2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
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- 빗나 즙
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1 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622, , ,994 국 89,000 도 73,520 군 459,622 자연환경보전활동강화 104, , 도 13,370 군 91,350 열린환경행정구현 22,700 21,700 1, 일반보상금 8,700 8, 행사실비보상금 8,700 8,700 0 환경의날행사참석 60,000 원 *10 명 *2 일 1,200 환경관련각종교육및회의참석 60,000원 *5명*2일*4회 야생조수류보호활동참여자급식비 5,000원 *30명*2식*10회 자연보호지도위원연수 60,000원 *5명*4일 2,400 1,200 자연보호협의회참석 60,000 원 *3 명 *5 회 민간이전 14, , 사회단체보조금 14, ,000 제 15 회자연생태사진전 4,000,000 원 *1 년 4,000 숨은자원모으기 자연정화활동및환경감시활동 10,000,000원 *1년 10,000 환경오염사고방지및처리 5,315 3,315 2, 일반운영비 3,315 3, 사무관리비 3,315 3,315 0 환경민원수질검사료 시료검사용채수병구입 1l 2l 100,000 원 *5 회 88,000 원 *1 박스 65,000 원 *4 박스
2 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 4l 환경오염방제용소모품구입 환경보전관련홍보물제작 75,000 원 *2 박스 319,000 원 *3 종 680,000 원 *2 종 , 일반보상금 2, , 기타보상금 2, ,000 환경오염신고포상금 100,000 원 *20 회 2,000 환경개선부담금부과및징수 17,002 20,888 3, 인건비 5,312 10,424 5, 기간제근로자등보수 5,312 10,424 5,112 환경개선부담금부과징수업무보조 5,312 기본급 주휴수당 보험료 35,500 원 *60 일 *1 명 *2 회 35,500 원 *12 주 *1 명 *2 회 100,000 원 *2 회 4, 일반운영비 11,690 10,464 1, 사무관리비 2,240 2,240 0 환경개선부담금고지서인쇄 자동차 시설물 60,000 원 *30 박스 110,000 원 *4 박스 2,240 1, 공공운영비 9,450 8,224 1,226 환경개선부담금우편요금 270 원 *35,000 통 9,450 환경경영 (EMS) 시스템사후관리 7,000 8,000 1,000 도 1,000 군 6, 일반운영비 7,000 8,000 1,000 도 1, 공공운영비 환경경영시스템유지관리및사후심사 1,000,000원 *7월 군 6,000 7,000 7,000 도 1,000 군 6,000 8,000 1,000 강원환경감시대운영 41,387 39,695 1,692 도 12,370
3 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 강원환경감시대운영군 29, 인건비 41,387 39,695 1,692 도 12, 기간제근로자등보수 강원환경감시대운영 군 29,017 41,387 41,387 39,695 1,692 기본급 교통비 급식비 주휴수당 근무복구입 4대보험료ㅇ건강보험ㅇ고용보험ㅇ산재보험ㅇ국민연금 33,500원 *140일*5명 10,000원 *140일*5명 원 *140일*5명 33,500원 *28주*5명 100,000원 *5명 37,240,000원 *2.54% 37,240,000원 *1.75% 37,240,000원 *1.00% 37,240,000원 *4.50% 23,450 도 12,370 군 11,080 7,000 2,100 4, , ,676 자연생태학습장운영 11,316 11, 일반운영비 11,316 11, 공공운영비 11,316 11,316 0 자연생태학습장운영 건물화재보험료 토지및건물임차료 250,000 원 *12 월 8,316,000 원 *1 회 11,316 8,316 야생동식물보호 517, , ,188 국 89,000 도 60,150 군 368,272 철원군야생조수류보호사운영 100, , 민간이전 100, , 민간위탁금 100, ,000 야생조수류보호사민간위탁 25,000,000 원 *4 회 100,000
