, ,000 24, 기타보상금 24,000 24, )노인교실 지원 200,000원*10개소*12월 24,000 시 12,000 자체 12, 민간이전 13, , 민간위탁금 13, ,686 1)경로당 순회 프로그램 관리자 배치 13,686 2)인건비 2)보험료 2)운영비 및 활동비 1,000,000원*12월 12,000,000원*4.042% 100,000원*12월 12, , 시설비및부대비 115, ,000 4, 시설비 115, ,000 4,000 1)구립 경로당 유지보수비 1)연촌 경로당 대수선비 60,000,000원*1식 15,000,000원*1식 60,000 15,000 1)경로당 문화르네상스 사업 리모델링비 40,000,000원*1개소 40,000
135 부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 405 자산취득비 210, , 자산및물품취득비 210, ,000 1)경로당 편의물품 구입 2)LCD TV 2)에어컨 2)냉장고 2)노래방 기기 등 950,000원*22개소*1대 1,000,000원*45개소*2대 770,000원*30개소*1대 1,000,000원*66개소*1대 200,000 20,900 90,000 23,100 66,000 1)경로당 문화르네상스 사업 물품구입 10,000 2)대형TV 2)프로젝터 2)영사막 2)DVD 플레이어 2)음향장비 2,300,000원*2대*1개소 2,000,000원*1대*1개소 1,000,000원*1대*1개소 400,000원*1대*1개소 2,000,000원*1대*1개소 4,600 2,000 1, ,000 경로식당 운영 904, , ,692 시 694,880 자체 209, 일반보상금 904, , ,692 시 694, 사회보장적수혜금 1)경로식당 운영 자체 209, , , , ,692 2)일반식비 2)특식비 2)운영비 2,500원*1,060명*26일*12월 4,000원*1,060명*7회 400,000원*10개소*12월 826,800 시 670,800 자체 156,000 29,680 시 24,080 자체 5,600 48,000 노인 식사배달 771, , ,859 시 771, 일반보상금 771, , ,859 시 771, 사회보장적수혜금 771, , ,859
136 부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 1)저소득 재가노인 식사배달 2)식사배달 3)일반식비 3)특식비 2)밑반찬 2,500원*654명*365일 4,000원*654명*7회 771, , ,775 시 596,775 18,312 시 18, ,844 3)일반식비 3)특식비 3,000원*452명*52주*2회 5,000원*452명*7회 141,024 시 141,024 15,820 시 15,820 노인생활시설 활성화 9, , , 업무추진비 1,200 1, ,200 1, )시설종사자 간담회 600,000원*2회 1, 일반보상금 8,780 8, 사회보장적수혜금 8,780 8, )노인시설 입소자 위문 10,000원*439명*2회 8,780 노인행사 지원 36,940 27,740 9, 일반운영비 5,700 4,300 1,400 5,700 4,300 1,400 1)노인의 날 표창패 구입 등 80,000원*50명 4,000 1)노인복지기금 위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회 1)경로행사 홍보물 구입 등 500,000원*2회 700 1, 업무추진비 31,240 23,440 7,800 31,240 23,440 7,800 1)경로의 달 행사비 지원 1)경로행사 업무추진비 28,800,000원*1식 2,440,000원*1식 28,800 2,440 무연고 사망자 공고료 7,800 6,375 1, 일반운영비 7,800 6,375 1,425 7,800 6,375 1,425 1)무연고사망자 공고료 7,800,000원*1식 7,800
137 부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 노인안마 프로그램 운영 59, , 민간이전 59, , 민간경상보조 59, ,440 1)경로당순회 효도안마 시술운영 55,440,000원*1식 1)노인안마 강좌 개설 4,000,000원*1식 55,440 4,000 실버악단운영 77, , 일반운영비 8, ,000 8, ,000 1)포스터 등 홍보물 제작 1)공연장 임차 등 1,000,000원*4회 1,000,000원*4회 4,000 4, 업무추진비 1, ,000 1, ,000 1)실버악단 간담회비 1,000,000원*1식 1, 일반보상금 48, , 예술단원ㆍ운동부등보상금 44, ,000 1)단장 사례비 1)수석단원 사례비 1)단원사례비 1)운영비 500,000원*10월 300,000원*2명*10월 200,000원*12명*10월 200,000원*10월 5,000 6,000 24,000 2,000 1)악보구입 및 각종대회 참가비 1)단복구입비 2,500,000원*1식 300,000원*15명 2,500 4, 기타보상금 4, ,500 1)공연초청 출연자 사례비 1)신규단원 심사위원 사례비 1,000,000원*4회 100,000원*5명 4, 자산취득비 20, , 자산및물품취득비 20, ,000 1)드럼,앰프등 공동악기 20,000,000원*1식 20,000 청소년 보호 및 육성 4,455,458 2,144,010 2,311,448 국 460,000 시 1,769,265 자체 2,226,193
138 부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 아동.청소년 건전육성 및 보호 4,455,458 2,144,010 2,311,448 국 460,000 시 1,769,265 자체 2,226,193 결식아동 급식 1,987,465 1,800, ,465 시 1,057,465 자체 930, 일반보상금 1,987,465 1,800, ,465 시 1,057, 사회보장적수혜금 1)결식아동 급식비(조석식,방학중 중식) 1,860,000,000원*1식 1)결식아동 급식비(토공휴일중식비) 127,465,000원*1식 자체 930,000 1,987,465 1,860,000 시 930,000 자체 930, ,465 시 127,465 1,800, ,465 공릉 청소년 문화 정보 센타 건립 2,094, ,094,074 국 428,000 시 690,000 자체 976, 시설비및부대비 2,094, ,094,074 국 428,000 시 690, 시설비 1)공릉청소년 문화정보센터 건립비 2,094,074,000원*1식 자체 976,074 2,094,074 2,094,074 국 428,000 시 690,000 자체 976, ,094,074 청소년 쉼터 106, ,000 2,000 국 32,000 자체 74, 민간이전 106, ,000 2,000 국 32,000
139 부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 307 민간이전 자체 74, 민간위탁금 106, ,000 2,000 1)청소년 쉼터 운영비 106,000,000원*1식 106,000 국 32,000 자체 74,000 상계2동 공부방 108,984 92,839 16,145 시 3,300 자체 105, 민간이전 105,984 89,839 16,145 시 3, 민간위탁금 1)상계2동 공부방 운영 자체 102, ,984 99,384 89,839 16,145 2)인건비 2)보험료 2)당직비 2,353,830원*3명*12월 397,380원*3명*12월 10,000원*34일 84,738 14, )상계2동 공부방 시설운영비(야간) 6,600,000원*1식 6,600 시 3,300 자체 3, 민간자본이전 3,000 3, 민간대행사업비 3,000 3, )상계2동 공부방 유지관리 3,000,000원*1개소 3,000 직영공부방 48,701 38,817 9, 인건비 24,101 22,417 1, 기간제근로자등보수 24,101 22,417 1,684 1)직영공부방운영(상계3.4동,상계5동) 24,101 2)업무보조 인건비 2)4대보험료 30,000원*360일*2명 104,170원*2명*12월 21,600 2, 일반운영비 24,600 16,400 8,200 6,600 4,400 2,200 1)직영 공부방 사무용품 구입 1)직영 공부방 시설 유지관리 1,200,000원*3개소 1,000,000원*3개소 3,600 3,000
140 부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 02 공공운영비 18,000 12,000 6,000 1)공공요금 및 제세 500,000원*3개소*12월 18,000 청소년 보호 5,380 5, 일반운영비 3,000 3, ,000 3, )청소년증 발급 6,000원*500명 3, 업무추진비 2,080 2, ,080 2, )청소년 관련 단체 지도자 업무추진 간담 회 800,000원*2회 1,600 1)청소년 유해환경 단속업무 추진 480,000원*1식 일반보상금 기타보상금 )청소년보호법 위반사범 신고포상금 100,000원*3건 300 유스 챔피언 대회 8,000 8,000 0 시 8, 일반운영비 8,000 8, 행사운영비 시 8,000 8,000 8, )서울유스챔피언 경연대회 8,000,000원*1식 8,000 시 8,000 청소년 한문 예절 교실 10,500 10,500 0 시 10, 일반보상금 10,500 10, 기타보상금 시 10,500 10,500 10, )한문교실 운영 10,500,000원*1식 10,500 시 10,500 저소득층 자녀 위문 8,700 8, 일반운영비 5,500 5, 행사운영비 5,500 5, )저소득층 자녀 문화캠프 운영 5,500,000원*1식 5,500
141 부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 301 일반보상금 3,200 3, 사회보장적수혜금 3,200 3, )소년소녀가정 세대 위문 10,000원*160명*2회 3,200 청소년 문화체험 63,600 63, 일반운영비 62,000 62, 행사운영비 62,000 62, )청소년프로그램운영비 1)청소년 병영체험 4,000,000원*8회 15,000,000원*2회 32,000 30, 업무추진비 1,600 1, ,600 1, )행사진행비 200,000원*8회 1,600 모범청소년 표창 3,000 2, 일반운영비 2,000 1, ,000 1, )모범 어린이 표창 2,000,000원*1식 2, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )모범 어린이 및 청소년 표창 행사진행비 1,000,000원*1식 1,000 아동 위원회 및 행사 11,054 9,674 1, 일반운영비 10,190 8,260 1,930 7,190 8,260 1,070 1)아동위원 협의회 운영수당 70,000원*35명*2회 1)아동급식 위원회 운영수당 70,000원*8명*2회 1)지역아동센터 운영위원회 운영수당 70,000원*3명*2회 1)아동위원 전문 강사료 100,000원*2시간*2회 1)어린이안전일기장 심사위원수당 70,000원*5명 03 행사운영비 1)요보호아동 가족과 함께하는 문화캠프 운 영 30,000원*100명*1회 4,900 1, ,000 3, , 업무추진비
142 부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 )아동단체지도자 업무추진비 432,000원*2회 864 행정운영경비(가정복지과) 144, ,840 1,960 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영 업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 140, ,640 1,960 기본경비 140, ,640 1, 일반운영비 62,600 54,400 8,200 62,600 54,400 8,200 1)일반수용비 1)차량유지비 1)급량비 1,300,000원*12월 5,000,000원*1식 7,000원*20일*25명*12월 15,600 5,000 42, 여비 78,000 84,240 6, 국내여비 78,000 84,240 6,240 1)국내여비 20,000원*13일*25명*12월 78,000 재무활동(가정복지과) 50, ,000 내부거래지출 50, ,000 여성발전기금 50, , 기금전출금 50, , 기금전출금 50, ,000 50,000 1)여성발전기금조성 50,000,000원*1식 50,000 행정운영경비(노인복지과) 84, ,600 인력운영비 3, ,000 인력운영비 3, , 업무추진비 3, , 부서운영업무추진비 3, ,000 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 기본경비 81, ,600 기본경비 81, ,600
143 부서: 가정복지과 정책: 행정운영경비(노인복지과) 단위: 기본경비 201 일반운영비 34, ,800 34, ,800 1)일반수용비 1)급량비 800,000원*12월 7,000원*20일*15명*12월 9,600 25, 여비 46, , 국내여비 46, ,800 1)국내여비 20,000원*13일*15명*12월 46,800
144 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 문화과 8,816,379 7,192,139 1,624,240 문화예술진흥 8,557,554 6,969,719 1,587,835 문화예술활성화 1,029, , ,800 지역축제활성화 249, ,700 37, 일반운영비 192,550 60, ,350 11,550 4,200 7,350 1)서울국제 퍼포먼스 페스티벌 추진위원회 참석수당 70,000원*15명*4회 1)서울국제퍼포먼스페스티벌 추진 급량비 7,000원*150명*7일 03 행사운영비 1)서울국제 퍼포먼스 페스티벌 4,200 7, , ,000 56, ,000 2)축제운영 대행 용역비 2)축제홍보 로드 쇼 2)축제추진 일반운영비 2)홍보물 제작 2)홈페이지 업그레이드 2)공연장, 악기 임차료 등 1)8.15광복절 기념음악회 2)포스터등 홍보물제작 2)초청장 제작 2)공연장 악기 임차료 등 1)기타문화행사 준비 및 진행 2)포스터 등 홍보물 제작 2)공연장, 악기임차료 등 110,000,000원*1식 15,000,000원*1식 2,000,000원*1식 28,000,000원*1식 3,000,000원*1식 3,000,000원*1식 5,000,000원*1식 1,000,000원*1식 3,000,000원*1식 8,000,000원*1식 3,000,000원*1식 110,000 15,000 2,000 28,000 3,000 3,000 9,000 5,000 1,000 3,000 11,000 8,000 3, 업무추진비 4,000 4, ,000 4, )축제 및 행사 업무추진 4,000,000원*1식 4, 일반보상금 52,500 47,500 5, 행사실비보상금 52,500 47,500 5,000 1)마들가요제경비(출연료 등) 30,000,000원*1식 30,000
145 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)8.15광복절 기념음악회 2)성악가 관악대 등 출연료 2)행사부대비용 1)기타문화행사 추진 5,000,000원*1식 1,000,000원*1식 6,000 5,000 1,000 16,500 2)각종행사 당선작품 초대작가 사례비 100,000원*15명 2)성악가, 관악대 등 출연료 4,000,000원*1식 2)연예인 등 출연료 5,000,000원*2회 1,500 4,000 10,000 2)행사부대비용 1,000,000원*1식 1,000 여성합창단운영 56,400 50,250 6, 일반운영비 7,200 7, ,000 3, )공연 CD 제작 1)단원 공로패 및 위촉장 제작 1)단원모집 관련 홍보물 제작 1)단원 수첩및 악보제작 30,000원*50개 500,000원*1식 500,000원*1식 30,000원*50개 1, , 행사운영비 3,200 3, )포스터 등 홍보물 제작 1)공연장 악기 임차료 2,500,000원*1식 700,000원*1식 2, 업무추진비 1,200 1, ,200 1, )노원구립여성합창단 간담회비 600,000원*2회 1, 일반보상금 48,000 41,850 6, 예술단원ㆍ운동부등보상금 42,800 35,900 6,900 1)지휘자 사례비 1)반주자사례비 1)운영비 1)합창단 단복 구입비 1,000,000원*12월 600,000원*12월 800,000원*12월 350,000원*40명 12,000 7,200 9,600 14, 기타보상금 5,200 5, )신규단원 심사위원 사례비 100,000원*3명*1회 300
146 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)정기공연 2)초청연주자 사례비 2)안무지도 사례비 2)부대비용 1)각종대회 참가비 2)보조악기 연주자 사례비 등 2)부대경비 1,000,000원*2명 500,000원*1명 500,000원*1회 500,000원*1팀 700,000원*2회 3,000 2, , ,400 교향악단운영 103, ,050 10, 일반운영비 23,900 22,000 1,900 7,100 6,000 1,100 1)공연 DVD 제작비 1)공연 사진촬영 제작비 20,000원*100개*2회 1,000,000원*2회 4,000 2,000 1)단원 표창장 및 위촉장 제작 1)단원 모집관련 홍보물 제작 500,000원*1식 600,000원*1식 행사운영비 16,800 16, )포스터 등 홍보물 제작 1)공연장 악기 임차료 2,200,000원*4회 2,000,000원*4회 8,800 8, 업무추진비 2,200 2, ,200 2, )노원구립청소년교향악단간담회비 600,000원*2회 1)공연연습 격려비 1,000,000원*1식 1,200 1, 일반보상금 76,950 78,850 1, 행사실비보상금 8,600 9,600 1,000 1)신규단원 심사위원 사례비 100,000원*3명*2회 1)초청 연주자 사례비 1,000,000원*2명*3회 600 6,000 1)지휘자 공연 특별사례비 1,000,000원*2회 2, 예술단원ㆍ운동부등보상금 68,350 69, )지휘자 사례비 1)운영비 1)총무사례비 1,000,000원*12월 800,000원*12월 400,000원*12월 12,000 9,600 4,800
147 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)파트장 사례비 1)객원 단원 사례비 1)악보 구입 및 편곡 1)단복 구입비 200,000원*3명*12월 200,000원*30명*3회 500,000원*16곡 250,000원*35명 7,200 18,000 8,000 8,750 예술및종교단체지원 32,000 32, 일반운영비 8,400 8, ,400 8, )문화발전협의체추진위원회참석수당 70,000원*20명*6회 8, 업무추진비 3,600 3, ,600 3, )음악협회 등 예술단체 간담회 600,000원*4개단체 1)종무행정 업무추진 1,200,000원*1식 2,400 1, 자산취득비 20,000 20, 자산및물품취득비 20,000 20, )미술, 서예 등 작품 구입 20,000,000원*1식 20,000 노원문화원운영 552, , , 출연금 50,000 50, 출연금 50,000 50, )노원문화원 출연금 50,000,000원*1식 50, 민간이전 340, , , 민간경상보조 140,200 62,600 77,600 1)노원문화원사무국장 인건비 20,000,000원*25% 1)문화강좌 강사료 40,000원*2시간*월4회*30강좌*12월 1)홈페이지 구축 20,000,000원*1식 04 민간행사보조 5, ,200 20,000 74, ,000 25,624 1)가을 구민음악 축제 1)노원구민 문인등단 추진 1)초등학생문화재탐방교실 1)노원문화포럼 20,000,000원*1식 36,376,000원*1식 3,000,000원*1식 2,500,000원*4회 20,000 36,376 3,000 10,000
148 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)노원문화원국악예술단운영 5,000,000원*1식 5, 민간위탁금 125, ,424 1)노원문화원 시설 운영비 125,424 2)건물관리 및 운영 용역비 65,949,000원*1식 65,949 2)공공요금 40,000,000원*1식 40,000 2)시설장비 유지비 19,475,000원*1식 19, 시설비및부대비 142, , 시설비 142, ,400 1)노원문화원 외부 및 옥상조경공사 142,400,000원*1식 142, 자산취득비 20,000 30,000 10, 자산및물품취득비 20,000 30,000 10,000 1)빔프로젝트 및 스크린구입비 20,000,000원*1식 20,000 구립소년소녀합창단 운영 36, , 일반운영비 5, ,900 3, ,100 1)공연 DVD 제작 1)공연사진 촬영및 제작 1)단원공로패 및 위촉장 제작 1)단원모집관련 홍보물 제작 1)단원 악보제작 30,000원*50개 500,000원*1회 300,000원*1식 300,000원*1식 10,000원*50개 1, 행사운영비 2, ,800 1)포스터 등 홍보물 제작 1)공연장, 악기 임차료 2,000,000원*1식 800,000원*1식 2, 업무추진비 1, ,200 1, ,200 1)노원구립청소년소녀합창단 간담회비 600,000원*2회 1, 일반보상금 29, , 행사실비보상금 3, ,960 1)신규단원 심사위원 사례비 100,000원*3명*1회 300
149 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)정기공연 추진 2)초청연주자 사례비 2)행사부대비용 1)각종대회참가경비 800,000원*2명 500,000원*1회 2,100 1, ,560 2)보조악기 연주자 사례비 등 500,000원*1팀 2)식대 7,000원*40명*2식*1회 )부대경비 500,000원*1회 예술단원ㆍ운동부등보상금 25, ,800 1)지휘자 사례비 1)반주자사례비 1)운영비 1)편곡비 1)합창단 단복 구입비 800,000원*9월 400,000원*9월 500,000원*9월 500,000원*1식 250,000원*40명 7,200 3,600 4, ,000 문화시설운영 4,867,761 3,961, ,096 도서관운영 3,863,223 3,555, , 일반운영비 7,460 7, ,460 5, )도서관 운영위원회 운영수당 70,000원*9명*4회 1)문화시설 심의 위원회 운영수당 70,000원*7명*6회 03 행사운영비 2,520 2,940 2,000 2, )동화읽는 어른모임 행사 2,000,000원*1식 2, 업무추진비 1,600 1, ,600 1, )구립도서관운영간담회 1,600,000원*1식 1, 민간이전 3,829,163 3,521, , 민간위탁금 3,829,163 3,521, ,678 1)노원정보도서관 운영 2)인건비 3)연봉(21명) 3)제수당(21명) 431,784,170원*1식 101,865,240원*1식 2,099, , , ,866
150 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 3)실비보상(21명) 3)연금부담금등(21명) 3)일시사역인부임(6명 및 보험금) 2)운영비 3)일반운영비 4)일반수용비 4)위탁교육비 4)공공요금및제세 4)피복비 4)급량비 4)임차료 4)시설장비유지비 3)행사운영비 4)강사료 4)행사추진비 4)특수사업 추진비 3)여비 4)국내여비 3)업무추진비 4)시책추진업무추진비 3)자산취득비 4)도서구입비 4)하늘공원 휴게공간 마련 4)집기및비품구입비 2)시설관리청소용역비 1)월계문화정보도서관 2)인건비 3)연봉(15명) 3)제수당(15명) 3)실비보상(15명) 70,980 70,979,470원*1식 92,928 92,927,590원*1식 65,530 65,529,840*1식 1,045, , , ,511,000원*1식 4,250 4,250,000원*1식 203, ,453,560원*1식 4,200 4,200,000원*1식 31,752 31,752,000원*1식 1,250 1,250,000원*1식 40,169 40,169,000원*1식 252, , ,000,000원*1식 11,000 11,000,000원*1식 8,000 8,000,000원*1식 4,460 4,460 4,460,000원*1식 9,030 9,030 9,030,000원*1식 189, , ,340,000원*1식 5,000 5,000,000원*1식 11,360 11,360,000원*1식 290,648 24,220,630원*12월 1,121, , , ,791,662원*1식 81,776 81,775,873원*1식 48,043 48,042,972원*1식
151 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 3)연금부담금등(15명) 55,118,474원*1식 55,119 3)일시사역인부임(4명 및 보험금) 43,723,079원*1식 2)운영비 3)일반운영비 43, , ,367 4)일반수용비 4)위탁교육비 4)공공요금 및 제세 4)협회 및 학회 연회비 4)급량비 4)피복비 4)시설장비유지비 3)행사운영비 4)강사료 4)행사추진비 4)특수사업 추진비 3)여비 4)국내여비 3)업무추진비 4)기관운영및시책추진 4)부서운영비 4)정원가산업무추진비 3)자산취득비 4)자산및물품취득비 4)도서구입비 2)청소용역비 1)노원어린이도서관 2)인건비 3)연봉(9명) 3)제수당(9명) 3)실비보상(9명) 172,932,000원*1식 1,300,000원*1식 106,600,600원*1식 800,000원*1식 22,680,000원*1식 3,000,000원*1식 19,054,000원*1식 34,560,000원*1식 4,000,000원*1식 16,800,000원*1식 4,980,000원*1식 3,600,000원*1식 3,000,000원*1식 450,000원*1식 20,000,000원*1식 137,460,000원*1식 92,329,650원*1식 174,356,729원*1식 37,205,280원*1식 29,685,390원*1식 172,932 1, , ,680 3,000 19,054 55,360 34,560 4,000 16,800 4,980 4,980 7,050 3,600 3, ,460 20, ,460 92, , , ,357 37,206 29,686
152 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 3)연금부담금(9명) 33,754,587원*1식 33,755 3)일시사역인부임(3명 보험금등) 26,241,600원*1식 2)운영비 3)일반운영비 26, , ,461 4)일반수용비 4)위탁교육비 4)공공요금및제세 4)피복비 4)시설장비유지비 3)행사운영비 4)강사료 4)행사추진비 4)특색사업추진비 3)여비 4)국내여비 3)업무추진비 4)기관운영및시책추진 4)부서운영비 4)정원가산업무추진비 3)자산취득비 4)자산및물품취득비 4)도서구입비 91,271,000원*1식 1,500,000원*1식 66,990,000*1식 1,800,000원*1식 38,900,000원*1식 27,520,000원*1식 5,000,000원*1식 7,000,000원*1식 1,880,000원*1식 200,000원*12월 200,000원*12월 15,000원*9명*2회 12,664,000원*1식 47,808,000원*1식 91,271 1,500 66,990 1,800 38,900 39,520 27,520 5,000 7,000 1,880 1,880 5,070 2,400 2, ,472 12,664 47, 자치단체등이전 25,000 25, 교육기관에대한보조금 25,000 25, )학교 도서관에 대한 보조금 25,000,000원*1년 25,000 마을문고운영 311, ,816 9, 일반운영비 134, ,456 1, , ,456 1,764 1)도서대출프로그램 사용료 및 유지보수비 680,000원*12월 1)동마을문고 운영 400,000원*12월*22개동 8, ,600
