목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

Size: px
Start display at page:

Download "목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입"

Transcription

1 정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU

2 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나. 일반회계 다. 특별회계 4. 세출예산서 가. 세출총괄 ( 일반 특별회계 ) 나. 일반회계 다. 특별회계

3 Ⅰ. 세입예산사업명세서 1. 일반회계 2. 의료급여기금특별회계 3. 주차장특별회계 Ⅱ. 세출예산사업명세서 1. 일반회계 가. 비전추진담당관 나. 감사담당관 다. 행정관리국 라. 경영기획국 마. 주민생활지원국 바. 도시관리국 사. 건설교통국 아. 보건소 자. 구의회사무국 2. 의료급여기금특별회계 3. 주차장특별회계

4 Ⅰ. 구정목표와재정운영

5 1. 구정목표및방향

6 재정 여건 세입 여건 자체수입인 지방세는 재산세 공동과세 비율이 상승(45% 50%)되었으나 지방세법 개정에 따른 과표인하 및 세분화로 인해 2009년과 비교하여 10.8% 감소될 것으로 보이고, 세외수입에 있어서는 재산매각수입 증가 등으로 전체적으로 9.8% 세입 상승이 예상됨 의존재원은 경기침체에 따른 부동산 거래감소로 조정교부금이 8.2% 줄어들 것으로 예상되나 국 시비보조금은 매칭사업비의 증가로 2009년도 와 비교하여 31.4% 늘어날 것으로 전망됨 세출 여건 예산편성을 위한 총 재원 규모는 6%가량 늘어날 것으로 예상되나 복지정책에 따른 국가보조사업에 대한 구비부담 증가와 물가인상 등에 따른 경상경비의 상승으로 지역균형발전 기반구축을 위한 투자사업, 역점사업 추진을 위한 사업비 재원은 정체상태를 유지하고 있으므로 구예산의 건전재정 운영과 경영행정을 구정방향으로 설정하여 저비용 고효율에 역점을 두고 법정경비 등 필수경비를 제외한 경상경비는 최대한 억제하고, 지역균형발전 도모와 도시기반시설 구축, 주민복지 등 구민복지 향상에 직결되는 분야에 우선 투자 재정운영 방향 장기비전하에 자원의 전략적 배분 및 미래대비 투자 확대 재정운영의 투명성 및 효율성 확보 효율적인 예산집행 및 창의적이고 절약하는 재정운영 안정적 재정운영을 위한 재정자립기반 확충

7 Ⅱ. 세입 세출예산서

8 1. 예산총칙

9 예산총칙 2010 년도본예산 제 1 조 2010 년도세입 세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다. ( 단위 : 천원 ) 구분세입 세출예산총액일시차입한도액 합 계 262,787,956 7,883,639 일반회계 251,699,956 7,550,999 특별회계 11,088, ,640 기타특별회계 11,088, ,640 의료급여기금특별회계 288,000 8,640 주차장특별회계 10,800, ,000 제 2 조세입 세출예산의명세는별첨 " 세입 세출명세 " 와같다. 제 3 조채무부담행위사업 " 없음 " 제 4 조지방채발행 " 없음 " 제 5 조명시이월사업 " 없음 " 제 6 조계속비사업 " 없음 " 제 7 조 일반회계예비비는 2,535,482 천원특별회계예비비는 2,944,519 천원으로한다. 제 8 조다음경비의부족이생겼을때에는아래비목상호간또는타비목으로부터이용이필요한경우지방재정법제 47 조제 1 항의단서규정에의하여이용승인을얻은것으로본다 1. 공무원총액인건비에포함되는항목 2. 공공요금및제세 3. 차입금의원리금 4. 재해대책및복구금 제 9 조 회계년도중에용도가정해져내시되는자치단체에대한보조금, 교부금및지방교부세등은예산승인된것으로간주처리하고의회에사후보고한다.

10 2. 예산규모

11 가. 회계별예산규모

12 회계별예산규모 2010 년도본예산 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 일반회계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 특별회계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 기타특별회계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 의료급여기금특별회계 288, % 222, % 65, % 주차장특별회계 10,800, % 8,460, % 2,339, %

13 나. 세입총괄

14 세입총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 100 지방세수입 53,086, % 59,539, % 6,453, % 110 지방세 53,086, % 59,539, % 6,453, % 111 보통세 52,481, % 58,901, % 6,420, % 113 지난년도수입 605, % 638, % 32, % 200 세외수입 68,387, % 61,735, % 6,651, % 210 경상적세외수입 25,114, % 27,947, % 2,832, % 211 재산임대수입 288, % 260, % 28, % 212 사용료수입 9,737, % 9,861, % 123, % 213 수수료수입 2,713, % 3,085, % 371, % 214 사업수입 3,780, % 3,670, % 110, % 215 징수교부금수입 7,725, % 9,562, % 1,837, % 216 이자수입 868, % 1,506, % 637, % 220 임시적세외수입 43,272, % 33,788, % 9,484, % 221 재산매각수입 8,300, % 4,300, % 4,000, % 222 잉여금 25,950, % 22,679, % 3,271, % 224 전입금 1,434, % % 1,434, % 227 부담금 10, % 10, % % 228 잡수입 4,585, % 3,970, % 614, % 229 지난년도수입 2,992, % 2,828, % 163, % 300 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 310 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 311 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 400 조정교부금및재정보전금 68,686, % 72,833, % 4,147, % 410 조정교부금 65,571, % 71,444, % 5,872, % 411 조정교부금 65,571, % 71,444, % 5,872, % 420 재정보전금 3,114, % 1,389, % 1,724, % 421 재정보전금 3,114, % 1,389, % 1,724, % 500 보조금 67,627, % 51,496, % 16,131, % 510 국고보조금등 33,374, % 25,087, % 8,286, % 511 국고보조금등 33,374, % 25,087, % 8,286, % 520 시, 도비보조금등 34,253, % 26,408, % 7,844, %

15 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 521 시 도비보조금등 34,253, % 26,408, % 7,844, %

16 세입총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 100 지방세수입 53,086, % 59,539, % 6,453, % 110 지방세 53,086, % 59,539, % 6,453, % 111 보통세 52,481, % 58,901, % 6,420, % 113 지난년도수입 605, % 638, % 32, % 200 세외수입 57,587, % 53,275, % 4,312, % 210 경상적세외수입 21,558, % 24,462, % 2,903, % 211 재산임대수입 288, % 260, % 28, % 212 사용료수입 9,737, % 9,861, % 123, % 213 수수료수입 2,713, % 3,085, % 371, % 214 사업수입 424, % 385, % 39, % 215 징수교부금수입 7,725, % 9,562, % 1,837, % 216 이자수입 668, % 1,306, % 637, % 220 임시적세외수입 36,028, % 28,813, % 7,215, % 221 재산매각수입 8,300, % 4,300, % 4,000, % 222 잉여금 22,337, % 21,379, % 957, % 224 전입금 1,434, % % 1,434, % 227 부담금 10, % 10, % % 228 잡수입 2,435, % 1,766, % 669, % 229 지난년도수입 1,511, % 1,357, % 154, % 300 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 310 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 311 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 400 조정교부금및재정보전금 68,686, % 72,833, % 4,147, % 410 조정교부금 65,571, % 71,444, % 5,872, % 411 조정교부금 65,571, % 71,444, % 5,872, % 420 재정보전금 3,114, % 1,389, % 1,724, % 421 재정보전금 3,114, % 1,389, % 1,724, % 500 보조금 67,339, % 51,274, % 16,065, % 510 국고보조금등 33,230, % 24,976, % 8,253, % 511 국고보조금등 33,230, % 24,976, % 8,253, % 520 시, 도비보조금등 34,109, % 26,297, % 7,811, %

17 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 521 시 도비보조금등 34,109, % 26,297, % 7,811, %

18 세입총괄표 2010 년도본예산기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 200 세외수입 10,800, % 8,460, % 2,339, % 210 경상적세외수입 3,555, % 3,485, % 70, % 214 사업수입 3,355, % 3,285, % 70, % 216 이자수입 200, % 200, % % 220 임시적세외수입 7,244, % 4,975, % 2,268, % 222 잉여금 3,613, % 1,300, % 2,313, % 228 잡수입 2,149, % 2,204, % 54, % 229 지난년도수입 1,481, % 1,471, % 9, % 500 보조금 288, % 222, % 65, % 510 국고보조금등 144, % 111, % 32, % 511 국고보조금등 144, % 111, % 32, % 520 시, 도비보조금등 144, % 111, % 32, % 521 시 도비보조금등 144, % 111, % 32, %

