부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
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- 상원 조
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1 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695, ,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570, ,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138, ,840 지방행정활동지원 448, ,451 11, 인건비 95,063 90,315 4, 기간제근로자등보수 95,063 90,315 4,748 대학생아르바이트인부임 42,250원 * 45인 * 25일 * 2회 95, 일반운영비 56,240 61,476 5, 사무관리비 56,240 61,476 5,236 [ 일반수용비 ] 41,720 Ο 설, 추석귀성객환영플래카드제작 100,000원 * 15개 * 2회 Ο 직능단체군민과대화홍보플래카드및식순제작 70,000원 * 11개 * 1회 770 Ο 신규정책업무추진기념품구입 100,000원 * 10개 * 3회 Ο 신규정책업무추진홍보물제작 1,000,000원 * 2회 2,000 Ο 2015년업무일지제작 13,750원 * 1,200부 16,500 Ο 퇴임자재직기념패및공로패제작 200,000원 * 10인 * 2종 Ο 조직개편기구표제작 2,000원 * 100부 * 5회 Ο 인사발령사령장및표지구입 4,000원 * 500매 * 2회 Ο 각종업무용봉투인쇄 400원 * 2종 * 1,500매 Ο 도민군민과의대화홍보물등 5,000,000원 * 1식 4,000 1,000 4,000 1,200 5,000 Ο 행정자료집구입 50,000원 * 25권 1,250 [ 운영수당 ] 3,500 Ο 영암군인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 10회 3,500 [ 급량비 ] 5,020 Ο 설, 추석연휴상황실급식비 7,000원 * 20인 * 4일 * 2회 Ο 직능단체별군민과대화추진급식비 7,000원 * 50인 * 6.285회 Ο 퇴임자간담회및행정업무추진급식비 7,000원 * 60.7일 * 4인 1,120 2,200 1,
2 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군정시책추진및현장방문여비 20,000원 * 7인 * 70회 읍면행정지도여비 20,000원 * 7인 * 회 204 직무수행경비 266, , 특정업무경비 266, , ,800 8,500 특정업무경비 266,160 Ο 여론동향담당공무원 100,000원 * 2인 * 12월 Ο 공무원단체담당공무원 60,000원 * 3인 * 12월 Ο 본청및사업소직원대민활동비 (6급이하) 50,000원 * 418인 * 12월 Ο 본청및사업소청경대민활동비 50,000원 * 18인 * 12월 2,400 2, ,800 10, 일반보상금 9,000 9, 외빈초청여비 9,000 9,000 0 군정주요행사초청대상자여비 100,000원 * 90인 403 자치단체등자본이전 3,980 3, 공기관등에대한대행사업비 3,980 3, ,000 인사행정시스템유지보수 3,980,000원 * 1식 3,980 지방서무활동지원 259, , 일반운영비 91,910 80,022 11, 사무관리비 58,958 58,958 0 [ 일반수용비 ] 58,958 Ο 군정시책홍보물제작및소모품구입 125,000원 * 5종 * 8회 5,000 Ο 보존문서용표지구입 200원 * 5,000매 1,000 Ο 행정지도구입 7,500원 * 400부 Ο CI마크메모장제작 20원 * 75,000매 1,500 Ο 행사의전용라벨제작 100원 * 9,100매 910 Ο 부서시설및명칭변경공인신조 72,000원 * 50개 3,600 Ο 부속실사무용품구입 400,000원 * 12월 4,800 Ο 부속실소모품구입 675,000원 * 12월 8,100 Ο 부속실운영칼라토너및유지관리비 570,666원 * 12월 6,
3 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 Ο 부속실운영팩스토너및유지관리비 300,000원 * 3회 900 Ο 시장군수협의회운영비 1,800,000원 * 1식 1,800 Ο 의전ㆍ보안업무책자제작 20,000원 * 100부 2,000 Ο 군정시책유공자표창장케이스등기자재 구입 10,000원 * 500부 5,000 Ο 의전탁자보구입ㆍ수선및세탁비 100,000원 * 10회 1,000 Ο 시무식ㆍ종무식정례조회화분및수반구입 250,000원 * 12회 Ο 군청방문자기념품구입 26,388원 * 30개 * 12월 9,500 Ο 각종비문제작인쇄 20,000원 * 10부 * 5회 1, 공공운영비 32,952 21,064 11,888 [ 공공요금및제세 ] 32,952 Ο 문서발송우편료 23,952 ο 일반우편료 300원 * 4,000부 * 12월 14,400 ο 등기우편료 1,990원 * 400부 * 12월 9,552 Ο 전국시장. 군수. 구청장협의회비 4,000,000원 * 1식 4,000 Ο 전국농어촌지역군수협의회비 2,000,000원 * 1식 2,000 Ο 전라남도시장. 군수협의회비,000원 * 1식 202 여비 26,400 20,880 5, 국내여비 26,400 20,880 5,520 각종행사의전수행여비 20,000원 * 4인 * 180일 14,400 시장군수협의회참석등군정현안업무추진 여비 100,000원 * 3인 * 32일 9,600 읍면체송여비 20,000원 * 10일 * 12월 2, 업무추진비 , 시책추진업무추진비 ,000 지방자치행정시책업무추진비 26,000,000원 * 1식 지역안정시책업무추진비 11,000,000원 * 1식 군정시책활성화시책업무추진비 36,000,000원 * 1식 26,000 11,000 36, 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,000 군수표창수상무기계약근로자선진지벤치마킹 200,000원 * 10인 2,
4 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 303 포상금 44,500 60,000 15, 포상금 44,500 60,000 15,500 군정시책유공, 성실, 모범공무원시상품구입 100,000원 * 10인 * 12월 12,000 견문보고우수부서및공무원포상금 500,000원 * 5개 2,500 각종평가우수부서 ( 공무원 ) 포상금 200,000원 * 10인 * 12월 24,000 지방행정발전유공공무원선진지벤치마킹 200,000원 * 30인 307 민간이전 6,000 22,000 15,000 7, 민간경상사업보조 22,000 15,000 7,000 목포지역범죄예방피해센터지원 15,000,000원 * 1식 15,000 법질서바로세우기사회교육활동 7,000,000원 * 1식중앙정부상생협력 7,000 65,060 44,200 20, 일반운영비 52,860 34,000 18, 사무관리비 33,560 18,200 15,360 [ 일반수용비 ] 33,560 Ο 서울사무소소모품구입 375,000원 * 12월 4,500 Ο 중앙부처방문군홍보농특산물구입 20,000원 * 5인 * 10회 1,000 Ο 서울사무소차량주차요금및통행료 5,000원 * 200일 1,000 Ο 서울사무소컬러프린터토너구입 350,000원 * 6개 2,100 Ο 서울사무소사무실임차료 700,000원 * 12월 8,400 Ο 서울사무소사무실이사비 3,360,000원 * 1식 3,360 Ο 서울사무소전산장비유지비 100,000원 * 12월 1,200 Ο 세종사무소사무실임차료 (3개군공동운영 ),000원 * 12월 * 1/3 12, 공공운영비 19,300 15,800 3,500 [ 공공요금및제세 ] 8,400 Ο 서울사무소관리비및전화요금 700,000원 * 12월 8,400 [ 차량ㆍ선박비 ] 10,900 Ο 서울사무소차량유지비및소모품비 100,000원 * 12월 1,200 Ο 서울사무소차량유류대 ( 의전및홍보용 ) 1,240원 * 50l * 100일 6,200 Ο 세종사무소관리비및공공요금 300,000원 * 12월 * 1/3 1,
