부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
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- 정 아
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1 2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328, ,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238, , ,790 도시계획관리 30, , ,040 도시계획정보시스템 (UPIS) 운영 22,000 25,000 3, 시설비및부대비 22,000 25,000 3, 시설비 22,000 25,000 3,000 도시계획정보시스템 (UPIS) 유지보수 22,000 도시의체계적관리 8, , , 일반운영비 8, , 사무관리비 8, ,960 군계획위원회운영수당 70,000원 *16명*8회 8,960 공원및온천계획관리 203, ,250 온천개발계획변경 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,108 온천개발계획변경 99, 시설부대비 온천개발계획변경 99,108,000원 *0.9/ 온천공굴착및보수 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,108 온천공굴착및보수 99, 시설부대비 온천공굴착및보수 99,108,000원 *0.9/ 공원및온천계획관리 3, , 일반운영비 3, , 사무관리비 2, ,250 운영수당 2,250 군립공원위원회개최 250,000원 *4명*1회 1,000 온천자문위원회개최 250,000원 *5명*1회 1, 공공운영비 1, ,000 온천협회연회비 1,000,000원 *1회 1,000 도시교통새마을추진 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 3,000 1,000
2 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912, ,924 도 250,000 군 2,823,310 도시계획도로개설 2,291,350 1,181,200 1,110,150 도 250,000 군 2,041,350 도시계획시설물정비및보수 41,350 61,200 19, 인건비 21,350 31,200 9, 기간제근로자등보수 21,350 31,200 9,850 도시계획시설물긴급보수인부임 61,000원 *5명*10일*7개읍면 21, 재료비 10,000 20,000 10, 재료비 10,000 20,000 10,000 도시계획시설물긴급보수재료구입 10, 시설비및부대비 10,000 10, 시설부대비 10,000 10,000 0 응급복구장비임차 10,000 도시계획시설물및자전거도로유지관리 250, , , 시설비및부대비 250, , , 시설비 250, , ,000 도시계획시설물및자전거도로유지관리 250,000 울진도시계획도로 ( 소로 2-9 호선 ) 개설공사 500, ,000 도 250,000 군 250, 시설비및부대비 500, ,000 도 250,000 군 250, 시설비 496, ,425 울진도시계획도로 ( 소로 2-9 호선 ) 개설공사 496,425 도 250,000 군 246, 시설부대비 3, ,575 울진도시계획도로 ( 소로2-9호선 ) 개설공사 496,425,000원 *0.72/100 울진도시계획도로 ( 소로 2-30 호선 ) 인도설치공사 600, , 시설비및부대비 600, , 시설비 596, ,243 3,575
3 부서 : 도시교통새마을과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 울진도시계획도로 ( 소로2-30호선 ) 인도설치공사 596,243,000원 *1식 596, 시설부대비 3, ,757 울진도시계획도로 ( 소로2-30호선 ) 인도설치공사 596,243,000원 *0.63/100 3,757 평해도시계획도로 ( 중로 2-2 호선 ) 개설 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 평해도시계획도로 ( 중로 2-2 호선 ) 개설토지보상비 200,000 근남도시계획도로 ( 소로 2-25 호선 ) 개설 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 근남도시계획도로 ( 소로 2-25 호선 ) 개설공사토지보상비 200,000 후포도시계획도로 ( 중로 1-1 호선 ) 개설 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 500, ,000 후포도시계획도로 ( 중로 1-1 호선 ) 개설토지보상비 500,000 도시공원조성및관리 467,950 1,328, ,684 도시공원조성및관리 203, ,320 57, 인건비 98,210 83,720 14, 기간제근로자등보수 98,210 83,720 14,490 근린공원관리인부임 98,210 근린공원관리인부임 61,000원 *200일*4개소 연호지수초제거인부임 61,000원 *15명*18일*3회 48,800 49, 일반운영비 37,600 47,600 10, 사무관리비 20,000 30,000 10,000 임차료 20,000 연호공원국유재산사용료납부 20, 공공운영비 17,600 17,600 0 공공요금및제세 15,600 공원시설물전기요금 400,000 원 *3 개소 *12 월 공원화장실상하수도요금 100,000원 *1개소*12월 14,400 1,200 어린이공원보험료 1,000,000원 *2개소 2, 재료비 7,500 9,000 1,500
