목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
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1 정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU
2 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나. 일반회계 다. 특별회계 4. 세출예산서 가. 세출총괄 ( 일반 특별회계 ) 나. 일반회계 다. 특별회계
3 Ⅰ. 세입예산사업명세서 1. 일반회계 2. 의료급여기금특별회계 3. 주차장특별회계 Ⅱ. 세출예산사업명세서 1. 일반회계 가. 비전추진담당관 나. 감사담당관 다. 행정관리국 라. 경영기획국 마. 주민생활지원국 바. 도시관리국 사. 건설교통국 아. 보건소 자. 구의회사무국 2. 의료급여기금특별회계 3. 주차장특별회계
4 Ⅰ. 구정목표와재정운영
5 1. 구정목표및방향
6 재정 여건 세입 여건 자체수입인 지방세는 재산세 공동과세 비율이 상승(45% 50%)되었으나 지방세법 개정에 따른 과표인하 및 세분화로 인해 2009년과 비교하여 10.8% 감소될 것으로 보이고, 세외수입에 있어서는 재산매각수입 증가 등으로 전체적으로 9.8% 세입 상승이 예상됨 의존재원은 경기침체에 따른 부동산 거래감소로 조정교부금이 8.2% 줄어들 것으로 예상되나 국 시비보조금은 매칭사업비의 증가로 2009년도 와 비교하여 31.4% 늘어날 것으로 전망됨 세출 여건 예산편성을 위한 총 재원 규모는 6%가량 늘어날 것으로 예상되나 복지정책에 따른 국가보조사업에 대한 구비부담 증가와 물가인상 등에 따른 경상경비의 상승으로 지역균형발전 기반구축을 위한 투자사업, 역점사업 추진을 위한 사업비 재원은 정체상태를 유지하고 있으므로 구예산의 건전재정 운영과 경영행정을 구정방향으로 설정하여 저비용 고효율에 역점을 두고 법정경비 등 필수경비를 제외한 경상경비는 최대한 억제하고, 지역균형발전 도모와 도시기반시설 구축, 주민복지 등 구민복지 향상에 직결되는 분야에 우선 투자 재정운영 방향 장기비전하에 자원의 전략적 배분 및 미래대비 투자 확대 재정운영의 투명성 및 효율성 확보 효율적인 예산집행 및 창의적이고 절약하는 재정운영 안정적 재정운영을 위한 재정자립기반 확충
7 Ⅱ. 세입 세출예산서
8 1. 예산총칙
9 예산총칙 2010 년도본예산 제 1 조 2010 년도세입 세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다. ( 단위 : 천원 ) 구분세입 세출예산총액일시차입한도액 합 계 262,787,956 7,883,639 일반회계 251,699,956 7,550,999 특별회계 11,088, ,640 기타특별회계 11,088, ,640 의료급여기금특별회계 288,000 8,640 주차장특별회계 10,800, ,000 제 2 조세입 세출예산의명세는별첨 " 세입 세출명세 " 와같다. 제 3 조채무부담행위사업 " 없음 " 제 4 조지방채발행 " 없음 " 제 5 조명시이월사업 " 없음 " 제 6 조계속비사업 " 없음 " 제 7 조 일반회계예비비는 2,535,482 천원특별회계예비비는 2,944,519 천원으로한다. 제 8 조다음경비의부족이생겼을때에는아래비목상호간또는타비목으로부터이용이필요한경우지방재정법제 47 조제 1 항의단서규정에의하여이용승인을얻은것으로본다 1. 공무원총액인건비에포함되는항목 2. 공공요금및제세 3. 차입금의원리금 4. 재해대책및복구금 제 9 조 회계년도중에용도가정해져내시되는자치단체에대한보조금, 교부금및지방교부세등은예산승인된것으로간주처리하고의회에사후보고한다.
10 2. 예산규모
11 가. 회계별예산규모
12 회계별예산규모 2010 년도본예산 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 일반회계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 특별회계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 기타특별회계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 의료급여기금특별회계 288, % 222, % 65, % 주차장특별회계 10,800, % 8,460, % 2,339, %
13 나. 세입총괄
14 세입총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 100 지방세수입 53,086, % 59,539, % 6,453, % 110 지방세 53,086, % 59,539, % 6,453, % 111 보통세 52,481, % 58,901, % 6,420, % 113 지난년도수입 605, % 638, % 32, % 200 세외수입 68,387, % 61,735, % 6,651, % 210 경상적세외수입 25,114, % 27,947, % 2,832, % 211 재산임대수입 288, % 260, % 28, % 212 사용료수입 9,737, % 9,861, % 123, % 213 수수료수입 2,713, % 3,085, % 371, % 214 사업수입 3,780, % 3,670, % 110, % 215 징수교부금수입 7,725, % 9,562, % 1,837, % 216 이자수입 868, % 1,506, % 637, % 220 임시적세외수입 43,272, % 33,788, % 9,484, % 221 재산매각수입 8,300, % 4,300, % 4,000, % 222 잉여금 25,950, % 22,679, % 3,271, % 224 전입금 1,434, % % 1,434, % 227 부담금 10, % 10, % % 228 잡수입 4,585, % 3,970, % 614, % 229 지난년도수입 2,992, % 2,828, % 163, % 300 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 310 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 311 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 400 조정교부금및재정보전금 68,686, % 72,833, % 4,147, % 410 조정교부금 65,571, % 71,444, % 5,872, % 411 조정교부금 65,571, % 71,444, % 5,872, % 420 재정보전금 3,114, % 1,389, % 1,724, % 421 재정보전금 3,114, % 1,389, % 1,724, % 500 보조금 67,627, % 51,496, % 16,131, % 510 국고보조금등 33,374, % 25,087, % 8,286, % 511 국고보조금등 33,374, % 25,087, % 8,286, % 520 시, 도비보조금등 34,253, % 26,408, % 7,844, %
15 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 521 시 도비보조금등 34,253, % 26,408, % 7,844, %
16 세입총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 100 지방세수입 53,086, % 59,539, % 6,453, % 110 지방세 53,086, % 59,539, % 6,453, % 111 보통세 52,481, % 58,901, % 6,420, % 113 지난년도수입 605, % 638, % 32, % 200 세외수입 57,587, % 53,275, % 4,312, % 210 경상적세외수입 21,558, % 24,462, % 2,903, % 211 재산임대수입 288, % 260, % 28, % 212 사용료수입 9,737, % 9,861, % 123, % 213 수수료수입 2,713, % 3,085, % 371, % 214 사업수입 424, % 385, % 39, % 215 징수교부금수입 7,725, % 9,562, % 1,837, % 216 이자수입 668, % 1,306, % 637, % 220 임시적세외수입 36,028, % 28,813, % 7,215, % 221 재산매각수입 8,300, % 4,300, % 4,000, % 222 잉여금 22,337, % 21,379, % 957, % 224 전입금 1,434, % % 1,434, % 227 부담금 10, % 10, % % 228 잡수입 2,435, % 1,766, % 669, % 229 지난년도수입 1,511, % 1,357, % 154, % 300 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 310 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 311 지방교부세 5,000, % 2,389, % 2,610, % 400 조정교부금및재정보전금 68,686, % 72,833, % 4,147, % 410 조정교부금 65,571, % 71,444, % 5,872, % 411 조정교부금 65,571, % 71,444, % 5,872, % 420 재정보전금 3,114, % 1,389, % 1,724, % 421 재정보전금 3,114, % 1,389, % 1,724, % 500 보조금 67,339, % 51,274, % 16,065, % 510 국고보조금등 33,230, % 24,976, % 8,253, % 511 국고보조금등 33,230, % 24,976, % 8,253, % 520 시, 도비보조금등 34,109, % 26,297, % 7,811, %
