부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
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- 민호 양
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1 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820, ,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대 20,840 30,840 10,000 도 700 군 20,140 지역경제운영. 육성지원 19,440 29,440 10, 일반운영비 사무관리비 마을기업육성사업심사위원수당 70,000원 *4명*3회 여비 3,600 3, 국내여비 3,600 3,600 0 지역경제활성화업무추진 20,000원 *2명*90일 3, 일반보상금 15,000 25,000 10, 장학금및학자금 15,000 25,000 10,000 우수근로자자녀장학금 15,000 대학생 2,000,000원 *5명 10,000 고등학생 500,000원 *10명 5,000 청소년경제교육 1,400 1,400 0 도 700 군 일반운영비 1,400 1,400 0 도 700 군 사무관리비 1,400 1,400 0 도비보조사업 1,400 청소년경제교육강사료및교재구입 140,000원 *10회 1,400 도 700 군 700 중소기업및소상공인육성자금지원 800, , ,000 중소기업및소상공인육성자금지원 800, , , 출연금 100, , 출연금 100, ,000 경남신용보증재단출연금지원 100,000,000 원 100, 민간이전 700, ,
2 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 25,745 지 202,312 도 64,538 군 722,745 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 25,745 지 202,312 도 64,538 군 722,745 공공근로사업활성화 579, , , 인건비 574, , , 기간제근로자등보수 574, , ,385 공공근로사업인건비 574,684 기본급 45,180원 *40명*210일 379,512 주휴수당 45,180원 *40명*45일 81,324 연차수당 45,180원 *40명*10일 18,072 교통비 3,000원 *40명*210일 25,200 4대보험료 504,108,000원 *14% 70, 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,000 사무용품및소모성물품구입비등 5,000,000원 지역일자리사업 50,267 46,719 3,548 5,000 도 17,099 군 33, 인건비 40,267 38,639 1,628 도 12,099 군 28, 무기계약근로자보수 40,267 38,639 1,628 도비보조사업 40,267 시군일자리센터취업상담사배치 30,247,000원 *1명 30,247 도 12,099 군 18,148 상여금 1,560,000원 *1명*4회 6,240 명절휴가비 1,560,000원 *1명*2회*50% 1,560 급식비 145,000원 *1명*12월 1,740 피복비 200,000원 *1명*2회 400 선진지견학비 ( 무기계약직 ) 80,000원 *1명*1회
3 부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 201 일반운영비 10,000 8,000 2,000 도 5,000 군 5, 행사운영비 10,000 8,000 2,000 도비보조사업 10,000 취업박람회개최 10,000,000원 *1회 10,000 도 5,000 군 5,000 지역공동체일자리사업 ( 지특 ) 154, ,000 34,494 지 77,247 도 23,174 군 54, 인건비 134, ,758 33,870 지 67,314 도 20,194 군 47, 기간제근로자등보수 134, ,758 33,870 지특회계사업 134,628 지역공동체일자리사업인건비 134,628 ㆍ기본급 45,180원 *11명*175일 86,972 지 43,486 도 13,046 군 30,440 ㆍ주휴수당 45,180원 *11명*43일 21,371 지 10,685 도 3,206 군 7,480 ㆍ연차수당 45,180원 *11명*8일 3,976 지 1,988 도 596 군 1,392 ㆍ교통비 3,000원 *11명*175일 5,775 지 2,888 도 866 군 2,021 ㆍ4대보험료 118,094,000원 *14% 16,534 지 8,267 도 2,480 군 5, 일반운영비 1,886 1, 지 943 도 283 군 사무관리비 1,886 1, 지특회계사업 1,886 기록물보관용사무용품구입 1,886,000원 *1식 1,
