부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4
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1 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007, ,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545 9, 여비 44,507 35,507 9, 국제화여비 41,000 32,000 9,000 교류도시방문의원수행공무원국외여비 3,000,000원 *3명 9, , 의회비 2,130,999 2,130, 의원국민건강부담금 37,128 36, 국민건강보험부담금 경정 91,000 원 *34 명 *12 월 37,128 36, 직원교육및타기관비교견학 11,866 7,066 4, 일반운영비 9,600 4,800 4, 사무관리비 9,600 4,800 4,800 전문기관위탁교육비경정 600,000원 *8명*2회 9,600 4,800 4,800 의정활동홍보 253, ,950 18,060 의정홍보다양화 235, ,950 18, 일반운영비 207, ,450 5, 사무관리비 162, ,950 5,600 모범 ( 유공 ) 시민표창패제작경정 80,000원 *150명 12,000 6,400 5, 공공운영비 44,860 44, 홍보용통신요금경정 70,000원 *1대*12월 자산취득비 16,100 4,000 12, 자산및물품취득비 12, ,100 사진촬영용장비구입 ( 대체 ) 12, ,100 카메라바디 8,700,000원 *1식 8, ,700 렌즈 3,400,000원 *1개 3, ,400 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 2,493,138 2,378, ,880 인력운영비 2,335,878 2,220, ,880 인력운영비 2,335,878 2,220, , 인건비 2,251,758 2,136, , 보수 1,966,698 1,866, ,149 봉급조정경정 1,192,245,000원 *10% 119,225 19, , 기타직보수 89,334 78,736 10,598 방송음향시설운영담당 ( 전임계약직라급 ) 50,165 41,972 8,193 기본급경정 2,864,960원 *1명*12월 34,380 31,541 2,839
2 부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,420원 *1명*12월 29,118 26,713 2, 무기계약근로자보수 195, ,593 4,133 층별안내직원 195, ,593 4,133 기본급경정 1,518,060원 *7명*12월 127, ,664 2,854 명절휴가비경정 1,518,060원 *7명*100% 10,627 10, 시간외근무수당경정 7,130원 *1.5배*7명*15시간*12월 휴일근무수당경정 7,130원 *1.5배*7명*8시간*2일*12월 13,476 13, ,375 14, 국민연금경정 177,868,000원 *4.5% 8,005 7, 건강보험료경정 177,868,000원 *2.945% 5,239 5, 장기요양보험료경정 5,239,000원 *6.55% 고용보험료경정 177,868,000원 *1.4% 2,491 2, 산재보험료경정 177,868,000원 *1% 1,779 1,742 37
3 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시책홍보 공보관 3,130,545 2,691, ,823 시정시책홍보 2,942,963 2,522, ,812 시책홍보 2,182,955 1,762, ,996 비전성남발행 715, , , 일반운영비 652, , , 사무관리비 400, ,401 50,955 비전성남발송작업비 90.99원 *80,000부*7월 50, , 공공운영비 251, , ,649 비전성남발송비 251, , ,649 우편발송경정 14,488,170원 *12월 173,859 50, ,649 주요시책홍보 1,099, , , 일반운영비 1,074, , , 사무관리비 1,074, , ,000 방송매체공익광고비 200,000,000원 200, ,000 홍보부스임차료 5,000,000원 *1회 5, ,000 영상물활용시책홍보 226, ,265 25, 일반운영비 172, ,310 17, 사무관리비 109,702 91,910 17,792 행사안내등정보제공홍보물제작 ( 플래시 ) 경정 500,000원 *4주*12월 24,000 8,000 16,000 시정뉴스제작분장비경정 128,000원 *64회 8,192 6,400 1, 자산취득비 54,455 46,955 7, 자산및물품취득비 54,455 46,955 7,500 노트북컴퓨터 ( 신규 ) 2,000,000원 *2대 4, ,000 시정뉴스취재용무선마이크 3,500,000원 *1세트 3, ,500 인터넷활용서비스홍보 141, ,380 15, 일반보상금 23,600 14,000 9, 기타보상금 23,600 14,000 9,600 블로그기사원고료경정 100,000원 *18명*12월 21,600 12,000 9, 포상금 5, , 포상금 5, ,500 SNS 소통민원창구우수부서시상 5, ,500 최우수 2,000,000원 *1개부서*1회 2, ,000 우 수 1,000,000원 *2개부서*1회 2, ,000 장 려 500,000원 *3개부서*1회 1, ,500 시정홍보 760, , 시종합홍보관운영 132, ,
4 부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시정홍보 101 인건비 31,954 31, 기간제근로자등보수 31,954 31, 홍보관운영안내원 31,954 31, 기본급경정 40,100원 *2명*252일 20,211 19, 휴일근무수당경정 40,100원 *1.5*2명*30일 3,609 3, 유급휴일수당경정 40,100원 *2명*52일 4,171 4, 연차수당경정 40,100원 *2명*12월 행정운영경비 ( 공보관 ) 187, ,571 18,011 인력운영비 107,952 89,941 18,011 인력운영비 107,952 89,941 18, 인건비 107,952 89,941 18, 무기계약근로자보수 107,952 89,941 18,011 VTR 촬영요원 45,999 37,092 8,907 기본급경정 (2,102,610원*2월)+(2,125,780원*10월 ) 명절휴가비경정 (2,102,610원 +2,125,780원 )*50% 시간외근무수당경정 (9,740원*2월 +9,840원 *10월)*1.5배*60 시간 휴일근무수당경정 (9,740원*2월 +9,840원 *10월)*1.5배*8 시간 *2일 25,464 24,021 1,443 2,115 1, ,610 5,015 5,595 2,830 2, 연차수당경정 9,840원 *8시간*18일 1,417 1, 년임금인상소급분 1,522,540원 1, ,523 보도자료작성요원 37,011 28,964 8,047 기본급경정 1,779,960원 *12월 21,360 18,435 2,925 명절휴가비경정 1,779,960원 *100% 1,780 1, 시간외근무수당경정 8,300원 *1.5배*30시간*12월 휴일근무수당경정 8,300원 *1.5배*8시간*2일*12월 4,482 3, ,391 2, 연차수당경정 8,300원 *8시간*17일 1, 년임금인상소급분 3,828,330원 3, ,829 인터넷기사검색및사진전산화요원 24,942 23,885 1,057 기본급경정 (1,518,060원*11월)+(1,536,030원*1월 ) 18,235 17, 명절휴가비경정 1,518,060원 *100% 1,519 1, 시간외근무수당경정 (7,130원*11월 +7,210원 *1월)*1.5배*15 시간 1,927 1, 년임금인상소급분 326,680원
5 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사관정책 : 신뢰받는공직문화조성단위 : 종합감사운영 감사관 225, , 신뢰받는공직문화조성 142, , 종합감사운영 70,300 82,300 12,000 종합감사 60,300 72,300 12, 일반운영비 20,400 32,400 12, 사무관리비 20,400 32,400 12,000 상급기관감사대비물품임차료경정 0원 0 12,000 12,000 공직기강확립 53,400 42,200 11,200 청백리방운영 40,900 29,700 11, 일반운영비 23,400 16,400 7, 사무관리비 20,200 16,400 3,800 간부공무원청렴도측정프로그램유지보수비 1,000,000원 *1식 1, ,000 청렴학습시스템운영 100,000원 *28회 2, , 행사운영비 3, ,200 반부패청렴정책 4대취약민원분야협의회운영 3,200,000원 *1식 3, , 일반보상금 6,200 2,000 4, 기타보상금 6,200 2,000 4,200 반부패취약민원설문조사 30,000원 *10명*14일 4, ,200
6 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 저소득층생활안정지원 사회복지과 40,135,637 31,442,417 8,693,220 국 3,721,445 3,756,445 35,000 분 1,260, , ,986 도 1,127,384 1,128,485 1,101 시 33,025,867 25,831,532 7,194,335 재 1,000, ,000,000 국민기초생활보장 1,422,042 1,411,543 10,499 분 138, ,134 0 도 266, ,479 1 시 1,017,430 1,006,930 10,500 저소득층생활안정지원 428, ,848 10,500 사회복지업무보조공익근무요원보상금 48,000 37,500 10, 일반보상금 48,000 37,500 10, 공익근무요원보상금 48,000 37,500 10,500 사회복지시설공익근무요원보상금경정 6,000원 *32명*250일 48,000 37,500 10,500 취약계층지원 981, ,004 1 분 138, ,134 0 도 266, ,479 1 시 576, ,391 0 노숙인상담센터운영 226, ,065 1 도 82,104 82,105 1 시 143, , 민간이전 226, ,065 1 도 82,104 82,105 1 시 143, , 민간경상보조 226, ,065 1 노숙인프로그램지원사업경정 35,713,000원 *1식 35,713 35,714 1 도 24,999 25,000 1 시 10,714 10,714 0 국가보훈관리및지원 5,225,683 5,205,083 20,600 도 43,800 43,800 0 시 5,181,883 5,161,283 20,600 보훈대상자및보훈단체지원 5,225,683 5,205,083 20,600 도 43,800 43,800 0 시 5,181,883 5,161,283 20,600 보훈가족위문 4,368,100 4,347,500 20, 일반보상금 4,368,100 4,347,500 20, 기타보상금 4,368,100 4,347,500 20,600 고령, 와병중인국가유공자위문 50,000원 *100명 생존애국지사보훈명예수당 300,000원 *6명*7월 5, ,000 12, ,600
