부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
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- 민수 어
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1 2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926, ,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31, 기본경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31, 기본경비 32,312 31, 일반운영비 21,032 20, 사무관리비 21,032 20, 일반수용비 17,768 ㅇ총액예산수용비 62,000원 *17명*12월 12,648 ㅇ신문구독료 12,000원 *30종*1부*12월 4,320 ㅇ정수기필터교체및유지보수 200,000원 *4회 총액예산급량비 8,000원 *2일*17명*12월 3, 여비 7,680 7, 국내여비 7,680 7,680 0 총액예산여비 7,680,000원 7, 업무추진비 3,600 3, 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0 도시경관과 ( 정원 16명 ) 300,000원 *12월 3,600 도시개발 8,959,651 4,618,384 4,341, 국 1,900,000 균 1,500,000 도 316,700 군 5,242,951 쾌적한도시환경조성 8,914,051 4,579,984 4,334,067 국 1,900,000 균 1,500,000 도 316,700 군 5,197,351 도시계획시설사업 3,139,084 3,579, , 일반운영비 79,144 62,044 17, 사무관리비 79,144 40,044 39,100 일반수용비 31,000 ㅇ도시계획시설변경결정및지구단위공고료 4,000,000원 *7회 ㅇ도시계획정보체계 (UPIS) 백업테이프구입 250,000원 *12개 28,000 3,000 급량비 6,144 ㅇ도시계획사업추진급량비 8,000원 *6명*128일 6,
2 부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진여비 20,000 원 *2 명 *46 일 401 시설비및부대비 3,053,600 3,511, , 시설비 3,040,820 3,498, ,000 1,840 도시계획사업추진 21,600 ㅇ등기이전수수료 70,000원 *80필지 5,600 ㅇ분할측량수수료 200,000원 *80필지 16,000 장기미집행도시계획시설토지매입비 200,000,000원 *1식 200,000 장기미집행도시계획시설개설사업 993,700 ㅇ보성읍도시계획도로 496,850,000원 496,850 ㅇ벌교읍도시계획도로 496,850,000원 496,850 보성군군관리계획 ( 재정비 ) 전략환경평가용역 32,000,000원 *1식 32,000 도시계획시설유지보수사업 300,000,000원 *1식 300,000 도시구역내인도정비공사 297,8원 *1식 297,840 도시구역내차선도색공사,000원 *1식 도시구역내교량유지관리 500,000,000 원 *1 식 보성역 ~ 원봉교차로아스콘재포장공사 297,8원 *1식 500, ,840 보성읍도시계획도로 ( 중로 2-2) 아스콘재포장공사 297,8원 *1식 297,840 보성군경관개선사업 0원 0 벌교역 ~ 부용교주차차로확보및인도정비공사 0원 0 03 시설부대비 12,780 12,780 0 장기미집행도시계획시설개설사업시설부대비 1,000,000,000원 *0.63% 도시구역내인도정비공사시설부대비 300,000,000원 *0.72% 6,300 2,160 보성역 ~ 원봉교차로아스콘재포장공사시설부대비 300,000,000원 *0.72% 2,160 보성읍도시계획도로 ( 중로 2-2) 아스콘재포장공사시설부대비 300,000,000원 *0.72% 2,160 메타호반명품길조성사업 1,000,000 1,000, 시설비및부대비 1,000,000 1,000, 시설비 993, , 메타호반명품길조성사업 993,700,000원 *1식 993,
3 부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 03 시설부대비 6,300 6, 메타호반명품길조성사업시설부대비 1,000,000,000원 *0.63% 6,300 지역개발지원사업 1,500, ,500,000 균 1,500, 시설비및부대비 1,500, ,500,000 균 1,500, 시설비 1,494, ,494,600 보성녹차산업특구연결도로확장사업 1,494,600,000원 *1식 1,494,600 균 1,494, 시설부대비 5, ,400 보성녹차산업특구연결도로확장사업시설부대비 1,500,000,000원 *0.36% 5,400 균 5,400 도시재생뉴딜사업 107, , 인건비 91, , 기간제근로자등보수 91, ,047 도시재생지원센터인건비 ( 센터장 ) 1,989,600원 *1명*12월 도시재생지원센터인건비 ( 사무국장 ) 2,137,600원 *1명*12월 도시재생지원센터인건비 ( 사무원 ) 1,732,300원 *1명*12월 23,876 25,652 20,788 정액급식비 1원 *3명*12월 4,680 관내출장여비 원 *2명*12월 2,400 초과근무수당 ( 센터장 ) 11,401원 *20시간*12월 2,737 초과근무수당 ( 사무국장 ) 10,299원 *20시간*12월 2,472 고용보험 70,314,000원 *1.5% 1,055 건강보험 70,314,000원 *3.06% 2,152 장기요양보험 70,314,000원 *3.06%*6.55% 141 산재보험 70,314,000*2.743% 1,929 국민연금 70,314,000원 *4.5% 3, 일반운영비 16, , 사무관리비 9, ,720 기본사무용품 1,500,000원 *1식 1,500 복사기및프린터토너등 500,000원 *3회 1,500 복사용지구입 20,000원 *3박스*12월 720 센터건물임차료 500,000원 *12월 6, 공공운영비 7, ,200 도시재생지원센터전기요금 200,000원 *12월 2,400 도시재생지원센터통신요금 원 *12월 1,
