부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

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1 2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328, ,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238, , ,790 도시계획관리 30, , ,040 도시계획정보시스템 (UPIS) 운영 22,000 25,000 3, 시설비및부대비 22,000 25,000 3, 시설비 22,000 25,000 3,000 도시계획정보시스템 (UPIS) 유지보수 22,000 도시의체계적관리 8, , , 일반운영비 8, , 사무관리비 8, ,960 군계획위원회운영수당 70,000원 *16명*8회 8,960 공원및온천계획관리 203, ,250 온천개발계획변경 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,108 온천개발계획변경 99, 시설부대비 온천개발계획변경 99,108,000원 *0.9/ 온천공굴착및보수 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,108 온천공굴착및보수 99, 시설부대비 온천공굴착및보수 99,108,000원 *0.9/ 공원및온천계획관리 3, , 일반운영비 3, , 사무관리비 2, ,250 운영수당 2,250 군립공원위원회개최 250,000원 *4명*1회 1,000 온천자문위원회개최 250,000원 *5명*1회 1, 공공운영비 1, ,000 온천협회연회비 1,000,000원 *1회 1,000 도시교통새마을추진 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 3,000 1,000

2 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912, ,924 도 250,000 군 2,823,310 도시계획도로개설 2,291,350 1,181,200 1,110,150 도 250,000 군 2,041,350 도시계획시설물정비및보수 41,350 61,200 19, 인건비 21,350 31,200 9, 기간제근로자등보수 21,350 31,200 9,850 도시계획시설물긴급보수인부임 61,000원 *5명*10일*7개읍면 21, 재료비 10,000 20,000 10, 재료비 10,000 20,000 10,000 도시계획시설물긴급보수재료구입 10, 시설비및부대비 10,000 10, 시설부대비 10,000 10,000 0 응급복구장비임차 10,000 도시계획시설물및자전거도로유지관리 250, , , 시설비및부대비 250, , , 시설비 250, , ,000 도시계획시설물및자전거도로유지관리 250,000 울진도시계획도로 ( 소로 2-9 호선 ) 개설공사 500, ,000 도 250,000 군 250, 시설비및부대비 500, ,000 도 250,000 군 250, 시설비 496, ,425 울진도시계획도로 ( 소로 2-9 호선 ) 개설공사 496,425 도 250,000 군 246, 시설부대비 3, ,575 울진도시계획도로 ( 소로2-9호선 ) 개설공사 496,425,000원 *0.72/100 울진도시계획도로 ( 소로 2-30 호선 ) 인도설치공사 600, , 시설비및부대비 600, , 시설비 596, ,243 3,575

3 부서 : 도시교통새마을과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 울진도시계획도로 ( 소로2-30호선 ) 인도설치공사 596,243,000원 *1식 596, 시설부대비 3, ,757 울진도시계획도로 ( 소로2-30호선 ) 인도설치공사 596,243,000원 *0.63/100 3,757 평해도시계획도로 ( 중로 2-2 호선 ) 개설 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 평해도시계획도로 ( 중로 2-2 호선 ) 개설토지보상비 200,000 근남도시계획도로 ( 소로 2-25 호선 ) 개설 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 근남도시계획도로 ( 소로 2-25 호선 ) 개설공사토지보상비 200,000 후포도시계획도로 ( 중로 1-1 호선 ) 개설 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 500, ,000 후포도시계획도로 ( 중로 1-1 호선 ) 개설토지보상비 500,000 도시공원조성및관리 467,950 1,328, ,684 도시공원조성및관리 203, ,320 57, 인건비 98,210 83,720 14, 기간제근로자등보수 98,210 83,720 14,490 근린공원관리인부임 98,210 근린공원관리인부임 61,000원 *200일*4개소 연호지수초제거인부임 61,000원 *15명*18일*3회 48,800 49, 일반운영비 37,600 47,600 10, 사무관리비 20,000 30,000 10,000 임차료 20,000 연호공원국유재산사용료납부 20, 공공운영비 17,600 17,600 0 공공요금및제세 15,600 공원시설물전기요금 400,000 원 *3 개소 *12 월 공원화장실상하수도요금 100,000원 *1개소*12월 14,400 1,200 어린이공원보험료 1,000,000원 *2개소 2, 재료비 7,500 9,000 1,500

