부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

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1 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820, ,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대 20,840 30,840 10,000 도 700 군 20,140 지역경제운영. 육성지원 19,440 29,440 10, 일반운영비 사무관리비 마을기업육성사업심사위원수당 70,000원 *4명*3회 여비 3,600 3, 국내여비 3,600 3,600 0 지역경제활성화업무추진 20,000원 *2명*90일 3, 일반보상금 15,000 25,000 10, 장학금및학자금 15,000 25,000 10,000 우수근로자자녀장학금 15,000 대학생 2,000,000원 *5명 10,000 고등학생 500,000원 *10명 5,000 청소년경제교육 1,400 1,400 0 도 700 군 일반운영비 1,400 1,400 0 도 700 군 사무관리비 1,400 1,400 0 도비보조사업 1,400 청소년경제교육강사료및교재구입 140,000원 *10회 1,400 도 700 군 700 중소기업및소상공인육성자금지원 800, , ,000 중소기업및소상공인육성자금지원 800, , , 출연금 100, , 출연금 100, ,000 경남신용보증재단출연금지원 100,000,000 원 100, 민간이전 700, ,

2 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 25,745 지 202,312 도 64,538 군 722,745 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 25,745 지 202,312 도 64,538 군 722,745 공공근로사업활성화 579, , , 인건비 574, , , 기간제근로자등보수 574, , ,385 공공근로사업인건비 574,684 기본급 45,180원 *40명*210일 379,512 주휴수당 45,180원 *40명*45일 81,324 연차수당 45,180원 *40명*10일 18,072 교통비 3,000원 *40명*210일 25,200 4대보험료 504,108,000원 *14% 70, 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,000 사무용품및소모성물품구입비등 5,000,000원 지역일자리사업 50,267 46,719 3,548 5,000 도 17,099 군 33, 인건비 40,267 38,639 1,628 도 12,099 군 28, 무기계약근로자보수 40,267 38,639 1,628 도비보조사업 40,267 시군일자리센터취업상담사배치 30,247,000원 *1명 30,247 도 12,099 군 18,148 상여금 1,560,000원 *1명*4회 6,240 명절휴가비 1,560,000원 *1명*2회*50% 1,560 급식비 145,000원 *1명*12월 1,740 피복비 200,000원 *1명*2회 400 선진지견학비 ( 무기계약직 ) 80,000원 *1명*1회

3 부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 201 일반운영비 10,000 8,000 2,000 도 5,000 군 5, 행사운영비 10,000 8,000 2,000 도비보조사업 10,000 취업박람회개최 10,000,000원 *1회 10,000 도 5,000 군 5,000 지역공동체일자리사업 ( 지특 ) 154, ,000 34,494 지 77,247 도 23,174 군 54, 인건비 134, ,758 33,870 지 67,314 도 20,194 군 47, 기간제근로자등보수 134, ,758 33,870 지특회계사업 134,628 지역공동체일자리사업인건비 134,628 ㆍ기본급 45,180원 *11명*175일 86,972 지 43,486 도 13,046 군 30,440 ㆍ주휴수당 45,180원 *11명*43일 21,371 지 10,685 도 3,206 군 7,480 ㆍ연차수당 45,180원 *11명*8일 3,976 지 1,988 도 596 군 1,392 ㆍ교통비 3,000원 *11명*175일 5,775 지 2,888 도 866 군 2,021 ㆍ4대보험료 118,094,000원 *14% 16,534 지 8,267 도 2,480 군 5, 일반운영비 1,886 1, 지 943 도 283 군 사무관리비 1,886 1, 지특회계사업 1,886 기록물보관용사무용품구입 1,886,000원 *1식 1,

