부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1
|
|
- 예인 교
- 6 years ago
- Views:
Transcription
1 2018 년도본예산일반회계도로철도과 세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 도로철도과 56,720,990 31,946,774 24,774,216 지 42,000 도 626,000 시 55,902,990 특조 1 도로건설 15,088,450 10,502,299 4,586,151 도 80,000 시 15,008,450 지방도건설확포장 15,088,450 10,502,299 4,586,151 도 80,000 시 15,008,450 ( 자체사업 ) 농어촌도로확포장사업 835,000 1,053, , 시설비및부대비 835,000 1,053, , 시설비 830,000 1,0 220,000 안심 - 연하간도로확포장 2,000 원 * 1 식 안촌리마을진입교량 ( 리도 201호선 ) 개체 80,000,000원 * 1식 2 80,000 흥정리교량정비,000원 * 1식 문천1리마을진입로확장 300,000,000원 * 1식 용성위험도로 ( 농로309호선 ) 정비,000원 * 1식 300, 시설부대비 5,000 3,700 1,300 농어촌도로확포장사업추진부대비 5,000,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 도로시설관리 61,450 41,999 19, 인건비 18,690 14,739 3, 기간제근로자등보수 18,690 14,739 3,951 교통량조사인부임 7,530 원 * 73 명 * 34 시간 5,000 18, 일반운영비 19,000 3,500 15, 사무관리비 19,000 3,500 15,500 ( 일반수용비 ) 15,000 교통량조사용물품구입 15,000,000원 * 1식 15,000 ( 급량비 ) 4,000 도로공사설계특근자급식 8,000원 * 10명 * 50일 202 여비 23,760 23, 국내여비 23,760 23, ,000 도로시설관리업무추진 20,000원 * 9명 * 11일 * 12월 23,760 ( 자체사업 ) 지역현안도로사업 2,920,000 1,304,600 1,615,400
2 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1 리마을안길확포장,000 시문리도로개설,000원 * 1식 하대 - 여천간도로확포장 금곡리도로개설타당성조사 20,000,000원 * 1식 대조리 ( 군도15호선 ) 도로확포장,000원 * 1식 2 20,000 진량다문삼거리-아사네거리 ( 군도14호선 ) 도로확포장 300,000,000원 * 1식 300,000 송림리군도4호선도로확포장,000원 * 1식 남곡리군도 16 호선개설,000 원 * 1 식 2,000 원 * 1 식,000 원 * 1 식 진량신상리우방힐타운진입로확장 80,000,000원 * 1식 와촌용천리마을안길확포장공사 30,000,000원 * 1식 하대리마을회관앞도로확장 500,000,000원 * 1식 80,000 30, ,000 광역도로망구축용역 30,000,000원 * 1식 30, 시설부대비 10,000 4,600 5,400 사업추진부대비 10,000,000원 * 1식 10, 자치단체등자본이전 0 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 0 진량하이패스 I.C 설치,000 원 * 1 식 ( 자체사업 ) 한의대 - 삼성현역사공원간 ( 대로 1-5 호선 ) 도시계획도로개설 5,940,000 5,206, , 시설비및부대비 5,940,000 5,206, , 시설비 5,500,000 5,000, ,000 한의대-삼성현역사공원간 ( 대로1-5호선 ) 도로개설 5,500,000,000원 * 1식 5,500, 감리비 430, ,000 한의대-삼성현역사공원간 ( 대로1-6호선 ) 도로개설건설사업관리용역 430,000,000원 * 1식 430, 시설부대비 10,000 6,300 3,700 사업추진부대비 10,000,000원 * 1식 10,000 ( 도비보조 ) 지역현안도로사업 160, ,000 60,000 도 80,000
3 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 시 80, 시설비및부대비 160, ,000 60,000 도 80,000 시 80, 시설비 160, ,000 60,000 옥곡동보도육교연장 80,000,000원 * 1식 80,000 서부초등학교어린이보호구역포장보수 80,000,000원 * 1식 도 40,000 시 40,000 80,000 도 40,000 시 40,000 ( 자체사업 ) 인흥 - 하대간도로확포장 130, , , 시설비및부대비 130, , , 시설비 130, , ,000 인흥 - 하대간도로확포장 130,000,000 원 * 1 식 130,000 ( 자체사업 ) 도리 - 서사간도로개설 500, ,800 97, 자치단체등자본이전 500, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 