부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
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- 슬기 정
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1 2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,624,937 교통수요관리 14,410,207 15,154, ,437 국 45,400 도 21,303 시 14,343,504 ( 자체사업 ) 교통행정관리 35,190 33,796 1, 인건비 4,824 4, 기간제근로자등보수 4,824 4, 교통유발부담금부과대상시설물조사 60,300원 * 1명 * 80일 4, 일반운영비 13,526 12, 사무관리비 10,580 9, ( 일반수용비 ) 2,300 교통유발부담금고지서인쇄 400 ㆍ정기분 200,000원 * 1상자 200 ㆍ독촉분 200,000원 * 1상자 200 교통정책관련홍보현수막제작 70,000원 * 10개 700 고지서발송용창봉투제작 120원 * 5,000매 600 과태료등부과고지서제작 200,000원 * 3상자 600 ( 운영수당 ) 2,520 종합교통발전위원회참석수당 70,000원 * 12명 * 3회 2,520 ( 급량비 ) 5,760 교통행정업무추진특근자급식 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월 5, 공공운영비 2,946 2, ( 공공요금및제세 ) 2,946 교통유발부담금고지서발송 1,572 ㆍ일반 330원 * 200매 * 6회 396 ㆍ등기 1,960원 * 200매 * 3회 1,176 운수사업법위반사전통지서및고지서발송 1,374 ㆍ일반 330원 * 50매 * 12월 198 ㆍ등기 1,960원 * 50매 * 12월 1,176
2 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 교통정책및운수사업관련시책업무추진 200,000원 * 5회 1,000 ( 자체사업 ) 사업용자동차유가보조금지급 11,371,659 14,157,484 2,785, 민간이전 11,371,659 14,157,484 2,785, 운수업계보조금 11,371,659 14,157,484 2,785,825 사업용차량유류세연동보조금 ( 주행세배분액 ) 11,371,659 화물 원 * 1,500l * 1,988대 * 9월 9,273,603 택시 원 * 900l * 574대 * 9월 920,442 버스 원 * 2,550l * 135대 * 9월 1,177,614 ( 자체사업 ) 특별교통수단운영 672, , 민간이전 672, , 민간위탁금 672, ,000 0 특별교통수단 ( 교통약자콜택시 ) 672,000 인건비 2,700,000원 * 16명 * 12월 518,400 운영비 800,000원 * 16대 * 12월 153,600 ( 도비보조 ) 모범운수종사자해외연수 10,800 10,800 0 도 1,200 시 9, 일반보상금 10,800 10,800 0 도 1,200 시 9, 민간인국외여비 10,800 10,800 0 모범운전종사자국외연수 3,600,000원 * 3명 10,800 도 1,200 시 9,600 ( 자체사업 ) 택시업계지원 237, ,364 34, 민간이전 237, ,364 34, 운수업계보조금 237, ,364 34,440 택시카드수수료지원 22,000원 * 574대 * 12월 브랜드콜택시통신료지원 11,000원 * 574대 * 12월 시내버스미운행마을마을택시운행지원금 3,500,000원 * 3개소 151,536 75,768 10,500
3 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 ( 도비보조 ) 택시운행정보관리시스템구축 ( 국가직접지원 ) 도 4,233 시 16,934 21,167 34,000 12, 자치단체등자본이전 21,167 34,000 12,833 도 4,233 시 16, 공기관등에대한자본적위탁사업비 21,167 34,000 12,833 택시운행정보관리시스템구축 ( 국가직접지원 ) 21,167,000원 * 1식 21,167 도 4,233 시 16,934 ( 도비보조 ) 사업용화물자동차후방카메라설치비지원사업 도 2,250 시 5,250 7,500 43,200 35, 민간이전 7,500 43,200 35,700 도 2,250 시 5, 운수업계보조금 7,500 43,200 35,700 화물자동차후방카메라설치 