7 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 생존애국지사생일위문및사망시조문경정 5,000,000원 *1식 5,000 2,000 3,000 사회복지일반 22,570,643 14,570,643 8,000,000 분 1,122, , ,986 도 39,300 39,300 0 시 20,408,536 13,943,522 6,465,014 재 1,000, ,000,000 사회복지시설확충및유지관리 20,217,380 12,217,380 8,000,000 시 19,217,380 12,217,380 7,000,000 재 1,000, ,000,000 도촌종합사회복지시설건립 10,858,880 6,858,880 4,000,000 시 9,858,880 6,858,880 3,000,000 재 1,000, ,000, 시설비및부대비 10,858,880 6,858,880 4,000,000 시 9,858,880 6,858,880 3,000,000 재 1,000, ,000, 시설비 10,400,000 6,400,000 4,000,000 도촌종합사회복지관건축비경정 6,400,000,000원 *1개소 도촌종합사회복지관건축비 ( 통합관리기금 ) 4,000,000,000원 6,400,000 6,400,000 0 시 5,400,000 6,400,000 1,000,000 재 1,000, ,000,000 4,000, ,000,000 판교종합사회복지시설건립 9,358,500 5,358,500 4,000, 시설비및부대비 9,358,500 5,358,500 4,000, 시설비 9,000,000 5,000,000 4,000,000 판교종합사회복지관건축비경정 5,000,000,000원 *1식 판교종합사회복지관건축비 ( 통합관리기금 ) 4,000,000,000원 5,000,000 5,000, ,000, ,000,000 종합사회복지관운영관리 2,123,183 2,123,183 0 분 1,122, , ,986 도 19,500 19,500 0 시 980,876 1,515, ,986 종합사회복지관및재가복지봉사서비스운영 2,018,183 2,018,183 0 분 1,122, , ,986 시 895,376 1,430, , 민간이전 2,018,183 2,018,183 0 분 1,122, , ,986 시 895,376 1,430, , 민간위탁금 2,018,183 2,018,183 0 종합사회복지관운영비지원경정 2,018,183,000원 *1식 2,018,183 2,018,183 0 분 1,122, , ,986 시 895,376 1,430, ,986 지역사회복지증진 6,222,933 6,235,930 12,997
8 부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 성남시사회복지민간단체지원 국 3,721,445 3,756,445 35,000 도 777, ,906 1,100 시 1,723,682 1,700,579 23,103 성남시사회복지민간단체지원 448, ,173 30,419 도 6, ,400 시 442, ,173 24,019 성남시사회복지협의회운영비지원 54,317 39,898 14, 민간이전 54,317 39,898 14, 사회복지보조 54,317 39,898 14,419 성남시사회복지협의회운영 54,317 39,898 14,419 인건비경정 37,298,000원 37,298 30,236 7,062 운영비경정 14,379,000원 14,379 7,022 7,357 서로돌봄마을사업운영 16, ,000 도 6, ,400 시 9, , 민간이전 16, ,000 도 6, ,400 시 9, , 민간경상보조 16, ,000 서로돌봄마을사업 8,000,000원 *2개소 16, ,000 도 6, ,400 시 9, ,600 자활근로사업 3,599,424 3,597,840 1,584 국 2,658,559 2,658,559 0 도 441, ,623 0 시 499, ,658 1,584 지역자활센터운영지원 9,084 7,500 1, 일반보상금 9,084 7,500 1, 공익근무요원보상금 9,084 7,500 1,584 지역자활센터지원공익근무요원보상금경정 9,084,000원 *1식 9,084 7,500 1,584 지역사회복지지원 1,697,052 1,742,052 45,000 국 1,025,178 1,060,178 35,000 도 219, ,181 7,500 시 452, ,693 2,500 사회복지담당공무원업무역량제고 12,000 7,000 5, 일반운영비 10,000 5,000 5, 행사운영비 10,000 5,000 5,000 사회복지담당전문성강화교육 ( 복지아카데미 ) 경정 10,000,000원 10,000 5,000 5,000 지역사회서비스투자사업 1,464,540 1,514,540 50,000 국 1,025,178 1,060,178 35,000 도 219, ,181 7,500 시 219, ,181 7,500
9 부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 지역사회복지지원 307 민간이전 1,464,540 1,514,540 50,000 국 1,025,178 1,060,178 35,000 도 219, ,181 7,500 시 219, ,181 7, 사회복지보조 1,464,540 1,514,540 50,000 지역사회서비스투자사업경정 1,464,540,000원 1,464,540 1,514,540 50,000 국 1,025,178 1,060,178 35,000 도 219, ,181 7,500 시 219, ,181 7,500 재무활동 ( 사회복지과 ) 4,606,176 3,931, ,118 내부거래지출 3,932,020 3,931, 내부거래지출 3,932,020 3,931, 기타회계전출금 3,819,990 3,861,058 41, 기타회계전출금 3,819,990 3,861,058 41,068 의료급여특별회계전출금경정 3,668,790,000원 3,668,790 3,709,858 41, 예수금원리금상환 42, , 예수금이자상환 42, ,030 도촌종합사회복지관건립융자금이자상환 41,060,000원 판교종합사회복지관건립융자금이자상환 970,000원 41, , 보전지출 674, ,156 보전지출 674, , 반환금기타 674, , 국고보조금반환금 529, ,620 생계급여 ( 일반 ) 집행잔액반납 53,734,780원 53, ,735 주거급여집행잔액반납 51,747,730원 51, ,748 교육급여집행잔액반납 39,158,060원 39, ,159 해산장제급여집행잔액반납 17,241,450원 17, ,242 정부양곡 ( 기초수급자 ) 집행잔액반납 23,132,460원 23, ,133 정부양곡 ( 차상위 ) 집행잔액반납 27,007,330원 27, ,008 자활근로사업국비보조금집행잔액반납 63,167,770원 63, ,168 자활근로사업국비보조금이자반납 351,180원 지역자활센터운영경비국고보조금집행잔액 반납 9,730원 지역자활센터운영경비국고보조금이자반납 12,600원
10 부서 : 사회복지과정책 : 재무활동 ( 사회복지과 ) 단위 : 보전지출 2012년희망키움통장사업국비보조금집행잔 액반납 30,246,470원 30, , 년희망키움통장사업국비보조금이자반 납 2,090원 년희망키움통장사업국비보조금집행잔 액반납 38,302,070원 38, , 년희망키움통장사업국비보조금이자반 납 1,275,360원 1, , 년희망키움통장사업국비보조금집행잔 액반납 20,938,230원 20, ,939 자활장려금 ( 자활소득공제 ) 국비보조금집행잔 액반납 100,031,520원 100, ,032 가사, 간병인도우미사업국비집행잔액반납 1,943,180원 1, ,944 가사, 간병인도우미사업국비이자반납 746,210원 자립지원직업상담사운영국비집행잔액반 납 166,200원 지역사회서비스투자사업집행잔액반납 38,642,080원 38, ,643 지역사회서비스투자사업집행잔액이자반납 5,612,257원 5, ,613 무한돌봄사례관리운영비집행잔액반납 58,810원 사회복지통합서비스전문요원지원집행잔액 반납 10,668,650원 10, ,669 긴급복지지원사업집행잔액반납 2,000,600원 2, ,001 긴급복지지원사업건강보험공단심사평가원 환수금반납 3,408,630원 3, , 시ㆍ도비보조금반환금 144, ,536 노숙인자활근로사업집행잔액반납 24,324,090원 24, ,325 노숙인보호및지원사업집행잔액반납 684,210원 노숙인보호사업집행잔액반납 8,553,520원 8, ,554 노숙인상담센터운영사업집행잔액반납 1,952,900원 1, ,953 노숙인시설종사자복지수당사업집행잔액반 납 209,370원 노숙인임시주거지원사업집행잔액반납 2,652,000원 2, ,652 사회복지관기능보강사업비도비반환 7,500,000원 7, ,500 생계급여 ( 일반 ) 집행잔액반납 6,716,850원 6, ,717 주거급여집행잔액반납 6,468,470원 6, ,469 교육급여집행잔액반납 4,895,010원 4, ,896 해산장제급여집행잔액반납 2,155,180원 2, ,156
11 부서 : 사회복지과정책 : 재무활동 ( 사회복지과 ) 단위 : 보전지출 정부양곡 ( 차상위 ) 집행잔액반납 2,025,530원 2, ,026 자활근로사업도비보조금집행잔액반납 7,822,350원 7, ,823 자활근로사업도비보조금이자반납 43,900원 지역자활센터운영경비도비보조금집행잔액 반납 2,090원 지역자활센터운영경비도비보조금이자반납 2,700원 년희망키움통장사업도비보조금집행잔 액반납 3,780,810원 3, , 년희망키움통장사업도비보조금이자반 납 260원 년희망키움통장사업도비보조금집행잔 액반납 4,924,550원 4, , 년희망키움통장사업도비보조금이자반 납 163,970원 년희망키움통장사업도비보조금집행잔 액반납 2,692,060원 2, ,693 자활장려금 ( 자활소득공제 ) 도비보조금집행잔 액반납 12,504,440원 12, ,505 지역자활센터종사자복지수당도비보조금집 행잔액반납 1,355,170원 1, ,356 지역자활센터종사자복지수당도비보조금이 자반납 990원 자활교육훈련도비보조금이자반납 1,460원 일자리지원센터도비보조금이자반납 1,800원 지역사회서비스투자사업도비집행잔액반납 8,280,660원 8, , 년도생활공감정책주부모니터단사업비 집행잔액 4,635,000원 4, ,635 무한돌봄사례관리운영비집행잔액반납 23,530원 긴급복지지원사업반납 151,170원 사회복지통합서비스전문요원지원집행잔액 반납 3,220,570원 3, ,221 무한돌봄센터운영집행잔액반납 21,418,510원 21, ,419 위기가정무한돌봄사업집행잔액반납 5,101,370원 5, ,102 긴급복지지원사업건강보험공단심사평가원 환수금반납 255,690원
