부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
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- 지훈 두
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1 2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973 국 3,685,395 도 1,170,168 시 3,275,653 범시민안전문화운동 527, , ,027 국 2,895 도 65,418 시 458,903 시민안전문화운동전개 207, ,519 54, 일반운영비 50,000 68,300 18, 공공운영비 50,000 37,000 13,000 대천해수욕장수상구조기관 50,000 - 물놀이안전시설및구조장비보수 15,000 - 공공요금 10,000 - 연료비 20,000 - 파라솔 ( 어닝등 ) 5, 일반보상금 103,616 11,194 92, 행사실비보상금 4,600 4, 물놀이인명구조훈련참석자보상 1,500 시민안전관리봉사자교육 1,000 물놀이안전교육참석자보상 2, 기타보상금 99,016 6,944 92,072 실종자가족숙박및급식비 2,016 - 숙박비 1,440 - 급식비 576 수난구호참여자보상금 5,000 급식비및근무복 76,000 - 구조기관단체급식 52,000 - 물놀이안전요원간식비 8,000 - 수상안전구조기관근무복 8,000 - 유급안전요원근무복 8,000 유급안전요원숙박비 16, 민간이전 21,000 16,500 4, 민간경상사업보조 21,000 16,500 4,500 인명구조활동및물놀이안전교육 12,000 물놀이취약지역예방활동 9, 자산취득비 33,000 17,250 15,750
2 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45, 일반운영비 55,500 24,500 31, 사무관리비 46,500 22,500 24,000 안전관리계획발간 6,000 국가안전대진단및특정관리시설안전점검수수료 5,000 지역축제안전관리심의수당 1,500 취약계층안전한생활문화지원 10,000 재난취약시설무더위쉼터안전점검 24, 공공운영비 2,000 2,000 0 재난안전대책본부차량연료비 2, 행사운영비 7, ,000 재난대응안전한국훈련 7, 일반보상금 2,000 1,000 1, 행사실비보상금 2,000 1,000 1,000 재난대응안전한국훈련 2, 민간이전 100, , 보험금 100, ,000 시민안전보험및자전거보험가입 100, 자치단체등이전 5,000 5, 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,000 5,000 0 긴급구조종합훈련 5, 자산취득비 13, , 자산및물품취득비 13, ,500 제세동기 7,500 CPR 연습대 6,000 안전문화운동협의회운영 4,080 4, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,000 0 안전점검안전문화운동통합운영 3, 일반보상금 1,080 1, 행사실비보상금 1,080 1,080 0 안전문화운동협의회의등참석보상 1,080 기초단위현장종합훈련지원 ( 보조 ) 5,790 5,790 0 국 2,895 도 868
3 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 시 2, 일반운영비 5,790 5,790 0 국 2,895 도 868 시 2, 사무관리비 5,790 5,790 0 재난대응안전한국훈련 5,790 국 2,895 도 868 시 2,027 재난대비종합대응훈련추진 ( 보조 ) 10,000 10,000 0 도 5,000 시 5, 일반운영비 9,000 8,000 1,000 도 4,500 시 4, 행사운영비 9,000 8,000 1,000 재난대비종합대응훈련 9,000 도 4,500 시 4, 일반보상금 1,000 2,000 1,000 도 500 시 행사실비보상금 1,000 2,000 1,000 재난대비종합대응훈련 1,000 도 500 시 500 도민안전문화의식고취 ( 보조 ) 23,730 7,730 16,000 도 9,550 시 14, 일반운영비 23,730 7,730 16,000 도 9,550 시 14, 사무관리비 7,730 7,730 0 시군안전문화운동 7,730 도 1,550 시 6, 행사운영비 16, ,000 시군과함께하는도민안전문화대학운영 16,000 도 8,000 시 8,000 해수욕장안전관리 ( 보조 ) 100, , ,000 도 50,000 시 50, 자산취득비 100, ,000 도 50,000