4 부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 지 943 도 283 군 여비 2,480 2,480 0 지 1,240 도 372 군 국내여비 2,480 2,480 0 지특회계사업 2,480 국내여비 20,000원 *4명*31일 2,480 지 1,240 도 372 군 재료비 15,500 15, 지 7,750 도 2,325 군 5, 재료비 15,500 15, 지특회계사업 15,500 일자리창출재료비 15,500,000원 *1식 15,500 지 7,750 도 2,325 군 5,425 사회적기업육성 ( 일자리창출, 생활 ) 133, ,000 53,581 지 100,065 도 10,006 군 23, 민간이전 133, ,000 53,581 지 100,065 도 10,006 군 23, 민간경상사업보조 133, ,000 53,581 지특회계사업 133,419 ( 예비 ) 사회적기업일자리창출사업 66,709,500원 *2개소 133,419 지 100,065 도 10,006 군 23,348 사회적기업사업개발비지원 36,778 49,986 13,208 국 25,745 도 3,310 군 7, 민간이전 36,778 49,986 13,208 국 25,745 도 3,310 군 7, 민간경상사업보조 36,778 49,986 13,
5 부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 국비보조사업 36,778 ( 예비 ) 사회적기업사업개발비지원사업 18,389,000원 *2개소 36,778 국 25,745 도 3,310 군 7,723 사회적기업시설장비지원사업 6,898 10,084 3,186 도 3,449 군 3, 민간자본이전 6,898 10,084 3,186 도 3,449 군 3, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 6,898 10,084 3,186 도비보조사업 6,898 ( 예비 ) 사회적기업시설장비지원사업 6,898,000원 *1개소 6,898 도 3,449 군 3,449 고교취업활성화지원 1,000 1, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 관내기업투어 1,000,000원 *1회 1,000 취업지원사업 2,800 2, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 일자리센터홍보물제작 1,000원 *2,000부 2, 일반보상금 행사실비보상금 박람회및교육참석 100,000원 *8회 800 마을기업육성 50, ,000 90,000 지 25,000 도 7,500 군 17, 민간이전 50, ,000 90,000 지 25,000 도 7,500 군 17, 민간경상사업보조 50, ,000 90,000 지특회계사업 50,000 마을기업육성 (1차년도) 50,000,000원 *1개소 50,000 지 25,000 도 7,500 군 17,
6 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 투자유치사업추진 지역경제활성화 61,100 60, 투자유치사업추진 61,100 60, 투자유치사업추진 61,100 60, 일반운영비 4,500 4, 사무관리비 4,500 4, 지식재산권출원및등록연차료 1,000,000원 *3종 3,000 투자유치설명회홍보 1,500,000원 *1회 1, 여비 3,600 3, 국내여비 3,600 3,600 0 투자유치업무추진 60,000원 *4명*15일 3, 업무추진비 3,000 2, 시책추진업무추진비 3,000 2, 투자유치, 산업단지업무추진 3,000,000원 3, 민간자본이전 50,000 50, 민간위탁사업비 50,000 50,000 0 지식재산권창출지원특허청매칭사업 50,000,000원 *1회 50,000 서민경제안정화 1,155,950 1,366, ,974 국 66,516 도 243,325 군 846,109 지역상권붐조성 616, , ,674 도 120,000 군 496,530 전통시장활성화사업 116, ,870 12, 일반운영비 45,090 37,200 7, 사무관리비 22,090 14,200 7,890 전통시장이용홍보및축제등각종행사물품구입지원 500,000원 *10회 5,000 함양토종약초시장소방안전관리업무대행 3,000,000원 *1식 3,000 전통시장공중화장실등시설물관리 ( 화장실소모품등 ) 100,000원 *4개소*12월 4,800 전통시장시설장비유지비 1,000,000원 *1식 1,000 유통업상생발전협의회운영수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 7,000원 *3명*90일 1,890 장터홍보단운영 500,000원 *10회 5, 공공운영비 18,000 18,000 0 시장공공요금 ( 전기, 수도 ) 1,500,000 원 *12 월 18,