4 부서 : 도시교통새마을과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시공원조성및관리 01 재료비 7,500 9,000 1,500 근린공원화장실관리 ( 연호공원등 3개소 ) 2,500,000원 *3개소 7, 시설비및부대비 60, ,000 60, 시설비 60, ,000 60,000 도시공원시설물정비및보수 60,000 자연공원및온천관리 64,640 68,314 3, 인건비 14,640 10,764 3, 기간제근로자등보수 14,640 10,764 3,876 군립공원관리인부임 14,640 덕구계곡유지관리 14,640 ㆍ기본급 61,000원 *1명*200일 12,200 ㆍ주휴수당 61,000원 *1명*40일 2, 시설비및부대비 50,000 49, 시설비 49,465 49, 공원및온천시설물유지보수 49, 시설부대비 공원및온천시설물유지보수 49,465,000원 *1.08/ 군립공원및온천활성화 100, , , 시설비및부대비 100, , , 시설비 98, , ,105 온천원보호지구정비 49,465 군립공원정비 49, 시설부대비 1,070 1, 온천원보호지구정비시설부대비 49,465,000원 *1.08/ 군립공원정비시설부대비 49,465,000원 *1.08/100 월송유원지조성계획변경용역 , , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 월송정유원지조성계획변경용역 100,000 낙후지역개발관리 100,000 26,400 73,600 도시지역외 ( 관리지역 ) 체계적관리 100,000 26,400 73, 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 비도시지역미지급용지보상및시설물정비 100,000 도시재생추진 214,010 1,376,000 1,161,990

5 부서 : 도시교통새마을과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시재생추진 도시개발사업추진 214, , 시설비및부대비 214, , 시설비 214, ,010 월변지구도시개발사업 214,010 지역균형개발 8,584,936 11,265,554 2,680,618 지 3,278,000 도 181,520 군 5,125,416 소규모주민숙원사업 3,498,386 3,545,004 46,618 도 160,000 군 3,338,386 소규모주민숙원사업미불용지토지보상금 200, , , 시설비및부대비 200, , , 시설비 200, , ,000 소규모주민숙원사업미불용지토지보상금 200,000 소규모시설유지관리비 1,000, , , 시설비및부대비 1,000, , , 시설비 1,000, , ,000 소규모시설유지관리비 1,000,000 마을회관유지관리비 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, ,000 0 마을회관유지관리비 300,000 소규모주민숙원사업 1,208,388 1,435, , 시설비및부대비 1,208,388 1,435, , 시설비 1,200,000 1,430, ,000 연지 2 리 ( 한밭길 ) 마을진입로정비공사 (L=230m) 80,000 정림 3 리마을회관진입로확포장공사 (L=150m) 60,000 삼달 2 리 ( 자등마 ) 농수로설치공사 (L=180m) 100,000 하원리 ( 중도반 ) 옹벽설치공사 (L=50m) 50,000 소광 1 리 ( 솔평지 ) 세천정비공사 (L=250m) 50,000 삼근 2 리 ( 방촌 ) 마을안길정비공사 (L=200m) 80,000 삼근 2 리 ( 새점 ) 마을안길확포장공사 (L=70m) 80,000 산포 1 리마을안길포장공사 (L=150m) 80,000 갈면리 ( 떡두들 ) 농로정비공사 (L=600m) 60,000 갈면리배수로정비마무리공사 (L=200m) 50,000 다천 2 리마을진입로확포장공사 (L=100m) 70,000 후포 1 리 ( 벽화마을 ) 진입도로포장공사 (L=400m) 50,000 후포수협수산물유통센터도로아스콘덧씌우기공사 (L=150m) 40,000