500, ,000 도리-서사간도로개설 500,000,000원 * 1식 500,000 ( 자체사업 ) 중산지하차도개설공사 700, , 자치단체등자본이전 700, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 700, ,000 중산지하차도개설 700,000,000원 * 1식 700,000 ( 자체사업 ) 내동 - 유곡간도로확포장 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, ,000 내동 - 유곡간도로확포장 300,000,000 원 * 1 식 300,000 ( 자체사업 ) 장기미집행도시계획도로개설 503, , 시설비및부대비 503, , 시설비 500, ,000 하대-옥천간도로 ( 대로1-남산1) 개설 500,000,000원 * 1식 500, 시설부대비 3, ,000 사업추진부대비 3,000,000원 * 1식 3,000 ( 자체사업 ) 가야 - 안촌간 ( 대로 2- 진 11) 도로개설 282, , 시설비및부대비 282, , 시설비 280, ,000
4 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 가야-안촌간 ( 대로2-진11) 도로개설 280,000,000원 * 1식 280, 시설부대비 2, ,000 사업추진부대비 2,000,000원 * 1식 2,000 ( 자체사업 ) 진량윤성아파트앞도로개설 , , 시설비및부대비 , , 시설비 1 300,000 1 진량윤성아파트앞도로개설 원 * 1식 1 03 시설부대비 0 사업추진부대비,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 조곡리도로확포장 201, , 시설비및부대비 201, , 시설비 0 조곡리도로확포장,000원 * 1식 03 시설부대비 1, ,500 사업추진부대비 1,500,000원 * 1식 1,500 ( 자체사업 ) 대로 2- 진 8 호선 ( 대구대 - 평사 ) 도시계획도로개설 2,203, ,203, 시설비및부대비 2,203, ,203, 시설비 2,203, ,203,000 대로2-진8호선 ( 대구대-평사 ) 도시계획도로개설 2,,000원 * 1식 2, 사업추진부대비 3,000,000원 * 1식 3,000 ( 자체사업 ) 양기 - 문천간도시계획도로개설 201, , 시설비및부대비 201, , 시설비 0 양기-문천간도시계획도로개설,000원 * 1식 03 시설부대비 1, ,500 사업추진부대비 1,500,000원 * 1식 1,500 도시철도확충 22,466, ,466,280 도시철도 ( 연장 ) 건설 22,466, ,466,280 ( 자체사업 ) 대구도시철도 1 호선하양연장건설 22,466, ,466, 자치단체등이전 2,466, ,466, 자치단체간부담금 2,266, ,266,280 대구도시철도1호선하양연장건설사업 2,156,280,000원 * 1식 대구도시철도1호선하양연장건설사업기공식 110,000,000원 * 1식 2,156, ,000
5 부서 : 도로철도과정책 : 도시철도확충단위 : 도시철도 ( 연장 ) 건설 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 0 도시철도1호선하양연장건설사업보상업무위탁수수료,000원 * 1식 401 시설비및부대비 20,000, ,000, 시설비 19,980, ,980,000 대구도시철도1호선하양연장 ( 안심-하양복선전철 ) 건설사업보상 19,980,000,000원 * 1식 19,980, 시설부대비 20, ,000 시설부대비 20,000,000원 * 1식 20,000 가로등유지관리 976,000 1,267, 가로등설치및유지보수 976,000 1,267, ( 자체사업 ) 가로등설치및유지보수 976,000 1,267, 일반운영비 540, , 공공운영비 540, ,000 0 ( 공공요금및제세 ) 540,000 가로등전기료 45,000,000원 * 12월 540, 재료비 30,000 30, 재료비 30,000 30,000 0 보안등점멸기구입 30,000,000원 * 1식 30, 배상금등 4,000 4, 배상금등 4,000 4,000 0 가로등피해배상금 2,000,000원 * 2회 4, 시설비및부대비 402, , 시설비 400, , ,000 가로등 ( 보안등 ) 긴급설치및보수,000원 * 1식 에너지절약형보안등교체공사,000원 * 1식 전기안전공사지적시설물보수,000원 * 1식 교차로경관조명등설치,000원 * 1식 03 시설부대비 2,000 3,000 가로등설치및유지보수추진부대비 2,000,000원 * 1식 편리한교통인프라구축 20, , ,250 자전거문화사업추진 20, , ,250 ( 자체사업 ) 자전거인프라구축 15,000 30,000 15, 시설비및부대비 15,000 30,000 15, 시설비 15,000 30,000 15,000 2,000