17 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 521 시 도비보조금등 34,109, % 26,297, % 7,811, %
18 세입총괄표 2010 년도본예산기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 200 세외수입 10,800, % 8,460, % 2,339, % 210 경상적세외수입 3,555, % 3,485, % 70, % 214 사업수입 3,355, % 3,285, % 70, % 216 이자수입 200, % 200, % % 220 임시적세외수입 7,244, % 4,975, % 2,268, % 222 잉여금 3,613, % 1,300, % 2,313, % 228 잡수입 2,149, % 2,204, % 54, % 229 지난년도수입 1,481, % 1,471, % 9, % 500 보조금 288, % 222, % 65, % 510 국고보조금등 144, % 111, % 32, % 511 국고보조금등 144, % 111, % 32, % 520 시, 도비보조금등 144, % 111, % 32, % 521 시 도비보조금등 144, % 111, % 32, %
19 세입총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 288, % 222, % 65, % 500 보조금 288, % 222, % 65, % 510 국고보조금등 144, % 111, % 32, % 511 국고보조금등 144, % 111, % 32, % 520 시, 도비보조금등 144, % 111, % 32, % 521 시 도비보조금등 144, % 111, % 32, %
20 세입총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 10,800, % 8,460, % 2,339, % 200 세외수입 10,800, % 8,460, % 2,339, % 210 경상적세외수입 3,555, % 3,485, % 70, % 214 사업수입 3,355, % 3,285, % 70, % 216 이자수입 200, % 200, % % 220 임시적세외수입 7,244, % 4,975, % 2,268, % 222 잉여금 3,613, % 1,300, % 2,313, % 228 잡수입 2,149, % 2,204, % 54, % 229 지난년도수입 1,481, % 1,471, % 9, %
21 다. 세출총괄 ( 기능별 )
22 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 010 일반공공행정 30,132, % 28,617, % 1,514, % 011 입법및선거관리 2,699, % 987, % 1,712, % 016 일반행정 27,432, % 27,630, % 197, % 020 공공질서및안전 987, % 860, % 127, % 025 재난방재ㆍ민방위 987, % 860, % 127, % 050 교육 1,391, % 595, % 795, % 053 평생ㆍ직업교육 1,391, % 595, % 795, % 060 문화및관광 12,606, % 13,579, % 972, % 061 문화예술 11,710, % 12,516, % 805, % 063 체육 896, % 1,062, % 166, % 070 환경보호 10,997, % 11,006, % 8, % 071 상하수도ㆍ수질 159, % 118, % 41, % 072 폐기물 10,838, % 10,888, % 50, % 080 사회복지 83,171, % 72,795, % 10,376, % 081 기초생활보장 16,538, % 18,888, % 2,349, % 082 취약계층지원 805, % 579, % 225, % 084 보육ㆍ가족및여성 38,398, % 32,360, % 6,037, % 085 노인ㆍ청소년 23,125, % 19,241, % 3,883, % 086 노동 269, % 245, % 23, % 087 보훈 495, % 387, % 108, % 089 사회복지일반 3,537, % 1,091, % 2,446, % 090 보건 8,591, % 5,724, % 2,866, % 091 보건의료 8,527, % 5,668, % 2,859, % 093 식품의약안전 63, % 56, % 7, % 100 농림해양수산 1,708, % 1,399, % 309, % 102 임업ㆍ산촌 1,708, % 1,399, % 309, % 110 산업ㆍ중소기업 2,630, % 963, % 1,667, % 114 산업진흥ㆍ고도화 2,630, % 463, % 2,167, % 120 수송및교통 15,439, % 11,177, % 4,261, % 121 도로 7,109, % 4,947, % 2,161, % 126 대중교통ㆍ물류등기타 8,330, % 6,230, % 2,099, %
23 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 140 국토및지역개발 7,247, % 10,527, % 3,279, % 141 수자원 3,162, % 4,724, % 1,561, % 142 지역및도시 4,084, % 5,802, % 1,717, % 160 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 161 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 900 기타 85,346, % 84,952, % 394, % 901 기타 85,346, % 84,952, % 394, %
24 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 010 일반공공행정 30,132, % 28,617, % 1,514, % 011 입법및선거관리 2,699, % 987, % 1,712, % 016 일반행정 27,432, % 27,630, % 197, % 020 공공질서및안전 987, % 860, % 127, % 025 재난방재ㆍ민방위 987, % 860, % 127, % 050 교육 1,391, % 595, % 795, % 053 평생ㆍ직업교육 1,391, % 595, % 795, % 060 문화및관광 12,606, % 13,579, % 972, % 061 문화예술 11,710, % 12,516, % 805, % 063 체육 896, % 1,062, % 166, % 070 환경보호 10,997, % 11,006, % 8, % 071 상하수도ㆍ수질 159, % 118, % 41, % 072 폐기물 10,838, % 10,888, % 50, % 080 사회복지 82,883, % 72,573, % 10,310, % 081 기초생활보장 16,250, % 18,666, % 2,415, % 082 취약계층지원 805, % 579, % 225, % 084 보육ㆍ가족및여성 38,398, % 32,360, % 6,037, % 085 노인ㆍ청소년 23,125, % 19,241, % 3,883, % 086 노동 269, % 245, % 23, % 087 보훈 495, % 387, % 108, % 089 사회복지일반 3,537, % 1,091, % 2,446, % 090 보건 8,591, % 5,724, % 2,866, % 091 보건의료 8,527, % 5,668, % 2,859, % 093 식품의약안전 63, % 56, % 7, % 100 농림해양수산 1,708, % 1,399, % 309, % 102 임업ㆍ산촌 1,708, % 1,399, % 309, % 110 산업ㆍ중소기업 2,630, % 963, % 1,667, % 114 산업진흥ㆍ고도화 2,630, % 463, % 2,167, % 120 수송및교통 7,848, % 5,819, % 2,029, % 121 도로 7,109, % 4,947, % 2,161, % 126 대중교통ㆍ물류등기타 739, % 872, % 132, %
