부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
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- 보성 팽
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1 28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627] [ 시 5,522,812] 2,219,371 2,253, 33,629 도시조경 [ 균 166,71] [ 도 235,56] [ 시 1,817,65] 29,768 29,768 국공유지도시숲조성 ( 국도시 ) [ 균 14,884] [ 도 52,442] [ 시 52,442] 41 시설비및부대비 29,768 29,
2 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [ 도 2,82] [ 시 2,82] 4 시설비 2, 2, 도시숲조성공사비 2,, 원 *1 식 = 2, [ 균 1,] [ 도 5,] [ 시 5,] 6 시설부대비 1,44 1,44 도시숲조성시설부대비 1,44, 원 *1 식 = 1,44 [ 균 72] [ 도 36] [ 시 36] - 2 -
3 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 393, 348, 45, 푸른경기 1 억그루나무심기 ( 도시 ) [ 도 11,] [ 시 283,] 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 푸른경기 1 억그루나무심기시책추진업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 392, 347, 45, 41 시설비및부대비 [ 도 11,] [ 시 282,] 2 실시설계비 12,78 12,78 푸른경기 1 억그루나무심기실시설계비 12,78, 원 *1 식 = 12,78 [ 도 3,834] [ 시 8,946] 4 시설비 377, 347, 3, 푸른경기 1 억그루나무심기공사비 377,, 원 *1 식 = 377, [ 도 15,5] [ 시 271,5] 6 시설부대비 2,22 2,22-3 -
4 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 푸른경기 1억그루나무심기시설부대비 2,22,원 *1식 = 2,22 [ 도 666] [ 시 1,554] 27,54 27,54 가로수조성 ( 국도시 ) [ 균 61,826] [ 도 72,614] [ 시 72,614] 27,54 27,54 41 시설비및부대비 [ 균 61,826] [ 도 72,614] [ 시 72,614] 2 실시설계비 8,35 8,35 가로수조성실시설계비 8,35, 원 *1 식 = 8,35 [ 균 2,415] [ 도 2,81] [ 시 2,81] 4 시설비 197,48 197,48 가로수조성 197,48, 원 *1 식 = 197,48-4 -
5 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 59,] [ 도 69,24] [ 시 69,24] 6 시설부대비 1,539 1,539 가로수조성시설부대비 1,539, 원 *1 식 = 1,539 [ 균 411] [ 도 564] [ 시 564] 소공원및수목유지관리 1,239, , 473, 일반운영비 3,74 3, 74 2 공공운영비 3,74 3, 74 양묘장전기요금 계수동소생물서식공간전기요금 공유재산대부료 3, 원 *2 개소 *12 월 = 6, 원 *12 월 = 2,3,*1 식 = ,3 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 소공원및수목유지관리시책추진업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 26 재료비 7, 12, 58, - 5 -
6 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 1 재료비 7, 12, 58, 수목구입 수목비료구입 5, 원 *8 본 = 1, 원 *3, 포 = 4, 3, 41 시설비및부대비 1,165,9 75, 415,9 4 시설비 1,159,431 75, 49,431 소공원및가로화단유지관리 가로수유지관리 양묘장유지관리 도로변수벽, 생울타리, 관목전지 799,431,원 *1식 = 17,,원 *1식 = 15,,원 *1식 = 4,,원 *1식 = 799,431 17, 15, 4, 6 시설부대비 5,578 5,578 소공원및수목유지관리시설부대비 5,577,243 원 *1 식 = 5,578 사계절꽃식재 169,8 5, 119,8 41 시설비및부대비 169,8 5, 119,8 4 시설비 168,5 5, 118,5 사계절꽃식재 168,5, 원 *1 식 = 168,5 6 시설부대비 1,3 1,3 사계절꽃식재시설부대비 1,3, 원 *1 식 = 1,3 공원계획 2,245,638 1,947,4 298,