4 부서 : 도시교통새마을과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시공원조성및관리 01 재료비 7,500 9,000 1,500 근린공원화장실관리 ( 연호공원등 3개소 ) 2,500,000원 *3개소 7, 시설비및부대비 60, ,000 60, 시설비 60, ,000 60,000 도시공원시설물정비및보수 60,000 자연공원및온천관리 64,640 68,314 3, 인건비 14,640 10,764 3, 기간제근로자등보수 14,640 10,764 3,876 군립공원관리인부임 14,640 덕구계곡유지관리 14,640 ㆍ기본급 61,000원 *1명*200일 12,200 ㆍ주휴수당 61,000원 *1명*40일 2, 시설비및부대비 50,000 49, 시설비 49,465 49, 공원및온천시설물유지보수 49, 시설부대비 공원및온천시설물유지보수 49,465,000원 *1.08/ 군립공원및온천활성화 100, , , 시설비및부대비 100, , , 시설비 98, , ,105 온천원보호지구정비 49,465 군립공원정비 49, 시설부대비 1,070 1, 온천원보호지구정비시설부대비 49,465,000원 *1.08/ 군립공원정비시설부대비 49,465,000원 *1.08/100 월송유원지조성계획변경용역 , , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 월송정유원지조성계획변경용역 100,000 낙후지역개발관리 100,000 26,400 73,600 도시지역외 ( 관리지역 ) 체계적관리 100,000 26,400 73, 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 비도시지역미지급용지보상및시설물정비 100,000 도시재생추진 214,010 1,376,000 1,161,990
5 부서 : 도시교통새마을과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시재생추진 도시개발사업추진 214, , 시설비및부대비 214, , 시설비 214, ,010 월변지구도시개발사업 214,010 지역균형개발 8,584,936 11,265,554 2,680,618 지 3,278,000 도 181,520 군 5,125,416 소규모주민숙원사업 3,498,386 3,545,004 46,618 도 160,000 군 3,338,386 소규모주민숙원사업미불용지토지보상금 200, , , 시설비및부대비 200, , , 시설비 200, , ,000 소규모주민숙원사업미불용지토지보상금 200,000 소규모시설유지관리비 1,000, , , 시설비및부대비 1,000, , , 시설비 1,000, , ,000 소규모시설유지관리비 1,000,000 마을회관유지관리비 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, ,000 0 마을회관유지관리비 300,000 소규모주민숙원사업 1,208,388 1,435, , 시설비및부대비 1,208,388 1,435, , 시설비 1,200,000 1,430, ,000 연지 2 리 ( 한밭길 ) 마을진입로정비공사 (L=230m) 80,000 정림 3 리마을회관진입로확포장공사 (L=150m) 60,000 삼달 2 리 ( 자등마 ) 농수로설치공사 (L=180m) 100,000 하원리 ( 중도반 ) 옹벽설치공사 (L=50m) 50,000 소광 1 리 ( 솔평지 ) 세천정비공사 (L=250m) 50,000 삼근 2 리 ( 방촌 ) 마을안길정비공사 (L=200m) 80,000 삼근 2 리 ( 새점 ) 마을안길확포장공사 (L=70m) 80,000 산포 1 리마을안길포장공사 (L=150m) 80,000 갈면리 ( 떡두들 ) 농로정비공사 (L=600m) 60,000 갈면리배수로정비마무리공사 (L=200m) 50,000 다천 2 리마을진입로확포장공사 (L=100m) 70,000 후포 1 리 ( 벽화마을 ) 진입도로포장공사 (L=400m) 50,000 후포수협수산물유통센터도로아스콘덧씌우기공사 (L=150m) 40,000
6 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 소규모주민숙원사업 봉평1리 ( 골장 ) 마을안길확포장 (L=200m) 100,000 후정2리 ( 매정 ) 마을안길확포장 (L=50m) 50,000 화성3리 ( 용장 ) 마을안길확포장 (L=200m) 100,000 온정1리배수로정비공사 (L=100m) 50,000 화성3리 ( 쟁골 ) 농로확포장공사 50, 시설부대비 8,388 5,004 3,384 소규모주민숙원사업시설부대비 8,388 마을회관신축및보수 469, ,000 29, 시설비및부대비 469, ,000 29, 시설비 464, ,338 37,118 월송2리마을회관개선공사 97,228,000원 *1식 97,228 직산1리마을회관개선공사 97,228,000원 *1식 97,228 쌍전1리마을회관증측공사 150,000 조금2리마을회관개선공사 60,000 읍내1리마을회관보수공사 60, 감리비 5,542 12,662 7,120 월송2리마을회관개선공사 97,228,000원 *2.85% 직산1리마을회관개선공사 97,228,000원 *2.85% 2,771 2,771 새마을주민숙원사업 320, , ,000 도 160,000 군 160, 시설비및부대비 320, , ,000 도 160,000 군 160, 시설비 320, , ,519 호월 1 리소교량개체공사 200,000 도 100,000 군 100,000 하당리 ( 선바우들 ) 농로개설 120,000 도 60,000 군 60,000 농촌생활환경정비 400, , ,000 지 280,000 군 120,000 농촌생활환경정비 400, , ,000 지 280,000 군 120, 시설비및부대비 400, , ,000 지 280,000 군 120,000