7,500,000원 * 1식 7,500 도 2,250 시 5,250 ( 자체사업 ) 화물공영차고지조성 1,963, ,963, 시설비및부대비 1,963, ,963, 시설비 1,958, ,958,000 화물공영차고지도시계획시설결정용역,000원 * 1식 사전재해영향성검토용역,000원 * 1식 화물공영차고지토지보상 137,000원 * 14,000m2 1,918, 시설부대비 5, ,287 화물공영차고지조성사업추진부대비 1,958,000,000원 * 0.27% 5,287 ( 국비보조 ) 차로이탈경고장치장착보조 90, ,800 국 45,400 도 13,620 시 31, 민간이전 90, ,800 국 45,400 도 13,620 시 31, 운수업계보조금 90, ,800
4 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 차로이탈경고장치장착보조 90,800,000원 * 1식 90,800 국 45,400 도 13,620 시 31,780 대중교통서비스강화 7,831,677 7,311, ,078 국 215,000 도 1,052,906 시 6,563,771 ( 자체사업 ) 대중교통재정지원 3,558,750 2,989, , 민간이전 3,558,750 2,989, , 운수업계보조금 3,558,750 2,989, ,400 시내버스무료환승요금보전 1,200원 * 12,500명 * 365일 * 65% 3,558,750 ( 자체사업 ) 대중교통체계개선 374, ,200 90, 일반운영비 96,120 76,000 20, 사무관리비 37,800 32,200 5,600 ( 일반수용비 ) 33,000 시내버스노선안내책자제작 2,000원 * 3,000부 시내버스경유지안내도제작 2원 * 100개소 시내버스유개정류장 ( 쉘터 ) 광고판제작 200,000원 * 25개소 6,000 22,000 5,000 ( 급량비 ) 4,800 대중교통업무추진특근자급식 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월 02 공공운영비 58,320 43,800 14,520 4,800 ( 공공요금및제세 ) 17,280 버스정류장전기요금 12,000원 * 120개소 * 12월 17,280 ( 시설장비유지비 ) 41,040 시내버스정류장청소용역 30,000원 * 456개소 * 3회 41, 여비 13,200 13, 국내여비 13,200 13,200 0 대중교통업무추진 원 * 5명 * 11일 * 12월 13, 연구개발비 60,000 40, 연구용역비 60,000 40,000 시내버스벽지노선교통량조사용역,000원 * 1식 시내버스운송원가조사용역 40,000,000원 * 1식 40,000
5 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 401 시설비및부대비 205, ,000 50, 시설비 205, ,000 50,000 시내버스유개정류장 ( 쉘터 ) 설치 10,000,000원 * 15개소 시내버스정류장표지판 ( 폴대형 ) 설치 400,000원 * 50개소 시내버스정류장유지보수 700,000원 * 50개소 150,000 35,000 ( 도비보조 ) 시내및농어촌버스운송사업재정지원 1,499,852 1,453,122 46,730 도 749,926 시 749, 민간이전 1,499,852 1,453,122 46,730 도 749,926 시 749, 운수업계보조금 1,499,852 1,453,122 46,730 시내및농어촌버스운송사업재정지원 1,499,852,000원 * 1식 1,499,852 도 749,926 시 749,926 ( 자체사업 ) 버스정보시스템 (BIS) 운영 700, , , 일반운영비 356, ,976 28, 사무관리비 1,480 1,480 0 ( 일반수용비 ) 480 정수기필터교체 60,000원 * 2회 120 화장실휴지구입 원 * 5상자 100 청소도구구입 30,000원 * 2종 60 작업용공구구입 200,000원 * 1식 200 ( 위탁교육비 ) 1,000 정보통신기술위탁교육비 500,000원 * 2명 1, 공공운영비 355, ,496 28,995 ( 공공요금및제세 ) 147,552 버스도착안내기인터넷이용료 29,000원 * 160회선 * 12월 버스도착안내기전기료 26,000원 * 160개소 * 12월 무선통신망이용료 13,000원 * 208회선 * 12월 55,680 49,920 32,448 전용회선료 2원 * 3회선 * 12월 7,920 ARS 전화요금 132,000원 * 1회선 * 12월 1,584 ( 시설장비유지비 ) 204,939 버스도착안내기수선및유지관리 3,000,000원 * 3식 버스단말기수선및유지관리 200,000원 * 10식 9,000 2,000
