부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
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1 2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022, ,761 신뢰받는 의회 구현 569, ,909 6,700 의정활동 지원 489, ,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489, ,989 4, 일반운영비 32,440 41,140 8, 사무관리비 21,440 30,840 9,400 의정발전 유공자 표창장 및 상패제작 3,500,000원 의원 명함제작 및 이중봉투 제작 3,500 1,500 의회 수첩제작 3,000,000원*1회 3,000 의원실 사무용품구입 500,000원*2회 1,000 의장 부의장실 등 방석교체 20,000원*70개 1,400 방석 세탁비 3,000원*120개*2회 720 신문구독료 15,000원*25종*12월 4,500 고속도로 통행료 및 주차료 300,000원*1대 300 제6대의회 의원배지 제작 1,000,000원 1,000 제6대의회 의원명부 유인 300,000원 300 조기구입 500,000원 500 공무국외여행 심사위원 참석수당 70,000원*3인*2회 부속실 피복비(하,동절기) 1,500,000원 300,000원*2회*2인 선진의회 비교시찰 차량임차 350,000원*3일*2회 02 공공운영비 11,000 10, ,200 2,100 의정활동관련 서류 우편료 300,000원 300 휴대폰 통화료 50,000원*12월*1대 600 자동차세 1,000,000원*1대 1,000 자동차 보험료 1,000,000원*1대 1,000 자동차 정기검사료 100,000원*1대 100 의장,부의장실 및 회의실 카페트 청소비 2,000,000원*1회 2,000 차량유지비 및 유류비 6,000,000원 6, 여비 5,400 5, 국제화여비 5,400 5,400 0 선진지 비교시찰 수행여비 1,800,000원*3인 5, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 지방의회 의정활동 지원 2,000,000원 2, 의회비 441, ,449 14,
2 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120, 국내여비 104, ,600 0 현지조사 및 확인 50,000,000원 50,000 원격지회의 출석비 65,000원*120일*7인 54, 국외여비 32,200 18,200 14,000 국가공식행사 및 자매결연 해외연수 14,000,000원*30% 4,200 선진의회 시찰 28,000,000원 28, 의정운영공통경비 39,600 39,600 0 의정운영 공통경비 4,800,000원*7인 33,600 예산결산특별위원회 1,000,000원*6인 6, 기관운영업무추진비 37,600 37,600 0 의장 1,900,000원*1인*12월 22,800 부의장 1,000,000원*1인*12월 12,000 예산결산 특별위원회 위원장 700,000원*1인*4회 07 의장단협의체부담금 8,200 8, ,800 전국 및 인천시 등 시군구의장단협의회 연회 비 8,200,000원 8, 의원국민연금부담금 3,100 3,100 0 의원 국민연금 부담금 36,900원*7인*12월 3, 의원국민건강부담금 3,209 3,209 0 의원 국민건강 부담금 38,200원*7인*12월 3, 일반보상금 1,000 6,000 5, 행사실비보상금 1,000 6,000 5,000 공무 국외여행 심사위원 실비보상 1,000,000원 405 자산취득비 7,000 3,000 4, 자산및물품취득비 4, ,000 1,000 의원실 TV 구입 2,000,000원*1대 2,000 특별위원실 무선마이크 구입 2,000,000원*1대 02 도서구입비 3,000 3, ,000 의정활동 참고서적 구입비 3,000,000원 3,000 의정활동 홍보 40,320 51,320 11,000 의회홍보물 제작 및 관리 40,320 51,320 11, 일반운영비 36,320 42,320 6, 사무관리비 31,420 37,420 6,
3 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 홍보 의회 소식지 발간 12,000,000원*1회 12,000 의회 소식지 발송봉투 제작 1,000,000원*1회 1,000 의정백서 발간 5,000,000원*1회 5,000 의정활동 사진인화 및 앨범제작 5,000,000원 5,000 의회기념품 제작 20,000원*400개 8,000 간행물 심의위원회 참석수당 70,000원*2인*3회 02 공공운영비 4,900 4,900 0 의회 소식지 발송 우편료 700원*7,000부 4, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 의회운영 홍보 업무추진비 3,000,000원 3, 일반보상금 1,000 6,000 5, 행사실비보상금 1,000 6,000 5,000 간행물 심의위원회 실비보상 1,000,000원 1,000 의사운영 39,600 39,600 0 정례회,임시회 및 특별위원회 운영 39,600 39, 일반운영비 38,600 38, 사무관리비 36,600 36,600 0 정례회 임시회 회의록 제작 3,500,000원*10회 의사기록용 녹음테이프,CD,DVD 구입비 800,000원*2회 , 공공운영비 2,000 2, ,600 방송시설수리 및 장비유지비 2,000,000원 2, 일반보상금 1,000 1, 행사실비보상금 1,000 1,000 0 증인출석 등 실비보상 1,000,000원 1,000 행정운영경비(의회사무과) 606, , ,461 인력운영비(의회사무과) 571, , ,340 인력운영비(의회사무과) 571, , , 인건비 546, , , 보수 490, , ,440 5급 2,961,300원*2인*12월 71,072 6급 2,427,400원*2인*12월 58,258 7급 1,862,700원*2인*12월 44,705 8급 1,438,300원*1인*12월 17,260 기능7급 2,164,500원*1인*12월 25,974 기능9급 1,943,500원*1인*12월 23,322 기능10급 1,821,700원*2인*12월 43,
4 부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비(의회사무과) 정근수당 284,311,000원*2/12*45% 21,324 초과근무수당 7,457원*35시간*11인*12월 34,452 정액수당(가족수당-배우자) 280,000원*11인 3,080 정액수당(가족수당-존비속) 20,000원*11인*1.48*12월 3,908 자녀학비보조수당(중학생) 51,990원*11인*0.21*4회 481 자녀학비보조수당(고등학생) 433,880원*11인*0.13*4회 2,482 정근수당가산금(25년이상) 130,000원*4인*12월 6,240 정근수당가산금(20년이상~25년미만) 100,000원*3인*12월 3,600 정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*2인*12월 1,920 정근수당가산금(5년이상~15년미만) 50,000원*2인*12월 1,200 대우공무원수당(5급) 2,961,300원*1인*4.8%*12월 1,706 대우공무원수당(6급) 2,427,400원*1인*4.8%*12월 1,399 대우공무원수당(7급) 1,862,700원*1인*4.8%*12월 1,073 특수근무수당-의사수당(5급) 80,000원*2인*12월 1,920 특수근무수당-의사수당(6급) 60,000원*2인*12월 1,440 특수근무수당-의사수당(7급이하) 50,000원*7인*12월 4,200 정액급식비 130,000원*11인*12월 17,160 교통보조비(5급) 140,000원*2인*12월 3,360 교통보조비(6급~7급) 130,000원*5인*12월 7,800 교통보조비(8급이하) 120,000원*4인*12월 5,760 명절휴가비 17,000,000원*2회 34,000 가계지원비 284,311,000*16.7% 47, 무기계약근로자보수 56,226 55,126 1,100 기본급(주휴수당포함) 33,000원*2인*365일 24,090 기말수당 24,090,000원*1/12*100%*4회 8,030 가계지원비 33,000원*365일*1/12*50%*3회*2인 3,012 시간외근무수당 33,000원*1/8*1.5*30시간*12월*2인 4,455 연차유급수당 33,000*12월*2인 792 근속가산금 10,000원*12월*2인 240 급식비 130,000*12월*2인 3,120 교통보조비 70,000*12월*2인 1,
5 부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비(의회사무과) 명절휴가비 300,000원*2회*2인 1,200 건강보험료 62,500원*2인*12월 1,500 장기요양보험료 40,000원*2인 80 국민연금 1,250,000원*2인 2,500 고용보험 486,000원*2인 972 산재보험 277,500원*2인 555 퇴직금 2,000,000원*2인 4, 직무수행경비 25,200 28,200 3, 직급보조비 19,800 19, 급 250,000원*2인*12월 6,000 6급 155,000원*2인*12월 3,720 7급 140,000원*3인*12월 5,040 8급이하 105,000원*4인*12월 5, 특정업무경비 5,400 5,400 0 대민활동비 50,000원*9인*12월 5,400 기본경비(의회사무과) 34,852 30,731 4,121 기본경비(의회사무과) 34,852 30,731 4, 일반운영비 13,662 16,458 2, 사무관리비 13,662 16,458 2,796 부서운영수용비 2,272,000원 2,272 사무용품구입 800,000원*2회 1,600 복사용지구입 20,000원*20박스*2회 800 냉온수기 소독 11,000원*3대*12월 396 프린터토너 구입 100,000원*35개 3,500 생수구입 4,500원*15개*12월 810 특근매식비 7,000원*3인*17일*12월 4, 여비 13,990 14, 국내여비 13,990 14, 국내여비 13,990,000원 13, 업무추진비 4, , 부서운영업무추진비 4, ,200 5인이하(전문위원실) 100,000원*12월 1,200 15인이하(의회사무과) 250,000원*12월 3, 직무수행경비 3, , 직책급업무수행경비 3, ,000 의회사무과장 100,000원*12월 1,200 전문위원(5급) 100,000원*12월 1,200 전문위원(6급) 50,000원*12월
6 부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 기획조정에 의한 군정지원체계 강화 기획실 4,267,715 6,455,183 2,187,468 국 46,004 시 33,351 군 4,188,360 지방행정 역량 강화 1,303,367 2,950,828 1,647,461 국 46,004 시 33,351 군 1,224,012 기획조정에 의한 군정지원체계 강화 51,000 1,063,500 1,012,500 군정각종 주요업무 추진 48,000 60,500 12, 일반운영비 39,000 49,500 10, 사무관리비 39,000 49,500 10,500 일반수용비 39,000 ㅇ2011년도 군정 각종 보고서(군정설계, 군정 보고서)유인 20,000원*200부*5회 20,000 ㅇ2011년도 군정 주요업무계획서 유인 20,000원*100부*5회 10,000 ㅇ군정백서발간 30,000원*300부 9, 업무추진비 4,000 6,000 2, 시책추진업무추진비 4,000 6,000 2,000 군정현안업무해소 2,000,000원 2,000 군정시책활동 2,000,000원 2, 출연금 5,000 5, 출연금 5,000 5,000 0 한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원 5,000 옹진군 제안제도 3,000 3, 포상금 3,000 3, 포상금 3,000 3,000 0 공무원제안제도시상금 3,000,000원 3,000 옹진군 의정활동 43,700 61,450 17,750 의정활동 운영지원 43,700 61,450 17, 일반운영비 20,700 27,450 6, 사무관리비 20,700 27,450 6,750 일반수용비 20,000 ㅇ2011년도 업무보고서(업무보고, 행정사무감 사)유인 20,000원*200부*5회 20,000 운영수당 700 ㅇ의원상해등 보상심의회 참석수당 70,000원*5인*1회 ㅇ의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회