7 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 39,] 공원계획 [ 도 83,571] [ 시 1,772,67] 558, ,4 129,138 산업단지완충녹지조성사업 ( 국도시 ) [ 균 39,] [ 도 83,571] [ 시 84,571] 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 산업단지완충녹지조성 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 557, ,4 129, 시설비및부대비 [ 균 39,] [ 도 83,571] 2 실시설계비 산업단지완충녹지조성실시설계비 16,75, 원 *1 식 = [ 시 83,571] 16,75 16,75 [ 균 11,253] [ 도 2,411] 16,75-7 -
8 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 [ 시 2,411] 4 시설비 537,68 428,4 19,676 산업단지완충녹지조성공사비 537,68, 원 *1 식 = 537,68 [ 균 376,376] [ 도 8,652] [ 시 8,652] 6 시설부대비 3,387 3,387 산업단지완충녹지조성시설부대비 3,387, 원 *1 식 = 3,387 [ 균 2,371] [ 도 58] [ 시 58] 젊음의거리조성 2, 2, 41 시설비및부대비 2, 2, 2 실시설계비 7,786 7,786 젊음의거리조성실시설계비 7,786, 원 *1 식 = 7,786 4 시설비 19,84 19,84 젊음의거리조성 19,84, 원 *1 식 = 19,84 6 시설부대비 1,374 1,
9 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 젊음의거리조성시설부대비 1,374, 원 *1 식 = 1,374 걷고싶은거리재정비 2, 6, 4, 41 시설비및부대비 2, 6, 4, 2 실시설계비 7,786 7,786 걷고싶은거리재정비실시설계비 7,786, 원 *1 식 = 7,786 4 시설비 19,84 6, 49,16 걷고싶은거리재정비공사비 19,84, 원 *1 식 = 19,84 6 시설부대비 1,374 1,374 걷고싶은거리재정비시설부대비 1,374, 원 *1 식 = 1,374 삼미광장조성사업 3,86 3,86 41 시설비및부대비 3,86 3,86 2 실시설계비 1,717 1,717 삼미광장조성실시설계비 287,3, 원 *3.73% = 1,717 4 시설비 287,3 287,3 삼미광장조성공사비 287,3, 원 *1 식 = 287,3 6 시설부대비 2,69 2,69 삼미광장조성시설부대비 287,3, 원 *.72% = 2,69 녹지유지관리 781,81 5, 281,81-9 -
10 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 21 일반운영비 26,4 26,4 1 사무관리비 26,4 26,4 녹지대, 미관광장, 보행자도로홍보현수막및안내판제작 녹지대, 미관광장, 보행자도로청소용쓰레기봉투구입 녹지대장비수리 5, 원 *5 점 = 3, 원 * 2 장 *365 일 = 5, 원 * 2 점 *2 회 = 2,5 21,9 2, 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 녹지대유지관리시책업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 41 시설비및부대비 754,41 5, 254,41 4 시설비 75, 5, 25, 녹지, 미관광장, 보행자도로등 94 개소유지관리 75, 일반지역 시화지구 25,, 원 *1 식 = 5,, 원 *1 식 = 25, 5, 6 시설부대비 4,41 4,41 녹지유지관리시설부대비 4,41, 원 *1 식 = 4,41 분수대유지관리 25,6 117, 88,6 21 일반운영비 85,6 117, 31,4 2 공공운영비 85,6 117, 31,4-1 -
11 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 수경시설전기요금 음악분수전기안전관리대행수수료 수경시설수도요금 2, 원 *19 개소 *8 월 = 1, 원 *1 개소 *8 월 = 4, 원 *17 개소 *8 월 = 3,4 8 54,4 41 시설비및부대비 12, 12, 4 시설비 수경시설유지관리 12,, 원 *1 식 = 12, 12, 12, 공원관리 1,933,14 2,784,85 85,945 옥구공원숲속교실운영 7, 6, 1, 21 일반운영비 7, 6, 1, 1 사무관리비 7, 6, 1, 교육교재및자재구입 숲속교실참여자용비상약품 3, 원 *1, 권 *2 회 = 1,, 원 *1 식 = 6, 1, 공원시설물유지관리 195,62 172,35 23, 일반운영비 83,62 172,35 88,415 1 사무관리비 53,5 85,135 31,635 공원안내판등홍보물제작 공원청소용쓰레기봉투구입 공원내행사지원에따른특근급식비 5, 원 *15 점 *2 회 = 2,5 원 *2 장 *365 일 = 5, 원 *3 명 *3 회 = 15, 18,25 4,5-11 -