7 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 농촌생활환경정비 01 시설비 397, , ,570 농촌생활환경정비 397,140 지 280,000 군 117, 시설부대비 2,860 1,430 1,430 농촌생활환경정비 397,140,000원 *0.72/100 2,860 읍면소재지종합정비 4,283,000 7,118,000 2,835,000 지 2,998,000 군 1,285,000 근남면소재지종합정비 752,000 1,652, ,000 지 526,000 군 226, 시설비및부대비 752,000 1,652, ,000 지 526,000 군 226, 시설비 752,000 1,646, ,075 근남면소재지종합정비사업 752,000 지 526,000 군 226,000 온정면소재지종합정비 703,000 2,000,000 1,297,000 지 492,000 군 211, 시설비및부대비 703,000 2,000,000 1,297,000 지 492,000 군 211, 시설비 703,000 1,992,825 1,289,825 온정면소재지종합정비사업 703,000 지 492,000 군 211,000 매화면농촌중심지활성화사업 427,000 3,000,000 2,573,000 지 299,000 군 128, 시설비및부대비 427,000 3,000,000 2,573,000 지 299,000 군 128, 시설비 427,000 2,989,238 2,562,238 매화면농촌중심지활성화사업 427,000 지 299,000 군 128,000 기성면농촌중심지활성화사업 1,701, ,000 1,235,000 지 1,191,000 군 510, 시설비및부대비 1,701, ,000 1,240,000 지 1,191,000 군 510,000
8 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 읍면소재지종합정비 01 시설비 1,701, ,113 1,242,887 기성면농촌중심지활성화사업 1,701,000 지 1,191,000 군 510,000 북면농촌중심지활성화사업 500, ,000 지 350,000 군 150, 시설비및부대비 500, ,000 지 350,000 군 150, 시설비 500, ,000 북면농촌중심지활성화사업 500,000 지 350,000 군 150,000 금강송면농촌중심지활성화사업 200, ,000 지 140,000 군 60, 시설비및부대비 200, ,000 지 140,000 군 60, 시설비 200, ,000 금강송면농촌중심지활성화사업 200,000 지 140,000 군 60,000 국민운동단체활성화추진 403, ,550 1,000 도 21,520 군 382,030 새마을운동육성지원 272, ,500 9, 일반보상금 12,000 21,000 9, 행사실비보상금 12,000 21,000 9,000 새마을지도자행사, 회의참석여비보상 75,000원 *40명*4회 12, 출연금 150, , 출연금 150, ,000 0 해외새마을시범마을조성사업 150, 민간이전 110, , 민간경상사업보조 15,500 15,500 0 새마을지도자역량강화워크숍 10,000 폐자원수집경연대회 3,000 이웃사랑나눔봉사 2, 민간단체법정운영비보조 65,000 65,000 0 울진군새마을회운영비지원 65, 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
9 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 국민운동단체활성화추진 새마을지도자하계수련대회 ( 한마음대회 ) 10, 보험금 20,000 20,000 0 새마을지도자단체상해보험 20, 세기새마을운동추진운영지원 31,000 31,000 0 도 9,300 군 21, 민간이전 31,000 31,000 0 도 9,300 군 21, 민간단체법정운영비보조 31,000 31,000 0 새마을운동추진운영지원 31,000 도 9,300 군 21,700 새마을지도자자녀장학금지원 4,000 4,000 0 도 2,000 군 2, 일반보상금 4,000 4,000 0 도 2,000 군 2, 장학금및학자금 4,000 4,000 0 새마을지도자자녀장학금지원 4,000 도 2,000 군 2,000 바르게살기운동육성지원 63,650 53,650 10,000 도 500 군 63, 일반보상금 13,650 13,650 0 도 500 군 13, 행사실비보상금 13,650 13,650 0 바르게살기운동단체행사, 회의참석여비보상 75,000원 *40명*4회 12,000 바르게살기운동건전생활실천교육 1,650 도 500 군 1, 민간이전 50,000 40,000 10, 민간단체법정운영비보조 40,000 30,000 10,000 울진군바르게살기운동단체운영비지원 40, 민간행사사업보조 10,000 10,000 0 바르게살기운동건전생활실천다짐대회 10,000 바르게살기운동활성화추진운영지원 10,000 10,000 0 도 3,000 군 7, 민간이전 10,000 10,000 0
