부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원
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- 영옥 교
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1 2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698, ,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700, ,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770, ,777 시 25,464,468 22,974,346 2,490,122 여성복지증진 2,059,448 1,991,684 67,764 국 265, ,573 30,522 기 733, ,850 36,004 도 336, ,264 12,903 시 724, ,997 60,343 양성평등문화확산 66,760 50,750 16,010 도 4,267 4, 시 62,493 46,420 16,073 여성친화도시조성사업 23,200 7,000 16, 일반운영비 21,700 5,500 16, 사무관리비 21,700 5,500 16,200 여성공중, 시청사화장실휴대폰거치대구입 27,000원 *600대 16, ,200 여성친화도시조성 ( 보조 ) 2,000 2, 도 시 1,333 1, 일반운영비 2,000 2, 도 시 1,333 1, 사무관리비 2,000 2, 양성평등및성별영향분석평가교육 2,000 2, 도 시 1,333 1, 다문화가족지원 938, ,806 21,702 국 16, ,522 기 371, ,355 33,710 도 155, ,694 3,362 시 395, ,757 35,528 건강가정및다문화가족지원센터운영 569, ,699 8,373 기 177, ,205 27,900 도 122, , 시 269, ,392 19, 민간이전 569, ,699 8,373 기 177, ,205 27,900 도 122, , 시 269, ,392 19, 사회복지시설법정운영비보조 19, ,000 건강가정및다문화가족지원센터종사자특별 수당 ( 명절휴가비 ) 19, , 사회복지사업보조 550, ,699 27,
2 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원 58,216 53,689 4,527 도 20,269 18,848 1,421 시 37,947 34,841 3,106 결혼이민자대학학비지원 0 4,000 4,000 도 0 1,600 1,600 시 0 2,400 2,400 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 128, ,740 14,293 기 89,913 99,918 10,005 도 12,845 14,274 1,429 시 25,689 28,548 2, 민간이전 128, ,740 14,293 기 89,913 99,918 10,005 도 12,845 14,274 1,429 시 25,689 28,548 2, 사회복지사업보조 128, ,740 14,293 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지 원 128, ,740 14,293 기 89,913 99,918 10,005 도 12,845 14,274 1,429 시 25,689 28,548 2,859 결혼이민자통번역서비스지원 72,690 66,672 6,018 기 50,883 46,671 4,212 도 7,269 6, 시 14,538 13,334 1, 민간이전 72,690 66,672 6,018 기 50,883 46,671 4,212 도 7,269 6, 시 14,538 13,334 1, 사회복지사업보조 72,690 66,672 6,018 결혼이민자통번역서비스지원 72,690 66,672 6,018 기 50,883 46,671 4,212 도 7,269 6, 시 14,538 13,334 1,204 다문화가족자녀언어발달지원 30,099 30, 기 21,069 21, 도 3,010 3,013 3 시 6,020 6, 민간이전 30,099 30, 기 21,069 21, 도 3,010 3,013 3 시 6,020 6, 사회복지사업보조 30,099 30, 다문화가족자녀언어발달지원 30,099 30, 기 21,069 21,
3 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 도 3,010 3,013 3 시 6,020 6,026 6 이중언어가족환경조성사업 24,230 24,224 6 기 16,961 16,957 4 도 2,423 2,422 1 시 4,846 4, 민간이전 24,230 24,224 6 기 16,961 16,957 4 도 2,423 2,422 1 시 4,846 4, 사회복지사업보조 24,230 24,224 6 이중언어가족환경조성사업 24,230 24,224 6 다문화가족통번역서비스공공기관지원인력확충 ( 지역주도형 ) 기 16,961 16,957 4 도 2,423 2,422 1 시 4,846 4, , ,374 국 16, ,522 도 4, ,370 시 17, , 민간이전 38, ,374 국 16, ,522 도 4, ,370 시 17, , 사회복지사업보조 38, ,374 다문화가족통번역서비스공공기관지원인건 비 37, ,174 국 16, ,522 도 4, ,130 시 16, ,522 교육비, 간담회등 1, ,200 도 시 한부모가족지원 349, ,300 2,000 기 176, ,040 1,600 도 61,580 61, 시 111, , 청소년한부모자립지원 4,300 2,300 2,000 기 3,440 1,840 1,600 도 시 일반보상금 4,300 2,300 2,000 기 3,440 1,840 1,600 도 시 사회보장적수혜금 4,300 2,300 2,000 청소년한부모자립지원 4,300 2,300 2,000 기 3,440 1,840 1,