19 세입총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 288, % 222, % 65, % 500 보조금 288, % 222, % 65, % 510 국고보조금등 144, % 111, % 32, % 511 국고보조금등 144, % 111, % 32, % 520 시, 도비보조금등 144, % 111, % 32, % 521 시 도비보조금등 144, % 111, % 32, %

20 세입총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 10,800, % 8,460, % 2,339, % 200 세외수입 10,800, % 8,460, % 2,339, % 210 경상적세외수입 3,555, % 3,485, % 70, % 214 사업수입 3,355, % 3,285, % 70, % 216 이자수입 200, % 200, % % 220 임시적세외수입 7,244, % 4,975, % 2,268, % 222 잉여금 3,613, % 1,300, % 2,313, % 228 잡수입 2,149, % 2,204, % 54, % 229 지난년도수입 1,481, % 1,471, % 9, %

21 다. 세출총괄 ( 기능별 )

22 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 010 일반공공행정 30,132, % 28,617, % 1,514, % 011 입법및선거관리 2,699, % 987, % 1,712, % 016 일반행정 27,432, % 27,630, % 197, % 020 공공질서및안전 987, % 860, % 127, % 025 재난방재ㆍ민방위 987, % 860, % 127, % 050 교육 1,391, % 595, % 795, % 053 평생ㆍ직업교육 1,391, % 595, % 795, % 060 문화및관광 12,606, % 13,579, % 972, % 061 문화예술 11,710, % 12,516, % 805, % 063 체육 896, % 1,062, % 166, % 070 환경보호 10,997, % 11,006, % 8, % 071 상하수도ㆍ수질 159, % 118, % 41, % 072 폐기물 10,838, % 10,888, % 50, % 080 사회복지 83,171, % 72,795, % 10,376, % 081 기초생활보장 16,538, % 18,888, % 2,349, % 082 취약계층지원 805, % 579, % 225, % 084 보육ㆍ가족및여성 38,398, % 32,360, % 6,037, % 085 노인ㆍ청소년 23,125, % 19,241, % 3,883, % 086 노동 269, % 245, % 23, % 087 보훈 495, % 387, % 108, % 089 사회복지일반 3,537, % 1,091, % 2,446, % 090 보건 8,591, % 5,724, % 2,866, % 091 보건의료 8,527, % 5,668, % 2,859, % 093 식품의약안전 63, % 56, % 7, % 100 농림해양수산 1,708, % 1,399, % 309, % 102 임업ㆍ산촌 1,708, % 1,399, % 309, % 110 산업ㆍ중소기업 2,630, % 963, % 1,667, % 114 산업진흥ㆍ고도화 2,630, % 463, % 2,167, % 120 수송및교통 15,439, % 11,177, % 4,261, % 121 도로 7,109, % 4,947, % 2,161, % 126 대중교통ㆍ물류등기타 8,330, % 6,230, % 2,099, %

23 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 140 국토및지역개발 7,247, % 10,527, % 3,279, % 141 수자원 3,162, % 4,724, % 1,561, % 142 지역및도시 4,084, % 5,802, % 1,717, % 160 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 161 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 900 기타 85,346, % 84,952, % 394, % 901 기타 85,346, % 84,952, % 394, %

24 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 010 일반공공행정 30,132, % 28,617, % 1,514, % 011 입법및선거관리 2,699, % 987, % 1,712, % 016 일반행정 27,432, % 27,630, % 197, % 020 공공질서및안전 987, % 860, % 127, % 025 재난방재ㆍ민방위 987, % 860, % 127, % 050 교육 1,391, % 595, % 795, % 053 평생ㆍ직업교육 1,391, % 595, % 795, % 060 문화및관광 12,606, % 13,579, % 972, % 061 문화예술 11,710, % 12,516, % 805, % 063 체육 896, % 1,062, % 166, % 070 환경보호 10,997, % 11,006, % 8, % 071 상하수도ㆍ수질 159, % 118, % 41, % 072 폐기물 10,838, % 10,888, % 50, % 080 사회복지 82,883, % 72,573, % 10,310, % 081 기초생활보장 16,250, % 18,666, % 2,415, % 082 취약계층지원 805, % 579, % 225, % 084 보육ㆍ가족및여성 38,398, % 32,360, % 6,037, % 085 노인ㆍ청소년 23,125, % 19,241, % 3,883, % 086 노동 269, % 245, % 23, % 087 보훈 495, % 387, % 108, % 089 사회복지일반 3,537, % 1,091, % 2,446, % 090 보건 8,591, % 5,724, % 2,866, % 091 보건의료 8,527, % 5,668, % 2,859, % 093 식품의약안전 63, % 56, % 7, % 100 농림해양수산 1,708, % 1,399, % 309, % 102 임업ㆍ산촌 1,708, % 1,399, % 309, % 110 산업ㆍ중소기업 2,630, % 963, % 1,667, % 114 산업진흥ㆍ고도화 2,630, % 463, % 2,167, % 120 수송및교통 7,848, % 5,819, % 2,029, % 121 도로 7,109, % 4,947, % 2,161, % 126 대중교통ㆍ물류등기타 739, % 872, % 132, %

25 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 140 국토및지역개발 7,247, % 10,527, % 3,279, % 141 수자원 3,162, % 4,724, % 1,561, % 142 지역및도시 4,084, % 5,802, % 1,717, % 160 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 161 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 900 기타 82,137, % 81,850, % 287, % 901 기타 82,137, % 81,850, % 287, %

26 세출총괄표 2010 년도본예산기타특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 080 사회복지 288, % 222, % 65, % 081 기초생활보장 288, % 222, % 65, % 120 수송및교통 7,590, % 5,358, % 2,232, % 126 대중교통ㆍ물류등기타 7,590, % 5,358, % 2,232, % 900 기타 3,209, % 3,102, % 107, % 901 기타 3,209, % 3,102, % 107, %

27 세출총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 288, % 222, % 65, % 080 사회복지 288, % 222, % 65, % 081 기초생활보장 288, % 222, % 65, %

28 세출총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 10,800, % 8,460, % 2,339, % 120 수송및교통 7,590, % 5,358, % 2,232, % 126 대중교통ㆍ물류등기타 7,590, % 5,358, % 2,232, % 900 기타 3,209, % 3,102, % 107, % 901 기타 3,209, % 3,102, % 107, %

29 라. 세출총괄 ( 조직별 )

30 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 본청 245,141, % 233,603, % 11,538, % 비전추진담당관 193, % 386, % 192, % 비전추진담당관 193, % 386, % 192, % 감사담당관 303, % 259, % 44, % 감사담당관 303, % 259, % 44, % 행정관리국 37,330, % 37,162, % 168, % 총무과 7,276, % 6,099, % 1,177, % 자치행정과 12,725, % 13,743, % 1,017, % 민원여권과 1,429, % 1,041, % 387, % 문화체육과 12,766, % 13,724, % 958, % 디지털정보과 3,133, % 2,553, % 580, % 경영기획국 70,322, % 74,548, % 4,225, % 기획공보과 24,149, % 26,424, % 2,274, % 지역경제과 949, % 1,033, % 83, % 재무과 43,908, % 45,818, % 1,910, % 세무 1 과 603, % 566, % 37, % 세무 2 과 711, % 705, % 5, % 주민생활지원국 107,434, % 93,209, % 14,225, % 주민생활지원과 4,355, % 1,733, % 2,622, % 사회복지과 19,147, % 20,453, % 1,306, % 가정복지과 61,694, % 51,758, % 9,935, % 청소과 20,212, % 19,042, % 1,169, % 환경과 2,024, % 220, % 1,803, % 도시관리국 6,475, % 7,887, % 1,411, % 주택과 1,345, % 1,306, % 39, % 도시디자인과 1,288, % 2,288, % 999, % 건축과 223, % 336, % 113, % 지적과 471, % 943, % 472, % 공원녹지과 3,146, % 3,011, % 134, % 건설교통국 23,080, % 20,149, % 2,930, % 건설관리과 572, % 581, % 9, %

31 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 도로과 6,886, % 4,676, % 2,210, % 치수방재과 3,816, % 5,295, % 1,478, % 교통행정과 930, % 561, % 369, % 주차관리과 10,874, % 9,035, % 1,839, % 직속기관 14,850, % 11,813, % 3,037, % 보건소 14,850, % 11,813, % 3,037, % 보건행정과 9,050, % 6,253, % 2,797, % 보건위생과 186, % 188, % 1, % 보건의료과 1,213, % 1,581, % 367, % 건강관리과 4,399, % 3,790, % 609, % 외청 2,795, % 2,579, % 216, % 의회사무국 2,795, % 2,579, % 216, % 의회사무국 2,795, % 2,579, % 216, %