10 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 국민운동단체활성화추진 도 3,000 군 7, 민간단체법정운영비보조 10,000 10,000 0 바르게살기운동활성화추진운영지원 10,000 도 3,000 군 7,000 행복한보금자리만들기사업 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11, 민간이전 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11, 민간경상사업보조 16,000 16,000 0 행복한보금자리만들기사업 (10 개읍면 ) 16,000 도 4,800 군 11,200 범도민독서생활화사업 6,400 6,400 0 도 1,920 군 4, 민간이전 6,400 6,400 0 도 1,920 군 4, 민간경상사업보조 6,400 6,400 0 범군민독서생활화사업 6,400 도 1,920 군 4,480 생태문화관광도시경관조성 3,595,580 2,847, ,551 도 325,000 군 3,270,580 경관디자인사업 1,198, , ,840 도 325,000 군 873,750 계획및체계적도시경관 14,750 15,910 1, 일반운영비 14,750 15,910 1, 사무관리비 14,750 15,910 1,160 경관위원회운영 70,000원 *20명*6회 8,400 경관디자인도면출력플로터잉크및용지 (A 1) 1,500 경관계획및경관디자인도서구입비 150,000원 *3종 경관디자인용소프트웨어및기기구입 2,200,000원 *2종 평해만남의길조성사업 300, , , ,400 도 90,000 군 210,000
11 부서 : 도시교통새마을과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 경관디자인사업 401 시설비및부대비 300, , ,000 도 90,000 군 210, 시설비 300, , ,574 공공디자인시범사업 300,000 도 90,000 군 210,000 살기좋은월변마을정감플러스사업 884, ,000 도 235,000 군 649, 시설비및부대비 884, ,000 도 235,000 군 649, 시설비 877, ,679 공공디자인사업 215,448 도 65,000 군 150,448 에너지절약형간판개선사업 496,425 도 120,000 군 376,425 유해환경개선사업 165,806 도 50,000 군 115, 시설부대비 6, ,321 공공디자인사업 215,448,000원 *0.72/100 1,552 에너지절약형간판개선사업 496,425,000원 *0.72/100 3,575 유해환경개선사업 165,806,000원 *0.72/100 1,194 깨끗한거리환경조성 147, , ,336 광고물관리 147, , , 인건비 18,300 19,376 1, 기간제근로자등보수 18,300 19,376 1,076 가로기관리인부임 61,000원 *30일*10개읍면 18, 일반운영비 53,800 67,060 13, 사무관리비 39,400 52,660 13,260 군집기기구입 6,000원 *500장*10개읍면 30,000 광고물실명제스티커제작 (10읍면) 2,000원 *250개*10개읍면 5,000 옥외광고업종사자교육교재유인 1,500 불법광고물철거용품 ( 소모품 ) 구입 1,500 광고물심의위원회운영 70,000원 *4명*5회 1, 공공운영비 14,400 14,400 0 공공요금및제세 ( 조형물전기료등 ) 200,000원 *1개소*12월 2,400
12 부서 : 도시교통새마을과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 깨끗한거리환경조성 옥외광고시설물정비 12, 민간이전 15,000 15, 민간위탁금 15,000 15,000 0 현수막게시대위탁관리운영 15, 시설비및부대비 60, , , 시설비 60, , ,000 비우는울진디자인프로젝트 30,000 벽화보수사업 30,000 가로등설치관리 2,249,730 1,755, ,047 에너지절약형가로등교체사업 2,249,730 1,755, , 인건비 10, , 기간제근로자등보수 10, ,980 가로등고장신고접수및상담인부임 61,000원 *1명*180일 10, 일반운영비 588, , , 공공운영비 588, , ,433 공공요금및제세 580,750 가로등전기요금 47,000,000원 *12개월 564,000 가로등통신요금 500,000원 *12개월 6,000 가로등창고공공요금 150,000원 *12개월 1,800 가로등창고시설장비유지비 35,000원 *210m2 7,350 가로등수리차량보험료 1,000,000원 *1대*1회 1,000 가로등수리차량환경개선부담금 100,000원 *1대*2회 200 가로등수리차량자동차세 200,000원 *1대*2회 400 차량선박비 8,000 가로등보수차량유류대 500,000원 *1대*12월 6,000 가로등보수차량수리비 200,000원 *10회 2, 재료비 200, , 재료비 200, ,000 0 가로등및보안등보수재료비 200, 시설비및부대비 1,450, , , 시설비 1,448, , ,681 가로등 ( 보안등 ) 유지관리 198,570 가로등분전함교체정비사업 250,000 읍면가로등교체정비사업 100,000,000원 *10개읍면 1,000, 시설부대비 1,430 4,611 3,181