4 부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시재생지원센터상하수도요금 150,000원 *12월 도시재생지원센터무인경비용역비 150,000*12월 1,800 1,800 도시재생뉴딜사업 3,167, ,167,000 국 1,900,000 도 316,700 군 950, 시설비및부대비 3,167, ,167,000 국 1,900,000 도 316,700 군 950, 시설비 3,158, ,158,449 도시재생뉴딜사업 ( 장좌지구 ) 3,158,449,000원 *1식 3,158,449 국 1,894,870 도 315,845 군 947, 시설부대비 8, ,551 도시재생뉴딜사업 ( 장좌지구 ) 시설부대비 3,167,000,000원 *0.27% 8,551 국 5,130 도 855 군 2,566 옥외광고물관리 45,600 38,400 7,200 불법광고물정비 45,600 38,400 7, 시설비및부대비 45,600 36,600 9, 시설비 45,600 36,600 9,000 현수막게시대개선보수 2,250,000원 *8개소 18,000 현수막게시대설치 9,200,000원 *3개소 27,600 취약지개발 16,745,925 18,924,237 2,178,312 균 5,937,400 군 10,808,525 지역사회개발 16,506,340 15,456,340 1,050,000 균 5,937,400 군 10,568,940 농촌중심지활성화사업 ( 일반지구 )- 웅치면 1,605,000 1,944, ,000 균 1,124,000 군 481, 자치단체등자본이전 1,605,000 1,944, ,000 균 1,124,000 군 481, 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,605,000 1,944, ,000 기초생활기반확충 784,000,000원 *1식 784,000 균 549,000 군 235,
5 지역경관개선 338,000,000원 *1식 338,000 균 237,000 군 101,000 지역역량강화 483,000,000원 *1식 483,000 균 338,000 군 1 농촌중심지활성화사업 ( 일반지구 )- 겸백면 2,195,000 1,139,000 1,056,000 균 1,537,000 군 658, 자치단체등자본이전 2,195,000 1,139,000 1,056,000 균 1,537,000 군 658, 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,195,000 1,139,000 1,056,000 기초생활기반확충 1,907,000,000원 *1식 1,907,000 균 1,335,000 군 572,000 지역경관개선 201,000,000원 *1식 201,000 균 141,000 군 60,000 지역역량강화 87,000,000원 *1식 87,000 균 61,000 군 26,000 농촌중심지활성화사업 ( 일반지구 )- 노동면 443, ,000 16,000 균 310,000 군 133, 자치단체등자본이전 443, ,000 16,000 균 310,000 군 133, 공기관등에대한자본적위탁사업비 443, ,000 16,000 기초생활기반확충 323,000,000원 *1식 323,000 균 226,000 군 97,000 지역역량강화 120,000,000원 *1식 120,000 균 84,000 군 36,000 농촌중심지활성화사업 ( 일반지구 )- 율어면 1,300, ,000 1,065,000 균 910,000 군 390, 자치단체등자본이전 1,300, ,000 1,065,000 균 910,000 군 390, 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,300, ,000 1,065,000 기초생활기반확충 1,118,000,000원 *1식 1,118,000 균 783,000 군 335,000 지역역량강화 182,000,000원 *1식 182,000 균 127,
6 군 55,000 득량면기초생활거점사업 794, ,000 균 556,000 군 238, 자치단체등자본이전 794, ,000 균 556,000 군 238, 공기관등에대한자본적위탁사업비 794, ,000 기초생활기반확충 300,000,000원 *1식 300,000 균 210,000 군 90,000 지역역량강화 494,000,000원 *1식 494,000 균 346,000 군 148,000 마을단위환경 ( 경관생태 )- 중촌 327, , ,000 균 229,000 군 98, 자치단체등자본이전 327, , ,000 균 229,000 군 98, 공기관등에대한자본적위탁사업비 327, , ,000 지역경관개선 269,000,000원 *1식 269,000 균 188,000 군 81,000 지역역량강화 58,000,000원 *1식 58,000 균 41,000 군 17,000 마을단위공동문화복지 - 가내 351, , ,000 균 246,000 군 105, 자치단체등자본이전 351, , ,000 균 246,000 군 105, 공기관등에대한자본적위탁사업비 351, , ,000 기초생활기반확충 276,000,000원 *1식 276,000 균 193,000 군 83,000 지역역량강화 75,000,000원 *1식 75,000 균 53,000 군 22,000 마을단위공동문화복지 - 봉천 357, , ,000 균 250,000 군 107, 자치단체등자본이전 357, , ,000 균 250,000 군 107,