4 부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 지 943 도 283 군 여비 2,480 2,480 0 지 1,240 도 372 군 국내여비 2,480 2,480 0 지특회계사업 2,480 국내여비 20,000원 *4명*31일 2,480 지 1,240 도 372 군 재료비 15,500 15, 지 7,750 도 2,325 군 5, 재료비 15,500 15, 지특회계사업 15,500 일자리창출재료비 15,500,000원 *1식 15,500 지 7,750 도 2,325 군 5,425 사회적기업육성 ( 일자리창출, 생활 ) 133, ,000 53,581 지 100,065 도 10,006 군 23, 민간이전 133, ,000 53,581 지 100,065 도 10,006 군 23, 민간경상사업보조 133, ,000 53,581 지특회계사업 133,419 ( 예비 ) 사회적기업일자리창출사업 66,709,500원 *2개소 133,419 지 100,065 도 10,006 군 23,348 사회적기업사업개발비지원 36,778 49,986 13,208 국 25,745 도 3,310 군 7, 민간이전 36,778 49,986 13,208 국 25,745 도 3,310 군 7, 민간경상사업보조 36,778 49,986 13,

5 부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 국비보조사업 36,778 ( 예비 ) 사회적기업사업개발비지원사업 18,389,000원 *2개소 36,778 국 25,745 도 3,310 군 7,723 사회적기업시설장비지원사업 6,898 10,084 3,186 도 3,449 군 3, 민간자본이전 6,898 10,084 3,186 도 3,449 군 3, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 6,898 10,084 3,186 도비보조사업 6,898 ( 예비 ) 사회적기업시설장비지원사업 6,898,000원 *1개소 6,898 도 3,449 군 3,449 고교취업활성화지원 1,000 1, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 관내기업투어 1,000,000원 *1회 1,000 취업지원사업 2,800 2, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 일자리센터홍보물제작 1,000원 *2,000부 2, 일반보상금 행사실비보상금 박람회및교육참석 100,000원 *8회 800 마을기업육성 50, ,000 90,000 지 25,000 도 7,500 군 17, 민간이전 50, ,000 90,000 지 25,000 도 7,500 군 17, 민간경상사업보조 50, ,000 90,000 지특회계사업 50,000 마을기업육성 (1차년도) 50,000,000원 *1개소 50,000 지 25,000 도 7,500 군 17,

6 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 투자유치사업추진 지역경제활성화 61,100 60, 투자유치사업추진 61,100 60, 투자유치사업추진 61,100 60, 일반운영비 4,500 4, 사무관리비 4,500 4, 지식재산권출원및등록연차료 1,000,000원 *3종 3,000 투자유치설명회홍보 1,500,000원 *1회 1, 여비 3,600 3, 국내여비 3,600 3,600 0 투자유치업무추진 60,000원 *4명*15일 3, 업무추진비 3,000 2, 시책추진업무추진비 3,000 2, 투자유치, 산업단지업무추진 3,000,000원 3, 민간자본이전 50,000 50, 민간위탁사업비 50,000 50,000 0 지식재산권창출지원특허청매칭사업 50,000,000원 *1회 50,000 서민경제안정화 1,155,950 1,366, ,974 국 66,516 도 243,325 군 846,109 지역상권붐조성 616, , ,674 도 120,000 군 496,530 전통시장활성화사업 116, ,870 12, 일반운영비 45,090 37,200 7, 사무관리비 22,090 14,200 7,890 전통시장이용홍보및축제등각종행사물품구입지원 500,000원 *10회 5,000 함양토종약초시장소방안전관리업무대행 3,000,000원 *1식 3,000 전통시장공중화장실등시설물관리 ( 화장실소모품등 ) 100,000원 *4개소*12월 4,800 전통시장시설장비유지비 1,000,000원 *1식 1,000 유통업상생발전협의회운영수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 7,000원 *3명*90일 1,890 장터홍보단운영 500,000원 *10회 5, 공공운영비 18,000 18,000 0 시장공공요금 ( 전기, 수도 ) 1,500,000 원 *12 월 18,