25 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 140 국토및지역개발 7,247, % 10,527, % 3,279, % 141 수자원 3,162, % 4,724, % 1,561, % 142 지역및도시 4,084, % 5,802, % 1,717, % 160 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 161 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 900 기타 82,137, % 81,850, % 287, % 901 기타 82,137, % 81,850, % 287, %
26 세출총괄표 2010 년도본예산기타특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 080 사회복지 288, % 222, % 65, % 081 기초생활보장 288, % 222, % 65, % 120 수송및교통 7,590, % 5,358, % 2,232, % 126 대중교통ㆍ물류등기타 7,590, % 5,358, % 2,232, % 900 기타 3,209, % 3,102, % 107, % 901 기타 3,209, % 3,102, % 107, %
27 세출총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 288, % 222, % 65, % 080 사회복지 288, % 222, % 65, % 081 기초생활보장 288, % 222, % 65, %
28 세출총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 10,800, % 8,460, % 2,339, % 120 수송및교통 7,590, % 5,358, % 2,232, % 126 대중교통ㆍ물류등기타 7,590, % 5,358, % 2,232, % 900 기타 3,209, % 3,102, % 107, % 901 기타 3,209, % 3,102, % 107, %
29 라. 세출총괄 ( 조직별 )
30 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 본청 245,141, % 233,603, % 11,538, % 비전추진담당관 193, % 386, % 192, % 비전추진담당관 193, % 386, % 192, % 감사담당관 303, % 259, % 44, % 감사담당관 303, % 259, % 44, % 행정관리국 37,330, % 37,162, % 168, % 총무과 7,276, % 6,099, % 1,177, % 자치행정과 12,725, % 13,743, % 1,017, % 민원여권과 1,429, % 1,041, % 387, % 문화체육과 12,766, % 13,724, % 958, % 디지털정보과 3,133, % 2,553, % 580, % 경영기획국 70,322, % 74,548, % 4,225, % 기획공보과 24,149, % 26,424, % 2,274, % 지역경제과 949, % 1,033, % 83, % 재무과 43,908, % 45,818, % 1,910, % 세무 1 과 603, % 566, % 37, % 세무 2 과 711, % 705, % 5, % 주민생활지원국 107,434, % 93,209, % 14,225, % 주민생활지원과 4,355, % 1,733, % 2,622, % 사회복지과 19,147, % 20,453, % 1,306, % 가정복지과 61,694, % 51,758, % 9,935, % 청소과 20,212, % 19,042, % 1,169, % 환경과 2,024, % 220, % 1,803, % 도시관리국 6,475, % 7,887, % 1,411, % 주택과 1,345, % 1,306, % 39, % 도시디자인과 1,288, % 2,288, % 999, % 건축과 223, % 336, % 113, % 지적과 471, % 943, % 472, % 공원녹지과 3,146, % 3,011, % 134, % 건설교통국 23,080, % 20,149, % 2,930, % 건설관리과 572, % 581, % 9, %
31 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 도로과 6,886, % 4,676, % 2,210, % 치수방재과 3,816, % 5,295, % 1,478, % 교통행정과 930, % 561, % 369, % 주차관리과 10,874, % 9,035, % 1,839, % 직속기관 14,850, % 11,813, % 3,037, % 보건소 14,850, % 11,813, % 3,037, % 보건행정과 9,050, % 6,253, % 2,797, % 보건위생과 186, % 188, % 1, % 보건의료과 1,213, % 1,581, % 367, % 건강관리과 4,399, % 3,790, % 609, % 외청 2,795, % 2,579, % 216, % 의회사무국 2,795, % 2,579, % 216, % 의회사무국 2,795, % 2,579, % 216, %
32 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 본청 234,053, % 224,920, % 9,132, % 비전추진담당관 193, % 386, % 192, % 비전추진담당관 193, % 386, % 192, % 감사담당관 303, % 259, % 44, % 감사담당관 303, % 259, % 44, % 행정관리국 37,330, % 37,162, % 168, % 총무과 7,276, % 6,099, % 1,177, % 자치행정과 12,725, % 13,743, % 1,017, % 민원여권과 1,429, % 1,041, % 387, % 문화체육과 12,766, % 13,724, % 958, % 디지털정보과 3,133, % 2,553, % 580, % 경영기획국 70,322, % 74,548, % 4,225, % 기획공보과 24,149, % 26,424, % 2,274, % 지역경제과 949, % 1,033, % 83, % 재무과 43,908, % 45,818, % 1,910, % 세무 1 과 603, % 566, % 37, % 세무 2 과 711, % 705, % 5, % 주민생활지원국 107,146, % 92,987, % 14,159, % 주민생활지원과 4,355, % 1,733, % 2,622, % 사회복지과 18,859, % 20,231, % 1,372, % 가정복지과 61,694, % 51,758, % 9,935, % 청소과 20,212, % 19,042, % 1,169, % 환경과 2,024, % 220, % 1,803, % 도시관리국 6,475, % 7,887, % 1,411, % 주택과 1,345, % 1,306, % 39, % 도시디자인과 1,288, % 2,288, % 999, % 건축과 223, % 336, % 113, % 지적과 471, % 943, % 472, % 공원녹지과 3,146, % 3,011, % 134, % 건설교통국 12,280, % 11,689, % 591, % 건설관리과 572, % 581, % 9, %
33 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 도로과 6,886, % 4,676, % 2,210, % 치수방재과 3,816, % 5,295, % 1,478, % 교통행정과 930, % 561, % 369, % 주차관리과 74, % 574, % 500, % 직속기관 14,850, % 11,813, % 3,037, % 보건소 14,850, % 11,813, % 3,037, % 보건행정과 9,050, % 6,253, % 2,797, % 보건위생과 186, % 188, % 1, % 보건의료과 1,213, % 1,581, % 367, % 건강관리과 4,399, % 3,790, % 609, % 외청 2,795, % 2,579, % 216, % 의회사무국 2,795, % 2,579, % 216, % 의회사무국 2,795, % 2,579, % 216, %