6 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 소규모주민숙원사업 봉평1리 ( 골장 ) 마을안길확포장 (L=200m) 100,000 후정2리 ( 매정 ) 마을안길확포장 (L=50m) 50,000 화성3리 ( 용장 ) 마을안길확포장 (L=200m) 100,000 온정1리배수로정비공사 (L=100m) 50,000 화성3리 ( 쟁골 ) 농로확포장공사 50, 시설부대비 8,388 5,004 3,384 소규모주민숙원사업시설부대비 8,388 마을회관신축및보수 469, ,000 29, 시설비및부대비 469, ,000 29, 시설비 464, ,338 37,118 월송2리마을회관개선공사 97,228,000원 *1식 97,228 직산1리마을회관개선공사 97,228,000원 *1식 97,228 쌍전1리마을회관증측공사 150,000 조금2리마을회관개선공사 60,000 읍내1리마을회관보수공사 60, 감리비 5,542 12,662 7,120 월송2리마을회관개선공사 97,228,000원 *2.85% 직산1리마을회관개선공사 97,228,000원 *2.85% 2,771 2,771 새마을주민숙원사업 320, , ,000 도 160,000 군 160, 시설비및부대비 320, , ,000 도 160,000 군 160, 시설비 320, , ,519 호월 1 리소교량개체공사 200,000 도 100,000 군 100,000 하당리 ( 선바우들 ) 농로개설 120,000 도 60,000 군 60,000 농촌생활환경정비 400, , ,000 지 280,000 군 120,000 농촌생활환경정비 400, , ,000 지 280,000 군 120, 시설비및부대비 400, , ,000 지 280,000 군 120,000

7 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 농촌생활환경정비 01 시설비 397, , ,570 농촌생활환경정비 397,140 지 280,000 군 117, 시설부대비 2,860 1,430 1,430 농촌생활환경정비 397,140,000원 *0.72/100 2,860 읍면소재지종합정비 4,283,000 7,118,000 2,835,000 지 2,998,000 군 1,285,000 근남면소재지종합정비 752,000 1,652, ,000 지 526,000 군 226, 시설비및부대비 752,000 1,652, ,000 지 526,000 군 226, 시설비 752,000 1,646, ,075 근남면소재지종합정비사업 752,000 지 526,000 군 226,000 온정면소재지종합정비 703,000 2,000,000 1,297,000 지 492,000 군 211, 시설비및부대비 703,000 2,000,000 1,297,000 지 492,000 군 211, 시설비 703,000 1,992,825 1,289,825 온정면소재지종합정비사업 703,000 지 492,000 군 211,000 매화면농촌중심지활성화사업 427,000 3,000,000 2,573,000 지 299,000 군 128, 시설비및부대비 427,000 3,000,000 2,573,000 지 299,000 군 128, 시설비 427,000 2,989,238 2,562,238 매화면농촌중심지활성화사업 427,000 지 299,000 군 128,000 기성면농촌중심지활성화사업 1,701, ,000 1,235,000 지 1,191,000 군 510, 시설비및부대비 1,701, ,000 1,240,000 지 1,191,000 군 510,000

8 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 읍면소재지종합정비 01 시설비 1,701, ,113 1,242,887 기성면농촌중심지활성화사업 1,701,000 지 1,191,000 군 510,000 북면농촌중심지활성화사업 500, ,000 지 350,000 군 150, 시설비및부대비 500, ,000 지 350,000 군 150, 시설비 500, ,000 북면농촌중심지활성화사업 500,000 지 350,000 군 150,000 금강송면농촌중심지활성화사업 200, ,000 지 140,000 군 60, 시설비및부대비 200, ,000 지 140,000 군 60, 시설비 200, ,000 금강송면농촌중심지활성화사업 200,000 지 140,000 군 60,000 국민운동단체활성화추진 403, ,550 1,000 도 21,520 군 382,030 새마을운동육성지원 272, ,500 9, 일반보상금 12,000 21,000 9, 행사실비보상금 12,000 21,000 9,000 새마을지도자행사, 회의참석여비보상 75,000원 *40명*4회 12, 출연금 150, , 출연금 150, ,000 0 해외새마을시범마을조성사업 150, 민간이전 110, , 민간경상사업보조 15,500 15,500 0 새마을지도자역량강화워크숍 10,000 폐자원수집경연대회 3,000 이웃사랑나눔봉사 2, 민간단체법정운영비보조 65,000 65,000 0 울진군새마을회운영비지원 65, 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