4 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 한부모가족지원 도 시 여성권익증진 275, ,950 15,840 국 4,700 4,700 0 기 147, ,461 0 도 53,047 48,295 4,752 시 70,582 59,494 11,088 취약여성권익증진 ( 보조 ) 15, ,840 도 4, ,752 시 11, , 민간이전 15, ,840 도 4, ,752 시 11, , 사회복지사업보조 15, ,840 여성폭력관련시설종사자수당 ( 성립전 1-34 차 ) 15, ,840 도 4, ,752 시 11, ,088 다양한가족정책지원 349, ,590 20,000 국 243, ,873 14,000 도 42,167 39,767 2,400 시 63,550 59,950 3,600 아이돌봄지원사업 ( 보조 ) 349, ,590 20,000 국 243, ,873 14,000 도 42,167 39,767 2,400 시 63,550 59,950 3, 민간이전 349, ,590 20,000 국 243, ,873 14,000 도 42,167 39,767 2,400 시 63,550 59,950 3, 사회복지사업보조 349, ,590 20,000 아이돌봄지원 348, ,390 20,000 국 243, ,873 14,000 도 41,807 39,407 2,400 시 62,710 59,110 3,600 다양한가족정책지원및취약여성권익증진 79,500 87,288 7,788 기 38,100 41,994 3,894 도 20,050 17,798 2,252 시 21,350 27,496 6,146 취약위기가족지원 76,200 83,988 7,788 기 38,100 41,994 3,894 도 19,050 16,798 2,252 시 19,050 25,196 6, 민간이전 76,200 83,988 7,788 기 38,100 41,994 3,894 도 19,050 16,798 2,252 시 19,050 25,196 6, 사회복지사업보조 76,200 83,988 7,
5 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다양한가족정책지원및취약여성권익증진 취약위기가족지원 76,200 83,988 7,788 기 38,100 41,994 3,894 도 19,050 16,798 2,252 시 19,050 25,196 6,146 아동청소년복지증진 31,771,537 31,530, ,968 국 11,133,361 11,822, ,822 균 700, ,000 0 기 341, , ,423 도 11,395,763 11,418,462 22,699 시 8,200,877 7,363, ,066 청소년문화의집운영 232, ,344 27,024 기 13,984 15,472 1,488 시 218, ,872 28,512 청소년지도사배치지원 21,168 21, 기 10,584 10, 시 10,584 10, 민간이전 21,168 21, 기 10,584 10, 시 10,584 10, 민간위탁금 21,168 21, 청소년수련시설지도사배치지원 21,168 21, 기 10,584 10, 시 10,584 10, 공공청소년수련시설프로그램운영지원 2,000 5,000 3,000 기 1,000 2,500 1,500 시 1,000 2,500 1, 민간이전 2,000 5,000 3,000 기 1,000 2,500 1,500 시 1,000 2,500 1, 민간위탁금 2,000 5,000 3,000 청소년수련시설프로그램운영비 2,000 5,000 3,000 기 1,000 2,500 1,500 시 1,000 2,500 1,500 청소년문화의집운영비 204, ,400 30, 자산취득비 42,800 12,800 30, 자산및물품취득비 42,800 12,800 30,000 청소년문화의집차량구입 30,000,000원 *1대 30, ,000 아동청소년활동지원및보호 3,319,029 3,485, ,551 국 866,077 1,415, ,176 균 700, ,000 0 기 212, ,641 1,437 도 239, ,365 25,884 시 1,301, , ,072 청소년보호활동지원 42,350 39,350 3, 일반운영비 11,350 8,350 3,