6 부서 : 도로철도과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 자전거문화사업추진 자전거도로유지보수 15,000,000원 * 1식 15,000 ( 자체사업 ) 자전거이용활성화 5,000 5, 일반운영비 5,000 5, 사무관리비 3,000 3,000 0 ( 일반수용비 ) 3,000 자전거활성화관련홍보물제작 원 * 5종 자전거안전교육홍보물제작 4,000원 * 500매 02 공공운영비 2,000 2, ,000 ( 시설장비유지비 ) 2,000 자전거보관대유지보수비 20,000원 * 50조 * 2회 도로시설관리 7,516,295 11,721,175 4,204,880 2,000 지 42,000 시 7,474,295 교량가설및유지보수 783,000 1,086, ,000 ( 자체사업 ) 교량가설및유지보수 703, , , 시설비및부대비 703, , , 시설비 700, , ,000 노후교량보수보강 500,000,000원 * 1식 500,000 노후교량등정밀안전점검및진단,000원 * 1식 시특법대상시설물안전점검및정밀안전진단,000원 * 1식 03 시설부대비 3,000 3,000 0 교량보수및유지보수추진부대비 3,000,000원 * 1식 3,000 ( 자체사업 ) 용성당리교개체 80, , 시설비및부대비 80, , 시설비 80, ,000 용성당리교개체 80,000,000원 * 1식 80,000 도로정비사업 6,633,295 6,235, ,120 지 42,000 시 6,591,295 ( 국비보조 ) 교통사고잦은곳개선사업 88, ,000 지 42,000 시 158, 시설비및부대비 88, ,000 지 42,000 시 158, 시설비 88, ,000
7 부서 : 도로철도과정책 : 도로시설관리단위 : 도로정비사업 상방삼거리교차로개선,000원 * 1식 지 42,000 시 158,000 ( 자체사업 ) 시가지도로포장덧씌우기 2,305,000 2,415, , 시설비및부대비 2,305,000 2,415, , 시설비 2,300,000 2,410, ,000 시가지교차로소성변형포장보수 원 * 1식 1 강변동로 ( 서옥교-경북체고 ) 아스콘덧씌우기,000원 * 1식 서상길 ( 남부-서상 ) 아스콘덧씌우기,000원 * 1식 계양로 ( 계양사거리-영대오거리 ) 아스콘덧씌 우기,000원 * 1식 리도201호선 ( 현흥-인안 ) 아스콘덧씌우기 원 * 1식 1 군도1호선 ( 압량당리 ) 아스콘덧씌우기,000원 * 1식 화랑로 ( 조폐공사앞 ) 아스콘덧씌우기,000원 * 1식 설총로 ( 구지방도 ) 아스콘덧씌우기 원 * 1식 1 성암고가도로아스콘덧씌우기,000,000원 * 1식,000 리도201호선 ( 용성매남 ) 아스콘덧씌우기,000원 * 1식 삼주봉황APT진입로아스콘덧씌우기,000원 * 1식 03 시설부대비 5,000 5,000 0 시가지도로포장추진부대비 5,000,000원 * 1식 5,000 ( 자체사업 ) 도로정비등유지관리 3,280,740 2,284, , 일반운영비 139, ,020 16, 사무관리비 30,000 27,560 2,440 ( 운영수당 ) 1,680 도로관리심의위원회운영수당 70,000원 * 8명 * 3회 1,680 ( 급량비 ) 8,320 도로정비등유지관리를위한특근자급식 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월 6,720 설해, 태풍, 호우등비상근무자급식 8,000원 * 10명 * 5일 * 4월 1,600 ( 임차료 ) 20,000 재난대비용긴급장비임차 20,000,000원 * 1식 20,000
8 부서 : 도로철도과정책 : 도로시설관리단위 : 도로정비사업 02 공공운영비 109,060 95,460 13,600 ( 공공요금및제세 ) 43,060 굴삭기검사수수료 60,000원 * 1대 60 지하도배수펌프장전기료 3,500,000원 * 12월 42,000 과적차량축중기정기검사수수료,000원 * 1회 ( 시설장비유지비 ) 22,000 굴삭기유지비 5,000,000원 * 1대 5,000 도로보수작업장비유지보수 40,000원 * 10종 * 20회 8,000 제설장비유지보수 3,000,000원 * 3종 9,000 ( 차량선박비 ) 44,000 도로유지보수차량유지비 4,000,000원 * 4대 16,000 덤프트럭유지비 8,000,000원 * 1대 8,000 다목적도로관리차량유지비 10,000,000원 * 2대 20, 여비 18,480 15,840 2, 국내여비 18,480 15,840 2,640 도로정비등유지관리업무추진 20,000원 * 7명 * 11일 * 12월 18, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 도로사업추진 원 * 10회 206 재료비 165,000 35, 재료비 165,000 35,000 응급포장복구용아스콘구입 원 * 500톤 도로보수용자재및시설물구입,000원 * 1식 염화칼슘등제설자재구입 10,000원 * 10,000포 302 이주및재해보상금 5,000 5, 민간인재해및복구활동보상금 5,000 5,000 0 민간트랙터제설동원차량수리비등 5,000,000원 * 1식 5, 시설비및부대비 2,915,000 1,825,000 1,090, 시설비 2,910,000 1,820,000 1,090,000 도로응급복구비 300,000,000원 * 1식 300,000 보도블럭긴급보수,000원 * 1식 도로시설물 ( 표지판등 ) 정비 20,000,000원 * 1식 20,000