9 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 국민운동단체활성화추진 새마을지도자하계수련대회 ( 한마음대회 ) 10, 보험금 20,000 20,000 0 새마을지도자단체상해보험 20, 세기새마을운동추진운영지원 31,000 31,000 0 도 9,300 군 21, 민간이전 31,000 31,000 0 도 9,300 군 21, 민간단체법정운영비보조 31,000 31,000 0 새마을운동추진운영지원 31,000 도 9,300 군 21,700 새마을지도자자녀장학금지원 4,000 4,000 0 도 2,000 군 2, 일반보상금 4,000 4,000 0 도 2,000 군 2, 장학금및학자금 4,000 4,000 0 새마을지도자자녀장학금지원 4,000 도 2,000 군 2,000 바르게살기운동육성지원 63,650 53,650 10,000 도 500 군 63, 일반보상금 13,650 13,650 0 도 500 군 13, 행사실비보상금 13,650 13,650 0 바르게살기운동단체행사, 회의참석여비보상 75,000원 *40명*4회 12,000 바르게살기운동건전생활실천교육 1,650 도 500 군 1, 민간이전 50,000 40,000 10, 민간단체법정운영비보조 40,000 30,000 10,000 울진군바르게살기운동단체운영비지원 40, 민간행사사업보조 10,000 10,000 0 바르게살기운동건전생활실천다짐대회 10,000 바르게살기운동활성화추진운영지원 10,000 10,000 0 도 3,000 군 7, 민간이전 10,000 10,000 0

10 부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 국민운동단체활성화추진 도 3,000 군 7, 민간단체법정운영비보조 10,000 10,000 0 바르게살기운동활성화추진운영지원 10,000 도 3,000 군 7,000 행복한보금자리만들기사업 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11, 민간이전 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11, 민간경상사업보조 16,000 16,000 0 행복한보금자리만들기사업 (10 개읍면 ) 16,000 도 4,800 군 11,200 범도민독서생활화사업 6,400 6,400 0 도 1,920 군 4, 민간이전 6,400 6,400 0 도 1,920 군 4, 민간경상사업보조 6,400 6,400 0 범군민독서생활화사업 6,400 도 1,920 군 4,480 생태문화관광도시경관조성 3,595,580 2,847, ,551 도 325,000 군 3,270,580 경관디자인사업 1,198, , ,840 도 325,000 군 873,750 계획및체계적도시경관 14,750 15,910 1, 일반운영비 14,750 15,910 1, 사무관리비 14,750 15,910 1,160 경관위원회운영 70,000원 *20명*6회 8,400 경관디자인도면출력플로터잉크및용지 (A 1) 1,500 경관계획및경관디자인도서구입비 150,000원 *3종 경관디자인용소프트웨어및기기구입 2,200,000원 *2종 평해만남의길조성사업 300, , , ,400 도 90,000 군 210,000

11 부서 : 도시교통새마을과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 경관디자인사업 401 시설비및부대비 300, , ,000 도 90,000 군 210, 시설비 300, , ,574 공공디자인시범사업 300,000 도 90,000 군 210,000 살기좋은월변마을정감플러스사업 884, ,000 도 235,000 군 649, 시설비및부대비 884, ,000 도 235,000 군 649, 시설비 877, ,679 공공디자인사업 215,448 도 65,000 군 150,448 에너지절약형간판개선사업 496,425 도 120,000 군 376,425 유해환경개선사업 165,806 도 50,000 군 115, 시설부대비 6, ,321 공공디자인사업 215,448,000원 *0.72/100 1,552 에너지절약형간판개선사업 496,425,000원 *0.72/100 3,575 유해환경개선사업 165,806,000원 *0.72/100 1,194 깨끗한거리환경조성 147, , ,336 광고물관리 147, , , 인건비 18,300 19,376 1, 기간제근로자등보수 18,300 19,376 1,076 가로기관리인부임 61,000원 *30일*10개읍면 18, 일반운영비 53,800 67,060 13, 사무관리비 39,400 52,660 13,260 군집기기구입 6,000원 *500장*10개읍면 30,000 광고물실명제스티커제작 (10읍면) 2,000원 *250개*10개읍면 5,000 옥외광고업종사자교육교재유인 1,500 불법광고물철거용품 ( 소모품 ) 구입 1,500 광고물심의위원회운영 70,000원 *4명*5회 1, 공공운영비 14,400 14,400 0 공공요금및제세 ( 조형물전기료등 ) 200,000원 *1개소*12월 2,400