7 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 지역상권붐조성 03 행사운영비 5,000 5,000 0 전통시장장보기운영 2,500,000원 *2회 5, 여비 2,800 2, 국내여비 2,800 2, 전통시장업무추진 20,000원 *2명*70일 2, 일반보상금 7,040 7, 행사실비보상금 7,040 7,040 0 상인회 모니터요원각종회의, 교육등참석 55,000원 *12명*4회 선진전통시장벤치마킹등참석 55,000원 *80명*1회 307 민간이전 9,200 11,600 2, 민간경상사업보조 1,200 3,600 2,400 2,640 4,400 전통시장화장실정화조청소 1,200 주말,5일장( 마천, 서상 ) 50,000원 *2개소*12월 04 민간행사사업보조 8,000 8, ,200 전통시장살리기이벤트행사지원 1,500,000원 *2회 제5회전통시장그리기공모전개최 5,000,000원 *1회 3,000 5, 시설비및부대비 50,000 70,630 20, 시설비 50,000 70,000 20,000 전통시장보수사업 ( 유지보수 ) 50,000 유지보수 50,000,000원 *1식 50, 민간자본이전 2, , 민간위탁사업비 2, ,400 전통시장화장실관리운영 2,400 지리산함양시장 200,000원 *12월 2,400 문화관광형시장육성 200, , , 자치단체등이전 200, , , 공기관등에대한경상적위탁사업비 200, , ,000 국비보조사업 200,000 지리산함양시장문화관광형시장육성사업 ( 국비직접지원군비부담금 ) 200, ,000,000 원 *50% 특화전통시장육성지원사업 300, ,000 도 120,000 군 180, 민간이전 72, ,000 도 28,800 군 43,
8 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 지역상권붐조성 02 민간경상사업보조 72, ,000 도비보조사업 72,000 특화전통시장육성지원사업 72,000,000원 *1식 72,000 도 28,800 군 43, 시설비및부대비 228, ,000 도 91,200 군 136, 시설비 228, ,000 도비보조사업 228,000 특화전통시장육성지원사업 228,000,000원 *1식 228,000 도 91,200 군 136,800 소비자권익보호및물가안정 48,105 41,300 6,805 도 4,800 군 43,305 물가안정지도관리 36,000 36, 일반운영비 21,200 21, 사무관리비 21,200 21,200 0 착한가게참여업체인센티브 15,000 온누리상품권등제공 50,000원 *25개업체*12월 15,000 일반운영비 6,200 물가안정홍보현수막제작 60,000원 *10매*2회 1,200 물가안정홍보전단지제작 800원 *1,000매 800 착한가게및모범업소인증마크제작 100,000원 *14개 물가대책위원회운영수당 70,000원 *20명*2회 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4, ,400 2,800 군물가모니터요원활동보상금 200,000원 *2명*12월 4, 민간자본이전 10,000 10, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 10,000 10,000 0 소비자단체육성지원 10,000,000원 10,000 공정거래지도관리 7, , 인건비 1, , 기간제근로자등보수 1, ,205 계량기정기검사인부임 60,240원 *2명*10회 1,
9 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 소비자권익보호및물가안정 201 일반운영비 4, , 사무관리비 4, ,100 계량기정기검사필증제작 200원 *2종*1,000매 계량기정기검사홍보물제작 200원 *1,000매 200 계량기정기검사용원기임차 400,000 원 *10 회 405 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, , ,000 계량기수시검사용분동구입 50,000원 *30종 1,500 물가안정지도관리 ( 도비 ) 4,800 4,800 0 도 4, 일반보상금 4,800 4,800 0 도 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 도비보조사업 4,800 도물가모니터요원활동보상금 200,000원 *2명*12월 4,800 도 4,800 서민계층주거환경개선사업 488, ,020 17,895 국 66,516 도 118,125 군 304,274 전기시설개선사업 ( 도비 ) 10,120 10,120 0 도 3,000 군 7, 자치단체등자본이전 10,120 10,120 0 도 3,000 군 7, 공기관등에대한자본적위탁사업비 10,120 10,120 0 도비보조사업 10,120 저소득층전기시설개선사업 ( 전기안전공사 ) 202,400원 *50개소 10,120 도 3,000 군 7,120 서민층가스시설개선 ( 국비 ) 83,145 73,500 9,645 국 66,516 군 16, 자치단체등자본이전 83,145 73,500 9,645 국 66,516 군 16, 공기관등에대한자본적위탁사업비 83,145 73,500 9,645 국비보조사업 83,