7 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 지역상권붐조성 03 행사운영비 5,000 5,000 0 전통시장장보기운영 2,500,000원 *2회 5, 여비 2,800 2, 국내여비 2,800 2, 전통시장업무추진 20,000원 *2명*70일 2, 일반보상금 7,040 7, 행사실비보상금 7,040 7,040 0 상인회 모니터요원각종회의, 교육등참석 55,000원 *12명*4회 선진전통시장벤치마킹등참석 55,000원 *80명*1회 307 민간이전 9,200 11,600 2, 민간경상사업보조 1,200 3,600 2,400 2,640 4,400 전통시장화장실정화조청소 1,200 주말,5일장( 마천, 서상 ) 50,000원 *2개소*12월 04 민간행사사업보조 8,000 8, ,200 전통시장살리기이벤트행사지원 1,500,000원 *2회 제5회전통시장그리기공모전개최 5,000,000원 *1회 3,000 5, 시설비및부대비 50,000 70,630 20, 시설비 50,000 70,000 20,000 전통시장보수사업 ( 유지보수 ) 50,000 유지보수 50,000,000원 *1식 50, 민간자본이전 2, , 민간위탁사업비 2, ,400 전통시장화장실관리운영 2,400 지리산함양시장 200,000원 *12월 2,400 문화관광형시장육성 200, , , 자치단체등이전 200, , , 공기관등에대한경상적위탁사업비 200, , ,000 국비보조사업 200,000 지리산함양시장문화관광형시장육성사업 ( 국비직접지원군비부담금 ) 200, ,000,000 원 *50% 특화전통시장육성지원사업 300, ,000 도 120,000 군 180, 민간이전 72, ,000 도 28,800 군 43,

8 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 지역상권붐조성 02 민간경상사업보조 72, ,000 도비보조사업 72,000 특화전통시장육성지원사업 72,000,000원 *1식 72,000 도 28,800 군 43, 시설비및부대비 228, ,000 도 91,200 군 136, 시설비 228, ,000 도비보조사업 228,000 특화전통시장육성지원사업 228,000,000원 *1식 228,000 도 91,200 군 136,800 소비자권익보호및물가안정 48,105 41,300 6,805 도 4,800 군 43,305 물가안정지도관리 36,000 36, 일반운영비 21,200 21, 사무관리비 21,200 21,200 0 착한가게참여업체인센티브 15,000 온누리상품권등제공 50,000원 *25개업체*12월 15,000 일반운영비 6,200 물가안정홍보현수막제작 60,000원 *10매*2회 1,200 물가안정홍보전단지제작 800원 *1,000매 800 착한가게및모범업소인증마크제작 100,000원 *14개 물가대책위원회운영수당 70,000원 *20명*2회 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4, ,400 2,800 군물가모니터요원활동보상금 200,000원 *2명*12월 4, 민간자본이전 10,000 10, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 10,000 10,000 0 소비자단체육성지원 10,000,000원 10,000 공정거래지도관리 7, , 인건비 1, , 기간제근로자등보수 1, ,205 계량기정기검사인부임 60,240원 *2명*10회 1,

9 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 소비자권익보호및물가안정 201 일반운영비 4, , 사무관리비 4, ,100 계량기정기검사필증제작 200원 *2종*1,000매 계량기정기검사홍보물제작 200원 *1,000매 200 계량기정기검사용원기임차 400,000 원 *10 회 405 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, , ,000 계량기수시검사용분동구입 50,000원 *30종 1,500 물가안정지도관리 ( 도비 ) 4,800 4,800 0 도 4, 일반보상금 4,800 4,800 0 도 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 도비보조사업 4,800 도물가모니터요원활동보상금 200,000원 *2명*12월 4,800 도 4,800 서민계층주거환경개선사업 488, ,020 17,895 국 66,516 도 118,125 군 304,274 전기시설개선사업 ( 도비 ) 10,120 10,120 0 도 3,000 군 7, 자치단체등자본이전 10,120 10,120 0 도 3,000 군 7, 공기관등에대한자본적위탁사업비 10,120 10,120 0 도비보조사업 10,120 저소득층전기시설개선사업 ( 전기안전공사 ) 202,400원 *50개소 10,120 도 3,000 군 7,120 서민층가스시설개선 ( 국비 ) 83,145 73,500 9,645 국 66,516 군 16, 자치단체등자본이전 83,145 73,500 9,645 국 66,516 군 16, 공기관등에대한자본적위탁사업비 83,145 73,500 9,645 국비보조사업 83,