6 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 아동청소년활동지원및보호 01 사무관리비 11,350 8,350 3,000 청소년증제작발급 5,600 2,600 3,000 지역사회청소년통합지원체계운영 92,200 92, 기 46,100 46, 시 46,100 46, 민간이전 92,200 92, 기 46,100 46, 시 46,100 46, 민간위탁금 92,200 92, 청소년통합지원체계운영 92,200 92, 기 46,100 46, 시 46,100 46, 청소년동반자프로그램운영 59,724 59,732 8 기 29,862 29,866 4 시 29,862 29, 민간이전 59,724 59,732 8 기 29,862 29,866 4 시 29,862 29, 민간위탁금 59,724 59,732 8 청소년동반자프로그램운영 59,724 59,732 8 기 29,862 29,866 4 시 29,862 29,866 4 학교밖청소년지원 80,500 78,370 2,130 기 56,350 54,859 1,491 시 24,150 23, 민간이전 80,500 78,370 2,130 기 56,350 54,859 1,491 시 24,150 23, 민간위탁금 80,500 78,370 2,130 학교밖청소년지원 80,500 78,370 2,130 기 56,350 54,859 1,491 시 24,150 23, 청소년시설확충 1,253, , ,000 균 700, ,000 0 시 553, , , 일반운영비 8, , 사무관리비 8, ,000 청소년수련관개관준비 8, , 자산취득비 290, , 자산및물품취득비 290, ,000 청소년수련관집기구입 290, ,000 청소년수련관운영 185,400 54, , 인건비 1,200 40,929 39,
7 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 아동청소년활동지원및보호 04 기간제근로자등보수 1,200 40,929 39,729 청소년수련관인건비 0 40,929 40,929. 관장 0 8,391 8,391. 팀장 0 6,600 6,600. 청소년지도사 (2명) 0 10,716 10,716. 사무직원 (2명) 0 10,500 10,500. 환경미화 0 4,722 4,722 청소년수련관주변예초작업 66,630원 *3명*2일*3회 1, , 일반운영비 4,200 12,100 7, 사무관리비 0 7,900 7,900 일반수용비 0 3,900 3,900 홍보리플릿제작 0 4,000 4, 민간이전 179, , 민간위탁금 179, ,000 청소년수련관운영 179, ,000 아동수당지급 ( 아동수당지원, 아동수당운영비지원, 아동수당인력지원 ) 1,184,000 1,814, ,720 국 828,800 1,398, ,020 도 177, ,461 28,861 시 177, ,439 31, 인건비 0 27,222 27,222 국 0 19,056 19,056 도 0 2,722 2,722 시 0 5,444 5, 기간제근로자등보수 0 27,222 27,222 아동수당인력지원 0 27,222 27,222 국 0 19,056 19,056 도 0 2,722 2,722 시 0 5,444 5, 일반운영비 0 2,554 2,554 국 0 1,788 1,788 도 시 사무관리비 0 2,554 2,554 아동수당운영비지원 0 2,554 2,554 국 0 1,788 1,788 도 시 일반보상금 1,184,000 1,784, ,944 국 828,800 1,377, ,176 도 177, ,484 25,884 시 177, ,484 25, 사회보장적수혜금 1,184,000 1,784, ,944 아동수당지원 1,184,000 1,784, ,
8 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 아동청소년활동지원및보호 국 828,800 1,377, ,176 도 177, ,484 25,884 시 177, ,484 25,884 아동수당제도구축비지원 27, ,222 국 19, ,056 도 2, ,722 시 5, , 인건비 27, ,222 국 19, ,056 도 2, ,722 시 5, , 기간제근로자등보수 27, ,222 아동수당인력지원 27, ,222 국 19, ,056 도 2, ,722 시 5, ,444 아동수당지자체사업비 2, ,554 국 1, ,788 도 시 일반운영비 2, ,554 국 1, ,788 도 시 사무관리비 2, ,554 아동수당운영비지원 2, ,554 국 1, ,788 도 시 보육시설운영지원 22,915,994 22,661, ,608 국 8,826,922 8,852,816 25,894 도 9,764,251 9,760,716 3,535 시 4,324,821 4,047, ,967 보육시설복지향상 186,020 37, , 민간이전 182,000 33, , 사회복지사업보조 182,000 33, ,000 어린이집간식비지원 500원 *20일*2,250명*5개월 시간연장어린이집운영비지원 100,000원 *33개소*5개월 어린이집보육도우미인건비지원 200,000원 *20개소*5개월 112, ,500 16, ,500 20, ,000 보육교직원인건비및운영지원 ( 보조 ) 4,199,012 4,484, ,736 국 2,099,506 2,242, ,868 도 1,049,753 1,121,187 71,434 시 1,049,753 1,121,187 71, 민간이전 4,199,012 4,484, ,