10 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 서민계층주거환경개선사업 차상위계층가스시설개선 ( 가스안전공사 ) 241,000원 *345세대 83,145 국 66,516 군 16,629 서민층가스차단기설치지원 ( 도비 ) 20,250 12,000 8,250 도 10,125 군 10, 자치단체등자본이전 20,250 12,000 8,250 도 10,125 군 10, 공기관등에대한자본적위탁사업비 20,250 12,000 8,250 도비보조사업 20,250 서민층가스차단기설치지원 50,000원 *405세대 20,250 도 10,125 군 10,125 도시가스보급지원 3,400 3, 일반운영비 3,400 3, 사무관리비 3,400 3,400 0 도시가스운영위원회수당 70,000 원 *10 명 *2 회 1,400 도시가스홍보책자발간 1,000원 *2,000부 2,000 도시가스보급지원 ( 도비 ) 372, ,000 0 도 105,000 군 267, 민간자본이전 372, ,000 0 도 105,000 군 267, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 372, ,000 0 도비보조사업 372,000 도시가스공급관로설치지원사업 372,000,000원 *1식 372,000 도 105,000 군 267,000 공예품개발관리 2,400 2,400 0 도 400 군 2,000 공예품개발장려 2,400 2,400 0 도 400 군 2, 민간자본이전 2,400 2,400 0 도 400 군 2, 민간위탁사업비 2,400 2,400 0 도비보조사업 2,
11 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 공예품개발관리 공예품개발장려비 2,400,000원 *1식 2,400 도 400 군 2,000 효율적에너지관리 658, , ,369 국 316,000 군 342,488 에너지절약관리 649, ,057 5,369 국 316,000 군 333,688 에너지절약시책개발 17,688 12,200 5, 인건비 1, , 기간제근로자등보수 1, ,808 에너지농장사업현장조사인부임 60,240원 *1명*30회 1, 일반운영비 9,280 7,600 1, 사무관리비 9,280 7,600 1,680 홍보물품구입 7,600 홍보물제작 250원 *6,000부*2회 3,000 현수막 80,000원 *20매 1,600 대기전력차단가정용멀티탭구입 6,000원 *500개 3,000 급량비 ( 에너지농장 ) 7,000원 *4명*60일 1, 여비 5,600 3,600 2, 국내여비 5,600 3,600 2,000 에너지시책업무추진 20,000원 *4명*45일 3,600 함양에너지농장사업업무추진 20,000원 *4명*25일 303 포상금 1,000 1, 포상금 1,000 1, ,000 에너지절약추진우수부서포상금 1,000 우수부서 (1위) 500,000원 *1개부서 500 우수부서 (2위) 300,000원 *1개부서 300 우수부서 (3위) 200,000원 *1개부서 200 취약계층에너지복지 ( 복지시설 3 개소 )( 국비 ) 100,000 40,000 60,000 국 50,000 군 50, 시설비및부대비 100,000 40,000 60,000 국 50,000 군 50, 시설비 100,000 40,000 60,000 국비보조사업 100,000 함양군복지시설 LED조명교체사업 100,000,000원 *1식 100,
12 부서 : 경제교통과정책 : 효율적에너지관리단위 : 에너지절약관리 국 50,000 군 50,000 취약계층에너지복지 ( 경로당태양광보급사업 )( 국비 ) 532, ,857 70,857 국 266,000 군 266, 시설비및부대비 532, ,857 70,857 국 266,000 군 266, 시설비 501, ,000 98,212 국비보조사업 501,788 실시설계비 19,326,000원 *1식 19,326 함양군경로당태양광설비설치공사비 482,462,000원 *1식 482,462 국 266,000 군 216, 감리비 26, ,738 국비보조사업 26,738 공사감리용역 26,738,000원 *1식 26, 시설부대비 3,474 2, 국비보조사업 3,474 부대경비 482,462,000원 *0.72% 3,474 신재생에너지보급사업 8, , ,000 신재생에너지설비유지관리 