7 부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 옹진군 의정활동 203 업무추진비 3,000 4,000 1, 시책추진업무추진비 3,000 4,000 1,000 의정활동 협조 3,000,000원 3, 연구개발비 10,000 10, 연구용역비 10,000 10,000 0 의정비 심의 주민의견여론조사 10,000,000원*1회 10, 일반보상금 5,000 5, 기타보상금 5, ,000 의정비 심의 위원회 실비보상 5,000,000원 5, 연금부담금등 5,000 15,000 10, 의원상해부담금 5,000 15,000 10,000 의원상해 부담금 5,000,000원*1회 5,000 성과중심의 효율적 예산운영 505, , ,820 효율적 예산 편성 및 재정 지원 505, , , 일반운영비 55,060 74,280 19, 사무관리비 55,060 74,280 19,220 일반수용비(POOL) 5,000,000원 5,000 일반수용비 43,400 ㅇ2011년도 예산 유인 24,000 추경예산안(1~3회) 40,000원*50부*3회 6,000 추경예산서(1~3회) 40,000원*150부*3회 18,000 ㅇ2012년도 예산 유인 15, 년도 예산서 50,000원*150부 7, 년도 예산안 55,000원*50부 2,750 사항별 설명서 45,000원*50부 2,250 예산편성 지침서 유인(행안부) 15,000원*100부 예산편성 지침서 유인(자체) 15,000원*100부 ㅇ국,시비 보조금신청 현황유인 10,000원 * 70부 * 2회 1,500 1,500 1,400 ㅇ중기지방재정계획서 유인 20,000원*80부 1,600 ㅇ기금운용계획서 유인 10,000원*45부*2회 900 운영수당 6,660 ㅇ중기지방재정 및 투 융자 심사위원회 참석 수당 70,000원*9인*2회 1,260 ㅇ중기지방재정 및 투 융자 심사위원회 심사 수당 300,000원*9인*2회 5, 여비 5,000 15,000 10, 국내여비 5,000 15,000 10,
8 부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 성과중심의 효율적 예산운영 기관공통여비(POOL) 5,000,000원 5, 업무추진비 2,000 8,500 6, 시책추진업무추진비 2,000 8,500 6,500 예산편성관리 및 재정운영 대책 2,000,000원 2, 일반보상금 1,800 3,400 1, 행사실비보상금 1,800 3,400 1,600 중기지방재정계획 및 투 융자 심사위원회 참 석자 실비보상 100,000원*9인*2회 1, 시설비및부대비 420, ,000 60, 시설비 420, ,000 60,000 소규모주민숙원사업 400,000,000원 400,000 기관공통 측량 수수료 20,000,000원 20, 자치단체등자본이전 12,000 12, 공기관등에대한대행사업비 12,000 12, 지방재정관리시스템 유지보수비 12,000,000원 12, 자산취득비 10,000 15,000 5, 자산및물품취득비 10,000 15,000 5,000 기관공통 자산취득비(POOL) 10,000,000원 10,000 고품질의 통계정보 제공 20,985 26,846 5,861 시 5,271 군 15,714 사업체기초통계조사 9,028 13,046 4,018 시 2,314 군 6, 인건비 1,730 7,616 5,886 시 865 군 기간제근로자등보수 1,730 7,616 5,886 조사원 및 입력원 인건비 1,730,000원 1,730 시 865 군 일반운영비 6,698 5,040 1,658 시 1,149 군 5, 사무관리비 6,698 5,040 1,658 일반수용비 6,698 ㅇ사업체기초통계조사 보고 및 홍보 2,298,000원 ㅇ사업체기초통계조사 보고 발간 4,000,000원 2,298 시 1,149 군 1,149 4,
9 부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 고품질의 통계정보 제공 ㅇ사업체기초통계조사 홍보 현수막 제작 50,000원*8개소 여비 시 300 군 국내여비 조사원 여비 600,000원 600 시 300 군 300 인천시민생활 및 의식조사 2,957 3, 시 2, 인건비 1,557 1, 시 1, 기간제근로자등보수 1,557 1, 조사원 및 입력원 인건비 1,557 ㅇ 도급조사원 인건비 44,670원*4일*7명 1,251 시 1,251 ㅇ 입력원 인건비 42,670*1일*7명* 시 일반운영비 1,400 1,400 0 시 1, 사무관리비 1,400 1,400 0 조사대상가구 답례품 구입 10,000원*140가구 1,400 시 1,400 지역통계(기본통계 및 기본통계수첩) 9,000 10,800 1, 일반운영비 9,000 10,800 1, 사무관리비 9,000 10,800 1,800 일반수용비 9,000 ㅇ기본통계 발간 30,000원*200부 6,000 ㅇ기본통계수첩 발간 3,000,000원 3,000 깨끗한 공직풍토 조성 11,750 57,750 46,000 감사활동 전개 9,800 52,250 42, 일반운영비 5,800 13,750 7, 사무관리비 5,800 13,750 7,950 일반수용비 5,800 ㅇ감사자료 유인 2,000,000원 2,000 ㅇ감사장 사무용품 구입 500,000원 500 ㅇ부패방지 홍보 현수막 제작 50,000원*10개 500 ㅇ부패방지 홍보물 제작 7,000원*400개 2, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, 감찰업무활동 2,000,000원 2,
10 부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 깨끗한 공직풍토 조성 301 일반보상금 1,000 5,000 4, 기타보상금 1,000 5,000 4,000 공무원 부조리 신고자 보상금 1,000,000원 1, 포상금 1,000 5,000 4, 포상금 1,000 5,000 4,000 공무원 부조리 신고자 포상금 1,000,000원 1,000 공직자 윤리위원회 운영 1,950 5,500 3, 일반운영비 950 2,700 1, 사무관리비 950 2,700 1,750 일반수용비 600 ㅇ재산등록 심사에 따른 금융정보 제공 수수 료 2,000원*300건 600 운영수당 350 ㅇ공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5인*1회 301 일반보상금 1,000 2,800 1, 행사실비보상금 1,000 2,800 1,800 공직자윤리위원회 참석자 실비보상 200,000원*5인*1회 소송 및 법제업무 서비스 제공 144, , ,978 소송업무 수행 138, ,920 79, 일반운영비 54,920 83,920 29, 사무관리비 54,920 83,920 29, ,000 일반수용비 54,920 ㅇ고문변호사수당 330,000원*2인*12회 7,920 ㅇ소송제비용 47,000 착수금 1,000,000원*20건 20,000 제비용 100,000원*20건 2,000 패소에 따른 소송비용 5,000,000원*5건 25, 일반보상금 30,000 30, 기타보상금 30,000 30,000 0 소송업무 승소 사례금 30,000 ㅇ기타 승소 사례금 3,000,000원*10건 30, 포상금 4,000 4, 포상금 4,000 4,000 0 소송수행공무원 포상금 100,000원*40건 4, 배상금등 50, ,000 50, 배상금등 50, ,000 50,000 민사소송 손해배상금 50,000,000원 50,
11 부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 소송 및 법제업무 서비스 제공 자치법규 정비 5,260 30,238 24, 일반운영비 5,260 30,238 24, 사무관리비 5,260 30,238 24,978 일반수용비 5,260 ㅇ현행법령집 가제정리 15,000원*5질*12회 900 ㅇ현행법령집 추록 70,000원*5질*12회 4,200 ㅇ법률연혁집 추록 80,000원*1질*2회 160 성과중심의 행정구현 34,940 47,874 12,934 성과관리 운영 19,640 27,654 8, 일반운영비 17,840 27,654 9, 사무관리비 6,840 16,260 9,420 일반수용비 6,000 ㅇ자체평가등 자료유인 15,000원*200부*2회 6,000 운영수당 840 ㅇ자체평가위원회 참석수당 70,000원*6인*2회 02 공공운영비 11,000 11, 시설장비유지비 11,000 ㅇBSC시스템 유지보수 11,000,000원 11, 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,800 자체평가위원회 참석자 실비보상 150,000원*6인*2회 성과문화 활성화 8,300 11,200 2, 포상금 8,300 11,200 2, 포상금 8,300 11,200 2, ,800 주요업무자체평가 우수부서포상 8,300 ㅇ최우수 3,000,000원 3,000 ㅇ우수 2,800,000원 2,800 ㅇ장려 2,500,000원 2,500 고객만족행정 정착 7,000 9,020 2, 연구개발비 7,000 6,000 1, 연구용역비 7,000 6,000 1,000 전화친절도 조사 3,500,000원*2회 7,000 지역정보화 추진 15,880 28,470 12,590 정보화 교육 강화 14,980 26,470 11, 일반운영비 1,680 8,850 7, 사무관리비 1,680 8,850 7,170 정보화교육 교재비 12,000원*140권 1,
12 부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 지역정보화 추진 301 일반보상금 13,300 13, 행사실비보상금 4,200 4,200 0 주민정보화 교육강사 실비 300,000원*14회 4, 기타보상금 9,100 9,100 0 주민정보화교육 강사료 130,000원*14회*5일 9,100 사랑의 PC고쳐주기 900 2,000 1, 일반운영비 900 2,000 1, 사무관리비 900 2,000 1,100 사랑의PC유지보수 소모품비 50,000원*18인 900 행정정보화 추진 475, , ,028 국 46,004 시 28,080 군 400,988 시군구 공통기반 시스템 구축 128, ,190 13,710 국 46,004 군 82, 일반운영비 128, ,190 13,710 국 46,004 군 82, 사무관리비 128, ,190 13,710 임차료 128,480 ㅇ시군구 공통기반시스템 임차료 61,730,000원 ㅇ시군구 행정정보시스템 임차료 66,750,000원 61,730 국 24,692 군 37,038 66,750 국 21,312 군 45,438 행정업무용 컴퓨터 및 S/W보급 20, , , 자산취득비 20, , , 자산및물품취득비 20, , ,310 행정업무용소프트웨어 구매(백신등) 20,000,000원 20,000 정보시스템에 대한 유지보수 확립 221, ,720 57, 일반운영비 165, ,500 45, 사무관리비 2,000 4,000 2,000 전산장비(PC,프린터,네트워크)소모품 구입 2,000,000원 02 공공운영비 163, ,500 43,380 2,000 전자결재시스템 유지보수 10,180,000원 10,180 광저장장치 및 부대장비 유지보수 16,190,000원 16,