13 부서 : 도시교통새마을과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 가로등설치관리 가로등 ( 보안등 ) 유지관리부대비 198,570,000원 *0.72/100 1,430 대중교통육성 4,816,517 3,564,191 1,252,326 국 26,200 지 50,000 도 216,325 군 4,523,992 교통안전관리지원 1,062,670 1,069,890 7,220 도 800 군 1,061,870 교통안전시설물지원 780, ,362 24,392 도 800 군 780, 일반운영비 283, ,562 10, 사무관리비 185, ,962 13,808 일반수용비 60,290 자동차관련서식인쇄 7,000원 *16권*20종 2,240 자동차세외수입과태료서식인쇄 85,000원 *7박스*10종 자동차정기검사안내서유인 7,000원 *200부 자동차등록업무담당보증보험 50,000원 *2명 교통안전홍보용품 ( 현수막, 어깨띠등 ) 40,000원 *10개*5조 교통시설점검 ( 신호등, 경보등 ) 9,000,000원 *1회 자동차관리연계시스템 ( 상속, 보험, 무단 ) 200,000원 *3종*12월 5,950 1, ,000 9,000 7,200 무보험시스템운영비 200,000원 *12월 2,400 교통질서계도홍보물품구입 ( 야광지팡이, 이륜차안전모등 ) 30,000 운영수당 ( 교통발전위원회 ) 70,000원 *10명*2회 택시이용울진브랜드홍보비 110,000원 *94대*12월 1, , 공공운영비 98, ,600 24,600 공공요금및제세 ( 신호등, 경보등 ) 50,000 과속단속기 ( 회선료및검사비 ) 500,000원 *8대*12월 48, 일반보상금 7,200 7,200 0 도 800 군 6, 민간인국외여비 7,200 7,200 0 모범운전종사자국외연수 7,200 도 800
14 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 교통안전관리지원 군 6, 시설비및부대비 450, ,600 53, 시설비 450, ,000 50,000 교통안전시설물설치및교체 450,000 노면표시및차선도색 200,000 교통신호기및경보등정비 100,000 교통안전시설개선 150, 자산취득비 40, , 자산및물품취득비 40, ,000 업무용승용차구입 40,000 다목적용 (SUV) 승용차 40,000,000원 *1대 40,000 교통량조사 20,000 20, 연구개발비 20,000 20, 연구용역비 20,000 20,000 0 벽지노선교통량조사연구용역 20,000 주차단속 CCTV 시스템구축 22,800 26,800 4, 일반운영비 16,800 22,800 6, 공공운영비 16,800 16,800 0 CCTV 공공요금 300,000원 *12월 3,600 CCTV 회선사용료 1,100,000원 *12월 13, 시설비및부대비 6,000 4,000 2, 시설비 6,000 4,000 2,000 불법주정차단속장비 (CCTV) 보수 6,000 주차장조성및관리 238, ,728 51, 인건비 120, ,728 36, 기간제근로자등보수 120, ,728 36,828 불법주정차단속요원 120,900 기본급, 주휴수당 61,000원 *13명*150일 118,950 피복비 150,000원 *1회*13명 1, 일반운영비 33,000 30,000 3, 사무관리비 33,000 30,000 3,000 읍내 3 리주차장 ( 구신세계마트부지 ) 임차료 33, 시설비및부대비 85, , 시설비 85, ,000 평해읍사무소옆주차장조성 85,000 교통관리지원 1,270, , ,913 국 26,200 지 50,000 도 8,731 군 1,185,777
15 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 교통관리지원 교통관리지원 1,132, , ,513 도 871 군 1,131, 인건비 52,704 56,160 3, 기간제근로자등보수 52,704 56,160 3,456 농어촌버스승하차도우미 61,000원 *12명*6일*12개월 52, 연구개발비 110,000 10, , 연구용역비 110,000 10, ,000 농어촌버스지원금회계검사용역 10,000 울진군농어촌버스노선및운행체계개편연구용역 100, 민간이전 941, ,635 73, 민간경상사업보조 9,000 15,450 6,450 교통봉사단체지원 9, 민간위탁금 160,000 80,000 80,000 특별교통수단지원 40,000,000원 *4대 160, 운수업계보조금 772, ,185 0 유가보조금 614,000 버스 230,000 택시 230,000 화물 154,000 마을버스운영손실보조 90,000 구산3리 30,000,000원 *1개소 30,000 왕피리 30,000,000원 *1개소 30,000 전곡리 ( 금강송마을버스 ) 30,000,000원 *1개소 교통카드사용할인액손실보전 100원 *1,000명*365일 교통카드사용수수료지원 1,000원 *1,000명*2.5%*365일 30,000 36,500 9,125 택시신용카드수수료및통신료지원 22,560 신용카드수수료지원 14,500원 *94대*12월 16,356 통신수수료지원 5,500원 *94대*12월 6, 자치단체등이전 4,355 4, 도 871 군 3, 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,355 4, 택시운행정보관리시스템운영 4,355 도 871 군 3, 민간자본이전 24, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 24, ,064