4 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 야생동식물보호 ( 단위 : 천원 ) 전년도 야생조수류보호활동전개 11,502 11, 인건비 11,502 11, 기간제근로자등보수 11,502 11,502 0 야생조수류보호활동전개 기본급 주휴수당 35,500 원 *90 일 *3 명 35,500 원 *18 주 *3 명 11,502 9,585 1,917 생물다양성관리계약지원사업 221,120 43, ,788 국 66,000 도 46,200 군 108, 일반운영비 1,120 1, 사무관리비 1,120 1,120 0 생물다양성관리계약지원운영회위원수당 70,000원 *8명*2회 1, 일반보상금 220,000 42, ,788 국 66,000 도 46, 기타보상금 생물다양성관리계약지원사업보상금 60원 *3,666,666m2 군 107, , ,000 국 66,000 도 46,200 군 107,800 42, ,788 야생동물먹이주기사업 8,500 10,000 1,500 도 2,550 군 5, 재료비 8,500 10,000 1,500 도 2, 재료비 군 5,950 8,500 10,000 1,500 야생동물먹이공급지원 1,250 원 *6,800 kg 8,500 도 2,550 군 5,950 야생동물피해예방사업 56,000 57,600 1,600
5 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 야생동식물보호 ( 단위 : 천원 ) 전년도 야생동물피해예방사업 국 2 도 6,900 군 26, 민간자본이전 56,000 57,600 1,600 국 2 도 6, 민간자본보조 군 26,100 56,000 57,600 1,600 야생동물피해예방사업 3,200 원 *17,500m 56,000 국 2 도 6,900 군 26,100 야생조수류박제및전시대제작 7,000 7, 일반운영비 7,000 7, 사무관리비 7,000 7,000 0 야생조수류박제및전시대제작 500,000원 *14종 7,000 야생동물에의한농작물피해보상 100, ,000 10,000 도 4,500 군 95, 일반보상금 100, ,000 10,000 도 4, 기타보상금 야생동물에의한농작물피해보상 1,000원 *100,000m2 군 95, , ,000 도 4,500 군 95, ,000 10,000 유해야생동물구제단운영 6,500 7, 민간이전 6,500 7, 민간경상보조 6,500 7, 유해야생동물구제단운영 6,500,000 원 *1 년 6,500 단위사업운영경비 6,800 4,800 2, 여비 4,800 4, 국내여비 4,800 4,800 0
6 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 야생동식물보호 ( 단위 : 천원 ) 전년도 유해야생동물포획허가및피해조사 20,000원 *2명*120회 4, 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,000 야생조수류보호활동업무추진 2,000 생활환경개선 292, ,575 46,001 생활쓰레기안정적처리 292, ,575 46,001 생활쓰레기의처리체계구축 154, ,055 14, 인건비 66,563 69,403 2, 기간제근로자등보수 66,563 69,403 2,840 행락지쓰레기수거인부임 기본급 주휴수당 35,500 원 *65 일 *25 명 35,500 원 *10 주 *25 명 66,563 57,688 8, 일반운영비 88,000 95,912 7, 사무관리비 88,000 95,912 7,912 쓰레기종량제규격봉투제작 8,800,000 원 *10 종 88,000 재활용품수집활성화 88,030 62,500 25, 일반보상금 79,200 50,000 29, 기타보상금 79,200 50,000 29,200 재활용품수집장려금 농약유리병 농약프라스틱병 영농폐비닐 농약봉지류 150원 *2,000kg 800원 *30,000kg 120원 *400,000kg 1,380원 *5,000kg 79, ,000 48,000 6, 민간이전 1,830 2, 민간경상보조 1,830 2, 플래카드리싸이클링운동 183 원 *10,000 매 1, 자산취득비 7,000 10,500 3, 자산및물품취득비 7,000 10,500 3,500 폐형광등분리수거함 폐건전지수거함 재활용품분리수거함 100,000 원 *40 개 50,000 원 *20 개 200,000 원 *10 개 4,000 1,000 2,000