34 세출총괄표 2010 년도본예산기타특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 11,088, % 8,682, % 2,405, % 본청 11,088, % 8,682, % 2,405, % 주민생활지원국 288, % 222, % 65, % 사회복지과 288, % 222, % 65, % 건설교통국 10,800, % 8,460, % 2,339, % 주차관리과 10,800, % 8,460, % 2,339, %
35 세출총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 288, % 222, % 65, % 본청 288, % 222, % 65, % 주민생활지원국 288, % 222, % 65, % 사회복지과 288, % 222, % 65, %
36 세출총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 10,800, % 8,460, % 2,339, % 본청 10,800, % 8,460, % 2,339, % 건설교통국 10,800, % 8,460, % 2,339, % 주차관리과 10,800, % 8,460, % 2,339, %
37 마. 세출총괄 ( 성질별 )
38 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787, % 247,995, % 14,792, % 100 인건비 67,276, % 66,501, % 775, % 101 인건비 67,276, % 66,501, % 775, % 보수 47,685, % 49,545, % 1,859, % 기타직보수 1,817, % 1,820, % 3, % 무기계약근로자보수 12,544, % 11,322, % 1,221, % 기간제근로자등보수 5,229, % 3,812, % 1,416, % 200 물건비 29,560, % 29,043, % 517, % 201 일반운영비 18,612, % 17,618, % 993, % 사무관리비 10,041, % 10,364, % 323, % 공공운영비 7,734, % 6,394, % 1,340, % 행사운영비 836, % 859, % 23, % 202 여비 4,430, % 4,379, % 50, % 국내여비 4,208, % 4,191, % 16, % 국외업무여비 150, % 126, % 23, % 국제화여비 72, % 62, % 10, % 203 업무추진비 1,445, % 1,409, % 35, % 기관운영업무추진비 261, % 262, % 1, % 정원가산업무추진비 52, % 53, % 1, % 시책추진업무추진비 938, % 901, % 37, % 부서운영업무추진비 193, % 192, % % 204 직무수행경비 2,646, % 2,622, % 23, % 직책급업무수행경비 112, % 111, % 1, % 직급보조비 1,868, % 1,854, % 14, % 특정업무수행활동비 664, % 657, % 7, % 205 의회비 813, % 809, % 3, % 의정활동비 184, % 184, % % 월정수당 360, % 360, % % 국내여비 13, % 13, % % 국외여비 34, % 34, % % 의정운영공통경비 83, % 80, % 3, % 기관운영업무추진비 102, % 102, % %
39 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 의장단협의체부담금 4, % 4, % % 의원국민연금부담금 19, % 19, % % 의원국민건강부담금 9, % 9, % % 206 재료비 450, % 459, % 9, % 재료비 450, % 459, % 9, % 207 연구개발비 1,162, % 1,743, % 580, % 연구용역비 617, % 1,285, % 668, % 전산개발비 545, % 458, % 87, % 300 경상이전 113,579, % 99,169, % 14,410, % 301 일반보상금 35,801, % 36,952, % 1,151, % 사회보장적수혜금 32,804, % 33,967, % 1,162, % 장학금및학자금 109, % 109, % % 자율방범대원운영비 42, % 32, % 9, % 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,328, % 1,328, % % 외빈초청여비 26, % 31, % 4, % 공익근무요원보상금 389, % 379, % 10, % 행사실비보상금 220, % 172, % 47, % 예술단원ㆍ운동부등보상금 112, % 136, % 23, % 기타보상금 767, % 794, % 26, % 302 이주및재해보상금 5, % 5, % % 민간인재해보상금 5, % 5, % % 303 포상금 6,232, % 5,491, % 741, % 포상금 3,564, % 2,686, % 878, % 성과상여금 2,668, % 2,804, % 136, % 304 연금부담금등 8,186, % 7,435, % 750, % 연금부담금 6,851, % 6,051, % 800, % 국민건강보험금 1,329, % 1,379, % 49, % 의원상해부담금 5, % 5, % % 305 배상금등 92, % 80, % 12, % 배상금등 92, % 80, % 12, % 306 출연금 370, % 302, % 67, %
40 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 출연금 370, % 302, % 67, % 307 민간이전 54,137, % 43,528, % 10,608, % 의료및구료비 2,811, % 2,466, % 344, % 민간경상보조 40,350, % 30,887, % 9,462, % 사회단체보조금 650, % 637, % 13, % 민간행사보조 466, % 474, % 8, % 민간위탁금 9,598, % 8,828, % 769, % 보험금 34, % 14, % 19, % 연금지급금 226, % 219, % 6, % 308 자치단체등이전 8,754, % 5,373, % 3,381, % 자치단체간부담금 3,214, % 2,629, % 585, % 교육기관에대한보조금 4,000, % 2,740, % 1,260, % 예비군육성지원경상보조 3, % 3, % % 기타부담금 1,536, % % 1,536, % 400 자본지출 46,476, % 40,947, % 5,528, % 401 시설비및부대비 27,242, % 20,372, % 6,869, % 시설비 27,048, % 20,112, % 6,936, % 감리비 55, % 80, % 25, % 시설부대비 97, % 111, % 13, % 행사관련시설비 40, % 68, % 28, % 402 민간자본이전 2,617, % 2,312, % 305, % 민간자본보조 995, % 877, % 117, % 민간대행사업비 1,622, % 1,434, % 187, % 403 자치단체등자본이전 14,335, % 15,899, % 1,563, % 공기관등에대한대행사업비 14,215, % 15,805, % 1,589, % 예비군육성지원자본보조 120, % 90, % 30, % 405 자산취득비 2,280, % 2,363, % 83, % 자산및물품취득비 2,070, % 2,137, % 67, % 도서구입비 210, % 226, % 16, % 500 융자및출자 2, % 2, % % 501 융자금 2, % 2, % %
41 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 민간융자금 2, % 2, % % 700 내부거래 368, % 5,987, % 5,619, % 702 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, % 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, % 800 예비비및기타 5,523, % 6,343, % 819, % 801 예비비 5,480, % 5,985, % 505, % 예비비 5,480, % 5,985, % 505, % 802 반환금기타 43, % 357, % 313, % 국고보조금반환금 25, % % 25, % 시ㆍ도비보조금반환금 17, % 357, % 339, %