7 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 357, , ,000 기초생활기반확충 318,000,000원 *1식 318,000 균 223,000 군 95,000 지역역량강화 39,000,000원 *1식 39,000 균 27,000 군 12,000 문덕내동마을만들기 ( 종합 ) 사업 63, ,000 균 44,000 군 19, 자치단체등자본이전 63, ,000 균 44,000 군 19, 공기관등에대한자본적위탁사업비 63, ,000 지역역량강화 63,000,000원 *1식 63,000 균 44,000 군 19,000 문덕법화마을만들기사업 63, ,000 균 44,000 군 19, 자치단체등자본이전 63, ,000 균 44,000 군 19, 공기관등에대한자본적위탁사업비 63, ,000 지역역량강화 63,000,000원 *1식 63,000 균 44,000 군 19,000 조성상신마을만들기사업 266, ,000 균 186,000 군 80, 자치단체등자본이전 266, ,000 균 186,000 군 80, 공기관등에대한자본적위탁사업비 266, ,000 기초생활기반확충 220,000,000원 *1식 220,000 균 154,000 군 66,000 지역역량강화 46,000,000원 *1식 46,000 균 32,000 군 14,000 조성평촌마을만들기사업 286, ,000 균 200,000 군 86, 자치단체등자본이전 286, ,000 균 200,000 군 86,
8 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 286, ,000 기초생활기반확충 66,000,000원 *1식 66,000 균 46,000 군 20,000 지역경관개선 170,000,000원 *1식 170,000 균 119,000 군 51,000 지역역량강화 50,000,000원 *1식 50,000 균 35,000 군 15,000 율어장수마을만들기사업 309, ,000 균 216,000 군 93, 자치단체등자본이전 309, ,000 균 216,000 군 93, 공기관등에대한자본적위탁사업비 309, ,000 기초생활기반확충 139,000,000원 *1식 139,000 균 98,000 군 41,000 지역경관개선,000원 *1식 군 지역역량강화 70,000,000원 *1식 70,000 균 48,000 군 22,000 시군역량강화 - 보성군 0 군 401 시설비및부대비 0 군 01 시설비 0 지역역량강화,000원 군 주민주도마을만들기지원 ( 농촌현장포럼 ) 22,000 22,000 0 균 15,400 군 6, 민간자본이전 22,000 22,000 0 균 15,400 군 6, 민간위탁사업비 22,000 22,000 0 농촌현장포럼사업 22,000,000원 *1식 22,000 균 15,400 군 6,
9 소규모주민편익사업 5,015,260 5,015, 여비 1,760 1, 국내여비 1,760 1,760 0 소규모주민편익사업추진여비 20,000원 *2명*44일 1, 시설비및부대비 5,013,500 5,013, 시설비 5,000,000 5,000,000 0 소규모주민편익사업 5,000,000 ㅇ보성읍안길및농로포장공사 400,000,000원 *1식 400,000 ㅇ보성읍용배수로정비공사 400,000,000원 *1식 400,000 ㅇ보성읍구조물설치공사 220,000,000원 *1식 220,000 ㅇ벌교읍안길및농로포장공사 550,000,000원 *1식 550,000 ㅇ벌교읍용배수로정비공사 550,000,000원 *1식 550,000 ㅇ벌교읍구조물설치공사 320,000,000원 *1식 320,000 ㅇ노동면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ노동면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ노동면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ미력면안길및농로포장공사 60,000,000원 *1식 60,000 ㅇ미력면용배수로정비공사 60,000,000원 *1식 60,000 ㅇ미력면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ겸백면안길및농로포장공사 50,000,000원 *1식 50,000 ㅇ겸백면용배수로정비공사 50,000,000원 *1식 50,000 ㅇ겸백면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ율어면안길및농로포장공사 50,000,000원 *1식 50,000 ㅇ율어면용배수로정비공사 50,000,000원 *1식 50,000 ㅇ율어면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ복내면안길및농로포장공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ복내면용배수로정비공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ복내면구조물설치공사,000원 *1식 - 9 -