13 부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 행정정보화 추진 전자결재 응용소프트웨어 유지보수 13,110,000원 전산장비 및 네트워크 유지보수 89,000,000원 13,110 89,000 홈페이지 유지보수 18,000,000원 18,000 항온항습기 및 UPS 유지보수 4,000,000원 4,000 통합보안관제시스템 유지보수 11,640,000원 11,640 군홈페이지 서비스 이용료(sms서비스외 3종) 1,000,000원 403 자치단체등자본이전 56,000 68,220 12, 공기관등에대한대행사업비 56,000 68,220 12,220 시군구 행정정보 전산장비 유지보수 56,000,000원 1,000 56,000 시군구공통기반시스템 운영 및 확충 10, , 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, ,000 공통기반시스템 메모리 증설(8기가) 2,500,000원*4개 10,000 행정공간정보서비스 행정주제도 구축 95, ,472 시 28,080 군 67, 자치단체등자본이전 95, ,472 시 28,080 군 67, 공기관등에대한대행사업비 95, ,472 행정공간정보서비스 행정주제도구축 95,472,000원 95,472 시 28,080 군 67,392 주요 군정 홍보 451, , ,820 군정홍보 효율성 제고 451, , ,820 다양한 매체를 활용한 군정홍보 451, , , 일반운영비 385, ,504 97, 사무관리비 366, ,204 96,620 일반수용비 366,824 ㅇ옹진군보 제작(수시) 800,000원*12월 9,600 ㅇ갈매기 소식지 발간 및 배부 2,000원*10,000부*4회 80,000 ㅇ신문매체를 통한 군정광고 96,000 중앙지 30,000,000원 30,000 지방지 1,100,000원*60회 66,000 ㅇ방송매체를 통한 군정광고 100,000,000원 100,000 ㅇ인터넷 중앙 뉴스 수신료 700,000원*12월 8,
14 부서: 기획실 정책: 주요 군정 홍보 단위: 군정홍보 효율성 제고 ㅇ주민계도지 보급 20,344 구독료 15,000원*75부*12월 13,500 우편료 250원*75부*365일 6,844 ㅇ연감 구입 200,000원*20권 4,000 ㅇ간행물 구입 9,000원*100권*12월 10,800 ㅇ군정영상물 녹화테이프 구입 12,000원*50개 ㅇ일간 스크랩북 구입 10,000원*20권 200 ㅇ갈매기 소식지 게재 원고료 150,000원*4회 600 ㅇ군정홍보용 사진인화 및 액자 구입 12,000,000원 ,000 ㅇ군정홍보용 앨범구입 80,000원*2권*12월 1,920 ㅇ브리핑룸 프린터 토너등 구입 400,000원*2대*5회 4,000 ㅇ신문구독료 18,360 지방지 15,000원*20개사*3부*12월 10,800 중앙지 15,000원*14개사*3부*12월 7, 공공운영비 18,300 17,300 1,000 공공요금 및 제세 16,800 ㅇ케이블 TV 시청료 380,000원*12월 4,560 ㅇ사진전송시스템 월이용료 50,000원*12월 600 ㅇ신문 자동스크랩 프로그램 서비스 사용료 18,000원*40개사*12월 ㅇ홈페이지(포토옹진) 서버 유지비 750,000원*4회 8,640 3,000 시설장비유지비 1,500 ㅇ군정 홍보용 기자재 수리 750,000원*2회 1, 업무추진비 4,500 5, 시책추진업무추진비 4,500 5, 군정홍보 활성화 2,000,000원 2,000 기자간담회 등 브리핑룸 운영 2,500,000원 2, 연구개발비 50,000 30,000 20, 연구용역비 50,000 30,000 20,000 군정행사 기록 및 옹진뉴스 제작 50,000,000원 50, 일반보상금 12,000 20,300 8, 기타보상금 12, ,000 홍보대사 등 군정홍보 12,000,000 12,000 행정운영경비(기획실) 182, ,966 41,709 인력운영비 87,427 66,732 20,695 인력운영비(기획실) 87,427 66,732 20, 인건비 75,187 46,992 28,
15 부서: 기획실 정책: 행정운영경비(기획실) 단위: 인력운영비 01 보수 75,187 46,992 28,195 초과근무수당 7,459원*35시간*24인*12월 75, 직무수행경비 12,240 12, 특정업무경비 12,240 12,240 0 예산(4인) 150,000원*4인*12월 7,200 감사(4인) 80,000원*4인*12월 3,840 법무(2인) 50,000원*2인*12월 1,200 기본경비 95,248 74,234 21,014 기본경비(기획실) 95,248 74,234 21, 일반운영비 33,251 42,517 9, 사무관리비 33,251 42,517 9,266 부서운영수용비 4,238,000원 4,238 일반수용비 20,193 ㅇ칼라프린터잉크 구입 200,000원*7대*3회 4,200 ㅇ레이져프린터토너 구입 200,000원*9대*3회 5,400 ㅇ복사기토너 구입 300,000원*2대*4회 2,400 ㅇ팩시밀리토너 구입 200,000원*2대*1회 400 ㅇ복사용지 구입 3,960 A3용지 30,000원*1박스*12월 360 B4용지 30,000원*2박스*12월 720 A4용지 20,000원*12박스*12월 2,880 ㅇ도서 구입 100,000원*1회 100 ㅇ기본행정 사무용품 구입 1,100 ㅇ생수 구입 4,500원*16통*12월 864 ㅇ사무실쇼파방석 구입 10,000원*10인*2회 200 ㅇ방석세탁비 50,000원*2회 100 ㅇ행정봉투(보통)구입 50원*100매*3회*12월 180 ㅇ행정봉투(대)구입 150원*100매*3회*12월 540 ㅇ종량제 봉투등 구입 10,000원*22인*5회 1,560원*10매*4회*12월 급양비 7,000원*7명*15일*12월 8, 여비 49,497 31,717 17, 국내여비 49,497 31,717 17,780 업무수행국내여비 49,497,000 49, 업무추진비 7, , 기관운영업무추진비 3, ,300 기관운영업무추진비 3,300,000원 3, 부서운영업무추진비 4, ,200 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,
16 부서: 기획실 정책: 행정운영경비(기획실) 단위: 기본경비 405 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 문서제본기 5,000,000원*1대 5,000 재무활동(기획실) 371, ,768 73,945 보전지출 371, ,768 73,945 보조금 반환금 60,000 60, 반환금기타 60,000 60, 국고보조금반환금 30,000 30,000 0 국고보조금반환금(POOL) 30,000,000원 30, 시ㆍ도비보조금반환금 30,000 30,000 0 시도비보조금반환금(POOL) 30,000,000원 30,000 차입금 관리 311, ,768 73, 차입금이자상환 311, ,768 73, 통화금융기관차입금이자상환 75, ,000 금융기관채(지방채) 이자상환 3,000,000,000원*2.5% 75, 중앙정부차입금이자상환 236, ,768 1,055 공공자금관리기금인수 이자부담 5,272,000,000원*4.49% 236,713 재원관리 1,958,336 2,714, ,481 예비비 1,958,336 2,714, ,481 예비비 1,958,336 2,714, , 예비비 1,958,336 2,714, , 예비비 1,958,336 2,714, ,481 예비비 1,958,336,000원 1,958,
17 부서: 주민생활지원실 정책: 사회복지서비스 지원 단위: 지역사회서비스 주민생활지원실 18,475,505 19,067, ,866 국 5,737,750 시 8,115,407 군 4,622,348 사회복지서비스 지원 150, ,225 48,326 국 25,369 시 4,115 군 121,415 지역사회서비스 44,699 57,225 12,526 국 25,369 시 4,115 군 15,215 지역사회복지 서비스 지원 5,100 45,100 40, 일반운영비 2,100 2, 사무관리비 2,100 2,100 0 사회복지협의체 위원회 참석수당 70,000원*10인*3회 301 일반보상금 3,000 3, 행사실비보상금 3,000 3,000 0 사회복지협의체 위원회 참석자 실비보상 100,000원*10인*3회 주민서비스교육홍보 6,000 2,500 3, 일반운영비 6,000 2,500 3, 사무관리비 6,000 2,500 3,500 2,100 3,000 종합안내서 및 홍보물 제작 3,000,000원*2회 6,000 지역사회서비스투자사업 33,599 9,625 23,974 국 25,369 시 4,115 군 4, 민간이전 33,599 9,625 23,974 국 25,369 시 4,115 군 4, 민간위탁금 33,599 9,625 23,974 지역사회서비스투자사업 33,599,000원 33,599 국 25,369 시 4,115 군 4,115 현충일행사 추진 3,000 3,000 0 현충일 행사 추진 3,000 3, 일반보상금 3,000 3, 행사실비보상금 3,000 3,000 0 현충일 행사 실비보상 100,000원*30인 3,
18 부서: 주민생활지원실 정책: 사회복지서비스 지원 단위: 참전유공자 복지서비스 지원 참전유공자 복지서비스 지원 103, ,000 32,800 참전유공자 지원 103, ,000 32, 일반보상금 103, ,000 32, 사회보장적수혜금 103, ,000 32,800 참전유공자 명예수당 30,000원*270인*12월 97,200 참전유공자 사망위로금 200,000원*30인*1회 6,000 자원봉사 기반강화 452, , ,968 국 19,670 시 26,635 군 406,635 자원봉사 주민참여 활성화 402, , ,924 국 2,662 시 9,881 군 389,881 자원봉사자 상해보험 지원 5,324 1,600 3,724 국 2,662 시 1,331 군 1, 민간이전 5,324 1,600 3,724 국 2,662 시 1,331 군 1, 보험금 5,324 1,600 3,724 자원봉사자 상해보험 지원 5,324,000원 5,324 국 2,662 시 1,331 군 1,331 자원봉사센터 운영지원 397,100 85, ,100 시 8,550 군 388, 민간이전 397,100 73, ,100 시 8,550 군 388, 민간위탁금 397, ,100 자원봉사센터 운영비 지원 380,000,000원 380,000 자원봉사센터 프로그램 개발 17,100,000원 17,100 시 8,550 군 8,550 자원봉사종합관리 및 시스템 운영 50,516 33,472 17,044 국 17,008 시 16,754 군 16,754 자원봉사교육 코디네이터 지원 50,516 33,472 17,044 국 17,008 시 16,
19 부서: 주민생활지원실 정책: 자원봉사 기반강화 단위: 자원봉사종합관리 및 시스템 운영 군 16, 인건비 50,516 33,472 17,044 국 17,008 시 16,754 군 16, 기간제근로자등보수 50,516 33,472 17,044 자원봉사 코디네이터지원(인건비,퇴직금) 34,016,000원 자원봉사 관리시스템 운영요원 인건비 16,500,000원 34,016 국 17,008 시 8,504 군 8,504 16,500 시 8,250 군 8,250 국민기본생활권보장 2,508,294 2,658, ,189 국 1,176,870 시 741,081 군 590,343 기초생활보장 1,416,313 1,547, ,090 국 1,108,105 시 148,435 군 159,773 차상위정부양곡할인지원 6,850 4,566 2,284 국 5,480 시 685 군 일반보상금 6,850 4,566 2,284 국 5,480 시 685 군 사회보장적수혜금 6,850 4,566 2,284 차상위계층 양곡할인지원 6,850,000원 6,850 국 5,480 시 685 군 685 해산장제급여 6,500 9,541 3,041 국 5,200 시 650 군 일반보상금 6,500 9,541 3,041 국 5,200 시 650 군 사회보장적수혜금 6,500 9,541 3,041 해산장제급여 6,500,000원 6,500 국 5,200 시