12 부서 : 도시교통새마을과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 깨끗한거리환경조성 옥외광고시설물정비 12, 민간이전 15,000 15, 민간위탁금 15,000 15,000 0 현수막게시대위탁관리운영 15, 시설비및부대비 60, , , 시설비 60, , ,000 비우는울진디자인프로젝트 30,000 벽화보수사업 30,000 가로등설치관리 2,249,730 1,755, ,047 에너지절약형가로등교체사업 2,249,730 1,755, , 인건비 10, , 기간제근로자등보수 10, ,980 가로등고장신고접수및상담인부임 61,000원 *1명*180일 10, 일반운영비 588, , , 공공운영비 588, , ,433 공공요금및제세 580,750 가로등전기요금 47,000,000원 *12개월 564,000 가로등통신요금 500,000원 *12개월 6,000 가로등창고공공요금 150,000원 *12개월 1,800 가로등창고시설장비유지비 35,000원 *210m2 7,350 가로등수리차량보험료 1,000,000원 *1대*1회 1,000 가로등수리차량환경개선부담금 100,000원 *1대*2회 200 가로등수리차량자동차세 200,000원 *1대*2회 400 차량선박비 8,000 가로등보수차량유류대 500,000원 *1대*12월 6,000 가로등보수차량수리비 200,000원 *10회 2, 재료비 200, , 재료비 200, ,000 0 가로등및보안등보수재료비 200, 시설비및부대비 1,450, , , 시설비 1,448, , ,681 가로등 ( 보안등 ) 유지관리 198,570 가로등분전함교체정비사업 250,000 읍면가로등교체정비사업 100,000,000원 *10개읍면 1,000, 시설부대비 1,430 4,611 3,181

13 부서 : 도시교통새마을과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 가로등설치관리 가로등 ( 보안등 ) 유지관리부대비 198,570,000원 *0.72/100 1,430 대중교통육성 4,816,517 3,564,191 1,252,326 국 26,200 지 50,000 도 216,325 군 4,523,992 교통안전관리지원 1,062,670 1,069,890 7,220 도 800 군 1,061,870 교통안전시설물지원 780, ,362 24,392 도 800 군 780, 일반운영비 283, ,562 10, 사무관리비 185, ,962 13,808 일반수용비 60,290 자동차관련서식인쇄 7,000원 *16권*20종 2,240 자동차세외수입과태료서식인쇄 85,000원 *7박스*10종 자동차정기검사안내서유인 7,000원 *200부 자동차등록업무담당보증보험 50,000원 *2명 교통안전홍보용품 ( 현수막, 어깨띠등 ) 40,000원 *10개*5조 교통시설점검 ( 신호등, 경보등 ) 9,000,000원 *1회 자동차관리연계시스템 ( 상속, 보험, 무단 ) 200,000원 *3종*12월 5,950 1, ,000 9,000 7,200 무보험시스템운영비 200,000원 *12월 2,400 교통질서계도홍보물품구입 ( 야광지팡이, 이륜차안전모등 ) 30,000 운영수당 ( 교통발전위원회 ) 70,000원 *10명*2회 택시이용울진브랜드홍보비 110,000원 *94대*12월 1, , 공공운영비 98, ,600 24,600 공공요금및제세 ( 신호등, 경보등 ) 50,000 과속단속기 ( 회선료및검사비 ) 500,000원 *8대*12월 48, 일반보상금 7,200 7,200 0 도 800 군 6, 민간인국외여비 7,200 7,200 0 모범운전종사자국외연수 7,200 도 800