5 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 Ο 세종사무소내부인테리어및간판정비등 2,300,000원 * 1식 2, 여비 7,200 7, 국내여비 7,200 7,200 0 서울사무소업무추진국내여비 40,000원 * 15일 * 12월 7, 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 중앙및도단위행사참석자여비 50,000원 * 10인 * 6회 405 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,000 세종사무소회의용탁자구입 400,000원 * 1개 세종사무소회의용의자구입 150,000 원 * 7 개 400 1,050 세종사무소팩시밀리구입 550,000원 * 1대 550 민주평화통일협의회활성화 5 25,000 28, 일반보상금 8,000 8, 행사실비보상금 8,000 8,000 0 민주평통자문회의교육및세미나참석여비 80,000원 * 50인 * 2회 307 민간이전 45,000 17,000 28, 민간단체법정운영비보조 6, ,000 8,000 민주평통영암군협의회운영지원 ( 행정실장활동비 ) 500,000원 * 12월 6, 민간행사사업보조 39,000 14,000 25,000 민주평통자매결연협의회방문 5,000,000원 * 1식 민주평통통일정세보고회 3,500,000원 * 1회 군민통일의식고취통일한마당 5,500,000원 * 1식 민주평통자문위원통일연수 1,000,000원 * 25명 5,000 3,500 5,500 25,000 읍면이장활동지원 60,240 49,360 10, 일반운영비 6,240 5, 사무관리비 6,240 5, [ 일반수용비 ] 5,960 Ο 자랑스런이반장상상패제작및장기근속 공로패제작 180,000원 * 22개 3,960 Ο 공무원및이장교육교재 (2종) 2,000,000원 * 1종 2,
6 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 운영수당 ] 280 Ο 자랑스런이반장상심사위원회참석수당 70,000원 * 4인 일반보상금 4,000 4, 장학금및학자금 4,000 4,000 0 이장자녀장학금 500,000원 * 4인 * 2회 4, 민간이전 50,000 40,000 10, 민간행사사업보조 50,000 40,000 10,000 이장단협의회워크숍 25,000,000원 * 1식 25,000 이장단협의회한마음대회 25,000,000 원 * 1 식 25,000 군민의날행사운영 130, 일반운영비 4,000 7, 사무관리비 4,000 7,000 군민의날상패제작 4,000,000원 * 1식 4, 일반보상금 6,000 6, 외빈초청여비 6,000 6,000 0 군민의날주요인사초청 300,000원 * 20인 6, 민간이전 120, , , 민간행사사업보조 120, , ,000 군민의날행사지원 ( 옥내 ) 120,000,000원 * 1식 120,000 시험운영관리 4,190 4, 일반운영비 4,190 4, 사무관리비 4,190 4,190 0 일반수용비 900 Ο 시험문제출제및검증도서구입 50,000원 * 10권 Ο 시험문제출제장사용료 200,000원 * 1실 * 2회 운영수당 3,290 Ο 시험출제, 검증, 관리관및면접위원수당 3,290,000원 * 1식 직무능력향상교육 210,000 10, , 일반운영비 210,000 10, , 사무관리비 210,000 10, ,000 신규임용공무원적응교육 10,000,000 원 * 1 식 재직공무원테마교육 250,000원 * 80명 * 10회 ,290 10, ,000 읍면민의날행사지원 167,400 56, ,
7 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 202 여비 2,400 1, 국내여비 2,400 1, 읍면민의날행사추진여비 20,000원 * 6인 * 20일 307 민간이전 165,000 55, , 민간행사사업보조 165,000 55, ,000 2,400 읍면민의날행사지원 165,000 Ο 옥외 (11개읍면) 15,000,000원 * 11개읍면 165,000 지방행정지원체계강화 196, ,414 5,210 행정자료관리 86,384 74,994 11, 인건비 6,060 4,548 1, 기간제근로자등보수 6,060 4,548 1,512 사업체기초통계조사관리요원 50,780원 * 6인 * 13일 * 80% 사업체기초통계조사입력, 검토요원 46,320원 * 6인 * 13일 * 80% 3,169 2, 일반운영비 63,444 54,566 8, 사무관리비 36,270 27,383 8,887 [ 일반수용비 ] 33,750 Ο 제53회영암통계연보발간 39,375원 * 200부 7,875 Ο 사업체기초통계조사조사요원 48,470원 * 14인 * 26일 * 80% 14,115 Ο 사업체통계조사홍보플래카드제작 70,000원 * 11개소 770 Ο 사업체통계조사업무추진토너및비품구 입 990,000원 * 1식 990 Ο 기록물보존용품구입비 5,000원 * 4종 * 125개 * 2회 5,000 Ο 발간실운영지류및재료비 5,000,000원 * 1식 5,000 [ 운영수당 ] 420 Ο 문서평가심의회참석수당 70,000원 * 2인 * 3회 420 [ 급량비 ] 2,100 Ο 통계업무추진특근매식비 7,000원 * 100일 * 3인 2, 공공운영비 27,174 27,183 9 [ 시설장비유지비 ] 27,174 Ο 표준기록관리시스템 H/w,S/w 유지보수 196,450,000원 * 12% 23,574 Ο 발간실인쇄장비수선비 810,000원 * 3종 2,430 Ο 발간실연료비 1,300원 * 10l * 90일 1,