12 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 36,231,208 35,793, ,224 국 11,041,003 11,041, 분 421, , ,823 도 6,796,766 6,742,198 54,568 시 17,971,859 17,714, ,333 장애인복지증진 35,922,688 35,485, ,724 국 11,041,003 11,041, 분 421, , ,823 도 6,796,766 6,742,198 54,568 시 17,663,339 17,406, ,833 장애인지역사회재활시설운영및지원 15,757,436 15,540, ,455 국 332, ,777 0 분 421, , ,823 도 3,973,639 3,952,215 21,424 시 11,029,440 10,960,232 69,208 성남시한마음복지관운영 3,588,644 3,511,321 77,323 도 200, ,000 0 시 3,388,644 3,311,321 77, 민간이전 3,588,644 3,511,321 77,323 도 200, ,000 0 시 3,388,644 3,311,321 77, 민간위탁금 3,588,644 3,511,321 77,323 성남시한마음복지관운영비경정 3,588,644,000원 3,588,644 3,511,321 77,323 도 200, ,000 0 시 3,388,644 3,311,321 77,323 장애인복지관운영 1,091,456 1,051,539 39,917 분 176, ,230 0 도 200, ,000 0 시 715, ,309 39, 민간이전 1,091,456 1,051,539 39,917 분 176, ,230 0 도 200, ,000 0 시 715, ,309 39, 민간위탁금 1,091,456 1,051,539 39,917 장애인종합복지관운영비경정 1,091,456,000원 1,091,456 1,051,539 39,917 분 176, ,230 0 도 200, ,000 0 시 715, ,309 39,917 장애인편의시설기술지원센터운영 197, ,900 32,115 도 32,424 11,000 21,424 시 164, ,900 10, 민간이전 197, ,900 32,115 도 32,424 11,000 21,424 시 164, ,900 10, 사회복지보조 197, ,900 32,115
13 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인편의시설기술지원센터운영경정 197,015,000원 197, ,900 32,115 도 32,424 11,000 21,424 시 164, ,900 10,691 장애인주간보호시설운영 1,447,939 1,501,831 53,892 분 26,620 26,620 0 도 127, ,028 0 시 1,294,291 1,348,183 53, 민간이전 1,447,939 1,501,831 53,892 분 26,620 26,620 0 도 127, ,028 0 시 1,294,291 1,348,183 53, 민간위탁금 767, ,000 60,604 장애인주간보호시설운영경정 767,604,000원 767, ,000 60,604 분 26,620 26,620 0 도 63,308 63,308 0 시 677, ,072 60, 사회복지보조 680, , ,496 장애인주간보호시설운영경정 680,335,000원 680, , ,496 도 63,720 63,720 0 시 616, , ,496 장애인단기보호시설운영 189, ,763 16,208 분 30,000 30,000 0 도 34,740 34,740 0 시 125, ,023 16, 민간이전 189, ,763 16,208 분 30,000 30,000 0 도 34,740 34,740 0 시 125, ,023 16, 민간위탁금 189, ,763 16,208 장애인단기보호시설운영경정 189,971,000원 189, ,763 16,208 분 30,000 30,000 0 도 34,740 34,740 0 시 125, ,023 16,208 장애인직업재활시설운영 1,696,394 1,696,394 0 분 139,623 13, ,823 도 224, ,244 0 시 1,332,527 1,458, , 민간이전 1,696,394 1,696,394 0 분 139,623 13, ,823 도 224, ,244 0 시 1,332,527 1,458, , 사회복지보조 913, ,817 0 장애인직업재활시설운영경정 913,817,000원 913, ,817 0
14 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 분 139,623 13, ,823 도 106, ,857 0 시 667, , ,823 장애인재활자립작업장운영 390, ,925 55, 민간이전 390, ,925 55, 민간위탁금 390, ,925 55,315 장애인재활자립작업장운영경정 390,240,000원 390, ,925 55,315 장애인공동생활가정운영 615, ,434 37,723 도 151, ,250 0 시 463, ,184 37, 민간이전 615, ,434 37,723 도 151, ,250 0 시 463, ,184 37, 민간위탁금 47,571 54,556 6,985 장애인공동생활가정운영경정 47,571,000원 47,571 54,556 6,985 도 16,367 16,367 0 시 31,204 38,189 6, 사회복지보조 567, ,878 44,708 장애인공동생활가정운영 경정 567,586,000 원 567, ,878 44,708 도 134, ,883 0 시 432, ,995 44,708 시각장애인심부름센터운영 317, ,003 9,346 분 49,107 49,107 0 도 56,406 56,406 0 시 211, ,490 9, 민간이전 317, ,003 9,346 분 49,107 49,107 0 도 56,406 56,406 0 시 211, ,490 9, 사회복지보조 317, ,003 9,346 시각장애인심부름센터운영경정 317,349,000원 317, ,003 9,346 분 49,107 49,107 0 도 56,406 56,406 0 시 211, ,490 9,346 수화통역센터운영 178, ,000 2,400 도 44,126 44,126 0 시 134, ,874 2, 민간이전 178, ,000 2,400 도 44,126 44,126 0 시 134, ,874 2, 사회복지보조 178, ,000 2,400 수화통역센터운영경정 178,400,000원 178, ,000 2,400 도 44,126 44,126 0
15 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 시 134, ,874 2,400 장애인복지대책추진 20,165,252 19,944, ,269 국 10,708,226 10,708, 도 2,823,127 2,789,983 33,144 시 6,633,899 6,446, ,625 장애인재활보조기구교부사업 33,750 34, 국 27,000 27, 시 6,750 6, 일반보상금 33,750 34, 국 27,000 27, 시 6,750 6, 사회보장적수혜금 33,750 34, 장애인재활보조기구교부사업경정 33,750,000원 33,750 34, 국 27,000 27, 시 6,750 6, 저소득장애인장애인신문무료보급 288, ,551 0 도 44,080 36,636 7,444 시 244, ,915 7, 일반보상금 288, ,551 0 도 44,080 36,636 7,444 시 244, ,915 7, 사회보장적수혜금 288, ,551 0 저소득장애인장애인신문무료보급경정 288,551,000원 288, ,551 0 도 44,080 36,636 7,444 시 244, ,915 7,444 장애인생활도우미운영 167, ,000 56,000 도 50,000 33,300 16,700 시 117,000 77,700 39, 민간이전 167, ,000 56,000 도 50,000 33,300 16,700 시 117,000 77,700 39, 민간위탁금 167, ,000 56,000 장애인생활도우미운영경정 167,000,000원 167, ,000 56,000 도 50,000 33,300 16,700 시 117,000 77,700 39,300 중증장애인자립생활센터 222, ,400 0 도 57,000 48,000 9,000 시 165, ,400 9, 민간이전 222, ,400 0 도 57,000 48,000 9,000 시 165, ,400 9, 사회복지보조 222, ,400 0 중증장애인자립생활센터지원경정 222,400,000원 222, ,400 0
16 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 도 57,000 48,000 9,000 시 165, ,400 9,000 성남시생태학습원운영 311, ,700 11, 민간이전 311, ,700 11, 민간위탁금 311, ,700 11,530 성남시생태학습원운영비 경정 311,230,000 원 311, ,700 11,530 장애인단체운영지원 948, , , 일반운영비 97, , 사무관리비 97, ,974 장애인정보화협회사무실임차료 97,974,000원 *1개소 97, , 민간이전 840, ,537 7, 사회복지보조 840, ,537 7,350 장애인단체종사자복리후생비 30,000원 *35명*7월 7, , 민간자본이전 10, , 민간자본보조 10, ,000 장애인정보화협회사무실이전에따른기능보강 10,000,000원 *1식 10, ,000 장애인권리증진센터운영 366, ,857 4, 민간이전 362, ,857 4, 민간위탁금 362, ,857 4,040 성남시장애인권리증진센터운영비경정 362,897,000원 362, ,857 4,040 여성장애인출산지원금지원 ( 시비 ) 47,000 13,000 34, 일반보상금 47,000 13,000 34, 사회보장적수혜금 47,000 13,000 34,000 여성장애인출산지원금지원 ( 시비 ) 경정 1,000,000원 *47명 47,000 13,000 34,000 행정운영경비 ( 장애인복지과 ) 58,520 58, 기본경비 58,520 58, 기본경비 58,520 58, 자산취득비 11,840 11, 자산및물품취득비 11,840 11, 제본기 ( 신규 ) 500,000원 *1대
17 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 노인복지과 40,301,753 34,561,805 5,739,948 국 4,253,078 4,284,701 31,623 분 815, , ,300 도 7,494,892 7,470,236 24,656 시 27,738,254 21,838,039 5,900,215 노인복지증진 38,942,122 33,871,310 5,070,812 국 4,253,078 4,284,701 31,623 분 815, , ,300 도 7,494,892 7,470,236 24,656 시 26,378,623 21,147,544 5,231,079 노인복지시설및재가노인복지증진 20,931,360 20,639, ,428 국 2,165,443 2,197,067 31,624 분 815, , ,300 도 6,337,885 6,346,229 8,344 시 11,612,503 11,127, ,696 다목적복지회관운영지원 1,526,137 1,323, , 민간이전 1,526,137 1,323, , 민간위탁금 1,526,137 1,323, ,651 다목적복지회관운영지원비경정 1,211,051,000원 다목적복지회관공공요금및제세경정 315,086,000원 1,211,051 1,018, , , ,086 10,000 노인종합복지관운영 5,935,000 5,935,000 0 분 815, , ,300 도 525, ,000 0 시 4,594,471 4,441, , 민간이전 5,935,000 5,935,000 0 분 815, , ,300 도 525, ,000 0 시 4,594,471 4,441, , 민간위탁금 5,935,000 5,935,000 0 분당노인종합복지관운영경정 1,715,000,000원 1,715,000 1,715,000 0 분 428, , ,300 도 105, ,000 0 시 1,181,699 1,028, ,300 노인돌봄기본서비스 1,021, ,589 31,470 국 625, ,713 66,931 도 134, ,438 14,344 시 261, , , 민간이전 1,021, ,589 31,470 국 625, ,713 66,931 도 134, ,438 14,344 시 261, , , 민간위탁금 1,021, ,589 31,470 노인돌봄기본서비스경정 1,021,059,000원 1,021, ,589 31,470 국 625, ,713 66,931