6 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 버스정보안내모바일서비스 NFC 스티커제 작설치 42,000원 * 50개 2,100 버스정보시스템유지보수 191,839 ㆍ응용프로그램 153,000,000원 * 12% 18,360 ㆍ상용소프트웨어 87,980,000원 * 12% 10,558 ㆍ현장장비 ( 정류소안내기, 차량단말기 ) 1,604,559,600원 * 8% 128,365 ㆍ서버장비 256,000,000원 * 8% 20,480 ㆍ네트워크장비 100,000,000원 * 8% 8,000 ㆍ보안장비 ( 방화벽 ) 29,000,000원 * 12% 3,480 ㆍ버스도착안내기암호화장비 32,450,000원 * 8% 2,596 ( 차량선박비 ) 3,000 차량유지관리 (BIS시스템관리용 ) 3,000,000원 * 1대 3, 연구개발비 6,960 6, 전산개발비 6,960 6, 백신프로그램 (PC용) 갱신구입 40,000원 * 10식 400 백신프로그램 ( 서버용 ) 갱신구입 480,000원 * 6식 2,880 백신프로그램 ( 정류소안내기용 ) 갱신구입 23,000원 * 160식 401 시설비및부대비 3, , , , 시설비 334, , ,600 노후버스도착안내기개선사업 3,800,000원 * 88대 334, 시설부대비 2,408 3, 노후버스도착안내기개선사업추진부대비 334,400,000원 * 0.72% 2,408 ( 도비보조 ) 벽지노선손실보상금 349, ,208 92,388 도 14,200 시 335, 민간이전 349, ,208 92,388 도 14,200 시 335, 운수업계보조금 349, ,208 92,388 벽지노선손실보상금 349,596,000원 * 1식 349,596 도 14,200 시 335,396 ( 도비보조 ) 저상버스운영비지원 185, ,000 30,000 도 55,500 시 129, 민간이전 185, ,000 30,000 도 55,500
7 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 시 129,500 전년도 09 운수업계보조금 185, ,000 30,000 교통약자를위한저상버스운영비지원 5,000,000원 * 37대 185,000 도 55,500 시 129,500 ( 도비보조 ) 시내농어촌버스대폐차지원 360, , ,000 도 83,280 시 276, 민간이전 360, , ,000 도 83,280 시 276, 운수업계보조금 360, , ,000 시내농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 * 24대 360,000 도 83,280 시 276,720 ( 자체사업 ) 지능형교통체계 (ITS) 운영 83, , 일반운영비 82, , 공공운영비 82, ,640 ( 공공요금및제세 ) 68,640 도로전광판 (VMS) 전용회선요금 110,000원 * 4회선 * 12월 교통용 CCTV 전용회선요금 110,000원 * 5개소 * 12월 주차정보 (PIS) 전용회선요금 110,000원 * 3개소 * 12월 차량검지기 (VDS) 전용회선요금 110,000원 * 5개소 * 12월 도로전광판 (VMS) 전기요금 177,000원 * 12회선 * 12월 교통용CCTV 전기요금 78,000원 * 15개소 * 12월 주차정보 (PIS) 전기요금 78,000원 * 2회선 * 12월 차량검지기 (VDS) 전기요금 40,000원 * 10회선 * 12월 5,280 6,600 3,960 6,600 25,488 14,040 1,872 4,800 ( 시설장비유지비 ) 14,000 도로전광판 (VMS) 수선및유지관리 2,000,000원 * 2식 교통용 CCTV 수선및유지관리 3,000,000원 * 2식 차량검지기 (VDS) 수선및유지관리 2,000,000원 * 2식 207 연구개발비 1, , 전산개발비 1, ,280 4,000 6,000 4,000