8 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정지원체계강화 202 여비 국내여비 사업체통계조사여비 20,000원 * 2인 * 22일 연구개발비 15,000 15, 전산개발비 15,000 15,000 0 Anti-바이러스소프트웨어구입 15,000,000원 * 1식 15, 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,000 문서고온습도데이터로거구입 500,000원 * 2개 1,000 군민의식활동지원 46,020 46, 일반운영비 7,180 7, 사무관리비 7,180 7,180 0 [ 일반수용비 ] 7,180 Ο 시가지가로기수선 1,500,000원 * 1식 1,500 Ο 국기게양대, 군집가로기수선유지비 1,000,000원 * 4개소 4,000 Ο 국경일국기달기홍보플래카드 70,000원 * 11매 * 2.181회 1, 재료비 31,840 31, 재료비 31,840 31,840 0 관공서게양용국기및군기구입 7,000원 * 30매 * 12회 * 1.607종 주요도로변가로기구입 ( 국기, 군기 ) 7,000원 * 360개소 * 2회 시가지가로기구입 ( 국기, 군기 ) 6,500원 * 700개 마을회관게양용기구입 ( 군기 ) 7,000원 * 350개소 * 4회 마을회관게양용기구입 ( 국기 ) 6,000원 * 350개소 * 4회 4,050 5,040 4,550 9,800 8, 민간이전 7,000 7, 민간위탁금 7,000 7,000 0 시가지가로기게양민간위탁 1,000,000원 * 7회 7,000 사회복무요원관리 64,220 70,400 6, 일반보상금 64,220 70,400 6, 사회복무요원보상금 64,220 70,400 6,180 봉급 130,000원 * 15인 * 12월 23,400 중식비 7,000원 * 15인 * 15일 * 12월 18,
9 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정지원체계강화 교통비 ( 왕복 ) 4,500원 * 15인 * 15일 * 12월 12,150 기타 ( 피복피등 ) 288,000원 * 15인 4,320 재해보상금 5,000,000원 * 1식 5,000 보험료 30,000원 * 15인 450 지역향토방위육성 456, , ,198 도 8,500 군 447,989 예비군육성지원 105, , 도 8,500 군 97, 일반운영비 4,713 4, 사무관리비 4,713 4,713 0 [ 일반수용비 ] 2,270 Ο 화랑훈련, 을지연습비품구입 1,500,000원 * 1회 Ο 화랑훈련, 을지연습준비플래카드 70,000원 * 11매 1,500 [ 급량비 ] 2,443 Ο 을지연습참여자급식비 7,000원 * 34.5명 * 2회 Ο 화랑훈련참여자급식비 7,000원 * 4일 * 35명 * 2회 308 자치단체등이전 81,970 57,000 24, ,960 도 8,500 군 73, 예비군육성지원경상보조 81,970 57,000 24,970 영암군통합방위협의회운영 45,000,000원 * 1식 45,000 예비군부대운영지원 15,000,000원 * 1식 15,000 예비군육성지원 21,970,000원 * 1식 21,970 도 8,500 군 13, 자치단체등자본이전 19,000 43,470 24, 예비군육성지원자본보조 19,000 43,470 24,470 예비군교육훈련지원 19,000,000원 * 1식 19,000 자율방범대운영 59,150 62,608 3, 일반보상금 50,400 53,858 3, 자율방범대원운영비 50,400 53,858 3,458 자율방범대운영야식비 3,500원 * 4인 * 12개대 * 300일 50, 민간이전 8,750 8, 민간행사사업보조 8,750 8,
10 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지역향토방위육성 영암군방범연합대한마음전진대회 25,000원 * 350인 8,750 방범망설치운영 291,656 15, , 일반운영비 24,156 8,000 16, 공공운영비 24,156 8,000 16,156 방범용 CCTV 회선사용료및전기요금 61,000원 * 33개소 * 12월 24, 시설비및부대비 267,500 7, , 시설비 267,500 7, ,000 방범용 CCTV 유지보수 750,000원 * 10개소 7,500 방범용 CCTV 설치공사 15,000,000원 * 4개소 60,000 마을방범용 CCTV 설치공사 5,000,000원 * 40대 200,000 공무원후생복지증진 1,767,960 1,755,316 12,644 공무원맞춤형복지제도운영 931, ,884 13, 일반운영비 930, , 맞춤형복지제도시행경비 930, ,600 0 공무원맞춤형복지제도운영비 984,000원 * 900인 기간제근로자복지제도운영 300,000원 * 150인 885,600 45, 여비 국내여비 맞춤형복지제도업무추진여비 20,000원 * 2인 * 19.25일 770 공무원한마음되기지원 35, , 일반운영비 35, , 행사운영비 35, ,450 공직자한마음행사 30,000원 * 1,000인 * 1회 전국민주연합노조조합원화합행사 30,000원 * 120인 * 1회 청원경찰사기진작행사 50,000원 * 37인 * 1회 30,000 3,600 1,850 공무원사기진작지원 573, ,340 20, 일반운영비 501, ,780 30, 사무관리비 484, ,780 25,800 [ 일반수용비 ] 482,900 Ο 직원명찰제작비 10,000원 * 100개 1,000 Ο 직원수첩제작비 7,000원 * 720부 5,040 Ο 지방행정지구독료 6,000원 * 9.16부 * 12월
11 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 공무원후생복지증진 Ο 노동조합업무추진운영비 2,700,000원 * 1식 Ο 환경미화원사무실유지관리비 41,666원 * 12월 2,700 Ο 고문노무사수당 250,000원 * 1인 * 12월 Ο 공무원건강검진비 300,000원 * 200인 60,000 Ο 공무원단체보장보험료 350,000원 * 1,000인 Ο 공직자위탁교육비 750,000 원 * 40 인 * 2 회 ,000 60,000 [ 급량비 ] 1,680 Ο 노사관계업무추진급량비 7,000원 * 30인 * 8회 02 공공운영비 16,800 12,000 4,800 1,680 [ 공공요금및제세 ] 15,000 Ο 민원업무담당자재정보험가입 15,000 ο 업무배상공제회비 ( 민원업무 ) 100,000원 * 90인 * 1회 ο 신원보증보험료 ( 인허가업무 ) 150,000원 * 40인 * 1회 환경미화원사무실전기요금 150,000 원 * 12 회 202 여비 15,500 18,000 2, 국내여비 500 2,500 9,000 6,000 1,800 노사관련업무및공무원연금, 행정공제워크숍참석여비 250,000원 * 2회 국제화여비 15,000 15,000 0 글로벌마인드함양문화체험 1,000,000원 * 15인 * 1회 15, 포상금 56,000 64,000 8, 포상금 56,000 64,000 8,000 모범공무원문화체험 250,000 원 * 40 인 * 1 회 공무원동호회운영비지원 1,000,000원 * 16개 * 1회 노부모봉양공무원효도캠프 200,000원 * 50가족 * 1회 장기근속공무원문화체험 1,000,000원 * 20인 10,000 16,000 10,000 20, 전출금 공무원연금관리공단경상전출금 국고대여학자금부담금 937,000원 * 1학기 937 공무원자녀보육지원 151, ,892 39, 인건비 151, ,892 39,