9 부서 : 도로철도과정책 : 도로시설관리단위 : 도로정비사업 관방로 ( 금곡-삼성 ) 인도설치 300,000,000원 * 1식 300,000 남매로 ( 시청사거리-남매사거리 ) 자전거도로정비,000원 * 1식 남천언더패스안전시설물설치 2,000원 * 1식 2 옥산로 ( 중산육교앞 ) 인도및자전거도로정비,000원 * 1식 원격도로제설방재시스템설치 400,000,000원 * 1식 400,000 금락2리인도정비 40,000,000원 * 1식 40,000 경산3산업단지이주자택지정비,000원 * 1식 소월리교차로정비 40,000,000원 * 1식 40,000 구국지도69호선 ( 갈지리 ) 도로정비,000원 * 1식 원효로 ( 삼풍사거리-법원 ) 인도정비,000원 * 1식 도로재난예방시설물설치,000원 * 1식 동강리교차로가각정비,000원 * 1식 장애인도로이용편의시설정비,000원 * 1식 중방동관내사거리회전교차로설치,000원 * 1식 강변동로 ( 대평동 ) 도로정비공사 원 * 1식 1 중산동 ( 보도 ) 육교정비 40,000,000원 * 1식 40,000 백천동로인도정비 120,000,000원 * 1식 120,000 백천길인도개설및정비 원 * 1식 1 03 시설부대비 5,000 5,000 0 도로정비등유지관리추진부대비 5,000,000원 * 1식 405 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,800 5,000 냉난방기구입 2,원 * 1대 2,200 ( 자체사업 ) 국. 공유재산관리 247, , , 일반운영비 31,715 31, 사무관리비 25,000 25,000 0 ( 일반수용비 ) 25,000 국공유재산분할측량수수료 500,000원 * 20필 10,000 미불용지측량수수료 500,000원 * 10필 5,000 미불용지보상감정수수료 500,000원 * 10필 5,000
10 부서 : 도로철도과정책 : 도로시설관리단위 : 도로정비사업 국공유재산등기촉탁수수료 원 * 100필 5, 공공운영비 6,715 6, ( 공공요금및제세 ) 6,715 도로사용료및국유재산대부료고지서송달 6,715 ㆍ등기 1,960원 * 2,000장 3,920 ㆍ보통 330원 * 2,000장 * 3회 1,980 ㆍ반송료 1,630원 * 500장 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 국 공유재산관리 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 시설비및부대비 900, , 시설비 900, ,000 미지급용지보상,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 가로환경정비 2 220,000 30, 민간자본이전 2 220,000 30, 민간위탁사업비 2 220,000 30, 년노점상정비용역시행 2,000원 * 1식 2 ( 자체사업 ) 어린이보호구역개선사업 3 280,000 70, 시설비및부대비 3 280,000 70, 시설비 3 280,000 70,000 어린이보호구역시설물유지보수,000원 * 1식 서부유치원어린이보호구역포장보수,000원 * 1식 자인초등학교어린이보호구역포장보수,000원 * 1식 부림초등학교어린이보호구역포장보수,000원 * 1식 전력선지중화사업 4,400,000 4,300,000 ( 자체사업 ) 시청 - 경산역구간전력선지중화사업 4,400,000 4,300, 시설비및부대비 0 01 시설비 0 시청-경산역구간전력선지중화사업 ( 복구 ),000원 * 1식 도시개발 9,993,000 7,432,500 2,560,500 도 500,000 시 9,343,000 특조 1
11 부서 : 도로철도과정책 : 도시개발단위 : 도시계획도로개설 도시계획도로개설 9,993,000 7,432,500 2,560,500 도 500,000 시 9,343,000 특조 1 ( 자체사업 ) 도시계획도로개설 300, ,000 2, 시설비및부대비 300, ,000 2, 시설비 300, ,000 0 조영동구소방서뒤편도로개설 ( 소2압3),000원 * 1식 백옥교-백농교도시계획도로개설 ( 중3-24),000원 * 1식 도시계획시설결정용역비,000 원 * 1 식 ( 도비보조 ) 도시토목사업 600, ,000 도 500,000 시 401 시설비및부대비 600, ,000 도 500,000 시 01 시설비 600, ,000 진량북1리-삼주봉황A간도로확장 600,000,000원 * 1식 600,000 도 500,000 시 ( 자체사업 ) 정평동도시계획도로개설 시설비및부대비 시설비 260, ,000 정평동도시계획도로개설 260,000,000원 * 1식 260, 시설부대비 0 사업추진부대비,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 백천동도시계획도로개설 25 30, 시설비및부대비 25 30, 시설비 2 30, ,000 백천동도시계획도로개설 2,000원 * 1식 2 03 시설부대비 0 사업추진부대비,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 윤성 A- 영남방직간도시계획도로개설 752, , 시설비및부대비 752, , 시설비 윤성A-영남방직간도시계획도로개설 7,000원 * 1식 7