14 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 교통안전관리지원 군 6, 시설비및부대비 450, ,600 53, 시설비 450, ,000 50,000 교통안전시설물설치및교체 450,000 노면표시및차선도색 200,000 교통신호기및경보등정비 100,000 교통안전시설개선 150, 자산취득비 40, , 자산및물품취득비 40, ,000 업무용승용차구입 40,000 다목적용 (SUV) 승용차 40,000,000원 *1대 40,000 교통량조사 20,000 20, 연구개발비 20,000 20, 연구용역비 20,000 20,000 0 벽지노선교통량조사연구용역 20,000 주차단속 CCTV 시스템구축 22,800 26,800 4, 일반운영비 16,800 22,800 6, 공공운영비 16,800 16,800 0 CCTV 공공요금 300,000원 *12월 3,600 CCTV 회선사용료 1,100,000원 *12월 13, 시설비및부대비 6,000 4,000 2, 시설비 6,000 4,000 2,000 불법주정차단속장비 (CCTV) 보수 6,000 주차장조성및관리 238, ,728 51, 인건비 120, ,728 36, 기간제근로자등보수 120, ,728 36,828 불법주정차단속요원 120,900 기본급, 주휴수당 61,000원 *13명*150일 118,950 피복비 150,000원 *1회*13명 1, 일반운영비 33,000 30,000 3, 사무관리비 33,000 30,000 3,000 읍내 3 리주차장 ( 구신세계마트부지 ) 임차료 33, 시설비및부대비 85, , 시설비 85, ,000 평해읍사무소옆주차장조성 85,000 교통관리지원 1,270, , ,913 국 26,200 지 50,000 도 8,731 군 1,185,777

15 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 교통관리지원 교통관리지원 1,132, , ,513 도 871 군 1,131, 인건비 52,704 56,160 3, 기간제근로자등보수 52,704 56,160 3,456 농어촌버스승하차도우미 61,000원 *12명*6일*12개월 52, 연구개발비 110,000 10, , 연구용역비 110,000 10, ,000 농어촌버스지원금회계검사용역 10,000 울진군농어촌버스노선및운행체계개편연구용역 100, 민간이전 941, ,635 73, 민간경상사업보조 9,000 15,450 6,450 교통봉사단체지원 9, 민간위탁금 160,000 80,000 80,000 특별교통수단지원 40,000,000원 *4대 160, 운수업계보조금 772, ,185 0 유가보조금 614,000 버스 230,000 택시 230,000 화물 154,000 마을버스운영손실보조 90,000 구산3리 30,000,000원 *1개소 30,000 왕피리 30,000,000원 *1개소 30,000 전곡리 ( 금강송마을버스 ) 30,000,000원 *1개소 교통카드사용할인액손실보전 100원 *1,000명*365일 교통카드사용수수료지원 1,000원 *1,000명*2.5%*365일 30,000 36,500 9,125 택시신용카드수수료및통신료지원 22,560 신용카드수수료지원 14,500원 *94대*12월 16,356 통신수수료지원 5,500원 *94대*12월 6, 자치단체등이전 4,355 4, 도 871 군 3, 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,355 4, 택시운행정보관리시스템운영 4,355 도 871 군 3, 민간자본이전 24, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 24, ,064

16 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 교통관리지원 택시신용카드단말기지원 320,000원 *94대*80/100 24,064 농촌형교통모델지원사업 100, ,000 지 50,000 군 50, 일반보상금 100, ,000 지 50,000 군 50, 기타보상금 100, ,000 행복택시운행지원금 100,000 지 50,000 군 50,000 차로이탈경고장치장착지원 12, ,400 국 6,200 도 1,860 군 4, 민간자본이전 12, ,400 국 6,200 도 1,860 군 4, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 12, ,400 첨단안전장치장착지원 ( 차로이탈경고장치장착보조 ) 12,400 국 6,200 도 1,860 군 4,340 특별교통수단구입지원 26, ,000 국 20,000 도 6, 자산취득비 26, ,000 국 20,000 도 6, 자산및물품취득비 26, ,000 교통약자특별교통수단구입 26,000 국 20,000 도 6,000 농어촌버스사업지원 1,841,139 1,514, ,633 도 192,794 군 1,648,345 비수익노선손실보상 1,000, , , 민간이전 1,000, , , 운수업계보조금 1,000, , ,000 농어촌버스운행손실보상금 1,000,000 벽지노선손실보상금 259, ,000 34,355 도 58,662