12 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 공무원후생복지증진 04 기간제근로자등보수 151, ,892 39,769 출산휴가대체인력보수 35,446 Ο 기본급 42,250원 * 10인 * 60일 25,350 Ο 주휴수당 42,250원 * 10인 * 12주 5,070 Ο 4대보험부담금 51,000,000원 * % 5,026 육아휴직대체인력보수 115,677 Ο 기본급 42,250원 * 10인 * 200일 84,500 Ο 주휴수당 42,250원 * 10인 * 50주 21,125 Ο 4대보험부담금 102,000,000원 * % 10,052 공무원건강증진지원 11,200 4,200 7, 일반운영비 4,200 4, 사무관리비 4,200 4,200 0 직원건강증진실유지관리비 350,000원 * 12월 405 자산취득비 7, , 자산및물품취득비 7, ,000 건강증진실운동기구구입 7,000,000 원 * 1 대 연금지급금 65,000 62, 민간이전 65,000 62, 연금지급금 65,000 62,000 4,200 7,000 공무원재해부조금 5,000,000원 * 1인 5,000 공무원사망조위금,000원 * 20인 60,000 지방창의행정강화 5, ,000 한국지역진흥재단지역홍보 5, , 출연금 5, , 출연금 5, ,000 한국지역진흥재단출연금 5,000,000원 * 1회 5,000 읍면행정운영 ( 읍면소관 ) 1,315,050 1,301,830 13,220 읍면행정지원 1,315,050 1,301,830 13, 일반보상금 1,315,050 1,301,830 13, 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 1,315,050 1,301,830 13,220 읍 면이장수당 200,000원 * 390인 * 12월 936,000 읍 면이장상여금 200,000 원 * 390 인 * 2 회 읍 면이장회의수당 20,000원 * 390인 * 2회 * 12월 156, ,200 읍 면반장수당 25,000원 * 717반 * 2회 35,850 교류협력기반구축 727, ,825 41,842 도 4,
13 부서 : 총무과정책 : 교류협력기반구축단위 : 국내교류협력 군 722,867 국내교류협력 58,800 58,800 0 영등포구자매결연 9,950 9, 일반운영비 1,350 1, 행사운영비 1,350 1,350 0 자매결연어린이문화교류 900,000원 * 1회 900 자매결연스포츠교류행사 450,000원 * 1회 일반보상금 8,600 8, 외빈초청여비 8,100 8,100 0 자매결연어린이초청여비 170,000원 * 30인 5,100 자매결연스포츠동호인초청여비 50,000원 * 2인 * 30인 09 행사실비보상금 도 농간어린이방문여비 25,000원 * 20인 500 산청군자매결연 일반운영비 행사운영비 동서화합교류행사 500,000원 * 1회 일반보상금 2,500 2, 외빈초청여비 2,500 2,500 0 자매결연단체초청여비 50,000원 * 25인 * 2회 2,500 대구동구교류 2,000 2, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 일반수용비 1,000 Ο 홍보용영암특산물구입 50,000원 * 20개 1, 여비 1,000 1, 국내여비 1,000 1,000 0 교류도시방문여비 100,000원 * 5인 * 2회 1,000 국내교류협력지원 43,850 43, 일반운영비 26,800 26, 사무관리비 22,000 22, [ 일반수용비 ] 12,000 Ο 영암홍보용특산품구입 30,000원 * 400개 12,000 [ 임차료 ] 10,000 Ο 자매도시및향우회방문차량임차료 1,000,000원 * 2일 * 5회 10, 행사운영비 4,800 4,
14 부서 : 총무과정책 : 교류협력기반구축단위 : 국내교류협력 자매결연단체초청행사 1,000,000원 * 2회 2,000 우호교류단체 ( 체육의날 ) 초청행사 1,400,000원 * 2회 2, 여비 4,050 4, 국내여비 4,050 4,050 0 자매결연단체각종행사참석여비 120,000원 * 5인 * 3회 1,800 각지역향우회각종행사참석여비 75,000원 * 5인 * 6회 301 일반보상금 2, 외빈초청여비 5,000 5,000 0 자매결연단체초청여비 50,000원 * 20인 * 5회 5, 행사실비보상금 8,000 8,000 0 교류도시방문및초청 100,000원 * 80인 8,000 국외교류협력 77,200 56,200 21,000 일본간교류협력 9,900 8,900 1, 일반운영비 행사운영비 일본자매단체초청행사 450,000원 * 2회 일반보상금 9,000 8,000 1, 외빈초청여비 9,000 8,000 1,000 일본사절단초청여비 300,000원 * 3일 * 5인 * 2회 중국간교류협력 57,000 37,000 20, 일반운영비 1,000 2, 사무관리비 1,000 1, ,000 영암홍보용품구입 1,000,000원 * 1회 1, 행사운영비 2, ,000 청소년문화교류행사운영 2,000,000원 * 1회 2, 일반보상금 54,000 36,000 18, 민간인국외여비 36,000 18,000 18,000 중국자매단체방문 1,000,000원 * 18인 18,000 중국후저우시청소년상호교류방문 1,000,000원 * 18인 18, 외빈초청여비 18,000 18,000 0 중국사절단초청여비 300,000원 * 3일 * 20인 * 1회 18,000 국외교류협력지원 10,300 10, 일반운영비 7,900 7, 사무관리비 2,900 2,
15 부서 : 총무과정책 : 교류협력기반구축단위 : 국외교류협력 홍보용영암도기구입 200,000원 * 10개 2,000 외국어통역비 100,000원 * 4.5일 * 2회 공공운영비 5,000 5,000 0 국제화지원기능분담금 5,000,000원 * 1식 5, 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2,400 0 국외교류업무추진여비 20,000원 * 3인 * 4일 * 10월 사회단체육성 480, ,935 7,440 사회단체지원 480, ,935 7, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 6,000 6, ,400 [ 일반수용비 ] 6,000 Ο 사회단체회관소방점검대행수수료 250,000원 * 12월 Ο 사회단체회관전기안전점검대행수수료 250,000원 * 12월 202 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2,400 0 사회단체지원업무추진여비 20,000원 * 3인 * 4일 * 10월 307 민간이전 446, , 민간경상사업보조 266, ,975 2,400 민간단체경상사업추진보조 266,975,000원 * 1식 266, 민간단체법정운영비보조 180, , ,975 민간단체운영비보조 180,000,000원 * 1식 180, 시설비및부대비 25,000 17,000 8, 시설비 25,000 17,000 8,000 삼호읍사회단체연합회관주변정비공사 25,000,000원 * 1식 25,000 국민단체지원육성 80,270 66,750 13,520 도 4,800 군 75,470 새마을지도자자녀장학금지원 9,600 9,600 0 도 4,800 군 4, 일반보상금 9,600 9,600 0 도 4,800 군 4, 장학금및학자금 9,600 9,