8 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 백신프로그램 (PC용) 구입 40,000원 * 8식 320 백신프로그램 ( 서버용 ) 구입 480,000원 * 2식 960 ( 국비보조 ) 광역버스정보시스템 (BIS) 구축사업 719, ,500 국 215,000 도 150,000 시 354, 시설비및부대비 719, ,500 국 215,000 도 150,000 시 354, 시설비 715, ,000 광역버스정보시스템 (BIS) 구축사업 715,000,000원 * 1식 715,000 국 215,000 도 150,000 시 350, 시설부대비 4, ,500 광역버스정보시스템 (BIS) 구축사업 4,500,000원 * 1식 교통안전지도및시설관리 4,067,662 5,101,073 1,033,411 4,500 지 350,000 시 3,717,662 ( 자체사업 ) 교통시설물설치및관리 2,400,416 2,669, , 일반운영비 152, ,710 19, 사무관리비 2,880 2, ( 급량비 ) 2,880 교통시설업무추진특근자급식 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월 02 공공운영비 149, ,190 19,390 2,880 ( 공공요금및제세 ) 146,580 신호등전기요금 14,000원 * 360개소 * 12월 신호등데이터회선사용료 25,000원 * 240회선 * 12월 신호과속단속장비정기검사비 2,350,000원 * 6개소 60,480 72,000 14,100 ( 차량선박비 ) 3,000 교통시설물점검용공용차량유지관리 3,000,000원 * 1대 202 여비 7,920 7, 국내여비 7,920 7,920 0 교통안전시설업무추진 원 * 3명 * 11일 * 12월 401 시설비및부대비 2,240,036 2,527, , 시설비 2,232,000 2,521, ,000 3,000 7,920
9 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 교통시설물관리 1,050,000 교통시설물설치및유지보수 350,000,000원 * 1식 350,000 교통안전심의시설개선공사 100,000,000원 * 1식 100,000 노후차선도색 원 * 30,000m2 600,000 신호기관리 992,000 노후제어기교체 6,400,000원 * 15개소 96,000 장애인용음향신호기유지보수 1,000,000원 * 20개소 교통신호기유지보수 600,000원 * 360개소 216,000 신호등설치 60,000,000원 * 5개소 300,000 경산시교통신호기술운영 180,000,000원 * 1식 180,000 감응형신호제어시스템,000원 * 3개소 60,000 보행신호잔여표시기설치 400,000원 * 50개 무인교통단속카메라설치 50,000,000원 * 2개소 100,000 교통안전사고 ( 사망사고등 ) 예방 190,000 장방형경광등설치및유지보수 2,000,000원 * 20개소 40,000 경각시설 ( 발광형표지 ) 설치 2,000,000원 * 10개소 횡단보도보행자보호등설치 4,000,000원 * 10개소 40,000 무단횡단방지용차선분리대설치 300,000원 * 300경간 90, 시설부대비 8,036 6,956 1,080 교통시설물설치및관리추진부대비 2,232,000,000원 * 0.36% 8,036 ( 자체사업 ) 공영주차장관리 301, , , 일반운영비 31,818 28,551 3, 사무관리비 20,818 19,551 1,267 ( 일반수용비 ) 20,658 공영주차장관리수수료 12,120 ㆍ방화관리대행수수료 230,000원 * 12월 2,760 ㆍ전기안전관리자선임수수료 280,000원 * 12월 3,360 ㆍ임대료산출감정평가수수료 3,000,000원 * 2회 6,000 차량견인료 50,000원 * 30대 1,500 국유재산 ( 옥곡동철도부지 ) 대부료 27,600원 * 680m * 15m * ,038
10 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 ( 위탁교육비 ) 160 공공기관소방안전관리자교육 160,000원 * 1회 공공운영비 11,000 9,000 2,000 ( 공공요금및제세 ) 5,000 소방시설종합정밀점검수수료 1,800,000원 * 1회 1,800 소방시설작동기능점검수수료 1,800,000원 * 1회 1,800 실내공기질측정수수료 1,400,000원 * 1회 1,400 ( 시설장비유지비 ) 6,000 공영주차장시설유지보수비 2,000,000원 * 3식 6, 연구개발비 100, , 연구용역비 100, ,000 주차장수급실태조사용역 100,000,000원 * 1식 100, 시설비및부대비 170, , , 시설비 170, , ,000 하양조산천변주차장관제시스템설치 100,000,000원 * 1식 100,000 계양공영주차장 CCTV 설치 