부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

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1 2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973 국 3,685,395 도 1,170,168 시 3,275,653 범시민안전문화운동 527, , ,027 국 2,895 도 65,418 시 458,903 시민안전문화운동전개 207, ,519 54, 일반운영비 50,000 68,300 18, 공공운영비 50,000 37,000 13,000 대천해수욕장수상구조기관 50,000 - 물놀이안전시설및구조장비보수 15,000 - 공공요금 10,000 - 연료비 20,000 - 파라솔 ( 어닝등 ) 5, 일반보상금 103,616 11,194 92, 행사실비보상금 4,600 4, 물놀이인명구조훈련참석자보상 1,500 시민안전관리봉사자교육 1,000 물놀이안전교육참석자보상 2, 기타보상금 99,016 6,944 92,072 실종자가족숙박및급식비 2,016 - 숙박비 1,440 - 급식비 576 수난구호참여자보상금 5,000 급식비및근무복 76,000 - 구조기관단체급식 52,000 - 물놀이안전요원간식비 8,000 - 수상안전구조기관근무복 8,000 - 유급안전요원근무복 8,000 유급안전요원숙박비 16, 민간이전 21,000 16,500 4, 민간경상사업보조 21,000 16,500 4,500 인명구조활동및물놀이안전교육 12,000 물놀이취약지역예방활동 9, 자산취득비 33,000 17,250 15,750

2 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45, 일반운영비 55,500 24,500 31, 사무관리비 46,500 22,500 24,000 안전관리계획발간 6,000 국가안전대진단및특정관리시설안전점검수수료 5,000 지역축제안전관리심의수당 1,500 취약계층안전한생활문화지원 10,000 재난취약시설무더위쉼터안전점검 24, 공공운영비 2,000 2,000 0 재난안전대책본부차량연료비 2, 행사운영비 7, ,000 재난대응안전한국훈련 7, 일반보상금 2,000 1,000 1, 행사실비보상금 2,000 1,000 1,000 재난대응안전한국훈련 2, 민간이전 100, , 보험금 100, ,000 시민안전보험및자전거보험가입 100, 자치단체등이전 5,000 5, 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,000 5,000 0 긴급구조종합훈련 5, 자산취득비 13, , 자산및물품취득비 13, ,500 제세동기 7,500 CPR 연습대 6,000 안전문화운동협의회운영 4,080 4, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,000 0 안전점검안전문화운동통합운영 3, 일반보상금 1,080 1, 행사실비보상금 1,080 1,080 0 안전문화운동협의회의등참석보상 1,080 기초단위현장종합훈련지원 ( 보조 ) 5,790 5,790 0 국 2,895 도 868

3 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 시 2, 일반운영비 5,790 5,790 0 국 2,895 도 868 시 2, 사무관리비 5,790 5,790 0 재난대응안전한국훈련 5,790 국 2,895 도 868 시 2,027 재난대비종합대응훈련추진 ( 보조 ) 10,000 10,000 0 도 5,000 시 5, 일반운영비 9,000 8,000 1,000 도 4,500 시 4, 행사운영비 9,000 8,000 1,000 재난대비종합대응훈련 9,000 도 4,500 시 4, 일반보상금 1,000 2,000 1,000 도 500 시 행사실비보상금 1,000 2,000 1,000 재난대비종합대응훈련 1,000 도 500 시 500 도민안전문화의식고취 ( 보조 ) 23,730 7,730 16,000 도 9,550 시 14, 일반운영비 23,730 7,730 16,000 도 9,550 시 14, 사무관리비 7,730 7,730 0 시군안전문화운동 7,730 도 1,550 시 6, 행사운영비 16, ,000 시군과함께하는도민안전문화대학운영 16,000 도 8,000 시 8,000 해수욕장안전관리 ( 보조 ) 100, , ,000 도 50,000 시 50, 자산취득비 100, ,000 도 50,000

4 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 시 50,000 전년도 01 자산및물품취득비 100, ,000 수상오토바이 32,000 도 16,000 시 16,000 다목적운반차 68,000 도 34,000 시 34,000 재난안전위험요인방지 7,604,000 5,496,000 2,108,000 국 3,682,500 도 1,104,750 시 2,816,750 재해예방시스템운영 239,000 96, , 일반운영비 22,000 45,000 23, 공공운영비 22,000 45,000 23,000 재해예방시스템운영유지보수 22, 시설비및부대비 215, , 시설비 215, ,000 대천해수욕장예경보시스템교체 25,000 노후자동우량경보시스템교체 190, 자산취득비 2,000 51,000 49, 자산및물품취득비 2,000 51,000 49,000 대천해수욕장현황판프로그램설치 2,000 재해위험지역정비 ( 간치 )( 보조 ) 4,365,000 2,400,000 1,965,000 국 2,182,500 도 654,750 시 1,527, 시설비및부대비 4,365,000 2,400,000 1,965,000 국 2,182,500 도 654,750 시 1,527, 시설비 4,054,025 2,091,360 1,962,665 간치자연재해위험개선지구정비 4,054,025 국 2,027,012 도 608,104 시 1,418, 감리비 300, ,000 0 간치자연재해위험개선지구정비 300,000 국 150,000 도 45,000 시 105, 시설부대비 10,975 8,640 2,335 간치자연재해위험개선지구정비 10,975 국 5,488 도 1,646