42 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 100 인건비 64,869, % 64,143, % 726, % 101 인건비 64,869, % 64,143, % 726, % 보수 45,966, % 47,857, % 1,891, % 기타직보수 1,252, % 1,257, % 4, % 무기계약근로자보수 12,544, % 11,322, % 1,221, % 기간제근로자등보수 5,106, % 3,705, % 1,400, % 200 물건비 28,305, % 27,626, % 679, % 201 일반운영비 17,643, % 16,477, % 1,165, % 사무관리비 9,725, % 9,979, % 253, % 공공운영비 7,083, % 5,641, % 1,442, % 행사운영비 834, % 857, % 23, % 202 여비 4,244, % 4,200, % 44, % 국내여비 4,022, % 4,011, % 10, % 국외업무여비 150, % 126, % 23, % 국제화여비 72, % 62, % 10, % 203 업무추진비 1,429, % 1,396, % 33, % 기관운영업무추진비 261, % 262, % 1, % 정원가산업무추진비 52, % 53, % 1, % 시책추진업무추진비 922, % 887, % 34, % 부서운영업무추진비 193, % 192, % % 204 직무수행경비 2,562, % 2,539, % 22, % 직책급업무수행경비 111, % 110, % 1, % 직급보조비 1,811, % 1,797, % 13, % 특정업무수행활동비 639, % 632, % 7, % 205 의회비 813, % 809, % 3, % 의정활동비 184, % 184, % % 월정수당 360, % 360, % % 국내여비 13, % 13, % % 국외여비 34, % 34, % % 의정운영공통경비 83, % 80, % 3, % 기관운영업무추진비 102, % 102, % %
43 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 의장단협의체부담금 4, % 4, % % 의원국민연금부담금 19, % 19, % % 의원국민건강부담금 9, % 9, % % 206 재료비 450, % 459, % 9, % 재료비 450, % 459, % 9, % 207 연구개발비 1,162, % 1,743, % 580, % 연구용역비 617, % 1,285, % 668, % 전산개발비 545, % 458, % 87, % 300 경상이전 112,352, % 98,092, % 14,260, % 301 일반보상금 35,763, % 36,914, % 1,150, % 사회보장적수혜금 32,804, % 33,967, % 1,162, % 장학금및학자금 109, % 109, % % 자율방범대원운영비 42, % 32, % 9, % 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,328, % 1,328, % % 외빈초청여비 26, % 31, % 4, % 공익근무요원보상금 351, % 346, % 5, % 행사실비보상금 220, % 172, % 47, % 예술단원ㆍ운동부등보상금 112, % 136, % 23, % 기타보상금 767, % 788, % 20, % 302 이주및재해보상금 5, % 5, % % 민간인재해보상금 5, % 5, % % 303 포상금 6,103, % 5,362, % 741, % 포상금 3,533, % 2,654, % 879, % 성과상여금 2,570, % 2,708, % 138, % 304 연금부담금등 7,873, % 7,152, % 721, % 연금부담금 6,596, % 5,824, % 772, % 국민건강보험금 1,271, % 1,322, % 50, % 의원상해부담금 5, % 5, % % 305 배상금등 92, % 80, % 12, % 배상금등 92, % 80, % 12, % 306 출연금 370, % 302, % 67, %
44 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 출연금 370, % 302, % 67, % 307 민간이전 53,389, % 42,901, % 10,487, % 의료및구료비 2,584, % 2,301, % 283, % 민간경상보조 40,350, % 30,887, % 9,462, % 사회단체보조금 650, % 637, % 13, % 민간행사보조 466, % 474, % 8, % 민간위탁금 9,142, % 8,415, % 727, % 보험금 16, % 14, % 2, % 연금지급금 178, % 171, % 6, % 308 자치단체등이전 8,754, % 5,373, % 3,381, % 자치단체간부담금 3,214, % 2,629, % 585, % 교육기관에대한보조금 4,000, % 2,740, % 1,260, % 예비군육성지원경상보조 3, % 3, % % 기타부담금 1,536, % % 1,536, % 400 자본지출 43,223, % 37,662, % 5,560, % 401 시설비및부대비 25,974, % 19,065, % 6,909, % 시설비 25,785, % 18,805, % 6,980, % 감리비 55, % 80, % 25, % 시설부대비 93, % 111, % 17, % 행사관련시설비 40, % 68, % 28, % 402 민간자본이전 2,449, % 2,155, % 293, % 민간자본보조 995, % 877, % 117, % 민간대행사업비 1,454, % 1,277, % 176, % 403 자치단체등자본이전 12,519, % 14,078, % 1,559, % 공기관등에대한대행사업비 12,399, % 13,985, % 1,586, % 예비군육성지원자본보조 120, % 90, % 30, % 405 자산취득비 2,280, % 2,363, % 83, % 자산및물품취득비 2,070, % 2,137, % 67, % 도서구입비 210, % 226, % 16, % 700 내부거래 368, % 5,987, % 5,619, % 702 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, %
45 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, % 800 예비비및기타 2,579, % 5,799, % 3,220, % 801 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 802 반환금기타 43, % 3, % 40, % 국고보조금반환금 25, % % 25, % 시ㆍ도비보조금반환금 17, % 3, % 14, %
46 세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699, % 239,312, % 12,387, % 100 인건비 64,869, % 64,143, % 726, % 101 인건비 64,869, % 64,143, % 726, % 보수 45,966, % 47,857, % 1,891, % 기타직보수 1,252, % 1,257, % 4, % 무기계약근로자보수 12,544, % 11,322, % 1,221, % 기간제근로자등보수 5,106, % 3,705, % 1,400, % 200 물건비 28,305, % 27,626, % 679, % 201 일반운영비 17,643, % 16,477, % 1,165, % 사무관리비 9,725, % 9,979, % 253, % 공공운영비 7,083, % 5,641, % 1,442, % 행사운영비 834, % 857, % 23, % 202 여비 4,244, % 4,200, % 44, % 국내여비 4,022, % 4,011, % 10, % 국외업무여비 150, % 126, % 23, % 국제화여비 72, % 62, % 10, % 203 업무추진비 1,429, % 1,396, % 33, % 기관운영업무추진비 261, % 262, % 1, % 정원가산업무추진비 52, % 53, % 1, % 시책추진업무추진비 922, % 887, % 34, % 부서운영업무추진비 193, % 192, % % 204 직무수행경비 2,562, % 2,539, % 22, % 직책급업무수행경비 111, % 110, % 1, % 직급보조비 1,811, % 1,797, % 13, % 특정업무수행활동비 639, % 632, % 7, % 205 의회비 813, % 809, % 3, % 의정활동비 184, % 184, % % 월정수당 360, % 360, % % 국내여비 13, % 13, % % 국외여비 34, % 34, % % 의정운영공통경비 83, % 80, % 3, % 기관운영업무추진비 102, % 102, % %