10 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 서민계층주거환경개선사업 차상위계층가스시설개선 ( 가스안전공사 ) 241,000원 *345세대 83,145 국 66,516 군 16,629 서민층가스차단기설치지원 ( 도비 ) 20,250 12,000 8,250 도 10,125 군 10, 자치단체등자본이전 20,250 12,000 8,250 도 10,125 군 10, 공기관등에대한자본적위탁사업비 20,250 12,000 8,250 도비보조사업 20,250 서민층가스차단기설치지원 50,000원 *405세대 20,250 도 10,125 군 10,125 도시가스보급지원 3,400 3, 일반운영비 3,400 3, 사무관리비 3,400 3,400 0 도시가스운영위원회수당 70,000 원 *10 명 *2 회 1,400 도시가스홍보책자발간 1,000원 *2,000부 2,000 도시가스보급지원 ( 도비 ) 372, ,000 0 도 105,000 군 267, 민간자본이전 372, ,000 0 도 105,000 군 267, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 372, ,000 0 도비보조사업 372,000 도시가스공급관로설치지원사업 372,000,000원 *1식 372,000 도 105,000 군 267,000 공예품개발관리 2,400 2,400 0 도 400 군 2,000 공예품개발장려 2,400 2,400 0 도 400 군 2, 민간자본이전 2,400 2,400 0 도 400 군 2, 민간위탁사업비 2,400 2,400 0 도비보조사업 2,

11 부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 공예품개발관리 공예품개발장려비 2,400,000원 *1식 2,400 도 400 군 2,000 효율적에너지관리 658, , ,369 국 316,000 군 342,488 에너지절약관리 649, ,057 5,369 국 316,000 군 333,688 에너지절약시책개발 17,688 12,200 5, 인건비 1, , 기간제근로자등보수 1, ,808 에너지농장사업현장조사인부임 60,240원 *1명*30회 1, 일반운영비 9,280 7,600 1, 사무관리비 9,280 7,600 1,680 홍보물품구입 7,600 홍보물제작 250원 *6,000부*2회 3,000 현수막 80,000원 *20매 1,600 대기전력차단가정용멀티탭구입 6,000원 *500개 3,000 급량비 ( 에너지농장 ) 7,000원 *4명*60일 1, 여비 5,600 3,600 2, 국내여비 5,600 3,600 2,000 에너지시책업무추진 20,000원 *4명*45일 3,600 함양에너지농장사업업무추진 20,000원 *4명*25일 303 포상금 1,000 1, 포상금 1,000 1, ,000 에너지절약추진우수부서포상금 1,000 우수부서 (1위) 500,000원 *1개부서 500 우수부서 (2위) 300,000원 *1개부서 300 우수부서 (3위) 200,000원 *1개부서 200 취약계층에너지복지 ( 복지시설 3 개소 )( 국비 ) 100,000 40,000 60,000 국 50,000 군 50, 시설비및부대비 100,000 40,000 60,000 국 50,000 군 50, 시설비 100,000 40,000 60,000 국비보조사업 100,000 함양군복지시설 LED조명교체사업 100,000,000원 *1식 100,

12 부서 : 경제교통과정책 : 효율적에너지관리단위 : 에너지절약관리 국 50,000 군 50,000 취약계층에너지복지 ( 경로당태양광보급사업 )( 국비 ) 532, ,857 70,857 국 266,000 군 266, 시설비및부대비 532, ,857 70,857 국 266,000 군 266, 시설비 501, ,000 98,212 국비보조사업 501,788 실시설계비 19,326,000원 *1식 19,326 함양군경로당태양광설비설치공사비 482,462,000원 *1식 482,462 국 266,000 군 216, 감리비 26, ,738 국비보조사업 26,738 공사감리용역 26,738,000원 *1식 26, 시설부대비 3,474 2, 국비보조사업 3,474 부대경비 482,462,000원 *0.72% 3,474 신재생에너지보급사업 8, , ,000 신재생에너지설비유지관리 8,800 8, 일반운영비 8,800 8, 사무관리비 8,800 8,800 0 신재생에너지설비유지관리 110,000원 *80kw 8,800 대중교통문화 6,449,237 3,500,497 2,948,740 국 14,200 지 50,000 도 503,184 군 5,881,853 운수업체재정지원 3,556,900 2,851, ,440 국 14,200 도 472,184 군 3,070,516 운수업계유가보조지원 1,300,000 1,000, , 민간이전 1,300,000 1,000, , 운수업계보조금 1,300,000 1,000, ,000 운수업계유가보조금지원 1,300,000,000원 1,300,000 버스업계재정지원 ( 도비보조 ) 710, ,210 4,000 도 355,105 군 355, 민간이전 710, ,210 4,