4 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 시 50,000 전년도 01 자산및물품취득비 100, ,000 수상오토바이 32,000 도 16,000 시 16,000 다목적운반차 68,000 도 34,000 시 34,000 재난안전위험요인방지 7,604,000 5,496,000 2,108,000 국 3,682,500 도 1,104,750 시 2,816,750 재해예방시스템운영 239,000 96, , 일반운영비 22,000 45,000 23, 공공운영비 22,000 45,000 23,000 재해예방시스템운영유지보수 22, 시설비및부대비 215, , 시설비 215, ,000 대천해수욕장예경보시스템교체 25,000 노후자동우량경보시스템교체 190, 자산취득비 2,000 51,000 49, 자산및물품취득비 2,000 51,000 49,000 대천해수욕장현황판프로그램설치 2,000 재해위험지역정비 ( 간치 )( 보조 ) 4,365,000 2,400,000 1,965,000 국 2,182,500 도 654,750 시 1,527, 시설비및부대비 4,365,000 2,400,000 1,965,000 국 2,182,500 도 654,750 시 1,527, 시설비 4,054,025 2,091,360 1,962,665 간치자연재해위험개선지구정비 4,054,025 국 2,027,012 도 608,104 시 1,418, 감리비 300, ,000 0 간치자연재해위험개선지구정비 300,000 국 150,000 도 45,000 시 105, 시설부대비 10,975 8,640 2,335 간치자연재해위험개선지구정비 10,975 국 5,488 도 1,646
5 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 재난안전위험요인방지 전년도 시 3,841 재해위험지역정비 ( 진죽 )( 보조 ) 3,000,000 3,000,000 0 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050, 시설비및부대비 3,000,000 3,000,000 0 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050, 시설비 2,989,200 2,980,000 9,200 진죽자연재해위험개선지구정비 2,989,200 국 1,494,600 도 448,380 시 1,046, 시설부대비 10,800 20,000 9,200 진죽자연재해위험개선지구정비 10,800 국 5,400 도 1,620 시 3,780 민방위운영 1,303, , ,050 국 6,622 도 239,099 시 1,058,165 지역민방위대역량강화 723, ,836 56,050 국 6,622 도 89,099 시 628,165 사회복무요원관리 143,952 88,430 55, 일반보상금 143,952 88,430 55, 사회복무요원보상금 143,952 88,430 55,522 사회복무요원보수 88,788 사회복무요원중식비 35,280 사회복무요원교통비 14,112 사회복무요원보상책임보험료 400 사회복무요원피복비 4,532 - 근무복 ( 춘, 하복 ) 3,932 - 근무화 600 사회복무요원간담회추진 840 민방위교육및훈련 51,000 59,657 8, 일반운영비 51,000 59,657 8, 사무관리비 30,000 30,000 0 일반운영비 27,200 - 일반수용비 9,200 - 충무계획서발간 18,000
6 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 민방위대창설유공자보상 1,600 주민신고유공자보상 1, 공공운영비 21,000 29,657 8,657 시설장비유지비 ( 경보, 급수, 대피시설 ) 16,000 민방위교육통지서등기우편요금 5,000 국민참여민방위의날훈련경비 ( 보조 ) 1,900 1,900 0 국 570 도 399 시 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 도 399 시 사무관리비 1,900 1,900 0 국민참여민방위의날훈련경비 1,900 국 570 도 399 시 931 민방위운영및육성지원 ( 실기실습 )( 보조 ) 7,500 7,500 0 도 2,250 시 5, 자산취득비 7,500 7,500 0 도 2,250 시 5, 자산및물품취득비 7,500 7,500 0 민방위실기실습용품 7,500 도 2,250 시 5,250 을지연습및통합방위운영 ( 보조 ) 5,780 5,780 0 도 2,890 시 2, 일반운영비 5,780 5,780 0 도 2,890 시 2, 사무관리비 5,780 5,780 0 전술헬기장노후시설보강 5,780 도 2,890 시 2,890 예비군육성지원 302, ,915 77, 일반운영비 6,560 6, 사무관리비 6,560 6,560 0 향토방위지 3,600 통합방위협의회서류인쇄 600 통합방위협의회현수막 1,760
