부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

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1 2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395, ,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152, ,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152, ,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원발급서비스추진 53,913 39,156 14, 인건비 29,833 25,756 4, 기간제근로자등보수 29,833 25,756 4,077 민원업무추진 29,833 기본급 61,000원 *1명*252일 15,372 상여금 15,372,000원 *4/12 5,124 시간외수당 7,625원 *1명*10시간*12월 915 명절휴가비 300,000원 *1명*2회 600 교통비 100,000원 *1명*12월 1,200 유급휴일수당 61,000원 *1명*52일 3,172 연차수당 61,000원 *1명*10일 610 4대보험료 120,000원 *1명*12월 1,440 퇴직금 1,400,000원 *1명 1, 일반운영비 12,780 3,200 9, 사무관리비 12,780 3,200 9,580 인증기소모품구입 50,000원 *2대*10개*90/100 민원편람제작 44,000원 *50부*90/100 1,980 생활민원전화번호표제작 11,000,000원 *90/ 여비 4,200 4, 국내여비 4,200 4, , 민원팀출장여비 70,000원 *5명*12월 4, 일반보상금 4,000 4, 기타보상금 4,000 4,000 0 민원안내자원봉사자운영 20,000원 *100일*2명 303 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2, ,000 민원처리마일리지인센티브 1,000,000원 *2회 2, 자산취득비 1, ,

2 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2, 일반운영비 24,405 26,450 2, 사무관리비 24,405 26,450 2,045 플래카드제작 ( 주민등록일제정리홍보등 ) 2,700,000원 *90/100 2,430 주민등록증공급대금 ( 신규, 분실자재발급 ) 3,000원 *5,000명 15,000 주민등록등초본발급용지구입 30,000원 *20박스*90/ 인감증명발급용지구입 2,450,000원 *90/100 2,205 본인서명발급용지구입 700,000원 *90/ 민원홍보물제작 10,000원 *200부*90/100 1,800 출생기념아기주민등록증발급 2,000,000원 *90/100 1,800 민원업무추진경비 9,920 10, 일반운영비 9,920 10, 사무관리비 6,120 6, 민원실환경정비 2,000,000원 *90/100 1,800 민원인제공커피및음용수구입 400,000원 *12월*90/100 4, 공공운영비 3,800 4, 민원담당공무원신원보증보험가입 4,000,000원 *95/100 3,800 가족관계등록사무지원 ( 보조 ) 18,000 18,000 0 국 18, 일반운영비 14,100 14,100 0 국 14, 사무관리비 14,100 14,100 0 가족관계등록사무지원사무관리비 14,100 국 14, 여비 3, 3, 0 국 3, 01 국내여비 3, 3, 0 가족관계등록사무지원여비 3, 국 3, 민원봉사분야현안사업업무추진 3,000 3, 여비 1,000 1, 국내여비 1,000 1,

3 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 국가예산확보를위한출장여비 1, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 종합민원분야시책추진업무추진 2,000 민원친절도확산 4,500 5, 일반운영비 4,500 5, 사무관리비 4,500 5, 민원담당공무원친절교육강사료 500,000원 *2회*90/100 민원실근무자피복비 4,000,000원 *90/100 3,600 여권접수지방분소운영 ( 보조 ) 29,833 46,030 16,197 국 13,620 군 16, 인건비 29,833 46,030 16,197 국 13,620 군 16, 기간제근로자등보수 29,833 46,030 16,197 여권접수업무추진 29,833 국 13,620 군 16,213 여권접수지방분소운영 ( 자체 ) 9,000 9, 일반운영비 9,000 9, 사무관리비 9,000 9,000 0 전자여권안내홍보물제작 1,000,000원 *90/100 여권창구전자기기운영 500,000원 *12회*90/100 5,400 여권민원서식제작 1,500원 *2,000매*90/100 2,700 고객감동토지, 건축, 지적행정구현 1,363,753 1,174, ,250 국 259,012 도 19,800 군 1,084,941 주민편익위주지적행정서비스 289, ,712 12,547 국 117,000 도 3, 군 168,265 지적관리및정보제공 123,975 93,012 30, 일반운영비 94,275 63,972 30, 사무관리비 68,570 37,200 31,370 지적측량기준점일제조사 32,500,000원 *90/100 지적재조사감정평가수수료 10,000,000원 *90/100 29,250 9,

