부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
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- 송희 간
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1 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353, ,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700 10,400 시민의날기념행사 15,100 13,500 1, 일반운영비 15,100 13,500 1, 행사운영비 15,100 10,000 5,100 시민의장 ( 패, 메달 ) 300,000원 * 12명 3,600 시민의날모범시민상 ( 패 ) 100,000 원 * 70 명 7,000 시민의날행사경비 4,500 광복절경축행사 5,200 5, 일반운영비 5,200 5, 행사운영비 5,200 5,200 0 광복절경축행사경비 5,200 행정서비스제공 3,212,712 2,699, ,997 국 4,000 도 43,986 시 3,164,726 민주평통익산시협의회운영 76,000 46,000 30, 민간이전 76,000 46,000 30, 민간경상사업보조 60,000 30,000 30,000 평화통일활동사업 60, 민간단체법정운영비보조 16,000 16,000 0 민주평화통일자문회의익산시협의회운영비 16,000 북한이탈주민지역협의회운영 4,000 4,000 0 국 4, 일반운영비 3,000 3,000 0 국 3, 사무관리비 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회운영 1,000 국 1, 행사운영비 2,000 2,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 2,000 국 2, 일반보상금 1,000 1,000 0 국 1,
2 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8, 사무관리비 1,680 1,680 0 북한이탈주민지역협의회회의참석수당 1, 일반보상금 12,400 14,400 2, 사회보장적수혜금 8,400 10,400 2,000 신규북한이탈주민사회적응정착지원 3,000 북한이탈주민위문품지원 30,000원 * 90세대 * 2회 5, 행사실비보상금 4,000 4,000 0 북한이탈주민위안행사 ( 망향제등 ) 4,000 향토예비군육성지원 180, ,500 1, 자치단체등이전 50,000 45,000 5, 예비군육성지원경상보조 50,000 45,000 5,000 향토예비군육성지원경상보조 50, 자치단체등자본이전 130, ,500 3, 예비군육성지원자본보조 130, ,500 3,500 향토예비군육성지원자본보조 130,000 기록물관리 168, ,876 19, 인건비 20,640 13,008 7, 기간제근로자등보수 20,640 13,008 7,632 기록물관리기간제근로자인부임 68,800원 * 1명 * 300일 20, 일반운영비 98,500 68,455 30, 사무관리비 33,300 3,255 30,045 기록물관리용품구입 2,300 표준기록관리시스템스토리지디스크증설 31,000 o 스토리지디스크 2,200,000원 * 10개 22,000 o 디스크인클로져 9, 공공운영비 65,200 65,200 0 문서고항온항습기유지관리비 15,000,000원 * 8% 1,200 문서발송우편료 5,333,300원 * 12월 64, 여비 8,477 8, 국내여비 8,477 8, 읍면동순회사송요원여비 10,000원 * 1명 * 248일 2,
3 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 사업소순회사송요원여비 10,000원 * 1명 * 99일 도청순회사송요원여비 33,600원 * 1명 * 149일 990 5, 자치단체등이전 40,456 59,000 18, 공기관등에대한경상적위탁사업비 40,456 59,000 18,544 표준기록관리시스템유지보수비등 40,456 읍면동관리 79,850 72,035 7, 일반운영비 41,150 18,335 22, 사무관리비 14,150 13, 시정업무추진홍보물제작 ( 주민간담회, 시민열린광장등 ) 100,000원 * 30개소 * 2회 6,000 각종표창장케이스구입 5,500원 * 100개 550 명절연휴상황근무자급식비 8,000원 * 45명 * 10일 명절귀성객맞이현수막제작 200,000원 * 10개소 * 2회 03 행사운영비 27,000 5,000 22,000 3,600 4,000 이통장워크숍 20,000 