10 ㅇ문덕면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ문덕면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ문덕면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ조성면안길및농로포장공사 170,000,000원 *1식 170,000 ㅇ조성면용배수로정비공사 170,000,000원 *1식 170,000 ㅇ조성면구조물설치공사 90,000,000원 *1식 90,000 ㅇ득량면안길및농로포장공사 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ득량면용배수로정비공사 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ득량면구조물설치공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ회천면안길및농로포장공사 1,000원 *1식 1 ㅇ회천면용배수로정비공사 1,000원 *1식 1 ㅇ회천면구조물설치공사 70,000,000원 *1식 70,000 ㅇ웅치면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ웅치면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ웅치면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ소규모시설긴급복구비 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ측량및등기이전수수료,000원 *1식 03 시설부대비 13,500 13,500 0 소규모주민편익사업부대비 (0.27%) 5,000,000,000원 *0.27% 13,500 소규모지역개발사업 2,810,080 2,810, 시설비및부대비 2,810,080 2,810, 시설비 2,800,000 2,800,000 0 소규모지역개발사업 2,800,000 ㅇ보성읍안길및농로포장공사 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ보성읍용배수로정비공사 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ보성읍구조물설치공사 110,000,000원 *1식 110,000 ㅇ벌교읍안길및농로포장공사 350,000,000원 *1식 350,000 ㅇ벌교읍용배수로정비공사 350,000,000원 *1식 350,000 ㅇ벌교읍구조물설치공사 110,000,000원 *1식 110,
11 ㅇ노동면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ노동면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ노동면구조물설치공사 25,000,000원 *1식 25,000 ㅇ미력면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ미력면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ미력면구조물설치공사 25,000,000원 *1식 25,000 ㅇ겸백면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ겸백면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ겸백면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ율어면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ율어면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ율어면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ복내면안길및농로포장공사 60,000,000원 *1식 60,000 ㅇ복내면용배수로정비공사 60,000,000원 *1식 60,000 ㅇ복내면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ문덕면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ문덕면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ문덕면구조물설치공사 20,000,000원 *1식 20,000 ㅇ조성면안길및농로포장공사 1,000원 *1식 1 ㅇ조성면용배수로정비공사 1,000원 *1식 1 ㅇ조성면구조물설치공사 65,000,000원 *1식 65,000 ㅇ득량면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ득량면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ득량면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ회천면안길및농로포장공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ회천면용배수로정비공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ회천면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ웅치면안길및농로포장공사,000원 *1식