7 부서 : 환경수도과정책 : 생활환경개선단위 : 생활쓰레기안정적처리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 폐기물배출홍보강화 42,770 9,200 33, 일반운영비 8,770 8, 사무관리비 8,770 8, 쓰레기불법투기경고입간판제작 100,000원 *30개 홍보용현수막 70,000원 *10개 700 생활쓰레기홍보물 환경대청결운동홍보현수막 150 원 *10,000 매 70,000 원 *24 개 1,500 1,680 불법투기무인카메라 VDSL사용료 70,000원 *3대*9월 1, 자산취득비 34, , 자산및물품취득비 34, ,000 불법투기무인카메라 현장위치정보시스템 10,000,000 원 *3 대 4,000,000 원 *1 대 30,000 4,000 단위사업운영경비 7,213 5,820 1, 여비 7,213 5,820 1, 국내여비 7,213 5,820 1,393 쓰레기불법투기및축산폐수배출지도단속 20,000원 *4명*75회 6,000 생활환경업무추진 75,800 원 *4 명 *2 일 *2 회 1,213 맑은물보전및가치제고 19,221,062 9,509,153 9,711,909 국 10,981,000 균 361,950 도 1,207,621 군 6,670,491 화장실문화개선 84,020 76,660 7,360 도 5,000 군 79,020 공중화장실디자인타일교체사업 10,000 24,000 14,000 도 5,000 군 5,000 4및부대비 10,000 24,000 14,000 도 5,000 군 5,000 10,000 24,000 14,000
8 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 화장실문화개선 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공중화장실디자인타일설치사업 10,000,000원 *1식 10,000 도 5,000 군 5,000 자연발효화장실위탁관리및구입 50,000 28,000 22, 일반운영비 15,000 14,000 1, 공공운영비 15,000 14,000 1,000 자연발효화장실위탁관리 50,000원 *30개소*10월 15, 자산취득비 35,000 14,000 21, 자산및물품취득비 35,000 14,000 21,000 자연발효화장실구입 7,000,000 원 *5 동 35,000 행락철간이화장실관리용역 16,000 16, 일반운영비 16,000 16, 공공운영비 16,000 16,000 0 행락철간이화장실관리용역 8,000,000 원 *2 월 16,000 공중화장실유지관리 3,960 3, 일반운영비 0 02 공공운영비 0 분뇨수거및시설보수 50,000 원 *60 개소 202 여비 국내여비 공중화장실점검 20,000 원 *4 회 *12 월 960 오수처리시설및단독정화조관리 4,060 4, 일반운영비 2,620 3, 공공운영비 2,620 3, 오수처리시설수질검사비 단독정화조청소통지엽서 8,600 원 *100 개소 220 원 *8,000 개소 860 1, 여비 1,440 1, 국내여비 1,440 1,440 0 오수처리시설지도점검 20,000 원 *6 회 *12 월 1,440 환경기초시설확충 9,851,969 5,052,037 4,799,932 국 5,684,000
9 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경기초시설확충 도 329,400 군 3,838,569 김화하수처리구역하수관거정비사업 1,269, , ,000 국 661,000 군 608,000 4및부대비 1,269, , ,000 국 661,000 김화하수처리구역하수관거정비사업수정 917,000,000원 김화하수처리구역 ( 와수처리분구 <2>) 하수관거정비사업실시설계용역 300,000,000원 *1식 02 감리비 김화하수처리구역하수관거정비사업수정 50,000,000원 김화하수처리구역하수관거정비사업 2,000,000원 *1식 군 608,000 1,217, ,000 국 661,000 군 256, ,000 50,000 50,000 2,000 2, , ,000 70,000 20,000 1,000 갈말하수처리구역하수관거정비사업 1,241, ,000 1,059,000 국 782,000 군 459,000 4및부대비 1,241, ,000 1,059,000 국 782,000 갈말하수처리구역하수관거정비사업수정 1,188,000,000원 *1식 02 감리비 갈말하수처리구역하수관거정비사업수정 50,000,000원 군 459,000 1,188,000 1,188,000 국 782,000 군 406,000 50,000 50, ,762 1,061,238 54,038 4,038 1,200 1,800