4 부서 : 종합민원과정책 : 고객감동토지, 건축, 지적행정구현단위 : 주민편익위주지적행정서비스 지적측량기준점재설치 150,000원 *50점*90/100 지적복구측량수수료 250,000원 *30필지*90/100 지적재조사사업지구 UAV측량수수료 3,000,000원 *90/100 경계결정위원회위원수당 70,000원 *6명*2회 지적재조사위원회위원수당 70,000원 *4명*2회 공유토지분할위원회위원수당 70,000원 *6명*2회 지적측량결과도바인더구입 25,000원 *60개*90/100 지적공부정리결의서바인더구입 11,000원 *100권*90/100 지적공부정리서식유인 70원 *5종*4,000매*90/100 지적공부제증명신청서서식유인 70원 *5종*5,000매*90/100 통합민원발급용프린터토너구입 350,000원 *2대*6회*90/100 지적공부바인더구입 11,000원 *150개*90/100 통합민원발급용소모품구입 200,000원 *2대*4회*90/100 6,750 6,750 2, , ,260 1,575 3,780 1,485 1, 공공운영비 25,705 26,772 1,067 토지표시변경등기필증우편발송료 330원 *1,200건*95/ 지적공부정리결과통보우편물발송료 330원 *1,200건*95/ 지적재조사사업고지문우편물발송료 2,100,000원 *95/100 1,995 지적측량데이터송수신이동전화이용료 40,000원 *12월*95/ 통합민원발급시스템유지관리 (16개소) 18,000,000원 *95/100 17,100 지적공간정보열람시스템유지보수 5, 여비 5,700 5, 국내여비 5,700 5, 지적팀출장여비 70,000원 *5명*12개월 4,200 지적재조사사업출장여비 1, 자산취득비 24,000 24, 자산및물품취득비 24,000 24,000 0 지적공간정보민원열람시스템구축 12,000,000원 *2대 24,000 지적전산화자료정비 35,190 83,100 47,

5 부서 : 종합민원과정책 : 고객감동토지, 건축, 지적행정구현단위 : 주민편익위주지적행정서비스 201 일반운영비 35,190 83,100 47, 사무관리비 35,190 83,100 47,910 지적공부정리자료전산화 DB구축 19,000,000원 *90/100 지적측량결과도전산화 DB구축 15,000,000원 *90/100 자료정비도면출력용지구입 50,000원 *50롤*90/100 자료정비지번별조서출력용지구입 30,000원 *50박스*90/100 자료정비용출력잉크구입 55,000원 *20세트*90/100 17,100 13,500 지적재조사사업 ( 보조 ) 130, ,600 4,400 2,250 1, 국 117,000 도 3, 군 9, 일반운영비 130, ,600 4,400 국 117,000 도 3, 군 9, 사무관리비 130, ,600 4,400 지적재조사측량수수료 130,000 국 117,000 도 3, 군 9,100 U- 완주공간정보인프라구축 364, ,276 13,400 도로기반지하시설물전산화사업 290, ,000 10, 연구개발비 290, ,000 10, 전산개발비 290, ,000 10,000 도로기반지하시설물전산화 290,000 3 차원 (3D) 공간영상정보시스템운영 26,591 26, 일반운영비 26,591 26, 공공운영비 26,591 26, 차원공간영상정보시스템유지보수관리 26,591 한국토지정보시스템운영 16,695 20,095 3, 일반운영비 16,695 20,095 3, 사무관리비 3,600 7,000 3,400 한국토지정보시스템 (KLIS) 서버하드디스크구입 1,500,000원 *2개*90/100 2,700 한국토지정보시스템 (KLIS) 백업테이프구입 100,000원 *10개*90/ 공공운영비 13,095 13,095 0 한국토지정보시스템 (KLIS) 유지보수관리 13,