시정발전유공자표창 100,000원 * 70명 7, 여비 1,000 1, 국내여비 1,000 1,000 0 시책추진및주민간담회등 20,000원 * 5명 * 10일 301 일반보상금 33,700 48,700 15, 장학금및학자금 25,000 40,000 15,000 1,000 통리장자녀장학금 ( 고등학생 ) 25, 행사실비보상금 8,700 8,700 0 읍면동주민간담회참석자실비보상 300,000원 * 29개읍면동 303 포상금 4,000 4, 포상금 4,000 4, , 읍면동종합평가인센티브 4,000 시민단체행사지원 381, , , 일반보상금 162,000 5, , 자율방범대실비지원 162,000 5, ,817 자율방범대운영비지원 6,000,000원 * 27대대 162, 민간이전 141, ,000 29, 민간경상사업보조 77,100 81,000 3,900 범죄피해자지원사업 ( 군산익산범죄피해자지원센터 ) 30,
4 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 안보활동지원 ( 익산시안보단체협의회 ) 10, 기념행사및전적지순례 ( 재향군인회 ) 7,200 국민정신운동의활성화사업 ( 바르게살기익산시협의회 ) 6,500 민경합동순찰활동 ( 시민경찰연합회 ) 4,000 공동체시민아카데미 4,000 북한이탈주민정착지원사업 7,000 익산시향우회교류협력사업 8, 민간단체법정운영비보조 24,000 20,000 4,000 바르게살기익산시협의회운영 14,000 익산시재향군인회운영 10, 민간행사사업보조 40,000 70,000 30,000 자율방범대한마음체육대회 15,000 출향시민초청행사 ( 익산시애향운동본부 ) 25, 민간자본이전 78, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 78, ,000 익산시자율방범대차량구입 26,000,000원 * 3대 78,000 인사운영 416, ,086 9, 일반운영비 62,183 66,639 4, 사무관리비 62,183 66,639 4,456 면접위원수당 200,000원 * 5명 * 10회 10,000 기구직위표인쇄 2,500원 * 1,500부 * 2회 7,500 공무원증목걸이구입 2,500원 * 500개 1,250 5급이상공무원사령장 ( 교지형 ) 용지구입 200,000원 * 20개 4,000 임용장용지구입 1,000원 * 1,500장 1,500 공무원증발급비용 12,950원 * 350명 4,533 인사기록자료대사용용지구입 30,000원 * 10상자 * 2회 각종표창장케이스 ( 융 ) 구입 5,000원 * 700개 인사업무관련현수막제작 100,000 원 * 5 회 중앙부처등파견공무원주거비지원 600,000원 * 4명 * 12월 600 3, , 여비 3,000 1,347 1, 국내여비 3,000 1,347 1,653 인사통계시군합동사무추진 3, 민간이전 290, ,000 40, 연금지급금 290, ,000 40,055 사망조위금 280,
5 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 한시임기제퇴직금 10, 자치단체등이전 58, ,600 47, 자치단체간부담금 50, ,000 50,000 지방공무원임용시험경비자치단체부담금 1,000,000원 * 50명 50, 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,509 5,600 2,909 인사행정시스템유지보수비 8, 전출금 2,500 2, 공무원연금관리공단경상전출금 2,500 2, 국고대여학자금부담금 2,500 발간실운영 60,450 60, 일반운영비 60,450 60, 사무관리비 50,450 50,450 0 각종인쇄물제작및발간 ( 마스터옵셋등유지관리비 ) 18,000 실과소, 읍면동유인물제작용지구입 32,000 발간실작업복 150,000원 * 3명 공공운영비 10,000 10,000 0 발간실시설장비유지비 10,000 청사방호 2,000 2, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 청사방호근무자간식구입 1,500 청사방호안내현수막등제작 100,000원 * 2개 청사방호근무자상비의약품구입 100,000원 * 1회 청사소방훈련물품구입 200 조직운영활성화 457, ,553 19, 인건비 446, ,863 19, 기간제근로자등보수 446, ,863 19,627 기간제근로자퇴직금및처우개선비 87,354 출산휴가자대체인력인부임 111,456 o 기본급 68,800원 * 15명 * 90일 92,880 o 유급휴일수당 68,800원 * 15명 * 18일 18,576 육아휴직자대체인력인부임 247,680 o 기본급 68,800원 * 15명 * 200일 206,400 o 유급휴일수당 68,800원 * 15명 * 40일 41, 일반운영비 5,000 5, 사무관리비 5,000 5,