20 부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 기초생활보장 군 650 생계급여 1,116,076 1,148,896 32,820 국 892,860 시 111,608 군 111, 일반보상금 1,116,076 1,148,896 32,820 국 892,860 시 111,608 군 111, 사회보장적수혜금 1,116,076 1,148,896 32,820 생계급여 1,116,076,000원 1,116,076 국 892,860 시 111,608 군 111,608 주거급여 158, ,761 79,214 국 126,837 시 15,855 군 15, 일반보상금 158, ,761 79,214 국 126,837 시 15,855 군 15, 사회보장적수혜금 158, ,761 79,214 주거급여 158,547,000원 158,547 국 126,837 시 15,855 군 15,855 교육급여 20,343 18,853 1,490 국 16,275 시 2,034 군 2, 일반보상금 20,343 18,853 1,490 국 16,275 시 2,034 군 2, 장학금및학자금 20,343 18,853 1,490 교육급여 20,343,000원 20,343 국 16,275 시 2,034 군 2,034 민생안정대책 추진 50,064 46,257 3,807 국 23,832 시 11,916 군 14, 인건비 50,064 43,617 6,447 국 23,832 시 11,
21 부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 기초생활보장 군 14, 기간제근로자등보수 50,064 43,617 6,447 사회복지통합서비스 전문요원 초과근무 수당 100,000원*2인*12월 2,400 사회복지통합서비스전문요원 지원 47,664 ㅇ인건비 1,845,000원*12월*2인 44,280 국 22,140 시 11,070 군 11,070 ㅇ보험료 1,692,000원*2인 3,384 국 1,692 시 846 군 846 기초수급자 교복비 지원 14,400 2,000 12,400 시 1,950 군 12, 일반보상금 14,400 2,000 12,400 시 1,950 군 12, 사회보장적수혜금 14,400 2,000 12,400 기초수급자 교복 지원 사업 14,400,000원 14,400 시 1,950 군 12,450 희망키움통장 11,034 27,029 15,995 국 9,808 시 613 군 일반보상금 11,034 27,029 15,995 국 9,808 시 613 군 사회보장적수혜금 11,034 27,029 15,995 희망키움통장 11,034,000원 11,034 국 9,808 시 613 군 613 기초수급자 정부양곡 할인지원 24, ,689 국 24, 일반보상금 24, ,689 국 24, 사회보장적수혜금 24, ,689 기초수급자 정부양곡 할인지원 24,689,000원 24,689 국 24,689 공공복지 전달체계 개선(사례관리사업) 7, ,810 국 3,124 시 3,
22 부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 기초생활보장 군 1, 일반보상금 7, ,810 국 3,124 시 3,124 군 1, 사회보장적수혜금 7, ,810 사례관리사업 7,810,000원 7,810 국 3,124 시 3,124 군 1,562 종합사회복지관 운영지원 603, ,055 50,645 시 583,750 군 19,950 종합사회복지관 운영지원 546, ,055 6,355 시 546, 민간이전 546, ,855 3,845 시 546, 민간경상보조 546, ,855 3,845 종합사회복지관 인건비 지원 459,200,000원 459,200 시 459,200 종합사회복지관 운영비 지원 43,500,000원 43,500 종합사회복지관 프로그램 운영 지원 44,000,000원 시 43,500 44,000 시 44,000 백령종합사회복지관 차량 구입 57, ,000 시 37,050 군 19, 자산취득비 57, ,000 시 37,050 군 19, 자산및물품취득비 57, ,000 종합사회복지관 승합차 구입 57,000,000원*1대 57,000 시 37,050 군 19,950 저소득주민복지서비스지원 488, ,025 69,744 국 68,765 시 8,896 군 410,620 저소득층에 대한 특별지원 390, ,800 72, 업무추진비 26,000 23,000 3, 시책추진업무추진비 26,000 23,000 3,000 국민기초생활보장 및 관리대책 6,000,000원 6,
23 부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 저소득주민복지서비스지원 저소득층 위문등 사회복지 추진 20,000,000원 20, 일반보상금 228, ,600 52, 사회보장적수혜금 228, ,600 52,800 사회복지시설 및 단체위문 100,000원*100인*2회 20,000 동절기 난방비 지원 180,000원*230세대*3월 124,200 저소득층 건강보험료 지원 10,500원*350세대*12월 저소득층입학중고생 교복비등 지원 700,000원*15가구 44,100 10,500 저소득층 안전복지서비스 지원(전기,가스 점 검) 120,000원*250가구 30, 민간이전 120, ,200 4, 민간위탁금 120,000 52,500 67,500 저소득층 집수리지원 120,000 ㅇ주택수리 및 화장실 문화개선 6,000,000원*20가구 120, 민간자본이전 16,000 34,000 18, 민간자본보조 16,000 34,000 18,000 보일러 교체 2,000,000원*8가구 16,000 긴급복지지원 85,957 83,461 2,496 국 68,765 시 8,596 군 8, 일반보상금 85,957 83,461 2,496 국 68,765 시 8,596 군 8, 사회보장적수혜금 85,957 83,461 2,496 긴급지원 85,957,000원 85,957 국 68,765 시 8,596 군 8,596 긴급지원 11,224 11, 일반운영비 1,424 1, 공공운영비 1,424 1, 차량선박비 1,424 ㅇ129차량 유지비 80,000원*12월 960 ㅇ129차량 자동차세 80원*800cc 64 ㅇ129차량 보험료 400,000원*1회 일반보상금 9,800 9, 사회보장적수혜금 9,800 9,
24 부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 저소득주민복지서비스지원 행여사망자 장의비 500,000원*15구 7,500 행여자 귀향 여비 40,000원*20인 800 행여자 진료비 300,000원*5인 1,500 긴급지원 129기동반 휴대폰 사용료 시 일반운영비 시 공공운영비 긴급지원 129기동반 휴대폰 사용료 300,000원 300 시 300 장애인복지증진 6,134,004 5,363, ,870 국 507,891 시 5,593,606 군 32,507 장애인생활안정지원 566, , ,329 국 339,913 시 193,676 군 32,507 장애인 체육대회 참가자지원 9,000 6,600 2, 일반보상금 9,000 6,600 2, 행사실비보상금 9,000 6,600 2,400 장애인 체육대회 참석자 실비보상 15,000원*300인*2회 장애인 생활안정사업(장애수당) 66, ,469 89,211 9,000 국 46,381 시 19, 일반보상금 66, ,469 89,211 국 46,381 시 19, 사회보장적수혜금 66, ,469 89,211 장애수당 66,258,000원 66,258 국 46,381 시 19,877 장애인 생활안정사업(장애아동 부양수당) 6,427 6, 국 4,499 시 1, 일반보상금 6,427 6, 국 4,499 시 1, 사회보장적수혜금 6,427 6, 장애아동수당 6,427,000원 6,427 국 4,499 시 1,
25 부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인생활안정지원 장애인 생활안정사업(장애인 의료비) 14,634 10,494 4,140 국 11,707 시 2, 일반보상금 14,634 10,494 4,140 국 11,707 시 2, 사회보장적수혜금 14,634 10,494 4,140 장애인 의료비 14,634,000원 14,634 국 11,707 시 2,927 장애인 생활안정사업(장애인자녀 교육비) 1,000 1,000 0 국 800 시 일반보상금 1,000 1,000 0 국 800 시 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0 장애인 자녀학비 1,000,000원 1,000 국 800 시 200 장애인 등록진단비 국 130 시 일반보상금 국 130 시 사회보장적수혜금 장애인 등록 진단비 260,000원 260 국 130 시 130 장애인 재활 보조 기구 교부 2, ,314 국 1,651 시 일반보상금 2, ,064 국 1,651 시 사회보장적수혜금 2, ,064 장애인 재활 보조 기구 교부 2,064,000원 2,064 국 1,651 시 413 장애인 활동보조 서비스지원 14,000 15,360 1,360 국 9,800 시 4, 민간이전 14, ,000 국 9,800 시 4,
26 부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인생활안정지원 05 민간위탁금 14, ,000 장애인 활동 보조인 서비스 14,000,000원 14,000 국 9,800 시 4,200 농어촌 장애인 주택개조사업 15,200 7,600 7,600 국 7,600 시 7, 민간이전 15,200 7,600 7,600 국 7,600 시 7, 민간위탁금 15,200 7,600 7,600 농어촌 장애인 주택 개조 15,200,000원 15,200 국 7,600 시 7,600 장애인 행정(주민자체센터) 도우미 77,805 58,995 18,810 국 38,903 시 38, 인건비 77,805 58,995 18,810 국 38,903 시 38, 기간제근로자등보수 77,805 58,995 18,810 장애인 주민센터 도우미(급여) 855,000원*7명*12월 장애인 주민센터 도우미(퇴직금) 855,000원*7명*1월 71,820 국 35,910 시 35,910 5,985 국 2,993 시 2,992 장애인 복지일자리(인건비) 7,200 2,800 4,400 국 3,600 시 3, 인건비 7,200 2,800 4,400 국 3,600 시 3, 기간제근로자등보수 7,200 2,800 4,400 장애인 복지 일자리(인건비) 200,000원*4명*9월 7,200 국 3,600 시 3,600 장애인 복지일자리(부대경비) 국 228 시 인건비 국 50 시
27 부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인생활안정지원 04 기간제근로자등보수 장애인 복지일자리 보험료 100,000원 100 국 50 시 일반운영비 국 178 시 사무관리비 장애인 복지일자리 피복비 356,000원 356 국 178 시 178 저소득 장애인 재활정보신문 보급 1,400 1, 시 700 군 일반운영비 1,400 1, 시 700 군 사무관리비 1,400 1, 저소득 장애인 재활정보신문 1,400,000원 1,400 시 700 군 700 장애아동 재활치료 27,380 19,380 8,000 국 13,566 시 6,907 군 6, 민간이전 27,380 19,380 8,000 국 13,566 시 6,907 군 6, 민간위탁금 27,380 19,380 8,000 장애아동 재활치료 19,380,000원 19,380 도서지역 장애아동 재활치료 특례지원 8,000,000원 국 13,566 시 2,907 군 2,907 8,000 시 4,000 군 4,000 중증장애인 생계보조수당 14,400 14,400 0 시 14, 일반보상금 14,400 14,400 0 시 14, 사회보장적수혜금 14,400 14,400 0 중증장애인 생계보조수당 14,400,000원 14,400 시 14,400 청각장애인수화통역서비스 11,000 9,150 1,
28 부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인생활안정지원 시 5,500 군 5, 인건비 11,000 9,000 2,000 시 5,500 군 5, 기간제근로자등보수 11,000 9,000 2,000 청각장애인수화통역서비스 인건비 11,000,000원 11,000 시 5,500 군 5,500 장애인연금 287, ,212 국 201,048 시 86, 일반보상금 287, ,212 국 201,048 시 86, 사회보장적수혜금 287, ,212 중증장애인 기초장애연금 287,212,000원 287,212 국 201,048 시 86,164 장애인 비치용품 구입 10, , 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,600 점자업무 안내책자 구입 30,000원*120부 3, 자산취득비 6, , 자산및물품취득비 6, ,800 장애인 편의용품 구입 6,800 ㅇ8배율 확대경 160,000원*10개 1,600 ㅇ보청기 350,000원*12개 4,200 ㅇ휠체어 500,000원*2개 1,000 장애인복지시설운영지원 5,567,908 5,052, ,541 국 167,978 시 5,399,930 장애인 직업재활시설 운영비 173, ,007 11,772 시 173, 민간이전 173, ,007 11,772 시 173, 민간경상보조 173, ,007 11,772 보호 작업장 운영비 173,779,000원 173,779 시 173,779 장애인 생활시설 오폐수시설 관리 17,500 17,500 0 시 17, 민간이전 17,500 17,