13 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 도 355,105 군 355, 운수업계보조금 710, ,210 4,000 도비보조사업 710,210 농어촌버스업계재정지원 ( 함양지리산고속외 1개소 ) 650,210,000원 *1식 650,210 교통카드요금지원사업 500,000,000 원 *10% 농어촌버스교통카드수수료지원사업 250,000,000원 *4% 도 325,105 군 325,105 50,000 도 25,000 군 25,000 10,000 도 5,000 군 5,000 벽지노선운행버스손실보상 791, ,870 71,389 도 98,264 군 693, 민간이전 791, ,870 71,389 도 98,264 군 693, 운수업계보조금 791, ,870 71,389 도비보조사업 791,481 벽지노선손실보상금지원 ( 함양지리산고속외 1개소 ) 791,481,000원 *1식 791,481 도 98,264 군 693,217 벽지노선운행공영버스구입 60, , 일반운영비 사무관리비 공영버스구입수수료 60,000,000원 *0.54% 324 공영버스사후관리비 250 보험료 200,000원 200 번호판제작 50,000원 자산취득비 60, , 자산및물품취득비 60, ,000 공영버스구입 60,000 소형공영버스구입 60,000,000원 *1대 60,000 버스외벽홍보물설치 46,600 41,920 4, 일반운영비 39,600 34,920 4, 사무관리비 39,600 34,920 4,680 버스외벽함양군관광홍보비 ( 시외버스 ) 130,000원 *10대*12월 15,

14 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 전세버스함양군외부광고홍보비 100,000원 *20대*12월 24, 시설비및부대비 7,000 7, 시설비 7,000 7,000 0 함양군전세버스외부광고홍보물제작 ( 뉴신흥관광외 1개소 ) 1,000,000원 *7대 7,000 택시업계재정지원 244, ,100 92, 일반운영비 201, ,600 60, 사무관리비 201, ,600 60,000 택시외부광고비 201,600,000원 201, 민간이전 33, , 민간경상사업보조 33, ,600 택시업체블랙박스교체지원 300,000원 *112대 33, 시설비및부대비 9,000 10,500 1, 시설비 9,000 10,500 1,500 택시외부광고제작비 300,000원 *30대 9,000 벽지노선교통량조사 ( 도비보조 ) 46,385 30,360 16,025 도 13,915 군 32, 인건비 46,385 30,360 16,025 도 13,915 군 32, 기간제근로자등보수 46,385 30,360 16,025 도비보조사업 46,385 벽지노선교통량조사 60,240원 *70명*5.5일*2회 46,385 도 13,915 군 32,470 택시감차지원 ( 국비보조 ) 96,000 52,000 44,000 국 7,800 군 88, 일반보상금 96,000 52,000 44,000 국 7,800 군 88, 기타보상금 96,000 52,000 44,000 국비보조사업 96,000 택시자율감차사업 96,000,000원 96,000 국 7,800 군 88,200 택시업계재정지원 ( 도비보조 ) 6,000 6,000 0 도 3,000 군 3,