9 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 보육시설운영지원 국 2,099,506 2,242, ,868 도 1,049,753 1,121,187 71,434 시 1,049,753 1,121,187 71, 사회복지사업보조 4,199,012 4,484, ,736 보육교직원인건비지원 4,199,012 4,484, ,736 국 2,099,506 2,242, ,868 도 1,049,753 1,121,187 71,434 시 1,049,753 1,121,187 71,434 보육교직원처우개선지원 ( 보조교사 ) 321, ,692 19,460 국 160, ,846 9,730 도 80,288 75,423 4,865 시 80,288 75,423 4, 민간이전 321, ,692 19,460 국 160, ,846 9,730 도 80,288 75,423 4,865 시 80,288 75,423 4, 사회복지사업보조 321, ,692 19,460 보육교직원처우개선지원 ( 보조교사지원 ( 주간 ) 271, ,032 18,200 국 135, ,516 9,100 도 67,808 63,258 4,550 시 67,808 63,258 4,550 보육교직원처우개선지원 ( 보조교사지원 )(18시 이후 ) 49,920 48,660 1,260 국 24,960 24, 도 12,480 12, 시 12,480 12, 보육교직원처우개선지원 ( 교사겸직원장지원비 ) 20, ,700 국 10, ,350 도 5, ,175 시 5, , 일반보상금 20, ,700 국 10, ,350 도 5, ,175 시 5, , 사회보장적수혜금 20, ,700 교사겸직원장지원비 20, ,700 국 10, ,350 도 5, ,175 시 5, ,175 영유아보육료지원 (0~2 세보육료등 ) 7,390,000 7,500, ,000 국 4,803,500 4,875,000 71,500 도 1,034,600 1,050,000 15,400 시 1,551,900 1,575,000 23, 일반보상금 7,390,000 7,500, ,000 국 4,803,500 4,875,000 71,500 도 1,034,600 1,050,000 15,400 시 1,551,900 1,575,000 23, 사회보장적수혜금 7,390,000 7,500, ,
10 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 보육시설운영지원 0-2 세영유아보육료 7,390,000 7,500, ,000 국 4,803,500 4,875,000 71,500 도 1,034,600 1,050,000 15,400 시 1,551,900 1,575,000 23,100 가정양육수당지원사업 ( 보조 ) 1,491,400 1,461,400 30,000 국 969, ,000 19,500 도 260, ,700 5,250 시 260, ,700 5, 일반보상금 1,491,400 1,461,400 30,000 국 969, ,000 19,500 도 260, ,700 5,250 시 260, ,700 5, 사회보장적수혜금 1,491,400 1,461,400 30,000 가정양육수당지원 1,491,400 1,461,400 30,000 국 969, ,000 19,500 도 260, ,700 5,250 시 260, ,700 5,250 부모부담차액보육료지원 69, ,600 도 20, ,880 시 48, , 일반보상금 69, ,600 도 20, ,880 시 48, , 사회보장적수혜금 69, ,600 부모부담차액보육료지원 ( 성립전 1-14 차 ) 69, ,600 도 20, ,880 시 48, ,720 어린이집보육도우미지원 68, ,400 도 20, ,520 시 47, , 민간이전 68, ,400 도 20, ,520 시 47, , 사회복지사업보조 68, ,400 어린이집보육도우미지원 68, ,400 도 20, ,520 시 47, ,880 어린이집청년전문조리사양성 ( 지역주도형 ) 164, ,624 국 68, ,544 도 19, ,216 시 76, , 일반운영비 1, ,000 도 시 사무관리비 1, ,000 간담회및홍보비 500,000원 *2회 1, ,
11 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 보육시설운영지원 도 시 일반보상금 47, ,200 국 16, ,800 도 6, ,080 시 24, , 행사실비보상금 4, ,200 구직활동비지원 ( 교통비등 ) 100,000원 *14명*3개월 4, ,200 도 시 3, , 기타보상금 43, ,000 급식관리지원센터교육강사비 200,000원 *5회 조리사자격증취득지원 500,000원 *14명*6개월 1, ,000 도 시 , ,000 국 16, ,800 도 5, ,040 시 20, , 민간이전 116, ,424 국 51, ,744 도 12, ,936 시 51, , 민간경상사업보조 116, ,424 어린이집청년전문조리사인건비지원 1,386,000원 *14명*6개월 116, ,424 국 51, ,744 도 12, ,936 시 51, ,744 어린이집기능보강 ( 공기청정기보급 ) 128, ,560 국 80, ,350 도 14, ,463 시 33, , 민간이전 128, ,560 국 80, ,350 도 14, ,463 시 33, , 사회복지사업보조 128, ,560 어린이집기능보강 ( 공기청정기보급 ) 128, ,560 국 80, ,350 도 14, ,463 시 33, ,747 취약계층아동청소년지원 4,896,826 4,770, ,887 국 1,236,702 1,350, ,752 기 115, ,474 도 1,330,933 1,331, 시 2,213,717 2,089, ,