7 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 통합방위협의회입간판 일반보상금 4,050 4, 행사실비보상금 4,050 4,050 0 예비군의날행사참석보상 810 통합방위협의회참석보상 3, 민간이전 2,000 20,400 18, 민간경상사업보조 2,000 20,400 18,400 군경위문 ( 명절, 연말등 ) 2, 자치단체등이전 104,012 98,628 5, 예비군육성지원경상보조 104,012 98,628 5,384 향방작전지원 33,500 예비군교육훈련지원 33,720 예비군부대운영 31,792 여성예비군운영지원 5, 시설비및부대비 50, , 시설비 49, ,460 특전예비군, 여성예비군사무실신축 49, 시설부대비 특전예비군, 여성예비군사무실신축 자치단체등자본이전 135,480 95,277 40, 예비군육성지원자본보조 135,480 95,277 40,203 향방작전운영물품 51,100 예비군교육훈련물품 10,000 예비군부대운영물품 19,380 예비군중대본부청사리모델링 (4 개소 ) 55,000 민방위대화생방방독면보급 ( 보조 ) 5,460 3,700 1,760 국 1,638 도 1,147 시 2, 자산취득비 5,460 3,700 1,760 국 1,638 도 1,147 시 2, 자산및물품취득비 5,460 3,700 1,760 민방위대화생방방독면보급 5,460 국 1,638 도 1,147 시 2,675 화재대책활동기반조성 ( 보조 ) 80,000 80,000 0 도 24,000 시 56, 시설비및부대비 80,000 80,000 0
8 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 도 24,000 시 56,000 전년도 01 시설비 80,000 80,000 0 호스릴소화전설치 80,000 도 24,000 시 56,000 민방위운영및육성지원 ( 강사료 )( 보조 ) 3,600 3,600 0 도 1,080 시 2, 일반운영비 3,600 3,600 0 도 1,080 시 2, 사무관리비 3,600 3,600 0 민방위교육강사료 3,600 도 1,080 시 2,520 민방위교육운영비 ( 보조 ) 5,192 6,354 1,162 국 2,014 도 953 시 2, 일반보상금 5,192 6,354 1,162 국 2,014 도 953 시 2, 행사실비보상금 5,192 6,354 1,162 민방위교육훈련운영 5,192 국 2,014 도 953 시 2,225 민방위경보시설노후위성수신기교체 ( 보조 ) 8, ,000 국 2,400 도 1,680 시 3, 시설비및부대비 8, ,000 국 2,400 도 1,680 시 3, 시설비 8, ,000 민방위경보시설노후위성수신기교체 8,000 국 2,400 도 1,680 시 3,920 민방위경보시설확충사업 ( 보조 ) 80, ,000 도 40,000 시 40, 시설비및부대비 80, ,000 도 40,000
9 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 시 40,000 전년도 01 시설비 80, ,000 민방위경보시설확충사업 80,000 도 40,000 시 40,000 민방위대화생방방독면보급 ( 도비보조 ) 29, ,400 도 14,700 시 14, 자산취득비 29, ,400 도 14,700 시 14, 자산및물품취득비 29, ,400 민방위대방독면보급 29,400 도 14,700 시 14,700 소방운영지원 580, , ,000 도 150,000 시 430,000 소방의날행사지원 1,000 1, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 의용소방대이임대장공로패 1,000 화재예방순찰지원 137,000 96,000 41, 일반보상금 77,000 67,000 10, 의용소방대지원경비 77,000 67,000 10,000 소방기술경연대회훈련 25,000 의용소방대혁신전진대회참가 10,000 화재진압출동및재난구조활동 6,000 화재예방및재난구조시범훈련 7,000 재래시장화재예방순찰활동 10,000 산불예방및취약지순찰활동 8,000 의용소방대연합회운영경비 9,000 화재예방순찰및캠페인활동 ( 여성대 ) 2, 민간자본이전 60,000 29,000 31, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 60,000 29,000 31,000 전담의용소방대차량 60,000 효율적소방행정지원 142,000 70,000 72, 일반보상금 12,000 10,000 2, 기타보상금 12,000 10,000 2,000 섬지역응급환자나르미선지원 12, 시설비및부대비 130,000 60,000 70,000