16 부서 : 총무과정책 : 교류협력기반구축단위 : 국민단체지원육성 새마을지도자자녀장학금 9,600,000원 * 1식 9,600 도 4,800 군 4,800 국민단체지원 12,500 12, 민간이전 12,500 12, 민간행사사업보조 12,500 12,500 0 영암신년교례회개최 12,500,000원 * 1회 12,500 새마을단체지원 42,920 29,400 13, 일반운영비 0 01 사무관리비 0 [ 일반수용비 ] Ο 새마을회관소방안전점검대행수수료 250,000원 * 12월 301 일반보상금 16,920 16, 행사실비보상금 16,920 16, 새마을교육생교육여비 125,000원 * 60인 7,500 새마을교육생부담금 157,000원 * 60인 9, 민간이전 2 10, 민간행사사업보조 2 10,000 1 새마을단체각종대회참석운영비 10,000,000원 * 1식 재활용경진대회행사운영,000 원 * 1 식 10,000 새마을지도자전진대회 10,000,000원 * 1식 10,000 한국자유총연맹지원 10,250 10, 민간이전 10,250 10, 민간경상사업보조 0 포순이봉사단복장지원,000원 * 1식 04 민간행사사업보조 7,250 7,250 0 재난구조대활동비지원 7,000원 * 30인 * 5일 1, 전적지탐방 4,000,000원 * 1회 4,000 민주시민교육 2,200,000원 * 1식 2,200 바르게살기운동지원 5,000 5, 민간이전 5,000 5, 민간경상사업보조 0 녹색생활운동피복비지원,000원 * 1식 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 바른생각바른마음실천을위한탐방및견문지원 2,000,000원 * 1식 2,000 주민자치센터지원 31,022 31,
17 부서 : 총무과정책 : 교류협력기반구축단위 : 주민자치센터지원 주민자치센터운영 ( 읍면소관 ) 31,022 31, 일반운영비 16,842 16, 사무관리비 15,110 15,110 0 [ 일반수용비 ] 12,800 Ο 자치위원회운영봉사활동재료비 9,000,000원 * 1회 Ο 주민자치센터운영소모품구입비 150,000원 * 12월 Ο 공한지꽃밭가꾸기재료비 1,000,000원 * 2회 9,000 1,800 2,000 [ 운영수당 ] 2,310 Ο 주민자치위원회운영수당 70,000원 * 1회 * 33명 02 공공운영비 1,732 1, ,310 [ 연료비 ] 1,732 Ο 체력단련실연료비 1,307.31원 * 5.52l * 2개소 * 120일 301 일반보상금 14,180 14, 행사실비보상금 9,500 9, 주민자치위원회선진지견학 100,000원 * 30인 * 1회 주민자치위원회간담회식대 10,000원 * 30인 * 5회 요가교실운영강사수당 50,000원 * 5회 * 20주 11 기타보상금 4,680 4,680 0 주민자치센터자원봉사자실비보상 30,000원 * 52주 * 3회 군민활력및안전증진 6,900 6,900 0 군민안전증진사업 6,900 6,900 0 영암군지역치안협의회설치및운영 6,900 6, 일반운영비 6,900 6, 사무관리비 6,900 6, ,732 1,500 5,000 4,680 협의회운영비 500,000원 * 4회 2,000 협의회참석위원수당지급 ( 정기회 ) 70,000원 * 10인 * 4회 협의회참석위원수당지급 ( 임시회 ) 70,000원 * 10인 * 3회 행정운영경비 ( 총무과 ) 44,271,118 43,273, ,659 2,800 2,100 국 168,000 군 44,103,118 기본경비 346, ,401 23,055 행정팀기본경비 313, ,295 15,
18 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 201 일반운영비 112, ,935 1, 사무관리비 109, ,485 3,395 [ 일반수용비 ] 25,740 Ο 부서운영총액계상 11,340,000원 * 1식 11,340 Ο 초과근무관리시스템운영비 30,000원 * 40개소 * 12개월 14,400 [ 운영수당 ] 79,150 Ο 일직수당 ( 본청 ) 50,000원 * 4인 * 122일 24,400 Ο 숙직수당 ( 본청 ) 50,000원 * 3인 * 365일 54,750 [ 급량비 ] 4,200 Ο 부서운영총액계상 7,000원 * 10인 * 60일 4, 공공운영비 3,290 1,450 1,840 [ 연료비 ] 3,290 Ο 종합상황실연료비 1,305.42원 * 28l * 90일 202 여비 4,400 18,180 13, 국내여비 4,400 18,180 13,780 3,290 부서운영총액계상 20,000원 * 10인 * 22일 4, 업무추진비 111, , 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0 기관운영업무추진비 89,100 Ο 군수 ( 기준액 ) 52,800,000원 * 1식 52,800 Ο 부군수 ( 기준액 ) 36,300,000원 * 1식 36, 정원가산업무추진비 18,680 18,680 0 정원가산업무추진비 18,680 Ο 100명까지 80,000원 * 100인 8,000 Ο 100명초과인원 60,000원 * 178인 10, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4, 직무수행경비 85,200 85, 직책급업무수행경비 85,200 85,200 0 직책급업무추진비 ( 월정액 ) 85,200 Ο 군수 650,000원 * 1인 * 12월 7,800 Ο 부군수 400,000원 * 1인 * 12월 4,800 Ο 4급 350,000원 * 2인 * 12월 8,400 Ο 농업기술센터소장 400,000원 * 1인 * 12월 4,800 Ο 5급, 지도관 100,000원 * 23인 * 12월 27,600 Ο 보건소장, 읍면장 150,000원 * 12인 * 12월 21,600 Ο 6급사업소장, 읍출장소장, 부읍면장, 읍면농민상담소장 50,000원 * 17인 * 12월 10,200 서무팀기본경비 13,995 21,595 7,
19 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 201 일반운영비 9,495 9, 사무관리비 9,495 9,495 0 [ 일반수용비 ] 5,715 Ο 부서운영총액계상 5,715,000원 * 1식 5,715 [ 급량비 ] 3,780 Ο 부서운영총액계상 7,000원 * 10인 * 54일 3, 여비 4,500 12,100 7, 국내여비 4,500 12,100 7,600 부서운영총액계상 20,000원 * 5인 * 45일 4,500 후생협력팀기본경비 9,931 10, 일반운영비 5,431 5, 사무관리비 5,431 5,431 0 [ 일반수용비 ] 2,722 Ο 부서운영총액계상 2,722,000원 * 1식 2,722 [ 급량비 ] 2,709 Ο 부서운영총액계상 7,000원 * 3인 * 129일 2, 여비 4,500 4, 국내여비 4,500 4, 부서운영총액계상 20,000원 * 3인 * 75일 4,500 교류협력팀기본경비 8,460 8, 일반운영비 4,860 4, 사무관리비 4,860 4,860 0 [ 일반수용비 ] 2,430 Ο 부서운영총액계상 2,430,000원 * 1식 2,430 [ 급량비 ] 2,430 Ο 부서운영총액계상 7,000원 * 3인 * 9.64일 * 12월 202 여비 3,600 3, 국내여비 3,600 3, ,430 부서운영총액계상 20,000원 * 3인 * 60일 3,600 총액인건비운영 43,924,772 42,904,058 1,020,714 국 168,000 군 43,756,772 공무원인건비 43,924,772 42,904,058 1,020,714 국 168,000 군 43,756, 인건비 33,816,593 33,716, ,000 국 168,000 군 33,648, 보수 28,728,834 28,628, ,