153 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 1)동마을문고 사무용품 구입비 100,000원*4분기*22개동 1)동마을문고 유공회원 표창장 제작 10,000원*3명*22개동 1)프로그램 운영비 500,000원*22개 8, , 업무추진비 1,200 1, ,200 1, )동마을문고 간담회 600,000원*2회 1, 자산취득비 176, ,000 10, 도서구입비 176, ,000 50,000 1)동마을문고 도서구입비 8,000,000원*22개동 176,000 노원문화의집운영 94, ,304 9, 일반운영비 55,350 58,864 3,514 41,850 46,000 4,150 1)노원문화의집 일반수용비 1)노원문화의집 임차료 250,000원*12월 38,850,000원*1식 3,000 38, 공공운영비 1)노원문화의집 공공요금 및 제세 1,125,000원*12월 13,500 13,500 12, 업무추진비 )노원문화의집 강사 간담회비 400,000원*2회 일반보상금 38,640 38, 기타보상금 38,640 38, )노원문화의집 강사료 3,220,000원*12월 38,640 상계1동도서관건립 562, , 시설비및부대비 562, , 시설비 562, ,328 1)부지매입비(연부금) 562,328,000원 562,328 상계3.4동청사문화시설운영 36, , 일반운영비 36, ,000 36, ,000
154 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 1)수락홀 공연장 시설관리, 전시, 공연 등 운영비 3,000,000원*12월 36,000 문화기반조성 536, ,868 71,264 야외무대운영 28,964 78,468 49, 일반운영비 28,964 72,468 43,504 15,308 48,000 32,692 1)시설장비유지관리비 228,000,000원*0.3%*12월 1)비품 및 행사용품구입비 300,000원*12월 8,208 3,600 1)레이저시스템 유지관리비 70,000,000원*5% 3, 공공운영비 13,656 24,468 10,812 1)전기사용료 1)전기안전관리 대행 수수료 1)무인경비시스템운영비 1)야외무대 CCTV 인터넷사용료 1)야외무대 CCTV 전기요금 800,000원*12월 100,000원*12월 200,000원*12월 35,000원*12월 3,000원*12월 9,600 1,200 2, 문화의거리행사개최 482, ,200 91, 일반운영비 111,890 24,200 87, ,890 24,200 87,690 1)거리공연 관련 급량비 1)포스터 등 홍보물 제작 7,000원*2식*35명*41회 18,000,000원*1식 20,090 18,000 1)문화의거리 음향장비 임대 1)문화의거리 조명장비 운영 1,500,000원*41회 300,000원*41회 61,500 12, 여비 28,700 36,400 7, 국내여비 28,700 36,400 7,700 1)거리공연 관련 여비 20,000원*35명*41회 28, 업무추진비 2,400 2, ,400 2, )공연관계자 간담회비 2,400,000원*1식 2, 일반보상금 339, ,200 11, 행사실비보상금 339, ,200 11,550 1)상시공연 276,000,000원*1식 276,000
155 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화기반조성 1)기획공연 1)거리예술가 지원 1)우수공연자 지원 15,000,000원*2회 250,000원*3명*41회 300,000원*10회 30,000 30,750 3,000 관광명소홍보 24,900 16,400 8, 일반운영비 24,900 16,400 8,500 24,900 16,400 8,500 1)관광안내 리플릿 제작 1)관광안내 지도제작 1)관광명소 홍보비 115원*80,000부 3,000원*5,000부 700,000원*1식 9,200 15, 노원문화예술회관 운영 2,096,054 1,730, ,703 노원문화예술회관 공연 전시 1,206, , , 인건비 31,666 25,431 6, 기간제근로자등보수 31,666 25,431 6,235 1)공연도우미 5,000원*4시간*6명*14일*12월 20,160 1)전시 및 예술감독 수당 1)무대전환 인부임 300,000원*1명*12월 73,198원*3명*3일*12월 3,600 7, 일반운영비 127,500 93,200 34, ,500 93,200 34,300 1)일반수용비 1)공연홍보물 제작 1)전시홍보물 제작 1)운영백서 제작 200,000원*12월 2,000,000원*4회*12월 2,000,000원*1회*12월 10,000원*300부 2,400 96,000 24,000 3,000 1)공연, 전시 자원봉사자 급량비 7,000원*5명*5회*12월 2, 업무추진비 12,000 8,000 4,000 12,000 8,000 4,000 1)예술가 자문 간담회(공연, 전시) 1,000,000원*12월 12, 일반보상금 1,035, , , 기타보상금 1,035, , ,200 1)기획공연 1)기획전시 1)연극공연 추진 19,000,000원*4회*12월 5,000,000원*1회*12월 20,000,000원*1식 912,000 60,000 20,000
156 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 노원문화예술회관 운영 1)문화강좌 운영 100,000원*4회*2명*6강좌*3월*3기 43,200 노원문화예술회관 시설관리 889, , , 일반운영비 407, ,620 47, , ,720 19,068 1)일반수용비 1)공연추진 특근급량비 1)시설장비 유지비 1)무대기계유지보수 1)공연장 청소 및 소독 1)소공연장 안전점검 34,000,000원*1식 7,000원*8일*14명*12월 99,000,000원*1식 37,000,000원*1식 4,180,000원*1식 3,200,000원*1식 34,000 9,408 99,000 37,000 4,180 3, 공공운영비 220, ,900 28,000 1)공공요금 및 제세 1)행정차량유지비 1)행정차량 보험료 18,000,000원*12월 4,000,000원*1식 900,000원*1식 216,000 4, 민간이전 455, ,000 92, 민간위탁금 455, ,000 92,000 1)경비청소및 홍보마케팅 용역 270,000,000원*1식 1)시설관리 무대보조 용역 185,000,000원*1식 270, , 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 1)놀이방 설치 20,000,000원*1식 20, 자산취득비 7,000 52,100 45, 자산및물품취득비 7,000 52,100 45,100 1)플로터 구매 7,000,000원*1대 7,000 문화유산계승발전 27,375 16,875 10,500 전통문화보존 12,000 6,000 6, 일반보상금 12,000 6,000 6, 기타보상금 12,000 6,000 6,000 1)마들농요 등 육성지원 12,000,000원*1식 12,000 박물관대학운영 5,375 5,375 0
157 부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화유산계승발전 201 일반운영비 3,200 3, ,200 2, )노원구민박물관대학 운영 1)현장답사 차량 임차료 1,000,000원*1식 300,000원*4대 1,000 1, 행사운영비 1,000 1, )포스터 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식 1, 업무추진비 )노원구민박물관대학 운영 업무추진 300,000원*1식 일반보상금 1,875 1, 기타보상금 1,875 1, )노원구 박물관 대학 강사료 75,000원*5명*5회 1,875 문화유적지답사 10,000 5,500 4, 일반운영비 8,000 4,000 4,000 8,000 4,000 4,000 1)문화재자문위원회참석수당 70,000원*10명*8회 1)문화재 영향성 검토 자문수당 100,000원*3명*8회 5,600 2, 민간이전 2,000 1, 민간행사보조 2,000 1, )안내강사료 및 자료제작비 2,000,000원*1식 2,000 행정운영경비(문화과) 258, ,420 36,405 인력운영비 4,680 4, 인력운영비 4,680 4, 업무추진비 4,680 4, 부서운영업무추진비 4,680 4, )부서운영 업무추진비 390,000원*12월 4,680 기본경비 254, ,680 36,465 기본경비 254, ,680 36, 일반운영비 134,385 94,800 39, ,340 94,800 33,540
158 부서: 문화과 정책: 행정운영경비(문화과) 단위: 기본경비 1)급량비 1)일반 수용비 1)일 숙직비 2)문화예술회관 일직비 2)노원문화의집 일직비 2)야외무대 일직비 7,000원*20일*38명*12월 4,000,000원*12월 50,000원*1명*110일 50,000원*1명*110일 50,000원*1명*110일 63,840 48,000 16,500 5,500 5,500 5, 공공운영비 1)차량 선박비 6,045 6, ,045 2)행정차량유지비 2)행정차량보험료 2)행정차량자동차세 2)행정차량환경개선부담금 5,000,000원*1식 900,000원*1회 65,000원*1회 40,000원*2회 5, 여비 118, ,680 3, 국내여비 118, ,680 3,120 1)직원활동여비 20,000원*13일*38명*12월 118, 업무추진비 1,200 1, ,200 1, )음반비디오 및 게임물 관련 업무추진 1,200,000원*1식 1,200
159 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 청소행정과 21,263,754 20,422, ,194 국 108,000 시 126,000 자체 21,029,754 청소 행정 서비스 제공 9,654,520 9,805, ,100 국 108,000 시 126,000 자체 9,420,520 폐기물 처리 4,299,420 4,292,425 6,995 종량제 규격봉투 제작 863, , , 일반운영비 863, , , , , ,386 1)종량제봉투 제작비 2)종량제봉투 제작비 (일반5L) 24.69원*141,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반10L) 36.16원*2,574,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반20L) 61.09원*3,888,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반50L) 원*807,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반75L) 원*102,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반100L) 251.5원*882,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (특수수마대20L) 238원*40,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 사업 (특수마대50L) 298원*57,000매*120% 1)규격봉투판매 지정판 제작 13,000원*500매 1)창고 및 종량제봉투 유지관리비 1,000,000원*1식 855,532 4, , , ,778 23, ,188 11,424 20,384 6,500 1, 업무추진비 )봉투판매소점검요원 및 대행업체 봉투관 련종사자 간담회비 225,000원*2회 450 생활폐기물 안정적 처리 2,794,040 3,472, , 일반운영비 87,422 73,353 14,069 66,142 48,913 17,229
160 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 1)폐기물처리관련경비 2)홍보책자 2)전 단 지 2)현수막등 2)작업장갑 2)작업공구 2)청소용품등 1,000원*15,000권 50원*100,000매 60,000원*2개*21동 2,800원*1타*40명*12월 100,000원*20셋트 2,000,000원*1식 36,444 15,000 5,000 2,520 1,344 2,000 2,000 2)대형폐기물대장인쇄 등 2)폐기물운반고속도로비 2)지게차사용료 1)소모품 구입 2)임금조서외1종 2)쓰레받이 2)개량비 2)각 삽 2)화장지(두루마리) 2)비누 2)타월 2)안전벨트 2)안전모자외1종 2)방진마스크 2)작업용 장갑 6,000원*30권*21개동 100,000원*12월 300,000원*12월 60원*173명*12월 10,000원*173명*2회 4,000원*173명*2회 4,500원*173명*2회 500원*21개소*100일 500원*21개소*100일 1,500원*173명*12월 15,000원*173명*2개 21,000원*173명 1,600원*173명*12개 2,800원*173명*12개 3,780 1,200 3,600 29, ,460 1,384 1,557 1,050 1,050 3,114 5,190 3,633 3,322 5, 공공운영비 1)환경미화원 휴게실 전기료 40,000원*21개소*12월 1)환경미화원 휴게실 도색비 1,800,000원*1회 1)환경미화원 수하차 유지보수 20,000원*10대*12월 1)환경미화원 휴게실 수도료 20,000원*5개소*12월 1)환경미화원 휴게실 유지보수 50,000원*21개소*10%*12월 21,280 10,080 1,800 2,400 1,200 1,260 24,440 3,160
161 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 1)환경미화원 인사프로그램 유지보수 1,900,000원*1회 1)대형생활폐기물인터넷신고 시스템유지보 수 등 2,640,000원*1식 1,900 2, 업무추진비 1,140 1, ,140 1, )현장근무자격려간담회 1)청소대행업체간담회 500,000원*1식 640,000원*1식 민간이전 1,664,640 1,723,040 58, 민간위탁금 1,664,640 1,723,040 58,400 1)태우면안되는쓰레기 240,000원*200t*12월 576,000 1)대형생활폐기물잔재쓰레기 240,000원*150t*12월 1)무단투기쓰레기 240,000원*120t*12월 1)재활용이안되는쓰레기 240,000원*100t*12월 1)가로청소차수거잔토처리비 24,000원*80t*12월 432, , ,000 23, 자치단체등이전 12,063 15,204 3, 자치단체간부담금 12,063 15,204 3,141 1)수도권매립지기반시설 조성비 12,063,000원 * 1식 12, 자치단체등자본이전 1,028,775 1,610, , 공기관등에대한대행사업비 1,028,775 1,610, ,435 1)생활및사업장폐기물(소각) 16,320원*3,800톤*12월 1)생활폐기물(김포매립지) 16,320원*610톤*12월 1)소각재 처리비 16,320원*500톤*12월 744, ,463 97,920 1)비산재 처리비 80,000원*70톤*12월 67,200 골목길 청소 99,246 87,482 11, 일반운영비 62,794 56,394 6,400 32,000 34,450 2,450 1)자율참여운동청소도구 2)주민자치센터(아파트) 2)주민자치센터(일반주택) 200,000원*10개동 400,000원*11개동 6,400 2,000 4,400
162 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 1)말끔이봉사대 조끼 등 1)종량제봉투구매 8,000원*21개동*50명 8,400 17,200 2)주민자치센터(아파트) 100,000원*10개동*4회 2)주민자치센터(일반주택) 300,000원*11개동*4회 02 공공운영비 4,000 13,200 30,794 21,944 8,850 1)책임보험료(50CC미만) 1)감시카메라사용및유지보수비 2)인터넷 사용료 2)전기료 60,000원*2대*1회 35,000원*7대*12월 51,000원*7대*12월 ,824 2,940 4,284 2)유지보수비 1)무단투기단속 2)과태료부과용지 2)단속용 완장 2)경고판제작 1)급수전수리비용 150,000원*7대*12월 250원*750조*12월 3,000원*200개 20,000원*300개 2,000,000원*1식 12,600 8,850 2, ,000 2, 업무추진비 2,100 1, ,100 1, )클린데이 행사관련간담회 1)골목길 현장평가요원 간담회 200,000원*9월 150,000원*2회 1, 일반보상금 5,952 6, 기타보상금 5,952 6, )무단투기신고포상금 6,000원*50명*12월 3,600 1)골목길 현장평가요원 활동비 28,000원*21명*2회*2일 2, 포상금 3,400 3, 포상금 3,400 3, )동종합평가 시상금(최우수동) 500,000원*1개동*2회 1)동종합평가 시상금(우수동) 300,000원*2개동*2회 1)동종합평가 시상금(장려상) 200,000원*3개동*2회 1,000 1,200 1,200
163 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 401 시설비및부대비 25,000 19,600 5, 행사관련시설비 25,000 19,600 5,400 1)무단투기지역화단조성 1)감시카메라이동설치비 2,000,000원*2회 1,500,000원*7대*2회 4,000 21,000 노원자원회수시설 주변 영향 지역 지원 400, , , 업무추진비 )주민지원협의체간담회 600,000원*1식 민간자본이전 400, , , 민간자본보조 400, , ,000 1)보조금지원 400,000,000원*1식 400,000 환경미화원관리 142,052 75,900 66, 일반운영비 51,900 51, ,900 51, )환경미화원 작업복외 8종 300,000원*173명 51, 업무추진비 5,252 3,500 1,752 5,252 3,500 1,752 1)청소노조 환경미화원 격려간담회 1,730,000원*2회 1)환경미화원교육 346,000원*2회 3, )퇴직환경미화원 격려 1,100,000원*1식 1, 일반보상금 34,900 21,400 13, 기타보상금 34,900 21,400 13,500 1)환경미화원 사기진작 해외견학 1,000,000원*20명 1)환경미화원 산업시찰 400,000원*35명 20,000 14,000 1)모범환경미화원 표창 30,000원*30명 시설비및부대비 33, , 시설비 33, ,000 1)환경미화원 휴게실 설치 33,000,000원*1식 33, 자산취득비 17, , 자산및물품취득비 17, ,000 1)신발건조기 1,300,000원*2개 2,600
164 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 1)진공청소기 1)의장용 캐비넷 1)세탁기 1)냉장고 1)텔레비전 1)냉난방기 600,000원*2개 400,000원*10개 800,000원*2대 700,000원*2대 1,500,000원*2대 1,600,000원*2대 1,200 4,000 1,600 1,400 3,000 3,200 재활용 자원 분리 수거 3,938,960 3,813, ,219 국 108,000 시 126,000 자체 3,704,960 음식물류폐기물수거처리 3,922,120 3,760, ,880 국 108,000 시 126,000 자체 3,688, 일반운영비 159,000 80,880 78, ,000 80,880 78,120 1)수수료납부필증제작 1)음식물분리배출홍보물제작 1)음식물폐기물수거용기 2)공동주택 2)단독주택 2)페달장치 1)중간집하장시설유지보수 50원*35,000매*12월 9,800,000원*1식 45,000원*1,000개 4,000원*1,000개 35,000원*800개 2,000,000원*4회 21,000 9,800 77,000 45,000 4,000 28,000 8,000 1)탈취제 60,000원*15개*4개소*12월 43, 업무추진비 )음식물류폐기물수집.운반및처리업체간담 회 160,000원*4회 일반보상금 351, , 사회보장적수혜금 351, , )국민기초생활보장 수급가구등 1,500원*12,000가구*12월 216,000
165 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 재활용 자원 분리 수거 1)기타 저소득가구(임대아파트) 750원*15,000가구*12월 135, 민간이전 3,051,480 3,327, , 민간위탁금 3,051,480 3,327, ,240 1)처리비 2)단독주택 2)공동주택 1)수집운반비 2)단독주택 2)공동주택 80,000원*40톤*30일*12월 29,000원*110톤*30일*12월 430원*39,000가구*12월 290원*158,000가구*12월 2,300,400 1,152,000 1,148, , , , 자산취득비 360, ,000 국 108,000 시 126, 자산및물품취득비 1)음식물폐기물 전용용기세척차량 120,000,000원*1대 1)음식물폐기물 수거차량(5톤) 80,000,000원*3대 자체 126, , ,000 국 36,000 시 42,000 자체 42, ,000 국 72,000 시 84,000 자체 84, ,000 자원재활용 및 센터 운영 13,000 35,708 22, 일반운영비 10,700 33,408 22, 공공운영비 10,700 33,408 22,708 1)건물유지비 1)감정평가수수료 5,000,000원*1식 450,000원*2개소*2회 5,000 1,800 1)재활용센터 환경개선부담금 225,000원*2개소*2회 1)노원환경체험학교 2,000원*1,500부 900 3, 업무추진비 )시민모니터요원 간담회 100,000원*2회 200
166 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 재활용 자원 분리 수거 301 일반보상금 2,100 2, 기타보상금 2,100 2, )1회용품사용규제 포상금 20,000원*3,500개소*3% 2,100 폐형광등, 폐건전지 분리수거 3,840 13,060 9, 민간이전 3,840 7,560 3, 민간위탁금 3,840 7,560 3,720 1)지게차운반비 40,000원*8시간*12월 3,840 분뇨 및 정화조 처리 569, ,338 46,547 분뇨 및 정화조관리 426, , 일반운영비 6,148 6, 공공운영비 6,148 6, )정화조청소우편요금 2)일반우편료 2)등기우편료 220원*16,000건 1,500원*1,400건 6,148 3,520 2,100 2)왕복우편료(여론조사용) 220원*2회*100가구*12월 업무추진비 )정화조대행업체간담회 300,000원*2회 자치단체등이전 419, , 자치단체간부담금 419, , )분뇨및정화조오니부담금 4,335원*96,730kl 419,325 공중화장실시설 및 편의품지원 143, ,265 46, 일반운영비 108, ,265 6, 공공운영비 108, ,265 6,547 1)화장실관리 1)화장실유지보수 1)공중화장실전기요금 1)정화조수거료 1)분뇨수거료 110,000원*49개소*12월 10,000,000원*1식 1,749,000원*12월 100,000원*9개소 270원*150리터*12월*25개소 64,680 10,000 20, , 시설비및부대비 35,000 75,000 40, 시설비 35,000 75,000 40,000
167 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 분뇨 및 정화조 처리 1)공중화장실 개선 2)공중화장실철거(하계교,상계교,상도교) 20,000,000원*1식 2)수락산화장실(포세식변기 6조) 15,000,000원*1식 35,000 20,000 15,000 청소 시설 장비 운영 846,349 1,083, ,767 청소차고지 운영 74,199 51,784 22, 일반운영비 72,964 51,784 21, 공공운영비 72,964 51,784 21,180 1)청소차고지공공요금 2)전기요금 2)상하수도요금 2)전화료 800,000원*3개소*12월 1,500,000원*6월 80,000원*2대*12월 45,840 28,800 9,000 1,920 2)무인경비용역비(차고,정비고) 170,000원*12월*3개소 1)연료비 918원*0.9리터*18시간*105일*2개소 6,120 3,124 1)차고지 유지관리 12,000,000원*2개소 24, 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,235 1)냉난방기(직립형) 1,235,000원*1식 1,235 청소차량장비 유지관리 772,150 1,031, , 일반운영비 606, ,832 26, 공공운영비 606, ,832 26,661 1)청소차량도색비 1)차량유류대 2)2.5톤 청소차 2)살수차(8.5톤) 2)노면청소차(8.5톤) 2)대형압룰수송차 1,000,000원*49대 6,991,200원*29대 7,747,160원*7대 16,138,370원*5대 21,922,260원*5대 49, , ,745 54,231 80, ,612 2)5톤(2대)화물(4대)카니발(1대) 6,464,260원*7대 1)환경개선부담금 270,550원*50대*2회 1)청소차량정기검사료 45,250 27,055 1,370 2)정기검사(5년이상) 16,500원*30대*2회 990
168 부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 청소 시설 장비 운영 2)정기검사(5년이하) 1)청소차량 정밀(매연)검사료 2)정밀검사(5톤이상) 2)정밀검사(5톤이하) 1)보험료 2)보험료(청소차량) 2)건설기계(로우러) 16,500원*23대*1회 21,780원*14대*1회 36,300원*24대*1회 612,890원*53대*1회 477,000원*1대*1회 380 1, ,961 32, )탈취제 구입 4,000원*4리터*150일 2, 자산취득비 165, , , 자산및물품취득비 165, , ,843 1)청소차량 구입 2)덤프(2.5톤) 2)조달수수료 32,950,000원*5대 164,750,000원*0.55% 165, , 행정운영경비(청소행정과) 11,609,234 10,616, ,294 인력운영비 11,275,534 10,309, ,694 인력운영비(환경미화원) 11,269,114 10,303, , 인건비 11,269,114 10,303, , 무기계약근로자보수 11,269,114 10,303, ,694 1)기본급 2)0년이상~6년미만 2)6년이상~11년미만 2)11년이상~16년미만 2)16년이상~21년미만 2)21년이상~26년미만 2)26년이상~ 1)상여금 2)기말수당 1,058,080원*45명*12월 1,117,570원*42명*12월 1,200,360원*5명*12월 1,280,330원*41명*12월 1,365,620원*28명*12월 1,453,040원*12명*12월 2,504, , ,256 72, , , ,238 1,653, ,664 3)0년이상~6년미만 1,628,080원*45명*50%*4회 3)6년이상~11년미만 1,687,570원*42명*50%*4회 146, ,756