10 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 소방운영지원 전년도 01 시설비 128,776 59,352 69,424 미산면의용소방대청사주차장정비 29,676 장고도의용소방대신축 99, 시설부대비 1, 미산면의용소방대청사주차장정비 324 장고도의용소방대신축 900 소방청사신. 증축지원 ( 보조 ) 300,000 60, ,000 도 150,000 시 150, 시설비및부대비 300,000 60, ,000 도 150,000 시 150, 시설비 298,920 59, ,280 주포면의용소방대청사증축 298,920 도 149,460 시 149, 시설부대비 1, 주포면의용소방대청사증축 1,080 도 540 시 540 재해및재난예방 9,453,000 6,299,967 3,153,033 지 2,980,000 도 430,000 시 6,043,000 하천정비 8,613,000 4,090,300 4,522,700 지 2,980,000 도 400,000 시 5,233,000 소하천유지보수 106, ,500 5, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, 소하천관리위원회회의참석수당 1, 시설비및부대비 105, ,000 5, 시설비 104, ,280 5,180 소하천유지보수 99,100 소하천미불용지보상 5, 시설부대비 소하천유지보수 900 하천유지및보수 147, ,800 12, 인건비 40,000 30,000 10, 기간제근로자등보수 40,000 30,000 10,000 하천유지보수인부임 40,000
11 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 전년도 201 일반운영비 50,000 50, 사무관리비 50,000 50,000 0 하천및소하천유지보수비 50, 여비 7,000 4,800 2, 국내여비 7,000 4,800 2,200 지방하천감시 7, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 49,460 49, 하천유지및보수 49, 시설부대비 하천유지및보수 540 폐광기금사업 ( 새터하천정비, 성주생태하천조성 ) 1,700, , , 시설비및부대비 1,700, , , 시설비 1,692, , ,930 성주천생태하천조성 1,394,960 새터소하천정비 297, 시설부대비 7,200 5,130 2,070 성주천생태하천조성 5,040 새터소하천정비 2,160 망선소하천정비 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,280 망선소하천정비 99, 시설부대비 망선소하천정비 720 송정소하천정비 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 297, ,840 송정소하천정비 297, 시설부대비 2, ,160 송정소하천정비 2,160 소하천정비사업지원 ( 신구 )( 보조 ) 1,072, , ,000 지 536,000 시 536, 시설비및부대비 1,072, , ,000 지 536,000 시 536, 시설비 1,068, , ,518 신구소하천정비 1,068,200 지 534,100
12 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 시 534,100 전년도 03 시설부대비 3,800 2,318 1,482 신구소하천정비 3,800 지 1,900 시 1,900 소하천정비사업지원 ( 봉덕 )( 보조 ) 2,568, ,000 2,368,000 지 1,284,000 시 1,284, 시설비및부대비 2,568, ,000 2,368,000 지 1,284,000 시 1,284, 시설비 2,558, ,560 2,360,240 봉덕소하천정비 2,558,800 지 1,279,400 시 1,279, 시설부대비 9,200 1,440 7,760 봉덕소하천정비 9,200 지 4,600 시 4,600 지방하천정비사업금강권역 ( 진죽천 )( 보조 ) 2,000, ,000,000 지 1,000,000 도 300,000 시 700, 시설비및부대비 2,000, ,000,000 지 1,000,000 도 300,000 시 700, 시설비 1,992, ,992,800 진죽천재해예방사업 1,992,800 지 996,400 도 298,920 시 697, 시설부대비 7, ,200 진죽천재해예방사업 7,200 지 3,600 도 1,080 시 2,520 소하천정비사업지원 ( 화망 )( 보조 ) 320, ,000 지 160,000 시 160, 시설비및부대비 320, ,000 지 160,000 시 160, 시설비 317, ,700 화망소하천정비 317,700 지 158,850
13 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 시 158,850 전년도 03 시설부대비 2, ,300 화망소하천정비 2,300 지 1,150 시 1,150 소등소하천정비 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,100 소등소하천정비 99, 시설부대비 소등소하천정비 900 소하천유지관리사업 ( 보조 ) 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비및부대비 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비 99, ,100 관산소하천정비 99,100 도 49,550 시 49, 시설부대비 관산소하천정비 900 도 450 시 450 지방하천재해예방 ( 보조 ) 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비및부대비 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비 99, ,100 대천천외 1 개소재해예방사업 99,100 도 49,550 시 49, 시설부대비 대천천외 1 개소재해예방사업 900 도 450 시 450 재해재난예방및복구 840,000 2,209,667 1,369,667 도 30,000 시 810,000 풍수해보험사업지원 ( 보조 ) 100,000 26,667 73,333 도 30,000 시 70,000