6 부서 : 종합민원과정책 : 고객감동토지, 건축, 지적행정구현단위 : U- 완주공간정보인프라구축 국가공간정보통합체계운영 11,374 11, 일반운영비 11,374 11, 공공운영비 11,374 11,374 0 국가공간정보통합체계유지보수관리 11,374 지하시설물활용시스템운영 2,200 2, 일반운영비 2,200 2, 공공운영비 2,200 2,200 0 지하시설물활용시스템유지보수 2,200 국토공간계획지원체계 (KOPSS) 운영 18,016 18, 일반운영비 18,016 18, 공공운영비 18,016 18,016 0 국토공간계획지원체계 (KOPSS) 유지보수관리 18,016 건전한부동산거래질서확립 12,403 35,680 23,277 개발부담금제도운영 9,010 33,910 24, 201 일반운영비 9,010 33,910 24, 01 사무관리비 9,010 33,910 24, 개발부담금종료지가산정감정평가수수료 9,000,000원 *90/100 8,100 개발부담금종료시점지가산정심의위원회수당 70,000원 *13명*1회 910 부동산실거래가신고의무제도운영 1,593 1, 일반운영비 1,593 1, 사무관리비 1,593 1, 부동산실거래신고바인더구입 11,000원 *50개*90/100 부동산실거래신고서등유인 70원 *2,000매*3종*90/100 부동산실거래신고안내문등유인 2,000원 *200매*2종*90/100 부동산실명법운영 1, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,800 부동산공매진행수수료 2,000,000원 *90/100 1,800 부동산공시가격산정 353, , , 국 142,012 군 211,894 개별공시지가산정 59,887 85,008 25, 일반운영비 57,367 69,610 12, 사무관리비 57,367 69,610 12,

7 부서 : 종합민원과정책 : 고객감동토지, 건축, 지적행정구현단위 : 부동산공시가격산정 개별공시지가업무사무관리비 63,741,000원 *90/100 57, 여비 2,520 2, 국내여비 2,520 2,520 0 부동산평가팀출장여비 70,000원 *3명*12월 2,520 개별주택가격산정 9, ,619 95, 인건비 6,755 12,878 6, 기간제근로자등보수 6,755 12,878 6,123 개별주택산정가격업무보조 6, 일반운영비 3,240 80,741 77, 공공운영비 3,240 4,600 1,360 개별주택가격조사차량비 ( 투싼 ) 3,600,000원 *90/100 3,240 개별주택가격산정 ( 보조 ) 175, ,284 국 87,642 군 87, 인건비 23, ,078 국 10,289 군 12, 기간제근로자등보수 23, ,078 개별주택산정가격업무보조 23,078 국 10,289 군 12, 일반운영비 149, ,706 국 74,853 군 74, 사무관리비 149, ,706 감정평가수수료 142,046 국 71,023 군 71,023 개별주택홍보용현수막제작 1,500 국 750 군 750 조사도면출력 (AO 용지 ) 구입 720 국 360 군 360 플루터잉크구입 1,800 국 군 부동산가격공시위원회수당 3,640 국 1,820 군 1, 여비 2, ,500 국 2,

8 부서 : 종합민원과정책 : 고객감동토지, 건축, 지적행정구현단위 : 부동산공시가격산정 01 국내여비 2, ,500 개별주택가격업무추진출장여비 2,500 국 2,500 개별공시지가산정 ( 보조 ) 108, ,740 국 54,370 군 54, 인건비 29, ,086 국 12,797 군 16, 기간제근로자등보수 29, ,086 개별공시지가산정가격업무보조 29,086 국 12,797 군 16, 일반운영비 76, ,269 국 38,188 군 38, 사무관리비 76, ,162 감정평가수수료 (1.1 기준 ) 76,162 국 38,081 군 38, 공공운영비 개별공시지가업무추진우표구입 107 국 여비 3, ,385 국 3, 국내여비 3, ,385 개별공시지가업무추진출장여비 3,385 국 3,385 정확하고효율적인지적정보화 123,508 88,158 35,350 도 15, 군 107,608 도로명주소사업 70,509 81,014 10, 일반운영비 47,149 57,654 10, 사무관리비 19,240 26,660 7,420 도로명주소홍보플래카드제작 50,000원 *14개소*90/100 주소전환활용교육리플릿제작 1,000원 *1,500개*90/100 도로명주소대장서식유인 50원 *20,000부*90/100 도로명주소위원회참석수당 70,000원 *7명*4회 주소전환활용안내도 ( 접이식 ) 및도면제작 10,000,000원 *90/ ,350 1,960 9,