169 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 3)11년이상~16년미만 3)16년이상~21년미만 3)21년이상~26년미만 3)26년이상 ~ 2)정근수당 3)0년이상~6년미만 3)6년이상~11년미만 3)11년이상~16년미만 3)16년이상~21년미만 3)21년이상~26년미만 3)26년이상 ~ 2)체력단련비 3)0년이상~6년미만 3)6년이상~11년미만 3)11년이상~16년미만 3)16년이상~21년미만 3)21년이상~26년미만 3)26년이상 ~ 1)정액수당 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)특수업무수당 2)작업장려수당 1)복리후생비 17,704 1,770,360원*5명*50%*4회 151,728 1,850,330원*41명*50%*4회 108,395 1,935,620원*28명*50%*4회 48,553 2,023,040원*12명*50%*4회 270,701 36,632 1,628,080원*45명*25%*2회 70,878 1,687,570원*42명*50%*2회 8,852 1,770,360원*5명*50%*2회 75,864 1,850,330원*41명*50%*2회 54,198 1,935,620원*28명*50%*2회 24,277 2,023,040원*12명*50%*2회 768, ,159 1,628,080원*45명*50%*5회 177,195 1,687,570원*42명*50%*5회 22,130 1,770,360원*5명*50%*5회 189,659 1,850,330원*41명*50%*5회 135,494 1,935,620원*28명*50%*5회 60,692 2,023,040원*12명*50%*5회 476, ,490 83,040 40,000원*173명*12월 16,608 20,000원*173명*12월*0.4 44,842 20,000원*173명*12월* ,840 90,000원*173명*12월 145,320 70,000원*173명*12월 851,160
170 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 2)정액급식비 2)교통보조비 2)가계보조비 1)명절휴가비 2)0년이상~6년미만 2)6년이상~11년미만 2)11년이상~16년미만 2)16년이상~21년미만 2)21년이상~26년미만 2)26년이상 ~ 1)초과근무수당 2)시간외 근무수당 160,000원*173명*12월 140,000원*173명*12월 110,000원*173명*12월 1,628,080원*45명*60%*2회 1,687,570원*42명*60%*2회 1,770,360원*5명*60%*2회 1,850,330원*41명*60%*2회 1,935,620원*28명*60%*2회 2,023,040원*12명*60%*2회 332, , , ,800 87,917 85,054 10,623 91,037 65,037 29,132 1,721, ,782 3)0년이상~6년미만 (1,628,080원/226시간)*1.5*20시간*45명*12 월 3) 6년이상~11년미만 (1,687,570원/226시간)*1.5*20시간*42명*12 월 3)11년이상~16년미만 (1,770,360원/226시간)*1.5*20시간* 5명*12 월 3)16년이상~21년미만 (1,850,330원/226시간)*1.5*20시간*41명*12 월 3)21년이상~26년미만 (1,935,620원/226시간)*1.5*20시간*28명*12 월 3)26년이상 ~ (2,023,040원/226시간)*1.5*20시간*22명*12 월 2)야간 근무수당 3)0년이상~6년미만 (1,628,080원/226시간)*0.5*1시간*45명*270 일 3) 6년이상~11년미만 (1,687,570원/226시간)*0.5*1시간*42명*270 일 116, ,903 14, ,845 86,333 70, ,585 43,764 42,339
171 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 3)11년이상~16년미만 (1,770,360원/226시간)*0.5*1시간* 5명*270 일 3)16년이상~21년미만 (1,850,330원/226시간)*0.5*1시간*41명*270 일 3)21년이상~26년미만 (1,935,620원/226시간)*0.5*1시간*28명*270 일 3)26년이상 ~ (2,023,040원/226시간)*0.5*1시간*12명*270 일 2)휴일근무수당 3)0년이상~6년미만 (1,628,080원/226시간)*1.5*8시간*4일*45명 *12월 3) 6년이상~11년미만 (1,687,570원/226시간)*8시간*1.5*4일*42명 *12월 3)11년이상~16년미만 (1,770,360원/226시간)*8시간*1.5*4일* 5명 *12월 3)16년이상~21년미만 (1,850,330원/226시간)*8시간*1.5*4일*41명 *12월 3)21년이상~26년미만 (1,935,620원/226시간)*8시간*1.5*4일*28명 *12월 3)26년이상 ~ (2,023,040원/226시간)*8시간*1.5*4일*12명 *12월 2)연차유급휴가 3)0년이상~6년미만 (1,628,080원/226시간)*8시간*45명*17일 3) 6년이상~11년미만 (1,687,570원/226시간)*8시간*42명*19일 3)11년이상~16년미만 (1,770,360원/226시간)*8시간* 5명*22일 3)16년이상~21년미만 (1,850,330원/226시간)*8시간*41명*24일 3)21년이상~26년미만 (1,935,620원/226시간)*8시간*28명*25일 3)26년이상 ~ (2,023,040원/226시간)*8시간*12명*25일 1)자녀학비보조수당 5,288 45,317 32,375 14, , , ,645 22, , ,132 61, ,551 44,088 47,671 6,894 64,451 47,963 21,484 70,461
172 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 2)중학교 2)고등학생 1)퇴직금 1)정년퇴직공로금 1)노사단체교섭및협의회 후생복지비 2)근로자의날 격려 2)명절격려(설날,추석) 2)해외견학(시) 2)환경미화원 체육활동 격려 2)환경미화원 생일수당 2)통근수당 2)안전교육수당 2)선택적복지운영 3)기본공통포인트 3)근속포인트 4)0년이상~6년미만 4)6년이상~11년미만 4)11년이상~16년미만 4)16년이상~21년미만 4)21년이상~26년미만 4)26년이상~ 3)배우자포인트 1)연금부담금등 2)국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2)요양보험료 8,637 62,400원*173명*20%*4회 61, ,700원*173명*20%*4회 1,930,275 3,730,000원*15명*23년*150% 3, ,000원*11명 857,800 3,460 20,000원*173명 6,920 20,000원*173명*2회 2,000 2,000,000원*1명 3,460 10,000원*173명*2회 1,730 10,000원*173명*1회 311, ,000원*173명*12월 373, ,000원*173명*12월 155, ,450 1,000원*173명*650포인트 25,400 2,250 1,000원*45명*5년*10포인트 4,200 1,000원*42명*10년*10포인트 750 1,000원*5명*15년*10포인트 8,200 1,000원*41명*20년*10포인트 7,000 1,000원*28명*25년*10포인트 3,000 1,000원*12명*25년*10포인트 17,300 1,000원*173명*100포인트 831, ,312 3,600,000원*173명*12월*4.5% 189,830 3,600,000원*173명*12월*2.54% 7,689 3,600,000원*173명*12월*2.54%*4.05%
173 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 2)고용보험료 3,600,000원*173명*12월*1.75% 2)산업재해보상보험료 3,600,000원*173명*12월*1.87% 2)휴업보상비 3,600,000원*8명*30% 130, ,757 8,640 2)건강진단비 2)무재해공로시상금 100,000원*173명*1회 100,000원*2명*4회 17, 인력운영비(부서) 6,420 6, 업무추진비 6,420 6, 부서운영업무추진비 6,420 6, )부서운영업무추진비 535,000원*12월 6,420 기본경비 333, ,100 26,600 기본경비 333, ,100 26, 일반운영비 130,900 99,800 31, ,900 99,800 31,100 1)기본사무용품비 1)소모품비 1)폐기물처리현장 직원피복비 1)설날 추석 상황실 근무 500,000원*12월 600,000원*12월 60,000원*65명*2회 50,000원*2명*7일 6,000 7,200 7, )급량비 7,000원*20일*65명*12월 109, 여비 202, , 국내여비 202, , )여비 20,000원*13일*65명*12월 202,800
174 부서: 주택과 정책: 쾌적한 도시공간 조성 단위: 주택관리 주택과 1,783, , ,630 쾌적한 도시공간 조성 1,647, , ,370 주택관리 1,019, , ,400 공동주택관리 및 지원 1,019, , , 일반운영비 7,430 6, ,430 6, )공동주택분쟁 조정 및 지원 심의위원회 수당 70,000원*3명*3회 1)입주자대표회의 운영교육 교재 3,000원*2,000부 1)입주자대표회의 강사수당 200,000원*2명*2회 630 6, 업무추진비 9,400 9, ,400 9, )공동주택관리 예방 업무추진 1)공동주택 현안업무 추진 1)도시관리국 주요업무 추진 200,000원*12회 1,000,000원*1식 6,000,000원*1식 2,400 1,000 6, 일반보상금 3,000 1,800 1, 기타보상금 3,000 1,800 1,200 1)노후 공동주택 안전점검비 250,000원*2명*6회 3, 민간자본이전 1,000, , , 민간자본보조 1,000, , ,000 1)공동주택 관리 지원 사업 1,000,000,000원*1식 1,000,000 주택사업 624,960 35, ,960 재건축사업을 통한 프리미엄 단지 조성 624,960 35, , 일반운영비 8,960 35,000 26,040 3, ,960 1)아파트리모델링메뉴얼제작 2,000,000원*1식 1)공동주택 분양가 심의위원회 수당 70,000원*7명*4회 03 행사운영비 2,000 1,960 5,000 35,000 30,000 1)프리미엄아파트 박람회 개최 5,000,000원*1식 5,000
175 부서: 주택과 정책: 쾌적한 도시공간 조성 단위: 주택사업 203 업무추진비 1, ,000 1, ,000 1)분양가심의위원회 업무추진 1,000,000원*1식 1, 시설비및부대비 615, , 시설비 615, ,000 1)재건축정비계획수립용역 615,000,000원*1식 615,000 주택정비 2,600 3, 무허가건물 예방 단속 및 정비 2,600 3, 업무추진비 2,600 2, ,600 2, )무허가건물예방단속 2,600,000원*1식 2,600 행정운영경비(주택과) 135, ,640 16,260 인력운영비 7,500 7, 인력운영비(주택과) 7,500 7, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )도시관리국 기관운영 3,300,000원*1식 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )주택과 부서운영 350,000원*12월 4,200 기본경비 128, ,440 15,960 기본경비(주택과) 128, ,440 15, 일반운영비 56,640 43,800 12,840 56,640 43,800 12,840 1)일반수용비 1)급량비 1,500,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 18,000 38, 여비 71,760 68,640 3, 국내여비 71,760 68,640 3,120 1)국내여비 20,000원*13일*23명*12월 71,760
176 부서: 도시개발과 정책: 도시개발 단위: 도시계획 도시개발과 352, ,663 75,280 도시개발 225, ,783 82,000 도시계획 191, , ,000 도시계획위원회 운영 10,500 10, 일반운영비 10,500 10, ,500 10, )운영수당 70,000원*15명*10회 10,500 도시계획업무 추진 20,763 20, 일반운영비 17,763 17, ,763 17, )신문공고료 38,500원*3단*8cm*2일간지*8회 14,784 1)측량비 및 지도구입 2,979,000원*1식 2, 업무추진비 3,000 3, ,000 3, )도시계획 업무추진 1)지구단위 업무추진 2,000,000원*1식 1,000,000원*1식 2,000 1,000 지구단위계획 재정비 용역 160, , , 연구개발비 160, , , 연구용역비 160, , ,000 1)석계구역 지구단위계획 수립 및 재정비 160,000,000원*1식 160,000 재개발 재개발사업 추진 업무추진비 )재개발사업 업무추진 800,000원*1식 800 뉴타운 33,720 15,720 18,000 재정비촉진사업 33,720 15,720 18, 일반운영비 10, ,000 10, ,000 1)뉴타운추진 홍보물 인쇄 10,000,000원*1식 10, 업무추진비 5,720 5, ,720 5,720 0
177 부서: 도시개발과 정책: 도시개발 단위: 뉴타운 1)뉴타운사업 업무추진 5,720,000원*1식 5, 시설비및부대비 18,000 10,000 8, 시설부대비 18,000 10,000 8,000 1)재정비촉진지구내 위험시설물 정비 18,000,000원*1식 18,000 행정운영경비(도시개발과) 126, ,880 6,720 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비(도시개발과) 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 122, ,680 6,720 기본경비(도시개발과) 122, ,680 6, 일반운영비 50,640 40,800 9,840 50,640 40,800 9,840 1)일반수용비 1)급량비 1,000,000원*12월 7,000원*20일*12월*23명 12,000 38, 여비 71,760 74,880 3, 국내여비 71,760 74,880 3,120 1)업무추진여비 20,000원*13일*23명*12월 71,760
178 부서: 건축과 정책: 도시경관개선 및 안전관리 단위: 도시경관 개선 건축과 168, ,988 17,479 도시경관개선 및 안전관리 50,309 40,188 10,121 도시경관 개선 15,000 15,000 0 건축물 도시미관 수준향상 15,000 15, 일반운영비 12,600 12, ,600 12, )건축위원회운영수당 70,000원*18명*10회 12, 업무추진비 2,400 2, ,400 2, )건축행정업무추진 등 2,400,000원*1식 2,400 시설물 안전관리 35,309 25,188 10,121 건축 및 재난시설물 안전관리 34,109 25,188 8, 일반보상금 34,109 25,188 8, 기타보상금 34,109 25,188 8,921 1)안전점검 기술자 수당 217,535원*2명*10회 4,351 1)위법건축물방지를위한 특별검사원 수당 270,525원*110건 29,758 영선공사 및 시설물 관리 1, , 업무추진비 1, ,200 1, ,200 1)영선공사업무추진 1,200,000원*1식 1,200 행정운영경비(건축과) 118, ,800 27,600 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영비 350,000원*12월 4,200 기본경비 114, ,600 27,600 기본경비 114, ,600 27, 일반운영비 51,600 48,000 3,600 51,600 48,000 3,600 1)일반수용비 1)급량비 1,500,000원*12월 7,000원*20일*20명*12월 18,000 33,600
179 부서: 건축과 정책: 행정운영경비(건축과) 단위: 기본경비 202 여비 62,400 93,600 31, 국내여비 62,400 93,600 31,200 1)직원여비 20,000원*13일*20명*12월 62,400
180 부서: 도시디자인과 정책: 쾌적한 도시조성 단위: 도시디자인조성 도시디자인과 1,660, ,608 1,513,927 쾌적한 도시조성 1,538, ,408 1,395,966 도시디자인조성 1,351,930 24,440 1,327,490 도시디자인운영 14,088 24,440 10, 일반운영비 9,408 21,440 12,032 9,408 21,440 12,032 1)노원구디자인위원회 위원참석수당 70,000원*16명*12월*0.7 9, 업무추진비 4,680 3,000 1,680 4,680 3,000 1,680 1)디자인업무추진비 3,000,000원*1식 3,000 1)노원구 디자인위원회 운영 업무추진 10,000원*20명*12월*0.7 1,680 작폼 전시 및 운영 50, , 시설비및부대비 50, , 시설비 50, ,000 1)갤러리월(Wall) 설치, 조각품 전시 및 심 포지엄 운영 50,000,000원*1식 50,000 디자인서울거리 조성사업 1,267, ,267, 일반운영비 5, ,000 5, ,000 1)홍보물 제작 5,000,000원*1식 5, 업무추진비 1, ,500 1, ,500 1)디자인서울거리관련 업무추진 10,000원*15명*10회 1, 시설비및부대비 831, , 시설비 822, ,200 1)노원골디자인서울거리 조성 공사비 822,200,000원*1식 02 감리비 1)노원골디자인서울거리 조성공사 감리비 420,000원*1식 03 시설부대비 1)노원골디자인서울거리 조성공사 부대비 8,722,000원*1식 822, ,722 8, ,722
181 부서: 도시디자인과 정책: 쾌적한 도시조성 단위: 도시디자인조성 403 자치단체등자본이전 430, , 공기관등에대한대행사업비 430, ,000 1)노원골디자인서울거리 전선지중화사업 430,000,000원*1식 430,000 당현천 친환경 하천 조성 20, , 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 1)당현천 참여와 화합의 벽 조성 디자인 용 역 20,000,000원*1식 20,000 광고물 관리 61,894 12,705 49,189 옥외광고물 관리 10,544 12,705 2, 일반운영비 9,788 11,505 1,717 9,788 11,505 1,717 1)옥외광고물 심의운영 수당 2)광고물 (본) 심의 70,000원*6명*8회 9,184 3,360 2)광고물(소)심의 70,000원*2명*52회*0.8 5,824 1)광고물안전관리기술사수당 150,970원*2명*2회 업무추진비 756 1, , )옥외광고물 심의위원회 운영업무추진비 10,000원*9명*12월* 간판이 아름다운거리 조성 51, , 업무추진비 1, ,350 1, ,350 1)디자인서울거리 간판개선위원회 간담회운 영 10,000원*15명*9월 1, 민간이전 50, , 민간경상보조 50, ,000 1)디자인서울거리 간판개선업소보조금 1,000,000원*50개소 50,000 불법광고물 정비 등 124, ,263 19,287 불법광고물 정비 등 124,550 93,263 31, 일반운영비 7,850 1,470 6,380 7,850 1,470 6,380 1)불법광고물 특근매식비 7,000원*50회*8명 2,800
182 부서: 도시디자인과 정책: 쾌적한 도시조성 단위: 불법광고물 정비 등 1)수거적치 창고 공공요금 1)광고물관리 홍보인쇄비 1)불법광고물정비 철거용품비 1)불법광고물 정비반 피복비 62,500원*12월 3,000,000원*1식 500,000원*1식 100,000원*8명 750 3, 업무추진비 1,200 1, ,200 1, )불법광고물 업무추진비 1,200,000원*1식 1, 일반보상금 25, , 기타보상금 25, ,000 1)벽보`전단지 등 수거 보상금 50,000원*5명*10월*10개동 25, 민간이전 90,500 90, 민간위탁금 90,500 90, )불법 고정 광고물 철거용역비 50,000,000원*1식 1)불법 유동 광고물 철거용역비 36,000,000원*1식 1)수거현수막처리비 4,500,000원*1식 50,000 36,000 4,500 행정운영경비(도시디자인과) 122,161 4, ,961 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비(도시디자인과) 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )디자인과 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 117, ,961 기본경비 117, , 일반운영비 53, ,600 53, ,600 1)급량비 1)일반수용비 7,000원*20일*20명*12월 20,000,000원*1식 33,600 20, 여비 62, , 국내여비 62, ,400 1)국내여비 20,000원*13일*20명*12월 62, 자산취득비 1, ,961
183 부서: 도시디자인과 정책: 행정운영경비(도시디자인과) 단위: 기본경비 01 자산및물품취득비 1, ,961 1)공기청정기 구매 1)디지털카메라 구매(광학용) 1)디지털카메라 구매(슬림용) 1)모사전송기(FAX) 구매 492,000원*1대 496,000원*1대 278,000원*2대 417,000원*1대
184 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 리모델링 공원녹지과 8,764,774 3,989,853 4,774,921 국 405,581 시 113,856 자체 8,245,337 푸른도시가꾸기 8,120,523 3,822,453 4,298,070 국 405,581 시 113,856 자체 7,601,086 도시공원 리모델링 1,135, , ,601 상상어린이공원 조성사업 1,135, , , 업무추진비 1, ,000 1, ,000 1)상상어린이공원 조성 사업 추진 1,000,000원*1식 1, 시설비및부대비 1,134, , , 시설비 1,134, , ,601 1)상상어린이공원 조성사업 등 1,134,601,000원*1식 1,134,601 도시공원 정비 3,135,886 1,930,343 1,205,543 근린공원 유지관리 456, , , 인건비 237, ,005 98, 기간제근로자등보수 237, ,005 98,495 1)근린공원 유지관리 기간제근로자 인부임 및 4대보험료 237,500,000원*1식 237, 일반운영비 186, ,765 37,162 47,500 28,000 19,500 1)공원유지관리소모품 3,000,000원*12월 36,000 1)차량 임차료 400,000원*10회 4,000 1)놀이시설 설치검사 수수료 300,000원*25개소 7, 공공운영비 139, ,765 17,662 1)공공요금및제세 131,427 2)공원 전기료 2)공원 전화료 2)공원 상하수도료 300,000원*25개소*12월 80,000원*2대*12월 100,000원*25개소*12월 90,000 1,920 30,000
185 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 2)배상책임보험 기관부담금 2)순찰용 오토바이 보험 2)공원관리소 유지비 100,000원*10건 150,000원*2대 100,000원*25개소 1, ,500 2)장비 및 순찰차량등 연료비 1,836원*10l*20일*12월 2)공원순찰차량 보험 1,000,000원*1대 4,407 1,000 2)공원순찰차량 자동차세 1)시설장비유지비 300,000원*1대 300 8,000 2)공원시설물 도색 및 보수 200,000원*25개소*2회*30% 2)장비유지비(수리비 등) 5,000,000원*1식 3,000 5, 업무추진비 6,000 4,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1)공원 녹지관리 업무추진 6,000,000원*1식 6, 재료비 6,500 5,000 1, 재료비 6,500 5,000 1,500 1)비료구입비 300원*800kg*25개소*50% 3,000 1)보식용 수목 및 초화류 구입비 7,000원*500본 3, 시설비및부대비 20,000 20, 시설부대비 20,000 20, )공원녹지 정비사업에 대한 부대비 20,000,000원*1식 20,000 근린공원 정비사업 969, , , 시설비및부대비 969, , , 시설비 969, , ,000 1)근린공원 노후시설물 정비 등 600,000,000원*1식 1)중계근린공원 내 산책로 및 체육시설 정 비 20,000,000원*1식 1)한글비 근린공원 체육시설 정비 등 100,000,000원*1식 1)가재울근린공원 운동장 시설보완 57,000,000원*1식 1)노해근린공원~주공10단지석축 경계 설치 150,000,000원*1식 600,000 20, ,000 57, ,000
186 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 1)원터근린공원내 체육시설 정비 42,000,000원*1식 42,000 수목식재지 하층 녹화 및 생육환경개선 35,000 35, 시설비및부대비 35,000 35, 시설비 35,000 35, )하층녹화 및 생육환경개선 등 35,000,000원*1식 35,000 어린이공원 정비사업 175, ,005 84, 시설비및부대비 175, ,000 75, 시설비 175, ,000 75,000 1)어린이공원 노후시설물 정비 90,000,000원*1식 1)불암어린이공원 체육시설 정비 5,000,000원*1식 1)모래교체 및 이물질 제거작업 50,000,000원*1식 1)희망어린이 공원 체육시설 정비 등 30,000,000원*1식 90,000 5,000 50,000 30,000 약수터 정비 39,200 67,200 28, 일반운영비 7,200 7, 공공운영비 7,200 7, )먹는물터(약수터) 유지관리 600,000원*12월 7, 시설비및부대비 32,000 60,000 28, 시설비 32,000 60,000 28,000 1)지하수 관정 1)기타 양수시설 정비 3,000,000원*9개소 5,000,000원*1식 27,000 5,000 공원등 정비사업 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, , )공원등 2,500,000원*20본 50,000 1)전기시설보수(누전,접지,램프,안정기 등) 25,000,000원*1식 1)노후선로 교체 25,000원*1,000m2 25,000 25,000 어린이공원 유지관리 404, , , 인건비 137, , 기간제근로자등보수 137, ,500
187 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 1)어린이공원유지관리 일시사역인부임 및 4 대 보험료 137,500,000원*1식 137, 일반운영비 257, ,000 39,207 55,300 20,000 35,300 1)공원관리 소모품 구입 2,000,000원*12월 24,000 1) 차량 임차료 400,000원*10회 4,000 1)놀이시설 설치검사 수수료 300,000원*91개소 27, 공공운영비 201, ,000 3,907 1)공공요금및제세 191,447 2)공원 상하수도 요금 2)공원 전기요금 100,000원*91개소*12월 70,000원*91개소*12월 109,200 76,440 2)공원 배상책임보험 기관부담금 100,000원*10건 2)공원 순찰용 오토바이 보험 100,000원*4대 2)장비 등 연료비 1,836원*10l*20일*12월 1)시설장비유지비 2)공원시설물 도색 및 보수 200,000원*91개소*30% 2)장비유지비(수리비 등) 5,000,000원*1식 1, ,407 10,460 5,460 5, 재료비 10,052 7,368 2, 재료비 10,052 7,368 2,684 1)비료구입비 300원*800kg*91개소*30% 6,552 1)보식용 수목 초화류 구입비 7,000원*500본 3,500 어린이공원 위탁관리 126, , 민간이전 126, , 민간위탁금 126, , )어린이공원 위탁관리 250,000원*42개소*12월 126,000 도시자연공원 유지관리 30, , 재료비 10, , 재료비 10, ,000 1)도시자연공원내 시설보수 및 교체용 목재 등 소요자재 구매 10,000,000원*1식 10,000