6 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 비정규직교육등업무추진현수막제작 50,000원 * 2회 비정규직성희롱예방교육 500,000원 * 2회 1,000 채용시험관련경비 3,000 퇴직자공로패제작 150,000원 * 6명 여비 4,800 4, 국내여비 4,800 4,800 0 정원통계및조직관리시군합동작업 1,400 조직관리선진지벤치마킹 ( 조직개편, 생활임금, 정규직전환등 ) 2,000 기준인건비업무추진 1, 포상금 1, 포상금 1, 시정발전유공직원 ( 공무직, 청원경찰, 기간제근로자등 ) 표창 100,000원 * 10명 1,000 원활한시책추진 208, ,300 7, 일반운영비 13,200 12,000 1, 사무관리비 13,200 12,000 1,200 시정업무용행정장비유지보수 400,000원 * 12월 100 4,800 시정업무추진관련 600,000원 * 12월 7,200 비서실직원근무복구입 300,000원 * 2명 * 2회 202 여비 17,000 17, 국내여비 17,000 17, ,200 시책추진업무추진여비 15,000 식품산업정책업무추진여비 2, 업무추진비 177, ,800 25, 시책추진업무추진비 177, ,800 25,000 시정홍보업무추진 40,000 지역경제활성화업무추진 40,000 미래농정활성화업무추진 40,000 도시기반시설확충업무추진 24,800 복지환경업무추진 25,000 각종행사및공직자내부결속추진 2,000 행정지원과시책추진 1,000 식품산업정책업무추진 5,000 새마을단체지원 75, ,500 32, 민간이전 75, ,500 32, 민간경상사업보조 54,000 84,000 30,000 깨끗한익산만들기사업 6,
7 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 사랑의김장나누기 15,000 홀몸어르신돌보기및건강반찬만들기사업 30,000 새마을지도자대회및결산대회 3, 민간단체법정운영비보조 21,150 23,500 2,350 익산시새마을회운영 21,150 공무원교육운영 734, , , 일반운영비 190, , 사무관리비 190, ,000 0 공무원위탁교육비 ( 총액편성 ) 190, 여비 544, , , 국제화여비 44,000 35,000 9,000 장기교육과정연수 44,000 o 핵심리더과정 33,000 o 고급리더과정 5,500 o 여성리더과정 5, 공무원교육여비 500, , ,000 공무원교육여비 ( 총액편성 ) 500,000 이 통장단체상해보험 67,020 67, 도 33,510 시 33, 민간이전 67,020 67, 도 33,510 시 33, 보험금 67,020 67, 이 통장단체상해보험가입 67,020 도 33,510 시 33,510 도지사연초방문 3,000 3,000 0 도 3, 일반운영비 3,000 3,000 0 도 3, 행사운영비 3,000 3, 도지사시군방문추진 3,000 도 3,000 새마을지도자자녀장학금 8,952 8,952 0 도 4,476 시 4, 일반보상금 8,952 8,952 0 도 4,476 시 4, 장학금및학자금 8,952 8,952 0 새마을지도자자녀장학금 8,
8 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 도 4,476 시 4,476 집단전입장려 20,000 45,000 25, 일반보상금 20,000 45,000 25, 기타보상금 20,000 45,000 25,000 집단전입장려금 100,000원 * 200명 20,000 온누리인권학교운영 7, ,500 도 3,000 시 4, 일반운영비 7, ,500 도 3,000 시 4, 사무관리비 7, ,500 온누리인권학교운영 7,500 도 3,000 시 4,500 위원회운영 250, , 일반운영비 250, , 사무관리비 250, ,000 각종위원회참석수당 250,000 일하는분위기조성 6,006,382 5,759, ,741 직원후생복지및사기진작 6,006,382 5,759, ,741 직원후생복지 5,289,430 5,032, , 인건비 41,280 13,009 28, 기간제근로자등보수 41,280 13,009 28,271 구내식당기간제근로자인부임 68,800원 * 2명 * 300일 41, 일반운영비 4,228,270 4,135,770 92, 사무관리비 1,432,200 1,613, ,950 직원재해보장성보험가입 330,000원 * 1,955명 645,150 직원업무노트제작 15,000원 * 2,400권 36, 익산시친절서비스조사용역 70,000 전문기관위탁친절교육 200,000원 * 60명 * 2회 24,000 시민의목소리함 50,000원 * 81개부서 4,050 직원건강검진 600,000원 * 800명 480,000 야간작업특수건강진단비 50,000원 * 60명 3,000 하계휴양소운영 50,000 건강한직장문화조성을위한힐링캠프 250,000원 * 400명 100,000 EAP( 근로자지원프로그램 ) 운영 20,