12 부서 : 도로철도과정책 : 도시개발단위 : 도시계획도로개설 03 시설부대비 2, ,000 사업추진부대비 2,000,000원 * 1식 2,000 ( 자체사업 ) 도리리 ( 중로 1- 하 2) 도시계획도로개설 1,002, , , 시설비및부대비 1,002, , , 시설비, , ,000 도리리 ( 중로1-하2) 도시계획도로개설,000,000원 * 1식, 시설부대비 2, ,000 사업추진부대비 2,000,000원 * 1식 2,000 ( 자체사업 ) 임당 1 동도시계획도로개설 시 특조 시설비및부대비 시 특조 1 01 시설비 임당1동도시계획도로개설 3,000원 * 1식 3 시 특조 1 ( 자체사업 ) 압량면사무소뒷편도시계획도로개설 552, , 시설비및부대비 552, , 시설비 5 3 압량면사무소뒷편도시계획도로개설,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 연지 - 입지간도시계획도로개설 700, , 시설비및부대비 700, , 시설비 700, ,000 연지-입지간도시계획도로개설,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 도리리 ( 소로 3- 하 38) 도시계획도로개설 300, 시설비및부대비 300, 시설비 300,000 도리리 ( 소로3-하38) 도시계획도로개설,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 선화리 ( 소로 2- 진 8) 도시계획도로개설 502, , , 시설비및부대비 502, , , 시설비 500, ,000 선화2리 ( 소로2-진8) 도시계획도로개설 500,000,000원 * 1식 500, 시설부대비 2, ,500 사업추진부대비 2,500,000원 * 1식 2,500
13 부서 : 도로철도과정책 : 도시개발단위 : 도시계획도로개설 ( 자체사업 ) 백천동 ( 중로 3-26) 도시계획도로개설 502, , 시설비및부대비 502, , 시설비 500, ,000 백천동 ( 중로3-26) 도시계획도로개설 500,000,000원 * 1식 500, 시설부대비 2, ,500 사업추진부대비 2,500,000원 * 1식 2,500 ( 자체사업 ) 대평동 ( 중 3-41, 중 3-40, 소 1-34) 도로개설 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 500, ,000 대평동 ( 중3-41, 중3-40, 소1-34) 도시계획도로개설,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 신교동 ( 소로 1-9, 소로 3-47) 도시계획도로개설 시설비및부대비 0 01 시설비 0 신교동 ( 소로1-9, 소로3-47) 도시계획도로개설,000원 * 1식 ( 자체차업 ) 동서리 ( 소 3- 하 29) 도시계획도로개설 시설비및부대비 시설비 동서리 ( 소3-하29) 도시계획도로개설 원 * 1식 1 03 시설부대비 0 사업추진부대비,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 남하리 ( 소로 2- 하 105) 도시계획도로개설 201, , 시설비및부대비 201, , 시설비 0 남하리 ( 소로2-하105) 도시계획도로개설,000원 * 1식 03 시설부대비 1, 사업추진부대비 1,500,000원 * 1식 1,500 ( 자체사업 ) 서부리 ( 소 2- 자 4, 소 2- 자 53) 도시계획도로개설 201, , 시설비및부대비 201, , 시설비 0 서부리 ( 소2-자4, 소2-자53) 도시계획도로개설,000원 * 1식 03 시설부대비 1, ,500 사업추진부대비 1,500,000원 * 1식 1,500
14 부서 : 도로철도과정책 : 도시개발단위 : 도시계획도로개설 ( 자체사업 ) 부적리 ( 소로 3- 압 16) 도시계획도로개설 300, 시설비및부대비 300, 시설비 300,000 부적리 ( 소로3-압16) 도시계획도로개설,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 부호 2 리진입도로개설 80, , , 시설비및부대비 80, , , 시설비 80, , ,000 부호2리진입도로개설 80,000,000원 * 1식 80,000 ( 자체사업 ) 동서리 ( 소로 3- 하 35) 도시계획도로개설 시설비및부대비 시설비 0 동서리 ( 소로3-하35) 도시계획도로개설,000원 * 1식 03 시설부대비 0 사업추진부대비,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 백자산쉼터진입도로확장 201, , 시설비및부대비 201, , 시설비 0 백자산쉼터진입도로확장,000원 * 1식 03 시설부대비 1, ,500 사업추진부대비 1,500,000원 * 1식 1,500 ( 자체사업 ) 환상리도시계획도로개설 시설비및부대비 시설비 환상리도시계획도로개설 2,000원 * 1식 2 ( 자체사업 ) 옥곡동경북체고옆 ( 중로 3-23) 도시계획도로개설 201, , 시설비및부대비 201, , 시설비 0 옥곡동경북체고옆 ( 중로3-23) 도시계획도로개설,000원 * 1식 03 시설부대비 1, ,500 사업추진부대비 1,500,000원 * 1식 1,500 ( 자체사업 ) 하양동서리 ( 소 3- 하 32) 도시계획도로개설 시설비및부대비 0 01 시설비 0