188 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 1)수락산 등산로 외 2개소 야외운동기구 설 치 20,000,000원*1식 20,000 마들근린공원 정비사업 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 500, ,000 1)노후 테니스장 정비 등 300,000,000원*1식 300,000 1)마들스케이장 철거 및 잔디식재 200,000,000원*1식 200,000 마들스타디움 시설보완사업 210, , 시설비및부대비 210, , 시설비 210, ,000 1)CCTV 정비, 말조형물 주변 정비 등 210,000,000원*1식 210,000 수락산 약수터 정비사업 90, , 시설비및부대비 90, , 시설비 90, ,000 1)수락산 수락골등산로 약수터 정비 90,000,000원*1식 90,000 생활권 공원 녹지확충 2,074, ,771 1,532,356 가로수 및 녹지대 유지관리 사업 185, ,531 19, 인건비 137, ,005 21, 기간제근로자등보수 137, ,005 21,505 1)가로수유지관리 기간제 근로자 인부임 137,500,000원*1식 137, 일반운영비 27,390 26,290 1, 공공운영비 27,390 26,290 1,100 1)배상 책임보험 기관부담금(가로수) 500,000원*10건 1)가로녹지대 보수 및 도색 100,000원*27개소*2회 1)분수대 유지관리 40,000원*12월*5개소 1)기계톱, 예초기 등 장비수리비 100,000원*15대 1)기계장비 유류비 1,836원*5l*10대*50일 5,000 5,400 2,400 1,500 4,590 1)기계장비 윤활유 10,000원*10대*10회 1,000
189 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 생활권 공원 녹지확충 1)가로수작업용 중장비 임차 250,000원*10대*3회 7, 재료비 20,787 20, 재료비 20,787 20, )녹지관리 용품구입 1)가로수 유지관리 1)수림대 유지관리 1)수벽 유지관리 1)녹지대 유지관리 1)시설녹지 유지관리 140,000원*12회 1,000원*14,190주*30% 100원*112,000 m2*30% 1,000원*12,000m2*30% 2,570,000원*1식 5,320,000원*1식 1,680 4,257 3,360 3,600 2,570 5,320 가로변 녹지대 꽃묘 식재사업 80,000 80, 시설비및부대비 80,000 80, 시설비 80,000 80, )꽃묘식재 80,000,000원*1식 80,000 걸이화분 설치사업 30,000 30, 시설비및부대비 30,000 30, 시설비 30,000 30, )걸이화분 설치 30,000,000원*1식 30,000 가로변 화단 조성사업 95,000 45,000 50, 시설비및부대비 95,000 45,000 50, 시설비 95,000 45,000 50,000 1)로프화단 설치 95,000,000원*1식 95,000 중랑천 꽃길 조성 및 유지관리 218,450 71, , 인건비 150, , 기간제근로자등보수 150, ,450 1)기간제근로자등 보수 및 4대보험 150,450,000원*1식 150, 일반운영비 8,000 11,240 3,240 7, ,000 1)장비 및 물품구입비 7,000,000원*1식 7, 공공운영비 1,000 11,240 10,240 1)예초기, 양수기 등 유류대 1,000,000원*1식 1, 시설비및부대비 60,000 60,000 0
190 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 생활권 공원 녹지확충 01 시설비 1)중랑천 꽃길조성 및 유지관리 사업비 60,000,000원*1식 60,000 60,000 60,000 0 공릉1동 소공원 조성사업 250, , 시설비및부대비 250, , 시설비 250, ,000 1)공사비 1)실시설계비 230,000,000원*1식 20,000,000원*1식 230,000 20,000 중계4동 불암공원 조성사업 400, , 시설비및부대비 400, , 시설비 400, ,000 1)공사비 400,000,000원*1식 400,000 상계2동 마을숲 조성사업 415, , 시설비및부대비 415, , 시설비 415, ,000 1)상계2동 마을숲 조성사업 415,000,000원*1식 415,000 공원내 체육시설물 정비 400, , 시설비및부대비 400, , 시설비 400, ,000 1)공원내 체육시설물 정비 400,000,000원*1식 400,000 공원녹지대 정비 861, , ,702 목공예센터 운영 215, ,381 6, 인건비 158, ,545 2, 기간제근로자등보수 158, ,545 2,781 1)목공예센타 운영 인부임 및 4대 보험료 158,764,000원*1식 158, 일반운영비 41,749 50,836 9,087 40,000 50,000 10,000 1)일반수용비 40,000,000원*1식 40, 공공운영비 1, )목재파쇄 연료비 1,749,000원*1식 1, 재료비 15,000 10,000 5, 재료비 15,000 10,000 5,000
191 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 공원녹지대 정비 1)목공소 생산품 도색재료 15,000,000원*1식 15,000 가로공원 마을마당 정비사업 304,800 70, , 일반운영비 22,800 9,000 13, 공공운영비 22,800 9,000 13,800 1)가로공원 전기료 200,000원*8개소*12월 19,200 1)가로공원 상하수도료 100,000원*6개소*12월*1/2 3, 시설비및부대비 282,000 61, , 시설비 282,000 61, ,000 1)마을마당 가로녹지 시설물 등 1,000,000원*60개소 1)중계본동 마을마당 현대화 조성사 업 75,000,000원*1식 1)중계본동 마을마당 현대화 조성 사 업 80,000,000원*1식 1)상계5동 간촌마을마당내 운동기구 설치 17,000,000원*1식 1)상계10동 마을마당 생활체육시설 설치 등 15,000,000원*1식 1)우이천.가로공원 조성 실시설계용역비 35,000,000원*1식 60,000 75,000 80,000 17,000 15,000 35,000 가로수 생육환경 개선사업 50, , 시설비및부대비 50, , 시설비 50, ,000 1)보호판, 보호틀 정비 500,000원*100조 50,000 공공건축물 옥상공원화사업 73, , 시설비및부대비 73, , 시설비 73, ,770 1)노원경찰서 등 5개소 30,000원*2,459m2 73,770 가로수 수종교체 사업 217, , 시설비및부대비 217, , 시설비 217, ,000 1)월계4동 290-1~ 철도담장변 가로수 교체 55,000,000원*1식 1)월계2동 초안산길(인덕대학입구~청백아파 트) 가로수 수종 교체 162,000,000원*1식 55, ,000 자연생태보존 913, , ,868
192 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 자연생태보존 국 405,581 시 113,856 자체 394,389 나무심기 및 숲가꾸기 행사 24,000 19,720 4, 업무추진비 2,000 1, ,000 1, )국민식수 행사 1)숲가꾸기 행사 1,600,000원*1식 400,000원*1식 1, 재료비 22,000 17,800 4, 재료비 22,000 17,800 4,200 1)나무심기 행사용 수목구입 20,000원*1,000주 1)식목행사 및 숲가꾸기 행사용 물품구입 10,000원*200점 20,000 2,000 위험수목 정비 35,000 35, 시설비및부대비 35,000 35, 시설비 35,000 35, )위험수목 정비사업 35,000,000원*1식 35,000 산림내 위험시설물 정비 50,000 50, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 50,000 50, )산림내 위험시설물 정비사업 50,000,000원*1식 50,000 산림병해충 방제 672, , ,842 국 347,800 시 97,735 자체 227, 인건비 180, ,400 29,600 국 90,000 시 27, 기간제근로자등보수 1)산림병해충방제 인부임 및 4대보험료 180,000,000원*1식 자체 63, , ,000 국 90,000 시 27, ,400 29,600
193 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 자체 63, 일반운영비 23,000 15,000 8,000 국 11,500 시 3,450 1)방제작업용 근무복 및 작업화 200,000원*15명 1)병해충 예찰 및 방제 급량비 5,000원*15명*50일 1)병해충 작업 소모물품 구입비 3,000,000원*1식 02 공공운영비 1)방제작업용 유류 및 용품 구입 13,250,000원*1식 자체 8,050 9,750 3,000 국 1,500 시 450 자체 1,050 3,750 국 1,875 시 563 자체 1,312 3,000 국 1,500 시 450 자체 1,050 13,250 13,250 국 6,625 시 1,987 자체 4, ,750 15,000 1, 재료비 45,000 30,000 15,000 국 22,500 시 6, 재료비 자체 15,750 45,000 30,000 15,000 1)산림병해충방제용 약제구입 45,000,000원*1식 45,000 국 22,500 시 6,750 자체 15, 시설비및부대비 419, , ,242 국 221,300
194 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 401 시설비및부대비 시 59, 시설비 자체 138, , , ,242 1)산림병해충 방제사업 419,549,000원*1식 419,549 국 221,300 시 59,785 자체 138, 자산취득비 5,000 4,000 1,000 국 2,500 시 자산및물품취득비 1)산림병해충방제 작업용 기계톱 구입 1,000,000원*5대 자체 1,750 5,000 5,000 국 2,500 시 750 자체 1,750 4,000 1,000 산불방제대책 추진 45, ,670 67,010 국 18,264 시 8,219 자체 19, 인건비 33,840 39,480 5,640 국 13,536 시 6, 기간제근로자등보수 1)산불전문예방진화대 인부임 및 4대보험료 47,000원*6명*120일 자체 14,213 33,840 33,840 국 13,536 시 6,091 자체 14,213 39,480 5, 일반운영비 11,420 13,090 1,670 국 4,568 시 2,056 자체 4,796 5, ,250
195 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 1)산불종사자 근무복 1)산불진화 급식비 200,000원*15명 5,000원*450명 3,000 국 1,200 시 540 자체 1,260 2,250 국 900 시 405 자체 공공운영비 1)개인진화 장비 및 산불차량 유류대 61,700원*100점 6,170 6,170 국 2,468 시 1,111 자체 2,591 13,090 6, 여비 국 160 시 국내여비 자체 )산불진화 출동비 20,000원*20명 400 국 160 시 72 자체 168 개발제한구역 관리 20,755 20, 일반운영비 10,755 10, 공공운영비 10,755 10, )개발제한구역 중장비 임차료 3,000,000원*1식 1)무전기수리비 50,000원*22대*1/2 3, )모터싸이클 유지비 350,000원*4대 1,400 1)그린벨트 초소 유지관리비(경유) 1,836원*200l*9월 1)녹지관리 초소 보수 2,500,000원*1식 3,305 2, 민간이전 10,000 10, 민간위탁금 10,000 10, )개발제한구역 불법시설물 철거 10,000,000원*1식 10,000
196 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 산림보호강화사업 65,862 70,845 4,983 국 39,517 시 7,902 자체 18, 인건비 61,738 67,430 5,692 국 37,043 시 7, 기간제근로자등보수 1)산림보호강화사업 및 산림서비스 도우미 인부임 등 61,738,000원*1식 자체 17,287 61,738 61,738 국 37,043 시 7,408 자체 17,287 67,430 5, 일반운영비 1,272 3,415 2,143 국 763 시 152 1)산림보호강화사업 및 산림서비스 도우미 사업 작업복 1,272,000원*1식 자체 357 1,272 1,272 국 763 시 152 자체 , 여비 2, ,852 국 1,711 시 국내여비 1)산림보호강화사업 및 산림서비스 도우미 여비 2,852,000원*1식 자체 799 2,852 2,852 국 1,711 시 342 자체 ,852 행정운영경비(공원녹지과) 196, ,400 29,440 인력운영비 4,440 4,
197 부서: 공원녹지과 정책: 행정운영경비(공원녹지과) 단위: 인력운영비 인력운영비 4,440 4, 업무추진비 4,440 4, 부서운영업무추진비 4,440 4, )부서운영업무추진비 370,000원*12월 4,440 기본경비 192, ,200 29,200 기본경비 192, ,200 29, 일반운영비 73,200 54,000 19,200 73,200 54,000 19,200 1)일반수용비 1)업무추진급량비 1,200,000원*12월 7,000원*20일*35명*12월 14,400 58, 여비 109, , 국내여비 109, , )업무추진 여비 20,000원*13일*35명*12월 109, 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, ,000 1)칼라디지털복합기(대체) 10,000,000원*1식 10,000 재무활동(공원녹지과) 447, ,411 내부거래지출 447, ,411 마들스타디움 및 초안산 근린공원 체육시설 위탁운영 447, , 공기업경상전출금 447, , 공사ㆍ공단경상전출금 447, ,411 1)체육시설 위탁운영 447,411,000원*1식 447,411
198 부서: 정책사업기획단 정책: 서울 동북부 허브타운 조성 단위: 노원의 자산 브랜드 가치 향상 정책사업기획단 42, , ,600 서울 동북부 허브타운 조성 4, , ,000 노원의 자산 브랜드 가치 향상 4, , ,000 정책사업기획 추진 4, , , 업무추진비 4,800 4, ,800 4, )철도관련 정책사업추진 자료수집 등 300,000원*12월 1)도봉운전면허시험장 이전 간담회 등 300,000원*4회 3,600 1,200 행정운영경비(정책사업기획단) 37,200 34,800 2,400 인력운영비 1,200 1,200 0 인력운영비(정책사업기획단) 1,200 1, 업무추진비 1,200 1, 부서운영업무추진비 1,200 1, )부서운영업무추진 100,000원*12월 1,200 기본경비 36,000 33,600 2,400 기본경비(정책사업기획단) 36,000 33,600 2, 일반운영비 20,400 18,000 2,400 20,400 18,000 2,400 1)일반수용비 1)직원업무추진급량비 1,000,000원*12월 7,000원*20일*5명*12월 12,000 8, 여비 15,600 15, 국내여비 15,600 15, )직원업무추진여비 20,000원*13일*5명*12월 15,600
199 부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 공공용재산의 적정관리 건설관리과 807, ,517 5,505 효율적 공공용지 관리 637, ,717 20,205 공공용재산의 적정관리 84, ,527 90,756 공공용지 조사 및 점용료 부과 76,671 57,241 19, 일반운영비 36,048 32,624 3,424 36,048 32,624 3,424 1)일반수용비 2)공공용지 부과 고지서 제작 2)공공용지 부과 봉투 제작 2)측량수수료 100원*5,000매 90원*5,000매 33, ,658 3)경계분할측량수수료 3)현황측량수수료 2)제수수료 404,000원*1.1*30필지 238,000원*1.1*70필지 13,332 18, )등기부등본발급수수료 3)압류등기촉탁수수료 1)임차료 1,000원*20건*12월 2,000원*100건 ,000 2)공공용지상불법시설물철거장비임차 300,000원*10대 3, 업무추진비 10,800 8,400 2,400 10,800 8,400 2,400 1)국공유재산관리 업무추진 200,000원*12월 2,400 1)국공유재산 국가소송 업무추진 200,000원*12월 1)건설교통국 주요시책 업무추진 6,000,000원*1식 2,400 6, 포상금 15,000 2,500 12, 포상금 15,000 2,500 12,500 1)현년도 징수포상금 1)숨은땅 찾기사업 포상금 100,000,000원*5% 200,000,000원*5% 5,000 10, 민간이전 14,823 13,717 1, 민간위탁금 14,823 13,717 1,106 1)공공용지상 불법시설물 철거용역 92,640원*40명*4회 14,823
200 부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 공공용재산의 적정관리 하천구역내 불법행위 단속 8,100 8, 일반운영비 8,100 6,786 1,314 5,800 5, )일반수용비 2)쓰레기봉투 구입 300,000원*12월 5,200 3,600 2)대형생활폐기물처리비 400,000원*1통*4회 1)피복비(하천감시원 작업복 구입) 100,000원*6명 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 1, , ,160 1,140 2)이륜자동차 보험 가입비 1)차량선박비 2)이륜차 유류구입 및 수리 150,000원*2대 1,000,000원*2대 300 2,000 2,000 보상사업의 원활한 수행 18, , ,000 도시계획사업 보상 18, , , 일반운영비 16,021 16, ,021 16, )일반수용비 2)보상계획신문공고료 35,000원*1.1*3단*8cm*4회 2)제수수료 3)보상액감정평가수수료(미불용지-구비 사업) 10,625,000원*1식 3)등기부등본발급수수료 1,000원*20건*12월 3)소유권이전등기촉탁증지료 9,000원*100건 1)운영수당 15,461 3,696 11,765 10, )보상협의회위원참석수당 70,000원*4명*2회 업무추진비 2,620 2, ,620 2, )보상협의회 운영 1)보상 및 소송수행 700,000원*1식 160,000원*12월 700 1,920 쾌적한 보행환경 조성 534, , ,551
201 부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 쾌적한 보행환경 조성 노점 및 노상적치물 정비 501, , , 일반운영비 29,540 21,705 7,835 26,900 20,265 6,635 1)일반수용비 2)노점상정비 관련 홍보물 제작 3,000,000원*1식 2)가로환경폐기물 수거처리비 1,500,000원*2회 1)야간, 주말 노점정비 특근매식비 7,000원*6명*120일 1)운영수당 2)노점자율개선위원회 운영수당 70,000원*12명*4회 1)피복비(가로환경정비 작업복 구입) 100,000원*15명*1회 1)임차료 2)가로환경정비수거차량 임차 110,000원*1대*100일 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)가로환경정비물품보관창고 전기료 90,000원*12월 2)가로환경정비물품보관창고 상하수도요 금 130,000원*12월 6,000 3,000 3,000 5,040 3,360 3,360 1,500 11,000 11,000 2,640 2,640 1,080 1,560 1,440 1, 여비 5, , 국내여비 5, ,400 1)구역별집단화 노점 특별정비 및 사후관리 20,000원*6명*15일*3회 5, 업무추진비 3,094 1,344 1,750 3,094 1,344 1,750 1)노점상단속업무 추진 168,000원*8회 1,344 1)디자인노점 시범거리 조성 업무추진 350,000원*5개소 1, 민간이전 403, , , 민간위탁금 403, , ,566 1)노점상단속 및 사후관리 213,082,320원*1식 1)구역별 집단화 노점 특별정비 및 사후관 리 95,241,340원*2회 213, ,483
202 부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 쾌적한 보행환경 조성 401 시설비및부대비 60, , 시설비 60, ,000 1)단속 관련 보관창고 컨테이너 시설 10,000,000원*1식 1)가로판매대 후면 불법광고방지판 부착 시 범사업 20,000,000원*1식 10,000 20,000 1)옥외창고시설 30,000,000원*1식 30,000 도로 무단점유행위 단속 28,500 7,500 21, 일반운영비 22,500 1,500 21,000 22,500 1,500 21,000 1)일반수용비 2)보도상영업시설물 폐기물 처리 1,500,000원*1회 2)보도상영업시설물 제소전 화해 등 비용 1,000,000원*1식 2)보도상영업시설물 이전 재배치 비용 200,000원*100개소 22,500 1,500 1,000 20, 시설비및부대비 6,000 6, 시설비 6, ,000 1)도로상 지장물 제거 1)차량진출입시설 복구 500,000원*5회 700,000원*5회 2,500 3,500 통합사설안내표지판 관리 4,000 3,000 1, 일반운영비 4,000 3,000 1, 공공운영비 4,000 3,000 1,000 1)시설장비유지비 2)사설안내표지판 유지비 500,000원*8개소 4,000 4,000 행정운영경비(건설관리과) 169, ,800 14,700 인력운영비 7,500 7, 인력운영비(건설관리과) 7,500 7, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )기관운영업무추진비 3,300,000원*1식 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 162, ,600 14,400
203 부서: 건설관리과 정책: 행정운영경비(건설관리과) 단위: 기본경비 기본경비(건설관리과) 162, ,600 14, 일반운영비 68,400 54,000 14,400 68,400 54,000 14,400 1)일반수용비 1)급량비 1,500,000원*12월 7,000원*20일*30명*12월 18,000 50, 여비 93,600 93, 국내여비 93,600 93, )업무추진 여비 20,000원*13일*30명*12월 93,600
204 부서: 교통행정과 정책: 구민만족 교통행정 구현 단위: 자동차 관련 세외수입 징수 교통행정과 424, ,749 77,477 구민만족 교통행정 구현 208, ,249 58,037 자동차 관련 세외수입 징수 134, , 자동차 관련 세외수입 증대 134, , 일반운영비 132, , , ,340 1)운영수당 2)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*13명*1회 1)일반수용비 ,340 2)각종 고지서 등 인쇄비 65,000원*6box*6회 2, 공공운영비 129, ,844 2,462 1)공공요금및제세 129,382 2)우편요금등 129,382 3)일반 12,250 4)일반우편 250원*3,190건*12월 9,570 4)엽서 220원*1,015건*12월 2,680 3)등기 104,640 4)일반등기 1,750원*4,000건*12월 84,000 4)엽서 1,720원*1,000건*12월 20,640 3)반송료 1,500원*100건*12월 1,800 3)배달증명 2,970원*300건*12월 10, 업무추진비 1,800 1, ,800 1, )교통유발부담금부과대상조사 1,800,000원*1식 1,800 교통소통 원활화 및 안전확보 73,854 16,295 57,559 교통관련 시책 홍보 13,800 2,500 11, 일반운영비 6, ,700 1, )운영수당 2)마을버스노선조정심사위원회 70,000원*10명*1회 1,
205 부서: 교통행정과 정책: 구민만족 교통행정 구현 단위: 교통소통 원활화 및 안전확보 2)교통안전정책심의위원회 70,000원*10명*1회 행사운영비 5, ,000 1)차 없는 거리 운영 5,000,000원*1식 5, 업무추진비 2,400 1, ,400 1, )교통관련 시책홍보 2,400,000원*1식 2, 일반보상금 5, , 행사실비보상금 5, ,000 1)차 없는 거리 운영 5,000,000원*1식 5,000 사업용차량 법규위반 단속 14,900 9,080 5, 일반운영비 10,000 6,680 3,320 10,000 6,680 3,320 1)운영수당 2)교통불편민원심의위원회 1)피복비(법규위반단속) 70,000원*8명*15회 200,000원*8명 8,400 8,400 1, 업무추진비 2,400 2, ,400 2, )교통불편 민원심의 1)심야운수 지도단속 100,000원*12회 100,000원*12회 1,200 1, 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,500 1)버스전용차로 단속장비 2)디지털캠코더 2)디지털카메라 1,000,000원*2대 500,000원*1대 2,500 2, 자동차 등록민원 서비스 제고 36,700 1,440 35, 일반운영비 32, ,200 32, ,200 1)임시운행허가번호판 구매 2)긴 번호판 2)짧은 번호판 900원*29,000조 740원*5,000조 29,800 26,100 3,700 1)임시번호판폐기(목재) pp마대 구입 6,250원*160매 1,000
206 부서: 교통행정과 정책: 구민만족 교통행정 구현 단위: 교통소통 원활화 및 안전확보 1)일반수용비 2)자동차 신규등록 신청서외 6종 200,000원*7종 1,400 1, 업무추진비 2,000 1, ,000 1, )자동차등록민원실 업무추진 2,000,000원*1식 2, 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,500 1)민원실 LCD TV 1)민원실 DVD 2,000,000원*1대 500,000원*1대 2, 불법자동차 등 단속 8,454 3,275 5, 일반운영비 5,514 2,075 3,439 2, ,000 1)자동차정비교실운영비 2)교재 제작비 2)현수막 제작비 13,000원*150권 25,000원*2개 2,000 1, 공공운영비 1)공공요금및제세 3,514 1,280 2,075 1,439 2)보험료(이륜자동차) 2)PDA 사용료 1)시설장비유지비 2)이륜자동차유지비 2)이륜자동차유류비 80,000원*1대 50,000원*12월*2대 1,950,000원*0.1*1대 1,699원*100l*12월*1대 80 1,200 2, , 업무추진비 1,500 1, ,500 1, )불법정비업소 단속 1,500,000원*1식 1, 일반보상금 1, , 기타보상금 1, ,440 1)자동차정비교실 강사료 30,000원*2시간*12회*2기 1,440 행정운영경비(교통행정과) 215, ,500 19,440 인력운영비 4,740 4,740 0