12 ㅇ웅치면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ웅치면구조물설치공사 25,000,000원 *1식 25, 시설부대비 10,080 10,080 0 소규모지역개발사업부대비 (0.36%) 2,800,000,000원 *0.36% 10,080 생활불편해소사업 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 0 주민생활불편해소사업 200,000,000원 200,000 살기좋은지역조성 3,306,000 3,276,000 활기찬농촌프로젝트시범사업 시설비및부대비 0 01 시설비 0 활기찬농촌프로젝트시범사업,000원 *1식 농촌개발사업지원 209, ,897 47,688 일반농산어촌지역개발추진 209, ,897 47, 일반운영비 5,985 8,297 2, 사무관리비 5,985 8,297 2,312 일반수용비 2,913 ㅇ농산어촌지역개발사업회의자료작성 10,000원 *20부*6회 1,200 ㅇ농산어촌지역개발사업계획서및평가서 제작 25,000원 *20부*2회 1,000 ㅇ농산어촌지역개발사업매뉴얼제작 28,500원 *25부 713 급량비 3,072 ㅇ농산어촌지역개발사업추진급량비 8,000원 *3명*128일 3, 여비 3,600 3, 국내여비 3,600 3,600 0 일반농산어촌개발사업추진여비 20,000원 *3명*60일 3, 시설비및부대비 200, ,000 50, 시설비 200, ,000 50,000 일반농산어촌개발공모사업예비계획수립 25,000,000원 *4개소 일반농산어촌개발사업시설유지보수,000원 *1식주거환경개선 1,783,672 3,726,712 1,943,040 국 43,
13 부서 : 도시경관과정책 : 주거환경개선단위 : 도시주거환경개선 도 13,110 군 1,656,862 도시주거환경개선 643, ,000 10,000 주거환경정비사업 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 496, ,400 0 주거환경정비사업 496,400,000원 *1식 496, 시설부대비 3,600 3,600 0 주거환경정비사업부대비 500,000,000원 *0.72% 공동주택관리 143, ,000 10, 민간자본이전 143, ,000 10, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 1 150,000 10,000 공동주택공용시설물관리지원 14,000,000원 *10개소 3, 민간위탁사업비 3,000 3,000 0 공동주택입주자대표회의등법정교육위탁시행 3,000,000원 *1식 3,000 농어촌주거환경개선 258,080 2,191,120 1,933,040 국 43,700 도 13,110 군 131,270 농어촌빈집정비사업 여비 국내여비 농어촌주거환경개선사업추진여비 20,000원 *1명*34일 농어촌빈집정비사업 군 402 민간자본이전 0 군 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 0 농어촌빈집정비사업 1,000,000원 *100동 군 농어촌장애인주택개조지원사업 87,400 87,400 0 국 43,700 도 13,110 군 30,
14 부서 : 도시경관과정책 : 주거환경개선단위 : 농어촌주거환경개선 402 민간자본이전 87,400 87,400 0 국 43,700 도 13,110 군 30, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 87,400 87,400 0 농어촌장애인주택개조지원 3,800,000원 *23동 87,400 국 43,700 도 13,110 군 30,590 행복둥지사업 ( 도직접지원 ) 70,000 70, 민간자본이전 70,000 70, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 70,000 70,000 0 행복둥지사업 70,000,000원 70,000 마을공동이용시설확충 874, ,600 0 마을회관및우산각사업 874, , 여비 국내여비 마을공동이용시설사업추진여비 20,000원 *2명*15일 402 민간자본이전 874, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 874, ,000 0 마을회관신축 80,000,000원 *4동 320,000 우산각신축 18,000,000원 *8동 144,000 마을회관및우산각보수 5,000,000원 *82동 410,000 건전한건축문화정착 7,992 7,992 0 위반건축물단속 3,120 3, 일반운영비 사무관리비 위반건축물단속추진사무용품구입 720,000원 *1식 202 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2,400 0 위반건축물단속여비 20,000원 *2명*60일 2,400 건축행정서비스헌장운영 4,872 4, 일반운영비 3,072 3, 사무관리비 3,072 3,072 0 급량비 3,072 ㅇ건축행정서비스헌장추진급량비 8,000원 *3명*128일 202 여비 1,800 1, ,