32 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 본청 234,053, % 224,920, % 9,132, % 비전추진담당관 193, % 386, % 192, % 비전추진담당관 193, % 386, % 192, % 감사담당관 303, % 259, % 44, % 감사담당관 303, % 259, % 44, % 행정관리국 37,330, % 37,162, % 168, % 총무과 7,276, % 6,099, % 1,177, % 자치행정과 12,725, % 13,743, % 1,017, % 민원여권과 1,429, % 1,041, % 387, % 문화체육과 12,766, % 13,724, % 958, % 디지털정보과 3,133, % 2,553, % 580, % 경영기획국 70,322, % 74,548, % 4,225, % 기획공보과 24,149, % 26,424, % 2,274, % 지역경제과 949, % 1,033, % 83, % 재무과 43,908, % 45,818, % 1,910, % 세무 1 과 603, % 566, % 37, % 세무 2 과 711, % 705, % 5, % 주민생활지원국 107,146, % 92,987, % 14,159, % 주민생활지원과 4,355, % 1,733, % 2,622, % 사회복지과 18,859, % 20,231, % 1,372, % 가정복지과 61,694, % 51,758, % 9,935, % 청소과 20,212, % 19,042, % 1,169, % 환경과 2,024, % 220, % 1,803, % 도시관리국 6,475, % 7,887, % 1,411, % 주택과 1,345, % 1,306, % 39, % 도시디자인과 1,288, % 2,288, % 999, % 건축과 223, % 336, % 113, % 지적과 471, % 943, % 472, % 공원녹지과 3,146, % 3,011, % 134, % 건설교통국 12,280, % 11,689, % 591, % 건설관리과 572, % 581, % 9, %

33 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 도로과 6,886, % 4,676, % 2,210, % 치수방재과 3,816, % 5,295, % 1,478, % 교통행정과 930, % 561, % 369, % 주차관리과 74, % 574, % 500, % 직속기관 14,850, % 11,813, % 3,037, % 보건소 14,850, % 11,813, % 3,037, % 보건행정과 9,050, % 6,253, % 2,797, % 보건위생과 186, % 188, % 1, % 보건의료과 1,213, % 1,581, % 367, % 건강관리과 4,399, % 3,790, % 609, % 외청 2,795, % 2,579, % 216, % 의회사무국 2,795, % 2,579, % 216, % 의회사무국 2,795, % 2,579, % 216, %

34 세출총괄표 2010 년도본예산기타특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 본청 11,088, % 8,682, % 2,405, % 주민생활지원국 288, % 222, % 65, % 사회복지과 288, % 222, % 65, % 건설교통국 10,800, % 8,460, % 2,339, % 주차관리과 10,800, % 8,460, % 2,339, %

35 세출총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 288, % 222, % 65, % 본청 288, % 222, % 65, % 주민생활지원국 288, % 222, % 65, % 사회복지과 288, % 222, % 65, %

36 세출총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 10,800, % 8,460, % 2,339, % 본청 10,800, % 8,460, % 2,339, % 건설교통국 10,800, % 8,460, % 2,339, % 주차관리과 10,800, % 8,460, % 2,339, %

37 마. 세출총괄 ( 성질별 )

38 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 100 인건비 67,276, % 66,501, % 775, % 101 인건비 67,276, % 66,501, % 775, % 보수 47,685, % 49,545, % 1,859, % 기타직보수 1,817, % 1,820, % 3, % 무기계약근로자보수 12,544, % 11,322, % 1,221, % 기간제근로자등보수 5,229, % 3,812, % 1,416, % 200 물건비 29,560, % 29,043, % 517, % 201 일반운영비 18,612, % 17,618, % 993, % 사무관리비 10,041, % 10,364, % 323, % 공공운영비 7,734, % 6,394, % 1,340, % 행사운영비 836, % 859, % 23, % 202 여비 4,430, % 4,379, % 50, % 국내여비 4,208, % 4,191, % 16, % 국외업무여비 150, % 126, % 23, % 국제화여비 72, % 62, % 10, % 203 업무추진비 1,445, % 1,409, % 35, % 기관운영업무추진비 261, % 262, % 1, % 정원가산업무추진비 52, % 53, % 1, % 시책추진업무추진비 938, % 901, % 37, % 부서운영업무추진비 193, % 192, % % 204 직무수행경비 2,646, % 2,622, % 23, % 직책급업무수행경비 112, % 111, % 1, % 직급보조비 1,868, % 1,854, % 14, % 특정업무수행활동비 664, % 657, % 7, % 205 의회비 813, % 809, % 3, % 의정활동비 184, % 184, % % 월정수당 360, % 360, % % 국내여비 13, % 13, % % 국외여비 34, % 34, % % 의정운영공통경비 83, % 80, % 3, % 기관운영업무추진비 102, % 102, % %

39 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 의장단협의체부담금 4, % 4, % % 의원국민연금부담금 19, % 19, % % 의원국민건강부담금 9, % 9, % % 206 재료비 450, % 459, % 9, % 재료비 450, % 459, % 9, % 207 연구개발비 1,162, % 1,743, % 580, % 연구용역비 617, % 1,285, % 668, % 전산개발비 545, % 458, % 87, % 300 경상이전 113,579, % 99,169, % 14,410, % 301 일반보상금 35,801, % 36,952, % 1,151, % 사회보장적수혜금 32,804, % 33,967, % 1,162, % 장학금및학자금 109, % 109, % % 자율방범대원운영비 42, % 32, % 9, % 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,328, % 1,328, % % 외빈초청여비 26, % 31, % 4, % 공익근무요원보상금 389, % 379, % 10, % 행사실비보상금 220, % 172, % 47, % 예술단원ㆍ운동부등보상금 112, % 136, % 23, % 기타보상금 767, % 794, % 26, % 302 이주및재해보상금 5, % 5, % % 민간인재해보상금 5, % 5, % % 303 포상금 6,232, % 5,491, % 741, % 포상금 3,564, % 2,686, % 878, % 성과상여금 2,668, % 2,804, % 136, % 304 연금부담금등 8,186, % 7,435, % 750, % 연금부담금 6,851, % 6,051, % 800, % 국민건강보험금 1,329, % 1,379, % 49, % 의원상해부담금 5, % 5, % % 305 배상금등 92, % 80, % 12, % 배상금등 92, % 80, % 12, % 306 출연금 370, % 302, % 67, %

40 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 출연금 370, % 302, % 67, % 307 민간이전 54,137, % 43,528, % 10,608, % 의료및구료비 2,811, % 2,466, % 344, % 민간경상보조 40,350, % 30,887, % 9,462, % 사회단체보조금 650, % 637, % 13, % 민간행사보조 466, % 474, % 8, % 민간위탁금 9,598, % 8,828, % 769, % 보험금 34, % 14, % 19, % 연금지급금 226, % 219, % 6, % 308 자치단체등이전 8,754, % 5,373, % 3,381, % 자치단체간부담금 3,214, % 2,629, % 585, % 교육기관에대한보조금 4,000, % 2,740, % 1,260, % 예비군육성지원경상보조 3, % 3, % % 기타부담금 1,536, % % 1,536, % 400 자본지출 46,476, % 40,947, % 5,528, % 401 시설비및부대비 27,242, % 20,372, % 6,869, % 시설비 27,048, % 20,112, % 6,936, % 감리비 55, % 80, % 25, % 시설부대비 97, % 111, % 13, % 행사관련시설비 40, % 68, % 28, % 402 민간자본이전 2,617, % 2,312, % 305, % 민간자본보조 995, % 877, % 117, % 민간대행사업비 1,622, % 1,434, % 187, % 403 자치단체등자본이전 14,335, % 15,899, % 1,563, % 공기관등에대한대행사업비 14,215, % 15,805, % 1,589, % 예비군육성지원자본보조 120, % 90, % 30, % 405 자산취득비 2,280, % 2,363, % 83, % 자산및물품취득비 2,070, % 2,137, % 67, % 도서구입비 210, % 226, % 16, % 500 융자및출자 2, % 2, % % 501 융자금 2, % 2, % %

41 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 민간융자금 2, % 2, % % 700 내부거래 368, % 5,987, % 5,619, % 702 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, % 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, % 800 예비비및기타 5,523, % 6,343, % 819, % 801 예비비 5,480, % 5,985, % 505, % 예비비 5,480, % 5,985, % 505, % 802 반환금기타 43, % 357, % 313, % 국고보조금반환금 25, % % 25, % 시ㆍ도비보조금반환금 17, % 357, % 339, %