17 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 농어촌버스사업지원 군 200, 민간이전 259, ,000 34,355 도 58,662 군 200, 운수업계보조금 259, ,000 34,355 벽지노선손실보상금 259,355 도 58,662 군 200,693 시내및농어촌버스재정지원 326, , ,278 도 116,132 군 210, 민간이전 158, ,506 1,122 도 79,192 군 79, 운수업계보조금 158, ,506 1,122 농어촌버스재정지원 158,384 도 79,192 군 79, 민간자본이전 168,400 60, ,400 도 36,940 군 131, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 48, ,400 농어촌버스 LED전광판설치지원 2,200,000원 *22대 48, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 120,000 60,000 60,000 농어촌공영버스구입지원 (2 대 ) 90,000 도 30,000 군 60,000 농어촌버스대폐차지원 30,000 도 6,940 군 23,060 시설비지원 195, ,000 75, 일반운영비 20, , 공공운영비 20, ,000 농어촌버스승강장청소용역 10,000,000원 *2회 20, 시설비및부대비 175, ,000 55, 시설비 175, ,000 55,000 농어촌버스승강장설치 10,000,000 원 *10 개소 농어촌버스승강장발열의자설치 3,000,000원 *15개소 농어촌버스승강장등보수 1,000,000원 *20개소 100,000 45,000 20,000 버스정차표지판설치 (20 개소 ) 10,000

18 부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 농어촌버스사업지원 수요응답형시골버스사업 60,000 50,000 10,000 도 18,000 군 42, 민간이전 60,000 50,000 10,000 도 18,000 군 42, 운수업계보조금 60,000 50,000 10,000 수요응답형시골버스사업 60,000 도 18,000 군 42,000 여객터미널사업 642, ,000 도 14,000 군 628,000 시설비지원 42, ,000 도 14,000 군 28, 민간자본이전 42, ,000 도 14,000 군 28, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 42, ,000 시외버스터미널환경개선지원 (2 개소 ) 42,000 도 14,000 군 28,000 여객자동차터미널사업 600, , 시설비및부대비 600, , 시설비 600, ,000 공용버스터미널부지매입 600,000 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 352, ,679 74,967 인력운영비 160, ,029 36,741 인력운영비 ( 도시교통새마을과 ) 129,640 93,789 35, 인건비 129,640 93,789 35, 보수 129,640 93,789 35,851 초과근무수당 129,640 시간외근무수당 129,640 ㆍ7급 10,003원 *23명*45시간*12월 124,238 ㆍ시간선택제 10,003원 *2명*0.5*45시간*12월 인력운영비 ( 교통 ) 31,130 30, 인건비 31,130 30, 무기계약근로자보수 31,130 30, ,402 불법주정차단속요원 31,130 기본급 1,395,800원 *12월 16,750