70,000,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 교통질서계도 70, , ,696 65, 일반운영비 149, ,130 31, 사무관리비 28,260 22,510 5,750 ( 일반수용비 ) 21,660 교통지도홍보물제작 40,000원 * 2종 * 12월 960 과태료부과등전산용지구입 100,000원 * 3종 * 10상자 3,000 사업용자동차차고지외밤샘주차단속홍 보현수막 60,000원 * 80개 4,800 불법주정차주민계도및단속홍보현수막 60,000원 * 60개 3,600 교통단속장구류 ( 조끼 ) 등구입 100,000원 * 3종 * 6명 1,800 주 ( 정 ) 차금지표지판구매 250,000원 * 30개 7,500 ( 피복비 ) 600 청원경찰방한복 300,000원 * 2명 600 ( 급량비 ) 6,000 추석명절공원묘원교통질서계도요원급식 8,000원 * 10명 * 3일 240
11 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 교통지도업무추진특근자급식 8,000원 * 6명 * 10일 * 12월 5, 공공운영비 121,060 95,620 25,440 ( 공공요금및제세 ) 52,080 교통상황실통신사용료 30,000원 * 1식 * 12월 원격제어무선중계기통신회선사용료 30,000원 * 2대 * 12월 주정차위반과태료고지서및사전통지서발송우편료 51,000 ㆍ일반 330원 * 1,000매 * 12월 3,960 ㆍ등기 1,960원 * 2,000매 * 12월 47,040 ( 연료비 ) 1,500 교통단속대기실보일러유류 1,500원 * 200l * 5월 ,500 ( 시설장비유지비 ) 52,480 불법주정차단속시스템유지보수비 ( 고정식 ) 1원 * 17대 * 12월 불법주정차단속시스템부품수선비 ( 고정식 ) 600,000원 * 17대 불법주정차단속시스템유지보수비 ( 이동식 ) 400,000원 * 3대 * 12월 주차단속용카메라유지보수 100,000원 * 10대 주차단속용무전기유지보수 100,000원 * 10대 원격제어무선중계기유지보수 700,000원 * 2대 24,480 10,200 14,400 1,000 1,000 1,400 ( 차량선박비 ) 15,000 단속전담차량유지비 5,000,000원 * 3대 15, 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 불법주정차등법규위반차량단속 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 일반보상금 112,068 67,926 44, 사회복무요원보상금 108,468 64,776 43,692 봉급 366,229원 * 15명 * 12월 65,922 중식비 6,000원 * 15명 * 23일 * 12월 24,840 교통비 2,800원 * 15명 * 23일 * 12월 11,592 피복및장구류 327,600원 * 15명 4,914 기타경비 ( 야간및휴일급식 ) 8,000원 * 10명 * 5일 * 3월 09 행사실비보상금 3,600 3, 추석명절교통소통대책반급식 8,000원 * 50명 * 3일 1,200 1,200
12 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 각종행사시교통질서계도요원급식 8,000원 * 50명 * 6회 2, 민간이전 15,000 15, 민간경상사업보조 15,000 15,000 0 교통질서계도및사회봉사활동 ( 고유 ) 10,000,000원 * 1식 어린이교통안전지도및계몽활동 ( 공모 ) 5,000,000원 * 1식 10,000 5, 시설비및부대비 73,200 82,800 9, 시설비 70,000 80,000 10,000 고정식불법주정차무인단속카메라 (CCTV) 설치 35,000,000원 * 2대 70, 행사관련시설비 3,200 2, 각종행사시주변도로주차통제시설물설치 1,000,000원 * 2회 추석명절공원묘원교통안내표지판설치 200,000원 * 3종 * 2개 2,000 1,200 ( 국비보조 ) 압량가일리공영주차장조성공사 1,000, ,000,000 지 350,000 시 650, 시설비및부대비 1,000, ,000,000 지 350,000 시 650, 시설비 995, ,000 압량가일리공영주차장건립공사 995,000,000원 * 1식 995,000 지 350,000 시 645, 시설부대비 5, ,000 압량가일리공영주차장건립공사 5,000,000원 * 1식 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 32,729 33, 기본경비 32,729 33, 기본경비 32,729 33, 일반운영비 24,329 24, 사무관리비 17,689 17, ,000 ( 일반수용비 ) 17,065 사무용품구입 5,000원 * 20명 * 12월 1,200 복사용지구입 1,400 ㆍA4 원 * 50상자 1,000 ㆍA3 원 * 20상자 400 전자복사기 3,300 ㆍ토너 (3색) 300,000원 * 5개 1,500