47 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 의장단협의체부담금 4, % 4, % % 의원국민연금부담금 19, % 19, % % 의원국민건강부담금 9, % 9, % % 206 재료비 450, % 459, % 9, % 재료비 450, % 459, % 9, % 207 연구개발비 1,162, % 1,743, % 580, % 연구용역비 617, % 1,285, % 668, % 전산개발비 545, % 458, % 87, % 300 경상이전 112,352, % 98,092, % 14,260, % 301 일반보상금 35,763, % 36,914, % 1,150, % 사회보장적수혜금 32,804, % 33,967, % 1,162, % 장학금및학자금 109, % 109, % % 자율방범대원운영비 42, % 32, % 9, % 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,328, % 1,328, % % 외빈초청여비 26, % 31, % 4, % 공익근무요원보상금 351, % 346, % 5, % 행사실비보상금 220, % 172, % 47, % 예술단원ㆍ운동부등보상금 112, % 136, % 23, % 기타보상금 767, % 788, % 20, % 302 이주및재해보상금 5, % 5, % % 민간인재해보상금 5, % 5, % % 303 포상금 6,103, % 5,362, % 741, % 포상금 3,533, % 2,654, % 879, % 성과상여금 2,570, % 2,708, % 138, % 304 연금부담금등 7,873, % 7,152, % 721, % 연금부담금 6,596, % 5,824, % 772, % 국민건강보험금 1,271, % 1,322, % 50, % 의원상해부담금 5, % 5, % % 305 배상금등 92, % 80, % 12, % 배상금등 92, % 80, % 12, % 306 출연금 370, % 302, % 67, %
48 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 출연금 370, % 302, % 67, % 307 민간이전 53,389, % 42,901, % 10,487, % 의료및구료비 2,584, % 2,301, % 283, % 민간경상보조 40,350, % 30,887, % 9,462, % 사회단체보조금 650, % 637, % 13, % 민간행사보조 466, % 474, % 8, % 민간위탁금 9,142, % 8,415, % 727, % 보험금 16, % 14, % 2, % 연금지급금 178, % 171, % 6, % 308 자치단체등이전 8,754, % 5,373, % 3,381, % 자치단체간부담금 3,214, % 2,629, % 585, % 교육기관에대한보조금 4,000, % 2,740, % 1,260, % 예비군육성지원경상보조 3, % 3, % % 기타부담금 1,536, % % 1,536, % 400 자본지출 43,223, % 37,662, % 5,560, % 401 시설비및부대비 25,974, % 19,065, % 6,909, % 시설비 25,785, % 18,805, % 6,980, % 감리비 55, % 80, % 25, % 시설부대비 93, % 111, % 17, % 행사관련시설비 40, % 68, % 28, % 402 민간자본이전 2,449, % 2,155, % 293, % 민간자본보조 995, % 877, % 117, % 민간대행사업비 1,454, % 1,277, % 176, % 403 자치단체등자본이전 12,519, % 14,078, % 1,559, % 공기관등에대한대행사업비 12,399, % 13,985, % 1,586, % 예비군육성지원자본보조 120, % 90, % 30, % 405 자산취득비 2,280, % 2,363, % 83, % 자산및물품취득비 2,070, % 2,137, % 67, % 도서구입비 210, % 226, % 16, % 700 내부거래 368, % 5,987, % 5,619, % 702 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, %
49 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 기금전출금 368, % 5,987, % 5,619, % 800 예비비및기타 2,579, % 5,799, % 3,220, % 801 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 예비비 2,535, % 5,795, % 3,260, % 802 반환금기타 43, % 3, % 40, % 국고보조금반환금 25, % % 25, % 시ㆍ도비보조금반환금 17, % 3, % 14, %
50 세출총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 288, % 222, % 65, % 100 인건비 54, % 51, % 3, % 101 인건비 54, % 51, % 3, % 기간제근로자등보수 54, % 51, % 3, % 200 물건비 4, % 2, % 1, % 201 일반운영비 4, % 2, % 1, % 사무관리비 4, % 2, % 1, % 300 경상이전 226, % 165, % 61, % 307 민간이전 226, % 165, % 61, % 의료및구료비 226, % 165, % 61, % 500 융자및출자 2, % 2, % % 501 융자금 2, % 2, % % 민간융자금 2, % 2, % %
51 세출총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 10,800, % 8,460, % 2,339, % 100 인건비 2,352, % 2,306, % 46, % 101 인건비 2,352, % 2,306, % 46, % 보수 1,719, % 1,687, % 31, % 기타직보수 564, % 562, % 1, % 기간제근로자등보수 68, % 55, % 13, % 200 물건비 1,250, % 1,413, % 163, % 201 일반운영비 964, % 1,138, % 173, % 사무관리비 311, % 382, % 71, % 공공운영비 651, % 753, % 102, % 행사운영비 2, % 2, % % 202 여비 185, % 179, % 6, % 국내여비 185, % 179, % 6, % 203 업무추진비 15, % 13, % 2, % 시책추진업무추진비 15, % 13, % 2, % 204 직무수행경비 84, % 82, % 1, % 직책급업무수행경비 1, % 1, % % 직급보조비 57, % 57, % % 특정업무수행활동비 25, % 24, % % 300 경상이전 1,000, % 911, % 88, % 301 일반보상금 37, % 38, % % 공익근무요원보상금 37, % 32, % 5, % 303 포상금 128, % 128, % % 포상금 30, % 32, % 1, % 성과상여금 98, % 96, % 1, % 304 연금부담금등 312, % 283, % 29, % 연금부담금 254, % 226, % 28, % 국민건강보험금 57, % 56, % % 307 민간이전 521, % 460, % 60, % 민간위탁금 455, % 413, % 42, % 보험금 17, % % 17, % 연금지급금 47, % 47, % %
52 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 400 자본지출 3,252, % 3,284, % 32, % 401 시설비및부대비 1,267, % 1,307, % 39, % 시설비 1,263, % 1,307, % 44, % 시설부대비 4, % % 4, % 402 민간자본이전 168, % 157, % 11, % 민간대행사업비 168, % 157, % 11, % 403 자치단체등자본이전 1,816, % 1,820, % 3, % 공기관등에대한대행사업비 1,816, % 1,820, % 3, % 800 예비비및기타 2,944, % 544, % 2,400, % 801 예비비 2,944, % 190, % 2,754, % 예비비 2,944, % 190, % 2,754, %
53 3. 세입예산서
54 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 )