15 부서 : 도시경관과정책 : 주거환경개선단위 : 건전한건축문화정착 01 국내여비 1,800 1,800 0 건축행정서비스헌장추진여비 20,000원 *2명*45일 1,800 국민기초생활보장증진 1,783,638 1,625, ,710 국 1,425,310 도 178,164 군 180,164 기초생활보장및긴급복지지원 1,783,638 1,625, ,710 국 1,425,310 도 178,164 군 180,164 주거급여지원사업 2, , 여비 2, , 국내여비 2, ,000 주거급여지원사업출장여비 20,000원 *1명*100일 주거급여지원사업 1,111, , ,710 2,000 국 889,310 도 111,164 군 111, 일반보상금 1,111, , ,710 국 889,310 도 111,164 군 111, 사회보장적수혜금 1,111, , ,710 주거급여 1,111,638,000원 1,111,638 국 889,310 도 111,164 군 111,164 주거급여지원사업 ( 수선유지급여 ) 670, ,000 0 국 536,000 도 67,000 군 67, 자치단체등자본이전 670, ,000 0 국 536,000 도 67,000 군 67, 공기관등에대한자본적위탁사업비 670, ,000 0 주거급여수급자수선유지비 670,000,000원 670,000 국 536,000 도 67,000 군 67,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 01 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진여비 원 *2명*46일 1, 시설비및부대비 3,511,600 2,520, ,080
2018 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 28,926,637 25,924,496 3,002,141 국 5,210,002 지 3,627,400 도 623,955 군 19,465,280 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 31,376 30,152 1,224
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,
2018 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 도시개발과 23,999,389 21,183,570 2,815,819 국 2,872,132 지 6,794,000 도 905,390 군 13,427,867 도시계획및개발 11,123,930 12,333,440 1,209,510 지 6,594,000
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8
세출예산사업명세서 부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획 전년도 도시재생과 18,554,144 12,852,894 5,701,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454 시 11,392,420 도시개발관리 18,443,931 12,739,681 5,704,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*
2019 년도본예산일반회계지역개발건축과 세출예산사업명세서 부서 : 지역개발건축과정책 : 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 단위 : 기본경비 전년도 지역개발건축과 13,618,980 14,684,591 1,065,611 도 120,000 군 13,498,980 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 83,668 68,916 14,752 기본경비 83,668 68,916
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유
2018 년도본예산일반회계도시과 세출예산사업명세서 부서 : 도시과정책 : 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시과 18,066,046 13,012,782 5,053,264 지 179,000 시 17,887,046 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 17,849,646 12,779,582
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시와지역개발단위 : 군계획및기반시설사업추진 전년도 201 일반운영비 5,940 6, 공공운영비 5,940 6, 차량비 6,600,000원 *90/100 5, 여비 7,380 6,040 1,340 0
2018 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시와지역개발단위 : 군계획및기반시설사업추진 전년도 도시개발과 25,379,685 26,615,584 1,235,899 국 2,586,502 지 4,384,000 도 1,253,170 군 17,156,013 도시와지역개발 21,115,875 22,112,215 996,340 지
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0
2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
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06. 소양 약사재정비촉진지구정비사업추진현황 < 목록 > 총괄표 소양촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 소양촉진 ( 춘천시, 도시개발사업 ) 소양촉진 ( 국방부, 도시개발사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 6 약사촉진 6 ( 춘천시, 주거환경관리사업