16 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 교통관리지원 택시신용카드단말기지원 320,000원 *94대*80/100 24,064 농촌형교통모델지원사업 100, ,000 지 50,000 군 50, 일반보상금 100, ,000 지 50,000 군 50, 기타보상금 100, ,000 행복택시운행지원금 100,000 지 50,000 군 50,000 차로이탈경고장치장착지원 12, ,400 국 6,200 도 1,860 군 4, 민간자본이전 12, ,400 국 6,200 도 1,860 군 4, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 12, ,400 첨단안전장치장착지원 ( 차로이탈경고장치장착보조 ) 12,400 국 6,200 도 1,860 군 4,340 특별교통수단구입지원 26, ,000 국 20,000 도 6, 자산취득비 26, ,000 국 20,000 도 6, 자산및물품취득비 26, ,000 교통약자특별교통수단구입 26,000 국 20,000 도 6,000 농어촌버스사업지원 1,841,139 1,514, ,633 도 192,794 군 1,648,345 비수익노선손실보상 1,000, , , 민간이전 1,000, , , 운수업계보조금 1,000, , ,000 농어촌버스운행손실보상금 1,000,000 벽지노선손실보상금 259, ,000 34,355 도 58,662
17 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 농어촌버스사업지원 군 200, 민간이전 259, ,000 34,355 도 58,662 군 200, 운수업계보조금 259, ,000 34,355 벽지노선손실보상금 259,355 도 58,662 군 200,693 시내및농어촌버스재정지원 326, , ,278 도 116,132 군 210, 민간이전 158, ,506 1,122 도 79,192 군 79, 운수업계보조금 158, ,506 1,122 농어촌버스재정지원 158,384 도 79,192 군 79, 민간자본이전 168,400 60, ,400 도 36,940 군 131, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 48, ,400 농어촌버스 LED전광판설치지원 2,200,000원 *22대 48, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 120,000 60,000 60,000 농어촌공영버스구입지원 (2 대 ) 90,000 도 30,000 군 60,000 농어촌버스대폐차지원 30,000 도 6,940 군 23,060 시설비지원 195, ,000 75, 일반운영비 20, , 공공운영비 20, ,000 농어촌버스승강장청소용역 10,000,000원 *2회 20, 시설비및부대비 175, ,000 55, 시설비 175, ,000 55,000 농어촌버스승강장설치 10,000,000 원 *10 개소 농어촌버스승강장발열의자설치 3,000,000원 *15개소 농어촌버스승강장등보수 1,000,000원 *20개소 100,000 45,000 20,000 버스정차표지판설치 (20 개소 ) 10,000
18 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 농어촌버스사업지원 수요응답형시골버스사업 60,000 50,000 10,000 도 18,000 군 42, 민간이전 60,000 50,000 10,000 도 18,000 군 42, 운수업계보조금 60,000 50,000 10,000 수요응답형시골버스사업 60,000 도 18,000 군 42,000 여객터미널사업 642, ,000 도 14,000 군 628,000 시설비지원 42, ,000 도 14,000 군 28, 민간자본이전 42, ,000 도 14,000 군 28, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 42, ,000 시외버스터미널환경개선지원 (2 개소 ) 42,000 도 14,000 군 28,000 여객자동차터미널사업 600, , 시설비및부대비 600, , 시설비 600, ,000 공용버스터미널부지매입 600,000 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 352, ,679 74,967 인력운영비 160, ,029 36,741 인력운영비 ( 도시교통새마을과 ) 129,640 93,789 35, 인건비 129,640 93,789 35, 보수 129,640 93,789 35,851 초과근무수당 129,640 시간외근무수당 129,640 ㆍ7급 10,003원 *23명*45시간*12월 124,238 ㆍ시간선택제 10,003원 *2명*0.5*45시간*12월 인력운영비 ( 교통 ) 31,130 30, 인건비 31,130 30, 무기계약근로자보수 31,130 30, ,402 불법주정차단속요원 31,130 기본급 1,395,800원 *12월 16,750