12 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 공원녹지정비및불법시설물철거중장비임차 45, 원 *5 종 *7 회 = 15,75 2 공공운영비 공원녹지사업유류구입 3,12 26,12 86,9 56,78 휘발유 경유 난방비 ( 등유 ) 파쇄기수리 1,416.82원 *5리터*6일 = 1,174.4*5리터 *6일 = 원 *2리터*7개소*15일 = 1,,원 *2점*2회 = 4,251 3,524 18,345 4, 26 재료비 91, 91, 1 재료비 91, 91, 공원내꽃등재료구입 조류원사료구입 공원보수용자재구입 15,, 원 *4 회 = 1,5, 원 *4 분기 = 5,, 원 *5 개소 = 6, 6, 25, 37 민간이전 21, 21, 5 민간위탁금 공원관리사등무인경비용역 21,, 원 *1 식 = 21, 21, 21, 공원놀이시설확충사업 29,6 5, 29,4 41 시설비및부대비 29,6 5, 29,4 2 실시설계비 8,16 8,
13 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 공원놀이시설확충실시설계비 2,, 원 *4.8% = 8,16 4 시설비 2, 5, 3, 공원놀이시설확충공사비 2,, 원 *1 식 = 2, 6 시설부대비 1,44 1,44 공원놀이시설확충시설부대비 2,, 원 *.72% = 1,44 공원유지관리사업 1,52,92 1,746,5 225,13 21 일반운영비 64,8 38,4 26,4 2 공공운영비 64,8 38,4 26,4 공원내수도요금 공원내전기요금 화장실분뇨수거료 35, 원 *11 개소 *12 월 = 1, 원 *1 개소 *12 월 = 15, 원 *11 개소 *4 분기 = 46,2 12, 6,6 37 민간이전 15, 2, 5, 5 민간위탁금 공원, 녹지내불법행위단속용역 15,, 원 *1 식 = 15, 15, 2, 5, 41 시설비및부대비 1,36,12 1,56,65 2,53 4 시설비 공원유지관리사업 ( 전지, 잔디관리, 병해충방제, 청소, 시설관리등 ) 신천, 대야, 은행지구 14,, 원 *1 식 = 1,3, 9, 14, 1,56,65 26,
14 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 연성, 군자, 정왕지구 옥구공원관리 시화1지구 ( 중앙공원 ) 시화2지구 ( 체육공원 ) 잔디제초약제방제 공원시설물유지보수 ( 수시 ) 파손시설, 공원훼손지보수 공원녹지이용불편사항조치 14,,원 *1식 = 24,,원 *1식 = 19,,원 *1식 = 19,,원 *1식 = 2,,원 *1식 = 1,,원 *1식 = 1,,원 *1식 = 14, 24, 19, 19, 2, 2, 1, 1, 6 시설부대비 6,12 6,12 공원유지관리시설부대비 6,12, 원 *1 식 = 6,12 557, , ,1 산림재해방지 [ 국 171,276] [ 도 65,564] [ 시 32,33] [ 국 171,276] 557, , ,1 산림보호 [ 도 65,564] [ 시 32,33]
15 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 337,87 36,38 22,51 산불방지대책 ( 국도시 ) [ 국 47,62] [ 도 32,942] [ 시 257,866] 311,5 332,24 2,74 11 인건비 [ 국 42,45] [ 도 29,715] 1 기간제근로자등보수 [ 시 239,335] 311,5 332,24 2,74 산불전문예방진화대및산불감시원 산불감시원조장수당 311,, 원 *1 식 = 5, 원 *1 식 = 311, [ 국 42,3] [ 도 29,61] [ 시 239,9] 5 [ 국 15] [ 도 15] [ 시 245] 21 일반운영비 11, 1,
16 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 국 3] 21 일반운영비 [ 도 21] 1 사무관리비 산불진화급식비 5, 원 *2,2 명 = [ 시 1,49] 11, 11, [ 국 3] [ 도 21] [ 시 1,49] 1,5 5 1, 여비 [ 국 36] [ 도 252] 1 국내여비 산불진화출동비 1,2, 원 *1 식 = [ 시 588] 1,2 1,2 [ 국 36] [ 도 252] [ 시 588] 업무추진비 1, 1,