12 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 취약계층아동청소년지원 요보호아동지원 ( 보조 ) 227, ,027 8,247 도 35,574 38,048 2,474 시 192, ,979 5, 일반보상금 227, ,027 8,247 도 35,574 38,048 2,474 시 192, ,979 5, 사회보장적수혜금 227, ,027 8,247 보호대상아동생활안정지원 63,980 72,227 8,247 도 19,194 21,668 2,474 시 44,786 50,559 5,773 입양아동가족지원 ( 입양아동양육수당 ) 59,400 59,400 0 국 0 41,580 41,580 기 41, ,580 도 8,910 8,910 0 시 8,910 8, 일반보상금 59,400 59,400 0 국 0 41,580 41,580 기 41, ,580 도 8,910 8,910 0 시 8,910 8, 사회보장적수혜금 59,400 59,400 0 입양아동양육수당지원 59,400 59,400 0 국 0 41,580 41,580 기 41, ,580 도 8,910 8,910 0 시 8,910 8,910 0 입양아동가족지원 ( 장애아동입양양육보조금 ) 7,600 8,866 1,266 국 0 6,204 6,204 기 5, ,320 도 1,140 1, 시 1,140 1, 일반보상금 7,600 8,866 1,266 국 0 6,204 6,204 기 5, ,320 도 1,140 1, 시 1,140 1, 사회보장적수혜금 7,600 8,866 1,266 장애아동입양양육보조금 7,600 8,866 1,266 국 0 6,204 6,204 기 5, ,320 도 1,140 1, 시 1,140 1, 입양아동가족지원 ( 입양비용지원 ) 2,700 2,700 0 국 0 1,890 1,890 기 1, ,890 도 일반보상금 2,700 2,
13 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 취약계층아동청소년지원 국 0 1,890 1,890 기 1, ,890 도 사회보장적수혜금 2,700 2,700 0 입양비용지원 2,700 2,700 0 국 0 1,890 1,890 기 1, ,890 도 학대피해아동쉼터운영비, 인건비, 사업비 168, ,770 13,540 국 0 61,908 61,908 기 66, ,684 도 50,013 46,431 3,582 시 51,613 46,431 5, 민간이전 168, ,770 13,540 국 0 61,908 61,908 기 66, ,684 도 50,013 46,431 3,582 시 51,613 46,431 5, 사회복지시설법정운영비보조 1, ,600 학대피해아동센터종사자수당 1, , 사회복지사업보조 166, ,770 11,940 학대피해아동쉼터운영 166, ,770 11,940 국 0 61,908 61,908 기 66, ,684 도 50,013 46,431 3,582 시 50,013 46,431 3,582 지역아동센터운영비지원 ( 자체 ) 388, ,621 93, 일반보상금 266, ,441 2, 사회보장적수혜금 266, ,441 2,700 아동복지교사복지수당 17,700 15,000 2, 민간자본이전 91, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 91, ,200 지역아동센터환경개선 60, ,000 공기청정기보급 31, ,200 지역아동센터운영비지원 1,342,320 1,354,642 12,322 국 671, ,321 6,161 도 268, ,928 2,464 시 402, ,393 3, 민간이전 1,342,320 1,354,642 12,322 국 671, ,321 6,161 도 268, ,928 2,464 시 402, ,393 3, 사회복지시설법정운영비보조 1,342,320 1,354,642 12,322 기본운영비 ( 지역아동센터 ) 1,342,320 1,354,642 12,322 국 671, ,321 6,161 도 268, ,928 2,
14 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 취약계층아동청소년지원 시 402, ,393 3,697 아동복지교사파견 342, ,998 33,282 국 154, ,499 9 도 61,796 61,799 3 시 125,994 92,700 33, 인건비 340, ,498 33,282 국 153, ,749 9 도 61,496 61,499 3 시 125,544 92,250 33, 기간제근로자등보수 340, ,498 33,282 아동복지교사파견 ( 인건비 ) 340, ,498 33,282 국 153, ,749 9 도 61,496 61,499 3 시 125,544 92,250 33,294 지역드림스타트통합사례관리지원 ( 보조 ) 282, ,000 1,000 국 282, ,000 1, 일반운영비 40,557 38,350 2,207 국 40,557 38,350 2, 사무관리비 27,860 26,860 1,000 드림스타트전산시스템유지관리비 1, ,000 국 1, , 행사운영비 6,407 5,200 1,207 프로그램운영 6,407 5,200 1,207 국 6,407 5,200 1, 연구개발비 0 