5 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 재난안전위험요인방지 전년도 시 3,841 재해위험지역정비 ( 진죽 )( 보조 ) 3,000,000 3,000,000 0 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050, 시설비및부대비 3,000,000 3,000,000 0 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050, 시설비 2,989,200 2,980,000 9,200 진죽자연재해위험개선지구정비 2,989,200 국 1,494,600 도 448,380 시 1,046, 시설부대비 10,800 20,000 9,200 진죽자연재해위험개선지구정비 10,800 국 5,400 도 1,620 시 3,780 민방위운영 1,303, , ,050 국 6,622 도 239,099 시 1,058,165 지역민방위대역량강화 723, ,836 56,050 국 6,622 도 89,099 시 628,165 사회복무요원관리 143,952 88,430 55, 일반보상금 143,952 88,430 55, 사회복무요원보상금 143,952 88,430 55,522 사회복무요원보수 88,788 사회복무요원중식비 35,280 사회복무요원교통비 14,112 사회복무요원보상책임보험료 400 사회복무요원피복비 4,532 - 근무복 ( 춘, 하복 ) 3,932 - 근무화 600 사회복무요원간담회추진 840 민방위교육및훈련 51,000 59,657 8, 일반운영비 51,000 59,657 8, 사무관리비 30,000 30,000 0 일반운영비 27,200 - 일반수용비 9,200 - 충무계획서발간 18,000

6 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 민방위대창설유공자보상 1,600 주민신고유공자보상 1, 공공운영비 21,000 29,657 8,657 시설장비유지비 ( 경보, 급수, 대피시설 ) 16,000 민방위교육통지서등기우편요금 5,000 국민참여민방위의날훈련경비 ( 보조 ) 1,900 1,900 0 국 570 도 399 시 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 도 399 시 사무관리비 1,900 1,900 0 국민참여민방위의날훈련경비 1,900 국 570 도 399 시 931 민방위운영및육성지원 ( 실기실습 )( 보조 ) 7,500 7,500 0 도 2,250 시 5, 자산취득비 7,500 7,500 0 도 2,250 시 5, 자산및물품취득비 7,500 7,500 0 민방위실기실습용품 7,500 도 2,250 시 5,250 을지연습및통합방위운영 ( 보조 ) 5,780 5,780 0 도 2,890 시 2, 일반운영비 5,780 5,780 0 도 2,890 시 2, 사무관리비 5,780 5,780 0 전술헬기장노후시설보강 5,780 도 2,890 시 2,890 예비군육성지원 302, ,915 77, 일반운영비 6,560 6, 사무관리비 6,560 6,560 0 향토방위지 3,600 통합방위협의회서류인쇄 600 통합방위협의회현수막 1,760

7 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 통합방위협의회입간판 일반보상금 4,050 4, 행사실비보상금 4,050 4,050 0 예비군의날행사참석보상 810 통합방위협의회참석보상 3, 민간이전 2,000 20,400 18, 민간경상사업보조 2,000 20,400 18,400 군경위문 ( 명절, 연말등 ) 2, 자치단체등이전 104,012 98,628 5, 예비군육성지원경상보조 104,012 98,628 5,384 향방작전지원 33,500 예비군교육훈련지원 33,720 예비군부대운영 31,792 여성예비군운영지원 5, 시설비및부대비 50, , 시설비 49, ,460 특전예비군, 여성예비군사무실신축 49, 시설부대비 특전예비군, 여성예비군사무실신축 자치단체등자본이전 135,480 95,277 40, 예비군육성지원자본보조 135,480 95,277 40,203 향방작전운영물품 51,100 예비군교육훈련물품 10,000 예비군부대운영물품 19,380 예비군중대본부청사리모델링 (4 개소 ) 55,000 민방위대화생방방독면보급 ( 보조 ) 5,460 3,700 1,760 국 1,638 도 1,147 시 2, 자산취득비 5,460 3,700 1,760 국 1,638 도 1,147 시 2, 자산및물품취득비 5,460 3,700 1,760 민방위대화생방방독면보급 5,460 국 1,638 도 1,147 시 2,675 화재대책활동기반조성 ( 보조 ) 80,000 80,000 0 도 24,000 시 56, 시설비및부대비 80,000 80,000 0