18 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 도 134, ,438 14,344 시 261, , ,745 노인자살예방사업 140, ,000 20,000 도 42,000 36,000 6,000 시 98,000 84,000 14, 민간이전 140, ,000 20,000 도 42,000 36,000 6,000 시 98,000 84,000 14, 사회복지보조 140, ,000 20,000 노인자살예방센터운영비 경정 140,000,000 원 140, ,000 20,000 도 42,000 36,000 6,000 시 98,000 84,000 14,000 재가장기요양기관지역사회자원연계 35, ,307 국 35, , 민간이전 35, ,307 국 35, , 민간경상보조 35, ,307 재가장기요양기관지역사회자원연계운영비 35,307,000원 35, ,307 국 35, ,307 노인복지시책운영 2, , 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,000 노인복지시책운영 2,000,000원 2, ,000 노후소득보장강화 6,793,606 5,259,606 1,534,000 국 2,087,635 2,087,634 1 도 1,157,007 1,124,007 33,000 시 3,548,964 2,047,965 1,500,999 시니어클럽운영 420, ,000 20,000 도 63,000 60,000 3,000 시 357, ,000 17, 민간이전 420, ,000 20,000 도 63,000 60,000 3,000 시 357, ,000 17, 사회복지보조 420, ,000 20,000 시니어클럽운영경정 420,000,000원 420, ,000 20,000 도 63,000 60,000 3,000 시 357, ,000 17,000 노인일자리창출지원 4,156,370 4,156,370 0 국 2,010,635 2,010,634 1 도 1,005,317 1,005,317 0 시 1,140,418 1,140, 일반운영비 108, ,560 4,680 국 54,440 56,780 2,340
19 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노후소득보장강화 도 27,220 28,390 1,170 시 27,220 28,390 1, 사무관리비 108, ,560 4,680 노인일자리창출지원 ( 부대경비 ) 경정 108,880,000원 108, ,560 4,680 국 54,440 56,780 2,340 도 27,220 28,390 1,170 시 27,220 28,390 1, 일반보상금 1,389,800 1,460,000 70,200 국 694, ,000 35,100 도 347, ,000 17,550 시 347, ,000 17, 기타보상금 1,389,800 1,460,000 70,200 노인일자리창출지원 ( 급여 ) 경정 1,389,800,000원 1,389,800 1,460,000 70,200 국 694, ,000 35,100 도 347, ,000 17,550 시 347, ,000 17, 민간이전 2,657,690 2,582,810 74,880 국 1,261,295 1,223,854 37,441 도 630, ,927 18,720 시 765, ,029 18, 민간위탁금 2,657,690 2,582,810 74,880 노인일자리창출지원 ( 위탁 ) 경정 2,657,690,000원 2,657,690 2,582,810 74,880 국 1,261,295 1,223,854 37,441 도 630, ,927 18,720 시 765, ,029 18,719 노인지역사회참여소일거리 1,414, ,414, 일반보상금 1,414, ,414, 기타보상금 1,414, ,414,000 노인소일거리참여자보상금월100,000원 *2,000명*7개월 1,400, ,400,000 산재보험료 1,400,000,000원 *1% 14, ,000 민간일자리초기투자비지원 100, ,000 도 30, ,000 시 70, , 민간이전 100, ,000 도 30, ,000 시 70, , 민간경상보조 100, ,000 장인참기름초기투자비지원 100,000,000원 100, ,000 도 30, ,000 시 70, ,000 노인복지시설건립 11,118,228 7,872,844 3,245,384 판교노인복지시설건립 8,755,666 5,755,666 3,000,000
20 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설건립 401 시설비및부대비 8,755,666 5,755,666 3,000, 시설비 8,435,000 5,435,000 3,000,000 판교노인복지시설건립공사비 경정 5,435,000,000원 5,435,000 5,435,000 0 판교노인복지시설건립공사비 ( 통합관리기금 ) 3,000,000,000원 3,000, ,000,000 태평1동복지회관건립 245, , 시설비및부대비 245, , 시설비 245, ,384 태평1동복지회관건립 245, ,384 태평1동복지회관건립설계비 5,512,500,000원 *4.27% 235, ,384 태평1동복지회관건립도시관리계획변경결 정용역비 10,000,000원 10, ,000 노인복지일반 1,258, , ,098 노인복지시설확충및유지관리 1,258, , ,098 수정구노인회지회신축 747, , , 시설비및부대비 747, , , 시설비 738, , ,025 수정구노인회지회신축 738, , ,025 수정구노인회지회신축공사비 613,025,000원 613, , 감리비 6, ,866 수정구노인회지회신축감리비 613,025,000원 *1.12% 6, , 시설부대비 2, ,207 수정구노인회지회신축시설부대비 613,025,000원 *0.36% 2, ,207 재무활동 ( 노인복지과 ) 47, ,038 내부거래지출 47, ,038 내부거래지출 47, , 예수금원리금상환 47, , 예수금이자상환 47, ,038 판교노인종합복지관건립융자금이자상환 47,038,000원 47, ,038
21 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 여성의사회참여확대및활성화 가족여성과 5,075,084 4,879, ,324 국 1,673,973 1,574,807 99,166 도 771, ,455 10,250 시 2,629,406 2,543,498 85,908 여성의권리신장및복지향상 2,580,813 2,481,647 99,166 국 858, ,020 99,166 도 427, ,195 0 시 1,295,432 1,295,432 0 여성의사회참여확대및활성화 671, ,904 99,166 국 251, ,750 99,166 도 212, ,081 0 시 207, ,073 0 여성새로일하기센터운영 326, ,500 99,166 국 239, ,750 99,166 도 43,375 43,375 0 시 43,375 43, 민간이전 326, ,500 99,166 국 239, ,750 99,166 도 43,375 43,375 0 시 43,375 43, 민간경상보조 326, ,500 99,166 G마켓, 옥션연계온라인창업교육 3,245,000원 경력단절여성직업교육훈련 ( 성립전 ) 95,921,000원 3, ,245 국 3, ,245 95, ,921 국 95, ,921 가족보호및건강가정지원 2,324,913 2,308,663 16,250 국 815, ,787 0 도 344, ,260 10,250 시 1,164,616 1,158,616 6,000 저소득한부모가족복지향상 263, ,777 8,000 국 5,048 5,048 0 도 63,565 61,565 2,000 시 195, ,164 6,000 한부모가족복지시설통합관리운영비지원 223, ,500 8,000 도 55,875 53,875 2,000 시 167, ,625 6, 민간이전 223, ,500 8,000 도 55,875 53,875 2,000 시 167, ,625 6, 민간위탁금 223, ,500 8,000 한부모가족복지시설통합관리운영비지원경정 223,500,000원 *1개소 223, ,500 8,000 도 55,875 53,875 2,000 시 167, ,625 6,000 건강한가정서비스질향상 905, ,188 8,250
22 부서 : 가족여성과정책 : 가족보호및건강가정지원단위 : 건강한가정서비스질향상 국 428, ,400 0 도 122, ,000 8,250 시 354, ,788 0 건강가정지원센터활성화 208, ,308 8,250 도 30,450 22,200 8,250 시 178, , 민간이전 208, ,308 8,250 도 30,450 22,200 8,250 시 178, , 민간위탁금 208, ,308 8,250 법원연계위기가족회복지원사업 ( 성립전 ) 8,250,000원 8, ,250 도 8, ,250 재무활동 ( 가족여성과 ) 79, ,908 보전지출 79, ,908 보전지출 79, , 반환금기타 79, , 국고보조금반환금 41, , 년여성새로일하기센터운영국비보조금반납 2,080,000원 2, , 년여성새로일하기센터운영이자반납 38,950원 년여성새로일하기센터운영 ( 기금 ) 국비보조금반납 2,320,000원 2, , 년여성새로일하시센터운영 ( 기금 ) 이자반납 16,330원 년한부모아동양육비국비보조금반납 19,120,000원 2012년한부모아동양육비국비이자반납 15,930원 2012년청소년한부모지원국비보조금반납 4,387,800원 19, , , , 년아이돌보미사회적일자리지원사업국비보조금반납 378,420원 년아이돌보미사회적일자리지원사업국비이자반납 75,860원 년다문화가족지원센터운영비국비보조금반납 7,765,250원 7, , 년다문화가족지원센터운영비국비이자반납 52,800원 년언어영재지원사업국비보조금반납 893,620원 2012년언어영재지원사업국비이자반납 1,780원 년결혼이민자통번역서비스사업국비보조금반납 989,490원
23 부서 : 가족여성과정책 : 재무활동 ( 가족여성과 ) 단위 : 보전지출 2012년결혼이민자통번역서비스사업국비 이자반납 2,600원 년언어발달지원사업국비보조금반납 3,689,650원 3, , 년언어발달지원사업국비이자반납 6,890원 시ㆍ도비보조금반환금 38, , 년여성새로일하기센터운영도비보조금 반납 260,000원 년여성새로일하기센터운영이자반납 7,810원 년여성인력개발센터운영이자반납 22,280원 년전업주부재취업지원사업이자 6,600원 년여성새로일하기센터운영 ( 기금 ) 도비보 조금반납 290,000원 년여성새로일하기센터운영 ( 기금 ) 이자 2,050원 년한부모가족복지시설통합관리운영비 도비보조금반납 5,782,590원 5, , 년한부모아동양육비도비보조금반납 2,390,000원 2, , 년청소년한부모자립지원사업도비보조금 반납 548,600원 년한부모지원 ( 학습재료비등 ) 도비보조 금반납 14,544,000원 14, , 년아이돌보미사회적일자리지원사업도비 보조금반납 81,090원 년질병아동돌보미지원사업도비보조금 반납 201,250원 년다문화가족지원센터운영비도비보조금 반납 1,663,980원 1, , 년다문화가족지원센터운영비도비이자 반납 11,310원 년언어영재지원사업도비보조금반납 191,480원 년언어영재지원사업도비이자반납 380원 년결혼이민자통번역서비스사업도비보 조금반납 212,040원 년결혼이민자통번역서비스사업도비이 자반납 560원 년언어발달지원사업도비보조금반납 790,640원 년언어발달지원사업도비이자반납 1,480원 년다문화가족부모지도방문교육도비보 조금반납 10,113,590원 10, ,114