55 세입예산서 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 262,787, ,995,283 14,792, % 100 지방세수입 53,086,298 59,539,417 6,453, % 110 지방세 53,086,298 59,539,417 6,453, % 111 보통세 52,481,270 58,901,417 6,420, % 113 지난년도수입 605, ,000 32, % 200 세외수입 68,387,306 61,735,784 6,651, % 210 경상적세외수입 25,114,719 27,947,224 2,832, % 211 재산임대수입 288, ,549 28, % 212 사용료수입 9,737,792 9,861, , % 213 수수료수입 2,713,390 3,085, , % 214 사업수입 3,780,855 3,670, , % 215 징수교부금수입 7,725,110 9,562,746 1,837, % 216 이자수입 868,981 1,506, , % 220 임시적세외수입 43,272,587 33,788,560 9,484, % 221 재산매각수입 8,300,000 4,300,000 4,000, % 222 잉여금 25,950,479 22,679,457 3,271, % 224 전입금 1,434, ,434, % 227 부담금 10,000 10, % 228 잡수입 4,585,222 3,970, , % 229 지난년도수입 2,992,664 2,828, , % 300 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 310 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 311 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 400 조정교부금및재정보전금 68,686,390 72,833,624 4,147, % 410 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872, % 411 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872, % 420 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724, % 421 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724, % 500 보조금 67,627,962 51,496,540 16,131, % 510 국고보조금등 33,374,893 25,087,985 8,286, % 511 국고보조금등 33,374,893 25,087,985 8,286, % 520 시, 도비보조금등 34,253,069 26,408,555 7,844, %
56 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 521 시 도비보조금등 34,253,069 26,408,555 7,844, %
57 나. 일반회계
58 세입예산서 2010 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 251,699, ,312,533 12,387, % 100 지방세수입 53,086,298 59,539,417 6,453, % 110 지방세 53,086,298 59,539,417 6,453, % 111 보통세 52,481,270 58,901,417 6,420, % 113 지난년도수입 605, ,000 32, % 200 세외수입 57,587,306 53,275,124 4,312, % 210 경상적세외수입 21,558,844 24,462,024 2,903, % 211 재산임대수입 288, ,549 28, % 212 사용료수입 9,737,792 9,861, , % 213 수수료수입 2,713,390 3,085, , % 214 사업수입 424, ,367 39, % 215 징수교부금수입 7,725,110 9,562,746 1,837, % 216 이자수입 668,981 1,306, , % 220 임시적세외수입 36,028,462 28,813,100 7,215, % 221 재산매각수입 8,300,000 4,300,000 4,000, % 222 잉여금 22,337,085 21,379, , % 224 전입금 1,434, ,434, % 227 부담금 10,000 10, % 228 잡수입 2,435,922 1,766, , % 229 지난년도수입 1,511,233 1,357, , % 300 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 310 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 311 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610, % 400 조정교부금및재정보전금 68,686,390 72,833,624 4,147, % 410 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872, % 411 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872, % 420 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724, % 421 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724, % 500 보조금 67,339,962 51,274,450 16,065, % 510 국고보조금등 33,230,893 24,976,940 8,253, % 511 국고보조금등 33,230,893 24,976,940 8,253, % 520 시, 도비보조금등 34,109,069 26,297,510 7,811, %
59 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 521 시 도비보조금등 34,109,069 26,297,510 7,811, %
60 다. 특별회계
61 세입예산서 2010 년도본예산기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 11,088,000 8,682,750 2,405, % 200 세외수입 10,800,000 8,460,660 2,339, % 210 경상적세외수입 3,555,875 3,485,200 70, % 214 사업수입 3,355,875 3,285,200 70, % 216 이자수입 200, , % 220 임시적세외수입 7,244,125 4,975,460 2,268, % 222 잉여금 3,613,394 1,300,000 2,313, % 228 잡수입 2,149,300 2,204,000 54, % 229 지난년도수입 1,481,431 1,471,460 9, % 500 보조금 288, ,090 65, % 510 국고보조금등 144, ,045 32, % 511 국고보조금등 144, ,045 32, % 520 시, 도비보조금등 144, ,045 32, % 521 시 도비보조금등 144, ,045 32, %
62 의료급여기금특별회계
63 세입예산서 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 288, ,090 65, % 500 보조금 288, ,090 65, % 510 국고보조금등 144, ,045 32, % 511 국고보조금등 144, ,045 32, % 520 시, 도비보조금등 144, ,045 32, % 521 시 도비보조금등 144, ,045 32, %
64 주차장특별회계
65 세입예산서 2010 년도본예산주차장특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 10,800,000 8,460,660 2,339, % 200 세외수입 10,800,000 8,460,660 2,339, % 210 경상적세외수입 3,555,875 3,485,200 70, % 214 사업수입 3,355,875 3,285,200 70, % 216 이자수입 200, , % 220 임시적세외수입 7,244,125 4,975,460 2,268, % 222 잉여금 3,613,394 1,300,000 2,313, % 228 잡수입 2,149,300 2,204,000 54, % 229 지난년도수입 1,481,431 1,471,460 9, %
66 4. 세출예산서
67 가. 세출총괄 ( 일반 특별회계 )
68 세출예산서 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 증감률 총 계 262,787, ,995,283 14,792, % 정책사업 163,536, ,672,193 20,863, % 재무활동 13,925,135 20,370,348 6,445, % 행정운영경비 85,326,693 84,952, , % 일반공공행정 30,132,121 28,617,729 1,514, % 입법및선거관리 2,699, ,701 1,712, % 선거사무 1,606,299 4,480 1,601, % 공정한선거관리 1,606,299 4,480 1,601, % 지방의회운영지원 1,093, , , % 의정활동지원 950, ,592 51, % 의정활동홍보 93,500 41,900 51, % 원활한회의운영 49,156 41,729 7, % 일반행정 27,432,358 27,630, , % 지방행정역량강화 72, , , % 창의구정정책개발 48,684 49, % 지역균형발전 21, , , % 지역경제활성화 2,200 2, % 맑고깨끗한투명구정실현 123,634 79,685 43, % 효율적감사운영및청렴행정구현 75,804 38,355 37, % 주요사업을지원하는조사행정구현 13,730 11,530 2, % 적극적 능동적민원처리 34,100 29,800 4, % 활기찬근무분위기조성및행정서비스창출 6,159,016 5,025,716 1,133, % 청사시설환경개선 918, ,974 5, % 구행정업무지원 206, , % 예비군육성지원 123,580 93,580 30, % 대외협력사업추진 149,270 96,020 53, % 공무원능력개발을통한행정혁신역량강화 192, ,784 17, % 직원후생복지추진 3,326,580 2,424, , % 능력개발운영 292, ,450 43, % 직원후생복지운영추진 100,086 88,086 12, % 공무원복지향상추진 849, , , % 자치행정역량강화 4,121,092 3,616, , %