42 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 100 인건비 64,869, % 64,143, % 726, % 101 인건비 64,869, % 64,143, % 726, % 보수 45,966, % 47,857, % 1,891, % 기타직보수 1,252, % 1,257, % 4, % 무기계약근로자보수 12,544, % 11,322, % 1,221, % 기간제근로자등보수 5,106, % 3,705, % 1,400, % 200 물건비 28,305, % 27,626, % 679, % 201 일반운영비 17,643, % 16,477, % 1,165, % 사무관리비 9,725, % 9,979, % 253, % 공공운영비 7,083, % 5,641, % 1,442, % 행사운영비 834, % 857, % 23, % 202 여비 4,244, % 4,200, % 44, % 국내여비 4,022, % 4,011, % 10, % 국외업무여비 150, % 126, % 23, % 국제화여비 72, % 62, % 10, % 203 업무추진비 1,429, % 1,396, % 33, % 기관운영업무추진비 261, % 262, % 1, % 정원가산업무추진비 52, % 53, % 1, % 시책추진업무추진비 922, % 887, % 34, % 부서운영업무추진비 193, % 192, % % 204 직무수행경비 2,562, % 2,539, % 22, % 직책급업무수행경비 111, % 110, % 1, % 직급보조비 1,811, % 1,797, % 13, % 특정업무수행활동비 639, % 632, % 7, % 205 의회비 813, % 809, % 3, % 의정활동비 184, % 184, % % 월정수당 360, % 360, % % 국내여비 13, % 13, % % 국외여비 34, % 34, % % 의정운영공통경비 83, % 80, % 3, % 기관운영업무추진비 102, % 102, % %

43 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 의장단협의체부담금 4, % 4, % % 의원국민연금부담금 19, % 19, % % 의원국민건강부담금 9, % 9, % % 206 재료비 450, % 459, % 9, % 재료비 450, % 459, % 9, % 207 연구개발비 1,162, % 1,743, % 580, % 연구용역비 617, % 1,285, % 668, % 전산개발비 545, % 458, % 87, % 300 경상이전 112,352, % 98,092, % 14,260, % 301 일반보상금 35,763, % 36,914, % 1,150, % 사회보장적수혜금 32,804, % 33,967, % 1,162, % 장학금및학자금 109, % 109, % % 자율방범대원운영비 42, % 32, % 9, % 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,328, % 1,328, % % 외빈초청여비 26, % 31, % 4, % 공익근무요원보상금 351, % 346, % 5, % 행사실비보상금 220, % 172, % 47, % 예술단원ㆍ운동부등보상금 112, % 136, % 23, % 기타보상금 767, % 788, % 20, % 302 이주및재해보상금 5, % 5, % % 민간인재해보상금 5, % 5, % % 303 포상금 6,103, % 5,362, % 741, % 포상금 3,533, % 2,654, % 879, % 성과상여금 2,570, % 2,708, % 138, % 304 연금부담금등 7,873, % 7,152, % 721, % 연금부담금 6,596, % 5,824, % 772, % 국민건강보험금 1,271, % 1,322, % 50, % 의원상해부담금 5, % 5, % % 305 배상금등 92, % 80, % 12, % 배상금등 92, % 80, % 12, % 306 출연금 370, % 302, % 67, %

44 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 출연금 370, % 302, % 67, % 307 민간이전 53,389, % 42,901, % 10,487, % 의료및구료비 2,584, % 2,301, % 283, % 민간경상보조 40,350, % 30,887, % 9,462, % 사회단체보조금 650, % 637, % 13, % 민간행사보조 466, % 474, % 8, % 민간위탁금 9,142, % 8,415, % 727, % 보험금 16, % 14, % 2, % 연금지급금 178, % 171, % 6, % 308 자치단체등이전 8,754, % 5,373, % 3,381, % 자치단체간부담금 3,214, % 2,629, % 585, % 교육기관에대한보조금 4,000, % 2,740, % 1,260, % 예비군육성지원경상보조 3, % 3, % % 기타부담금 1,536, % % 1,536, % 400 자본지출 43,223, % 37,662, % 5,560, % 401 시설비및부대비 25,974, % 19,065, % 6,909, % 시설비 25,785, % 18,805, % 6,980, % 감리비 55, % 80, % 25, % 시설부대비 93, % 111, % 17, % 행사관련시설비 40, % 68, % 28, % 402 민간자본이전 2,449, % 2,155, % 293, % 민간자본보조 995, % 877, % 117, % 민간대행사업비 1,454, % 1,277, % 176, % 403 자치단체등자본이전 12,519, % 14,078, % 1,559, % 공기관등에대한대행사업비 12,399, % 13,985, % 1,586, % 예비군육성지원자본보조 120, % 90, % 30, % 405 자산취득비 2,280, % 2,363, % 83, % 자산및물품취득비 2,070, % 2,137, % 67, % 도서구입비 210, % 226, % 16, % 700 내부거래 368, % 5,987, % 5,619, % 702 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, %

45 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, % 800 예비비및기타 2,579, % 5,799, % 3,220, % 801 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 802 반환금기타 43, % 3, % 40, % 국고보조금반환금 25, % % 25, % 시ㆍ도비보조금반환금 17, % 3, % 14, %

46 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 100 인건비 64,869, % 64,143, % 726, % 101 인건비 64,869, % 64,143, % 726, % 보수 45,966, % 47,857, % 1,891, % 기타직보수 1,252, % 1,257, % 4, % 무기계약근로자보수 12,544, % 11,322, % 1,221, % 기간제근로자등보수 5,106, % 3,705, % 1,400, % 200 물건비 28,305, % 27,626, % 679, % 201 일반운영비 17,643, % 16,477, % 1,165, % 사무관리비 9,725, % 9,979, % 253, % 공공운영비 7,083, % 5,641, % 1,442, % 행사운영비 834, % 857, % 23, % 202 여비 4,244, % 4,200, % 44, % 국내여비 4,022, % 4,011, % 10, % 국외업무여비 150, % 126, % 23, % 국제화여비 72, % 62, % 10, % 203 업무추진비 1,429, % 1,396, % 33, % 기관운영업무추진비 261, % 262, % 1, % 정원가산업무추진비 52, % 53, % 1, % 시책추진업무추진비 922, % 887, % 34, % 부서운영업무추진비 193, % 192, % % 204 직무수행경비 2,562, % 2,539, % 22, % 직책급업무수행경비 111, % 110, % 1, % 직급보조비 1,811, % 1,797, % 13, % 특정업무수행활동비 639, % 632, % 7, % 205 의회비 813, % 809, % 3, % 의정활동비 184, % 184, % % 월정수당 360, % 360, % % 국내여비 13, % 13, % % 국외여비 34, % 34, % % 의정운영공통경비 83, % 80, % 3, % 기관운영업무추진비 102, % 102, % %

47 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 의장단협의체부담금 4, % 4, % % 의원국민연금부담금 19, % 19, % % 의원국민건강부담금 9, % 9, % % 206 재료비 450, % 459, % 9, % 재료비 450, % 459, % 9, % 207 연구개발비 1,162, % 1,743, % 580, % 연구용역비 617, % 1,285, % 668, % 전산개발비 545, % 458, % 87, % 300 경상이전 112,352, % 98,092, % 14,260, % 301 일반보상금 35,763, % 36,914, % 1,150, % 사회보장적수혜금 32,804, % 33,967, % 1,162, % 장학금및학자금 109, % 109, % % 자율방범대원운영비 42, % 32, % 9, % 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,328, % 1,328, % % 외빈초청여비 26, % 31, % 4, % 공익근무요원보상금 351, % 346, % 5, % 행사실비보상금 220, % 172, % 47, % 예술단원ㆍ운동부등보상금 112, % 136, % 23, % 기타보상금 767, % 788, % 20, % 302 이주및재해보상금 5, % 5, % % 민간인재해보상금 5, % 5, % % 303 포상금 6,103, % 5,362, % 741, % 포상금 3,533, % 2,654, % 879, % 성과상여금 2,570, % 2,708, % 138, % 304 연금부담금등 7,873, % 7,152, % 721, % 연금부담금 6,596, % 5,824, % 772, % 국민건강보험금 1,271, % 1,322, % 50, % 의원상해부담금 5, % 5, % % 305 배상금등 92, % 80, % 12, % 배상금등 92, % 80, % 12, % 306 출연금 370, % 302, % 67, %