19 부서 : 도시교통새마을과정책 : 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 단위 : 인력운영비 정근수당 1,395,800원 *100% 1,396 명절휴가비 1,395,800원 *120% 1,675 정액급식비 130,000원 *12월 1,560 시간외근무수당 8,117원 *24시간*1명*12월 2,338 근속수당 25,000원 *20년*12월 6,000 연차수당 (20년이상) 1,395,800원 *1/30*20일 931 가족수당 40,000원 *12월 480 기본경비 191, ,650 38,226 기본경비 ( 도시계획 ) 95,706 63,306 32, 일반운영비 30,266 35,226 4, 사무관리비 17,746 28,906 11,160 일반수용비 9,610 프린트토너 250,000원 *2대*4회 2,000 서식인쇄 20,000원 *10종*10권 2,000 신문구독료 15,000원 *3부*12월 540 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 현수막제작 55,000원 *10회 550 복사용지 22,000원 *5박스*12월 1,320 행정사무감사자료인쇄 제본 40,000원 *1회*30부 1,200 행정장비수리 100,000원 *10회 1,000 급량비 8,000원 *6명*7일*12월 4,032 임차료 4,104 전자복사기임차 140,000원 *2대*12월 3,360 정수기임차 62,000원 *1대*12월 공공운영비 12,520 6,320 6,200 공공요금및제세 1,720 케이블TV 수신료 10,000원 *1대*12월 120 자동차세 100,000원 *2대*2회 400 자동차보험료 500,000원 *2대*1회 1,000 자동차환경개선부담금 50,000원 *2대*2회 200 차량선박비 10,800 유류대 350,000원 *2대*12월 8,400 수리대 100,000원 *2대*12회 2, 여비 19,440 22,680 3, 국내여비 19,440 22,680 3,240 기본업무추진비 180,000원 *6명*12월 12,960 도시계획업무추진관외여비 90,000원 *6명*12월 6, 업무추진비 4,800 4,
20 부서 : 도시교통새마을과정책 : 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 단위 : 기본경비 04 부서운영업무추진비 4,800 4, 부서운영업무추진비 400,000원 *12월 4, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1, 자산취득비 40, , 자산및물품취득비 40, ,000 업무용승용차구입 40,000 다목적용 (SUV) 승용차 40,000,000원 *1대 40,000 기본경비 ( 도시재생 ) 21,560 17,312 4, 일반운영비 5,360 4,352 1, 사무관리비 5,360 4,352 1,008 급량비 8,000원 *5명*7일*12월 3,360 일반수용비 2,000 사무용품 10,000원 *10종*20회 2, 여비 16,200 12,960 3, 국내여비 16,200 12,960 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *5명*12월 10,800 도시재생업무추진관외여비 90,000원 *5명*12월 기본경비 ( 교통 ) 29,384 27,928 1, 일반운영비 6,704 8,488 1, 사무관리비 6,704 8,488 1,784 5,400 일반수용비 2,000 칼라프린트토너 250,000원 *2대*4회 2,000 업무추진급량비 8,000원 *7명*7일*12월 4, 여비 22,680 19,440 3, 국내여비 22,680 19,440 3,240 기본업무추진비 180,000원 *7명*12월 15,120 교통행정업무추진관외여비 90,000원 *7명*12월 기본경비 ( 새마을 ) 27,078 22,914 4, 일반운영비 14,118 13, 사무관리비 12,918 11, ,560 일반수용비 5,430 칼라프린터토너 250,000원 *4색*3회 3,000 새마을등유공표창패제작 110,000원 *4개*2회 사무용품비 100,000원 *10회 1,000 현수막제작 55,000원 *10회
21 부서 : 도시교통새마을과정책 : 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 단위 : 기본경비 급량비 8,000원 *4명*7일*12월 2,688 임차료 4,800 국유림사용대부료 2,200,000원 *1회 2,200 국유지대부료 2,600,000원 *1회 2, 공공운영비 1,200 1,200 0 공공요금및제세 100,000원 *12월 1, 여비 12,960 9,720 3, 국내여비 12,960 9,720 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *4명*12월 8,640 새마을업무추진관외여비 90,000 원 *4 명 *12 월 기본경비 ( 경관디자인 ) 18,148 22,190 4, 일반운영비 5,188 5, 사무관리비 5,188 5, ,320 일반수용비 2,500 프린트토너 250,000원 *2대*3회 1,500 사무용품 100,000원 *10회 1,000 급량비 8,000원 *4명*7일*12월 2, 여비 12,960 16,200 3, 국내여비 12,960 16,200 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *4명*12개월 8,640 경관디자인업무추진관외여비 90,000원 *4명*12개월 재무활동 ( 도시교통새마을과 ) 2,000, ,000,000 내부거래지출 2,000, ,000,000 내부거래지출 2,000, ,000, 기타회계등전출금 2,000, ,000, 기타회계전출금 2,000, ,000,000 4,320 월변지구도시개발사업특별회계전출금 2,000,000
부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84