69 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 증감률 고품격행정기반구축 1,974,663 1,729, , % 고품격주민센터조성및주민참여활성화 1,907,910 1,699, , % 살기좋은광진만들기 238, ,984 51, % 일류교육광진구현 4,051,228 2,759,960 1,291, % 글로벌인재육성 4,051,228 2,759,960 1,291, % 고객지향적민원행정서비스구현 921, , , % 구민만족행복광진실현을위한민원실운영 751, , , % 고객감동의여권업무구현 169, ,920 90, % 고품질 IT 서비스제공 2,926,193 2,419, , % 정보화역량강화 167, ,121 3, % 행정정보화지원강화 570, , , % 지역정보화추진 10,400 10, % 정보시스템도입구축 671, , , % 정보시스템운영 411, ,736 36, % 정보통신망운영 692, ,534 14, % 정보통신시스템업그레이드 402, ,425 99, % 통계업무추진 89,640 16,549 73, % 통계조사및통계연보발간 89,640 16,549 73, % 성과중심의혁신적인구정운영 2,772,356 2,357, , % 창의적경영기획을통한경쟁력강화 330, ,475 37, % 성과중심의예산운영 87,606 69,872 17, % 사회단체보조금지원 652, ,970 13, % 구특수업무수행지원 360, , , % 의회협력및송무수행 252, ,218 14, % 구정홍보를통한경쟁력강화 1,086, , , % 지방공기업운영 1,920 1, % 공정하고투명한재무행정의확립 201, ,316 11, % 국 공유재산의체계적관리 111, ,135 1, % 계약업무추진 29,720 19,920 9, % 복식부기, 결산등지출업무관리 60,501 57,261 3, % 지방세수확충 291, ,050 35, % 지방세부과징수 86,022 81,128 4, %
70 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 증감률 고객만족세무행정서비스 29,724 18,387 11, % 과년도체납세외수입징수 176, ,535 19, % 부동산평가 84,035 80,363 3, % 주택가격조사결정공시 84,035 80,363 3, % 지방세수입확충 496, ,984 5, % 지방세부과징수 488, ,154 5, % 고객만족세무행정실천 8,760 8, % 자원봉사활성화 153, ,060 44, % 자원봉사센터운영 153, ,060 44, % 재무활동 ( 감사담당관 ) % 보전지출 % 재무활동 ( 기획공보과 ) 4,967,886 4,927,886 40, % 내부거래지출 ( 기획공보과 ) 4,967,886 4,927,886 40, % 공공질서및안전 987, , , % 재난방재ㆍ민방위 987, , , % 충무계획 35,150 35, % 충무계획 35,150 35, % 민방위대및공익근무요원운영 509, ,553 44, % 민방위대및공익근무요원통합관리 509, ,553 44, % 재해재난예방 74,278 72,609 1, % 재난위험시설물안전관리및안전문화운동추진 43,758 55,169 11, % 재난안전관리및비상대책능력강화 30,520 17,440 13, % 재무활동 ( 치수방재과 ) 368, ,940 80, % 재무활동 ( 치수방재과 ) 368, ,940 80, % 교육 1,391, , , % 평생ㆍ직업교육 1,391, , , % 주민자기개발및평생학습촉진지원 1,391, , , % 평생학습도시조성 231, ,556 34, % 도서관운영사업및도서관확충 1,159, , , % 문화및관광 12,606,856 13,579, , % 문화예술 11,710,794 12,516, , % 문화예술진흥 5,836,358 6,167, , %
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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세출예산서 2015 년도추경 1 회일반회계전체 총 계 505,500,000 470,300,000 35,200,000 7.48% 정책사업 402,223,869 370,394,599 31,829,270 8.59% 재무활동 28,009,646 24,954,286 3,055,360 12.24% 행정운영경비 75,266,485 74,951,115 315,370 0.42%
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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세출예산서 2015 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 397,828,420 374,195,787 23,632,633 6.32% 국 121,169,587 지 36,561,843 기 6,669,836 도 24,973,839 군 208,453,315 정책사업 326,188,679 304,358,633 21,830,046 7.17% 국 120,962,892
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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2017 학년도비등록금회계자금예산서 숙명여자대학교 2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337,548 840,008 8.1% 보수 13,270,830 11,096,049 2,174,781 19.6%
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
More information세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709
세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 총계 327,655,144 272,661,254 54,993,890 20.17% 국 59,276,004 49,566,905 9,709,099 균 20,953,405 20,493,405 460,000 기 3,104,249 1,093,435 2,010,814 특 2,064,000 0 2,064,000 시 47,365,724
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2017 년 지방재정공시 2017. 8 목차 Ⅰ. 공통공시 2017 년대구광역시서구재정공시 ( 결산 ) 유사지방자치단체살림살이규모비교 ( 단위 : 억원 ) 6,000 5,000 유사지방자치단체평균 우리구 4,863 4,729 4,000 3,528 3,885 3,000 2,000 2,320 2,787 1,000-549 491 23 - 살림규모자체수입의존재원채무공유재산
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2018~2022 년도중기지방재정계획 도움말씀 중기지방재정계획은예산운영시계를 5 개년으로하여통제위주의 단년도예산제도의제약성을보완하고, 장기예측적 미래지향적 재정운영을도모하고자매년수정 보완하는연동화계획입니다. 금년도수정 보완하는본계획은중장기적군정목표를구현하기위해투자사업의수요를미리예측하여, 한정된가용재원범위내에서투자재원을효율적으로배하는데중점을두고수정 보완하였습니다.
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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