10 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 갈말하수처리구역하수관거정비사업,000원 *1식 동송하수처리구역하수관거정비사업 1,469, , ,000 국 1,098,000 군 371,000 4및부대비 1,469, , ,000 국 1,098,000 동송하수처리구역하수관거정비사업 1,366,000,000원 02 감리비 동송하수처리구역하수관거정비사업 100,000,000원 동송하수처리구역하수관거정비사업,000원 군 371,000 1,366,000 1,366,000 국 1,098,000 군 268, , , , ,000 60,000 40,000 0 하수관거준설사업 70,000 50,000 20,000 4및부대비 70,000 50,000 20,000 70,000 50,000 20,000 하수관거준설사업 70,000,000 원 *1 식 70,000 하수처리구역외하수관거정비사업 495, , ,404 4및부대비 495, , , , , ,404 하수처리구역외하수관거정비사업 ( 공통 ) 150,000,000원 *1식 군부대 (3사단) 하수관거연결사업 345,404,000원 *1식 150, ,404 마을오수처리시설유지관리 214, ,037 5, 일반운영비 214, ,288 9, 공공운영비 214, ,288 9,740 전기사용료 시설유지관리비 공공하수도수질검사비 230,000 원 *38 개소 *12 월 1,000,000 원 *38 개소 4,879,000 원 *12 월 104,880 38,000 58,548
11 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 원격감시제어통신비 40,000원 *20개소*12월 소규모하수도중계펌프장준설 1,500,000원 *2회 9,600 하수도정비기본계획 ( 변경 ) 용역 600, ,000 4및부대비 600, , , ,000 철원군하수도정비기본계획 ( 변경 ) 용역 600,000,000원 *1식 600,000 갈말하수처리구역 ( 신철원분구 ) 하수관거정비사업 830, ,000 국 581,000 군 249,000 4및부대비 830, ,000 국 581,000 갈말하수처리구역 ( 신철원분구 ) 하수관거정비사업 727,000,000원 *1식 02 감리비 갈말하수처리구역 ( 신철원분구 ) 하수관거정비사업 100,000,000원 *1식 갈말하수처리구역 ( 신철원분구 ) 하수관거정비사업,000원 *1식 군 249, , ,000 국 581,000 군 146, , , , ,000 0 관전리소규모하수도정비사업 700, ,000 국 490,000 도 6 군 147,000 4및부대비 700, ,000 국 490,000 도 6 관전리소규모하수도정비사업 695,500,000원 *1식 군 147, , , ,500
12 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 국 490,000 도 6 군 142,500 4, ,500 관전리소규모하수도정비사업 4,500,000원 *1식 4,500 동막리소규모하수도정비사업 840, ,000 국 588,000 도 75,600 군 176,400 4및부대비 840, ,000 국 588,000 도 75,600 동막리소규모하수도정비사업 836,500,000원 *1식 동막리소규모하수도정비사업 3,500,000원 *1식 군 176, , ,500 국 588,000 도 75,600 군 172,900 3,500 3, , ,500 장흥1리소규모하수도정비사업 300, ,000 국 210,000 도 27,000 군 6 4및부대비 300, ,000 국 210,000 도 27,000 장흥1리소규모하수도정비사업 297,000,000원 *1식 군 6 297, ,000 국 210,000 도 27,000 군 60, ,000
13 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 장흥1리소규모하수도정비사업,000원 *1식 0 장흥4리소규모하수도정비사업 800, ,000 국 560,000 도 72,000 군 168,000 4및부대비 800, ,000 국 560,000 도 72,000 장흥4리소규모하수도정비사업 794,900,000원 *1식 장흥4리소규모하수도정비사업 5,100,000원 *1식 군 168, , ,900 국 560,000 도 72,000 군 162,900 5,100 5, , ,100 장흥5리소규모하수도정비사업 310, ,000 국 217,000 도 27,900 군 65,100 4및부대비 310, ,000 국 217,000 도 27,900 장흥5리소규모하수도정비사업 307,000,000원 *1식 장흥5리소규모하수도정비사업,000원 *1식 군 65, , ,000 국 217,000 도 27,900 군 62, ,000 0