15 부서 : 도로철도과정책 : 도시개발단위 : 도시계획도로개설 하양동서리 ( 소3-하32) 도시계획도로개설,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 진량황제아파트앞 ( 중 2- 진 11) 도시계획도로개설 시설비및부대비 0 01 시설비 0 진량황제아파트앞 ( 중2-진11) 도시계획도로개설,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 청천리교회마을도로확장 ( 소 2 하 99) 시설비및부대비 시설비 0 청천리교회마을도로확장 ( 소2하99),000원 * 1식 03 시설부대비 0 사업추진부대비,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 진량부기 1 리늘푸른교회앞도로개설 ( 중 1 진 7) 270, , 시설비및부대비 270, , 시설비 270, ,000 진량부기1리늘푸른교회앞도로개설 ( 중1진7 ) 270,000,000원 * 1식 270,000 ( 자체사업 ) 자인일언리마을안길도로개설 ( 소 2 자 21) 시설비및부대비 0 01 시설비 0 자인일언리마을안길도로개설 ( 소2자21),000원 * 1식 ( 자체사업 ) 자인계정숲진입도로확포장 ( 중 2 자 12) 시설비및부대비 시설비 0 자인계정숲진입도로확포장 ( 중2자12),000원 * 1식 03 시설부대비 0 사업추진부대비,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 압량금구리진입로확장 ( 중 2 압 4) 302, , 시설비및부대비 302, , 시설비 300, ,000 압량금구리진입로확장 ( 중2압4) 300,000,000원 * 1식 300, 시설부대비 2, ,000 사업추진부대비 2,000,000원 * 1식 2,000 ( 자체사업 ) 압량현흥 1 리마을안길확장 ( 소 1 압 33) 40, ,000
16 부서 : 도로철도과정책 : 도시개발단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 40, , 시설비 40, ,000 압량현흥1리마을안길확장 ( 소1압33) 40,000,000원 * 1식 40,000 ( 자체사업 ) 남천면사무소동편도로개설 ( 소3남천3) 70, , 시설비및부대비 70, , 시설비 70, ,000 남천면사무소동편도로개설 ( 소3남천3) 70,000,000원 * 1식 70,000 ( 자체사업 ) 정평동아파트진입도로수탁사업 1,500, ,500, 자치단체등이전 40, , 공기관등에대한경상적위탁사업비 40, ,000 정평동아파트진입도로개설보상업무위탁수수료 40,000,000원 * 1식 40, 시설비및부대비 1,460, ,460, 시설비 1,460, ,460,000 정평동아파트진입도로개설 1,460,000,000원 * 1식 1,460,000 ( 자체사업 ) 신대리진입도로확장공사 시설비및부대비 0 01 시설비 0 신대리진입도로확장공사,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 압량용암리진입로확장공사 ( 중 2 압 3) 시설비및부대비 0 01 시설비 0 압량용암리진입로확장공사 ( 중2압3),000원 * 1식 ( 자체사업 ) 부호 2 리 - 지식산업지구진입도로연결로개설 시설비및부대비 0 01 시설비 0 부호2리-지식산업지구진입도로연결로개설,000원 * 1식 ( 자체사업 ) 압량농협뒤편도로개설 ( 소3압13) 시설비및부대비 0 01 시설비 0 압량농협뒤편도로개설 ( 소3압13),000원 * 1식 행정운영경비 ( 도로철도과 ) 660, ,550 37,415 도 46,000
17 부서 : 도로철도과정책 : 행정운영경비 ( 도로철도과 ) 단위 : 인력운영비 시 614,965 인력운영비 613, ,550 29,675 도 46,000 시 567,225 ( 도비보조 ) 지방도로수로원인건비 613, ,550 29,675 도 46,000 시 567, 인건비 613, ,550 29,675 도 46,000 시 567, 무기계약근로자보수 613, ,550 29,675 수로원 (14 명 ) 613,225 기본급 67,000원 * 14명 * 250일 234,500 도 46,000 시 188,500 상여금 234,500,000원 * 4/12월 78,167 정근수당 234,500,000원 * 1/12월 19,542 시간외근무수당 12,570원 * 14명 * 20시간 * 12월 42,236 정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월 21,840 교통보조비 110,000원 * 14명 * 12월 