48 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 출연금 370, % 302, % 67, % 307 민간이전 53,389, % 42,901, % 10,487, % 의료및구료비 2,584, % 2,301, % 283, % 민간경상보조 40,350, % 30,887, % 9,462, % 사회단체보조금 650, % 637, % 13, % 민간행사보조 466, % 474, % 8, % 민간위탁금 9,142, % 8,415, % 727, % 보험금 16, % 14, % 2, % 연금지급금 178, % 171, % 6, % 308 자치단체등이전 8,754, % 5,373, % 3,381, % 자치단체간부담금 3,214, % 2,629, % 585, % 교육기관에대한보조금 4,000, % 2,740, % 1,260, % 예비군육성지원경상보조 3, % 3, % % 기타부담금 1,536, % % 1,536, % 400 자본지출 43,223, % 37,662, % 5,560, % 401 시설비및부대비 25,974, % 19,065, % 6,909, % 시설비 25,785, % 18,805, % 6,980, % 감리비 55, % 80, % 25, % 시설부대비 93, % 111, % 17, % 행사관련시설비 40, % 68, % 28, % 402 민간자본이전 2,449, % 2,155, % 293, % 민간자본보조 995, % 877, % 117, % 민간대행사업비 1,454, % 1,277, % 176, % 403 자치단체등자본이전 12,519, % 14,078, % 1,559, % 공기관등에대한대행사업비 12,399, % 13,985, % 1,586, % 예비군육성지원자본보조 120, % 90, % 30, % 405 자산취득비 2,280, % 2,363, % 83, % 자산및물품취득비 2,070, % 2,137, % 67, % 도서구입비 210, % 226, % 16, % 700 내부거래 368, % 5,987, % 5,619, % 702 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, %

49 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, % 800 예비비및기타 2,579, % 5,799, % 3,220, % 801 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 802 반환금기타 43, % 3, % 40, % 국고보조금반환금 25, % % 25, % 시ㆍ도비보조금반환금 17, % 3, % 14, %

50 세출총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 288, % 222, % 65, % 100 인건비 54, % 51, % 3, % 101 인건비 54, % 51, % 3, % 기간제근로자등보수 54, % 51, % 3, % 200 물건비 4, % 2, % 1, % 201 일반운영비 4, % 2, % 1, % 사무관리비 4, % 2, % 1, % 300 경상이전 226, % 165, % 61, % 307 민간이전 226, % 165, % 61, % 의료및구료비 226, % 165, % 61, % 500 융자및출자 2, % 2, % % 501 융자금 2, % 2, % % 민간융자금 2, % 2, % %

51 세출총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 10,800, % 8,460, % 2,339, % 100 인건비 2,352, % 2,306, % 46, % 101 인건비 2,352, % 2,306, % 46, % 보수 1,719, % 1,687, % 31, % 기타직보수 564, % 562, % 1, % 기간제근로자등보수 68, % 55, % 13, % 200 물건비 1,250, % 1,413, % 163, % 201 일반운영비 964, % 1,138, % 173, % 사무관리비 311, % 382, % 71, % 공공운영비 651, % 753, % 102, % 행사운영비 2, % 2, % % 202 여비 185, % 179, % 6, % 국내여비 185, % 179, % 6, % 203 업무추진비 15, % 13, % 2, % 시책추진업무추진비 15, % 13, % 2, % 204 직무수행경비 84, % 82, % 1, % 직책급업무수행경비 1, % 1, % % 직급보조비 57, % 57, % % 특정업무수행활동비 25, % 24, % % 300 경상이전 1,000, % 911, % 88, % 301 일반보상금 37, % 38, % % 공익근무요원보상금 37, % 32, % 5, % 303 포상금 128, % 128, % % 포상금 30, % 32, % 1, % 성과상여금 98, % 96, % 1, % 304 연금부담금등 312, % 283, % 29, % 연금부담금 254, % 226, % 28, % 국민건강보험금 57, % 56, % % 307 민간이전 521, % 460, % 60, % 민간위탁금 455, % 413, % 42, % 보험금 17, % % 17, % 연금지급금 47, % 47, % %

52 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 400 자본지출 3,252, % 3,284, % 32, % 401 시설비및부대비 1,267, % 1,307, % 39, % 시설비 1,263, % 1,307, % 44, % 시설부대비 4, % % 4, % 402 민간자본이전 168, % 157, % 11, % 민간대행사업비 168, % 157, % 11, % 403 자치단체등자본이전 1,816, % 1,820, % 3, % 공기관등에대한대행사업비 1,816, % 1,820, % 3, % 800 예비비및기타 2,944, % 544, % 2,400, % 801 예비비 2,944, % 190, % 2,754, % 예비비 2,944, % 190, % 2,754, %

53 3. 세입예산서

54 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 )

55 세입예산서 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 262,787, ,995,283 14,792, % 100 지방세수입 53,086,298 59,539,417 6,453, % 110 지방세 53,086,298 59,539,417 6,453, % 111 보통세 52,481,270 58,901,417 6,420, % 113 지난년도수입 605, ,000 32, % 200 세외수입 68,387,306 61,735,784 6,651, % 210 경상적세외수입 25,114,719 27,947,224 2,832, % 211 재산임대수입 288, ,549 28, % 212 사용료수입 9,737,792 9,861, , % 213 수수료수입 2,713,390 3,085, , % 214 사업수입 3,780,855 3,670, , % 215 징수교부금수입 7,725,110 9,562,746 1,837, % 216 이자수입 868,981 1,506, , % 220 임시적세외수입 43,272,587 33,788,560 9,484, % 221 재산매각수입 8,300,000 4,300,000 4,000, % 222 잉여금 25,950,479 22,679,457 3,271, % 224 전입금 1,434, ,434, % 227 부담금 10,000 10, % 228 잡수입 4,585,222 3,970, , % 229 지난년도수입 2,992,664 2,828, , % 300 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 310 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 311 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 400 조정교부금및재정보전금 68,686,390 72,833,624 4,147, % 410 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872, % 411 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872, % 420 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724, % 421 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724, % 500 보조금 67,627,962 51,496,540 16,131, % 510 국고보조금등 33,374,893 25,087,985 8,286, % 511 국고보조금등 33,374,893 25,087,985 8,286, % 520 시, 도비보조금등 34,253,069 26,408,555 7,844, %

56 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 521 시 도비보조금등 34,253,069 26,408,555 7,844, %

57 나. 일반회계

58 세입예산서 2010 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 251,699, ,312,533 12,387, % 100 지방세수입 53,086,298 59,539,417 6,453, % 110 지방세 53,086,298 59,539,417 6,453, % 111 보통세 52,481,270 58,901,417 6,420, % 113 지난년도수입 605, ,000 32, % 200 세외수입 57,587,306 53,275,124 4,312, % 210 경상적세외수입 21,558,844 24,462,024 2,903, % 211 재산임대수입 288, ,549 28, % 212 사용료수입 9,737,792 9,861, , % 213 수수료수입 2,713,390 3,085, , % 214 사업수입 424, ,367 39, % 215 징수교부금수입 7,725,110 9,562,746 1,837, % 216 이자수입 668,981 1,306, , % 220 임시적세외수입 36,028,462 28,813,100 7,215, % 221 재산매각수입 8,300,000 4,300,000 4,000, % 222 잉여금 22,337,085 21,379, , % 224 전입금 1,434, ,434, % 227 부담금 10,000 10, % 228 잡수입 2,435,922 1,766, , % 229 지난년도수입 1,511,233 1,357, , % 300 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 310 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 311 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 400 조정교부금및재정보전금 68,686,390 72,833,624 4,147, % 410 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872, % 411 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872, % 420 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724, % 421 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724, % 500 보조금 67,339,962 51,274,450 16,065, % 510 국고보조금등 33,230,893 24,976,940 8,253, % 511 국고보조금등 33,230,893 24,976,940 8,253, % 520 시, 도비보조금등 34,109,069 26,297,510 7,811, %

59 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 521 시 도비보조금등 34,109,069 26,297,510 7,811, %

60 다. 특별회계

61 세입예산서 2010 년도본예산기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 11,088,000 8,682,750 2,405, % 200 세외수입 10,800,000 8,460,660 2,339, % 210 경상적세외수입 3,555,875 3,485,200 70, % 214 사업수입 3,355,875 3,285,200 70, % 216 이자수입 200, , % 220 임시적세외수입 7,244,125 4,975,460 2,268, % 222 잉여금 3,613,394 1,300,000 2,313, % 228 잡수입 2,149,300 2,204,000 54, % 229 지난년도수입 1,481,431 1,471,460 9, % 500 보조금 288, ,090 65, % 510 국고보조금등 144, ,045 32, % 511 국고보조금등 144, ,045 32, % 520 시, 도비보조금등 144, ,045 32, % 521 시 도비보조금등 144, ,045 32, %

62 의료급여기금특별회계

63 세입예산서 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 288, ,090 65, % 500 보조금 288, ,090 65, % 510 국고보조금등 144, ,045 32, % 511 국고보조금등 144, ,045 32, % 520 시, 도비보조금등 144, ,045 32, % 521 시 도비보조금등 144, ,045 32, %