29 부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지시설운영지원 시 17, 민간경상보조 17,500 17,500 0 오폐수시설 관리(장봉 혜림 재활원) 17,500,000원 17,500 시 17,500 장애인 생활시설 운영 4,588,113 4,382, ,113 시 4,588, 민간이전 4,588,113 4,382, ,113 시 4,588, 민간경상보조 4,588,113 4,382, ,113 장애인 생활시설 운영비 4,588,113,000원 4,588,113 시 4,588,113 생활시설 장애인 자립체험 프로그램 40,000 40,000 0 시 40, 민간이전 40,000 40,000 0 시 40, 민간경상보조 40,000 40,000 0 생활시설 장애인 자립체험 프로그램 운영 40,000,000원 40,000 시 40,000 장애인 생활시설 입소자 간식비 81,360 81,360 0 시 81, 민간이전 81,360 81,360 0 시 81, 민간경상보조 81,360 81,360 0 시설 보호자 간식비 81,360,000원 81,360 시 81,360 장애인 생활시설 기능보강 257, ,806 국 128,903 시 128, 민간자본이전 257, ,806 국 128,903 시 128, 민간자본보조 257, ,806 장애인 생활지설 기능보강 257,806,000원 257,806 국 128,903 시 128,903 장애인 복지시설 종사자 장려수당 327, ,500 33,500 시 327, 민간이전 327, ,500 33,500 시 327, 민간경상보조 327, ,500 33,500 장애인 복지시설 종사자 장려수당 327,000,000원 327,
30 부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지시설운영지원 시 327,000 장애인 직업재활시설 기능보강 78, ,150 국 39,075 시 39, 민간자본이전 78, ,150 국 39,075 시 39, 민간자본보조 78, ,150 장애인 직업재활시설 기능보강 78,150,000원 78,150 국 39,075 시 39,075 시설입소 입원환자 간병비 지원 4,200 5,400 1,200 시 4, 민간이전 4,200 5,400 1,200 시 4, 민간경상보조 4,200 5,400 1,200 시설입소 입원환자 간병비 지원 4,200,000원 4,200 시 4,200 노인복지증진 및 장사문화개선 5,194,337 6,833,488 1,639,151 국 2,440,710 시 920,447 군 1,833,180 재가노인복지증진 3,863,287 4,864,012 1,000,725 국 2,440,710 시 622,297 군 800,280 장수노인 소득보장 288, ,000 96, 일반보상금 288, ,000 96, 사회보장적수혜금 288, ,000 96,600 장수노인활동비 288,600 ㅇ80세 이상 30,000원*700인*12월 252,000 ㅇ90세 이상 40,000원*70인*12월 33,600 ㅇ100세 이상 50,000원*5인*12월 3,000 재가노인 지원운영 80,850 68,520 12, 일반보상금 73,850 29,020 44, 사회보장적수혜금 66,750 20,000 46,750 저소득 독거노인 간병비 지원 50,000원*15인*25일 18,750 효행수당 50,000원*80가구*12월 48, 행사실비보상금 2,100 9,020 6,920 심청이 효선양 개안시술자 실비보상 100,000원*3회*7인 12 기타보상금 5, ,000 2,
31 부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 무료 이미용봉사 31,250원*8인*20회 5, 민간이전 7,000 3,000 4, 사회복지보조 7, ,000 심청이 효선양 시술비 지원 1,000,000원*7인 7,000 기초노령연금지원 2,671,784 3,885,960 1,214,176 국 2,137,427 시 320,614 군 213, 일반보상금 2,671,784 3,885,960 1,214,176 국 2,137,427 시 320,614 군 213, 사회보장적수혜금 2,671,784 3,885,960 1,214,176 기초노령연금지원 2,671,784,000원 2,671,784 국 2,137,427 시 320,614 군 213,743 저소득노인 목욕비지원 13,824 10,080 3,744 시 4,032 군 9, 일반보상금 13,824 10,080 3,744 시 4,032 군 9, 사회보장적수혜금 13,824 10,080 3,744 저소득 노인 목욕비 18,000원*80인*4회 5,760 저소득 독거노인 목욕비 8,064,000원 8,064 시 4,032 군 4,032 장수수당지원 15,100 15,100 0 시 15, 일반보상금 15,100 15,100 0 시 15, 사회보장적수혜금 15,100 15,100 0 장수수당 15,100,000원 15,100 시 15,100 노인돌봄종합서비스 28,560 22,624 5,936 국 19,992 시 8, 민간이전 28,560 22,624 5,936 국 19,992 시 8, 민간위탁금 28,560 22,624 5,936 노인 돌보미 바우처 사업 28,560,000원 28,560 국 19,992 시 8,
32 부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 노인돌봄기본서비스 97,729 59,735 37,994 국 52,182 시 42,874 군 2, 인건비 92,383 59,140 33,243 국 52,182 시 40, 기간제근로자등보수 92,383 59,140 33,243 독거노인 파견 도우미 인건비 92,383 ㅇ서비스관리자 1,240,000원*1명*12월 14,880 국 10,416 시 4,464 ㅇ노인돌보미 68,200,000원 68,200 국 36,456 시 31,744 ㅇ보험료 9,303,000원 9,303 국 5,310 시 3, 일반운영비 5, ,346 시 2,673 군 2, 공공운영비 5, ,346 안부전화용 사랑의 안심폰 통신비용 5,346,000원 5,346 시 2,673 군 2,673 우리동네환경지킴이사업 131, ,800 26,200 국 46,060 시 46,060 군 39, 인건비 122, ,860 25,360 국 42,875 시 42,875 군 36, 기간제근로자등보수 122, ,860 25,360 인건비 118,457,000원 118,457 국 41,460 시 41,460 군 35,537 보험료 4,043,000원 4,043 국 1,415 시 1,415 군 1, 재료비 9,100 9, 국 3,185 시 3,185 군 2,
33 부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 01 재료비 9,100 9, 청소용품 1,470,000원 1,470 국 735 시 735 쓰레기 봉투 4,550,000원 4,550 국 910 시 910 군 2,730 근무복 3,080,000원 3,080 국 1,540 시 1,540 노인인력활용 지원사업 523, ,140 국 180,999 시 180,999 군 161, 인건비 473, ,200 국 165,620 시 165,620 군 141, 기간제근로자등보수 473, ,200 내고장환경미화사업 210,000 ㅇ인건비 203,070,000원 203,070 국 71,074 시 71,074 군 60,922 ㅇ보험료 6,930,000원 6,930 국 2,426 시 2,426 군 2,078 저소득노인일자리사업 140,000 ㅇ인건비 135,380,000원 135,380 국 47,383 시 47,383 군 40,614 ㅇ보험료 4,620,000원 4,620 국 1,617 시 1,617 군 1,386 경로당실버시터 89,600 ㅇ인건비 88,703,000원 88,703 국 31,046 시 31,046 군 26,611 ㅇ보험료 897,000원 897 국 314 시 314 군 269 해피클리너 33,
34 부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 ㅇ인건비 33,266,000원 33,266 국 11,643 시 11,643 군 9,980 ㅇ보험료 334,000원 334 국 117 시 117 군 일반운영비 43, ,940 국 15,379 시 15,379 군 13, 사무관리비 43, ,940 내고장환경미화사업 19,500,000원 19,500 국 6,825 시 6,825 군 5,850 저소득노인일자리사업 13,000,000원 13,000 국 4,550 시 4,550 군 3,900 경로당실버시터 8,320,000원 8,320 국 2,912 시 2,912 군 2,496 해피클리너 3,120,000원 3,120 국 1,092 시 1,092 군 자산취득비 6, , 자산및물품취득비 6, ,000 해피클리너 물품 구입 6,000,000원 6,000 노인일자리 전담인력 8,100 8,100 0 국 4,050 시 4, 인건비 8,100 8,100 0 국 4,050 시 4, 기간제근로자등보수 8,100 8,100 0 노인일자리 전담인력 인건비 900,000원*1명*9월 8,100 국 4,050 시 4,050 노인복지증진 위원회 운영 4, , 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,
35 부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 노인복지증진 위원회 참석수당 100,000원*10인*2회 2, 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,000 노인복지증진 위원회 참석자 실비보상 100,000원*10인*2회 노인복지시설 지원 943,350 1,032,776 89,426 2,000 시 298,150 군 645,200 경로당 개보수 185,152 77, ,680 시 17,576 군 167, 시설비및부대비 185,152 77, ,680 시 17,576 군 167, 시설비 185,152 77, ,680 대청6리 경로당 증축 150,000,000원*1개소 150,000 경로당 개보수 35,152,000원 35,152 시 17,576 군 17,576 경로당(생활집기) 기능보강 13,290 12,160 1,130 시 6,645 군 6, 민간이전 13, ,290 시 6,645 군 6, 사회복지보조 13, ,290 경로당 생활집기 지원 13,290,000원 13,290 시 6,645 군 6,645 경로당 운영지원사업 92, ,520 77, 일반운영비 14,400 10,720 3, 사무관리비 5,300 5, 우수경로당 표창장 제작 100,000원*3개소 300 경로당부지 경계복원 측량 500,000원*10필지 5, 공공운영비 9,100 5,000 4,100 경로당 전기,가스안전 점검비 70,000원*65개소*2회 301 일반보상금 2,200 32,800 30, 사회보장적수혜금 2,200 32,200 30,000 9,100 우수경로당 운영비 지원 2,200 ㅇ1등 1,000,000원*1개소 1,000 ㅇ2등 700,000원*1개소