20 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 총액인건비운영 기본급 20,238,883 Ο 일반직 19,185,022 ο 정무직 ( 연봉제 ) 6,432,080원 * 1인 * 12월 77,185 ο 4급 ( 연봉제 ) 6,086,330원 * 1인 * 12월 73,036 ο 4급 (28호봉) 4,288,300원 * 4인 * 12월 205,839 ο 5급 (30호봉) 3,976,100원 * 31인 * 12월 1,479,110 ο 6급 (24호봉) 3,193,300원 * 171인 * 12월 6,552,652 ο 7급 (18호봉) 2,548,000원 * 229인 * 12월 7,001,904 ο 8급 (8호봉) 1,925,600원 * 85인 * 12월 1,964,112 ο 9급 (5호봉) 1,541,400원 * 99인 * 12월 1,831,184 Ο 지도직 ( 세분화 ) 888,452 ο 지도관 (22호봉) 3,327,600원 * 4인 * 12월 159,725 ο 지도사 (14호봉) 2,530,300원 * 24인 * 12월 728,727 Ο 계약직 ( 다등급 ) 3,194,830원 * 1인 * 12월 38,338 Ο 연구사 (10호봉) 2,647,300원 * 4인 * 12월 127,071 수당 8,015,951 Ο 상여수당 2,625,341 ο 정근수당 1,335,980원 * 585인 * 2회 1,563,097 ο 정근수당가산금 653,640-25년이상 130,000원 * 171인 * 12월 266,760-20년이상 ~25년미만 110,000원 * 144인 * 12월 190,080-15년이상 ~20년미만 80,000원 * 75인 * 12월 72,000-10년이상 ~15년미만 60,000원 * 65인 * 12월 46,800-5년이상 ~10년미만 50,000원 * 130인 * 12월 78,000 ο 대우공무원수당 408,604-4급대우 3,976,100원 * 12인 * 4.1% * 12월 23,475-5급대우 3,193,300원 * 101인 * 4.1% * 12월 158,682-6급대우 2,548,000원 * 146인 * 4.1% * 12월 183,028-7급대우 1,925,600원 * 30인 * 4.1% * 12월 28,422 -연구관대우 2,647,300원 * 1인 * 4.1% * 12월 1,303 -지도관대우 2,530,300원 * 11인 * 4.1% * 12월 13,
21 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 총액인건비운영 Ο 가계보전수당 771,395 ο 가족수당 480,240 -배우자 40,000원 * 444명 * 12월 213,120 -부양가족 20,000원 * 972명 * 12월 233,280 -부양가족가산금 30,000원 * 94명 * 12월 33,840 ο 자녀학비보조수당 171,155 -고등학교( 특급지 ) 443,100원 * 2인 * 4회 3,545 -고등학교( 가등급1급지시지역 ) 433,880원 * 38인 * 4회 65,950 -고등학교( 가등급2급지읍면지역 ) 377,790원 * 13인 * 4회 19,646 -고등학교( 나등급1급지시지역 ) 419,090원 * 20인 * 4회 33,528 -고등학교( 나등급2급읍면지역 ) 310,805원 * 39인 * 4회 48,486 ο 육아휴직수당 1,000,000원 * 10인 * 12월 120,000 Ο 특수근무수당 514,944 ο 위험근무수당 40,080 -갑종 50,000원 * 14인 * 12월 8,400 -을종 40,000원 * 66인 * 12월 31,680 ο 특수업무수당 474,864 -기술정보수당(5급) 50,000원 * 9인 * 12월 5,400 -기술정보수당(6급 ~7급 ) 30,000원 * 175인 * 12월 6 -기술정보수당(8급이하) 20,000원 * 53인 * 12월 12,720 -기술정보수당( 지도관 ) 60,000원 * 3인 * 12월 2,160 -기술정보수당( 지도사 ) 50,000원 * 24인 * 12월 14,400 -기술정보수당( 전산업무 ) 50,000원 * 7인 * 12월 4,200 -기술정보수당가산금( 기술사 ) 50,000원 * 3인 * 12월 1,800 -기술정보수당가산금( 기사, 기능장 ) 30,000원 * 100인 * 12월 36,000 -기술정보수당가산금( 산업기사 ) 20,000원 * 55인 * 12월 13,200 -기술정보수당가산금( 운전직렬-운전장 ) 10,000원 * 8인 * 12월 960 -기술정보수당가산금( 운전직렬-운전원 ) 20,000원 * 26인 * 12월 6,240 -의료업무등의수당( 간호사 ) 50,000원 * 10인 * 12월 6,
22 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 총액인건비운영 -의료업무등의수당( 의료기사 ) 50,000원 * 26인 * 12월 15,600 -의료업무등의수당( 보건진료 ) 250,000원 * 13인 * 12월 39,000 -의료업무수등의수당( 수의사 ) 150,000원 * 2인 * 12월 3,600 -연구업무수당 150,000원 * 3인 * 12월 5,400 -장려수당( 통신시설6급 ) 40,000원 * 2인 * 12월 960 -장려수당( 통신시설7급 ) 38,000원 * 1인 * 12월 456 -장려수당( 통신시설8급 ) 34,000원 * 1인 * 12월 408 -장려수당( 위생처리장 ) 150,000원 * 5인 * 12월 9,000 -장려수당( 오폐수처리장 ) 120,000원 * 7인 * 12월 10,080 -장려시설( 쓰레기시설 ) 40,000원 * 5인 * 12월 2,400 -특수직무수당( 민원업무 ) 30,000원 * 40인 * 12월 14,400 -특수직무수당( 사서-6급이하 ) 20,000원 * 5인 * 12월 1,200 -특수직무수당( 읍면근무 ) 70,000원 * 182인 * 12월 152,880 -특수직무수당( 의사-5급 ) 80,000원 * 3인 * 12월 2,880 -특수직무수당( 의사-6급 ) 60,000원 * 1인 * 12월 720 -특수직무수당( 의사-7급이하 ) 50,000원 * 7인 * 12월 4,200 -특수직무수당(( 사회복지 ) 70,000원 * 38인 * 12월 31,920 -특수직무수당가산금( 사회복지 ) 30,000원 * 38인 * 12월 13,680 Ο 초과근무수당등 1,036,160 ο 관리업무수당 11,554-4급(28호봉) 3,988,600원 * 2인 * 9% * 12월 8,616 -지도관(29호봉) 3,138,400원 * 1인 * 7.8% * 12월 2,938 ο 시간외근무수당 1,024,606 -일반직(5급) 11,364원 * 31인 * 15시간 * 12월 63,412 -일반직(6급) 9,692원 * 171인 * 15시간 * 12월 298,320 -일반직(7급) 8,754원 * 229인 * 15시간 * 12월 360,