64 주차장특별회계

65 세입예산서 2010 년도본예산주차장특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 10,800,000 8,460,660 2,339, % 200 세외수입 10,800,000 8,460,660 2,339, % 210 경상적세외수입 3,555,875 3,485,200 70, % 214 사업수입 3,355,875 3,285,200 70, % 216 이자수입 200, , % 220 임시적세외수입 7,244,125 4,975,460 2,268, % 222 잉여금 3,613,394 1,300,000 2,313, % 228 잡수입 2,149,300 2,204,000 54, % 229 지난년도수입 1,481,431 1,471,460 9, %

66 4. 세출예산서

67 가. 세출총괄 ( 일반 특별회계 )

68 세출예산서 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 증감률 총 계 262,787, ,995,283 14,792, % 정책사업 163,536, ,672,193 20,863, % 재무활동 13,925,135 20,370,348 6,445, % 행정운영경비 85,326,693 84,952, , % 일반공공행정 30,132,121 28,617,729 1,514, % 입법및선거관리 2,699, ,701 1,712, % 선거사무 1,606,299 4,480 1,601, % 공정한선거관리 1,606,299 4,480 1,601, % 지방의회운영지원 1,093, , , % 의정활동지원 950, ,592 51, % 의정활동홍보 93,500 41,900 51, % 원활한회의운영 49,156 41,729 7, % 일반행정 27,432,358 27,630, , % 지방행정역량강화 72, , , % 창의구정정책개발 48,684 49, % 지역균형발전 21, , , % 지역경제활성화 2,200 2, % 맑고깨끗한투명구정실현 123,634 79,685 43, % 효율적감사운영및청렴행정구현 75,804 38,355 37, % 주요사업을지원하는조사행정구현 13,730 11,530 2, % 적극적 능동적민원처리 34,100 29,800 4, % 활기찬근무분위기조성및행정서비스창출 6,159,016 5,025,716 1,133, % 청사시설환경개선 918, ,974 5, % 구행정업무지원 206, , % 예비군육성지원 123,580 93,580 30, % 대외협력사업추진 149,270 96,020 53, % 공무원능력개발을통한행정혁신역량강화 192, ,784 17, % 직원후생복지추진 3,326,580 2,424, , % 능력개발운영 292, ,450 43, % 직원후생복지운영추진 100,086 88,086 12, % 공무원복지향상추진 849, , , % 자치행정역량강화 4,121,092 3,616, , %

69 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 증감률 고품격행정기반구축 1,974,663 1,729, , % 고품격주민센터조성및주민참여활성화 1,907,910 1,699, , % 살기좋은광진만들기 238, ,984 51, % 일류교육광진구현 4,051,228 2,759,960 1,291, % 글로벌인재육성 4,051,228 2,759,960 1,291, % 고객지향적민원행정서비스구현 921, , , % 구민만족행복광진실현을위한민원실운영 751, , , % 고객감동의여권업무구현 169, ,920 90, % 고품질 IT 서비스제공 2,926,193 2,419, , % 정보화역량강화 167, ,121 3, % 행정정보화지원강화 570, , , % 지역정보화추진 10,400 10, % 정보시스템도입구축 671, , , % 정보시스템운영 411, ,736 36, % 정보통신망운영 692, ,534 14, % 정보통신시스템업그레이드 402, ,425 99, % 통계업무추진 89,640 16,549 73, % 통계조사및통계연보발간 89,640 16,549 73, % 성과중심의혁신적인구정운영 2,772,356 2,357, , % 창의적경영기획을통한경쟁력강화 330, ,475 37, % 성과중심의예산운영 87,606 69,872 17, % 사회단체보조금지원 652, ,970 13, % 구특수업무수행지원 360, , , % 의회협력및송무수행 252, ,218 14, % 구정홍보를통한경쟁력강화 1,086, , , % 지방공기업운영 1,920 1, % 공정하고투명한재무행정의확립 201, ,316 11, % 국 공유재산의체계적관리 111, ,135 1, % 계약업무추진 29,720 19,920 9, % 복식부기, 결산등지출업무관리 60,501 57,261 3, % 지방세수확충 291, ,050 35, % 지방세부과징수 86,022 81,128 4, %

70 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 증감률 고객만족세무행정서비스 29,724 18,387 11, % 과년도체납세외수입징수 176, ,535 19, % 부동산평가 84,035 80,363 3, % 주택가격조사결정공시 84,035 80,363 3, % 지방세수입확충 496, ,984 5, % 지방세부과징수 488, ,154 5, % 고객만족세무행정실천 8,760 8, % 자원봉사활성화 153, ,060 44, % 자원봉사센터운영 153, ,060 44, % 재무활동 ( 감사담당관 ) % 보전지출 % 재무활동 ( 기획공보과 ) 4,967,886 4,927,886 40, % 내부거래지출 ( 기획공보과 ) 4,967,886 4,927,886 40, % 공공질서및안전 987, , , % 재난방재ㆍ민방위 987, , , % 충무계획 35,150 35, % 충무계획 35,150 35, % 민방위대및공익근무요원운영 509, ,553 44, % 민방위대및공익근무요원통합관리 509, ,553 44, % 재해재난예방 74,278 72,609 1, % 재난위험시설물안전관리및안전문화운동추진 43,758 55,169 11, % 재난안전관리및비상대책능력강화 30,520 17,440 13, % 재무활동 ( 치수방재과 ) 368, ,940 80, % 재무활동 ( 치수방재과 ) 368, ,940 80, % 교육 1,391, , , % 평생ㆍ직업교육 1,391, , , % 주민자기개발및평생학습촉진지원 1,391, , , % 평생학습도시조성 231, ,556 34, % 도서관운영사업및도서관확충 1,159, , , % 문화및관광 12,606,856 13,579, , % 문화예술 11,710,794 12,516, , % 문화예술진흥 5,836,358 6,167, , %

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp 2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조

More information

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

More information

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

Ⅰ. 2003年財政 運營方向 2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입

More information

- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

More information

2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구

2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구 2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구 목차 중기재정계획개요 1. 계획근거 5 2. 계획방향 5 3. 계획내용 6 4. 계획수립체계 7 구정목표및현황 1. 구정목표및운영방향 11 2. 일반현황 12 3. 재정현황 13 4. 주요계획지표 14 중기지방재정전망 1. 재정운영여건 21 2. 재정운영방향 21 3. 중기재정전망 22 재정운용및재원배분방향 1.

More information

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

<BDC3BEC8BFEB2E706466> 2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고

More information

XⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Reve

XⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Reve XⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Revenue of General Accounts 5. 일반회계세입결산 Settled Revenues

More information

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

More information

³²±¸»ç¶û

³²±¸»ç¶û 4 미리보는 구정 2014년 1월호 2014년 미리 보는 구정 1. 안전한도시, 도약하는경제로주민행복실현 2. 다함께풍요로운, 촘촘한복지환경조성 안전모니터 봉사단 확대운영 지역 재난취약시설 안전점검 강화 안전문화홍보 및 캠페인 실시 안전리딩그룹 안전문화체험 환경신문고제도 운영 안심먹거리 죤(zone) 가꾸기 희망-job 채용한마당 개최 지역맞춤형 일자리창출지원사업

More information

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모 2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490

More information

중기지방재정계획_수정.hwp

중기지방재정계획_수정.hwp 2016 2020 년 중기지방재정계획 영주시 목 차 제 1 장중기지방재정계획개요 3 Ⅰ. 중기지방재정계획개요 5 Ⅱ. 계획수립체계 8 Ⅲ. 타재정제도와의관계 9 제 2 장중기재정운용여건과전망 11 Ⅰ. 일반현황 13 Ⅱ. 국가의지방재정운용여건과전망 15 Ⅲ. 지방자치단체세입 세출여건 19 Ⅳ. 우리시세입 세출여건과전망 22 제 3 장재정운용목표및재원배분방향

More information

발간등록번호 56-3670000-000015-10 ------------- 2013 년도 --------------- 중기지방재정계획 계획기간 : 2012 ~ 2016(5 개년 ) 대전광역시유성구 http://www.yuseong.daejeon.kr Contents 2 0 1 2 ~ 2 0 1 6 중기지방재정계획 1 중기지방재정계획개요및현황 03 Ⅰ. 중기지방재정계획개요

More information

- 2 -

- 2 - 2013 년도제 2 회세입 세출추가경정예산안 심사보고서 예산결산특별위원회 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 일반회계 ------------------------------ 155 백만원 m --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- m

More information

4차서식변경 2019년도 중기지방재정계획(세부사업정리 완료)수정.hwp

4차서식변경 2019년도 중기지방재정계획(세부사업정리 완료)수정.hwp Contents.. 2 0 1 9 ~ 2 0 2 3 중기지방재정계획 1 중기지방재정계획개요및현황 Ⅰ. 중기지방재정계획제도개요 7 Ⅱ. 자치단체현황 12 2 재정여건과운용방향 Ⅰ. 국가재정여건과방향 19 Ⅱ. 지방재정여건과방향 24 Ⅲ. 지방재정운용방향 27 Ⅳ. 중기세입전망 30 3 중기지방재정계획 Ⅰ. 중기재정운용목표 45 Ⅱ. 중기재원배분전망 46 Ⅲ.