14 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 이길리소규모하수도정비사업 270, ,000 국 189,000 도 24,300 군 56,700 4및부대비 270, ,000 국 189,000 도 24,300 이길리소규모하수도정비사업 267,200,000원 *1식 이길리소규모하수도정비사업 2,800,000원 *1식 군 56, , ,200 국 189,000 도 24,300 군 53,900 2,800 2, , ,800 자등6리소규모하수도정비사업 200, ,000 국 140,000 도 18,000 군 42,000 4및부대비 200, ,000 국 140,000 도 18,000 자등6리소규모하수도정비사업 197,500,000원 *1식 자등6리소규모하수도정비사업 2,500,000원 *1식 군 42, , ,500 국 140,000 도 18,000 군 39,500 2,500 2, , ,500 사곡 2 리소규모하수도정비사업 240, ,000 국 168,000 도 21,600
15 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 사곡2리소규모하수도정비사업 군 50,400 4및부대비 240, ,000 국 168,000 도 21,600 사곡2리소규모하수도정비사업 237,200,000원 *1식 사곡2리소규모하수도정비사업 2,800,000원 *1식 군 50, , ,200 국 168,000 도 21,600 군 47,600 2,800 2, , ,800 단위사업운영경비 3, , 여비 3, , 국내여비 3, ,537 하수도관련연찬회및교육참석 75,800원 *3명*5회 공공하수도가동상태점검 20,000원 *10회*12월 1,137 2,400 하수종말처리시설건설 8,408,000 2,934,000 5,474,000 국 5,297,000 도 873,221 군 2,237,779 동송하수종말처리시설건설 2,638,000 2,858, ,000 국 1,398,000 도 372,000 군 868,000 4및부대비 2,638,000 2,858, ,000 국 1,398,000 도 372,000 동송하수종말처리장건설사업 2,339,000,000원 *1식 군 868,000 2,339,000 2,339,000 국 1,398,000 2,648, ,000
16 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 하수종말처리시설건설 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도 372,000 군 569, 감리비 동송하수종말처리장건설사업 279,000,000원 *1식 동송하수종말처리장건설사업 20,000,000원 *1식 279, ,000 20,000 20, ,000 79,000 10,000 10,000 동송공공하수처리시설설치주민지원사업 200, ,000 4및부대비 101, , , ,000 동송공공하수처리시설설치주민지원사업 101,000 마을공원조성 지하수개발 80,000 원 *600 m2 5,000 원 *1 식 48, 민간자본이전 99, , 민간자본보조 99, ,000 농산물저장창고신축 600,000 원 *165 m2 99,000 육단마을하수도건설 5,570,000 76,000 5,494,000 국 3,899,000 도 501,221 군 1,169,779 4및부대비 5,570,000 76,000 5,494,000 국 3,899,000 도 501,221 군 1,169,779 5,339,000 75,300 5,263,700 육단마을하수도시설공사 5,339,000,000 원 *1 식 5,339,000 국 3,899,000 도 501,221 군 938, 감리비 221, ,000 육단마을하수도시설공사 221,000,000 원 *1 식 221,000 10, ,300
17 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 하수종말처리시설건설 ( 단위 : 천원 ) 전년도 육단마을하수도시설공사 10,000,000 원 *1 식 10,000 안전한물안정적공급 860, ,776 10,617 균 361,950 군 498,443 농촌농업생활용수개발 170, ,000 0 균 136,000 군 34,000 4및부대비 170, ,000 0 균 136,000 농촌농업생활용수개발사업 168,800,000원 *1개소 군 34, , ,800 균 136,000 군 32,800 1, , ,200 0 농촌농업생활용수개발사업 1,200,000 원 *1 식 1,200 소규모수도시설개량 451, ,040 75,140 균 225,950 군 225,950 4및부대비 451, ,040 75,140 균 225,950 군 225, , ,740 74,100 마을상수도시설개량사업 112,410,000 원 *4 개소 449,640 균 225,950 군 223,690 2,260 3,300 1,040 마을상수도시설개량사업 451,900,000 원 *0.5% 2,260 마을상수도관리 119,000 50,000 69,000 4및부대비 119,000 50,000 69, ,000 50,000 69,000 마을상수도유지보수사업 2,000,000원 * 52개소 104,000