13 부서 : 교통행정과정책 : 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 단위 : 기본경비 전년도 ㆍ드럼 600,000원 * 3개 1,800 프린트기소모품 2,800 ㆍ토너 ( 일체형 ) 250,000원 * 4대 * 2개 2,000 ㆍ드럼 ( 분리형 ) 400,000원 * 2대 * 1개 800 팩시밀리소모품 560 ㆍ토너 150,000원 * 1대 * 2개 300 ㆍ드럼 260,000원 * 1대 * 1개 260 과태료납부시스템카드수수료지급 400,000원 * 12월 4,800 쓰레기봉투구입 1,050원 * 50매 * 12월 630 방석세탁 4,000원 * 40개 * 2회 320 신문구독료 2,055 ㆍ일간지 15,000원 * 10종 * 12월 1,800 ㆍ주간지 5,000원 * 1종 * 51주 255 ( 임차료 ) 624 정수기임차료 52,000원 * 1대 * 12월 공공운영비 6,640 6,640 0 ( 공공요금및제세 ) 4,440 자동차과태료납부시스템유지보수 370,000원 * 12월 4,440 ( 시설장비유지비 ) 2,200 전자복사기 500,000원 * 1대 * 2회 1,000 프린트기 200,000원 * 2대 400 팩시밀리 300,000원 * 1대 300 컴퓨터수리 100,000원 * 5대 여비 4,800 4, 국내여비 4,800 4,800 0 교통행정업무추진 원 * 20명 * 12월 4, 업무추진비 3,600 4, 부서운영업무추진비 3,600 4, 부서운영업무추진비 300,000원 * 12월 3,600
부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적
2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51
2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,514,886 국 394,547 지 385,621 도 1,041,693 군 19,186,815 지역경제활성화 790,828 942,410 151,582 도 2,500 군 788,328
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 복지문화국복지정책과 4,350,443 4,800,796 450,353 국 1,109,450 도 277,364 시 2,963,629 국민기초생활내실화 1,176,362 1,260,585
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2017 년도 주요업무계획 ( 경제교통과 ) 목 차 1 기본현황 2 2016 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2017 년도업무계획 5 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 정 ᆞ 현원 전통시장 석유및가스업 기업체 8-1 운수업체 자동차사업 마을기업 8-2 8-3 Ⅱ. 2016 년도업무성과 총 평 m m m m m m m m 주요성과 국 도단위업무평가수상및공모사업선정
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information2015 년 7 월 6 일 부천시보 제 1121 호 예 규 부천시부패행위신고접수 처리및신고자보호등에관한운영지침안 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보 제 1121 호 2015 년 7 월 6 일 ( 월 ) 예 규 부천시예규 64 호 ( 부천시부패행위신고접수 처리및신고자보호등에관한운영지침 ) 2 입법예고 부천시공고제 2015-917 호 ( 부천시녹색제품구매촉진조례일부개정조례안입법예고 ) 8 고 시 부천시고시제 2015 117 호 ( 주택건설사업계획변경승인고시 ) 12 부천시고시제 2015 118 호 (
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84