36 부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 노인복지시설 지원 ㅇ3등 500,000원*1개소 민간이전 50, , 사회복지보조 50, ,700 경로당 난방비 지원 260,000원*65개소*3월 50, 시설비및부대비 10,000 5,000 5, 시설비 10,000 5,000 5,000 경로당 전기,가스 수리비 10,000,000원 10, 민간자본이전 15, , , 민간자본보조 15, , ,000 경로당 집기구입 15,000 ㅇ신축경로당 5,000,000원*3개소 15,000 경로당 운영지원 197, ,595 4,403 시 118,799 군 79, 민간이전 197, ,998 시 118,799 군 79, 사회복지보조 197, ,998 경로당 운영비 197,998,000원 197,998 시 118,799 군 79,199 경로당 여가문화 보급사업 39,700 66,500 26,800 시 24,666 군 15, 여비 4,000 6,000 2,000 시 2,120 군 1, 국내여비 4,000 6,000 2,000 현지확인 4,000,000원 4,000 시 2,120 군 1, 재료비 5,760 7,000 1,240 시 3,180 군 2, 재료비 5,760 7,000 1,240 재료비 5,760,000원 5,760 시 3,180 군 2, 일반보상금 29,940 32,500 2,560 시 19,366 군 10, 행사실비보상금 11,690 14,250 2,560 강사실비보상 11,690,000원 11,
37 부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 노인복지시설 지원 시 8,968 군 2, 기타보상금 18,250 18,250 0 강사수당 18,250,000원 18,250 시 10,398 군 7,852 노인복지시설종사자 수당 7,200 7,200 0 시 7, 민간이전 7,200 7,200 0 시 7, 사회복지보조 7, ,200 종사자 장려 수당 7,200,000원 7,200 시 7,200 노인복지시설 간식비 지원 시 일반보상금 시 사회보장적수혜금 노인복지시설 보호자 간식비 720,000원 720 시 720 노인생활시설 기능보강 155, , 시설비및부대비 155, , 시설비 155, ,178 다목적회관 신축부지 매입(3개소) 155,178,000원 155,178 장봉다목적복지관 18,000 30,600 12, 일반운영비 18,000 15,600 2, 공공운영비 18,000 15,600 2,400 장봉다목적복지관 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월 장봉다목적복지관 시설장비유지비 300,000원*12월 14,400 노인복지시설 등외자 지원 119, ,729 81,453 3,600 시 119, 민간이전 119, ,729 81,453 시 119, 사회복지보조 119, ,276 노인요양시설 지원(등외자) 19,276,000원 19,276 재가노인복지시설 지원(등외자) 100,000,000원 시 19, ,000 시 100,000 저소득 장기요양 서비스 지원 114, ,
38 부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 노인복지시설 지원 시 3,268 군 111, 일반보상금 114, ,536 시 3,268 군 111, 사회보장적수혜금 114, ,536 노인 요양시설 입소자 본인일부 부담금 지원 300,000원*30인*12개월 노인장기요양보험료 본인일부 부담금 6,536,000원 108,000 6,536 시 3,268 군 3,268 장사시설재정비사업추진 387, , ,000 공설묘지 공원화 사업 380, , , 시설비및부대비 380, , , 시설비 380, , ,212 공설묘지 분묘일제조사(9개소) 20,000,000원*9개소 무연분묘 개장용역(9개소) 20,000,000원*9개소 180, ,000 봉안시설 및 수목장 설치사업 실시설계비(2개 소) 10,000,000원*2개소 20,000 장사문화개선사업 7,700 31,700 24, 일반보상금 7,700 7, 기타보상금 7,700 7,700 0 화장장려금 지원 7,700,000원 7,700 청소년복지증진 232,570 62, ,750 국 78,075 시 78,675 군 75,820 청소년보호 및 육성지원 232,570 62, ,750 국 78,075 시 78,675 군 75,820 청소년 보호 1,000 2,000 1, 일반보상금 1,000 2,000 1, 기타보상금 1,000 1,000 0 청소년 유해 환경 신고 포상 200,000원*5건 1,000 청소년 육성지원 6,420 7, 일반운영비 420 3,620 3, 사무관리비 420 1,620 1,200 청소년 육성위원회 참석 수당 70,000원*6인*1회
39 부서: 주민생활지원실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년보호 및 육성지원 206 재료비 1, , 재료비 1, ,200 심리검사 재료구입(검사지 2종) 10,000원*120개 301 일반보상금 4,800 3,400 1, 행사실비보상금 2,800 3, 어려운 청소년 자연체험 실비보상 100,000원*10인*1회 진로 탐색 강사 실비보상 225,000원*2인*4개면 12 기타보상금 2, ,000 1,200 1,000 1,800 진로탐색 강사수당 2,000 ㅇ전문강사 150,000원*1인*10회 1,500 ㅇ보조강사 50,000원*1인*10회 500 청소년공부방 운영지원 65,400 12,000 53, 인건비 7,200 2,400 4, 기간제근로자등보수 7,200 2,400 4,800 청소년공부방 인건비 200,000원*3개소*12월 7, 일반운영비 15, , 사무관리비 15, ,000 청소년공부방 운영비 지원 5,000,000원*3개소 15, 일반보상금 21, , 행사실비보상금 21, ,600 청소년공부방 자원봉사자 실비보상 15,000원*2인*12일*3개소*12월 청소년공부방 간식비 지원 1,000원*20인*12일*3개소*12월 12, 민간이전 9,600 9, 사회복지보조 9, ,600 청소년공부방 자원봉사자 실비보상 15,000원*44회*10월 청소년공부방 간식비 지원 1,000원*15인*20일*10월 405 자산취득비 12, , 자산및물품취득비 12, ,000 8,640 6,600 3,000 청소년공부방 집기구입 6,000,000원*2개소 12,000 청소년 동아리지원 3,000 3,000 0 국 1,200 시 300 군 1, 일반보상금 3,000 3,
40 부서: 주민생활지원실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년보호 및 육성지원 국 1,200 시 300 군 1, 기타보상금 3,000 3,000 0 청소년 우수동아리 지원 3,000,000원 3,000 국 1,200 시 300 군 1,500 어려운 청소년 학자금 지원 3,000 20,000 17,000 시 1,500 군 1, 일반보상금 3,000 20,000 17,000 시 1,500 군 1, 장학금및학자금 3,000 20,000 17,000 어려운 청소년 학자금 지원 3,000,000원 3,000 시 1,500 군 1,500 방과후 아카데미 운영 153, ,750 국 76,875 시 76, 민간이전 153, ,750 국 76,875 시 76, 사회복지보조 153, ,750 청소년 방과후 아카데미 운영지원 153,750,000원 153,750 국 76,875 시 76,875 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 3,527,618 3,560,441 32,823 국 1,487,965 시 746,748 군 1,292,905 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 197, ,906 35,901 국 19,570 시 37,984 군 139,451 여성 사회화교육 및 지도자 역량 강화 57, ,136 87, 일반운영비 15,080 83,500 68, 사무관리비 ,700 19,900 여성교육 현수막 제작 50,000원*16회 행사운영비 14,280 59,500 45,220 여성주간 기념행사 10,000,000원*1회 10,000 다문화가족 교육 재료구입 및 현수막 제작 4,280,000원*1회 4,
41 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 206 재료비 5, , 재료비 5, ,000 여성 교육재료 구입 20,000원*250명 5, 일반보상금 17,220 59,136 41, 행사실비보상금 9,280 59,136 49,856 여성교육 참석자 중식비 7,000원*360명 2,520 여성교육 강사 실비보상 260,000원*7개면*2인*1회 다문화가족 교육강사 실비보상 260,000원*1인*12회 12 기타보상금 7, ,940 3,640 3,120 여성교육강사 수당 210,000원*2인*7회 2,940 다문화가족 교육강사 수당 100,000원*5회*10월 307 민간이전 19,760 1,500 18, 사회복지보조 19, ,760 5,000 이동목욕차량 운영비 9,880,000원*1회 9,880 이동세탁차량 운영비 9,880,000원*1회 9,880 저소득 한부모가정 지원 74,000 56,600 17, 일반운영비 15,000 25,600 10, 행사운영비 15,000 25,600 10,600 저소득 한부모가족 사랑의 캠프 15,000,000원*1회 15, 일반보상금 59,000 31,000 28, 사회보장적수혜금 55,100 27,500 27,600 저소득 한부모가족 및 위탁가정 난방 연료비 200,000원*26세대*5회 26,000 저소득 한부모가족 및 위탁가정 중고생 피복 비 250,000원*27인*2회 13,500 저소득 한부모 가족 및 위탁가정 초 중 고 생 문화체험비 200,000원*39인*2회 15, 행사실비보상금 3,900 3, 저소득 한부모가족 사랑의 캠프 참석자 실비 보상 130,000원*30인*1회 3,900 한부모가족 자녀양육,교육비 지원 18,847 8,860 9,987 국 15,078 시 3, 일반보상금 18,847 8,860 9,987 국 15,078 시 3, 사회보장적수혜금 18,847 8,860 9,987 한부모가족 자녀양육, 교육비 지원 18,847,000원 18,
42 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 국 15,078 시 3,769 한부모가족 중고생 학습비 5,400 5,400 0 시 2,700 군 2, 일반보상금 5,400 5,400 0 시 2,700 군 2, 사회보장적수혜금 5,400 5,400 0 한부모가족 중고생 학습비 360,000원*15인 5,400 시 2,700 군 2,700 한부모가족 중고생 교통비 2,400 2,400 0 시 1,200 군 1, 일반보상금 2,400 2,400 0 시 1,200 군 1, 사회보장적수혜금 2,400 2,400 0 한부모가족 중고생 교통비 160,000원*15인 2,400 시 1,200 군 1,200 한부모가족 중고생 교복비 지원 1,600 1,600 0 시 800 군 일반보상금 1,600 1,600 0 시 800 군 사회보장적수혜금 1,600 1,600 0 한부모가족 중고생 교복비 200,000원*8인 1,600 시 800 군 800 한부모가족 초등학생 학용품비 1,120 1,120 0 시 560 군 일반보상금 1,120 1,120 0 시 560 군 사회보장적수혜금 1,120 1,120 0 한부모가족 초등학생 학용품비 1,120,000원 1,120 시 560 군 560 한부모가족 월동대책비 시 132 군 일반보상금
43 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 시 132 군 사회보장적수혜금 한부모가족 월동대책비 263,000원 263 시 132 군 131 한부모가족 난방연료비 3,000 1,440 1,560 시 1,500 군 1, 일반보상금 3,000 1,440 1,560 시 1,500 군 1, 사회보장적수혜금 3,000 1,440 1,560 한부모가족 난방연료비 3,000,000원 3,000 시 1,500 군 1,500 대학입학금 3,000 3,000 0 시 1,500 군 1, 일반보상금 3,000 3,000 0 시 1,500 군 1, 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0 대학입학금 3,000,000원 3,000 시 1,500 군 1,500 아동,여성보호 지역연대 운영 7, ,200 국 3,600 시 3, 일반운영비 7, ,200 국 3,600 시 3, 행사운영비 7, ,200 아동, 여성보호 지역연대 운영 7,200,000원 7,200 국 3,600 시 3,600 다문화가족 교육 및 행사지원 22, ,000 시 22, 일반운영비 22, ,000 시 22, 행사운영비 22, ,000 다문화가족 교육 지원 22,000,000원 22,000 시 22,000 청소년 한부모 자립지원 1, ,115 국