8,800 8, 일반운영비 8,800 8, 사무관리비 8,800 8,800 0 신재생에너지설비유지관리 110,000원 *80kw 8,800 대중교통문화 6,449,237 3,500,497 2,948,740 국 14,200 지 50,000 도 503,184 군 5,881,853 운수업체재정지원 3,556,900 2,851, ,440 국 14,200 도 472,184 군 3,070,516 운수업계유가보조지원 1,300,000 1,000, , 민간이전 1,300,000 1,000, , 운수업계보조금 1,300,000 1,000, ,000 운수업계유가보조금지원 1,300,000,000원 1,300,000 버스업계재정지원 ( 도비보조 ) 710, ,210 4,000 도 355,105 군 355, 민간이전 710, ,210 4,
13 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 도 355,105 군 355, 운수업계보조금 710, ,210 4,000 도비보조사업 710,210 농어촌버스업계재정지원 ( 함양지리산고속외 1개소 ) 650,210,000원 *1식 650,210 교통카드요금지원사업 500,000,000 원 *10% 농어촌버스교통카드수수료지원사업 250,000,000원 *4% 도 325,105 군 325,105 50,000 도 25,000 군 25,000 10,000 도 5,000 군 5,000 벽지노선운행버스손실보상 791, ,870 71,389 도 98,264 군 693, 민간이전 791, ,870 71,389 도 98,264 군 693, 운수업계보조금 791, ,870 71,389 도비보조사업 791,481 벽지노선손실보상금지원 ( 함양지리산고속외 1개소 ) 791,481,000원 *1식 791,481 도 98,264 군 693,217 벽지노선운행공영버스구입 60, , 일반운영비 사무관리비 공영버스구입수수료 60,000,000원 *0.54% 324 공영버스사후관리비 250 보험료 200,000원 200 번호판제작 50,000원 자산취득비 60, , 자산및물품취득비 60, ,000 공영버스구입 60,000 소형공영버스구입 60,000,000원 *1대 60,000 버스외벽홍보물설치 46,600 41,920 4, 일반운영비 39,600 34,920 4, 사무관리비 39,600 34,920 4,680 버스외벽함양군관광홍보비 ( 시외버스 ) 130,000원 *10대*12월 15,
14 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 전세버스함양군외부광고홍보비 100,000원 *20대*12월 24, 시설비및부대비 7,000 7, 시설비 7,000 7,000 0 함양군전세버스외부광고홍보물제작 ( 뉴신흥관광외 1개소 ) 1,000,000원 *7대 7,000 택시업계재정지원 244, ,100 92, 일반운영비 201, ,600 60, 사무관리비 201, ,600 60,000 택시외부광고비 201,600,000원 201, 민간이전 33, , 민간경상사업보조 33, ,600 택시업체블랙박스교체지원 300,000원 *112대 33, 시설비및부대비 9,000 10,500 1, 시설비 9,000 10,500 1,500 택시외부광고제작비 300,000원 *30대 9,000 벽지노선교통량조사 ( 도비보조 ) 46,385 30,360 16,025 도 13,915 군 32, 인건비 46,385 30,360 16,025 도 13,915 군 32, 기간제근로자등보수 46,385 30,360 16,025 도비보조사업 46,385 벽지노선교통량조사 60,240원 *70명*5.5일*2회 46,385 도 13,915 군 32,470 택시감차지원 ( 국비보조 ) 96,000 52,000 44,000 국 7,800 군 88, 일반보상금 96,000 52,000 44,000 국 7,800 군 88, 기타보상금 96,000 52,000 44,000 국비보조사업 96,000 택시자율감차사업 96,000,000원 96,000 국 7,800 군 88,200 택시업계재정지원 ( 도비보조 ) 6,000 6,000 0 도 3,000 군 3,