9 부서 : 행정지원과정책 : 일하는분위기조성단위 : 직원후생복지및사기진작 03 행사운영비 123, , 이 퇴임식행사경비 ( 공로패, 기념품등 ) 370,000원 * 51명 18, 년화합한마당큰잔치 50,000원 * 1,800명 90,000 도시군청원경찰체육대회 150,000원 * 44명 6,600 금강문화권시군초청친선축구대회 4,000 백제문화권시군초청친선야구대회 3, 맞춤형복지제도시행경비 2,673,000 2,399, ,600 맞춤형복지제도시행경비 1,320,000원 * 2,025명 2,673, 여비 122, ,480 40, 국내여비 113, ,480 40,000 행정지원업무추진여비 140,000원 * 36명 * 12월 60,480 직원벤치마킹 200,000원 * 200명 40,000 청원경찰선진문화견학 200,000원 * 44명 8,800 운전직공무원선진문화견학 200,000원 * 21명 4, 국제화여비 9,000 9,000 0 읍면동종합평가우수직원해외연수 1,500,000원 * 6명 9, 포상금 897, , , 포상금 897, , ,900 직원영유아보육비지원 25,000,000원 * 12월 300,000 노부모봉양공무원효도관광 108,000 o 해외 1,200,000원 * 4명 * 20팀 96,000 o 국내 600,000원 * 4명 * 5팀 12,000 장기근속공무원 (20년이상) 산업시찰 ( 국내 ) 45,000 퇴직예정공무원해외연수 3,500,000원 * 2명 * 60팀 420,000 친절행정우수부서표창 800,000원 * 3개부서 2,400 친절공무원표창 500,000원 * 5명 * 2회 5,000 시정발전유공공무원표창 100,000원 * 50명 5,000 기관표창수상등업무추진우수부서포상 12,000 공무원단체운영 383, ,100 7, 일반운영비 62,600 65,600 3, 사무관리비 17,600 20,600 3,000 상생의노사정립을위한위탁교육 150,000원 * 80명 * 1회 12,
10 부서 : 행정지원과정책 : 일하는분위기조성단위 : 직원후생복지및사기진작 공인노무사자문수당 300,000원 * 1명 * 12월 3,600 사건수임수수료 2, 행사운영비 45,000 45,000 0 근로자의날노사화합행사 30,000 전라북도제 10 회노사한마음체육대회참여 15, 여비 270, ,500 10, 국내여비 62,000 52,000 10,000 공무원노사상생협력방안워크숍 400,000원 * 80명 * 1회 32,000 새내기공무원워크숍 300,000원 * 100명 30, 국제화여비 208, ,500 0 전북연맹선진노사문화체험연수비용지원 4,500,000원 * 13명 58,500 글로벌역사탐방 1,250,000원 * 30명 * 4회 150, 출연금 50,000 50, 출연금 50,000 50,000 0 공무원후생복지기금출연 ( 애사및경제상의불행지원 ) 50,000 당직실운영 243, ,302 35, 일반운영비 243, ,152 11, 사무관리비 243, ,152 11,200 당직실운영비 ( 당직용침구관리, 운영물품구입등 ) 6,180 본청청사무인경비용역비 1,100,000원 * 12월 제2,3청사무인경비용역비 500,000원 * 12월 무인경비CCTV 수리및유지관리비 40,000원 * 12월 * 19대 청사게양용태극기및시도기구입 15,000원 * 70개 초과근무확인시스템유지보수비 909,300원 * 12월 초과근무단말기구입 ( 전직원교육용 ) 1,000,000원 * 10개 13,200 6,000 9,120 1,050 10,912 10,000 일숙직수당 186,890 o 일직 50,000원 * 7명 * 117일 40,950 o 숙직 135,940 평일 50,000원 * 7명 * 248일 86,800 휴일전일 60,000원 * 7명 * 117일 49,140 o 다중집회청사방호일숙직수당 50,000원 * 4명 * 50일 10,000 공무직노조운영 90,500 71,800 18,