207 부서: 교통행정과 정책: 행정운영경비(교통행정과) 단위: 인력운영비 인력운영비 4,740 4, 업무추진비 4,740 4, 부서운영업무추진비 4,740 4, )부서운영 업무추진비 395,000원*12월 4,740 기본경비 211, ,760 19,440 기본경비 211, ,760 19, 일반운영비 89,520 70,080 19,440 89,520 70,080 19,440 1)일반수용비 1)업무추진급량비 2,000,000원*12월 7,000원*20일*39명*12월 24,000 65, 여비 121, , 국내여비 121, , )업무추진여비 20,000원*13일*39명*12월 121,680
208 부서: 교통지도과 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충 단위: 어린이 교통안전 교육 교통지도과 629,708 31, ,900 시 16,540 자체 613,168 주차문화 개선 및 주차시설 확충 33,080 31,808 1,272 시 16,540 자체 16,540 어린이 교통안전 교육 33,080 31,808 1,272 시 16,540 자체 16,540 어린이 교통공원 운영 33,080 31,808 1,272 시 16,540 자체 16, 민간이전 33,080 31,808 1,272 시 16, 민간위탁금 1)어린이교통공원운영보조 자체 16,540 33,080 33,080 31,808 1,272 2)교육운영 및 홍보 2)공공요금 및 제세 3)보험료 3)전기료 2)장비유지 및 관리비 20,782,000원*1식 1,392,000원*1식 5,243,000원*1식 5,663,000원*1식 20,782 시 10,391 자체 10,391 6,635 1,392 시 696 자체 696 5,243 시 2,622 자체 2,621 5,663 시 2,831 자체 2,832 재무활동(교통지도과) 596, ,628 내부거래지출 596, ,628 내부거래지출 596, , 기타회계전출금 596, , 기타회계전출금 596, ,628
209 부서: 교통지도과 정책: 재무활동(교통지도과) 단위: 내부거래지출 1)주차장특별회계전출금 596,628,000원*1식 596,628
210 부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 개설 및 확장 토목과 10,473,565 6,842,085 3,631,480 시 1,442,000 자체 9,031,565 수요자 중심의 도로확충 및 관리 10,341,165 6,718,885 3,622,280 시 1,442,000 자체 8,899,165 도로 개설 및 확장 843, , ,208 원자력병원앞 도로개설 810, , 시설비및부대비 810, , 시설비 810, ,000 1)원자력병원앞 도로개설 810,000,000원*1식 810,000 도로개설사업 추진 33,104 23,896 9, 일반운영비 5,960 1,960 4,000 5,960 1,960 4,000 1)운영수당 2)구 기술자문위원회 70,000원*14명*2회 1,960 1,960 1)건설공사 설계기준 책자 등 인쇄비 4,000,000원*1식 4, 업무추진비 2,144 1, ,144 1, )토목사업 추진 1)도시계획사업 추진 968,000원*1식 196,000원*6회 968 1, 시설비및부대비 25,000 20,000 5, 시설부대비 25,000 20,000 5,000 1)측량수수료 25,000,000원*1식 25,000 도로 및 시설물 관리 6,320,031 3,578,099 2,741,932 시 1,442,000 자체 4,878,031 도로시설물 유지보수 1,171,420 1,009, , 일반운영비 9,420 9, ,920 1, )운영수당 2)도로시설물 안전점검(외부전문가) 240,000원*2명*2일*2회 1,920 1,920
211 부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 및 시설물 관리 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 7,500 7,500 7, )영조물보험 자기부담금 500,000원*15회 7, 시설비및부대비 1,162,000 1,000, , 시설비 1,162,000 1,000, ,000 1)도로시설물유지보수공사 1,162,000,000원*1식 1,162,000 포장도로 유지보수 2,283,916 1,068,804 1,215, 일반운영비 32,438 25,460 6,978 32,438 24,260 8,178 1)피복비 2)제설대책 근무작업복 2)도로보수원 안전화 1)시설장비 유지비 2)제설차 2)염화칼슘 살포기 100,000원*41명 50,000원*12명 4,200,000원*3대 960,000원*6대 4,700 4, ,360 12,600 5,760 1)제설상황실근무자 일숙직비 50,000원*1명*159일 1)제설근무자 급량비 7,000원*12회*17명 7,950 1, 업무추진비 1,478 1, ,478 1, )제설대책추진 1,478,000원*1식 1, 민간이전 50,000 42,000 8, 민간위탁금 50,000 42,000 8,000 1)제설작업 용역비 50,000,000원*1식 50, 시설비및부대비 2,200,000 1,000,000 1,200, 시설비 2,200,000 1,000,000 1,200,000 1)포장도로보수공사 2,200,000,000원*1식 2,200,000 도로유지보수 155, ,340 3, 일반운영비 15,060 11,280 3, 공공운영비 15,060 11,280 3,780 1)공공요금 및 제세 9,360
212 부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 및 시설물 관리 2) 토목창고, 건널목 초소, 삼육대 승강 기 전기료 등 3)토목과 창고 무인경비 사용료 등 780,000원*12월 1)차량선박비 2)도로유지 보수 및 굴착복구용 차량유류 비 4,800,000원*1식 9,360 9,360 5,700 4,800 2)도로보수자재 상하차비 30,000원*30시간 재료비 140, , 재료비 140, , )도로 유지관리 자재 2)삽 등 기타소모품 2)보차도경계브럭 2)시멘트 2)도로경계브럭 2)포대아스콘 2)염화칼슘 2)제설함 및 모래함 2)소형 고압브럭 2)경계석 2)안전휀스 2)모래자갈 1)폐기물 처리비 7,200,000원*1식 7,200원*300개 3,840원*1,000포 4,800원*300개 14,400원*1,100포 9,000원*8,000포 840,000원*8개 10,800원*1,000m2 36,000원*300개 33,000원*20개 36,000원*100m3 5,000,000원*1식 135,060 7,200 2,160 3,840 1,440 15,840 72,000 6,720 10,800 10, ,600 5,000 철도건널목 관리 247, , 일반운영비 14,400 14, 공공운영비 14,400 14, )공공요금 및 제세 2)건널목 및 초소 유지보수비 14,400,000원*1식 14,400 14, 민간이전 233, , 민간위탁금 233, , )철도건널목관리 233,255,000원*1식 233,255 중계동 아름1길 한전지중화 사업 150, , 자치단체등자본이전 150, ,000
213 부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 및 시설물 관리 02 공기관등에대한대행사업비 1)중계동 아름1길 한전지중화 사업 150,000,000원*1식 150, , ,000 노해길 르네상스 사업 2,060, ,060,000 시 1,442,000 자체 618, 시설비및부대비 2,060, ,060,000 시 1,442, 시설비 1)노해길 보도 르네상스 사업 2,060,000,000원*1식 자체 618,000 2,060,000 2,060,000 시 1,442,000 자체 618, ,060,000 불량맨홀 보수공사 251, ,880 51, 업무추진비 1, ,040 1, ,040 1)토목공사 추진 2)부실공사 방지 2)굴착복구 추진 240,000원*4회 240,000원*4회 1, 시설비및부대비 250, ,000 50, 시설비 250, ,000 50,000 1)불량맨홀 보수 및 정비공사 250,000,000원*1식 250,000 조명시설물 관리 3,178,030 2,446, ,140 가로등 시설물 유지관리 2,170,470 1,788, , 일반운영비 982, ,000 4,170 31,300 28,000 3,300 1)피복비 2)가로등 유지보수원 안전화 1)일반수용비 2)일반수수료 3)지하차도 안전관리 대행 3)가로등 정밀점검 수수료 50,000원*4명 1,400,000원*1식 13,000,000원*1식 ,400 14,400 1,400 13,000
214 부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 1)시설장비유지비 2)지하보차도, 경관조명 시설유지 16,700 16,700 3)모타펌프 유지 3)발전기 유지 3)방송 유지 3)배전반 유지 1,500,000원*1식 500,000원*1식 9,000,000원*1식 1,000,000원*1식 1, ,000 1,000 3)한천교 경관조명 시설유지 1,000,000원*1식 3)상징탑 경관조명 시설유지 700,000원*1식 3)삼육대 및 기타 경관조명 시설유지 1,000,000원*1식 3)노원역 하부 경관조명 시설유지 2,000,000원*1식 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 1, ,000 2, , , , )가로등 전기요금 2)경관조명 전기요금 2)지하보차도 전기요금 860,000,000원*1식 16,000,000원*1식 50,000,000원*1식 860,000 16,000 50,000 2)토목창고, 건널목 전기요금 4,500,000원*1식 2)지하보도, 토목창고 상하수도 요금 1,500,000원*1식 2)가로등 무선원격 감시 통신요금 18,000,000원*1식 2)가로등 PDA 통신요금 800,000원*1식 4,500 1,500 18, )가로등 DATA 통신요금 70,000원*1식 업무추진비 )토목공사 추진 2)가로등 공사 부실방지 220,000원*4회 재료비 142, ,340 15, 재료비 142, ,340 15,080 1)가로등 유지관리 자재 2)램프 2)안정기 15,690,000원*1식 12,150,000원*1식 123,280 15,690 12,150
215 부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 2)등기구 2)글러브 2)가로등주 2)점소등수신기 2)무선원격수신기(LCU) 2)전원함 2)표찰 2)전선외 부수자재 1)지하보차도 유지관리자재 2)램프 2)안정기 2)형광등기구 및 잡자재 1)경관조명 유지관리 자재 2)램프 2)안정기 15,000,000원*1식 7,000,000원*1식 7,400,000원*1식 2,490,000원*1식 13,730,000원*1식 32,000,000원*1식 7,820,000원*1식 10,000,000원*1식 1,980,000원*1식 330,000원*1식 3,120,000원*1식 12,550,000원*1식 1,160,000원*1식 15,000 7,000 7,400 2,490 13,730 32,000 7,820 10,000 5,430 1, ,120 13,710 12,550 1, 시설비및부대비 1,045, , , 시설비 1,045, , ,000 1)2009년 가로등 보수공사 2)사고파손 가로등주 복구 2)지장 가로등주 정비 2)노후 가로등주 교체 2)노후 지중케이블 교체 2)누전 차단기 교체 2)가로등주 접지 보강 2)글로브 세척 2)노후 전원함 정비 2)감전보호대(넌스티커) 2)노후 등기구 정비 2)노후 기초 정비 2)누전선로 정비 2)기타보수 113,000,000원*1식 113,000,000원*1식 113,000,000원*1식 90,000,000원*1식 16,000,000원*1식 7,000,000원*1식 126,000,000원*1식 58,000,000원*1식 29,000,000원*1식 47,000,000원*1식 18,000,000원*1식 300,000,000원*1식 15,000,000원*1식 1,045, , , ,000 90,000 16,000 7, ,000 58,000 29,000 47,000 18, ,000 15,000
216 부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 보안등 시설물 유지관리 677, ,670 38, 일반운영비 182, , ,000 6, )일반수용비 6,000 2)일반수수료 6,000 3)보안등 정밀검사 수수료 6,000,000원*1식 6, 공공운영비 176, , )공공요금 및 제세 176,100 2)보안등 전기요금 175,500,000원*1식 175,500 2)보안등 통신요금 600,000원*1식 재료비 108,210 68,070 40, 재료비 108,210 68,070 40,140 1)보안등 유지관리 자재 2)램프 2)안정기 2)자동점멸기 2)등기구 2)글러브 2)표찰 2)전선외 기타 부수자재 15,700,000원*1식 9,220,000원*1식 25,180,000원*1식 32,940,000원*1식 6,670,000원*1식 14,560,000원*1식 3,940,000원*1식 108,210 15,700 9,220 25,180 32,940 6,670 14,560 3, 시설비및부대비 387, ,600 1, 시설비 387, ,600 1,600 1)2009년 보안등 보수공사 2)램프 교체 2)안정기 교체 2)점멸기 교체 2)차단기 교체 2)등주 교체 2)전기선로 교체 2)등기구 교체 2)글로브 교체 16,000,000원*1식 9,000,000원*1식 25,000,000원*1식 4,000,000원*1식 60,000,000원*1식 6,000,000원*1식 26,000,000원*1식 13,000,000원*1식 387,000 16,000 9,000 25,000 4,000 60,000 6,000 26,000 13,000
217 부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 2)보안등 접지 보강 2)감전보호대 2)표찰 교체 2)신설 및 개량 2)기타보수 1,000,000원*1식 10,000,000원*1식 7,000,000원*1식 200,000,000원*1식 10,000,000원*1식 1,000 10,000 7, ,000 10,000 노선별 가로등 밝기개선 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, ,000 1)중계2동길 가로등 개량공사 300,000,000원*1식 300,000 장애인 승강기 유지관리 30,250 20,000 10, 일반운영비 30,250 20,000 10,250 20,400 17,400 3,000 1)일반수용비 2)일반수수료 3)정기검사수수료 3)승강기 유지관리 용역 1)시설장비유지비 2)장애인 승강기 유지 3)승강기 청소 용역 3)오일 3)기타자재 400,000원*1식 10,000,000원*1식 2,000,000원*1식 6,000,000원*1식 2,000,000원*1식 10,400 10, ,000 10,000 10,000 2,000 6,000 2, 공공운영비 1)공공요금 및 제세 9,850 9,850 2,600 7,250 2)승강기 비상 통신요금 2)승강기 영상 통신요금 2)승강기 전기요금 350,000원*1식 2,500,000원*1식 7,000,000원*1식 350 2,500 7,000 행정운영경비(토목과) 132, ,200 9,200 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비(토목과) 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
218 부서: 토목과 정책: 행정운영경비(토목과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 128, ,000 9,200 기본경비(토목과) 128, ,000 9, 일반운영비 52,440 41,000 11,440 52,440 41,000 11,440 1)일반수용비 2)일반수용비 1)급량비 2)업무추진 급량비 1,150,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 13,800 13,800 38,640 38, 여비 71,760 78,000 6, 국내여비 71,760 78,000 6,240 1)국내여비 20,000원*13일*23명*12월 71, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,000 1)복사기 구매 4,000,000원*1식 4,000
219 부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 재해사전 대비 치수방재과 6,224,511 4,369,214 1,855,297 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 5,792,425 3,975,154 1,817,271 재해사전 대비 279,064 72, ,146 수방시설 장비 유지관리 56,474 53,198 3, 일반운영비 54,174 50,898 3,276 19,786 19, )일반수용비 8,800,000원*1식 8,800 1)작업복 50,000원*40명 2,000 1)작업화 45,000원*20켤레 900 1)우의 8,000원*80명 640 1)장화 10,000원*80켤레 800 1)가슴장화 31,000원*16켤레 496 1)창고사용모포 30,000원*15매 450 1)간이침대 150,000원*3개 450 1)수해대비운반장비 임차료 350,000원*3대*5일 5, 공공운영비 34,388 31,512 2,876 1)공공요금 및 제세 10,528 2)전자정부전용회선사용료 109,520원*1개소*12개월 2)재해음성통보(크로샷) 사용료 500,000원*12개월 2)휴대형정지화상시스템 사용료 20,000원*12개월 2)방재협회 가입비 1,000,000원*1회 1,315 6, ,000 2)풍수해보험료 2)중랑천식수대 수도사용료 1)시설장비유지비 1,373,000원*1식 100,000원*6회 1, ,860 2)양수기 유류비 2)양수기 유지비 2)양수기 소방호수 1,699원*5l*119대*4회 250,000원*247대*6% 61,000원*30개 4,044 3,705 1,830 2)양수기 연결관(카프링) 2)모터스쿠터 유류비 2)모터스쿠터 유지비 30,000원*70대 1,699원*5l*300일 300,000원*1식 2,100 2,
220 부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 재해사전 대비 2)수방대책차량 유류비 1,699원*7l*300일 3,568 2)재난예 경보시스템 유지보수비 47,040,000원*8% 2)중랑천둔치시설물 유지관리 2,000,000원*1식 3,764 2, 업무추진비 2,300 2, ,300 2, )시책업무추진비 2)수방대책 및 부실공사방지 업무추진 2,000,000원*1식 2)사전재해영향성검토위원회 간담회 300,000원*1식 2,300 2, 재난안전대책본부 운영 22,590 19,720 2, 일반운영비 21,470 18,600 2,870 21,470 18,600 2,870 1)일반수용비 1)운영수당 7,000,000원*1식 7,000 2,000 2)사전재해영향성검토위원회 회의수당 100,000원*20명*1회 1)일.숙직비 2,000 12,470 2)수방대책 일직비 2)수방대책 숙직비 2)재난상황 특근매식비 50,000원*1명*45일 50,000원*1명*154일 7,000원*36명*10회 2,250 7,700 2, 업무추진비 1,120 1, ,120 1, )재난안전대책본부 업무추진 1,120,000원*1식 1,120 풍수해저감 용역 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 1)풍수해저감종합계획수립 200,000,000원*1식 200,000 친환경 하천 조성 및 정비 3,377,075 2,034,190 1,342,885 하천시설물 유지관리 605, ,190 81, 일반보상금 3,000 1,500 1, 기타보상금 3,000 1,500 1,500
221 부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 친환경 하천 조성 및 정비 1)상해보상금 500,000원*6회*1식 3, 시설비및부대비 602, ,690 80, 시설비 602, ,690 80,000 1)하천시설물유지보수 2)법면보수 2)호안보수 2)호안보강 2)자전거도로보수 2)체육시설 유지관리 2)폐기물처리, 기타 212,000원*700m2 170,000원*1,500m2 58,000원*700m2 514,000원*85a 80,000,000원*1식 35,000,000원*1식 602, , ,000 40,600 43,690 80,000 35,000 당현천 친환경하천 조성 2,771,385 1,510,000 1,261, 일반운영비 5,000 5, ,000 5, )일반수용비 5,000,000원*1식 5, 업무추진비 5,000 5, ,000 5, )당현천 친환경하천 조성공사 업무추진 5,000,000원*1식 5, 시설비및부대비 2,761,385 1,500,000 1,261, 시설비 2,750,000 1,500,000 1,250,000 1)당현천 친환경하천 조성공사 2,750,000,000원*1식 03 시설부대비 1)당현천 친환경하천 조성공사 시설부대비 15,000,000,000원*0.23%*0.33*1식 2,750,000 11,385 11, ,385 펌프장과 지하수 관리 189, ,037 11,435 빗물펌프장 및 수문유지관리 125, ,762 16, 일반운영비 123, ,692 16,570 2,300 2, )일반수용비 2,300,000원*1식 2, 공공운영비 1)공공요금 및 제세 120,822 63, ,392 16,570 2)간이펌프장 전기료(저압) 548,850원*6월 3,294
222 부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 펌프장과 지하수 관리 2)간이펌프장 전기료(저압) 487,870원*12월 2)공릉간이펌프장 전기료(고압) 538,230원*6월 2)수문 및 수위관측소 전기료 127,050원*12월 2)빗물펌프장 전기사용료(고압) 6,123,810원*6월 2)빗물펌프장 전기사용료(저압) 325,240원*12월 2)빗물펌프장 영상통신료 210,000원*12월 2)빗물펌프장 및 수위계전용회선료 488,000원*10월 2)공릉빗물펌프장 상 하수도요금 40,740원*6회 2)공릉빗물펌프장 위성방송시청료 12,600원*12월 2)공릉빗물펌프장 정화조청소 108,670원*1회 2)공릉빗물펌프장 소방점검 761,000원*1회 2)공릉빗물펌프장 소방안전협회비 52,000원*1회 1)시설장비유지비 5,855 3,230 1,525 36,743 3,903 2,520 4, ,553 2)수위관측 시설유지비 310,500원*4대 1,242 2)펌프장 전기설비 안전점검(고압) 2,277,000원*1식 2)펌프장 전기설비 안전점검(저압) 558,000원*1식 2)간이펌프장 전기안전관리대행료 243,810원*6월 2)펌프장 유지관리보수비(고압) 5,433,000원*2개소 2)펌프장 유지관리보수비(저압) 1,086,000원*5개소 2)공릉빗물펌프장 옥상유지보수 40,000원*500m2 2)하계동간이펌프장 펌프 절연보강 5,000,000원*1식 2)월계4-2간이펌프장 수위계 교체 5,000,000원*1식 2)마들저류조 밸브실 현장조작반 설치 3,000,000원*1식 2)수방전산용 프로그램 유지관리 2,717,000원*1식 2, ,463 10,866 5,430 20,000 5,000 5,000 3,000 2,717
223 부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 펌프장과 지하수 관리 206 재료비 2,170 2, 재료비 2,170 2, )펌프장 배선용차단기외 10종 2,170,000원*1식 2,170 지하수 유지관리 64,310 59,275 5, 일반운영비 64,170 56,939 7,231 3,200 3, )일반수용비 3,200,000원*1식 3, 공공운영비 1)공공요금 및 제세 60,970 42,860 53,739 7,231 2)지하수관측정전화요금 21,730원*12월 261 2)정부지원민방위급수시설전기료 51,651원*12월 2)노원 마들역지하배출수전기료 3,100,650원*12월 2)중계역외 2개소 지하수배출전기료 110,682원*12월 2)지하배출수전용관로전용회선 344,200원*10월 1)시설장비유지비 ,208 1,329 3,442 18,110 2)지하수관측정 보수비 2)지하배출시설수선비 1,245,000원*5개소 1,035,000원*5개소 6,225 5,175 2)정부지원민방위비상급수시설보수비 460,000원*1식 2)정부지원비상급수시설 사후관리 1,250,000원*1식 2)중계역 지하배출수 전동밸브 교체 5,000,000원*1식 460 1,250 5, 재료비 140 2,336 2, 재료비 140 2,336 2,196 1)지하수관리 재료비 2)민방위수질검사용채수병구입비 140,000원*1박스 하수도 관리 1,921,984 1,642, ,675 하수시설 장비 유지관리 190, ,829 18, 일반운영비 39,726 33,090 6,636 9,000 9,000 0
224 부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 하수도 관리 1)일반수용비 9,000,000원*1식 9, 공공운영비 1)공공요금 및 제세 30,726 14,489 24,090 6,636 2)자재창고 전기료 2)자재창고 상 하수도료 2)자재창고 도시가스료 2)자동차세 2)준설기 손해배상보험료 2)일반차량 보험료 2)환경개선부담금 2)한국상 하수도협회비 2)창고보안시스템 사용료 1)시설장비유지비 2)준설기 유지관리 98,880원*12월 69,770원*6회 93,030원*12월 69,070원*2회 1,242,000원*6조*1회 537,650원*1대 65,020원*2회 350,000원*1회 263,000원*12월 1,800,000원*3대*1/2 1, , , ,156 16,237 2,700 2)준설기용 연료비 1,699원*8l*150일*3대 6,117 2)핸드브레이카 등 엔진오일 2,500원*100l 2)핸드브레이카 등 유류비 1,699원*36l*12월 2)콤펙터 유류비 1,699원*36l*12월 2)콘크리트 컷터기 유류비 1,699원*36l*12월 2)핸드브레이카 컷트기 수리비 383,720원*2대 2)CCTV유지관리 15,000,000원*1대*8% ,200 2)유류 및 소모품비 3,000,000원*1식 3, 업무추진비 )하수시설물 안전점검 업무추진 960,000원*1식 재료비 145, ,861 12, 재료비 145, ,861 12,119 1)하수시설물 보수자재 재료비 2)흄관 외 7종 79,180원*500본 145,980 39,590