18 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 안전한물안정적공급 ( 단위 : 천원 ) 전년도 먹는물공동시설유지보수사업 2,500,000원 * 6개소 15,000 마을상수도운영 관리 118, ,736 15, 일반운영비 118, ,686 16, 사무관리비 87, ,686 14,086 마을상수도위탁관리 마을상수도물탱크청소 망나니골약수터임차료 52,000,000 원 *1 식 35,000,000 원 *1 식 600,000 원 *1 회 52,000 35, 공공운영비 마을상수도수질검사 30,907 14, ,907 원수 정수 수도꼭지 약수터 마을상수도통합시스템 통신료 전기료 19,200원 *15개소*2회 141,950원 *52개소*1회 28,250원 *52개소*4회 251,000원 *3개소*1회 35,000원 *16회선*12월 50,000원 *16개소*12월 576 7,382 5, ,320 6,720 9,600 단위사업운영경비 여비 국내여비 수질검사여비 75,800 원 *1 명 *13 회 986 지하수관리 16,680 16,680 0 지하수개발이용실태조사 13,680 13, 인건비 13,680 13, 기간제근로자등보수 13,680 13,680 0 지하수개발이용공실태조사인부임 13,680 기본급 주휴수당 간식비 35,500 원 *150 일 *2 명 35,500 원 *30 주 *2 명 원 *150 일 *2 명 10,650 2, 단위사업운영경비 여비 0 01 국내여비 0
19 부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 지하수관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 지하수이용개발신고현지확인 20,000원 *2명*75회 행정운영경비 ( 환경수도과 ) 1,138,494 1,030, ,284 도 17,130 군 1,121,364 인력운영비 1,109, , ,288 도 17,130 군 1,092,283 강원환경감시대운영 57,100 66,446 9,346 도 17,130 군 39, 인건비 57,100 66,446 9,346 도 17, 무기계약근로자보수 강원환경감시대운영 군 39,970 57,100 57,100 66,446 9,346 기본급 주휴수당 교통비 급식비 반장수당 상여금 명절휴가비 연차수당 시간외수당 휴일근무수당 근무복구입 33,500원 *250일*3명 33,500원 *52주*3명 10,000원 *250일*3명 원 *250일*3명 30,000원 *12월*3명 25,125,000원 /12월*400% 200,000원 *2회*3명 33,500원 *17일*3명 6,281원 *70시간*3명 50,250원 *20일*3명 100,000원 *3명 25,125 도 17,130 군 7,995 5,226 7,500 2,250 1,080 8,375 1,200 1,709 1,320 3, 인력운영비 ( 자체 ) 1,052, , , 인건비 1,048, , , 무기계약근로자보수 1,048, , ,634 환경미화원인건비 1,030,309,000 원 *1 년 1,030,309 소규모공공하수처리시설관리 17,804
20 부서 : 환경수도과정책 : 행정운영경비 ( 환경수도과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기본급 주휴수당 상여금 명절휴가비 연차수당 급식보조비 37,000원 *250일*1명 37,000원 *52주*1명 9,250,000원 /12월*400%*1명 200,000원 *2회*1명 37,000원 *16일*1명 원 *250일*1명 9,250 1,924 3, 시간외근무수당 37,000원 /8*150%*5시간*52주 *1명 1, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000 원 *12 월 4,200 기본경비 29,081 39,085 10,004 부서운영기본경비 29,081 39,085 10, 일반운영비 19,935 26,085 6, 사무관리비 18,485 24,635 6,150 복사용지구입비 토너구입비 사무기기수선비 행정사무용품구입비 환경업무사진인화비 3*4 5*7 신문구독료 연감및업무용도서구입 19,800원 *150박스 250,000원 *5개*3회 250,000원 *4종 213,750원 *4회 200원 *1,000장 500원 *200장 80,000원 *12월 30,000원 *10종 2,970 3,750 1, 환경측정장비정도검사및유지보수 200,000원 *6종 비상근무등매식비 5,000원 *23명*10회 1,200 1,150 복사기임차료 500,000 원 *12 월 6, 공공운영비 1,450 1,450 0 공공요금 (TV, 환경신문고전화 ) 상하수도협회비 12,500 원 *12 월 1,300,000 원 *1 회 150 1, 여비 9, ,854