24 부서 : 가족여성과정책 : 재무활동 ( 가족여성과 ) 단위 : 보전지출 2012년다문화가족부모지도방문교육도비이자반납 17,120원 년다문화가정방문학습지지원도비보조금반납 643,500원 년다문화가정방문학습지지원도비이자반납 3,010원 년결혼이민자맞춤형취업지원도비이자반납 1,050원 년중도입국자녀한국사회적응지원도비이자반납 1,060원 년결혼이민자한국어교육지원도비보조금반납 260,700원 년결혼이민자한국어교육지원도비이자반납 4,720원 년다문화사회인식개선사업도비이자반납 400원 1 0 1
25 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 아동청소년과정책 : 아동교육문화시설기반사업단위 : 어린이종합교육문화시설운영 아동청소년과 59,696,397 57,959,887 1,736,510 국 7,589,491 7,589,491 0 도 4,982,059 4,964,309 17,750 시 47,124,847 45,406,087 1,718,760 아동교육문화시설기반사업 4,017,600 3,945,600 72,000 어린이종합교육문화시설운영 4,017,600 3,945,600 72,000 어린이종합교육문화시설관리 4,017,600 3,945,600 72, 일반운영비 267, ,600 72, 공공운영비 267, ,600 72,000 어린이종합교육문화시설 267, ,600 72,000 전기사용료경정 14,000,000원 *12월 168, ,000 24,000 난방료경정 8,000,000원 *12월 96,000 48,000 48,000 청소년보호육성및복지증진 21,898,035 21,132, ,892 국 978, ,004 0 도 283, ,965 0 시 20,636,066 19,870, ,892 청소년육성보호활동지원 4,106,271 4,078,831 27,440 국 978, ,004 0 도 283, ,965 0 시 2,844,302 2,816,862 27,440 청소년상담복지센터위탁운영 1,096,733 1,069,293 27,440 국 166, ,760 0 도 105, ,227 0 시 824, ,306 27, 민간이전 1,096,733 1,069,293 27,440 국 166, ,760 0 도 105, ,227 0 시 824, ,306 27, 민간위탁금 1,096,733 1,069,293 27,440 청소년상담복지센터운영경정 621,263,000원 621, ,823 27,440 도 5,000 5,000 0 시 616, ,823 27,440 청소년시설운영지원 17,791,764 17,053, ,452 청소년육성재단운영비지원 16,536,095 16,849, , 출연금 16,536,095 16,849, , 출연금 16,536,095 16,849, ,970 청소년육성재단출연금경정 16,436,095,000원 16,436,095 16,749, ,970 야탑청소년수련관건립 1,051, ,051, 시설비및부대비 1,051, ,051, 시설비 1,051, ,051,422
26 부서 : 아동청소년과정책 : 청소년보호육성및복지증진단위 : 청소년시설운영지원 야탑청소년수련관건립설계비 1,051,422,000원 1,051, ,051,422 아동권리보호를통한건전한아동육성 5,217,517 5,160,937 56,580 국 1,187,155 1,187,155 0 도 477, ,806 17,750 시 3,552,806 3,513,976 38,830 아동복지시설지원 3,275,559 3,241,939 33,620 국 489, ,117 0 도 269, ,816 0 시 2,516,626 2,483,006 33,620 지역아동센터지원 22,140 18,520 3, 일반운영비 5,880 5, 사무관리비 5,880 5, 지역아동센터위원회회의수당경정 2,400,000원 2,400 1, 일반보상금 16,260 13,500 2, 공익근무요원보상금 16,260 13,500 2,760 청소년상담복지센터지원공익근무요원보상금 6,000원 *2명*230일 2, ,760 시립지역아동센터운영 1,707,369 1,677,369 30, 민간이전 164, ,368 30, 민간위탁금 164, ,368 30,000 시립지역아동센터환경설치경정 90,000,000원 90,000 60,000 30,000 요보호아동지원 758, ,198 7,000 국 398, ,038 0 도 88,295 88,295 0 시 271, ,865 7,000 소년소녀가정및가정위탁아동지원 54,250 48,250 6, 일반보상금 54,250 48,250 6, 사회보장적수혜금 54,250 48,250 6,000 소년소녀가정, 가정위탁아동자립정착금지원경정 3,000,000원 *17명 51,000 45,000 6,000 아동복지심의위원회운영 1, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,000 아동복지심의위원회회의수당 100,000원 *5명*2회 1, ,000 아동이행복한위스타트사업 508, ,600 1,500 도 42,750 25,000 17,750 시 465, ,600 16,250 위스타트목련마을사업보건인력지원 20,032 20,032 0 도 3,424 2,003 1,421
27 부서 : 아동청소년과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동이행복한위스타트사업 시 16,608 18,029 1, 인건비 20,032 20,032 0 도 3,424 2,003 1,421 시 16,608 18,029 1, 기간제근로자등보수 20,032 20,032 0 방문간호사인력운영비 20,032 20,032 0 기본급경정 54,720원 *1명*249일 13,626 13,626 0 도 2,331 1, 시 11,295 12, 주휴수당경정 54,720원 *1명*53일 2,901 2,901 0 도 시 2,407 2, 월차수당경정 54,720원 *1명*12월 도 시 퇴직금경정 2,848,000원 *1명 2,848 2,848 0 도 시 2,361 2, 위스타트산성마을사업보건인력지원 18,684 17,184 1, 인건비 18,684 17,184 1, 기간제근로자등보수 18,684 17,184 1,500 명절휴가비 ( 목련, 산성위스타마을 ) 1,500,000원 1, ,500 위스타트목련마을운영센터운영 2,040 2,040 0 도 시 1,691 1, 일반운영비 2,040 2,040 0 도 시 1,691 1, 사무관리비 2,040 2,040 0 위스타트마을운영위원회수당경정 100,000원 *9명*2회 1,800 1,800 0 도 시 1,492 1, 보건실운영비경정 20,000원 *12월 도 시 위스타트목련마을보건 복지 교육사업추진 4,428 4,428 0 도 시 3,670 3, 일반보상금 4,428 4,428 0 도 시 3,670 3, 사회보장적수혜금 4,428 4,428 0 아동맞춤형건강지킴이사업경정 4,428,000원 *1식 4,428 4,428 0
28 부서 : 아동청소년과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동이행복한위스타트사업 도 시 3,670 3, 위스타트목련마을사업민간위탁 223, ,500 0 도 38,219 22,350 15,869 시 185, ,150 15, 민간이전 223, ,500 0 도 38,219 22,350 15,869 시 185, ,150 15, 민간위탁금 223, ,500 0 위스타트목련마을지역아동센터지원경정 142,600,000원 *1식 위스타트목련마을보육센터지원경정 80,900,000원 *1식 142, ,600 0 도 24,385 14,260 10,125 시 118, ,340 10,125 80,900 80,900 0 도 13,834 8,090 5,744 시 67,066 72,810 5,744 아동이행복한드림스타트사업 354, ,600 14,460 국 300, ,000 0 시 54,060 39,600 14,460 드림스타트마을사업지원 300, ,000 0 국 300, , 인건비 84,600 69,600 15,000 국 84,600 69,600 15, 기간제근로자등보수 84,600 69,600 15,000 전문수행인력인건비경정 76,200,000원 76,200 61,200 15,000 국 76,200 61,200 15, 민간이전 30,300 45,300 15,000 국 30,300 45,300 15, 민간위탁금 30,000 45,000 15,000 학교사회복지사업운영비지원경정 30,000,000원 30,000 45,000 15,000 국 30,000 45,000 15,000 드림스타트마을사업지원 54,060 39,600 14, 인건비 44,060 39,600 4, 기간제근로자등보수 44,060 39,600 4,460 전문수행인력인건비경정 40,560,000원 40,560 39, 명절휴가비 3,500,000원 3, , 일반운영비 10, , 사무관리비 10, ,000 드림스타트센터임차료 10,000,000원 10, ,000 보육의공공성강화 27,440,911 27,064, ,598 국 5,424,332 5,424,332 0 도 4,220,538 4,220,538 0 시 17,796,041 17,419, ,598
29 부서 : 아동청소년과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 영유아보육 27,440,911 27,064, ,598 국 5,424,332 5,424,332 0 도 4,220,538 4,220,538 0 시 17,796,041 17,419, ,598 정자동어린이집신축 186, , 시설비및부대비 186, , 시설비 186, ,052 정자동어린이집신축설계용역비 4,347,000,000원 *4.28% 186, ,052 서현제 2 어린이집신축 190, , 시설비및부대비 190, , 시설비 190, ,546 서현제2어린이집신축설계용역비 4,452,000,000원 *4.28% 190, ,546 행정운영경비 ( 아동청소년과 ) 188, ,814 8,285 인력운영비 114, ,974 8,285 인력운영비 114, ,974 8, 인건비 114, ,974 8, 무기계약근로자보수 114, ,974 8,285 중앙동감시초소현장지도단속원 114, ,974 8,285 기본급경정 1,788,690원 *3명*12월 64,393 60,861 3,532 명절휴가비경정 1,788,690원 *3명*100% 5,367 5, 시간외근무수당경정 8,340원 *1.5배*30시간*3명*12월 휴일근무수당경정 8,340원 *1.5배*8시간*2일*3명*12월 야간근무수당경정 8,340원 *8시간*0.5배*10일*3명*12월 13,511 12, ,206 6, ,010 11, 연차수당경정 8,340원 *8시간*3명*18일 3,603 3, 산재보험료경정 111,718,000원 *10/1,000 1, , 년임금인상소급분 1,423,000원 1, ,423 재무활동 ( 아동청소년과 ) 856, , ,155 보전지출 558, , ,155 보전지출 558, , , 반환금기타 457, , 국고보조금반환금 120, ,811 아동복지교사 ( 사회적일자리지원 ) 5,806,230원 드림스타트마을사업집행잔액반납 5,777,000원 5, ,807 5, ,777 지역아동센터운영비지원 58,866,150원 58, ,867