1,000 1,000 국 0 1,000 1, 전산개발비 0 1,000 1,000 드림스타트전산시스템유지관리비 0 1,000 1,000 국 0 1,000 1, 일반보상금 88,593 88, 국 88,593 88, 사회보장적수혜금 72,260 65,600 6,660 프로그램운영 72,260 65,600 6,660 국 72,260 65,600 6, 행사실비보상금 6,853 11,040 4,187 프로그램운영 6,853 11,040 4,187 국 6,853 11,040 4, 기타보상금 9,480 12,160 2,680 프로그램강사료 9,480 12,160 2,680 국 9,480 12,160 2,680 청소년건강지원 ( 저소득층여성청소년위생용품지원 ) 14,896 8,896 6,000 국 7,448 4,448 3,000 도 2,979 1,779 1,200 시 4,469 2,669 1,
15 부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 취약계층아동청소년지원 307 민간이전 14,896 8,896 6,000 국 7,448 4,448 3,000 도 2,979 1,779 1,200 시 4,469 2,669 1, 사회복지사업보조 14,896 8,896 6,000 청소년건강지원 ( 저소득층여성청소년위생용 품지원 ) 14,896 8,896 6,000 국 7,448 4,448 3,000 도 2,979 1,779 1,200 시 4,469 2,669 1,800 노인복지증진 64,580,482 64,992, ,572 국 42,728,177 45,170,035 2,441,858 기 31,758 31,758 0 도 5,465,896 5,028, ,573 시 16,354,651 14,761,938 1,592,713 행복한노후생활지원 49,440,259 51,708,560 2,268,301 국 40,666,812 43,455,027 2,788,215 도 2,111,932 1,867, ,840 시 6,661,515 6,386, ,074 노인사회활동지원사업 1,009, , ,640 도 25, ,592 시 984, , , 일반보상금 984, , , 사회보장적수혜금 984, , ,048 노인사회활동지원사업 984, , , 민간이전 25, ,592 도 25, , 사회복지시설법정운영비보조 25, ,592 시니어클럽운영비 23, ,000 도 23, ,000 시니어클럽종사자특별수당 2, ,592 도 2, ,592 노인일자리및사회활동지원확대 ( 보조 ) 5,090,652 4,660, ,920 국 2,545,326 2,330, ,960 도 1,018, ,146 85,985 시 1,527,195 1,398, , 인건비 40,924 61,386 20,462 국 20,462 30,693 10,231 도 8,185 12,277 4,092 시 12,277 18,416 6, 기간제근로자등보수 40,924 61,386 20,462 노인사회활동지원사업전담인력인건비 (2 명 ) 40,924 61,386 20,462 국 20,462 30,693 10,231 도 8,185 12,277 4,092 시 12,277 18,416 6, 일반보상금 4,806,068 4,433, ,
16 부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 행복한노후생활지원 국 2,403,034 2,216, ,495 도 961, ,616 74,598 시 1,441,820 1,329, , 사회보장적수혜금 4,806,068 4,433, ,990 노인일자리및사회활동지원사업비 4,806,068 4,433, ,990 국 2,403,034 2,216, ,495 도 961, ,616 74,598 시 1,441,820 1,329, , 민간이전 241, ,696 77,392 국 120,544 81,848 38,696 도 48,218 32,739 15,479 시 72,326 49,109 23, 사회복지사업보조 241, ,696 77,392 노인사회활동지원사업 ( 인센티브 ) 36, ,468 국 18, ,234 도 7, ,294 시 10, ,940 노인사회활동지원사업전담인력인건비 (10 명 ) 204, ,696 40,924 국 102,310 81,848 20,462 도 40,924 32,739 8,185 시 61,386 49,109 12,277 기초연금지급 ( 보조 ) 42,357,207 45,694,068 3,336,861 국 38,121,486 41,124,661 3,003,175 도 847, ,881 66,737 시 3,388,577 3,655, , 일반보상금 42,357,207 45,694,068 3,336,861 국 38,121,486 41,124,661 3,003,175 도 847, ,881 66,737 시 3,388,577 3,655, , 사회보장적수혜금 42,357,207 45,694,068 3,336,861 기초연금지급 42,357,207 45,694,068 3,336,861 국 38,121,486 41,124,661 3,003,175 도 847, ,881 66,737 시 3,388,577 3,655, ,949 노인사회참여확대지원 ( 보조 ) 400, ,000 도 200, ,000 시 200, , 민간이전 400, ,000 도 200, ,000 시 200, , 사회복지사업보조 400, ,000 노인은퇴자들의전문분야별작업공간운영 ( 성립전1-36차 ) 400, ,000 도 200, ,000 시 200, ,000 건강한노인복지시설지원 12,196,087 10,415,767 1,780,320 국 669, , ,681 도 3,013,996 2,827, ,