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information5,678,689 5,462, , ,679,338 5,462, , 증 )649 5,222,334 5,006, ,
5,678,689 5,462,689 216,000 100.0 100.0 100.0-5,679,338 5,462,689 216,649 100.0 100.0 100.0 - 증 )649 5,222,334 5,006,334 216,000 92.0 91.6 100.0 100.0 5,222,983 5,006,334 216,649 92.0 91.6 100.0 100.0
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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제 4610 호 2015. 8. 28( 금 ) 고 시 2015-319 () 3 2015-322 67 2015-323 () 130 2015-324 2018 135 2015-325 135 2015-326 () 155 공 고 2015-1043 () 161 2015-1046 164 2015-1047 164 2015-1055 165 시군행정 2015-270 (:, :113,
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information목 차 - 3 - (( () ( ) - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 2) 3) 마이크로나이즈드구리화합물, N-N 디알킬 N-N 디메칠벤질알킬암모니움카보에니트등으로구성됨. 1) - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - -
More information중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보
장애인 활동지원서비스 제공기관 현황과 과제 Current State and Challenges of PAS Providers 김동기 목원대학교 사회복지학과 교수 본 연구의 목적은 전국에 있는 활동지원서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보는 것이다. 이를 위해 2013년
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국
2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
More information- 1 - 목 차 1 교통사고사망자 50% 감축 5 2 사람중심의도로공간재편추진 7 3 보행환경개선지구확대 9 4 도심보행전용거리확대및운영활성화 10 5 보행불편해소를위한횡단보도확충정비 11 6 어린이교통안전프로젝트 엘로카펫 설치 12 7 2016 년공공자전거확대 구축운영 13 8 자전거안전이용문화확산 14 9 자전거인프라확충및안전시설개선 15 10 자동차소유문화변화를위한나눔카
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효
세출예산서 2018 년도본예산일반회계전체 총계 323,745,205 290,059,624 33,685,581 11.61% 국 62,300,252 지 28,937,189 기 2,947,309 도 13,289,855 군 216,270,600 정책사업 256,824,882 225,979,062 30,845,820 13.65% 국 62,210,293 지 28,937,189
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0
2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도
More information*부평구_길라잡이_내지칼라
발 간 등 록 번 호 54-3540000-000057-01 2012년도 정비사업 추진 지연에 따른 갈등요인 길라잡이 INCHEON METROPOLITAN CITY BUPYEONG-GU INCHEON METROPOLITAN CITY BUPYEONG-GU 1970년대 부평의 전경 1995년 부평의 전경 2011년 부평의 전경 백운2구역 재개발지역 부평4동 재개발지역
More information군정시책지원을위한종합감사체계확립 146, , % 지방재정의효율적운용 632, , % 원활한군정운영을위한탄력적예산지원 500, , % 재정관리운영지원 132, ,
세출예산서 2016 년도추경 3 회일반회계전체 총계 301,937,039 294,924,568 7,012,471 2.38% 국 60,093,007 61,388,890 1,295,883 지 27,751,402 27,651,402 100,000 기 2,435,947 2,324,747 111,200 특 2,013,920 600,000 1,413,920 도 14,194,245
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 군관리계획수립 도시환경과 19,244,442 10,138,233 9,106,209 국 1,115,772 도 496,195 군 17,632,475 쾌적한도시기반조성 8,645,389 2,766,591 5,878,798 도 380,000 군 8,265,389 군관리계획수립
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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