30 부서 : 아동청소년과정책 : 재무활동 ( 아동청소년과 ) 단위 : 보전지출 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 그룹홈지원 3,160,540원 3, ,161 국내입양장려금 5,808,810원 5, ,809 입양, 가정위탁아동심리치료 222,200원 특별지원대상청소년지원집행잔액 1,767,500원 1, ,768 특별지원대상청소년지원이자 37,600원 청소년방과후아카데미운영집행잔액 23,862,530원 23, ,863 청소년방과후아카데미운영이자 67,220원 공공청소년시설청소년지도사배치사업집행 잔액 3,475,520원 3, ,476 공공청소년시설청소년지도사배치사업이 자 8,690원 공공청소년수련시설청소년운영위원회운 영이자 2,380원 공공청소년시설프로그램운영지원집행잔액 12,900원 차세대위원회운영지원이자 350원 청소년통합지원체계 (CYS-NET) 운영지원집행잔 액 1,224,420원 1, ,225 청소년통합지원체계 (CYS-NET) 운영지원이자 4,910원 청소년동반자프로그램운영집행잔액 7,181,280원 7, ,182 청소년동반자프로그램운영이자 16,190원 취약계층청소년자립지원두드림존사업집 행잔액 365,930원 취약계층청소년자립지원두드림존사업이 자 8,380원 단기청소년쉼터운영집행잔액 676,110원 단기청소년쉼터운영이자 25,470원 공공청소년수련시설청소년운영위원회운영 집행잔액 109,930원 아동발달지원계좌집행잔액 2,287,560원 2, ,288 아동발달지원계좌집행잔액이자 22,870원 시ㆍ도비보조금반환금 336, ,344 아동복지교사 ( 사회적일자리지원 ) 1,244,190원 1, ,245 우수지역아동센터특기적성교육강사지원 2,411,960원 2, ,412 지역아동센터종사자처우개선비 2,200,000원 2, ,200 지역아동센터운영비지원 29,433,090원 29, ,434 저소득층아동무한돌봄사업 3,001,440원 3, ,002 학습도우미 ( 튜터 ) 활동비지원 15,000원 결식아동급식지원 ( 평일, 방학중 ) 61,551,150원 61, ,552
31 부서 : 아동청소년과정책 : 재무활동 ( 아동청소년과 ) 단위 : 보전지출 결식아동급식 ( 토, 일, 공휴일중식 ) 지원 133,961,000원 133, ,961 결식아동급식 ( 인상분 ) 지원 60,259,000원 60, ,259 그룹홈지원 2,370,660원 2, ,371 국내입양금장려금 1,244,670원 1, ,245 입양, 가정위탁아동심리치료 49,500원 아동보호전문기관지원 388,540원 소년소녀가정지원 957,480원 가정위탁양육지원 3,922,840원 3, ,923 소년소녀및가정위탁아동지원 8,602,776원 8, ,603 아동발달지원계좌 587,560원 아동발달지원계좌이자 5,870원 특별지원대상청소년지원집행잔액 796,380원 특별지원대상청소년지원이자 16,930원 도정유공자 ( 청소년지도위원, 유해환경감시단, 새마을지도자 ) 자녀장학금지원집행잔액 262,550원 아동청소년성폭력예방시민대토론회집행 잔액 380,000원 아동청소년성폭력예방시민대토론회이자 600원 청소년동반자프로그램운영집행잔액 3,231,580원 3, ,232 청소년동반자프로그램운영이자 7,290원 학업중단청소년지원사업집행잔액 16,864,140원 16, ,865 단기청소년쉼터운영집행잔액 473,270원 단기청소년쉼터운영이자 24,760원 위스타트도비사업집행잔액 2,068,610원 2, ,069
32 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 시민보건향상단위 : 위생안전관리 보건위생과 7,481,212 7,427,419 53,793 국 13,069 13,069 0 시 7,468,143 7,414,350 53,793 시민보건향상 312, , 국 13,069 13,069 0 시 299, , 위생안전관리 312, , 국 13,069 13,069 0 시 299, , 지역특화브랜드음식육성 21,830 21, 일반운영비 1,830 1, 공공운영비 1,830 1, 닭죽촌공공디자인시설물전기료경정 100,000원 *3월 +170,000원 *9월 1,830 1, 보건문화개선 7,032,445 6,987,445 45,000 장묘문화개선 65,109 43,109 22,000 장묘문화개선홍보 27,000 5,000 22, 연구개발비 22, , 연구용역비 22, ,000 장사시설수급중장기계획연구용역비 22,000,000원 *1식 22, ,000 의료시설개선 6,967,336 6,944,336 23,000 의료관광활성화추진 23, , 일반운영비 20, , 행사운영비 20, ,000 해외자매결연도시 VIP를대상으로성남의료팸투어실시 20,000,000원 20, , 업무추진비 3, , 시책추진업무추진비 3, ,000 의료관광활성화관련업무추진비 3,000,000원 3, ,000 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 133, ,116 5,040 기본경비 133, ,116 5,040 기본경비 133, ,116 5, 일반운영비 50,640 48,300 2, 사무관리비 42,140 39,800 2,340 부서운영비경정 60,000원 *25명*3월 +60,000원 *27명*9월 기본급량비경정 70,000원 *25명*3월 +70,000원 *27명*9월 19,080 18,000 1,080 22,260 21,000 1, 여비 47,700 45,000 2,700
33 부서 : 보건위생과정책 : 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 단위 : 기본경비 01 국내여비 47,700 45,000 2,700 기본업무추진여비 경정 150,000원 *25명*3월 +150,000원 *27명*9월 47,700 45,000 2,700 재무활동 ( 보건위생과 ) 3, ,123 보전지출 3, ,123 보전지출 3, , 반환금기타 3, , 국고보조금반환금 3, , 년식품안전사고예방국고보조금집행잔액반납 3,122,390원 3, ,123
34 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 성과극대화를위한원활한행정지원 행정지원과 12,383,270 12,221, ,756 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성 11,634,493 11,485, ,213 성과극대화를위한원활한행정지원 1,694,381 1,659,488 34,893 시정운영활성화 246, ,560 5, 일반운영비 100, ,160 7, 공공운영비 0 7,160 7,160 소형승용 ( 경형 ) 차량유지비 0 7,160 7,160 자동차세경정 0원 보험료경정 0원 차량유지비경정 0원 0 6,000 6, 시설비및부대비 13, , 시설비 13, ,000 대관안내시스템설치및네트워크구축 13,000,000원 *1식 13, ,000 직원근무환경개선 212, ,878 25, 인건비 16,221 15, 기간제근로자등보수 16,221 15, 여성휴게실관리자인부임 16,221 15, 기본급경정 40,100원 *1명*249일 9,985 9, 유급휴일수당경정 40,100원 *1명*53일 2,126 2, 연차수당경정 40,100원 *1명*12월 휴일근무수당경정 40,100원 *1명*52일*1.5배 3,128 3, 포상금 10,000 6,400 3, 포상금 10,000 6,400 3,600 복무관리우수부서시상 10,000 6,400 3,600 최우수 ( 본청1, 외청1) 경정 550,000원 *2개부서*5회 우수 ( 본청1, 외청1) 경정 450,000원 *2개부서*5회 5,500 4,000 1,500 4,500 2,400 2, 민간이전 123, ,140 21, 민간위탁금 123, ,140 21,696 공무원신변호보용역 21,696,000원 *1식 21, ,696 부설주차장운영 127, ,951 2, 인건비 99,708 97,151 2, 기간제근로자등보수 99,708 97,151 2,557 부설주차장관리원인부임 99,708 97,151 2,557 기본급경정 40,100원 *6명*26일*12월 75,068 72,952 2,116 유급휴일수당경정 40,100원 *6명*53일 12,752 12, 연차수당경정 40,100원 *6명*12월 2,888 2,806 82
35 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 성과극대화를위한원활한행정지원 북카페운영 96,418 95, 인건비 28,869 28, 기간제근로자등보수 28,869 28, 북카페자료정리원 28,869 28, 기본급경정 40,100원 *2명*249일 19,970 19, 유급휴일수당경정 40,100원 *2명*53일 4,251 4, 연차수당경정 40,100원 *2명*12월 휴일근무수당경정 40,100원 *2명*14일*1.5배 1,685 1, 공직자후생복지 7,122,723 7,011, ,140 공무원생활안정지원 84, , , 포상금 47, , , 포상금 47, , ,417 취학전아동보육료지원 3, , ,417 0세경정 0원 0 22,980 22,980 1세경정 0원 0 40,440 40,440 2세경정 0원 0 30,024 30,024 3세경정 98,500원 *13명*2월 2,561 17,190 14,629 4세이상 6세미만경정 88,500원 *8명*2월 1,416 56,760 55,344 청사내복지시설운영 896, , , 일반운영비 18,400 17,200 1, 사무관리비 8,400 7,200 1,200 체력단련장, 탁구장등소모품경정 700,000원 *12월 8,400 7,200 1, 민간이전 830, , , 민간위탁금 830, , ,737 시청보육시설운영경정 830,510,000원 *1식 830, , , 자산취득비 21, , 자산및물품취득비 21, ,120 체력단련실기구 ( 신규 ) 21, ,120 체성분분석기 19,250,000원 *1식 19, ,250 혈압계 1,870,000원 *1식 1, ,870 공무원복지증진 75, , 일반운영비 15, , 사무관리비 15, ,000 스트레스힐링프로그램운영 15,000,000원 *1식 15, , 포상금 60, , 포상금 60, ,500