23 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 총액인건비운영 -일반직(8급) 7,860원 * 85인 * 15시간 * 12월 -일반직(9급) 7,104원 * 99인 * 15시간 * 12월 - 지도관 11,196 원 * 4 인 * 15 시간 * 12 월 -지도사(20호봉이하) 9,139원 * 10인 * 15시간 * 12월 -지도사(21호봉이상) 8,565원 * 15인 * 15시간 * 12월 -계약직( 다급 ) 7,422원 * 1인 * 15시간 * 12월 120, ,594 8,062 16,451 23,126 1,336 -연구사 8,620원 * 4인 * 15시간 * 12월 6,207 Ο 실비보상등 3,068,111 ο 정액급식비 130,000원 * 679인 * 12월 1,059,240 ο 명절휴가비 2,008,871 -일반직4급(28호봉) 4,288,300원 * 4인 * 60% * 2회 -일반직5급(30호봉) 3,976,100원 * 31인 * 60% * 2회 -일반직6급(24호봉) 3,193,300원 * 171인 * 60% * 2회 -일반직7급(18호봉) 2,548,000원 * 229인 * 60% * 2회 -일반직8급(8호봉) 1,925,600원 * 85인 * 60% * 2회 -일반직9급(5호봉) 1,541,400원 * 99인 * 60% * 2회 -지도관(22호봉) 3,327,600원 * 4인 * 60% * 2회 -지도사(14호봉) 2,530,300원 * 24인 * 60% * 2회 -계약직( 다급 ) 3,194,830원 * 1인 * 60% * 2회 -연구사(10호봉) 2,647,300원 * 4인 * 60% * 2회 20, , , , , ,119 15,973 72,873 3,834 12,708 기타 306,000 Ο 모범공무원수당 50,000원 * 10인 * 12월 6,000 Ο 명예퇴직수당 30,000,000원 * 10인 300,000 공공사회복지전달체계개선 168,000,000원 * 1식 168,000 국 168, 기타직보수 918, ,877 0 청원경찰 751,068 Ο 기본급 571,173 ο 경장 (22호봉) 2,350,200원 * 4인 * 12월 112,
24 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 총액인건비운영 ο 순경 (11호봉) 1,818,900원 * 21인 * 12월 458,363 Ο 수당 179,895 ο 상여수당 45,805 -정근수당 690,530원 * 23인 * 2회 31,765 -정근수당가산금(20년이상 ~25년미만 ) 110,000원 * 1인 * 12월 1,320 -정근수당가산금(15년이상 ~20년미만 ) 80,000원 * 3인 * 12월 2,880 -정근수당가산금(10년이상 ~15년미만 ) 60,000원 * 2인 * 12월 1,440 -정근수당가산금(5년이상 ~10년미만 ) 50,000원 * 14인 * 12월 8,400 ο 가계보전수당 21,503 -가족수당( 배우자 ) 40,000원 * 11인 * 12월 5,280 -가족수당( 부양가족 ) 20,000원 * 32인 * 12월 7,680 -가족수당( 부양가족가산금 ) 30,000원 * 2인 * 12월 720 -자녀학비보조수당( 고등학교1급지시지역 ) 420,790원 * 2인 * 4회 3,367 -자녀학비보조수당( 고등학교가등급2급지 읍면지역 ) 371,290원 * 3인 * 4회 4,456 ο 초과근무수당등 55,469 -시간외근무수당( 경장22호봉 ) 14,689원 * 4인 * 15시간 * 12월 10,577 -시간외근무수당( 순경11호봉 ) 11,368원 * 21인 * 15시간 * 12월 42,972 -감독자수당( 반장 ) 40,000원 * 1인 * 12월 480 -감독자수당( 조장 ) 30,000원 * 4인 * 12월 1,440 ο 실비보상등 57,118 -명절휴가비( 경장21호봉 ) 2,350,200원 * 4인 * 60% * 2회 11,281 -명절휴가비( 순경11호봉 ) 1,818,900원 * 21인 * 60% * 2회 45,837 실무수습 167,809 Ο 기본급 1,165,200원 * 24인 * 80% * 6월 134,232 Ο 정액급식비 130,000원 * 24인 * 6월 18,720 Ο 시간외근무수당 6,878원 * 24인 * 15시간 * 6월 03 무기계약근로자보수 14,857 4,168,882 4,168,882 0 도로보수원 262,006 Ο 기본급 1,082,000원 * 8인 * 12월 103,872 Ο 수당 158,
25 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 총액인건비운영 ο 상여수당 61,888 -정근수당 610,000원 * 8인 * 2회 9,760 -기말수당 724,000원 * 8인 * 4회 23,168 -체력단련비 724,000원 * 8인 * 5회 28,960 ο 가계보전수당 7,320 -가족수당( 배우자 ) 40,000원 * 6인 * 12월 2,880 -가족수당( 부양가족 ) 20,000원 * 14인 * 12월 3,360 -가족수당가산금( 부양가족 ) 30,000원 * 3인 * 12월 1,080 ο 가계보조비 50,000원 * 8인 * 12월 4,800 ο 자녀학비보조수당 3,600 -고등학교 300,000원 * 3인 * 4회 3,600 ο 특수근무수당 9,600 -작업장려수당 50,000원 * 8인 * 12월 4,800 -현장근로수당 50,000원 * 8인 * 12월 4,800 ο 초과근무수당등 31,598 -시간외근무수당 9,480원 * 8인 * 20시간 * 12월 18,202 -휴일근무수당 69,770원 * 8인 * 2일 * 12월 13,396 ο 실비보상등 34,528 -정액급식비 100,000원 * 8인 * 12월 9,600 -명절휴가비 963,950원 * 8인 * 2회 15,424 -연차유급휴가수당 79,200원 * 8인 * 15일 9,504 ο 교통보조비 50,000원 * 8인 * 12월 4,800 환경미화요원 1,510,424 Ο 기본급 1,246,000원 * 36인 * 12월 538,272 Ο 수당 972,152 ο 상여수당 358,884 -정근수당 786,000원 * 36인 * 2회 56,592 -기말수당 93원 * 36인 * 4회 134,352 -체력단련비 93원 * 36인 * 5회 167,940 ο 가계보전수당 79,200 -가족수당( 배우자 ) 40,000원 * 30인 * 12월 14,400 -가족수당( 부양가족 ) 20,000원 * 45인 * 12월 10,800 -가족수당가산금( 부양가족 ) 30,000원 * 8인 * 12월 2,880 -가계보조비 110,000원 * 36인 * 12월 47,520 -자녀학비보조수당( 고등학교 ) 300,000원 * 3인 * 4회 3,