17 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 3 시책추진업무추진비 산불방지대책시책추진업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 11,57 15,84 4,27 26 재료비 [ 국 3,472] [ 도 2,429] 1 재료비 [ 시 5,669] 11,57 15,84 4,27 개인진화장비구입 산불방지근무복구입 진화차용소화약제 9,255, 원 *1 식 = 2,, 원 *1 식 = 315, 원 *1 식 = 9,255 [ 국 2,777] [ 도 1,943] [ 시 4,535] 2, [ 국 6] [ 도 42] [ 시 98] 315 [ 국 95] [ 도 66]
18 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 시 154] 1,6 1,6 45 자산취득비 [ 국 48] [ 도 336] 1 자산및물품취득비 휴대용무전기구입 8, 원 *2 대 = [ 시 784] 1,6 1,6 [ 국 48] [ 도 336] [ 시 784] 1,6 15, 2, 13, 산불방지대책 ( 도시 ) [ 도 4,5] [ 시 1,5] 15, 2, 13, 45 자산취득비 [ 도 4,5] 1 자산및물품취득비 자동음성홍보기기구입 15,, 원 *1 식 = [ 시 1,5] 15, 15, 2, 13,
19 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 도 4,5] [ 시 1,5] 5,851 33,14 17,711 산림병해충방제 ( 국도시 ) [ 국 16,818] [ 도 5,19] [ 시 28,924] 16,52 18,295 2, 인건비 [ 국 8,147] [ 도 2,371] 1 기간제근로자등보수 [ 시 5,534] 16,52 18,295 2,243 예찰조사원인건비 고사목제거 12,396, 원 *1 식 = 3,656, 원 *1 식 = 12,396 [ 국 5,588] [ 도 2,42] [ 시 4,766] 3,656 [ 국 2,559] [ 도 329]
20 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 시 768] 15,531 1,363 14, 재료비 [ 국 2,125] [ 도 422] 1 재료비 [ 시 12,984] 15,531 1,363 14,168 병해충방제약제구입 병해충방제약제구입 ( 포스팜 ) 동력천공기구입 약제주입기구입 1,원 *6종*2개 = 2,661,*1식 = 75,원 *1식 = 12,원 *1식 = 12, 2,661 [ 국 1,69] [ 도 291] [ 시 68] 75 [ 국 375] [ 도 113] [ 시 262] 12 [ 국 6] [ 도 18] - 2 -
21 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 시 42] 31 일반보상금 5, 2, 3, 12 기타보상금 사업추진에따른상해치료비 5,, 원 *1 식 = 5, 5, 2, 3, 14,268 11,482 2, 시설비및부대비 [ 국 6,546] [ 도 2,316] 4 시설비 [ 시 5,46] 14,268 11,482 2,786 지효성방제 속효성방제 8,865, 원 *1 식 = 5,43, 원 *1 식 = 8,865 [ 국 4,117] [ 도 1,424] [ 시 3,324] 5,43 [ 국 2,429] [ 도 892] [ 시 2,82] 산림보호강화사업 ( 국도시 ) 153,422 12,624 5,
22 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 국 17,396] 산림보호강화사업 ( 국도시 ) [ 도 23,13] [ 시 23,13] 148,348 97,73 51, 인건비 [ 국 13,844] [ 도 22,252] 1 기간제근로자등보수 산림보호강화사업 148,348, 원 *1 식 = [ 시 22,252] 148, ,348 [ 국 13,844] [ 도 22,252] [ 시 22,252] 97,73 51,275 1, 2, 1, 31 일반보상금 [ 국 7] [ 도 15] 1 행사실비보상금 산림보호강화사업교육비 1,, 원 *1 식 = [ 시 15] 1, 1, 2, 1,
23 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 국 7] [ 도 15] [ 시 15] 4,74 3, 시설비및부대비 [ 국 2,852] [ 도 611] 6 시설부대비 산림보호강화사업부대비 4,74, 원 *1 식 = [ 시 611] 4,74 4,74 [ 국 2,852] [ 도 611] [ 시 611] 3, ,199,26 1,25,26 51,18 산림자원관리 [ 국 227,857] [ 도 231,759] [ 시 739,41] 1,199,26 1,25,26 51,18 산림관리 [ 국 227,857]