8 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 도 24,000 시 56,000 전년도 01 시설비 80,000 80,000 0 호스릴소화전설치 80,000 도 24,000 시 56,000 민방위운영및육성지원 ( 강사료 )( 보조 ) 3,600 3,600 0 도 1,080 시 2, 일반운영비 3,600 3,600 0 도 1,080 시 2, 사무관리비 3,600 3,600 0 민방위교육강사료 3,600 도 1,080 시 2,520 민방위교육운영비 ( 보조 ) 5,192 6,354 1,162 국 2,014 도 953 시 2, 일반보상금 5,192 6,354 1,162 국 2,014 도 953 시 2, 행사실비보상금 5,192 6,354 1,162 민방위교육훈련운영 5,192 국 2,014 도 953 시 2,225 민방위경보시설노후위성수신기교체 ( 보조 ) 8, ,000 국 2,400 도 1,680 시 3, 시설비및부대비 8, ,000 국 2,400 도 1,680 시 3, 시설비 8, ,000 민방위경보시설노후위성수신기교체 8,000 국 2,400 도 1,680 시 3,920 민방위경보시설확충사업 ( 보조 ) 80, ,000 도 40,000 시 40, 시설비및부대비 80, ,000 도 40,000

9 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 시 40,000 전년도 01 시설비 80, ,000 민방위경보시설확충사업 80,000 도 40,000 시 40,000 민방위대화생방방독면보급 ( 도비보조 ) 29, ,400 도 14,700 시 14, 자산취득비 29, ,400 도 14,700 시 14, 자산및물품취득비 29, ,400 민방위대방독면보급 29,400 도 14,700 시 14,700 소방운영지원 580, , ,000 도 150,000 시 430,000 소방의날행사지원 1,000 1, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 의용소방대이임대장공로패 1,000 화재예방순찰지원 137,000 96,000 41, 일반보상금 77,000 67,000 10, 의용소방대지원경비 77,000 67,000 10,000 소방기술경연대회훈련 25,000 의용소방대혁신전진대회참가 10,000 화재진압출동및재난구조활동 6,000 화재예방및재난구조시범훈련 7,000 재래시장화재예방순찰활동 10,000 산불예방및취약지순찰활동 8,000 의용소방대연합회운영경비 9,000 화재예방순찰및캠페인활동 ( 여성대 ) 2, 민간자본이전 60,000 29,000 31, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 60,000 29,000 31,000 전담의용소방대차량 60,000 효율적소방행정지원 142,000 70,000 72, 일반보상금 12,000 10,000 2, 기타보상금 12,000 10,000 2,000 섬지역응급환자나르미선지원 12, 시설비및부대비 130,000 60,000 70,000

10 부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 소방운영지원 전년도 01 시설비 128,776 59,352 69,424 미산면의용소방대청사주차장정비 29,676 장고도의용소방대신축 99, 시설부대비 1, 미산면의용소방대청사주차장정비 324 장고도의용소방대신축 900 소방청사신. 증축지원 ( 보조 ) 300,000 60, ,000 도 150,000 시 150, 시설비및부대비 300,000 60, ,000 도 150,000 시 150, 시설비 298,920 59, ,280 주포면의용소방대청사증축 298,920 도 149,460 시 149, 시설부대비 1, 주포면의용소방대청사증축 1,080 도 540 시 540 재해및재난예방 9,453,000 6,299,967 3,153,033 지 2,980,000 도 430,000 시 6,043,000 하천정비 8,613,000 4,090,300 4,522,700 지 2,980,000 도 400,000 시 5,233,000 소하천유지보수 106, ,500 5, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, 소하천관리위원회회의참석수당 1, 시설비및부대비 105, ,000 5, 시설비 104, ,280 5,180 소하천유지보수 99,100 소하천미불용지보상 5, 시설부대비 소하천유지보수 900 하천유지및보수 147, ,800 12, 인건비 40,000 30,000 10, 기간제근로자등보수 40,000 30,000 10,000 하천유지보수인부임 40,000