225 부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 하수도 관리 2)맨홀뚜껑 및 받침 2)아스콘 외 1종 2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침 2)시멘트 2)레미콘 2)모래자갈 2)안전휀스 2)라바콘 2)빗물받이 악취방지기 2)기타 잡재료비 220,000원*100조 14,400원*800포 50,000원*400개 3,433원*3,500포 59,522원*350m3 29,680원*310m3 30,450원*10개 15,500원*10개 35,440원*250개 1,500,000원*1식 22,000 11,520 20,000 12,016 20,833 9, ,860 1, 일반보상금 1,500 1, 기타보상금 1,500 1, )상해보상금 300,000원*5식 1, 시설비및부대비 2,418 2, 시설부대비 2,418 2, )시설부대비 2)측량수수료 2)설계용품비 70,900원*20필지 1,000,000원*1식 2,418 1,418 1,000 하수시설물 공사 578, ,480 42, 시설비및부대비 578, ,480 42, 시설비 578, ,480 42,470 1)하수시설물 공사 2)맨홀설치 보수 2)빗물받이 설치 2)하수관 개량 2)이설 및 폐기물처리 1,935,000원*50개소 518,000원*200개소 581,000원*600m 30,000,000원*1식 578,950 96, , ,600 30,000 하수도 준설공사 502, ,000 31, 시설비및부대비 502, ,000 31, 시설비 502, ,000 31,550 1)하수도 준설 공사 2)흡입준설 140,000원*1,300m3 502, ,000
226 부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 하수도 관리 2)바켓준설 2)암거준설 2)폐기물처리 322,500원*300m3 119,000원*1,000m3 34,900원*3,000톤 96, , ,700 계상초교주변 하수도 정비공사 150, , 시설비및부대비 150, , 시설비 150, ,000 1)하수관부설 150,000,000원*1식 150,000 중계배수분구 오수관 정비공사 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 500, ,000 1)오수관 부설 500,000,000원*1식 500,000 재난예방 24,700 24,700 0 재난안전관리 11,100 11, 일반운영비 10,000 10, ,000 10, )일반수용비 1)행사운영비 2)긴급구조훈련행사 지원 2)안전점검장비 유지비 7,000,000원*1식 2,000,000원*1회 1,000,000원*1회 7,000 3,000 2,000 1, 업무추진비 1,100 1, ,100 1, )재난대응훈련 업무추진 1)재난관련 업무추진 500,000원*1식 600,000원*1식 안전문화 운동 13,600 13, 일반운영비 8,500 8, ,800 2, )운영수당 2)안전관리자문위원 참석수당 70,000원*20명*2회 03 행사운영비 2,800 2,800 5,700 5, )범국민 안전문화운동 행사 475,000원*12회 5, 업무추진비
227 부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 재난예방 1)안전관리자문위원회 간담회 500,000원*1식 재료비 4,600 4, 재료비 4,600 4, )안전문화운동(생활안전무료점검) 46,000원*100가구 4,600 행정운영경비(치수방재과) 154, ,120 20,440 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 150, ,920 20,440 기본경비 150, ,920 20, 일반운영비 62,360 48,200 14,160 62,360 48,200 14,160 1)일반수용비 1)업무추진급량비 17,000,000원*1식 7,000원*20일*27명*12월 17,000 45, 여비 84,240 81,120 3, 국내여비 84,240 81,120 3,120 1)직원업무추진여비 20,000원*13일*27명*12월 84, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,160 1)칼라프린터 구매 3,760,000원*1대 3,760 재무활동(치수방재과) 277, ,526 내부거래지출 277, ,526 재난관리기금 전출금 277, , 기금전출금 277, , 기금전출금 277, ,940 17,586 1)재난관리기금 전출금 277,526,000원*1식 277,526
228 부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 보건소 서무관리 보건위생과 6,623,541 6,235, ,849 시 28,560 자체 6,594,981 구민보건위생 수준 향상 169, ,720 22,735 시 28,560 자체 141,425 보건소 서무관리 124, ,250 11,204 시 28,560 자체 95,486 청사 환경개선 25,790 33,530 7, 일반운영비 5,000 7,000 2, 공공운영비 5,000 7,000 2,000 1)보건소 청사 후면 외벽 도색 1)보건소 자동문 기계 교체 3,000,000원*1식 2,000,000원*1식 3,000 2, 시설비및부대비 20,790 26,530 5, 시설비 20, ,790 1)보건소 전열회로 교체 공사 1)보건소 전원 공급 공사 7,018,000원*1식 13,772,000원*1식 7,018 13,772 민원행정업무 27,720 14,313 13, 인건비 5,000 4, 기간제근로자등보수 5,000 4, )기간제근로자등 보수 4,000원*1명*5시간*250일 5, 일반운영비 8,360 5,840 2,520 8,360 5,840 2,520 1)민원서식 인쇄비 1)점자 안내 책자 구입비 1)민원실근무 직원 피복비 5,700,000원*1식 2,000,000원*1식 165,000원*2명*2회 5,700 2, 업무추진비 7,760 1,760 6,000 7,760 1,760 6,000 1)서무관리 업무추진비 1)보건소 시책업무추진비 1,760,000원*1식 6,000,000원*1식 1,760 6,000
229 부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 보건소 서무관리 405 자산취득비 6,600 2,000 4, 자산및물품취득비 6,600 2,000 4,600 1)음성변환 출력기(장애인 편의제공) 4,500,000원*1식 1)혈압계 2,100,000원*1대 4,500 2,100 65세이상 노인환자 약제비 지원 40,800 41, 시 28,560 자체 12, 민간이전 40,800 41, 시 28, 의료및구료비 1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 1,200원*34,000명 자체 12,240 40,800 40,800 시 28,560 자체 12,240 41, 공익근무요원 관리 29,736 46,407 16, 일반보상금 29,736 46,407 16, 공익근무요원보상금 29,736 46,407 16,671 1)공익근무요원 급식비 5,000원*20명*21일*12월 1)공익근무요원 출장여비 1,800원*20명*21일*12월*50% 25,200 4,536 식품위생관리 3,500 3,500 0 식품접객업소 관리 3,500 3, 일반운영비 1,500 1, ,500 1, )민원서식 인쇄비 1,500,000원*1식 1, 여비 국내여비 )식품접객업소 구간 교차 단속 여비 20,000원*1명*20회 업무추진비 1,600 1, ,600 1, )식품위생 업무추진비 1,600,000원*1식 1,600 공중위생관리 19,435 29,130 9,695
230 부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 공중위생관리 공중위생업소 관리 19,435 29,130 9, 일반운영비 7,650 7, ,650 7, )민원서식 1)식품수거검사(유상수거비) 500,000원*1식 11,000원*650건 500 7, 여비 국내여비 )식품제조업소 등 구간 교차 단속비 20,000원*2명*12회 1)공중위생업소 구간 교차 단속비 20,000원*2명*12회 업무추진비 1,600 1, ,600 1, )간담회 등 공중위생 업무추진비 1,600,000원*1식 1, 일반보상금 8,400 8, 기타보상금 8,400 8, )명예공중위생감시원 운영비 35,000원*10명*2회*12월 8, 자산취득비 ,000 10, 자산및물품취득비 ,000 10,175 1)미세먼지측정 충전기 구입 825,000원*1set 825 위생지도관리 23,004 24,840 1,836 청소년 유해업소 지도 점검 23,004 24,840 1, 일반운영비 4,284 6,120 1,836 4,284 6,120 1,836 1)야간단속 급량비 7,000원*3명*17일*12월 4, 여비 16,320 16, 국내여비 16,320 16, )야간단속 여비 20,000원*4명*17일*12월 16, 업무추진비 1,600 1, ,600 1, )소비자 식품위생감시원 간담회 10,000원*40명*4회 1, 일반보상금
231 부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 위생지도관리 12 기타보상금 1)심야퇴폐, 변태영업 신고 보상금 800,000원*1식 행정운영경비(보건위생과) 6,453,556 6,042, ,584 인력운영비 6,198,426 5,778, ,513 인력운영비(보건소) 6,198,426 5,778, , 인건비 5,953,166 5,545, , 기본급 2,810,534 2,652, ,843 1)봉급(연봉제) 2)보건소장 1)봉급(월급제) 2)일반직 3)5급(30호봉) 3)6급(28호봉) 3)7급(22호봉) 3)8급(15호봉) 3)9급(6호봉) 2)기능직 3)7급(25호봉) 3)8급(23호봉) 3)9급(19호봉) 1)정근수당 66,082,000원*1명* ,961,300원*4명*12월 2,534,500원*18명*12월 2,132,700원*47명*12월 1,669,800원*12명*12월 1,085,200원*8명*12월 2,223,100원*3명*12월 1,948,900원*7명*12월 1,650,500원*3명*12월 2,540,228,000원*1/12* ,087 67,087 2,540,228 2,237, , ,452 1,202, , , ,158 80, ,708 59, , 수당 1)초과근무수당 2)일반직 973, , , ,517 92,374 3)5급 3)6급 3)7급 3)8급 3)9급 2)기능직 3)7급 9,796원*4명*57시간*12월 8,312원*18명*57시간*12월 7,457원*47명*57시간*12월 6,682원*12명*57시간*12월 5,993원*8명*57시간*12월 7,457원*3명*57시간*12월 26, , ,728 54,846 32,794 59,594 15,302
232 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 3)8급 3)9급 1)가족수당 2)배우자 2)존속 2)비속 1)자녀학비보조수당 2)중학교 2)고등학교 1)정근수당가산금 2)25년이상 2)20년이상25년미만 2)15년이상20년미만 2)10년이상15년미만 2)5년이상10년미만 1)위험근무수당 2)갑종 2)을종 1)대우공무원수당 1)모범근무수당 1)특수업무수당 2)기술업무수당 3)수당 4)5급이상 4)6,7급 4)8,9급 3)가산금 4)기사1급 4)기사2급 2)의료업무수당 31,994 6,682원*7명*57시간*12월 12,298 5,993원*3명*57시간*12월 77,094 38,564 40,000원*103명*0.78*12월 9,888 20,000원*103명*0.4*12월 28,642 (20,000원*103명+30,000원*5명)*1.08*12월 32,492 4,885 62,400원*103명*0.19*4회 27, ,700원*103명*0.15*4회 121,680 46, ,000원*30명*12월 43, ,000원*33명*12월 16,320 80,000원*17명*12월 10,800 60,000원*15명*12월 4,200 50,000원*7명*12월 54,960 27,600 50,000원*46명*12월 27,360 40,000원*57명*12월 59,747 2,540,228,000원*0.49*4.8% ,000원*1명*12월 75,216 5,760 4, ,000원*1명*12월 3,240 30,000원*9명*12월 ,000원*2명*12월 1, ,000원*2명*12월 ,000원*3명*12월 54,456
233 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 3)의무직렬 3)약무직렬 3)간호직렬 3)의료기술직렬 3)수의직렬 2)자동차운전수당 2)민원업무수당 2)보건지소 근무수당 2)전산업무수당 1)육아휴직수당 909,000원*2명*12월 70,000원*5명*12월 50,000원*36명*12월 50,000원*10명*12월 70,000원*1명*12월 40,000원*6명*12월 30,000원*4명*12월 70,000원*12명*12월 50,000원*1명*12월 500,000원*6명*12월 21,816 4,200 21,600 6, ,880 1,440 10, , 정액급식비 160, ,200 12,480 1)정액급식비 130,000원*103명*12월 160, 교통보조비 1)교통보조비 156, , ,560 10,440 2)5급 2)6~7급 2)8~10급 140,000원*4명*12월 130,000원*68명*12월 120,000원*30명*12월 6, ,080 43, 명절휴가비 254, ,513 14,510 1)명절휴가비 2,540,228,000원*1/12*120% 254, 가계지원비 424, ,986 24,233 1)가계지원비 2,540,228,000원*16.7% 424, 연가보상비 107,688 74,516 33,172 1)연봉제 1)월급제 67,087,000원*0.66*1/12*1/30*15일 2,540,228,000원*1/12*1/30*15일 1, , 기타직보수 1)계약직 2)연봉 1,066,131 1,066, ,255 1,003,220 62,911 3)가급 3)가급 3)나급 3)마급 66,082,000원*1명* ,264,000원*6명* ,737,000원*3명* ,898,000원*4명* , , , ,653
234 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 2)수당 3)초과근무수당 720,255,000원*1/12*70%*0.5*1.5/226*57시 간*12월 3)가족수당 254,188 95,371 10,604 4)배우자 4)존속 40,000원*14명*0.78*12월 20,000원*14명*0.40*12월 5,242 1,344 4)비속 (20,000원*14명+30,000원*1명)*1.08*12월 3)자녀학비보조수당 4,018 4,417 4)중학교 4)고등학교 3)의료업무수당 4)가급 4)나급 2)직급보조비 3)가급 3)나급 3)마급 2)정액급식비 62,400원*14명*0.19*4회 446,700원*14명*0.15*4회 1,300,000원*7명*12월 961,000원*3명*12월 400,000원*7명*12월 250,000원*3명*12월 105,000원*4명*12월 130,000원*14명*12월 664 3, , ,200 34,596 47,640 33,600 9,000 5,040 21,840 2)연가보상비 720,255,000원*0.66*1/12*1/30*15일 2)대민활동비(마급) 50,000원*4명*12월 19,808 2, 업무추진비 11,980 11, 기관운영업무추진비 3,300 3, )보건소장 3,300,000원*1년 3, 정원가산업무추진비 1)정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*16명 04 부서운영업무추진비 4,480 4,480 4,200 4, , )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4, 직무수행경비 233, ,240 11, 직책급업무수행경비 9,600 8,400 1,200 1)직책급업무추진비 9,600
235 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 2)4급 2)5급 400,000원*1명*12월 100,000원*4명*12월 4,800 4, 직급보조비 1)직급보조비 172, , ,240 12,840 2)4급 2)5급 2)6급 2)7급 2)8~9급 400,000원*1명*12월 250,000원*4명*12월 155,000원*18명*12월 140,000원*50명*12월 105,000원*30명*12월 4,800 12,000 33,480 84,000 37, 특정업무수행활동비 51,600 54,600 3,000 1)대민활동비 50,000원*86명*12월 51,600 기본경비 255, ,059 8,929 기본경비 255, ,059 8, 일반운영비 153, ,230 20,880 73,690 61,450 12,240 1)행정 사무용품 및 업무수행용 물품 구입 1,200,000원*12월 1)업무추진 급량비 7,000원*28명*20일*12월 1)일직비, 일직보강 (50,000원*2명*110일)+(50,000원*1명*25일) 02 공공운영비 14,400 47,040 12,250 79,420 70,780 8,640 1)청사유지관리비 1)공공요금 및 제세 2)공공요금 및 제세 공과금 2)신용카드 가맹점 수수료 2)자동차세, 보험료 등 2)차량 유류대 및 유지비 2)의료폐기물 처리비 1,500,000원*12월 2,500,000원*12월 100,000원*12월 5,620,000원*1년 1,500,000원*12월 550,000원*12월 18,000 61,420 30,000 1,200 5,620 18,000 6, 여비 87,360 90,480 3, 국내여비 87,360 90,480 3,120 1)업무추진 여비 20,000원*28명*13일*12월 87, 자산취득비 14,660 41,349 26,689
236 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 기본경비 01 자산및물품취득비 14,660 41,349 26,689 1)소형승용차 1)개인용 컴퓨터 1)프린터 10,860,000원*1대 1,200,000원*2대 700,000원*2대 10,860 2,400 1,400
237 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 지역보건과 5,309,623 5,149, ,653 국 1,302,656 시 1,593,590 자체 2,413,377 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 5,103,343 4,969, ,353 국 1,302,656 시 1,593,590 자체 2,207,097 모자보건 1,052,945 1,347, ,492 국 363,885 시 329,181 자체 359,879 산전후프로그램 112,000 92,944 19,056 국 33,600 시 39,200 자체 39, 민간이전 100,000 76,944 23,056 국 30,000 시 35, 의료및구료비 자체 35, ,000 76,944 23,056 1)임산부약품비 100,000,000원*1식 100,000 국 30,000 시 35,000 자체 35, 자치단체등자본이전 12, ,000 국 3,600 시 4, 공기관등에대한대행사업비 자체 4,200 12, ,000 1)모자수첩제작 12,000,000원*1식 12,000 국 3,600 시 4,200 자체 4,200 산모 신생아 도우미 지원 259, ,665 76,415
238 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 산모 신생아 도우미 지원 국 129,625 시 64,813 자체 64, 민간이전 259, ,665 76,415 국 129,625 시 64, 의료및구료비 자체 64, ,250 24, ,522 1)도우미서비스제공 259,250,000원*1식 259,250 국 129,625 시 64,813 자체 64,812 건강교실 운영 6,900 6, 일반운영비 6,400 6, 행사운영비 6,400 6, )강사료 1)행사지원비 150,000원*26명 2,500,000원*1식 3,900 2, 업무추진비 )교육관련 간담회 등 500,000원*1식 500 가임기 여성건강증진 8,000 9,724 1,724 국 4,000 시 2,000 자체 2, 일반운영비 7,500 9,724 2,224 국 3,750 시 1,875 자체 1,875 1,000 9,724 8,724 1)홍보물 제작비 1,000,000원*1식 1,000 국 500 시 250 자체 행사운영비 6, ,500
239 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 1)가임기 여성 건강증진 사업 6,500,000원*1식 6,500 국 3,250 시 1,625 자체 1, 업무추진비 국 250 시 125 자체 )가임기여성 건강증진사업 500,000원*1식 500 국 250 시 125 자체 125 선천성 대사이상검사 및 환아관리 129, ,766 18,352 국 38,962 시 45,226 자체 45, 민간이전 129, ,766 18,352 국 38,962 시 45, 의료및구료비 자체 45, , ,766 18,352 1)대사이상검사 1)환아관리 112,602,000원*1식 16,812,000원*1식 112,602 국 34,122 시 39,240 자체 39,240 16,812 국 4,840 시 5,986 자체 5,986 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 166, ,266 19,058 국 49,920 시 58,202 자체 58, 민간이전 166, ,266 19,058
240 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 307 민간이전 국 49,920 시 58, 의료및구료비 자체 58, , ,266 19,058 1)의료비 지원 166,324,000원*1식 166,324 국 49,920 시 58,202 자체 58,202 불임부부 지원 314, , ,016 국 94,468 시 110,055 자체 110, 인건비 15,000 15,000 0 국 4,500 시 5, 기간제근로자등보수 자체 5,250 15,000 15, )불임부부지원 15,000,000원*1식 15,000 국 4,500 시 5,250 자체 5, 민간이전 299, , ,016 국 89,968 시 104, 의료및구료비 자체 104, , , ,016 1)시험관시설비 지원 299,578,000원*1식 299,578 국 89,968 시 104,805 자체 104,805 영유아 건강검진 12,551 12, 국 7,271 시 2,640 자체 2, 일반운영비 2,691 1,
241 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 201 일반운영비 국 2,341 시 175 자체 175 2,691 1, )사업홍보비 1)업무위탁수수료 700,000원*1식 1,991,000원*1식 700 국 350 시 175 자체 175 1,991 국 1, 민간이전 9,860 10, 국 4,930 시 2, 의료및구료비 1)만6세미만 의료수급권자 검진비 9,860,000원*1식 자체 2,465 9,860 9,860 국 4,930 시 2,465 자체 2,465 10, 모자보건관리 43, ,928 국 6,039 시 7,045 자체 30, 일반운영비 7, ,000 국 900 시 1,050 자체 5,050 6, ,000 1)인쇄비 3,000,000원*1식 3,000 1)신생아 청각 선별검사 홍보비 3,000,000원*1식 3,000 국 900 시 1,050 자체 1, 공공운영비 1, ,000
242 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 1)우편료 1,000,000원*1식 1, 업무추진비 1, ,500 1, ,500 1)모자보건 업무추진 1,500,000원*1식 1, 민간이전 35, ,428 국 5,139 시 5, 의료및구료비 자체 24,294 35, ,428 1)기형아검사 1)풍진검사 1)뇨검사지 1)유아용 약품비 1)신생아 청각 선별 검사비 15,000원*550명 15,000원*550명 5,000원*5통*12월 1,500,000원*1식 17,128,000원*1식 8,250 8, ,500 17,128 국 5,139 시 5,995 자체 5,994 전염병예방사업 1,402, , ,081 국 275,705 시 316,322 자체 810,031 보건소예방접종사업 834, , ,065 국 237,758 시 277,383 자체 319, 일반운영비 2,290 2, ,740 1, )인쇄비 1)예진소모품 600,000원*2회 90,000원*6세트 1, 공공운영비 )우편발송료 1)택배료 100,000원*3회 10,000원*5회 행사운영비
243 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 1)현수막 등 홍보비 100,000원*2회 업무추진비 )보건교사간담회 300,000원*1식 일반보상금 1,200 1, 기타보상금 1,200 1, )예방접종 이상반응 환자진료비 100,000원*12회 1, 민간이전 830, , ,565 국 237,758 시 277, 의료및구료비 자체 315, , , ,565 1)예방접종 약품비,재료비 1)B형 수직감염 예방 1)병의원접종비 1)예방접종 약품비 343,725,000원*1식 21,040,000원*1식 427,760,000원*1식 30,000,000원*1식 343,725 국 103,118 시 120,303 자체 120,304 21,040 국 6,312 시 7,364 자체 7, ,760 국 128,328 시 149,716 자체 149,716 30,000 1)소모품비(설압자, 피고셉, 주사기) 8,000,000원*1식 8, 자산취득비 ,000 17, 자산및물품취득비 ,000 17,500 1)체중계 500,000원*1식 500 독감예방접종사업 345, ,100 85, 인건비 20,300 13,700 6, 기간제근로자등보수 20,300 13,700 6,600 1)예진의사 보수 200,000원*2명*20일 8,000
244 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 1)접종간호사 보수 1)보험료 70,000원*8명*20일 1,100,000원*1식 11,200 1, 일반운영비 8,800 8, ,500 1, )인쇄비 1)홍보비 1,000,000원*1회 500,000원*1회 1, 공공운영비 )우편료,택배료 300,000원*1식 행사운영비 7,000 7, )행사지원비 7,000,000원*1식 7, 업무추진비 3,000 3, ,000 3, )시책업무추진 3,000,000원*1식 3, 일반보상금 5,000 3,000 2, 행사실비보상금 5, ,000 1)자원봉사자 실비보상 5,000,000원*1식 5, 민간이전 308, ,600 77, 의료및구료비 308, ,600 77,200 1)독감예방접종비 7,720원*40,000명 308,800 전산등록센터운영 22,425 22, 국 5,947 시 6,939 자체 9, 인건비 19,825 19, 국 5,947 시 6, 기간제근로자등보수 자체 6,939 19,825 19, )전산등록센터 일용인부임 19,825,000원*1식 19,825 국 5,947 시 6,939 자체 6, 일반운영비 1,200 1,200 0