24 부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 산림관리 [ 도 231,759] [ 시 739,41] 14,249 38,64 24,391 조림 ( 국도시 ) [ 국 4,42] [ 도 1,326] [ 시 8,521] 21 일반운영비 2,5 2,5 1 사무관리비 식목일행사급식비 5, 원 *5 명 *1 회 = 2,5 2,5 2,5 11,749 36,14 24, 시설비및부대비 [ 국 4,42] [ 도 1,326] 4 시설비 경제수조림 6,479, 원 *1 식 = [ 시 6,21] 11,749 6,479 [ 국 3,916] [ 도 769] [ 시 1,794] 36,14 24,
25 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 큰나무조림 생태조림숲가꾸기 ( 국도시 ) 11 인건비 4,685, 원 *1 식 = 585, 원 *1 식 = 4,685 [ 국 12] [ 도 538] [ 시 4,135] 585 [ 국 474] [ 도 19] [ 시 92] 358, ,192 2,143 [ 국 213,323] [ 도 43,54] [ 시 11,58] 84,253 83, [ 국 58,978] [ 도 7,583] [ 시 17,692] 1 기간제근로자등보수 공공산림가꾸기인건비 66,652, 원 *1 식 = 84,253 66,652 83,
26 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 [ 국 46,657] [ 도 5,999] [ 시 13,996] 산림조사단 17,61, 원 *1 식 = 17,61 [ 국 12,321] [ 도 1,584] [ 시 3,696] 31 일반보상금 [ 국 1,8] 1,8 2,238 1,158 1 행사실비보상금 공공산림가꾸기교육비 1,8, 원 *1 식 = 1,8 1,8 [ 국 1,8] 2,238 1, ,2 27,573 2, 시설비및부대비 [ 국 153,265] [ 도 35,921] 4 시설비 정책숲가꾸기 249,537,*1 식 = [ 시 83,816] 261, , ,346 4,
27 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 [ 국 138,631] [ 도 33,272] [ 시 77,634] 조림지가꾸기 12,44, 원 *1 식 = 12,44 [ 국 6,891] [ 도 1,654] [ 시 3,859] 6 시설부대비 11,61 13,227 2,166 공공산림가꾸기부대비 숲길조사원 ( 국도시 ) 11 인건비 11,61, 원 *1 식 = 11,61 [ 국 7,743] [ 도 995] [ 시 2,323] 14,389 14,389 [ 국 1,132] [ 도 2,129] [ 시 2,128] 12,643 12,643 [ 국 8,85]
28 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 11 인건비 1 기간제근로자등보수 숲길조사원 12,643, 원 *1 식 = [ 도 1,897] [ 시 1,896] 12,643 12,643 [ 국 8,85] [ 도 1,897] [ 시 1,896] 12, 일반보상금 [ 국 2] 행사실비보상금 숲길조사원교육비 2, 원 *1 식 = 2 2 [ 국 2] 2 1,546 1, 시설비및부대비 [ 국 1,82] [ 도 232] 6 시설부대비 숲길조사부대비 1,546,*1 식 = [ 시 232] 1,546 1,546 1,
29 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 [ 국 1,82] [ 도 232] [ 시 232] 16, 16, 보호수관리 ( 도시 ) [ 도 4,8] [ 시 11,2] 16, 16, 41 시설비및부대비 [ 도 4,8] 4 시설비 [ 시 11,2] 16, 16, 보호수주변정비 외과수술 8,, 원 *1 식 = 8,, 원 *1 식 = 8, [ 도 2,4] [ 시 5,6] 8, [ 도 2,4] [ 시 5,6] 산림욕장및산책로유지관리 95,53 168,98 73, 일반운영비 95,53 88,98 6,
30 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 1 사무관리비 45, 27, 18, 산불예방홍보물제작 ( 춘기 / 추기 ) 산지정화홍보물제작 산림욕장쓰레기봉투구입 산림욕장및산책로유지관리자재구입 1,원 *4점*2회 = 1,원 *8점 = 2,5원 *1장*3일*12월 = 2,,원 *1식 = 8, 8, 9, 2, 2 공공운영비 5,53 61,98 11,927 산림사업및산불감시원유류지급 공용화장실분뇨수거 공공요금및제세 1, 원 * 5 명 *2 리터 *15 일 = 1, 원 *4 개소 *12 월 = 2,, 원 *12 월 = 21,253 4,8 24, 산림욕장정비 1, 1, 41 시설비및부대비 1, 1, 4 시설비 소래산산림욕장정비사업 1,, 원 * 1 식 = 1, 1, 1, 61, 467, 134, 학교숲조성 ( 도시 ) [ 도 18,] [ 시 421,] 23 업무추진비 1, 2, 1, 3 시책추진업무추진비 1, 2, 1, - 3 -