36 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공직자후생복지 특정시책추진우수공무원문화유적지시찰 28,000,000원 *1식 부서별솔선공무원선진지역탐방및체험 32,500,000원 *1식 28, ,000 32, ,500 활기찬직장문화조성 711, ,170 3,180 바람직한선진공무원노사문화정착 29,450 26,270 3, 자산취득비 6,170 2,990 3, 자산및물품취득비 6,170 2,990 3,180 노조사무실집기 ( 신규 ) 3, ,180 컴퓨터 ( 모니터포함 ) 1,240,000원 *2개 2, ,480 텔레비젼 700,000원 *1개 경쟁력과효율성을갖춘행정조직운영 22,000 12,000 10,000 행정기구및정원의합리적인운영 22,000 12,000 10,000 효율적인조직운영 22,000 12,000 10, 자치단체등이전 10, , 자치단체간부담금 10, ,000 대도시자치분권모델연구용역비부담금 10,000,000원 *1식 10, ,000 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 726, ,234 2,543 인력운영비 40,787 38,244 2,543 인력운영비 40,787 38,244 2, 인건비 40,787 38,244 2, 무기계약근로자보수 40,787 38,244 2,543 체력단련실시설관리원 40,787 38,244 2,543 기본급 경정 (1,863,050원*8월)+(1,884,050원*4월) 22,441 21,358 1,083 명절휴가비경정 (1,863,050원 +1,884,050원 )*50% 시간외근무수당경정 (9,780원*8월 +9,880원 *4월)*1.5배*40 시간 1,874 1, ,066 6, 연차수당경정 9,880원 *8시간*15일 1,186 1, 년임금인상소급분 1,020,000원 1, ,020
37 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 정책기획과정책 : 시정의종합기획단위 : 시정의종합기획및조정 정책기획과 1,238,343 1,214,873 23,470 시정의종합기획 1,142,763 1,119,293 23,470 시정의종합기획및조정 169, ,400 8,000 시정주요업무관리 150, ,000 8, 일반운영비 68,000 60,000 8, 사무관리비 68,000 60,000 8,000 성남시지역발전자문위원회회의참석수당 100,000원 *40명*2회 8, ,000 재능나눔 39,890 24,420 15,470 효율적인재능나눔추진 39,890 24,420 15, 일반운영비 15, , 사무관리비 10, ,000 재능나눔홍보물제작등 2,000원 *5,000부 10, , 공공운영비 재능나눔홈페이지웹호스팅임차료 50,000원 *8월 재능나눔홈페이지도메인등록 70,000원 *1식 행사운영비 5, ,000 재능나눔참여자오리엔테이션개최 5,000,000원 *1식 5, ,000
38 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 자치행정역량강화업무추진 자치행정과 36,477,481 36,328, ,280 국 44,868 44, 도 67,660 67,660 0 시 36,364,953 36,216, ,780 주민자치기반강화 7,247,515 7,072, ,413 국 44,868 44, 도 67,660 67,660 0 시 7,134,987 6,960, ,913 자치행정역량강화업무추진 2,588,228 2,599,815 11,587 국 6,000 5, 시 2,582,228 2,594,315 12,087 모범시민표창 81,089 81, 일반운영비 81,089 81, 사무관리비 81,089 81, 우수졸업생표창장케이스및내지구입경정 7,260원 *150명 1,089 1, 북한이탈주민지원지역협의회운영 6,000 5, 국 6,000 5, 일반운영비 3,000 2, 국 3,000 2, 행사운영비 3,000 2, 북한이탈주민행사운영경정 3,000,000원 3,000 2, 국 3,000 2, 업무추진비 3,000 2, 국 3,000 2, 시책추진업무추진비 3,000 2, 북한이탈주민지원지역협의회간담회경정 3,000,000원 3,000 2, 국 3,000 2, 북한이탈주민정착지원 1,223 13,199 11, 인건비 1,223 13,199 11, 기간제근로자등보수 1,223 13,199 11,976 북한이탈주민상담요원인건비 1,223 13,199 11,976 기본급경정 40,100원 *16일 642 9,704 9,062 주휴수당경정 40,100원 *2일 81 2,027 1,946 연차수당경정 0원 명절휴가비경정 500,000원 *1회 500 1, 주민여론수렴 42,289 35,289 7,000 여론수렴및지역상황관리 7, , 업무추진비 7, , 시책추진업무추진비 7, ,000 다수민원여론수렴활동추진비 7,000,000원 7, ,000
39 부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 민간단체운영지원 민간단체운영지원 2,581,547 2,401, ,000 성남시새마을회지원 622, , , 민간자본이전 263,874 83, , 민간자본보조 263,874 83, ,000 새마을회관보수공사경정 40,000,000원 40,000 10,000 30,000 새마을이동도서관차량구입비 150,000,000원 150, ,000 행정인력기반강화 1,802,984 1,754,898 48,086 성과중심의투명한인사운영 1,587,184 1,539,098 48,086 대체인력운영 129,924 81,838 48, 인건비 129,924 81,838 48, 기간제근로자등보수 129,924 81,838 48,086 대체인력인건비 129,924 81,838 48,086 기본급경정 40,100원 *10명*260일 104,260 70,146 34,114 유급휴일수당경정 40,100원 *10명*52주 20,852 9,353 11,499 월차수당경정 40,100원 *10명*12월 4,812 2,339 2,473 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 26,299,448 26,373,948 74,500 인력운영비 26,211,908 26,287,908 76,000 인력운영비 26,211,908 26,287,908 76, 포상금 3,523,191 3,599,191 76, 성과상여금 3,523,191 3,599,191 76,000 성과상여금경정 3,523,191,000원 3,523,191 3,599,191 76,000 기본경비 87,540 86,040 1,500 기본경비 87,540 86,040 1, 자산취득비 2,700 1,200 1, 자산및물품취득비 2,700 1,200 1,500 태블릿컴퓨터 ( 신규 ) 1,500,000원 *1대 1, ,500 재무활동 ( 자치행정과 ) 905, , 보전지출 보전지출 반환금기타 국고보조금반환금 자원봉사자상해보험가입비 150,980원 자원봉사코디네이터사업 64,630원 시ㆍ도비보조금반환금 자원봉사자상해보험가입비 45,290원 자원봉사코디네이터사업 18,980원
40 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 예산법무과정책 : 효율적인재정운영및법무관리단위 : 법제, 소송업무추진 예산법무과 55,183,643 78,191,089 23,007,446 도 9,376 9,376 0 시 55,174,267 78,181,713 23,007,446 효율적인재정운영및법무관리 2,083,803 1,629, ,200 도 9,376 9,376 0 시 2,074,427 1,620, ,200 법제, 소송업무추진 1,373, , ,200 행정, 민사소송및행정심판수행 1,338, , , 일반운영비 1,226, , , 사무관리비 1,196, , ,000 소송인지대경정 1,000,000원 *105건 105,000 55,000 50,000 소송착수금경정 500,000,000원 500, , ,000 승소금경정 500,000,000원 500, , ,000 자치입법관련업무추진 35,660 31,460 4, 일반운영비 29,560 25,360 4, 사무관리비 29,560 25,360 4,200 법무교육운영및책자유인경정 30,000원 *220부*2회 13,200 9,000 4,200 도시개발 3, ,000 성남도시개발공사설립운영 3, ,000 도시공사설립운영 3, , 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,000 임원선출공고료 3,000,000원 *1회 3, ,000 재원관리 48,070,815 71,765,824 23,695,009 예비비 48,070,815 71,765,824 23,695,009 예비비 48,070,815 71,765,824 23,695, 예비비 48,070,815 71,765,824 23,695, 예비비 48,070,815 71,765,824 23,695,009 예비비경정 48,070,815,000원 48,070,815 71,765,824 23,695,009 행정운영경비 ( 예산법무과 ) 102, ,569 2,065 인력운영비 34,234 32,169 2,065 인력운영비 34,234 32,169 2, 인건비 34,234 32,169 2, 무기계약근로자보수 34,234 32,169 2,065 지방재정시스템전산요원 34,234 32,169 2,065 기본급경정 (1,805,640원*9월)+(1,823,610원*3월) 21,722 20,
41 부서 : 예산법무과정책 : 행정운영경비 ( 예산법무과 ) 단위 : 인력운영비 명절휴가비경정 1,805,640원 *100% 1,806 1, 시간외근무수당경정 (8,420원*9월 +8,500원 *3월)*1.5배*30 시간 휴일근무수당경정 (8,420원*9월 +8,500원 *3월)*1.5배*8시간 *2일 4,558 4, ,431 2, 연차수당경정 8,500원 *8시간*17일 1,156 1, 년임금인상소급분 1,000,550원 1, ,001 재무활동 ( 예산법무과 ) 4,923,391 4,695, ,298 내부거래지출 4,923,391 4,695, ,298 시설관리공단위탁사업 ( 본부운영지원 ) 4,923,391 4,695, , 전출금 4,862,431 4,643, , 공사ㆍ공단경상전출금 4,862,431 4,643, ,298 시설관리공단본부운영비경정 4,862,431,000원 4,862,431 4,643, , 공기업자본전출금 60,960 51,960 9, 공사ㆍ공단자본전출금 60,960 51,960 9,000 시설관리공단본부자산취득비경정 60,960,000원 60,960 51,960 9,000
42 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 민원여권과정책 : 고객감동의친절서비스향상단위 : 민원담당공무원의마인드개선 민원여권과 1,295,134 1,285,578 9,556 국 65,160 66,383 1,223 시 1,229,974 1,219,195 10,779 고객감동의친절서비스향상 1,090,515 1,088,515 2,000 국 55,547 56,770 1,223 시 1,034,968 1,031,745 3,223 민원담당공무원의마인드개선 73,530 71,530 2,000 쾌적한민원실환경조성 28,330 26,330 2, 자산취득비 9,270 7,270 2, 자산및물품취득비 9,270 7,270 2,000 보이스아이리더기 ( 인쇄물음성변환시스템, 신규 ) 1,000,000원 *2개 2, ,000 효율적인민원처리시스템운영 1,016,985 1,016,985 0 국 55,547 56,770 1,223 시 961, ,215 1,223 여권사무운영 56,770 56,770 0 국 55,547 56,770 1,223 시 1, , 일반운영비 54,770 54,770 0 국 53,547 54,770 1,223 시 1, , 사무관리비 50,936 50,936 0 여권민원실운영일반수용비경정 1,500,000원 *12월 18,000 18,000 0 국 17,902 18, 시 공공운영비 3,834 3,834 0 여권업무배상보험경정 213,000원 *18명 3,834 3,834 0 국 2,709 3,834 1,125 시 1, ,125 행정운영경비 ( 민원여권과 ) 204, ,063 7,556 국 9,613 9,613 0 시 195, ,450 7,556 인력운영비 124, ,343 7,556 국 9,613 9,613 0 시 115, ,730 7,556 인력운영비 124, ,343 7,556 국 9,613 9,613 0 시 115, ,730 7, 인건비 124, ,343 7,556 국 9,613 9,613 0 시 115, ,730 7, 무기계약근로자보수 124, ,343 7,556 여권민원실업무보조원 124, ,343 7,556