26 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 총액인건비운영 ο 특수근무수당 90,720 -특수업무수당 90,000원 * 36인 * 12월 38,880 -작업장려수당 120,000원 * 36인 * 12월 51,840 ο 초과근무수당등 178,028 -시간외근무수당 15,480원 * 36인 * 15시간 * 12월 100,311 -휴일근무수당 89,950원 * 36인 * 2일 * 12월 77,717 ο 실비보상등 204,840 -정액급식비 160,000원 * 36인 * 12월 69,120 -명절휴가비 1,120,000원 * 36인 * 2회 80,640 -연차유급휴가수당 102,000원 * 36인 * 15일 55,080 ο 교통보조비 140,000원 * 36인 * 12월 60,480 행정보조원 1,965,647 Ο 기본급 1,204,220원 * 75인 * 12월 1,083,798 Ο 수당 881,849 ο 상여수당 361,266 -기말수당 1,204,220원 * 75인 * 4회 361,266 ο 특수근무수당 100,000원 * 30인 * 12월 36,000 ο 초과근무수당등 179,685 -시간외근무수당 13,310원 * 75인 * 15시간 * 12월 179,685 ο 실비보상등 304,898 -정액급식비 100,000원 * 75인 * 12월 90,000 -교통보조비 50,000원 * 75인 * 12월 45,000 -명절휴가비 600,000원 * 75인 * 2회 90,000 -연차유급휴가수당 71,020원 * 75인 * 15일 79,898 무기계약근로자퇴직금 50,000,000원 * 2인 100,000 문서체송여비 ( 군-> 도 ) 35,000원 * 1인 * 25일 * 12월 10,500 사무능력향상교육여비 85,000원 * 10인 * 3일 2,550 4대보험부담금 317,755 Ο 국민연금부담금 2,300,000원 * 117인 * 4.5% * 12월 145,314 Ο 건강보험 2,300,000원 * 117인 * 3.09% * 12월 99,783 Ο 고용보험 2,300,000원 * 117인 * 1.45% * 12월 46,824 Ο 산재보험 2,300,000원 * 117인 * 0.8% * 12월 204 직무수행경비 25,834 1,156,260 1,156, 직급보조비 1,156,260 1,156,
27 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 총액인건비운영 직급보조비 1,152,660 Ο 군수 500,000원 * 1인 * 12월 6,000 Ο 부군수 450,000원 * 1인 * 12월 5,400 Ο 4급, 지도관 (4급) 400,000원 * 4인 * 12월 19,200 Ο 5급, 지도관 250,000원 * 34인 * 12월 102,000 Ο 6급, 연구사, 지도사, 기능6급, 전임다급 155,000원 * 200인 * 12월 372,000 Ο 7급, 기능7급 140,000원 * 229인 * 12월 384,720 Ο 8~9급, 지도사 (2호봉이하), 기능8~9급, 전임 마급 105,000원 * 184인 * 12월 231,840 Ο 청원경찰 ( 본청, 사업소 ) 105,000원 * 25인 * 12월 31,500 서울사무소파견수당 300,000원 * 1인 * 12월 3, 포상금 1,651,358 1,651, 성과상여금 1,651,358 1,651,358 0 일반직 1,579,013 Ο 상위20% 이내 2,050,000원 * 650인 * 20% * 172.5% 459,713 Ο 상위20~50% 이내 2,050,000원 * 650인 * 40% * 125% 666,250 Ο 상위50~90% 이내 2,050,000원 * 650인 * 40% * 85% 453,050 청원경찰 72,345 Ο 상위20% 이내 1,650,000원 * 37인 * 20% * 172.5% 21,063 Ο 상위20~50% 이내 1,650,000원 * 37인 * 40% * 125% 30,525 Ο 상위50~90% 이내 1,650,000원 * 37인 * 40% * 85% 304 연금부담금등 20,757 7,300,561 6,379, , 연금부담금 6,124,561 5,371, ,714 공무원연금부담금 36,797,130,000원 * 7% 2,575,800 공무원보전금 36,797,130,000원 * 4.868% 1,791,285 공무원퇴직수당부담금 36,797,130,000원 * % 1,713,687 공무원재해보상부담금 36,797,130,000원 * 0.119% 43, 국민건강보험금 1,176,000 1,008, ,000 공무원국민건강보험부담금 140,000원 * 700인 * 12월 1,176,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
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2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
More information2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450
2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예
2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
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제1조 ( 목적 ) 이규칙은거제대학교 ( 이하 대학교 라한다 ) 기간제근로자의임용및운영에관한사항을규정함을목적으로한다. 제2조 ( 기간제근로자의범위 ) 기간제근로자의범위는다음각호와같다. 1. 일반사무보조직 2. < 삭제 2015.11.2> 3. 특수근로자 ( 사감직, 경비직, 환경미화직 )< 개정 2015.11.2> 4. 영선직 5. 휴직 파견등일시적으로필요로하는기간동안임용하는대체직제3조
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
More information부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2010-14 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 목 차 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 요약,,,, 4, 5, 6,,,,, 5 58 1:1 34, 24 ( 13, 11 ) 2010 2017 8 i (5 8 ),.,, 74 (4 3, 5 19, 6 52 ) (4~6 4,901 ) 1.5% 5% ii 제 1 장 연구개요 1 연구배경과목적 2 연구범위와방법
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2018 민관협력을통한 도시녹화사업집행지침 ( 공모용 ) 서울특별시 ( 조경과 ) Ⅰ 2018 추진계획 4 월 4. 17.~5. 8. 5. 14. 5. 24. 5 월중 5 월말 9 월 12 월 - 2 - Ⅱ 예산편성의원칙 1 기본원칙 사업비예산편성기준표 에제시된예산항목, 비목과기준금액의범위내에서구 체적인산출근거 ( 단가 수량 횟수 = 금액 ) 를제시 - 3
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교 인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는
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