11 부서 : 행정지원과정책 : 일하는분위기조성단위 : 직원후생복지및사기진작 201 일반운영비 17,500 15,500 2, 사무관리비 공무직노사교육강사수당 행사운영비 17,000 15,000 2,000 공무직노조워크숍추진 40,000원 * 125명 * 1회 5,000 전북지자체공무직한마음체육대회참가 5,000 공무직노사화합의밤행사개최 6,000 전북 15시군워크숍 200,000원 * 5명 1, 여비 국내여비 노사문화정착선진지견학 400,000원 * 2명 * 1회 일반보상금 55,000 47,500 7, 민간인국외여비 30,000 22,500 7,500 공무직글로벌테마연수 1,500,000 원 * 20 명 30, 행사실비보상금 25,000 25,000 0 공무직장기근로자국내산업시찰 1,000,000원 * 5명 노사문화정착선진지견학 500,000원 * 40명 5,000 20, 출연금 10,000 8,000 2, 출연금 10,000 8,000 2,000 공무직후생복지기금출연 ( 애사및경제상의불행지원 ) 10, 자산취득비 7, , 자산및물품취득비 7, ,200 사무실형광등 LED 교체 2,200 소파, 테이블, 의자교체 2,000 컴퓨터 1,500,000원 * 2대 3,000 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 35,873,288 34,121,490 1,751,798 인력운영비 ( 총괄 ) 35,662,926 33,911,203 1,751,723 인력운영비 ( 총괄 ) 35,662,926 33,911,203 1,751, 인건비 16,098,132 14,674,446 1,423, 보수 9,063,681 8,609, ,134 명예퇴직수당 600,000 시간외근무수당 8,176,156 o 5급 13,368원 *3명*50시간*12월 24,063 o 6급 11,401원 *324명*50시간*12월 2,216,355 o 7급 10,299원 *388명*50시간*12월 2,397,
12 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) o 8급 9,246원 *294명*50시간*12월 1,630,995 o 9급 8,357원 *284명*50시간*12월 1,424,033 o 전문경력관 10,793원 *3명*50시간*12월 19,428 o 지도관 13,170원 *3명*50시간*12월 23,706 o 지도사 242,651 21호봉이상 10,751원 *17명*50시간*12월 109,661 20호봉이하 10,075원 *22명*50시간*12월 132,990 o 연구사 10,989원 *8명*50시간*12월 52,748 o 처우개선비 8,031,587,000원 * 1.8% 144,569 휴일근무수당 ( 현업대상자 ) 287,525 o 화장장 9,686 7급 82,786원 *2명*117일*1/2 9,686 o 남부권, 황등노인종합복지관휴일근무수당 4,179 6급 91,648원 *2명*52일*1/6 1,589 7급 82,786원 *1명*52일*1/ 급 74,320원 *2명*52일*1/6 1,289 9급 67,180원 *1명*52일*1/6 583 o 체육진흥과 ( 운동장, 체육공원 ) 55,866 6급 91,648원 *5명*117일*1/2 26,808 7급 82,786원 *6명*117일*1/2 29,058 o 교통행정과 ( 불법주정차단속 ) 19,353 6급 91,648원 * 3명 * 24일 6,599 7급 82,786원 * 3명 * 24일 5,961 8급 74,320원 * 2명 * 24일 3,568 9급 67,180원 * 2명 * 24일 3,225 o 도로공원과 ( 노점상단속 ) 8,211 6급 91,648원 *2명*97일*1/5 3,556 7급 82,786원 *2명*97일*1/5 3,213 8급 74,320원 *1명*97일*1/5 1,442 o 시립도서관 26,703 6급 91,648원 * 7명 * 12일 7,699 7급 82,786원 * 14명 * 12일 13,909 8급 74,320원 * 3명 * 12일 2,676 9급 67,180원 * 3명 * 12일 2,419 o 보석박물관 27,912 6급 91,648원 *2명*116일*1/3 7,088 7급 82,786원 *3명*116일*1/3 9,604 8급 74,320원 *3명*116일*1/3 8,622 9급 67,180원 *1명*116일*1/3 2,598 o 유적전시관 37,244 6급 91,648원 *5명*117일*1/3 17,872 7급 82,786원 *6명*117일*1/3 19,