15 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 307 민간이전 6,000 6,000 0 도 3,000 군 3, 운수업계보조금 6,000 6,000 0 도비보조사업 6,000 카드결제기설치에따른카드결제수수료지원 6,000,000원 6,000 도 3,000 군 3,000 택시업계재정지원 ( 국비보조 ) 3, , 자치단체등자본이전 3, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 3, ,930 국비보조사업 3,930 택시운행정보관리시스템구축 ( 국비직접지원군비부담분 ) 3,930,000원 3,930 버스업계재정지원 238, , 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,000 버스요금단일화시행홍보등 3,000,000원 *1식 207 연구개발비 20, , 연구용역비 20, ,000 3,000 농어촌버스운송원가및손실액조사용역 20,000,000원 *1식 20, 민간이전 215, , 민간경상사업보조 15, ,720 전세버스무선인터넷통신료지원 65,500원 *20대*12월 15, 운수업계보조금 200, ,000 농어촌버스단일요금제손실보상금 200,000,000원 200,000 운수업계재정지원 ( 국비보조 ) 12, ,800 국 6,400 도 1,900 군 4, 민간자본이전 12, ,800 국 6,400 도 1,900 군 4, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 12, ,800 국비보조사업 12,800 첨단안전장치 ( 차로이탈경고장치 ) 장착지원사업 ( 화물, 승합 ) 500,000원 *32대*80% 12,800 국 6,
16 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 도 1,900 군 4,500 농촌형교통모델사업 151,800 70,000 81,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 대중교통소외지역주민지원 ( 국비 ) 151, ,800 지 50,000 도 30,000 군 71, 민간이전 151, ,800 지 50,000 도 30,000 군 71, 민간경상사업보조 151, ,800 지특회계사업 151,800 브라보행복택시운영 151,800,000원 *1식 151,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 교통편의시설확충 2,396, ,277 2,086,232 교통안전시설물관리 365, , , 일반운영비 104,144 95,204 8, 사무관리비 18,104 18,104 0 불법주정차단속 CCTV 등유지보수 150,860,380원 *12% 18, 공공운영비 86,040 77,100 8,940 공공운영비 86,040 교통신호기등전기안전점검수수료 75,000원 *144개 무인교통단속장비정기검사수수료 1,800,000원 *9개 10,800 16,200 교통신호등전기요금 30,000원 *144개*12월 51,840 교통안전시설물통신요금 600,000원 *12월 7, 시설비및부대비 261,429 99, , 시설비 259,560 98, ,960 교통안전시설물 ( 반사경등 ) 설치및정비 500,000원 *40개소 교통안전시설물 ( 무인단속카메라 ) 설치 50,000,000원 *2개소 교통신호등 ( 경보등 ) 교체및신설 15,000,000원 *2개소 태양광사이키경광등교체사업 2,000,000원 *5개소 20, ,000 30,000 10,
17 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 교통편의시설확충 교통신호기유지보수 ( 전읍면 ) 20,000원 *144개*12월 무인교통단속카메라위치변경이설사업 5,000,000원 *2개소 버스정류장등교통관련표지판정비사업 500,000원 *50개소 보행자자동인식신호기설치사업 30,000,000원 *1개소 34,560 10,000 25,000 30, 시설부대비 1, 기타경비 1,869 교통안전시설물설치사업 259,560,000원 *0.72% 버스승강장설치관리 130, ,585 15, 시설비및부대비 130, ,585 15, 시설비 130, ,000 15,000 버스승강장설치및교체 10,000,000원 *10개소 1, ,000 버스승강장도색및보수 30,000 버스승강장도색 500,000원 *30개소 15,000 버스승강장보수 500,000원 *30개소 15, 시설부대비 기타경비 130,000,000원 *0.72% 936 한들주차장설치사업 ( 자체 ) 1,900, ,900, 시설비및부대비 1,900, ,900, 시설비 1,900, ,900,000 한들생태환경및주민편의시설조성사업 200,000원 *9,500m2 1,900,000 불법주. 정차단속교통질서확립 182, ,160 63,668 교통질서관리 40,210 33,735 6, 일반운영비 34,710 28,235 6, 사무관리비 34,710 28,235 6,475 불법주정차홍보현수막제작 40,000원 *50개소*2회 급량비 ( 주정차단속교통정리 ) 7,000원 *5명*90일 4,000 3,150 주차요금징수서식제작 150원 *20,000매 3,000 각종심의위원회및용역등참석수당 70,000원 *10명*5회 3,500 주정차과태료등각종고지서및스티커제작 300원 *1,000매*10회 3,000 주정차단속물품구입 (5종) 3,000,000원 3,000 교통안전관리홍보물제작 60,000원 *10개소*8회 4,