More information

안내말씀 q

안내말씀 q 2015~2019 년도 중기지방재정계획 인천광역시 안내말씀 q 목 차 중기지방재정계획개요 1. 제도의의의 5 2. 계획수립체계 6 중기재정운용여건과전망 1. 일반현황 11 2. 국가재정여건과전망 12 3. 우리市재정여건과전망 15 재정운용목표및재원배분방향 1. 중기재정운용방향 21 2. 재원배분방향 23 중기재정계획총괄 1. 세입 세출총괄 29 2. 채무전망및관리계획

More information

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3 세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성

More information

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

More information

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378> 2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단

More information

꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구

꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구 꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구 목 차 제1장중기지방재정계획개요 Ⅰ. 계획의근거 3 Ⅱ. 계획의필요성 3 Ⅲ. 계획의내용 4 Ⅳ. 계획수립체계 5 제2장구정여건및재정운용방향 Ⅰ. 구정여건 9 Ⅱ. 구정목표및방향 11 Ⅲ. 주요계획지표 12 제3장중기재정전망 Ⅰ. 재정여건전망 21 Ⅱ. 재정운용방향

More information

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154, 세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000

More information

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0 2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816

More information

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3 2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185

More information

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬 증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.

More information

THE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year

More information

2011 회계연도 재무보고서 성주군

2011 회계연도 재무보고서 성주군 2011 회계연도 재무보고서 성주군 성주군재무보고서에대한검토보고서 2011 회계연도재무보고서 目목 차次 Ⅰ. 결산총평 3 1. 성주군의일반현황 5 2. 재무보고서의구성 5 3. 성주군이설치한회계 7 4. 주요제도적변화 8 5. 재무제표에대한요약설명 8 6. 재무분석 13 Ⅱ. 재무제표 15 1. 재정상태보고서 16 2. 기능별재정운영보고서 22 3. 순자산변동보고서

More information

중구청표지11.18

중구청표지11.18 20132017 년 중기지방재정계획 1 3 2 8 3 22 4 36 5 60 제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 계획기간및내용 계획수립절차및추진방향 제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 제도개요 계획기간및내용 2013 2014 2015 2016 2017 최종예산추계 발전계획발전계획발전계획발전계획 계획수립절차및추진방향 1. 계획수립절차 과거재정추이분석및향후재정여건전망

More information

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ] 2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침

More information

2019~2023 년 중기지방재정계획

2019~2023 년 중기지방재정계획 2019~2023 년 중기지방재정계획 C O N T E N T S 제1장지방재정계획개요 1 Ⅰ. 계획의의의 3 Ⅱ. 계획수립근거 4 Ⅲ. 계획의개요 4 제 2 장구정현황과비전 7 Ⅰ. 일반현황 9 Ⅱ. 송파비전 11 제 3 장그간의재정운용분석 13 Ⅰ. 재정운용성과평가 15 Ⅱ. 그간의재정운용추이및특징 18 제4장재정여건과운용방향 21 Ⅰ. 대 내외경제여건

More information

2017 공영개발사업특별회계세입 세출예산서 2016 12 19 323 2 3 www.suwon.go.kr 목 차 2017년공영개발사업운영계획 3 1. 예 산 총 칙 5 2. 예 산 총 괄 표 13 3. 사 업 예 산 21 수 익 적 수 입 25 수 익 적 지 출 29 4. 자 본 예 산 37 자 본 적 수 입 41 자 본 적 지 출 45 5. 자 금 운 영

More information

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

제 245 회강서구의회제 2 차정례회 제 245 회강서구의회제 2 차정례회 보고순서 일반현황 2 부서별주요업무 기획예산과 7 재무과 25 징수과 32 부과과 40 일자리경제과 45 부동산정보과 57-1 - 일반현황 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 주민과의약속실천을위한공약사업의체계적관리 사업개요 추진계획 - 8 - 민관협치를통한상호협력체계강화 사업개요 추진계획 -

More information

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부 활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >

More information

목 차

목 차 2016~2020 년중기지방재정계획 익산시 목 차 Ⅰ. 중기지방재정계획개요 1. 제도의의 2. 법적근거및연혁 3. 수립체계 4. 대상및작성기준 Ⅰ. 중기지방재정계획개요 1 제도의의 개념 필요성 2 법적근거및연혁 근거규정 연혁 3 수립체계 수립주체 주요내용 수립절차 행정자치부 중기지방재정계획수립기준작성 자치단체통보 익산시 익산시중기지방재정계획수립 익산시 중기지방재정계획지방의회행정자치부제출

More information

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121

More information

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998

More information

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5 세출예산서 2015 년도추경 1 회일반회계전체 총 계 505,500,000 470,300,000 35,200,000 7.48% 정책사업 402,223,869 370,394,599 31,829,270 8.59% 재무활동 28,009,646 24,954,286 3,055,360 12.24% 행정운영경비 75,266,485 74,951,115 315,370 0.42%

More information

2018~2022 년 중기지방재정계획수립기준

2018~2022 년 중기지방재정계획수립기준 2018~2022 년 중기지방재정계획수립기준 2017. 8. 목차 중기지방재정계획제도개요 1. 제도의의의 1 2. 근거규정및연혁 2 3. 수립체계 4 지방재정운용여건 1. 대 내외경제전망 6 2. 국가재정운용전략 8 3. 지방자치단체세입 세출여건 11 2018~2022 년중기지방재정계획수립 1. 기본방향 19 2. 대상및작성기준 20 3. 세부작성내용 21

More information

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610

More information

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6 세출예산서 2015 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 397,828,420 374,195,787 23,632,633 6.32% 국 121,169,587 지 36,561,843 기 6,669,836 도 24,973,839 군 208,453,315 정책사업 326,188,679 304,358,633 21,830,046 7.17% 국 120,962,892

More information

깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국

깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국 깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국 순 서 기본현황 2 기구및인력 3 예산규모 4 지역경제부문 5 기업지원부문 6 회계부문 7 세정부문 7 농수산물도매시장 8 정책여건및추진방향 9 기획경제국비전및전략 10 주요업무추진실적및향후계획 11 기획예산과 12 지역경제과 20 기업지원과 24 일자리정책과 32 회 계 과 39 세 정 과 45 농수산물도매시장관리사업소

More information

- 1 -

- 1 - 제 224 회강서구의회임시회 2014 년도 - 1 - 일반현황 - 2 - - 3 - Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ - 4 - - 5 - 주요업무계획 행복일터프로젝트 : 구청사관리 - 6 - 관용차량운영관리시스템개선 - 7 - 지역발전을위한대외협력강화 - 8 - 직원사기진작을통한활기찬직장분위기조성 - 9 - 업무효율성향상을위한조직관리 - 10

More information

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07 ( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103

More information

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4 2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721

More information

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434

More information

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13 총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130

More information

년도예산및기금운용계획집행지침 목 차 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 제 1 편 2015 년도예산및기금운용계획집행지침주요개정내용 - 1 - 1. 일반지침 - 3 - 2. 사업유형별지침 - 4 - 3. 비목별지침 4. 세입세출예산과목구분 - 5 - 제 2 편 2015 년도예산집행지침 - 7 - . 일반지침 - 9 - - 11 - - 12

More information

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2 2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업

More information

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830 2017 학년도비등록금회계자금예산서 숙명여자대학교 2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337,548 840,008 8.1% 보수 13,270,830 11,096,049 2,174,781 19.6%

More information

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770>

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770> 79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308

More information

세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709

세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709 세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 총계 327,655,144 272,661,254 54,993,890 20.17% 국 59,276,004 49,566,905 9,709,099 균 20,953,405 20,493,405 460,000 기 3,104,249 1,093,435 2,010,814 특 2,064,000 0 2,064,000 시 47,365,724

More information

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [ 28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