13 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) o 국민생활관 21,178 6급 91,648원 *3명*85일*3/10 7,012 7급 82,786원 *5명*85일*3/10 10,556 8급 74,320원 *1명*85일*3/10 1,896 9급 67,180원 *1명*85일*3/10 1,714 o 예술의전당사업소 56,385 6급 91,648원 *8명*117일*1/3 28,595 7급 82,786원 *6명*117일*1/3 19,372 8급 74,320원 *2명*117일*1/3 5,797 9급 67,180원 *1명*117일*1/3 2,621 o 농촌지원과 ( 농업기계임대사업소 ) 4,133 지도사 (21호봉이상) 86,425원 * 1명 * 10일 865 전문경력관 ( 나군 ) 86,758원 * 1명 * 10일 868 7급 82,786원 * 2명 * 10일 1,656 8급 74,320원 * 1명 * 10일 744 o 산림공원과산불근무 82,786원 * 2명 * 70일 11,591 o 처우개선비 282,441,000원 * 1.8% 5, 기타직보수 886, , ,575 청원경찰고용보험료 2,810,135,000원 * 1.5% 42,153 초과근무수당 ( 청원경찰 ) 599,525 o 시간외근무수당 251,148 30년이상 11,214원 *5명*50시간*12월 33,642 23년이상 ~ 30년미만 10,430원 *13명*50시간*12월 81,354 15년이상 ~ 23년미만 9,481원 *12명*50시간*12월 68,264 15년미만 8,812원 *12명*50시간*12월 63,447 처우개선비 246,707,000원 * 1.8% 4,441 o 야간근무수당 177,173 30년이상 3,738원 *8시간*2명*365일*1/2 10,915 23년이상 ~ 30년미만 3,477원 *8시간*12명*365일*1/2 60,918 15년이상 ~ 23년미만 3,160원 *8시간*11명*365일*1/2 50,750 15년미만 2,937원 *8시간*12명*365일*1/2 51,457 처우개선비 174,040,000원 * 1.8% 3,133 o 휴일근무수당 171,204 30년이상 90,141원 *2명*117일*1/2 10,547 23년이상 ~ 30년미만 83,842원 *12명*117일*1/2 58,
14 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 15년이상 ~ 23년미만 76,214원 *11명*117일*1/2 49,044 15년미만 70,836원 *12명*117일*1/2 49,727 처우개선비 168,176,000원 * 1.8% 3,028 시간외근무수당 ( 실무수습 ) 8,357원 *40명*50시간*6월* ,090 시간외근무수당 ( 시간선택제임기제, 한시임기제등 ) 8,357원 *70명*20시간*12월* 무기계약근로자보수 142,925 6,147,758 5,322, ,977 단순노무원 ( 사무직, 현업 15호봉 ) 4,088,659 o 기본급 1,904,450원 *115명*12월 2,628,141 o 시간외수당 15,240원 *115명*20시간*12월 420,624 o 명절휴가비 1,904,450원 *60%*115명*2회 262,815 o 정근수당 1,904,450원 *50%*115명*4회 438,024 o 근속수당 60,000원 * 115명 * 12월 82,800 o 연차유급휴가수당 81,280원 * 115명 * 10일 93,472 o 휴일근무수당 121,920원 * 30명 * 2일 * 12월 87,783 o 위험수당 50,000원 * 7명 * 12월 4,200 o 운전수당 50,000원 * 3명 * 12월 1,800 o 대민활동비 50,000원 * 115명 * 12월 69,000 화장장 100,351 o 기본급 2,306,670원 * 2명 * 12월 55,361 o 시간외수당 18,480원 *2명*20시간*12월 8,871 o 명절휴가비 2,306,670원 *60%*2명*2회 5,537 o 정근수당 2,306,670원 *50%*2명*4회 9,227 o 근속수당 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 o 연차유급휴가수당 98,560원 * 2명 * 10일 1,972 o 휴일근무수당 147,840원 * 2명 * 55일 16,263 o 위험수당 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 가계지원비 90,000원 * 117명 * 12월 126,360 자녀학비보조수당 372,600원 * 20명 * 4회 29,808 국도비공무직근로자명절비 1,800,000원 *60%*39명*2회 84,240 공무직근로자퇴직금 160,981 o 퇴직금 30,272,000원 * 3명 90,816 o 퇴직금중간정산 14,033,000원 * 5명 70,165 처우개선비 (1.8%) 74,041 국내여비 20,000원 * 50명 1,000 현장근무공무직예방백신접종 10,000원 * 50명 500 국민연금부담금 967,329,000원 *4.5%*12월 522,