14 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 재해재난예방및복구 전년도 307 민간이전 100,000 26,667 73,333 도 30,000 시 70, 보험금 100,000 26,667 73,333 풍수해보험료지원 100,000 도 30,000 시 70,000 자연재난예방대비 40,000 38,000 2, 일반운영비 25,000 23,000 2, 사무관리비 10,000 8,000 2,000 사전재해영향성검토활동지원 5,000 자연재해사전대비홍보물제작 4,000 재해대책상황근무자급량비 1, 공공운영비 15,000 15,000 0 지진가속도계측장비유지비 15, 민간이전 15,000 15, 민간단체법정운영비보조 15,000 15,000 0 자율방재단운영 15,000 풍수해저감종합계획재수립 700, , 시설비및부대비 700, , 시설비 695, ,590 풍수해저감종합계획재수립용역 695, 시설부대비 4, ,410 풍수해저감종합계획재수립용역 4,410 행정운영경비 136, ,918 29,798 기본경비 136, ,918 29,798 기본경비 136, ,918 29, 일반운영비 91,146 71,848 19, 사무관리비 35,080 35,080 0 일반수용비 29,080 급량비 6, 공공운영비 56,066 36,768 19,298 공공요금및제세 50,000 시설장비유지비 6, 여비 30,870 30, 국내여비 30,870 30,870 0 과운영업무추진 30, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
15 부서 : 안전총괄과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 전년도 부서운영업무추진비 4, 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, ,500 사무실의자 5,000 청소기 500 굴삭기제초기 5,000 재무활동 550, , ,000 내부거래지출 550, , ,000 재난관리기금전출금 550, , , 기금전출금 550, , , 기금전출금 550, , ,000 재난관리기금법정적립금 550,000
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 국 750 도 375 군 375 301 일반보상금 500 3,000 2,500 국 250 도 125 군 125 09 행사실비보상금 500 3,000 2,500 재난대응 안전한국훈련 참석자 급식 및 간식 보상(50명)
2015년도 본예산 일반회계 안전총괄과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 안전총괄과 정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 안전총괄과 18,911,393 16,608,248 2,303,145 국 5,659,621 지 1,893,000 도 1,753,449 군 8,562,270 댐 1,043,053 안전생활구축 및 재난예방 349,778 293,876
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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순 서 2013 년도국방부소관 추경예산및기금운용계획임대형민자사업 (BTL) 한도액개요 국방부 예산편성중점 세입 세출예산총괄 세입예산 세출예산 '13 년도국방비현황 - 1 - - 2 - 2013 년도일반회계예산 세출 세입 프로그램별현황 주요증감내역 - 3 - - 4 - 편성중점별주요내역 창끝부대전투역량강화 병력 장비생존성보장및적응력강화 작전지속능력보장을위한시설보강
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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국민안전처주요통계 Ⅲ 비상대비 민방위조직 교육 시설장비현황 [ ] 41 민방위경보 [ 민방위경보통제센터 ] 50 민방위조직 교육 시설장비현황 민방위편성현황 < 기준일자 : 2015.01.09.> 가. 편성근거 민방위기본법제 19 조 민방위대는주소지를단위로하는지역민방위대 ( 통리대, 기술지원대 ) 와 직장을단위로하는직장민방위대로편성 나. 민방위자원현황 (ʼ15.