21 부서 : 환경수도과정책 : 행정운영경비 ( 환경수도과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 국내여비 환경수도과업무추진 환경시설배출업소지도점검 20,000원 *3명*64회 각종회의및교육참석 75,800원 *5명*14회 9,146 9,146 3,840 5, ,854 재무활동 ( 환경수도과 ) 2,866,796 8,676,073 5,809,277 내부거래지출 2,860,460 8,676,073 5,815,613 상수도시설지원 2,860,460 8,676,073 5,815, 공기업경상전출금 1,574,420 1,794, , 공기업특별회계경상전출금 1,574,420 1,794, ,103 지방채이자상환 1,574,420,000 원 1,574, 공기업자본전출금 1,286,040 6,881,550 5,595, 공기업특별회계자본전출금 1,286,040 6,881,550 5,595,510 지방채원금상환 서면농어촌지방상수도사업 1,111,040,000 원 175,000,000 원 1,111, ,000 보전지출 6, ,336 국ㆍ도비정산잔액반환 6, , 반환금기타 6, , 과오납금등 6, ,336 군부대 (21연대2대대) 하수도원인자부담금반환금 6,335,160원 6,336
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 경관계획관리 경관계획관리 3 55,000 24,000 옥외광고물및경관디자인사업 3 55,000 24, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 불법광고물정비장비구입 ( 다단식전
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 군관리계획수립 도시환경과 19,244,442 10,138,233 9,106,209 국 1,115,772 도 496,195 군 17,632,475 쾌적한도시기반조성 8,645,389 2,766,591 5,878,798 도 380,000 군 8,265,389 군관리계획수립
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770>
79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>
214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information안내말씀 q
2015~2019 년도 중기지방재정계획 인천광역시 안내말씀 q 목 차 중기지방재정계획개요 1. 제도의의의 5 2. 계획수립체계 6 중기재정운용여건과전망 1. 일반현황 11 2. 국가재정여건과전망 12 3. 우리市재정여건과전망 15 재정운용목표및재원배분방향 1. 중기재정운용방향 21 2. 재원배분방향 23 중기재정계획총괄 1. 세입 세출총괄 29 2. 채무전망및관리계획
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8
세출예산사업명세서 부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획 전년도 도시재생과 18,554,144 12,852,894 5,701,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454 시 11,392,420 도시개발관리 18,443,931 12,739,681 5,704,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454
More information@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp
2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007,619 147,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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