9 부서 : 종합민원과정책 : 고객감동토지, 건축, 지적행정구현단위 : 정확하고효율적인지적정보화 도로명주소고지문인쇄 200원 *5,000매*90/100 도로명주소전환홍보물제작 2,000원 *2,500개*90/100 4, 공공운영비 27,909 30,994 3,085 도로명판배상공제회비 2,500,000원 *1회*95/100 도로명주소시설물유지관리비 200,000원 *30개*95/100 도로명주소시스템유지보수 12,722,000원 *95/100 도로명주소기본도유지보수 4,255,000원 *95/100 도로명주소고지문우편요금 1,950원 *2,000명*95/100 2,375 5,700 12, 여비 3,360 3, 국내여비 3,360 3, ,043 3,705 공간정보팀출장여비 70,000원 *4명*12월 3, 시설비및부대비 20,000 20, 시설비 20,000 20,000 0 도로명판 ( 건물번호판포함 ) 제작 400,000원 *50개 20,000 도로명및건물번호부여사업 ( 보조 ) 31,666 7,144 24,522 도 9,500 군 22, 시설비및부대비 31, ,666 도 9,500 군 22, 시설비 31, ,666 기초번호판설치사업 8,333 도 2,500 군 5,833 도로명판설치사업 23,333 도 7,000 군 16,333 재난위험지역국가지점번호판설치 ( 보조 ) 21, ,333 도 6,400 군 14, 시설비및부대비 21, ,333 도 6,400 군 14, 시설비 21, ,333 재난위험지역국가지점번호판설치 21,333 도 6,400 군 14,

10 부서 : 종합민원과정책 : 고객감동토지, 건축, 지적행정구현단위 : 효율적인건축행정의내실화추진 효율적인건축행정의내실화추진 219, ,050 39,845 건축행정건실화사업 219, ,050 39, 일반운영비 102, ,330 10, 사무관리비 102, ,330 10,155 건축사업무대행수수료 150,000원 *667건*90/100 90,045 건축위원회참석수당 9,100 한옥위원회참석수당 70,000원 *6명*4회 1,680 건축물현황측량수수료 150,000원 *10건*90/ 여비 7,720 7, 국내여비 7,720 7, ,350 건축민원처리출장여비 20,000원 *2명*25회 1,000 건축행정팀출장여비 70,000원 *8명*12월 6, 연구개발비 50, , 전산개발비 50, ,000 건축물카드대장 DB 구축사업 50, 민간자본이전 60,000 60, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 60,000 60,000 0 한옥건축지원사업 30,000,000원 *2동 60,000 행정운영경비 ( 종합민원과 ) 59,275 63,980 4,705 기본경비 59,275 63,980 4,705 기본경비 59,275 63,980 4, 일반운영비 27,475 31,700 4, 사무관리비 27,000 31,200 4,200 사무관리비 30,000,000원 *90/100 27, 공공운영비 공공운영비 500,000원 *95/ 여비 27,000 28,080 1, 국내여비 27,000 28,080 1,080 국내여비 90,000원 *25명*12월 27, 업무추진비 4,800 4, 부서운영업무추진비 4,800 4, 종합민원과운영업무추진비 400,000원 *12월 4,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3 2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

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부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154, 세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000

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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0 2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816

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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

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기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

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부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2 2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업

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부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로 2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290

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부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998

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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8 2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국

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부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공 2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237

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렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201

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2018년 10월 12일식품의약품안전처장 2018년 10월 12일식품의약품안전처장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27

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