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2019 주요업무추진계획 2019 년시책추진방향 행복한시민, 자랑스러운대구 시민이행복한안전도시대구실현 추진전략 주요추진과제 1. 참여형 + 공감형 안전시책추진 생활밀착형안전시책추진 안전한지역사회만들기 생활속안전문화실천운동전개 민생침해사범강력수사 지역비상대비역량강화 민방위경보태세확립 추진전략및과제 2. 예방중심의 선제적안전관리 3. 재난대응역량강화 재난취약시설의통합적안전관리
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information현안보고서 2012-11 국가 비상사태 시의 여성 피해대책 및 역할 연구 양 정 선 (본원 정책연구실 연구위원) 2012. 12 본 현안보고서는 경기도청의 요청으로 국가 비상사태 시의 여성 피해대책에 대해 연구한 것임. 요 약 1. 연구의 필요성 및 목적 안보환경의 변화 다양한 위협적 환경 북한과 대치 상태에 있는 한국의 특수성 국가 비상사태에 대한 새로운
More information소방재원확충방안 지방세를중심으로 Ⅱ. 소방재정의문제점 1. 소방관련환경변화 2. 소방재정의현황 3. 소방재정의문제점 Ⅱ. 소방재정의문제점 Ⅱ 소방재정의문제점 1. 소방관련환경변화 소방수요의지속증가 - 주민의안전욕구증대등으로소방수요는증가추세 주민의소방관련수요는화재, 구조, 구급에대한소방대응활동을통해간접적으로파악가능소방대응활동차원의화재, 구조, 구급출동건수는
More information³²±¸»ç¶û
4 미리보는 구정 2014년 1월호 2014년 미리 보는 구정 1. 안전한도시, 도약하는경제로주민행복실현 2. 다함께풍요로운, 촘촘한복지환경조성 안전모니터 봉사단 확대운영 지역 재난취약시설 안전점검 강화 안전문화홍보 및 캠페인 실시 안전리딩그룹 안전문화체험 환경신문고제도 운영 안심먹거리 죤(zone) 가꾸기 희망-job 채용한마당 개최 지역맞춤형 일자리창출지원사업
More information부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information합동화생방기술정보 최정예 화생방 전문부대 Contents / 제 55 호 (2014. 10 월 ) 美 제 55 호 (2014 년 10 월 ) 3 1. 육 해 공군부대 ------------------------------- 7 * 육군 31 사단, 민 관 군 경합동훈련등 3 건 2. 국군화생방방호사령부 ------------------------- 8 *
More information실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6
세출예산서 2015 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 397,828,420 374,195,787 23,632,633 6.32% 국 121,169,587 지 36,561,843 기 6,669,836 도 24,973,839 군 208,453,315 정책사업 326,188,679 304,358,633 21,830,046 7.17% 국 120,962,892
More information현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13
총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
More information부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원
2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유
2018 년도본예산일반회계도시과 세출예산사업명세서 부서 : 도시과정책 : 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시과 18,066,046 13,012,782 5,053,264 지 179,000 시 17,887,046 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 17,849,646 12,779,582
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
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2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3
2016 년도본예산일반회계주민행복지원실 세출예산사업명세서 부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 주민행복지원실 72,310,237 67,779,875 4,530,362 국 46,517,795 지 598,000 기 397,270 도 8,302,608 군 16,494,564 주민서비스지원 708,994 572,290 136,704
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