17 부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 건강한노인복지시설지원 시 8,512,120 7,227,917 1,284,203 경로당냉 난방비및양곡비지원 ( 보조 ) 1,044, , ,024 국 261, ,654 28,506 도 156, ,593 17,103 시 626, ,370 68, 일반보상금 1,044, , ,024 국 261, ,654 28,506 도 156, ,593 17,103 시 626, ,370 68, 사회보장적수혜금 1,044, , ,024 경로당특별냉난방비등지원 1,044, , ,024 국 261, ,654 28,506 도 156, ,593 17,103 시 626, ,370 68,415 경로당기능보강 1,727,600 1,387, , 민간자본이전 1,724,100 1,384, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 1,724,100 1,384, ,900 운봉읍운성경로당기능보강 20, ,000 송동면척동경로당신축 120, ,000 송동면신기경로당기능보강 3, ,000 송동면우동경로당기능보강 20, ,000 송동면내사촌경로당기능보강 1, ,200 금지면귀석경로당기능보강 20, ,000 금지면대성경로당기능보강 10, ,000 금지면서재경로당기능보강 10, ,000 보절면신동경로당기능보강 25, ,000 보절면부흥경로당기능보강 1, ,200 산동면부동경로당기능보강 1, ,000 인월면내건경로당기능보강 1, ,000 대산면옥전경로당기능보강 ( 드래곤관광단지 조성사업지원 ) 20, ,000 대산면금강경로당기능보강 ( 드래곤관광단지 조성사업지원 ) 20, ,000 아영면이동경로당기능보강 3, ,000 아영면외지경로당기능보강 5, ,000 왕정동강정경로당기능보강 4, ,000 왕정동중신정 ( 왕정 7 통 ) 기능보강 4, ,000 향교동향교 1 통경로당기능보강 10, ,000 도통동낙현경로당기능보강 10, ,000 주천용담경로당기능보강 1, ,500 주생낙동경로당기능보강 20, ,000 대강월산경로당기능보강 2, ,000 이백채곡경로당기능보강 2, ,000 금동해뜨레아파트경로당기능보강 6, ,
18 부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 건강한노인복지시설지원 게이트볼장기능보강 465, ,000 65, 민간자본이전 185, ,000 65, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 185, ,000 65,000 운봉읍게이트볼장기능보강 25, ,000 주천면게이트볼장기능보강 4, ,000 송동면세전게이트볼장기능보강 25, ,000 보절면게이트볼장기능보강 2, ,000 보절게이트볼장기능보강 8, ,000 이백과리게이트볼장기능보강 1, ,000 노인복지시설기능보강 129,000 8, , 시설비및부대비 44, , 시설비 44, ,000 효성의집진입로포장공사 44, , 민간자본이전 85,000 8,000 77, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 85,000 8,000 77,000 대한노인회남원시지회기능보강 70, ,000 효성의집기능보강 7, ,000 노인복지시설지원 15,974 12,000 3, 일반보상금 3, , 사회보장적수혜금 3, ,974 노인요양시설무연고사망자상속재산관리비 용 3, ,974 노인생활시설운영지원 ( 보조 ) 3,377,151 3,376, 도 2,195,118 2,194, 시 1,182,033 1,181, 민간이전 422, , 도 126, , 시 295, , 사회복지시설법정운영비보조 422, , 노인복지시설 ( 생활, 재가 ) 종사자특별수당 422, , 도 126, , 시 295, , 노인복지관운영지원 643, ,500 9, 일반운영비 사무관리비 노인복지관위탁선정위원회참석수당 70,000원 *9명*1회 자산취득비 36,500 27,500 9, 자산및물품취득비 36,500 27,500 9,000 노인복지관냉난방기구입 9, ,
19 부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 건강한노인복지시설지원 노인복지관운영지원 ( 보조 ) 65,113 63,880 1,233 도 15,784 15, 시 49,329 48, 민간이전 65,113 63,880 1,233 도 15,784 15, 시 49,329 48, 사회복지시설법정운영비보조 65,113 63,880 1,233 노인맞춤형운동처방서비스관리사 22,233 21,000 1,233 도 6,670 6, 시 15,563 14, 경로당냉난방비등지원 1,124, ,124,700 국 281, ,175 도 168, ,705 시 674, , 민간자본이전 1,124, ,124,700 국 281, ,175 도 168, ,705 시 674, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 