2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
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2018 년도본예산일반회계도로철도과 세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 도로철도과 56,720,990 31,946,774 24,774,216 지 42,000 도 626,000 시 55,902,990 특조 1 도로건설 15,088,450 10,502,299 4,586,151 도 80,000 시 15,008,450 지방도건설확포장
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GIS기술 동향과 전망 KOREA GEOSPATIAL INFORMATION & COMMUNICATION CO.,LTD. GIS GIS WWW Browser User request Deliver Results Invoke Translate Results Return Results CGI Script Send Variables GIS Server
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2015-0213-025 2015년판 교통사고통계 요약 어디서 찾지? TAAS(교통사고분석시스템)홈페이지를 클릭하면 교통사고통계가 한눈에 http://taas.koroad.or.kr TAAS란? 도로교통공단은 교통안전법 제59조, 동법 시행령 제48조 제3항 에 따라 경찰 보험사 공제 조합 등의 교통사고 통계자료를 통합(구축 관리 분석)하여 교통안전정책 수립
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2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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출근자가 행복한 수도권 교통정책 1. 검토 배경 (수도권의 교통체증 심화) 최근 10년 동안 많은 교통시설 투자에 도 불구하고 수도권의 교통상황은 크게 개선되지 않았음 ㅇ 주된 이유는 도로시설의 증가이상으로 자동차대수가 증가하였으 며 철도시설의 확충은 미미하여 교통체증 심화 * 01~ 10(10년)동안 도로시설 연평균 약 1.5% 증가(2,181km 2,528km)
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2014.11 031) 379-6902, 6912 1600-1004 http://buy.lh.or.kr CONTENTS. 002 004 006007 008 009 010011 012 020 교통망도 토지이용계획도 동탄2 신도시 토지공급안내 일반상업용지 근린상업용지 근린생활시설용지 업무시설용지 주차장용지 유통업무설비용지 토지이용계획 동탄2신도시, 교통에 날개를
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information제주발전연구원 제주발전연구원 정책이슈브리프 2014년 6월 2일 Vol. 191 발행처 : 제주발전연구원 발행인 : 공영민 주 소 : 690-162 제주특별자치도 제주시 아연로 253 TEL. 064-726-0500 FAX. 064-751-2168 제주발전연구원은 지역
191 2014. 6. 2 제주지역 교통문화지수 분석 및 정책제언 제주발전연구원 손 상 훈 책임연구원 제주발전연구원 제주발전연구원 정책이슈브리프 2014년 6월 2일 Vol. 191 발행처 : 제주발전연구원 발행인 : 공영민 주 소 : 690-162 제주특별자치도 제주시 아연로 253 TEL. 064-726-0500 FAX. 064-751-2168 제주발전연구원은
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx
경제통상국 - 321 - 부서 : 일자리창출과정책 : 일자리창출( 사회복지 / 노동) 단위 : 고용촉진기반조성 일자리창출과 19,299,781 15,950,808 3,348,973 국 8,898,000 도 10,401,781 일자리창출( 사회복지 / 노동) 19,212,867 15,869,416 3,343,451 국 8,898,000 도 10,314,867
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
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