245 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 )홍보비 600,000원*1회 공공운영비 )우편료 100,000원*6회 업무추진비 )점검 및 간담회 400,000원*1회 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, )전산등록 우수기관표창 시상금품 200,000원*5기관 1,000 방역소독사업 101, ,647 4, 인건비 10,000 10, 기간제근로자등보수 10,000 10, )방역일용인부임 50,000원*2명*100일 10, 일반운영비 26,890 22,290 4,600 2,940 2, )피복비(방역작업복) 1)피복비(방역작업모자) 1)피복비(작업신발) 1)방역장비수리비 100,000원*7명*2회 50,000원*7명 50,000원*7명 70,000원*12월 1, 공공운영비 23,950 19,490 4,460 1)우편료 1)방역민원휴대전화료 1)방역소독 영업배상 보험료 1)시설장비유지비 2)시설유지보수비 2)전기안전점검 2)전기사용료 100,000원*4회 30,000원*2대*12월 500,000원*1식 10,000원*110대*12월 11,000원*110대 6,000원*110대*12월 ,330 13,200 1,210 7, 업무추진비 )자율방역단 간담회 10,000원*40명*2회 800
246 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 206 재료비 63,348 72,757 9, 재료비 63,348 72,757 9,409 1)방역약품재료비(살충분무용) 1)방역약품재료비(살충연무용) 1)방역약품재료비(유충구제용) 1)방역약품재료비(살균실내용) 1)방역약품재료비(살균실외용) 36,000원*500L 27,000원*60L 60,000원*100KG 3,300원*500L 4,500원*500L 18,000 1,620 6,000 1,650 2,250 1)장비유지용휘발유(차량용연무소독기) 1,875원*10L*70회 1)장비유지용휘발유(동력분무기) 1,875원*5L*70회 1)장비희석용경유(차량용희석경유) 1,697원*140L*70회 1)장비희석용경유(비출용경유) 1,697원*140L*18회 1)방역약품재료비(자율방역단살충분무용) 36,000원*3L*25회 1)방역약품재료비(자율방역단살충연무용) 50,000원*3L*25회 1)방역약품재료비(자율방역단유충구제용) 60,000원*3L*25회 1, ,631 4,277 2,700 3,750 4,500 에이즈관리사업 70,000 70,000 0 국 31,500 시 31,500 자체 7, 업무추진비 1,800 1, ,800 1, )환자관리 1)판넬전시회 5,000원*80명*4회 200,000원*1회 1, 민간이전 68,200 68,200 0 국 31,500 시 31, 의료및구료비 자체 5,200 68,200 68, )진료비 63,000,000원*1식 63,000 국 31,500
247 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 시 31,500 1)진단시약구매 5,200,000원*1식 5,200 결핵및성병관리 24,080 22,580 1, 일반운영비 )인쇄비 500,000원*1식 민간이전 23,580 21,780 1, 의료및구료비 23,580 21,780 1,800 1)성병검진 1)이동검진비 1)결핵환자용 약품비 1,620,000원*1식 1,800원*11,000명 2,160,000원*1식 1,620 19,800 2,160 급성전염병 관리 3,800 3,800 0 국 500 시 500 자체 2, 일반운영비 2,400 2, ,400 2, )전염병전문가 교육비 1,200,000원*2명 2, 업무추진비 )전염병정보모니터요원 격려 400,000원*1식 민간이전 1,000 1,000 0 국 의료및구료비 시 500 1,000 1, )전염병환자 격리치료비 1,000,000원*1식 1,000 국 500 시 500 의료취약계층에 대한 지원 2,609,060 2,761, ,766 국 663,066 시 938,087 자체 1,007,907 맞춤형방문건강관리 350, ,734 25,470 국 125,452
248 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 맞춤형방문건강관리 시 78,726 자체 146, 인건비 241, ,720 11,350 국 119,685 시 59, 기간제근로자등보수 1)방문보건인부임(보험료포함) 239,370,000원*1식 1)방문보건 인부 피복비 2,000,000원*1식 자체 61, , ,370 국 119,685 시 59,842 자체 59,843 2, ,720 11, 일반운영비 40,534 31,714 8,820 국 4,267 시 8,134 자체 28,133 25,934 15,714 10,220 1)일반수용비 1)방문보건 인력교육비 1)가정간호 교육 및 재료비 1)성상담전문가 보수교육비 1)호스피스자원봉사자교육비 3,000,000원*1식 8,534,000원*1식 12,000,000원*1식 400,000원*1명 200,000원*10명 3,000 8,534 국 4,267 시 2,134 자체 2,133 12,000 시 6,000 자체 6, , 공공운영비 )우편료 50,000원*12월 행사운영비 14,000 16,000 2,000 1)참된삶 가꾸기교실 7,000,000원*2회 14, 업무추진비 5,000 3,000 2,000 5,000 3,000 2,000
249 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 1)맞춤형 방문건강관리 1)웰다잉사업관리 300,000원*10월 200,000원*10월 3,000 2, 일반보상금 4,500 1,500 3,000 국 1,500 시 기타보상금 자체 2,250 4,500 1,500 3,000 1)성교육강사료 1)호스피스자원봉사자교통비 100,000원*15회 300,000원*10회 1,500 3,000 국 1,500 시 750 자체 민간이전 38,800 35,800 3, 의료및구료비 38,800 35,800 3,000 1)방문간호의료소모품구입비 4,000,000원*1식 1)방문진료약품비 26,500원*100명*12월 4,000 31,800 1)방문건강관리 검사료 3,000,000원*1식 3, 자산취득비 20, ,000 시 10, 자산및물품취득비 자체 10,000 20, ,000 1)U-Health 케어 기기 구입 20,000,000원*1식 20,000 시 10,000 자체 10,000 의료비지원사업 826, ,752 93,072 국 241,500 시 292,590 자체 292, 일반운영비 1,500 2, 국 450 시 525 자체 525 1,500 2,
250 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 1)암관리 홍보물 제작 1,500,000원*1식 1,500 국 450 시 525 자체 민간이전 825, ,752 92,572 국 241,050 시 292, 의료및구료비 자체 292, , ,752 92,572 1)국가암 조기 검진 사업 1)암예방관리 1)암환자 의료비 지원 1)가정간호 의료비 지원 307,200,000원*1식 12,480,000원*1식 475,500,000원*1식 30,000,000원*1식 307,200 국 92,160 시 107,520 자체 107,520 12,480 국 6,240 시 3,120 자체 3, ,500 국 142,650 시 166,425 자체 166,425 30,000 시 15,000 자체 15,000 정신보건사업 545, ,540 85,016 국 30,128 시 256,454 자체 258, 일반운영비 7,700 4,700 3,000 시 4,200 자체 3,500 7,700 4,700 3,000 1)치매 홍보물 제작 1)치매 지원물품 구입 500,000원*1식 7,200,000원*1식 500 7,200 시 4,200 자체 3,000
251 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 203 업무추진비 )치매환자관리사업 50,000원*6회 일반보상금 기타보상금 )치매집단 교육 강사료 300,000원*1식 민간이전 537, ,540 81,716 국 30,128 시 252, 의료및구료비 자체 254,874 10,256 10, )치매 정밀 검진 사업 10,256,000원*1식 10,256 국 5,128 시 2,564 자체 2, 민간위탁금 1)노원 정신보건 센터 운영비 454,620,000원*1식 1)아동 청소년 정신보건 사업 50,000,000원*1식 1)노원 정신보건센터 복지수당 22,380,000원*1식 527, ,620 시 227,310 자체 227,310 50,000 국 25,000 자체 25,000 22,380 시 22, ,284 81,716 희귀난치성질환자 의료비지원 886,620 1,056, ,180 국 265,986 시 310,317 자체 310, 자치단체등자본이전 886,620 1,055, ,180 국 265,986 시 310,317 자체 310, 공기관등에대한대행사업비 886,620 1,055, ,180
252 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 1)의료비지원 886,620,000원*1식 886,620 국 265,986 시 310,317 자체 310,317 지역보건기획 및 홍보강화 39,280 23,750 15,530 시 10,000 자체 29,280 지역보건의료계획 4,280 3,280 1, 일반운영비 3,680 2,680 1,000 3,680 2,680 1,000 1)건강증진위원회 운영수당 1)책자제작 70,000원*12명*2회 20,000원*50권*2회 1,680 2, 업무추진비 )심의회운영 600,000원*1식 600 보건소홍보 15,000 20,470 5, 일반운영비 12,000 17,470 5,470 12,000 15,400 3,400 1)보건소 안내책자 1)인센티브 사업책자 2,000원*5,000부 20,000원*100권 10,000 2, 업무추진비 3,000 3, ,000 3, )보건소 홍보 업무추진 3,000,000원*1식 3,000 아토피사업 20, ,000 시 10,000 자체 10, 일반운영비 13, ,000 시 6,500 자체 6,500 6, ,000 1)홍보물 제작 6,000,000원*1식 6,000 시 3,000 자체 3,000
253 부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 지역보건기획 및 홍보강화 03 행사운영비 7, ,000 1)강사료 1)운영비 2,000,000원*1식 625,000원*8회 2,000 시 1,000 자체 1,000 5,000 시 2,500 자체 2, 업무추진비 2, ,000 시 1,000 자체 1,000 2, ,000 1)지역사회 네트워크 구축 2,000,000원*1식 2,000 시 1,000 자체 1, 민간이전 5, ,000 시 2, 의료및구료비 자체 2,500 5, ,000 1)아토피 검사비 20,000원*250명 5,000 시 2,500 자체 2,500 행정운영경비(지역보건과) 206, ,980 26,300 인력운영비 4,440 4, 인력운영 4,440 4, 업무추진비 4,440 4, 부서운영업무추진비 4,440 4, )부서운영업무추진 370,000원*12월 4,440 기본경비 201, ,720 26,120 기본경비 201, ,720 26, 일반운영비 85,500 67,260 18,240 85,200 66,960 18,240 1)사무용품비 1)급량비 1)의료장비유지비 1,200,000원*12월 7,000원*20일*33명*12월 100,000원*12월 14,400 55,440 1,200
254 부서: 지역보건과 정책: 행정운영경비(지역보건과) 단위: 기본경비 1)피복비(간호사동하복) 12,410,000원*1식 12,410 1)교육비(간호사전문교육비) 1,750,000원*1식 1, 공공운영비 )우편료 등 300,000원*1식 여비 102,960 96,720 6, 국내여비 102,960 96,720 6,240 1)국내여비 20,000원*13일*33명*12월 102, 자산취득비 13,380 11,740 1, 자산및물품취득비 13,380 11,740 1,640 1)개인용컴퓨터 1)레이져프린터 1)전자복합기 1,200,000원*4대 580,000원*1대 8,000,000원*1대 4, ,000
255 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 의료서비스제공 의약과 1,282,930 1,208,374 74,556 국 331,990 시 59,208 자체 891,732 지역보건의료체계강화 1,014, ,090 29,580 국 331,990 시 59,208 자체 623,472 의료서비스제공 26,220 25,220 1,000 의료환경조성 19,100 24,100 5, 일반운영비 16,500 21,500 5,000 16,500 21,500 5,000 1)대한의사협회 자문 수수료 300,000원*5회 1,500 1)마약류 및 약물 오남용 예방교육 2,000,000원*1식 1)마약캠페인 홍보물 및 인쇄물 1,000,000원*1식 1)보건정보시스템유지 및 사용료 12,000,000원*1식 2,000 1,000 12, 업무추진비 2,600 2, ,600 2, )의약 단체 임직원 간담회 등 2,600,000원*1식 2,600 응급의료 7,120 1,120 6, 일반운영비 1, ,120 1, ,120 1)구조 및 응급처치 홍보교육 1, 자산취득비 6, , 자산및물품취득비 6, ,000 1)자동심실 제세동기 및 기도확보 세트구입 6,000,000원*1식 6,000 진료사업 63,840 67,142 3,302 내과 운영 24,100 28,300 4, 일반운영비 5,500 1,000 4,500 5,500 1,000 4,500 1)약포장지 및 약봉투 구입비 1,500,000원*1식 1,500
256 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 진료사업 1)ATC(자동약포장기) 유지보수 3,000,000원*1식 1)OCR용지, 혈압 출력지 등 구입 1,000,000원*1식 3,000 1, 일반보상금 1,500 1, 기타보상금 1,500 1, )진료환자 부작용 치료비 1,500,000원*1식 1, 민간이전 13,400 13, 의료및구료비 13,400 13, )1차 진료실 원내환자 약품비 1)진료실 및 구급함 운영 11,000,000원*1식 200,000원*12월 11,000 2, 자산취득비 3,700 1,600 2, 자산및물품취득비 3,700 1,600 2,100 1)자동혈압기 구입 1)라벨프린터 구입 2,700,000원*1대 1,000,000원*1대 2,700 1,000 치과 운영 36,140 12,142 23, 일반운영비 1,750 3,402 1,652 1,750 1, )구강보건홍보 리플렛 1, 민간이전 8,040 8, 의료및구료비 8,040 8, )치과운영 8, 시설비및부대비 5, , 시설비 5, ,000 1)유니트 설치 바닥보수 5,000,000원*1식 5, 자산취득비 21, , 자산및물품취득비 21, ,350 1)치과진료용 유니트 1)광중합기 1,350,000원*1식 20,000 1,350 물리치료실 운영 3,600 26,700 23, 민간이전 3,600 3, 의료및구료비 3,600 3, )물리치료실 운영 300,000원*12월 3,600
257 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강검진 건강검진 236, ,768 29,202 국 12,220 시 6,110 자체 218,640 임상병리실 운영 172, ,628 32, 일반운영비 )정도관리 연회비 1)검사폐수처리비 500,000원*1회 450,000원*1식 민간이전 147, ,328 19, 의료및구료비 147, ,328 19,048 1)보균검사용시약 및 재료대 200원*33,000명 6,600 1)생화학검사용시약 및 재료대 4,000원*21,000명 1)성병검사용시약 및 재료대 1,000원*8,700명 1)혈액학적검사용 시약 및 재료대 1,000원*7,200명 1)에이즈검사용 시약 및 재료대 3,300원*1,900명 1)간염검사용시약 및 재료대 4,000원*4,000명 1)수질검사용시약 및 재료대 6,600원*660건 84,000 8,700 7,200 6,270 16,000 4,356 1)병리학검사용시약 및 재료대 950원*15,000명 14, 자산취득비 23,800 11,300 12, 자산및물품취득비 23,800 11,300 12,500 1)검사시약냉장고 구입 1)수질검사 분석기 구입 15,000,000원*1대 8,800,000원*1대 15,000 8,800 건강검진사업 민간이전 의료및구료비 )세포학적 검사판독료 400,000원*1년 400 방사선실 운영 25,604 28,000 2, 일반운영비
258 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강검진 1)방사선피폭선량측정 16,830원*6명*4회 민간이전 25,200 25, 의료및구료비 25,200 25, )방사선영상판독의뢰비 1)복사필름및소모품 1,200원*20,000건 100,000원*12월 24,000 1,200 생애전환기검진 24,440 24,440 0 국 12,220 시 6,110 자체 6, 일반운영비 국 130 시 65 자체 )건강진단홍보비 260,000원*1식 260 국 130 시 65 자체 민간이전 24,180 24,180 0 국 12,090 시 6, 의료및구료비 자체 6,045 24,180 24, )건강진단비 24,180,000원*1식 24,180 국 12,090 시 6,045 자체 6,045 척추측만증 검진 14,400 15, 민간이전 14,400 15, 의료및구료비 14,400 15, )청소년척추측만증 검진비 1,800원*8,000명 14,400 건강증진 687, ,960 2,680 국 319,770 시 53,098
259 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 건강증진 자체 314,772 건강행태사업 57,250 57, 국 26,125 자체 31, 일반운영비 14,750 22,100 7,350 국 7,375 자체 7,375 13,750 20,100 6,350 1)홍보물및인쇄물 제작등 6,000,000원*1식 6,000 국 3,000 자체 3,000 1)프로그램 운영 및 물품구입비 등 4,750,000원*1식 1)직무교육 FMTP 위탁교육비 3,000,000원*1식 03 행사운영비 4,750 국 2,375 자체 2,375 3,000 국 1,500 자체 1,500 1,000 2,000 1,000 1)건강행태 개선사업 행사운영 1,000,000원*1식 1,000 국 500 자체 여비 국 국내여비 자체 )교육 및 출장비 500,000원*1식 500 국 250 자체 업무추진비 2,000 2,000 0 국 1,000 1)지역특화 건강행태 개선사업 간담회 2,000,000원*1식 자체 1,000 2,000 2,000 2,000 0
260 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 국 1,000 자체 1, 일반보상금 35,000 10,300 24,700 국 17, 기타보상금 1)건강행태관련 교육 등 자체 17,500 35,000 35,000 9,800 25,200 2)영양,비만교육강사료 2)운동교육 강사료 2)절주교육강사료 10,000,000원*1식 20,000,000원*1식 5,000,000원*1식 10,000 국 5,000 자체 5,000 20,000 국 10,000 자체 10,000 5,000 국 2,500 자체 2, 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 1)이동식 체성분 측정기 5,000,000원*1식 5,000 금연클리닉 275, ,700 19,506 국 137,603 자체 137, 인건비 109, ,400 12,600 국 54, 기간제근로자등보수 자체 54, , ,400 12,600 1)금연클리닉 인부임 18,300,000원*6명 109,800 국 54,900 자체 54, 일반운영비 52,206 29,050 23,156 국 26,103 자체 26,103 47,986 29,050 18,936 1)청소년건강지도원 피복비 100,000원*24명 2,400 국 1,200
261 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 자체 1,200 1)사무용품비 1)청소년금연교실운영 물품비 1)등록자수첩 제작 1)기자재소모품 구입 1)등록카드 제작 1)현수막, 패널제작 등 1)금연상담사 피복비 1)금연 6개월성공 기념품 3,500,000원*1식 6,320,000원*1식 2,000원*2,500부 3,866,000원*1식 1,500원*2,000부 1,000,000원*1식 250,000원*6명*2회 10,000원*800명 3,500 국 1,750 자체 1,750 6,320 국 3,160 자체 3,160 5,000 국 2,500 자체 2,500 3,866 국 1,933 자체 1,933 3,000 국 1,500 자체 1,500 1,000 국 500 자체 500 3,000 국 1,500 자체 1,500 8,000 국 4,000 자체 4,000 1)보수교육및금연상담사 위탁교육 100,000원*4명 1)금연인쇄물 및 홍보자료 제작 등 3,500,000원*1식 1)흡연예방홍보물 인쇄등 구입 3,000,000원*1식 400 국 200 자체 200 3,500 국 1,750 자체 1,750 3,000 국 1,500 자체 1,500
262 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 1)금연안내표식 제작비 5,000,000원*1식 5,000 국 2,500 자체 2, 공공운영비 )청소년건강지도원 보험료 30,000원*24명 720 국 360 자체 행사운영비 3, ,500 1)금연행사 운영비 3,500,000원*1식 3,500 국 1,750 자체 1, 업무추진비 3,500 2,500 1,000 국 1,750 자체 1,750 3,500 2,500 1,000 1)금연클리닉 시책업무추진 2,500,000원*1식 2,500 국 1,250 자체 1,250 1)청소년금연교실 시책추진업무추진 1,000,000원*1식 1,000 국 500 자체 일반보상금 39,800 1,000 38,800 국 19, 기타보상금 자체 19,900 39,800 1,000 38,800 1)금연교육강사료 1)금연교육 등 경비 10,000,000원*1식 5,000원*20명*10회 10,000 국 5,000 자체 5,000 1,000 국 500 자체 500 1)청소년 건강지도위원 활동비 20,000원*24명*12일*5월 28,800 국 14,400 자체 14,400
263 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 307 민간이전 47,800 94,100 46,300 국 23, 의료및구료비 자체 23,900 47,800 94,100 46,300 1)금연패치 1단계 1)금연패치 2단계 1)금연패치 3단계 1)금연캔디 1)금연껌 1)부프로피온 10,000원*1,800박스 9,500원*1,300박스 9,500원*1,300박스 8,000원*200박스 5,000원*500박스 20,000원*50명 18,000 국 9,000 자체 9,000 12,350 국 6,175 자체 6,175 12,350 국 6,175 자체 6,175 1,600 국 800 자체 800 2,500 국 1,250 자체 1,250 1,000 국 500 자체 자산취득비 22,100 6,650 15,450 국 11, 자산및물품취득비 자체 11,050 22,100 6,650 15,450 1)Micro CO 측정기 1)폐기능 측정기 1)혈압계 1,750,000원*10대 2,000,000원*2대 100,000원*6대 17,500 국 8,750 자체 8,750 4,000 국 2,000 자체 2, 국 300 자체 300 만성질환 56, ,172 44,996
264 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 만성질환 국 23,338 시 11,316 자체 21, 일반운영비 10,412 12,452 2,040 국 3,706 시 1,500 1)심.뇌혈관 질환관리 인쇄물 및 물품구입 6,000,000원*1식 1)만성병 조사, 감시 FMTP 위탁교육비 1,412,000원*1식 1)혈당,콜레스테롤 스틱구매 3,000,000원*1식 자체 5,206 10,412 6,000 국 3,000 시 1,500 자체 1,500 1,412 국 706 자체 706 3,000 12,452 2, 업무추진비 3,500 4, ,500 4, )건강교실 운영 업무추진비 3,500,000원*1식 3, 연구개발비 39,264 32,120 7,144 국 19,632 시 9, 연구용역비 1)지역사회 만성병 조사, 감시체계 구축 39,264,000원*1식 자체 9,816 39,264 39,264 국 19,632 시 9,816 자체 9,816 32,120 7, 일반보상금 3,000 4,300 1, 기타보상금 3,000 4,300 1,300 1)보건교육 강사료 100,000원*30회 3,000 구강보건 200, ,388 6,340 국 83,564
265 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 구강보건 시 41,782 자체 75, 인건비 15, , 기간제근로자등보수 15, ,000 1)찾아가는 구강보건사업등 인부임 15,000,000원*1명 15, 일반운영비 13, ,400 7, ,800 1)이동진료 차량임차료 650,000원*12월 7, 공공운영비 3, ,600 1)공공요금(차량유지 및 유류비) 300,000원*12월 3, 행사운영비 2, ,000 1)치아의 날 행사 2,000,000원*1식 2, 업무추진비 1, ,000 1, ,000 1)구강보건사업 시책추진업무추진비 1,000,000원*1식 1, 일반보상금 2, , 기타보상금 2, ,000 1)지역주민 구강홍보 자원봉사 2,000,000원*1식 2, 민간이전 169, ,388 25,060 국 83,564 시 41, 의료및구료비 자체 43, , ,388 25,060 1)치아홈메우기 1)노인의치보철사업 1)노인의치 사후관리비 35,928,000원*1식 123,800,000원*1식 7,400,000원*1식 35,928 국 17,964 시 8,982 자체 8, ,800 국 61,900 시 30,950 자체 30,950 7,400
266 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 국 3,700 시 1,850 자체 1,850 1)구강보건관련 물품 및 재료 2,200,000원*1식 2,200 영양플러스사업 98, ,280 국 49,140 자체 49, 인건비 19, ,500 국 9, 기간제근로자등보수 자체 9,750 19, ,500 1)영양사 인부임 19,500,000원*1식 19,500 국 9,750 자체 9, 일반운영비 8, ,100 국 4,050 1)영양플러스사업 담당자 교육비 1,000,000원*1식 1)기타운영비(여비, 재료비 등) 7,100,000원*1식 자체 4,050 8,100 1,000 국 500 자체 500 7,100 국 3,550 자체 3, , 민간이전 70, ,680 국 35, 의료및구료비 자체 35,340 70, ,680 1)영양플러스 식품패키지 구입 70,680,000원*1식 70,680 국 35,340 자체 35,340 행정운영경비(의약과) 268, ,284 44,976 인력운영비 4,260 4,260 0 인력운영비(의약과) 4,260 4,260 0