31 부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 학교숲관련시책업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 6, 465, 135, 41 시설비및부대비 [ 도 18,] [ 시 42,] 2 실시설계비 42, 42, 학교숲조성실시설계 7,, 원 *6 개교 = 42, [ 도 12,6] [ 시 29,4] 4 시설비 558, 465, 93, 학교숲조성공사비 93,, 원 *6 개교 = 558, [ 도 167,4] [ 시 39,6] 행정운영경비 ( 공원관리과 ) 94,537 66,597 27,94 인력운영비 ( 공원관리과 ) 16,698 4,2 12,498 인력운영비 ( 공원관리과 ) 16,698 4,2 12, 인건비 12,498 12,498 8 기타직보수 비전임계약직마급 1,41,5 원 *1 명 *12 월 = 12,498 12,498 12,
32 부서 : 공원관리과정책 : 행정운영경비 ( 공원관리과 ) 단위 : 인력운영비 ( 공원관리과 ) 전년도 23 업무추진비 4,2 4,2 4 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 35, 원 * 12 월 = 4,2 4,2 4,2 기본경비 ( 공원관리과 ) 77,839 62,397 15,442 기본경비 ( 공원관리과 ) 77,839 62,397 15, 일반운영비 19,559 19, 사무관리비 19,559 19, 부서운영기본경비등사무관리비 사무용품및컴퓨터소모품비 18,359, 원 * 1 식 = 1, 원 *12 월 = 18,359 1,2 22 여비 57,2 43,2 14, 1 국내여비 43,2 43,2 시책추진여비 2, 원 *18 명 *12 월 = 43,2 3 국외여비 14, 14, 해외선진지견학 3,5, 원 *4 명 = 14, 45 자산취득비 1,8 1,8 1 자산및물품취득비 디지털카메라 54, 원 * 2 대 = 1,8 1,8 1,8-32 -
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2018 년도본예산일반회계산림축산과 세출예산사업명세서 부서 : 산림축산과정책 : 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 단위 : 기본경비 산림축산과 19,807,845 14,668,295 5,139,550 국 2,937,849 지 2,247,258 기 1,510,562 도 2,214,944 군 10,897,232 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 112,416 112,672
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2019 년도본예산일반회계산림축산과 세출예산사업명세서 부서 : 산림축산과정책 : 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 단위 : 기본경비 전년도 산림축산과 19,313,387 19,807,845 494,458 국 3,989,093 균 1,457,967 기 1,048,204 도 2,481,807 군 10,336,316 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 120,240 112,416
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information, 02 / 03 MEGA PROFIT MEGA 킹스데일 GC! 기업도시,! 충주메가폴리스 첨단산업단지 , 1,811 ( 1,232) 2,511 ( ) () 3() IT BT NT
Industry Culture Human 분양안내서 18995612 , 02 / 03 MEGA PROFIT MEGA 킹스데일 GC! 기업도시,! 충주메가폴리스 첨단산업단지 2011. 12. 2012. 10. 2013. 02. 2013. 10. 2016. 06., 1,811 ( 1,232) 2,511 ( ) () 3() IT BT NT GT (,,, ) ( SK),
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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기후변화협약대응을 위한 산림부문 대책 Ⅰ. 기후변화협약의 산림부문 논의 동향 Ⅱ. 산림의 탄소흡수량 전망 Ⅲ. 탄소흡수원 확충 계획 Ⅳ. 앞으로의 과제 기후변화협약의 산림부문 논의 동향 1992. 5월 5월 브라질 리우 리우 1997. 12월 12월 일보 일보교토 2001. 11월 11월 마라케쉬 2005. 2월 2월 2006.11월 나이로비 기후변화협약 채택