15 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 국민건강보험부담금 1,024,335,000원 *3.23%*12월 397,033 노인장기요양보험부담금 397,033,000원 * 7.38% 29,302 산업재해보험료 1,735,564,000원 *0.837%*12월 174,321 고용보험료 1,993,355,000원 *1.5%*12월 358, 연금부담금등 19,564,794 19,236, , 연금부담금 16,121,883 16,487, ,115 연금부담금 99,265,833,000원 * % 10,969,868 퇴직수당부담금 99,265,833,000원 * % 4,959,024 재해보상금 99,265,833,000원 * 0.192% 190,591 선출직공무원국민연금부담금 2, 국민건강보험금 3,442,911 2,748, ,152 국민건강보험부담금 99,265,833,000원 * 3.23% 노인장기요양보험부담금 3,206,287,000원 * 7.38% 3,206, ,624 기본경비 210, , 기본경비 210, , 일반운영비 86,844 86, 사무관리비 45,748 45,748 0 청원경찰근무복구입 280,000원 * 6명 1,680 프린터토너및드럼교체 9,240 복사용지구입 4,064 월간자치발전, 지방행정등도서구입 6,120 상황실및회의실운영 1,620 o 상황실탁자포구입 100,000원 * 12개 1,200 o 무선마이크배터리구입 42,000원 * 5박스 * 2실 기타사무관리비 23, 공공운영비 41,096 41,096 0 차량운영비 ( 자동차세, 유류비, 수선비, 기타비용등 ) 33,000 시장군수협의회부담금 7,000 o 전국시장군수협의회 4,000 o 전북시장군수협의회 3,000 구내식당유선방송료 (2대) 14,850원 * 2개소 * 12월 당직실인터넷TV 시청료 41,700원 * 1개소 * 12월 사무실유선방송료 9,900원 * 2개소 * 12월
16 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 기본경비 202 여비 1,680 1, 국내여비 1,680 1,680 0 청원경찰교육여비 20,000원 * 7명 * 12월 1, 업무추진비 121, , 기관운영업무추진비 75,168 75,168 0 시장 71,868 식품산업정책보좌관 3, 정원가산업무추진비 40,790 40, 정원가산업무추진비 (886 명 ) 40, 부서운영업무추진비 5,880 5,880 0 부서운영업무추진비 490,000원 * 12월 5,
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >
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2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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비정규근로의 실태와 정책과제 요약 i ii 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 iii iv 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 v vi 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 vii 제1장 서 론 1 2 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 3 4 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 5 6 비정규근로의
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450
2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
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시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 예 ) 일정수준임금이하또는이상의근로자를기준으로저 ( 최저 ) 임금근로자규모 ( 비중 ) 또는고임금근로자규모 ( 비중 ) 등을산출하는경우