19 부서 : 도시교통새마을과정책 : 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 단위 : 인력운영비 정근수당 1,395,800원 *100% 1,396 명절휴가비 1,395,800원 *120% 1,675 정액급식비 130,000원 *12월 1,560 시간외근무수당 8,117원 *24시간*1명*12월 2,338 근속수당 25,000원 *20년*12월 6,000 연차수당 (20년이상) 1,395,800원 *1/30*20일 931 가족수당 40,000원 *12월 480 기본경비 191, ,650 38,226 기본경비 ( 도시계획 ) 95,706 63,306 32, 일반운영비 30,266 35,226 4, 사무관리비 17,746 28,906 11,160 일반수용비 9,610 프린트토너 250,000원 *2대*4회 2,000 서식인쇄 20,000원 *10종*10권 2,000 신문구독료 15,000원 *3부*12월 540 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 현수막제작 55,000원 *10회 550 복사용지 22,000원 *5박스*12월 1,320 행정사무감사자료인쇄 제본 40,000원 *1회*30부 1,200 행정장비수리 100,000원 *10회 1,000 급량비 8,000원 *6명*7일*12월 4,032 임차료 4,104 전자복사기임차 140,000원 *2대*12월 3,360 정수기임차 62,000원 *1대*12월 공공운영비 12,520 6,320 6,200 공공요금및제세 1,720 케이블TV 수신료 10,000원 *1대*12월 120 자동차세 100,000원 *2대*2회 400 자동차보험료 500,000원 *2대*1회 1,000 자동차환경개선부담금 50,000원 *2대*2회 200 차량선박비 10,800 유류대 350,000원 *2대*12월 8,400 수리대 100,000원 *2대*12회 2, 여비 19,440 22,680 3, 국내여비 19,440 22,680 3,240 기본업무추진비 180,000원 *6명*12월 12,960 도시계획업무추진관외여비 90,000원 *6명*12월 6, 업무추진비 4,800 4,

20 부서 : 도시교통새마을과정책 : 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 단위 : 기본경비 04 부서운영업무추진비 4,800 4, 부서운영업무추진비 400,000원 *12월 4, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1, 자산취득비 40, , 자산및물품취득비 40, ,000 업무용승용차구입 40,000 다목적용 (SUV) 승용차 40,000,000원 *1대 40,000 기본경비 ( 도시재생 ) 21,560 17,312 4, 일반운영비 5,360 4,352 1, 사무관리비 5,360 4,352 1,008 급량비 8,000원 *5명*7일*12월 3,360 일반수용비 2,000 사무용품 10,000원 *10종*20회 2, 여비 16,200 12,960 3, 국내여비 16,200 12,960 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *5명*12월 10,800 도시재생업무추진관외여비 90,000원 *5명*12월 기본경비 ( 교통 ) 29,384 27,928 1, 일반운영비 6,704 8,488 1, 사무관리비 6,704 8,488 1,784 5,400 일반수용비 2,000 칼라프린트토너 250,000원 *2대*4회 2,000 업무추진급량비 8,000원 *7명*7일*12월 4, 여비 22,680 19,440 3, 국내여비 22,680 19,440 3,240 기본업무추진비 180,000원 *7명*12월 15,120 교통행정업무추진관외여비 90,000원 *7명*12월 기본경비 ( 새마을 ) 27,078 22,914 4, 일반운영비 14,118 13, 사무관리비 12,918 11, ,560 일반수용비 5,430 칼라프린터토너 250,000원 *4색*3회 3,000 새마을등유공표창패제작 110,000원 *4개*2회 사무용품비 100,000원 *10회 1,000 현수막제작 55,000원 *10회

21 부서 : 도시교통새마을과정책 : 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 단위 : 기본경비 급량비 8,000원 *4명*7일*12월 2,688 임차료 4,800 국유림사용대부료 2,200,000원 *1회 2,200 국유지대부료 2,600,000원 *1회 2, 공공운영비 1,200 1,200 0 공공요금및제세 100,000원 *12월 1, 여비 12,960 9,720 3, 국내여비 12,960 9,720 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *4명*12월 8,640 새마을업무추진관외여비 90,000 원 *4 명 *12 월 기본경비 ( 경관디자인 ) 18,148 22,190 4, 일반운영비 5,188 5, 사무관리비 5,188 5, ,320 일반수용비 2,500 프린트토너 250,000원 *2대*3회 1,500 사무용품 100,000원 *10회 1,000 급량비 8,000원 *4명*7일*12월 2, 여비 12,960 16,200 3, 국내여비 12,960 16,200 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *4명*12개월 8,640 경관디자인업무추진관외여비 90,000원 *4명*12개월 재무활동 ( 도시교통새마을과 ) 2,000, ,000,000 내부거래지출 2,000, ,000,000 내부거래지출 2,000, ,000, 기타회계등전출금 2,000, ,000, 기타회계전출금 2,000, ,000,000 4,320 월변지구도시개발사업특별회계전출금 2,000,000

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4 2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182

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부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대 2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도

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부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

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