44 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 시 일반보상금 1, ,115 국 892 시 사회보장적수혜금 1, ,115 청소년 한부모 자립지원 1,115,000원 1,115 국 892 시 223 아동보육사업 추진 3,330,613 3,327,535 3,078 국 1,468,395 시 708,764 군 1,153,454 보육사업 운영지원 503, ,050 14, 일반운영비 5,690 28,570 22, 사무관리비 5,690 25,770 20,080 보육정책위윈회 참석수당 70,000원*8인*6회 3,360 아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*3회 1,680 어린이날 표창패 제작 50,000원*13인 일반보상금 453, ,880 1, 사회보장적수혜금 451, ,200 0 영유아 수당 56,400,000원*8월 451, 행사실비보상금 1,920 3,680 1,760 보육정책위원회 참석자 실비보상 40,000원*8인*4회 아동급식위원회 참석자 실비보상 40,000원*8명*2회 307 민간이전 44,600 34,600 10, 사회복지보조 44, ,600 보육시설종사자 장려수당 50,000원*45명*12월 보육시설 난방연료비 지원 300,000월*8개소*4월 보육시설 교재교구비 지원 1,000,000월*8개소*1회 1, ,000 종사자 인건비 117, , ,035 9,600 8,000 국 58,679 시 29,340 군 29, 민간이전 117, , ,035 국 58,679 시 29,340 군 29, 사회복지보조 117, ,359 보육교사 종사자 인건비 86,805,000원 86,
45 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 국 43,403 시 21,701 군 21,701 농어촌 보육교사 특별근무수당 30,554,000원 30,554 국 15,276 시 7,639 군 7,639 교재교구비 5,851 2,352 3,499 국 2,925 시 1,463 군 1, 민간이전 5,851 2,352 3,499 국 2,925 시 1,463 군 1, 사회복지보조 5, ,851 민간시설 교재교구비 5,851,000원 5,851 국 2,925 시 1,463 군 1,463 차량운영비 26,552 26, 국 13,276 시 6,638 군 6, 민간이전 26,552 26, 국 13,276 시 6,638 군 6, 사회복지보조 26, ,552 차량운영비 26,552,000원 26,552 국 13,276 시 6,638 군 6,638 양육수당 151,149 86,880 64,269 국 75,575 시 37,787 군 37, 일반보상금 151,149 86,880 64,269 국 75,575 시 37,787 군 37, 사회보장적수혜금 151,149 86,880 64,269 양육수당 151,149,000원 151,149 국 75,575 시 37,787 군 37,787 보육시설 신축 1,262,000 1,600, ,000 국 884,
46 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 시 189,000 군 189, 시설비및부대비 1,262,000 1,600, ,000 국 884,000 시 189,000 군 189, 시설비 1,238,148 1,567, ,084 어린이집 신축 1,238,148,000원 1,238,148 국 867,304 시 185,422 군 185, 감리비 19,308 25,296 5,988 어린이집 신축 19,308,000원 19,308 국 13,516 시 2,896 군 2, 시설부대비 4,544 7,472 2,928 어린이집 신축 4,544,000원 4,544 국 3,180 시 682 군 682 기자재 구입비 60,000 30,000 30,000 시 30,000 군 30, 민간이전 60,000 30,000 30,000 시 30,000 군 30, 사회복지보조 60, ,000 기자재구입비 60,000,000원*1개소 60,000 시 30,000 군 30,000 보육시설운영지원(보육교사 처우개선비지원) 71,040 39,572 31,468 시 35,520 군 35, 민간이전 71,040 39,572 31,468 시 35,520 군 35, 사회복지보조 71, ,040 보육교사 처우개선비 71,040,000원 71,040 시 35,520 군 35,520 보육시설종사자 행사비지원 시 200 군 민간이전 시 200 군
47 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 10 사회복지보조 종사자체육대회등 행사비 400,000원 400 시 200 군 200 보육시설 운영지원(보육시설 냉 난방비 지원) 5,750 4, 시 2,875 군 2, 민간이전 5,750 4, 시 2,875 군 2, 사회복지보조 5, ,750 냉난방비 지원 5,750,000원 5,750 시 2,875 군 2,875 대체교사 인건비 및 상해보험료지원 시 179 군 민간이전 시 179 군 사회복지보조 대체교사 인력운영 358,000원 358 시 179 군 179 보육시설 운영지원(농어촌시설 차량운영비) 28,800 25,200 3,600 시 14,400 군 14, 민간이전 28,800 25,200 3,600 시 14,400 군 14, 사회복지보조 28, ,800 농어촌시설 차량운영비 28,800,000원 28,800 시 14,400 군 14,400 보육아동지원(셋째아보육료) 62,184 57,342 4,842 시 31,092 군 31, 민간이전 62,184 57,342 4,842 시 31,092 군 31, 민간위탁금 62,184 57,342 4,842 셋째아보육료 62,184,000원 62,184 시 31,092 군 31,092 보육아동지원(입양아무상보육료) 3,218 2,
48 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 시 1,609 군 1, 일반보상금 3, ,218 시 1,609 군 1, 사회보장적수혜금 3, ,218 입양아 무상보육료 3,218,000원 3,218 시 1,609 군 1,609 법정저소득층 그밖의 필요경비 지원 시 420 군 민간이전 시 420 군 민간위탁금 법정저소득층아동 현장학습비 35,000원*2인*12월 840 시 420 군 420 법정저소득층 시설이용차액지원 1, 시 852 군 민간이전 1, 시 852 군 민간위탁금 1, 법정저소득층아동 정부미지원시설 이용 차액 보조 1,704,000원 1,704 시 852 군 852 소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 7,560 9,240 1,680 시 6,804 군 일반보상금 7,560 9,240 1,680 시 6,804 군 사회보장적수혜금 7,560 9,240 1,680 소년소녀 가정 및 가정위탁 양육지원 7,560,000원 7,560 시 6,804 군 756 영양급식비 3,240 3, 시 1,620 군 1, 일반보상금 3,240 3,
49 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 시 1,620 군 1, 사회보장적수혜금 3,240 3, 취학아동 도시락비 3,240,000원 3,240 시 1,620 군 1,620 소년소녀하계수련 및 수학여행비 1,620 1, 시 810 군 일반보상금 1,620 1, 시 810 군 사회보장적수혜금 1,620 1, 소년소녀 하계수련 및 수학여행비 1,620,000원 1,620 시 810 군 810 사회적응 자립비지원 1,000 1,000 0 시 500 군 일반보상금 1,000 1,000 0 시 500 군 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0 사회적응 자립비 지원 1,000,000원 1,000 시 500 군 500 요보호아동 발달지원 계좌지원 2,520 2,520 0 국 1,764 시 378 군 일반보상금 2,520 2,520 0 국 1,764 시 378 군 사회보장적수혜금 2,520 2,520 0 요보호아동 발달지원 계좌 지원(디딤씨앗통장 ) 2,520,000원 2,520 국 1,764 시 378 군 378 가정위탁아동 상해보험료 국 490 시 105 군 일반보상금 국
50 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 시 105 군 사회보장적수혜금 가정위탁 아동상해 보험료 700,000원 700 국 490 시 105 군 105 국내입양가정 양육비지원 2,400 7,200 4,800 시 2, 일반보상금 2,400 7,200 4,800 시 2, 사회보장적수혜금 2,400 7,200 4,800 국내입양가정 양육비지원 2,400,000원 2,400 시 2,400 국내입양아동 양육수당 4,800 5, 국 3,360 시 1, 일반보상금 4,800 5, 국 3,360 시 1, 사회보장적수혜금 4,800 5, 입양아동 양육수당 4,800,000원 4,800 국 3,360 시 1,440 어린이 놀이터 관리수당 1,200 1,200 0 시 600 군 일반보상금 1,200 1,200 0 시 600 군 기타보상금 1,200 1,200 0 어린이놀이터 관리수당 100,000원*1개소*12월 1,200 시 600 군 600 결식아동 급식지원 76,300 70,000 6,300 시 62,566 군 13, 일반보상금 76,300 70,000 6,300 시 62,566 군 13, 사회보장적수혜금 76,300 70,000 6,300 결식아동 급식지원 76,300,000원 76,300 시 62,566 군 13,
51 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 평가인증 참여시설 지원 2,000 1, 시 1,000 군 1, 민간이전 2,000 1, 시 1,000 군 1, 민간위탁금 2,000 1, 평가인증 참여시설지원 2,000,000원 2,000 시 1,000 군 1,000 도담도담 장난감월드 설치,운영 70, ,000 시 35,000 군 35, 민간이전 70, ,000 시 35,000 군 35, 사회복지보조 70, ,000 장난감 도서관 운영 70,000,000원 70,000 시 35,000 군 35,000 공공형 보육시설 지원 2, ,688 국 1,344 시 672 군 민간이전 2, ,688 국 1,344 시 672 군 사회복지보조 2, ,688 공공형 보육시설 지원 2,688,000원 2,688 국 1,344 시 672 군 672 영유아 보육료 지원 853, ,970 국 426,982 시 213,494 군 213, 민간이전 853, ,970 국 426,982 시 213,494 군 213, 민간위탁금 853, ,970 차등보육료 지원 401,918,000원 401,918 국 200,958 시 100,480 군 100,
52 부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 맞벌이가구 보육료 지원 32,888,000원 32,888 국 16,444 시 8,222 군 8,222 만5세아 무상보육료 지원 51,157,000원 51,157 국 25,579 시 12,789 군 12,789 장애아 무상보육료 지원 7,310,000원 7,310 국 3,654 시 1,828 군 1,828 다문화가정 보육료 지원 39,154,000원 39,154 국 19,576 시 9,789 군 9,789 기본보육료 지원 321,543,000원 321,543 국 160,771 시 80,386 군 80,386 군민보건위생수준향상및음식문화개선 69,540 63,990 5,550 국 1,200 시 4,100 군 64,240 안전한식품관리및불법영업행위근절 67,140 63,990 3,150 시 3,500 군 63,640 식품 공중위생업소 불법영업행위 근절 35,040 36,540 1, 일반운영비 13,180 11,080 2, 사무관리비 10,800 8,700 2,100 국민 과소비 식품수거 검사비 300,000원*12회 식중독 예방 홍보물 제작비 2,500원*4종*500부 어린이 식품안전 도우미 위촉물품 제작 50,000원*12인 식품진흥기금운용관리위원회 참석수당 100,000원*1회 3,600 5,000 식품생산자 실명제 운영비 50,000원*30개소 1, 공공운영비 1,780 1,780 0 위생안전기동차량 자동차세 80원*1,000cc 80 위생안전기동차량 보험료 500,000원*1회 500 위생안전기동차량 유지비 100,000원*12회 1, 행사운영비 식중독 예방 위생교육 강사료 200,000원*1인*3회