18 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 불법주. 정차단속교통질서확립 이륜자동차번호판제작 16,500원 *500개 8,250 특별사법경찰업무지원시스템유지보수비 13,860,000원 *14.5% 307 민간이전 5,500 5, 민간경상사업보조 5,500 5, ,010 교통봉사활동단체지원 5,500,000원 5,500 불법주. 정차단속 142,618 85,425 57, 인건비 118,118 51,925 66, 기간제근로자등보수 118,118 51,925 66,193 불법주. 정차단속 49,841 기본급 60,240원 *3명*200일 36,144 주휴수당 60,240원 *3명*29일 5,241 연차수당 60,240원 *3명*10일 1,808 보험료 (4대보험료 ) 43,193,000원 *14% 6,048 피복비 200,000원 *3명 600 주차요금징수및안내요원 68,277 기본급 60,240원 *4명*200일 48,192 주휴수당 60,240원 *4명*29일 6,988 연차수당 60,240원 *4명*10일 2,410 위험수당 40,000원 *4명*10월 1,600 보험료 (4대보험료 ) 59,190,000원 *14% 8,287 피복비 200,000원 *4명 여비 3,500 3, 국내여비 3,500 3,500 0 불법주. 정차단속여비 20,000원 *5명*35일 3, 시설비및부대비 21,000 30,000 9, 시설비 21,000 30,000 9,000 불법주정차구역표지판등시설정비 21,000 주정차금지표지판 100,000원 *50개 5,000 과태료부과안내표지판 150,000원 *50개 7,500 유료주차이용안내표지판 170,000원 *50개 8,500 특별교통수단지원 142, ,600 10,400 도 1,000 군 141,000 특별교통운영지원 ( 도비 ) 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1, 일반운영비 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1, 사무관리비 2,000 2,
19 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 특별교통수단지원 도비보조사업 2,000 특별교통수단 ( 콜택시 ) 유료도로통행료지원 2,000,000원 *1식 2,000 도 1,000 군 1,000 특별교통수단지원 140, ,600 10, 민간이전 140, ,600 10, 민간위탁금 140, ,600 10,400 교통약자를위한콜택시운영위탁 35,000,000원 *4대 140,000 대중교통육성 19,200 18,000 1,200 시외버스터미널운영지원 19,200 18,000 1, 민간이전 19,200 18,000 1, 민간경상사업보조 19,200 18,000 1,200 안의시외버스터미널운영비지원 1,600,000원 *12월 19,200 재무활동 890,160 2,330,810 1,440,650 내부거래지출 890,160 2,330,810 1,440,650 내부거래지출 890,160 2,330,810 1,440, 기타회계등전출금 890,160 2,330,810 1,440, 기타회계전출금 890,160 2,330,810 1,440,650 농공단지조성특별회계전출금 255,200,000원 255,200 공영개발특별회계전출금 634,960,000원 634,960 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 82,560 91,300 8,740 기본경비 82,560 91,300 8,740 기본경비 82,560 91,300 8, 일반운영비 39,540 43,300 3, 사무관리비 39,540 43,300 3,760 부서총액 1,831,000원 *18명 32,958 급량비 3,150 특근매식비 7,000원 *18명*25일 3,150 복사기임차 3,432 컬러복사기 286,000원 *1대*12월 3, 여비 39,420 43,800 4, 국내여비 39,420 43,800 4,380 관내여비 120,000원 *18명*12월 25,920 관외여비 75,000원 *18명*10일 13, 업무추진비 3,600 4, 부서운영업무추진비 3,600 4,
20 부서 : 경제교통과정책 : 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 단위 : 기본경비 부서운영업무추진비 300,000원 *12월 3,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp
2017 년도 주요업무계획 ( 경제교통과 ) 목 차 1 기본현황 2 2016 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2017 년도업무계획 5 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 정 ᆞ 현원 전통시장 석유및가스업 기업체 8-1 운수업체 자동차사업 마을기업 8-2 8-3 Ⅱ. 2016 년도업무성과 총 평 m m m m m m m m 주요성과 국 도단위업무평가수상및공모사업선정
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국
2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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경제통상국 - 321 - 부서 : 일자리창출과정책 : 일자리창출( 사회복지 / 노동) 단위 : 고용촉진기반조성 일자리창출과 19,299,781 15,950,808 3,348,973 국 8,898,000 도 10,401,781 일자리창출( 사회복지 / 노동) 19,212,867 15,869,416 3,343,451 국 8,898,000 도 10,314,867
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
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2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2000년 1,588(19.7% ) 99년 1,628(20.2% ) 2001년 77(1.0% ) 98년 980(12.2% ) 90년 이 전 1,131(16.3% ) 91~95년 1,343(16.7% ) 96~97년 1,130(14.0% ) 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 98.7
More information2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13
총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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지방 벤처기업 활성화 방안 (IT, BT, NT를 중심으로) 머 리 말 제Ⅰ장 서론 제Ⅱ장 지방 경제와 벤처기업 제Ⅲ장 지방 벤처기업의 현황 및 문제점 제Ⅳ장 중앙정부의 지방 벤처기업 육성시책 제Ⅴ장 지방자치단체의 벤처기업 육성시책 제Ⅵ장 지방 벤처기업 육성의 정책 과제 - 표 차 례 - - 도 차 례 - 지방 벤처기업 활성화 방안 요약 지방
More information부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0
2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,
2017 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 13,979,895 5,073,299 8,906,596 국 4,028,608 지 1,366,719 기 30,000 도 822,298 군 7,732,270 지역경제활성화 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
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4 미리보는 구정 2014년 1월호 2014년 미리 보는 구정 1. 안전한도시, 도약하는경제로주민행복실현 2. 다함께풍요로운, 촘촘한복지환경조성 안전모니터 봉사단 확대운영 지역 재난취약시설 안전점검 강화 안전문화홍보 및 캠페인 실시 안전리딩그룹 안전문화체험 환경신문고제도 운영 안심먹거리 죤(zone) 가꾸기 희망-job 채용한마당 개최 지역맞춤형 일자리창출지원사업
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 경관계획관리 경관계획관리 3 55,000 24,000 옥외광고물및경관디자인사업 3 55,000 24, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 불법광고물정비장비구입 ( 다단식전
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 군관리계획수립 도시환경과 19,244,442 10,138,233 9,106,209 국 1,115,772 도 496,195 군 17,632,475 쾌적한도시기반조성 8,645,389 2,766,591 5,878,798 도 380,000 군 8,265,389 군관리계획수립
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
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