일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 예 ) 일정수준임금이하또는이상의근로자를기준으로저 ( 최저 ) 임금근로자규모 ( 비중 ) 또는고임금근로자규모 ( 비중 ) 등을산출하는경우 목차 2016 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 2 만 2 천명증가, 60 세이상은 15 만 1 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
More information[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상
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100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 전기,가스,수도업 광업 운송,창고,통신업 기타공공 및 개인서비스업 제조업 금융 및 보험업 부동산업 및 사업서비스업 도소매 및 소비자용품수리업 건설업 음식숙박업 농림어업 비정규직비율 퇴직금지급이행률 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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유연근무제 운영지침 Ⅳ-10. 유연근무제 운영지침 유연근무제 운영지침 제정 2012.09.03 한국노인인력개발원 제139호 개정 2012.12.31 한국노인인력개발원 제152호 개정 2013.08.01 한국노인인력개발원 제165호 개정 2014.04.09 한국노인인력개발원 제188호 개정 2014.06.27 한국노인인력개발원 제194호 제 1 장 총 칙 제1조(목적)
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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4 PROSECUTION SERVICE 274 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 273-308 제4장 2012.8.21 11:57 AM 페이지287 제3절 아세안 프로젝트 수행 마약퇴치 캠페인 - 2011. 10. 5. 라오스 비엔티엔 소재 라오플라자 호텔에서 LCDC 부위원장 등 양국 마약관계 관 30여명이 참석한
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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Contents 10 http://www.homeplus.co.kr 11 http://www.homeplus.co.kr 12 http://www.homeplus.co.kr 13 http://www.homeplus.co.kr Interview 14 http://www.homeplus.co.kr Interview 15 http://www.homeplus.co.kr
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13
총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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Again www.1wool.or.kr www.1wool.or.kr Again CONTENTS Again Again Again Again 한울101호커뮤 2009.2.64:15PM 페이지6 특집 l 한울관악지부의 2008년 법인 꿈집 관악지부 한울관악지부 2008년 (한울지역정신건강센터, 새로돋는 집, 꿈꾸는 집) 법인 6월 이사회 2008 여름캠프 소방교육
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More information3 신규채용형주 4일근무제직원의임금및복리후생에관하여는별표1의정함에따른다. 4 신규채용형주 4일근무제직원의승진, 교육, 연차휴가등복무관리에관하여는본규정의정함에따른다. 제 3 장 전환형주 4 일근무제 제 6 조 ( 전환사유및대상 ) 1 전일제직원에대하여다음각호의전환사유가있
주 4 일근무제관리규정 제정 : 2017. 11. 02. 제 1 장총칙 제 1 조 ( 목적 ) 이규정은경상북도문화콘텐츠진흥원의주 4 일근무제운영에관한세부사항을규 정함으로써일과가정을조화롭게하고인력활용의효율성제고를목적으로한다. 제 2 조 ( 정의 ) 이규정에서사용하는용어의정의는다음각호와같다. 1. 주4일근무제 란근무시간이주당 32시간 (1일 8시간, 주4일근무
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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