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information제536호 인천광역시 연수구 2009. 8. 10 월요일 구정방향 단계별 개발계획 ( 단위 : 억원) 주체별 재원부담 규모 ( 단위 : 억원) < 송도지구 생활권별 인구 배분계획 > < 첨단산업클러스터(5 7 공구) 토지이용계획 > 규 모 구분 등급 류별 번호 폭원 기 능 연장 (m) 기 점 종 점 사용형태 주요
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의
2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
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2015.11.17. 11.22. 연 천 군 의 회 본 회 의 장 2016년도 군정업무보고서 연 천 군 연 천 군 (산 림 녹 지 과 ) 보고순서 일 반 현 황 1 2 0 1 5 년 주 요 성 과 2 2 0 1 6 년 주요업무계획 9 Ⅰ. 일반현황 정 현원 구분 총원 5급 6급 7급 8급 9급 지도사 정원 12 1 3 2 2 4 0 현원 12 1 4 0 3
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Fondation Sae-A ( 세아재단 ) 2016 Financial Statements - Income and Expenditure ( 수입및지출명세서 ) [ Unit: USD ] Balance Carried Over ( 전기이월 ) Income Expenditure Balance ( 수입 ) ( 지출 ) ( 잔액 ) - - 43,958 Jan 32,147
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업
산 림 공 원 과 2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업 :1,773ha ㆍ 공공근로 숲가꾸기사업 :490ha(연인원 20,812명)
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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산재보험시설의전문화방안 요약 ⅰ ⅱ 산재보험시설의전문화방안 요약 ⅲ ⅳ 산재보험시설의전문화방안 요약 ⅴ ⅵ 산재보험시설의전문화방안 요약 ⅶ ⅷ 산재보험시설의전문화방안 요약 ⅸ ⅹ 산재보험시설의전문화방안 요약 ⅹⅰ ⅹⅱ 산재보험시설의전문화방안 제 1 장서론 1 2 산재보험시설의전문화방안 제 1 장서론 3 4 산재보험시설의전문화방안
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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06. 소양 약사재정비촉진지구정비사업추진현황 < 목록 > 총괄표 소양촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 소양촉진 ( 춘천시, 도시개발사업 ) 소양촉진 ( 국방부, 도시개발사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 6 약사촉진 6 ( 춘천시, 주거환경관리사업
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500
2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적
2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
More information부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8
세출예산사업명세서 부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획 전년도 도시재생과 18,554,144 12,852,894 5,701,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454 시 11,392,420 도시개발관리 18,443,931 12,739,681 5,704,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454
More information부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원
2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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