11 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 전년도 201 일반운영비 50,000 50, 사무관리비 50,000 50,000 0 하천및소하천유지보수비 50, 여비 7,000 4,800 2, 국내여비 7,000 4,800 2,200 지방하천감시 7, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 49,460 49, 하천유지및보수 49, 시설부대비 하천유지및보수 540 폐광기금사업 ( 새터하천정비, 성주생태하천조성 ) 1,700, , , 시설비및부대비 1,700, , , 시설비 1,692, , ,930 성주천생태하천조성 1,394,960 새터소하천정비 297, 시설부대비 7,200 5,130 2,070 성주천생태하천조성 5,040 새터소하천정비 2,160 망선소하천정비 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,280 망선소하천정비 99, 시설부대비 망선소하천정비 720 송정소하천정비 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 297, ,840 송정소하천정비 297, 시설부대비 2, ,160 송정소하천정비 2,160 소하천정비사업지원 ( 신구 )( 보조 ) 1,072, , ,000 지 536,000 시 536, 시설비및부대비 1,072, , ,000 지 536,000 시 536, 시설비 1,068, , ,518 신구소하천정비 1,068,200 지 534,100

12 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 시 534,100 전년도 03 시설부대비 3,800 2,318 1,482 신구소하천정비 3,800 지 1,900 시 1,900 소하천정비사업지원 ( 봉덕 )( 보조 ) 2,568, ,000 2,368,000 지 1,284,000 시 1,284, 시설비및부대비 2,568, ,000 2,368,000 지 1,284,000 시 1,284, 시설비 2,558, ,560 2,360,240 봉덕소하천정비 2,558,800 지 1,279,400 시 1,279, 시설부대비 9,200 1,440 7,760 봉덕소하천정비 9,200 지 4,600 시 4,600 지방하천정비사업금강권역 ( 진죽천 )( 보조 ) 2,000, ,000,000 지 1,000,000 도 300,000 시 700, 시설비및부대비 2,000, ,000,000 지 1,000,000 도 300,000 시 700, 시설비 1,992, ,992,800 진죽천재해예방사업 1,992,800 지 996,400 도 298,920 시 697, 시설부대비 7, ,200 진죽천재해예방사업 7,200 지 3,600 도 1,080 시 2,520 소하천정비사업지원 ( 화망 )( 보조 ) 320, ,000 지 160,000 시 160, 시설비및부대비 320, ,000 지 160,000 시 160, 시설비 317, ,700 화망소하천정비 317,700 지 158,850

13 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 시 158,850 전년도 03 시설부대비 2, ,300 화망소하천정비 2,300 지 1,150 시 1,150 소등소하천정비 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,100 소등소하천정비 99, 시설부대비 소등소하천정비 900 소하천유지관리사업 ( 보조 ) 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비및부대비 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비 99, ,100 관산소하천정비 99,100 도 49,550 시 49, 시설부대비 관산소하천정비 900 도 450 시 450 지방하천재해예방 ( 보조 ) 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비및부대비 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비 99, ,100 대천천외 1 개소재해예방사업 99,100 도 49,550 시 49, 시설부대비 대천천외 1 개소재해예방사업 900 도 450 시 450 재해재난예방및복구 840,000 2,209,667 1,369,667 도 30,000 시 810,000 풍수해보험사업지원 ( 보조 ) 100,000 26,667 73,333 도 30,000 시 70,000

14 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 재해재난예방및복구 전년도 307 민간이전 100,000 26,667 73,333 도 30,000 시 70, 보험금 100,000 26,667 73,333 풍수해보험료지원 100,000 도 30,000 시 70,000 자연재난예방대비 40,000 38,000 2, 일반운영비 25,000 23,000 2, 사무관리비 10,000 8,000 2,000 사전재해영향성검토활동지원 5,000 자연재해사전대비홍보물제작 4,000 재해대책상황근무자급량비 1, 공공운영비 15,000 15,000 0 지진가속도계측장비유지비 15, 민간이전 15,000 15, 민간단체법정운영비보조 15,000 15,000 0 자율방재단운영 15,000 풍수해저감종합계획재수립 700, , 시설비및부대비 700, , 시설비 695, ,590 풍수해저감종합계획재수립용역 695, 시설부대비 4, ,410 풍수해저감종합계획재수립용역 4,410 행정운영경비 136, ,918 29,798 기본경비 136, ,918 29,798 기본경비 136, ,918 29, 일반운영비 91,146 71,848 19, 사무관리비 35,080 35,080 0 일반수용비 29,080 급량비 6, 공공운영비 56,066 36,768 19,298 공공요금및제세 50,000 시설장비유지비 6, 여비 30,870 30, 국내여비 30,870 30,870 0 과운영업무추진 30, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

15 부서 : 안전총괄과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 전년도 부서운영업무추진비 4, 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, ,500 사무실의자 5,000 청소기 500 굴삭기제초기 5,000 재무활동 550, , ,000 내부거래지출 550, , ,000 재난관리기금전출금 550, , , 기금전출금 550, , , 기금전출금 550, , ,000 재난관리기금법정적립금 550,000

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0 2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816

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