More information

년 지방자치단체 재정공시.hwp

년 지방자치단체 재정공시.hwp 2017 년 지방재정공시 2017. 8 목차 Ⅰ. 공통공시 2017 년대구광역시서구재정공시 ( 결산 ) 유사지방자치단체살림살이규모비교 ( 단위 : 억원 ) 6,000 5,000 유사지방자치단체평균 우리구 4,863 4,729 4,000 3,528 3,885 3,000 2,000 2,320 2,787 1,000-549 491 23 - 살림규모자체수입의존재원채무공유재산

More information

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2 2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000

More information

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700 2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641

More information

도움말씀 중기지방재정계획은예산운영시계를 5 개년으로하여통제위주의 단년도예산제도의제약성을보완하고, 장기예측적 미래지향적 재정운영을도모하고자매년수정 보완하는연동화계획입니다. 금년도수정 보완하는본계획은중장기적군정목표를구현하기위해투자사업의수요를미리예측하여, 한정된가용재원범위내

도움말씀 중기지방재정계획은예산운영시계를 5 개년으로하여통제위주의 단년도예산제도의제약성을보완하고, 장기예측적 미래지향적 재정운영을도모하고자매년수정 보완하는연동화계획입니다. 금년도수정 보완하는본계획은중장기적군정목표를구현하기위해투자사업의수요를미리예측하여, 한정된가용재원범위내 2018~2022 년도중기지방재정계획 도움말씀 중기지방재정계획은예산운영시계를 5 개년으로하여통제위주의 단년도예산제도의제약성을보완하고, 장기예측적 미래지향적 재정운영을도모하고자매년수정 보완하는연동화계획입니다. 금년도수정 보완하는본계획은중장기적군정목표를구현하기위해투자사업의수요를미리예측하여, 한정된가용재원범위내에서투자재원을효율적으로배하는데중점을두고수정 보완하였습니다.

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67 2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242

More information

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당 세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520

More information

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅

More information

2016 년도서울특별시강서구세입 세출예산안 심사보고서 - 1 -

2016 년도서울특별시강서구세입 세출예산안 심사보고서 - 1 - 2016 년도서울특별시강서구세입 세출예산안 심사보고서 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 세입내역별 - 자주재원 (22.52%) - 의존재원 (77.45%) - 6 - 조직별일반회계세입내역 - 7 - - 8 - - 9 - 합계 - 10 - - 11 - - 12 - 조직별분류 - 13 - 조직별주요사업현황 1) 감사담당관은 2) 안전행정국은

More information

목 차 외부감사인의감사보고서 재무제표 합산대차대조표 ( 법인회계및학교회계 ) 합산운영계산서 ( 법인회계및학교회계 )

목 차 외부감사인의감사보고서 재무제표 합산대차대조표 ( 법인회계및학교회계 ) 합산운영계산서 ( 법인회계및학교회계 ) 학교법인대양학원의재무제표 별첨 : 외부감사인의감사보고서 2016 학년도 2016 년 3 월 1 일 2017 년 2 월 28 일 2015 학년도 2015 년 3 월 1 일 2016 년 2 월 29 일 학교법인대양학원 목 차 외부감사인의감사보고서 ------------------------------------------ 1 재무제표 합산대차대조표 ( 법인회계및학교회계

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

More information

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임 2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비

More information

2018~2022 년 중기지방재정계획

2018~2022 년 중기지방재정계획 2018~2022 년 중기지방재정계획 C O N T E N T S 제1장지방재정계획개요 1 Ⅰ. 계획의의의 3 Ⅱ. 계획수립근거 4 Ⅲ. 계획의개요 4 제2장구정현황과비전 7 Ⅰ. 일반현황 9 Ⅱ. 송파비전 11 Ⅲ. 2020 송파의모습 12 제 3 장그간의재정운용분석 13 Ⅰ. 재정운용성과평가 15 Ⅱ. 그간의재정운용추이및특징 18 제4장재정여건과운용방향

More information

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)

More information

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064 2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603

More information

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8 2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국

More information

111212

111212 2012 2016 년 제 4 장야별정책방및투자계획 35 제 1 장중기지방재정계획의개요 3 제 2 장재정여건과운영방 8 제 3 장중기지방재정계획 21 제 5 장야별사업계획서 59 제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 제 1 장중기지방재정계획의개요 지방재정의계획적운용및국가계획과지방계획의연계를위해 5 개년 계획을수립하고, 경제 사회등여건변화를반영한연동화계획

More information

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880

More information

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871

More information

목 차

목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,

More information

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작 2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216

More information

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발

More information

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행

More information

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040

More information

공무원복지내지82p-2009하

공무원복지내지82p-2009하 2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63

More information

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2 2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도

More information

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122

More information

CR2006-41.hwp

CR2006-41.hwp 연구책임자 가나다 순 머 리 말 2006년 12월 한국교육학술정보원 원장 - i - - ii - - iii - 평가 영역 1. 교육계획 2. 수업 3. 인적자원 4. 물적자원 5. 경영과 행정 6. 교육성과 평가 부문 부문 배점 비율(%) 점수(점) 영역 배점 1.1 교육목표 3 15 45점 1.2 교육과정 6 30 (9%) 2.1 수업설계 6 30 2.2

More information

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발

More information

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842

More information

2018 년도 기금운용계획 ( 안 ) 목 차 Ⅰ 2018 년도기금운용계획총괄 기금개요 3 기금운용계획총괄표 4 기금조성규모 5 기금총조성규모 6 Ⅱ 기금별세부운용계획 01. 통합관리기금 9 02. 관광사업발전기금 19 03. 옥외광고정비기금 29 04. 폐기물처리시설설치기금 39 05. 저소득주민지원기금 49 06. 노인복지기금 59 07. 식품진흥기금 69

More information

2019 ~ 2023 년 고양시중기지방재정계획 본중기지방재정계획은계획수립시점에서전망한 년도예산안을 토대로향후 년간의세입전망과투자수요를예측하여합리적인 재정운용계획을수립하는데그의의가있으며 한정된재원범위내에서투자사업수요에맞게예산을적정배분하여 투자사업의효율성및경영성을제고하기위한계획임 다만 세입및투자여건변화등으로인해투자계획수립과관련하여 정확한장래예측에한계가있으며 매년수정보완하는연동화계획이라는

More information

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9 2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연

More information

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로 2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290

More information

목 차 2012-5 - 7) - 6 - - 7 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 1 사업명 - 8 - 2 필요성및목적 - 9 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 - 10 - - 11 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 - 12 - - 13 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 2-1 필요성 - 14 - 2-2 목적 3 사업내용총괄 3-1 사업개요 - 15 - 직업교육의메카,

More information

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45 2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973

More information

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

경상북도와시 군간인사교류활성화방안 2010-14 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 목 차 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 요약,,,, 4, 5, 6,,,,, 5 58 1:1 34, 24 ( 13, 11 ) 2010 2017 8 i (5 8 ),.,, 74 (4 3, 5 19, 6 52 ) (4~6 4,901 ) 1.5% 5% ii 제 1 장 연구개요 1 연구배경과목적 2 연구범위와방법

More information

( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회 ( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 2016. 2. 16. 국제개발협력평가소위원회 제 20 차 국제개발협력 평가소위원회 회의자료 2 0 1 6 ᆞ 2 ᆞ 16 국제개발협력 평가소위원회

More information

군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효

군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효 세출예산서 2018 년도본예산일반회계전체 총계 323,745,205 290,059,624 33,685,581 11.61% 국 62,300,252 지 28,937,189 기 2,947,309 도 13,289,855 군 216,270,600 정책사업 256,824,882 225,979,062 30,845,820 13.65% 국 62,210,293 지 28,937,189

More information

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35> 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423

More information

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >

More information

2009 신한금융지주회사현황 Shinhan Financial Group Report Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Shinhan Financial Group Shinhan Financial

More information

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국 2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2 2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734

More information

1

1 제주국제자유도시개발센터 389 2.7 제주국제자유도시개 제주국제자유도시개발센터 391 1. 평가결과요약 평가부문종합경영부문 (35) 주요사업부문 (35) 경영관리부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B o 3.750 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 D + 1.500

More information

직무분야별 담당예정업무.hwp

직무분야별 담당예정업무.hwp 별첨 직무분야별담당예정업무 ( 총괄표 ) 직무분야를클릭하면해당분야의담당예정업무확인가능 아프리카 중동지역외교 5 등급외무공무원외교통상부 (2 명 ) 러시아어권지역외교 5 등급외무공무원외교통상부 (1 명 ) 한반도정세분석및협력행정사무관 ( 일반행정 ) 통일부 (1 명 ) 무역구제정책행정사무관 ( 일반행정 ) 지식경제부 (1 명 ) 경제자유구역개발정책행정사무관 (

More information