1,124, ,124,700 경로당공기청정기보급 1,124, ,124,700 국 281, ,175 도 168, ,705 시 674, ,820 안전한노인돌봄서비스지원 2,311,221 2,245,310 65,911 국 1,286,394 1,249,718 36,676 기 31,758 31,758 0 도 287, ,171 6,297 시 705, ,663 22,938 노인돌봄기본서비스 113, ,100 13, 인건비 106,600 93,600 13, 기간제근로자등보수 106,600 93,600 13,000 독거노인생활관리사활동비 106,600 93,600 13,000 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 보조 ) 755, ,372 59,406 국 528, ,620 41,585 도 90,909 83,781 7,128 시 136, ,971 10, 인건비 754, ,372 59,406 국 527, ,920 41,585 도 90,789 83,661 7,128 시 136, ,791 10, 기간제근로자등보수 754, ,372 59,406 노인돌봄기본서비스사업 753, ,172 59,406 국 527, ,920 41,585 도 90,429 83,301 7,128 시 135, ,951 10,693 노인돌봄종합서비스단가보조 ( 보조 ) 1,031,303 1,038,551 7,
20 부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 안전한노인돌봄서비스지원 국 721, ,986 5,067 도 123, , 시 185, ,939 1, 민간이전 1,031,303 1,038,551 7,248 국 721, ,986 5,067 도 123, , 시 185, ,939 1, 사회복지사업보조 1,031,303 1,038,551 7,248 노인돌봄종합서비스사업 1,031,303 1,038,551 7,248 국 721, ,986 5,067 도 123, , 시 185, ,939 1,312 단기가사서비스단가보조 ( 보조 ) 1,842 1, 국 1,270 1, 도 시 민간이전 1,842 1, 국 1,270 1, 도 시 사회복지사업보조 1,842 1, 노인단기가사서비스사업 1,842 1, 국 1,270 1, 도 시 독거노인ㆍ중증장애인응급안전알림서비스운영지원 4,100 3, 인건비 4,100 3, 기간제근로자등보수 4,100 3, 응급관리요원활동비 4,100 3, 건전한장묘문화지원 632, ,417 10,498 국 105, ,000 0 도 52,500 52,500 0 시 475, ,917 10,498 장사시설 422, ,417 10, 인건비 38,815 33,317 5, 기간제근로자등보수 38,815 33,317 5,498 승화원관리인부임 30,552 25,054 5,498. 휴일근무수당 66,630원 *1.5*77일 7,696 5,198 2,498.4대보험 250,000원 *12월 3, , 일반운영비 146, ,000 5, 사무관리비 22,400 17,400 5,000 승화원 승화당 자연장지운영 15,000 10,000 5,
제 3 기지역사회복지계획 2015 년 ~ 2018 년 전라남도 제출문 보건복지부장관귀하 전라남도제 3 기지역사회복지계획 (2015-2018) 을제출합니다. 2014. 12. 20. 전라남도지사 - 목차 - - i - - ii - - 표차례 - - iii - - iv - - v - - vi - - 그림차례 - - vii - 제 3 기지역사회복지계획개요
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3
2016 년도본예산일반회계주민행복지원실 세출예산사업명세서 부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 주민행복지원실 72,310,237 67,779,875 4,530,362 국 46,517,795 지 598,000 기 397,270 도 8,302,608 군 16,494,564 주민서비스지원 708,994 572,290 136,704
More information2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,
2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204,858 910,822 294,036
More information400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )
세입예산사업명세서 2017 년도추경 2 회일반회계 장 : 200 세외수입 220 임시적세외수입 224 기타수입 총계 1,853,665,020 1,742,307,109 111,357,911 200 세외수입 172,524,349 156,324,349 16,200,000 220 임시적세외수입 78,719,861 62,519,861 16,200,000 224 기타수입
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
More information부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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