267 부서: 의약과 정책: 행정운영경비(의약과) 단위: 인력운영비 203 업무추진비 4,260 4, 부서운영업무추진비 4,260 4, )부서운영 업무추진 355,000원*12월 4,260 기본경비 264, ,024 44,976 기본경비(의약과) 264, ,024 44, 일반운영비 140, ,304 18, , ,304 15,936 1)일반수용비 1)급량비 1)피복비 1)의료장비 유지비 16,800,000원*1식 7,000원*20일*33명*12월 2,175,000원*1식 600,000원*12월 16,800 55,440 2,175 7,200 1)TELE-PACS 프로그램(S/W) 유지관리 20,625,000원*1식 1)TELE-PACS 장비(H/W) 유지보수 36,000,000원*1식 02 공공운영비 20,625 36,000 2, ,400 1)제세공과금등 2,400,000원*1식 2, 여비 102,960 96,720 6, 국내여비 102,960 96,720 6,240 1)부서 국내여비 20,000원*13일*33명*12월 102, 자산취득비 20, , 자산및물품취득비 20, ,400 1)업무용 노후컴퓨터 대체 구매 1,200,000원*17대 20,400
268 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 보건지소 561, ,679 61,695 보건지소 운영 259, ,959 18,435 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 212, ,643 37,851 만성질환관리사업 34,286 13,778 20, 인건비 19, , 기간제근로자등보수 19, ,800 1)의사 보수 1)국민연금, 건강보험료 등 200,000원*1명*90일 18,000,000원*10% 18,000 1, 일반운영비 2,000 1, ,000 1, )성인병 리플렛 등 홍보물 제작 2,000,000원*1식 2, 업무추진비 1,200 1, ,200 1, )만성질환관리사업 업무추진 1,200,000원*1식 1, 일반보상금 5,800 6, 기타보상금 5, ,200 1)진료환자 부작용 치료비 1)만성질환 보건교육 강사료 50,000원*12월 100,000원*28회 600 2,800 1)만성질환 합병증검사 자문료 100,000원*2회*12월 2, 민간이전 5,000 3,898 1, 의료및구료비 5,000 3,898 1,102 1)만성질환약품 및 재료구입 5,000,000원*1식 5, 자산취득비 자산및물품취득비 )혈압계 243,000원*2대 486 재활보건사업 14,305 13,130 1, 일반운영비 3,226 1,728 1,498 3,226 1,728 1,498 1)재활보건 판넬, 리플렛 등 홍보물 2,226,000원*1식 1)재활의료기구 수리 및 보수 1,000,000원*1식 2,226 1,000
269 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 203 업무추진비 1, , )재활보건사업 업무추진 1,000,000원*1식 1, 일반보상금 1,500 2, 기타보상금 1, ,500 1)재활전문의 초빙료 100,000원*15회 1, 민간이전 8,579 8, 의료및구료비 5,579 5, )재활보건사업 약품 및 재료구입(전기찜질 기외 19종) 5,578,800원*1식 05 민간위탁금 5,579 3,000 2, )위탁재활치료비 지원 10,000원*5명*5회*12월 3,000 방문보건사업 44,950 34,950 10, 일반운영비 10,200 10, ,800 1, )방문간호관리 수첩 제작 1,800원*1,000부 1, 공공운영비 8,400 8, )차량유류대 및 유지비 350,000원*2대*12월 8, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )방문보건사업 업무추진 1,000,000원*1식 1, 일반보상금 사회보장적수혜금 )방문보건대상자 나들이 급 간식비 15,000원*50명*1회 민간이전 33,000 23,000 10, 의료및구료비 33,000 23,000 10,000 1)방문보건사업 약품 및 재료구입(노바스크 외 49종) 33,000,000원*1식 33,000 지역연계사업 10,700 10, 일반운영비 2,720 2, ,720 2, )지역연계사업 배너, 책자 등 홍보물 제작 2,720,000원*1식 2,720
270 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 203 업무추진비 1,500 1, ,500 1, )지역연계사업 업무추진 1,500,000원*1식 1, 일반보상금 6,480 6, 행사실비보상금 6,480 6, )자원봉사자 실비보상 5,000원*18명*72일 6,480 예방접종사업 3,834 2, 일반운영비 1, , )예방접종 예진문진표 인쇄 1)영유아접종홍보 판넬 및 리플렛 2,500원*50부 876,000원*1식 업무추진비 )예방접종사업 업무추진 400,000원*1식 일반보상금 1,200 1, 기타보상금 1,200 1, )예방접종 부작용 환자진료비 100,000원*12월 1, 민간이전 1,233 1, 의료및구료비 1,233 1, )피고셋 외 5종 재료구입 1,233,000원*1식 1,233 한방건강증진사업 11,996 12, 일반운영비 1, ,420 1, ,420 1)한방건강 리플렛 등 홍보물 제작 1,420,000원*1식 1, 업무추진비 )한방건강증진사업 업무추진 500,000원*1식 민간이전 10,076 12,432 2, 의료및구료비 10,076 12,432 2,356 1)한방약품 및 재료구입 10,076,000원*1식 10,076 구강보건사업 23,167 18,124 5,043
271 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 201 일반운영비 7,915 7, ,955 1, )칫솔질 수첩 등 홍보물 제작 1,955,000원*1식 1, 행사운영비 5,960 6, )어린이 구강뮤지컬 공연료 5,800,000원*1식 1)어린이 구강뮤지컬 현수막 및 배너 제작 160,000원*1식 5, 업무추진비 )구강보건사업 업무추진 500,000원*1식 일반보상금 5,300 5, 기타보상금 5, ,300 1)치과전문의 초빙료 100,000원*48회 4,800 1)어린이 구강뮤지컬 행사 자원봉사료 5,000원*5시간*10명*2회 민간이전 4,652 4, 의료및구료비 4,652 4, )구강보건사업 약품 및 재료구입(불소겔외 13종) 4,652,000원*1식 4, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,800 1)불소이온도포기 장비구입 4,800,000원*1식 4,800 주간보호사업 69,256 68,146 1, 일반운영비 35,756 30,784 4,972 35,540 30,000 5,540 1)주간보호사업 차량임차료 2,600,000원*1대*12월 1)주간보호프로그램 재료구입 2,000,000원*1식 1)주간보호실 전기안마기 등 유지보수 840,000원*1식 1)주간보호실 노래자랑 물품구입 250,000원*6회 02 공공운영비 31,200 2, , )주간보호시설 상해보험료 216,000원*1식 216
272 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 203 업무추진비 1,500 1, ,500 1, )주간보호사업 업무추진 1,500,000원*1식 1, 일반보상금 30,000 30, 사회보장적수혜금 18, ,000 1)주간보호시설 급 간식비 18,000,000원*1식 18, 기타보상금 12, ,000 1)자원봉사자 실비보상 5,000원*3명*240일 3,600 1)주간보호프로그램 강사료 25,000원*7종*4회*12월 8, 민간이전 2,000 5,562 3, 의료및구료비 2,000 5,562 3,562 1)주간보호사업 약품 및 재료구입 2,000,000원*1식 2,000 보건지소 시설관리 46,900 66,316 19,416 보건지소 청사 시설관리 및 유지보수 46,900 66,316 19, 일반운영비 15,400 14, 공공운영비 15,400 14, )보건정보시스템 유지관리 1)청사 유지관리비 3,500,000원*1식 11,900,000원*1식 3,500 11, 민간이전 31,500 51,576 20, 민간위탁금 31,500 51,576 20,076 1)청사 청소용역비 15,750,000원*2명*1년 31,500 행정운영경비(보건지소) 301, ,720 43,260 인력운영비 3,000 3,000 0 인력운영비 3,000 3, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, )부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 기본경비 298, ,720 43,260 기본경비 298, ,720 43, 일반운영비 224, ,680 21, , ,620 11,560
273 부서: 보건지소 정책: 행정운영경비(보건지소) 단위: 기본경비 1)일반수용비 1)보건지소 건물임차료 19,500,000원*1식 10,450,000원*12월 19, ,400 1)의사, 간호사 등 피복비(동,하복) 4,860,000원*2회*1년 1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 02 공공운영비 9,720 28,560 41,360 31,060 10,300 1)공공요금 및 제세 41,360,000원*1식 41, 여비 53,040 53, 국내여비 53,040 53, )기본업무추진 여비 20,000원*13일*17명*12월 53, 자산취득비 21, , 자산및물품취득비 21, ,400 1)컴퓨터 구입 1)라벨프린터기 구입 1,200,000원*17대 1,000,000원*1대 20,400 1,000
274 부서: 원산지관리추진반 정책: 원산지표시제 관리 단위: 원산지표시제 관리 원산지관리추진반 104, ,806 원산지표시제 관리 47, ,406 원산지표시제 관리 47, ,406 원산지표시제지도점검 및 단속 47, , 일반운영비 29, ,996 22, ,780 1)원산지표시모범업소지정증 1)단속차량 임대료 9,000원*20개 350,000원*6월 180 2,100 1)비교전시회사진 및 액자 등 구입 200,000원*25개 1)각종 홍보물 등 제작 500원*4,300개*4회 5,000 8,600 1)수거(표본)검사 제비용 1)수거검사물품 등 구매 1)단속방한복구입비 50,000원*120건 300,000원*1식 100,000원*6명 6, 공공운영비 7, ,216 1)우편발송 1)차량유지비 280원*4,300개소*4회 200,000원*12월 4,816 2, 여비 5, , 국내여비 5, ,760 1)야간 및 구간교차 단속비 20,000원*6명*4일*12월 5, 업무추진비 3, ,600 3, ,600 1)원산지표시제 관련 간담회 등 300,000원*12월 3, 일반보상금 7, , 기타보상금 7, ,450 1)명예감시원 등 운영비 1)원산지 등 포상금 지급 35,000원*5명*24회 50,000원*25건 4,200 1,250 1)원산지표시 모범업소 인센티브 지원 100,000원*20개 2, 자산취득비 자산및물품취득비 )수거식품 보관용 냉장고 구입 600,000원*1식 600
275 부서: 원산지관리추진반 정책: 행정운영경비(원산지관리추진반) 단위: 인력운영비 행정운영경비(원산지관리추진반) 57, ,400 인력운영비 3, ,000 인력운영비 3, , 업무추진비 3, , 부서운영업무추진비 3, ,000 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 기본경비 54, ,400 기본경비 54, , 일반운영비 18, ,480 18, ,480 1)일반수용비 1)급량비 700,000원*12월 7,000원*20일*6명*12월 8,400 10, 여비 18, , 국내여비 18, ,720 1)국내여비 20,000원*13일*6명*12월 18, 자산취득비 17, , 자산및물품취득비 17, ,200 1)업무용 컴퓨터 1)복합기 구입(팩시밀리 포함) 1,200,000원*6대 10,000,000원*1대 7,200 10,000
276 부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 의회사무국 3,644,578 3,564,128 80,450 지방의회 운영 1,895,382 1,942,518 47,136 의회운영 1,895,382 1,942,518 47,136 의정활동 1,460,782 1,766, , 일반운영비 130,600 94,880 35, ,600 88,880 31,720 1)의정활동지원 및 소모품구입 등 2,000,000원*12월 1)의전(행사용)차량 임차 1,000,000원*12월 1)상임위활동 관련 차량 임차(중형승합) 500,000원*3개위*10회 1)의정활동 관련 차량 임차(소형승합) 400,000원*12월 1)주간 의정정보 구입(주간지) 30,000원*27권*12월 1)표창장제작 3,000,000원*1식 1)차량 제세공과금 및 유류비 2,800,000원*12월 1)의원휴대폰요금 지원 70,000원*22명*12월 03 행사운영비 1)의회주관 및 의원참석행사 등 10,000,000원*1식 24,000 12,000 15,000 4,800 9,720 3,000 33,600 18,480 10,000 10,000 6,000 4, 여비 36,660 26,596 10, 국내여비 15,160 9,096 6,064 1)의원수행여비(일비) 20,000원*10명*20일 4,000 1)의원수행여비(식비) 20,000원*10명*20일 4,000 1)의원수행여비(숙박비) 30,000원*10명*20일 6,000 1)의원수행여비(현지운임) 5,800원*10명*20일 1, 국외업무여비 21,500 17,500 4,000 1)해외연수의원수행 2,500,000원*7명 17,500 1)자매결연도시방문의원수행 2,000,000원*2명 4, 업무추진비 58,400 56,180 2,220 58,400 56,180 2,220 1)사무국시책추진 1)의정관련업무및행사추진 6,000,000원*1식 600,000원*12월 6,000 7,200
277 부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 1)의정활동 업무추진 6,400,000원*1식 6,400 1)서울시 및 동북부지역 의원 체육행사 업 무추진 1,000,000원*3회 1)의원연수 및 비교방문 업무추진 5,000,000원*1식 1)대외협력 및 외빈초청 업무추진 6,000,000원*1식 1)집단민원관련 현장조사 및 조정 업무추진 5,000,000원*1식 1)지역 여론 수렴 업무추진 5,000,000원*1식 1)구정발전 지원관련 업무추진 4,000,000원*1식 1)전문위원 의안심사 및 자료 수집 추진 300,000원*3명*12월 3,000 5,000 6,000 5,000 5,000 4,000 10, 의회비 1,230,122 1,586, , 의정활동비 290, , )의정자료수집 연구비 1)보조활동비 900,000원*22명*12월 200,000원*22명*12월 237,600 52, 월정수당 540, , ,793 1)월정수당 2,047,000원*22명*12월 540, 국내여비 1)의원출장및비교방문(일비) 20,000원*20일*22명 1)의원출장및비교방문(식비) 25,000원*20일*22명 1)의원출장및비교방문(숙박비) 46,000원*20일*22명 04 국외여비 1)의원해외연수 40,040 8,800 11,000 20,240 53,300 41,000 24,024 16,016 53, )의장, 부의장 2)의원 2,500,000원*2명 1,800,000원*20명 5,000 36,000 1)국제회의참석 및 자매결연도시 방문 41,000,000원*30% 05 의정운영공통업무추진비 12, , , )의정운영공통경비 1)예결특위운영공통경비 4,800,000원*22명 1,000,000원*15명 105,600 15, 기관운영업무추진비 116, ,000 0
278 부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 1)의장 1)부의장 1)상임위원장 1)예결특위위원장 3,300,000원*1명*12월 1,600,000원*1명*12월 1,100,000원*4명*12월 1,100,000원*1명*4회 39,600 19,200 52,800 4, 의장단협의체부담금 1)전국시,군,자치구의회의장연회비 4,000,000원*1년 08 의원국민연금부담금 1)국민연금부담금 3,466,670원*22명*4.5%*12월 09 의원국민건강부담금 1)의원건강보험부담금 3,466,670원*22명*2.54%*12월 1)의원 장기요양보험 부담금 88,050원*22명*4.05%*12월 4,000 4,000 41,185 41,185 24,189 23, , ,376 1,191 21,094 3, 배상금등 2,000 2, 배상금등 2,000 2, )증인출석및민간위원참석실비 2,000,000원*1식 2, 자산취득비 3, , 도서구입비 3, ,000 1)의정활동관련 도서구입비 15,000원*200권 3,000 의정활동홍보 157, ,450 35, 일반운영비 153, ,250 38, , ,250 38,270 1)2009년 회의록제작 1)의회보 제작 36,000,000원*1식 5,000,000원*4회 36,000 20,000 1)홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지보수 900,000원*12월 1)의정활동동영상촬영 및 편집등 54,720,000원*1식 1)지역신문 및 지방지 의정활동 홍보 600,000원*10개사*4회 1)의정활동관련 홍보사진교체 3,000,000원*1식 1)의원 명함 제작 2,000,000원*1식 10,800 54,720 24,000 3,000 2,000 1)사진인화 및 현상 3,000,000원*1식 3,000
279 부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 203 업무추진비 4,200 4, ,200 4, )의정활동홍보업무추진 350,000원*12월 4,200 의회청사관리 276,880 53, , 일반운영비 10,080 10, ,080 10, )쾌적한 의정활동 공간 조성(본회의장등) 70,000원*12실*12월 10, 시설비및부대비 248,800 43, , 시설비 248,800 43, ,463 1)냉난방기 설치 전기공사 25,800,000원*1식 25,800 1)냉난방기배관 보호대 설치 30,000,000원*1식 1)청사시설물 및 장비유지보수 250,000원*12월 1)상임위원회실 전자회의시스템 구축 150,000,000원*1식 1)본회의장 프리젠테이션 구축 40,000,000원*1식 30,000 3, ,000 40, 자산취득비 18, , 자산및물품취득비 18, ,000 1)냉난방기 구입 3,000,000원*6대 18,000 행정운영경비(의회사무국) 1,749,196 1,621, ,586 인력운영비 1,535,799 1,445,500 90,299 인력운영비 1,535,799 1,445,500 90, 인건비 1,449,439 1,359,440 89, 기본급 831, ,373 30,520 1)봉급 2)봉급(연봉제) 3)국장 2)봉급(월급제) 3)기준소요 4)5급(30호봉) 4)6급(25호봉) 4)7급(20호봉) 66,082,000원*1명* ,961,300원*4명*12월 2,512,100원*3명*12월 2,065,000원*13명*12월 775,240 67,087 67, , , ,143 90, ,140
280 부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비 4)8급(4호봉) 4)9급(4호봉) 4)기능직8급(22호봉) 4)기능직9급(14호봉) 1)정근수당 02 수당 1)초과근무수당 2)기준소요 3)일반직,별정직 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 3)기능직 4)8급 4)9급 1)가족수당 2)배우자 2)존속 2)비속 1)자녀학비보조수당 2)중학교 2)고등학교 1)정근수당가산금 2)25년이상 2)20년~25년미만 2)15년~20년미만 2)10년~15년미만 1)대우공무원수당 13,157 1,096,400원*1명*12월 11, ,900원*1명*12월 111,318 1,855,300원*5명*12월 17,272 1,439,300원*1명*12월 56, ,153,000원*1/12* ,368 8, , , , ,838 26,802 9,796원*4명*57시간*12월 17,057 8,312원*3명*57시간*12월 66,308 7,457원*13명*57시간*12월 4,571 6,682원*1명*57시간*12월 4,100 5,993원*1명*57시간*12월 22,382 18,282 6,682원*4명*57시간*12월 4,100 5,993원*1명*57시간*12월 23,386 13,440 40,000원*28명*12월 2,688 20,000원*28명*0.4*12월 7,258 20,000원*28명*1.08*12월 17,830 1,748 62,400원*7명*4회 16, ,700원*9명*4회 30,480 10, ,000원*7명*12월 9, ,000원*7명*12월 9,600 80,000원*10명*12월 ,000원*1명*12월 16, ,153,000원*0.49*4.8%
281 부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비 1)특수업무수당(의사수당) 2)4급 2)5급 2)6급 2)7급이하 100,000원*1명*12월 80,000원*4명*12월 60,000원*3명*12월 50,000원*20명*12월 19,200 1,200 3,840 2,160 12, 정액급식비 43,680 43, )정액급식비 130,000원*28명*12월 43, 교통보조비 1)교통보조비 41,640 41,640 41, )5급 2)6-7급 2)8-9급 140,000원*4명*12월 130,000원*15명*12월 120,000원*8명*12월 6,720 23,400 11, 명절휴가비 70,816 68,094 2,722 1)명절휴가비 708,153,000원*1/12*120% 70, 가계지원비 118, ,490 4,536 1)가계지원비 708,153,000원*1/12*200% 118, 연가보상비 1)연가보상비 31,352 31,352 22,138 9,214 2)연봉제 2)월급제 67,087,000원*0.66*1/12*1/30*15일 708,153,000원*1/12*1/30*15일 1,845 29, 기간제근로자등보수 63,260 28,657 34,603 1)속기사사역 53,200원*100일*4명 21,280 1)저소득자녀파트타임 4,000원*5시간*1명*249일 1)의원연구실관리및회기중파트타임 4,000원*5시간*4명*200일 1)의회홍보및 자료관리요원 35,000원*200일*3명 4,980 16,000 21, 업무추진비 10,940 10, 기관운영업무추진비 3,300 3, )사무국장 3,300,000원*1식 3, 정원가산업무추진비 2,240 2, )정원가산업무추진비 80,000원*28명 2,240
282 부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비 04 부서운영업무추진비 5,400 5, )사무국 1)전문위원실 350,000원*12월 100,000원*12월 4,200 1, 직무수행경비 75,420 75, 직책급업무수행경비 9,000 9, )직책급업무추진비 2)4급 2)5급 350,000원*1명*12월 100,000원*4명*12월 9,000 4,200 4, 직급보조비 1)직급보조비 52,620 52,620 52, )4급 2)5급 2)6급 2)7급 2)8-9급 400,000원*1명*12월 250,000원*4명*12월 155,000원*3명*12월 140,000원*12명*12월 105,000원*8명*12월 4,800 12,000 5,580 20,160 10, 특정업무수행활동비 13,800 13, )대민활동비 50,000원*23명*12월 13,800 기본경비 213, ,110 37,287 기본경비 213, ,110 37, 일반운영비 119,597 67,100 52, ,660 52,300 48,360 1)일반수용비 2)사무국일반수용비 2)의회방문 기념품 2)신문구독료 2)공기청정기렌탈 2)속기사피복비 2,300,000원*12월 5,000원*2,000개 15,000원*30부*12월 625,000원*4대 300,000원*3명 53,620 27,600 10,000 5,400 2, )법률고문 변호사 고문료 및 자문료 7,220,000원*1식 1)급량비 7,000원*20일*28명*12월 02 공공운영비 1)공공요금및제세 7,220 47,040 18,937 18,937 14,800 4,137
283 부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 기본경비 2)의회 및 사무국 공공요금(우편료등) 700,000원*12월 2)법령추록 및 가제 3,500,000원*1식 8,400 3,500 2)유선방송 시청료 2)전화요금 등 86,350원*12월 500,000원*12월 1,037 6, 여비 87,360 87, 국내여비 87,360 87, )국내여비 20,000원*13일*28명*12월 87, 자산취득비 6,440 21,650 15, 자산및물품취득비 6,440 21,650 15,210 1)프린터 1)전문위원실 복사기 470,000원*2대 5,500,000원*1식 940 5,500
부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상
[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)
부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
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비정규근로의 실태와 정책과제 요약 i ii 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 iii iv 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 v vi 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 vii 제1장 서 론 1 2 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 3 4 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 5 6 비정규근로의
1111
시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황
<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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시각장애우를 위한 음성전환 코드 8 2011/7/25 제213호 발행인: 중구청장 편집: 관광공보과장 장성삼 주소: 100-701 중구 창경궁로17(예관동) 전화: 3396-4964 팩스: 3396-4322 중구 신당동, 행정동 명칭 변경 추진 중구는 행정편의에 의해 숫자 나열식으로 이름지어진 중구 신당1동부터 6 동까지 행정동 명칭 변경을 추진한다. 그동안
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
2015 學 年 度 大 學 會 計 歲 入 ㆍ 歲 出 決 算 書 ( 案 ) [2015.3.1. ~ 2016.2.29.] 昌 原 大 學 校 목 차 1. 2015학년도 대학회계 세입 세출 결산 1 2. 2015학년도 대학회계 세입 세출 결산 현황 2 3. 세 입 3 4. 세 출 11 5. 예금잔액증명서 219 6. 이용조서 229 7. 전용조서 233 8. 이체조서
감사회보 5월
contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교