53 부서: 주민생활지원실 정책: 군민보건위생수준향상및음식문화개선 단위: 안전한식품관리및불법영업행위근절 301 일반보상금 20,460 22,460 2, 행사실비보상금 ,500 20,800 식품진흥기금 운용관리관리위원회 100,000원*1인*1일 식중독예방 위생교육강사 실비보상 200,000원*1인*3회 12 기타보상금 19, ,800 소비자식품위생감시원 실비보상 40,000원*14인*25일 명예공중위생감시원 실비보상 40,000원*4인*30일 어린이 식품안전 도우미 우수활동자 20,000원*3인 ,000 4,800 부정불량식품등 신고포상금 100,000원*9인 민간이전 1, , 보험금 1, ,400 소비자 식품위생감시원 상해보험 100,000원*14인 토속, 모범음식점 지정 및 지원사업 32,100 16,450 15, ,400 시 3,500 군 28, 일반운영비 30,600 8,000 22,600 시 3,500 군 27, 사무관리비 14,000 2,000 12,000 좋은식단실천 홍보물 제작 5,000원*2종*400부 4,000 그린푸드 지원물품 제작 4,000,000원 4,000 토속음식점 지정업소 표지판 제작 300,000원*10개소*1개 시 2,000 군 2,000 3,000 모범음식점 지원 물품 제작 3,000,000원 3,000 시 1,500 군 1, 행사운영비 16,600 6,000 10,600 시 및 군 음식축제시 향토브랜드 개발품 홍보 및 시식회 2,000,000원*3일*1회 6,000 면별 향토브랜드음식 강좌 및 품평회 2,500,000원*2일*2회 향토브랜드 음식강습회 강사료 200,000원*3회 10, 일반보상금 1, , 기타보상금 1, ,500 토속음식점 심사위원 수당 100,000원*5명*3회 ,500
54 부서: 주민생활지원실 정책: 군민보건위생수준향상및음식문화개선 단위: 어린이 먹을거리 안전관리 강화 어린이 먹을거리 안전관리 강화 2, ,400 국 1,200 시 600 군 600 어린이 기호식품 전담관리원 활동 2, ,400 국 1,200 시 600 군 일반보상금 2, ,400 국 1,200 시 600 군 기타보상금 2, ,400 어린이 기호식품 전담관리원 활동비 40,000원*12인*5일 2,400 국 1,200 시 600 군 600 행정운영경비(주민생활지원과) 150, ,818 37,485 인력운영비 68,903 51,180 17,723 인력운영비(주민생활지원과) 68,903 51,180 17, 인건비 68,903 46,980 21, 보수 68,903 46,980 21,923 초과근무수당 68,903 ㅇ시간외근무수당(일반직) 7,457원*35시간*22인*12월 68,903 기본경비 81,400 61,638 19,762 기본경비(주민생활지원과) 81,400 61,638 19, 일반운영비 50,530 37,523 13, 사무관리비 48,030 35,123 12,907 일반수용비 48,030 ㅇ부서운영수용비 4,980,000원 4,980 ㅇ복사용지 구입(A4,A3) 25,000원*12박스*12월 3,600 ㅇ복사기토너 구입 300,000원*1대*7회 2,100 ㅇ팩스토너 구입 300,000원*1대*7회 2,100 ㅇ기본행정사무용품 15,000원*23인*12월 4,140 ㅇ컬러프린터토너 구입 200,000원*6대*5회 6,000 ㅇ신문구독료 15,000원*18종*12월 3,240 ㅇ도서 구입 150,000원*1종 150 ㅇ생수 구입 4,500원*22개*12월 1,188 ㅇ사무용품 수리비 2,000,000원 2,000 ㅇ사회복지관련서식유인 800원*25종*200매 4,
55 부서: 주민생활지원실 정책: 행정운영경비(주민생활지원과) 단위: 기본경비 ㅇ현수막 제작 50,000원*15개 750 ㅇ소규모물품운송비 3,842,000원 3,842 ㅇ급량비 7,000원*22인*5일*12월 9,240 ㅇ위원회 수당 70,000원*5명*2회 공공운영비 2,500 2, 공공요금 및 제세 2,500 ㅇ문서발송 우편료 2,500,000원 2, 여비 26,670 23,615 3, 국내여비 26,670 23,615 3,055 국내여비 26,670,000원 26, 업무추진비 4, , 부서운영업무추진비 4, ,200 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(주민생활지원과) 55,000 5,000 50,000 내부거래지출 55,000 5,000 50,000 노인복지기금 운용 40, , 기금전출금 40, , 기금전출금 40, ,000 노인복지기금 전출금 40,000,000원 40,000 식품진흥기금 운용 15,000 5,000 10, 기금전출금 15,000 5,000 10, 기금전출금 15,000 5,000 10,000 식품진흥기금 전출금 15,000,000원 15,
56 부서: 관광문화과 정책: 관광역량강화 단위: 관광진흥 관광문화과 4,635,515 5,892,742 1,257,227 국 35,212 기 35,000 시 656,954 군 3,908,349 관광역량강화 2,705,329 3,404, ,504 기 32,000 시 342,200 군 2,331,129 관광진흥 1,305,329 1,499, ,044 기 32,000 시 37,200 군 1,236,129 문화관광해설사 운영 79,200 69,925 9,275 기 32,000 시 37,200 군 10, 일반운영비 14,000 10,000 4,000 시 8,700 군 5, 사무관리비 9,000 10,000 1,000 문화관광해설사 운영비 9,000,000원 9,000 시 3,700 군 5, 행사운영비 5, ,000 선진지 벤치마킹 5,000,000원 5,000 시 5, 일반보상금 57,200 33,925 23,275 기 26,250 시 26,250 군 4, 행사실비보상금 57,200 33,925 23,275 문화관광해설사 활동수당 35,000원*15명*100회 52,500 기 26,250 시 26,250 보수교육 등 실비보상 4,700,000원 4, 민간이전 8,000 26,000 18,000 기 5,750 시 2, 민간행사보조 8,000 26,000 18,000 문화관광해설사 재교육 8,000,000원 8,000 기 5,750 시 2,250 관광 홍보책자 제작 70,000 90,000 20, 일반운영비 70,000 90,000 20,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
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2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212
2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 전년도 사회복지과 314,080,114 286,498,354 27,581,760 국 212,748,868 지 10,119,000 시 91,212,246 기초생활보장 226,730,993 213,817,624 12,913,369 국 202,450,488
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500
2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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26 2010 09 22 / 29 2010 09 22 / 29 27 28 2010 09 22 / 29 2010 09 22 / 29 29 CoverStory 전 국민의 희망 300조 국민연금 늘어나는 연금 수급자 평균 수령액 월 77만 원 매년 인상 혹시 주위에 국민연금 과 노령연금 분할노령연금으로 나뉜다. 점이다. 파업 투쟁을 하지 않더라도 받는 을 헷갈리는
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3
2016 년도본예산일반회계주민행복지원실 세출예산사업명세서 부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 주민행복지원실 72,310,237 67,779,875 4,530,362 국 46,517,795 지 598,000 기 397,270 도 8,302,608 군 16,494,564 주민서비스지원 708,994 572,290 136,704
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007,619 147,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More informationíŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07
( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학
51-5 정책사업 학교재정지원관리 (예산구분)213년도 추경예산 (분야)교육 (부문)유아및초중등교육 단위사업 내역 단위사업 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 624,885,41 3,652,488 628,537,889.6 학교운영비지원 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 사학재정지원 385,79,1 2,98,749
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
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2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information주민들께서 말씀하셨습니다. 서영교! 진짜 서울시예산 120억원 확보 서울시예산 제주올레길 만큼 멋진 중랑둘레길 지속 추진! 국가예산 일 많이했네! 38억원 확보 중랑천둔치에 수영장 겸 물놀이장(5월 개장) 국비, 시비 중랑구 곳곳에 CCTV 가로등 등 수백대 설치 28억원 확보 50억원 확보 지하철역에 에스컬레이터 및 캐노피 설치 1,172억원 용마터널 개통시
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제 4610 호 2015. 8. 28( 금 ) 고 시 2015-319 () 3 2015-322 67 2015-323 () 130 2015-324 2018 135 2015-325 135 2015-326 () 155 공 고 2015-1043 () 161 2015-1046 164 2015-1047 164 2015-1055 165 시군행정 2015-270 (:, :113,
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13
총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
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장애인 활동지원서비스 제공기관 현황과 과제 Current State and Challenges of PAS Providers 김동기 목원대학교 사회복지학과 교수 본 연구의 목적은 전국에 있는 활동지원서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보는 것이다. 이를 위해 2013년
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