15 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 307 민간이전 6,000 6,000 0 도 3,000 군 3, 운수업계보조금 6,000 6,000 0 도비보조사업 6,000 카드결제기설치에따른카드결제수수료지원 6,000,000원 6,000 도 3,000 군 3,000 택시업계재정지원 ( 국비보조 ) 3, , 자치단체등자본이전 3, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 3, ,930 국비보조사업 3,930 택시운행정보관리시스템구축 ( 국비직접지원군비부담분 ) 3,930,000원 3,930 버스업계재정지원 238, , 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,000 버스요금단일화시행홍보등 3,000,000원 *1식 207 연구개발비 20, , 연구용역비 20, ,000 3,000 농어촌버스운송원가및손실액조사용역 20,000,000원 *1식 20, 민간이전 215, , 민간경상사업보조 15, ,720 전세버스무선인터넷통신료지원 65,500원 *20대*12월 15, 운수업계보조금 200, ,000 농어촌버스단일요금제손실보상금 200,000,000원 200,000 운수업계재정지원 ( 국비보조 ) 12, ,800 국 6,400 도 1,900 군 4, 민간자본이전 12, ,800 국 6,400 도 1,900 군 4, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 12, ,800 국비보조사업 12,800 첨단안전장치 ( 차로이탈경고장치 ) 장착지원사업 ( 화물, 승합 ) 500,000원 *32대*80% 12,800 국 6,

16 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 도 1,900 군 4,500 농촌형교통모델사업 151,800 70,000 81,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 대중교통소외지역주민지원 ( 국비 ) 151, ,800 지 50,000 도 30,000 군 71, 민간이전 151, ,800 지 50,000 도 30,000 군 71, 민간경상사업보조 151, ,800 지특회계사업 151,800 브라보행복택시운영 151,800,000원 *1식 151,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 교통편의시설확충 2,396, ,277 2,086,232 교통안전시설물관리 365, , , 일반운영비 104,144 95,204 8, 사무관리비 18,104 18,104 0 불법주정차단속 CCTV 등유지보수 150,860,380원 *12% 18, 공공운영비 86,040 77,100 8,940 공공운영비 86,040 교통신호기등전기안전점검수수료 75,000원 *144개 무인교통단속장비정기검사수수료 1,800,000원 *9개 10,800 16,200 교통신호등전기요금 30,000원 *144개*12월 51,840 교통안전시설물통신요금 600,000원 *12월 7, 시설비및부대비 261,429 99, , 시설비 259,560 98, ,960 교통안전시설물 ( 반사경등 ) 설치및정비 500,000원 *40개소 교통안전시설물 ( 무인단속카메라 ) 설치 50,000,000원 *2개소 교통신호등 ( 경보등 ) 교체및신설 15,000,000원 *2개소 태양광사이키경광등교체사업 2,000,000원 *5개소 20, ,000 30,000 10,

17 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 교통편의시설확충 교통신호기유지보수 ( 전읍면 ) 20,000원 *144개*12월 무인교통단속카메라위치변경이설사업 5,000,000원 *2개소 버스정류장등교통관련표지판정비사업 500,000원 *50개소 보행자자동인식신호기설치사업 30,000,000원 *1개소 34,560 10,000 25,000 30, 시설부대비 1, 기타경비 1,869 교통안전시설물설치사업 259,560,000원 *0.72% 버스승강장설치관리 130, ,585 15, 시설비및부대비 130, ,585 15, 시설비 130, ,000 15,000 버스승강장설치및교체 10,000,000원 *10개소 1, ,000 버스승강장도색및보수 30,000 버스승강장도색 500,000원 *30개소 15,000 버스승강장보수 500,000원 *30개소 15, 시설부대비 기타경비 130,000,000원 *0.72% 936 한들주차장설치사업 ( 자체 ) 1,900, ,900, 시설비및부대비 1,900, ,900, 시설비 1,900, ,900,000 한들생태환경및주민편의시설조성사업 200,000원 *9,500m2 1,900,000 불법주. 정차단속교통질서확립 182, ,160 63,668 교통질서관리 40,210 33,735 6, 일반운영비 34,710 28,235 6, 사무관리비 34,710 28,235 6,475 불법주정차홍보현수막제작 40,000원 *50개소*2회 급량비 ( 주정차단속교통정리 ) 7,000원 *5명*90일 4,000 3,150 주차요금징수서식제작 150원 *20,000매 3,000 각종심의위원회및용역등참석수당 70,000원 *10명*5회 3,500 주정차과태료등각종고지서및스티커제작 300원 *1,000매*10회 3,000 주정차단속물품구입 (5종) 3,000,000원 3,000 교통안전관리홍보물제작 60,000원 *10개소*8회 4,