2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2019 년도본예산일반회계지역개발건축과 세출예산사업명세서 부서 : 지역개발건축과정책 : 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 단위 : 기본경비 전년도 지역개발건축과 13,618,980 14,684,591 1,065,611 도 120,000 군 13,498,980 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 83,668 68,916 14,752 기본경비 83,668 68,916
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2018 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 도시개발과 23,999,389 21,183,570 2,815,819 국 2,872,132 지 6,794,000 도 905,390 군 13,427,867 도시계획및개발 11,123,930 12,333,440 1,209,510 지 6,594,000
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2018 년도본예산일반회계도로철도과 세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 도로철도과 56,720,990 31,946,774 24,774,216 지 42,000 도 626,000 시 55,902,990 특조 1 도로건설 15,088,450 10,502,299 4,586,151 도 80,000 시 15,008,450 지방도건설확포장
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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세출예산사업명세서 부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획 전년도 도시재생과 18,554,144 12,852,894 5,701,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454 시 11,392,420 도시개발관리 18,443,931 12,739,681 5,704,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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2011 년도타당성재조사보고서 국도 34 호선 ( 용궁 ~ 개포 ) 건설사업타당성재조사 공공투자관리센터 한국개발연구원 요약 Ⅰ. 타당성재조사의개요 1. 사업의배경및목적 4. 34 ~... 2. 사업의추진경위및개요 : 23 2010-10 : ~ : L= 5.0km(4 ) : 764 : 100%() : 2013~2018 (6 ) < 표 1> 총사업비내역 (:
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2017 년도 주요업무계획 ( 경제교통과 ) 목 차 1 기본현황 2 2016 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2017 년도업무계획 5 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 정 ᆞ 현원 전통시장 석유및가스업 기업체 8-1 운수업체 자동차사업 마을기업 8-2 8-3 Ⅱ. 2016 년도업무성과 총 평 m m m m m m m m 주요성과 국 도단위업무평가수상및공모사업선정
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 군관리계획수립 도시환경과 19,244,442 10,138,233 9,106,209 국 1,115,772 도 496,195 군 17,632,475 쾌적한도시기반조성 8,645,389 2,766,591 5,878,798 도 380,000 군 8,265,389 군관리계획수립
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
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2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
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2015~2019 년도 중기지방재정계획 인천광역시 안내말씀 q 목 차 중기지방재정계획개요 1. 제도의의의 5 2. 계획수립체계 6 중기재정운용여건과전망 1. 일반현황 11 2. 국가재정여건과전망 12 3. 우리市재정여건과전망 15 재정운용목표및재원배분방향 1. 중기재정운용방향 21 2. 재원배분방향 23 중기재정계획총괄 1. 세입 세출총괄 29 2. 채무전망및관리계획
More information2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
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2012 년도예비타당성조사보고서 교외선 ( 능곡 ~ 의정부 ) 철도사업 2012. 7. 요약 요약 제 1 장예비타당성조사의개요 1. 사업추진배경 2000 5 16, 2004 4 1,, 2006 -,, 39,., ~~, 2. 사업의추진경위및추진주체 2004. 12: (~) () - 21 (B/C=0.34). 2010. 04~2012. 02: (~) () - (B/C=0.53,
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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