43 부서 : 민원여권과정책 : 행정운영경비 ( 민원여권과 ) 단위 : 인력운영비 기본급경정 1,625,900원 *4명*12월 78,044 75,405 2,639 국 9,613 9,613 0 시 68,431 65,792 2,639 명절휴가비경정 1,625,900원 *4명*100% 6,504 6, 시간외근무수당경정 7,610원 *1.5배*35시간*4명*12월 19,178 18, 연차수당경정 7,610원 *8시간*4명*12일 2,923 2, 년임금인상소급분 4,000,000원 4, ,000
44 2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 교육지원과정책 : 교육기관교육재정지원단위 : 성남영어마을운영 교육지원과 52,258,120 52,307,887 49,767 국 22, ,400 도 2,561,132 3,378, ,110 시 49,674,588 48,929, ,943 교육기관교육재정지원 51,598,487 51,695,188 96,701 도 2,540,332 3,357, ,110 시 49,058,155 48,337, ,409 성남영어마을운영 2,696,346 2,666,346 30,000 성남영어마을운영 2,696,346 2,666,346 30, 민간이전 2,694,946 2,664,946 30, 민간위탁금 2,694,946 2,664,946 30,000 장애인편의이동형휠체어리프트설치 30,000,000원 30, ,000 교육기관에대한보조사업 47,698,741 47,916, ,101 도 2,540,332 3,357, ,110 시 45,158,409 44,559, ,009 학교무상급식지원사업 24,898,556 25,400, ,039 도 0 1,305,445 1,305,445 시 24,898,556 24,095, , 자치단체등이전 24,893,556 25,395, ,039 도 0 1,305,445 1,305,445 시 24,893,556 24,090, , 교육기관에대한보조금 24,893,556 25,395, ,039 유치원, 초, 중학교무상급식지원경정 24,893,555,700원 24,893,556 25,395, ,039 도 0 1,305,445 1,305,445 시 24,893,556 24,090, ,406 우수농산물식재료비지원 ( 보조 ) 4,314,591 4,030, ,938 도 2,513,032 2,024, ,335 시 1,801,559 2,005, , 자치단체등이전 4,314,591 4,030, ,938 도 2,513,032 2,024, ,335 시 1,801,559 2,005, , 교육기관에대한보조금 4,314,591 4,030, ,938 초 중학교우수농산물지원경정 4,314,590,870원 4,314,591 4,030, ,938 도 2,513,032 2,024, ,335 시 1,801,559 2,005, ,397 대학생지원 1,203,400 1,112,000 91,400 대학생학자금대출이자지원 1,123,400 1,112,000 11, 일반운영비 11, , 사무관리비 11, ,400 성남시대학생학자금대출이자지원심의위원회참석수당 100,000원 *7명*2회 1, ,400
45 부서 : 교육지원과정책 : 교육기관교육재정지원단위 : 대학생지원 대학생학자금대출이자지원업무추진일반수용비 10,000,000원 10, ,000 외국인유학생문화엑스포 80, , 민간이전 80, , 민간행사보조 80, ,000 재한외국인유학생지원및우호협력프로젝트 80,000,000원 *1식 80, ,000 평생학습도시 546, ,059 34,590 국 22, ,400 도 20,800 20,800 0 시 503, ,259 12,190 평생학습도시구축 546, ,059 34,590 국 22, ,400 도 20,800 20,800 0 시 503, ,259 12,190 평생학습도시조성 88,470 83,000 5,470 도 9,000 9,000 0 시 79,470 74,000 5, 일반운영비 45,470 40,000 5,470 도 9,000 9,000 0 시 36,470 31,000 5, 사무관리비 43,000 40,000 3,000 평생학습관련홍보물제작경정 9,000,000원 9,000 6,000 3, 공공운영비 2, ,470 평생학습홍보지발송우편요금 1,900원 *130건*10회 2, ,470 평생학습활동지원 163, ,334 29,120 국 22, ,400 도 11,800 11,800 0 시 129, ,534 6, 민간이전 163, ,334 29,120 국 22, ,400 도 11,800 11,800 0 시 129, ,534 6, 민간경상보조 163, ,334 29,120 성인문해교육지원사업 ( 국비 ) 29,120,000원 29, ,120 국 22, ,400 시 6, ,720 교육지원업무 37,600 27,600 10,000 원활한교육업무추진 37,600 27,600 10,000 주요업무추진 37,600 27,600 10, 일반운영비 29,200 19,200 10, 사무관리비 29,200 19,200 10,000
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2016 년도본예산일반회계주민행복지원실 세출예산사업명세서 부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 주민행복지원실 72,310,237 67,779,875 4,530,362 국 46,517,795 지 598,000 기 397,270 도 8,302,608 군 16,494,564 주민서비스지원 708,994 572,290 136,704
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204,858 910,822 294,036
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2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 요약 ⅰ ⅱ 산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 요약 ⅲ ⅳ 산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 요약 ⅴ ⅵ 산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 제 1 장서론 1 2 산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 제 1 장서론 3 4 산재보험제도발전방안에대한연구
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More informationíŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07
( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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장애인 활동지원서비스 제공기관 현황과 과제 Current State and Challenges of PAS Providers 김동기 목원대학교 사회복지학과 교수 본 연구의 목적은 전국에 있는 활동지원서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보는 것이다. 이를 위해 2013년
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학
51-5 정책사업 학교재정지원관리 (예산구분)213년도 추경예산 (분야)교육 (부문)유아및초중등교육 단위사업 내역 단위사업 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 624,885,41 3,652,488 628,537,889.6 학교운영비지원 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 사학재정지원 385,79,1 2,98,749
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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CONTENTS 06 10 11 14 21 26 32 37 43 47 53 60 임금피크제 소개 1. 임금피크제 개요 2. 임금피크제 유형 3. 임금피크제 도입절차 Ⅰ 1 6 7 3) 임금피크제 도입효과 임금피크제를 도입하면 ① 중고령층의 고용안정성 증대 연공급 임금체계 하에서 연봉과 공헌도의 상관관계 생산성 하락에 맞추어 임금을 조정함으로써 기업은 해고의
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2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2017 학년도비등록금회계자금예산서 숙명여자대학교 2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337,548 840,008 8.1% 보수 13,270,830 11,096,049 2,174,781 19.6%
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2015~2019 년도 중기지방재정계획 인천광역시 안내말씀 q 목 차 중기지방재정계획개요 1. 제도의의의 5 2. 계획수립체계 6 중기재정운용여건과전망 1. 일반현황 11 2. 국가재정여건과전망 12 3. 우리市재정여건과전망 15 재정운용목표및재원배분방향 1. 중기재정운용방향 21 2. 재원배분방향 23 중기재정계획총괄 1. 세입 세출총괄 29 2. 채무전망및관리계획
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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이자율 조견표 시행일 : 2016. 6. 23. 거치식 예금 (이율 : 연, %) [정기예금] 월이자 지급식 개인 만기일시 지급식 법인 개인 법인 1개월이상 3개월미만 만기 0.95 0.95 0.95 0.95 3개월이상 6개월미만 만기 1.05 1.05 1.10 1.10 6개월이상 9개월미만 만기 1.20 1.20 1.25 1.25 9개월이상 12개월미만 만기
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