18 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 불법주. 정차단속교통질서확립 이륜자동차번호판제작 16,500원 *500개 8,250 특별사법경찰업무지원시스템유지보수비 13,860,000원 *14.5% 307 민간이전 5,500 5, 민간경상사업보조 5,500 5, ,010 교통봉사활동단체지원 5,500,000원 5,500 불법주. 정차단속 142,618 85,425 57, 인건비 118,118 51,925 66, 기간제근로자등보수 118,118 51,925 66,193 불법주. 정차단속 49,841 기본급 60,240원 *3명*200일 36,144 주휴수당 60,240원 *3명*29일 5,241 연차수당 60,240원 *3명*10일 1,808 보험료 (4대보험료 ) 43,193,000원 *14% 6,048 피복비 200,000원 *3명 600 주차요금징수및안내요원 68,277 기본급 60,240원 *4명*200일 48,192 주휴수당 60,240원 *4명*29일 6,988 연차수당 60,240원 *4명*10일 2,410 위험수당 40,000원 *4명*10월 1,600 보험료 (4대보험료 ) 59,190,000원 *14% 8,287 피복비 200,000원 *4명 여비 3,500 3, 국내여비 3,500 3,500 0 불법주. 정차단속여비 20,000원 *5명*35일 3, 시설비및부대비 21,000 30,000 9, 시설비 21,000 30,000 9,000 불법주정차구역표지판등시설정비 21,000 주정차금지표지판 100,000원 *50개 5,000 과태료부과안내표지판 150,000원 *50개 7,500 유료주차이용안내표지판 170,000원 *50개 8,500 특별교통수단지원 142, ,600 10,400 도 1,000 군 141,000 특별교통운영지원 ( 도비 ) 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1, 일반운영비 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1, 사무관리비 2,000 2,

19 부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 특별교통수단지원 도비보조사업 2,000 특별교통수단 ( 콜택시 ) 유료도로통행료지원 2,000,000원 *1식 2,000 도 1,000 군 1,000 특별교통수단지원 140, ,600 10, 민간이전 140, ,600 10, 민간위탁금 140, ,600 10,400 교통약자를위한콜택시운영위탁 35,000,000원 *4대 140,000 대중교통육성 19,200 18,000 1,200 시외버스터미널운영지원 19,200 18,000 1, 민간이전 19,200 18,000 1, 민간경상사업보조 19,200 18,000 1,200 안의시외버스터미널운영비지원 1,600,000원 *12월 19,200 재무활동 890,160 2,330,810 1,440,650 내부거래지출 890,160 2,330,810 1,440,650 내부거래지출 890,160 2,330,810 1,440, 기타회계등전출금 890,160 2,330,810 1,440, 기타회계전출금 890,160 2,330,810 1,440,650 농공단지조성특별회계전출금 255,200,000원 255,200 공영개발특별회계전출금 634,960,000원 634,960 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 82,560 91,300 8,740 기본경비 82,560 91,300 8,740 기본경비 82,560 91,300 8, 일반운영비 39,540 43,300 3, 사무관리비 39,540 43,300 3,760 부서총액 1,831,000원 *18명 32,958 급량비 3,150 특근매식비 7,000원 *18명*25일 3,150 복사기임차 3,432 컬러복사기 286,000원 *1대*12월 3, 여비 39,420 43,800 4, 국내여비 39,420 43,800 4,380 관내여비 120,000원 *18명*12월 25,920 관외여비 75,000원 *18명*10일 13, 업무추진비 3,600 4, 부서운영업무추진비 3,600 4,

20 부서 : 경제교통과정책 : 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 단위 : 기본경비 부서운영업무추진비 300,000원 *12월 3,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

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부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량 세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132

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