18,480 명절휴가비 234,500,000원 * 1/12월 * ,313 가족수당 13,440 ㆍ배우자 40,000원 * 14명 * 12월 6,720 ㆍ부양가족 20,000원 * 28명 * 12월 6,720 주휴수당 67,000원 * 14명 * 52주 48,776 연차수당 67,000원 * 14명 * 18일 16,884 근속가산금 234,500,000원 * 5/100 11,725 가계보조비 110,000원 * 14명 * 12월 18,480 위생수당 원 * 13명 * 12월 7,800 간식비 원 * 13명 * 12월 7,800 위험및대민봉사수당 30,000원 * 14명 * 12월 5,040 체력단련비 원 * 13명 * 12월 15,600 휴일근무수당 67,000원 * 14명 * 1일 * 150% * 6월 자녀학비수당 ( 고등학교 ) 300,000원 * 14명 * 10% * 4회 8,442 1,680 감독자수당 ( 반장 ) 원 * 1명 * 12월 600 급량비 8,000원 * 14명 * 30일 3,360 수로원선진지견학비 120,000원 * 14명 1,680 피복비 7,840 ㆍ작업복 140,000원 * 14명 1,960 ㆍ안전화 60,000원 * 14명 840
18 부서 : 도로철도과정책 : 행정운영경비 ( 도로철도과 ) 단위 : 인력운영비 ㆍ방한복 원 * 14명 2,800 ㆍ안전우의 70,000원 * 14명 980 ㆍ모자, 장갑 20,000원 * 14명 280 ㆍ야광조끼 35,000원 * 14명 * 2회 980 기본경비 47,740 40,000 7,740 기본경비 47,740 40,000 7, 일반운영비 35,260 30,760 4, 사무관리비 31,760 27,260 4,500 ( 일반수용비 ) 19,280 복사기드럼구입 원 * 6개 1,200 복사기토너구입 300,000원 * 4색 * 5개 6,000 도면출력용플로터잉크구입 원 * 5색 * 3개 3,000 프린트기토너구입 2원 * 8개 2,000 팩시밀리토너구입 120,000원 * 4개 480 팩시밀리드럼구입 260,000원 * 3개 780 복사용지구입 3,600 ㆍA4용지 20,000원 * 150상자 3,000 ㆍA3용지 20,000원 * 30상자 600 사무용품구입 5,000원 * 22명 * 12월 1,320 신문구독료 15,000원 * 5종 * 12월 900 ( 급량비 ) 11,520 도로현안사업추진야간근무자급식 8,000원 * 15명 * 8일 * 12월 11,520 ( 임차료 ) 960 정수기임차료 80,000원 * 12월 공공운영비 3,500 3,500 0 ( 시설장비유지비 ) 3,500 전자복사기수리,000원 * 1대 다기능사무기기수리 300,000원 * 5대 1,500 도면출력기 ( 플로터 ) 수리,000원 * 1대 * 1회 202 여비 5,280 5, 국내여비 5,280 5, 도로현안사업추진 20,000원 * 22명 * 12월 5, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 3원 * 12월 4, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,000 문서세단기구입 3,000,000원 * 1대 3,000
부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유
2018 년도본예산일반회계도시과 세출예산사업명세서 부서 : 도시과정책 : 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시과 18,066,046 13,012,782 5,053,264 지 179,000 시 17,887,046 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 17,849,646 12,779,582
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84
2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,
2018 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 도시개발과 23,999,389 21,183,570 2,815,819 국 2,872,132 지 6,794,000 도 905,390 군 13,427,867 도시계획및개발 11,123,930 12,333,440 1,209,510 지 6,594,000
More information부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8
세출예산사업명세서 부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획 전년도 도시재생과 18,554,144 12,852,894 5,701,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454 시 11,392,420 도시개발관리 18,443,931 12,739,681 5,704,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp
2011 년도타당성재조사보고서 국도 34 호선 ( 용궁 ~ 개포 ) 건설사업타당성재조사 공공투자관리센터 한국개발연구원 요약 Ⅰ. 타당성재조사의개요 1. 사업의배경및목적 4. 34 ~... 2. 사업의추진경위및개요 : 23 2010-10 : ~ : L= 5.0km(4 ) : 764 : 100%() : 2013~2018 (6 ) < 표 1> 총사업비내역 (:
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information목 차
Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*
2019 년도본예산일반회계지역개발건축과 세출예산사업명세서 부서 : 지역개발건축과정책 : 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 단위 : 기본경비 전년도 지역개발건축과 13,618,980 14,684,591 1,065,611 도 120,000 군 13,498,980 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 83,668 68,916 14,752 기본경비 83,668 68,916
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정]------------------------------------------------- 2 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규
발행일 : 2013년 7월 25일 안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정]------------------------------------------------- 2 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규정]--------------------------------------------
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information대상항목 총 50 항목 ( 신설 : 3, 보완 : 47) 번호그룹분야항목명구분요청기관내용 1~3 A 토목건축설비 토목 4~6 A 건축 설비 토목 7~9 A 건축 설비 토목 10~12 A 건축 설비 토목 13~15 A 건축 설비 토목 16~18 A 건축 설비 토목 19~
표준품셈 상시관리심의 안 대상항목 총 50 항목 ( 신설 : 3, 보완 : 47) 번호그룹분야항목명구분요청기관내용 1~3 A 토목건축설비 토목 4~6 A 건축 설비 토목 7~9 A 건축 설비 토목 10~12 A 건축 설비 토목 13~15 A 건축 설비 토목 16~18 A 건축 설비 토목 19~21 A 건축 설비 토목 22~24 A 건축 설비 토목 25~27
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information(100802)_출판보고서_경춘선 용산역 연장운행.hwp
2010 년도설계변경사전타당성검토보고서 경춘선용산역연장운행 2010. 6. 공공투자관리센터 한국개발연구원 제 Ⅰ 장타당성검토의개요 1. 사업추진배경및필요성,. 1) ~, 7 ( 2003-277). - 04 9 ~,., ( ())... -,,,. - 2 1.. ~ ~. (311 ), 10. 2. 사업의주요내용및추진경위 가. 경춘선복선전철화사업 () : ~ 81.4km
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information- 1 -
- 1 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - (%) 증권사당평균수탁수수료전체증권사의영업수익대비수탁수수료비중 35 30 25 20 15 10 5 0 ( 억원 ) 1,400 1,200 1,000 800
More information1. 제5조 고용자격 기준의 제한 규정에 해당되지 아니하는 자 2. 신원조회 결과 적합한 자로 판명된 자 2기간제근로자의 고용은 예산이 성립된 범위 내에서 제4조에 따라 각 분 야에서 고용할 수 있으며, 최종합격자 결정 시 임용취소, 결격사유, 임용 포기 등을 감안하여
인천광역시계양구시설관리공단기간제근로자관리 내규 제정 2016.05.11 내규 제 80 호 제1조 ( 목적 ) 이 내규는 인천광역시계양구시설관리공단 ( 이하 공단 이라 한 다 ) 의 기간제근로자를 고용 및 관리함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목 적으로 한다. 제2조 ( 적용범위 ) 공단의 모든 사업장에 근무하는 기간제근로자에 관하여는 근로기준법, 기타 법령
More information고 시 서울특별시고시제 호도시관리계획 [ 용산지구단위계획구역 ( 서부이촌동일대 ) 및계획 ] 결정 ( 변경 ) 및지형도면정정고시 구분 도면표시번호 지구명 지구의세분 위치 면적 ( m2 ) 연장 (m) 폭원 (m) 최초결정일 비고 기정 1 미관지구 역사문화미관
고 시 서울특별시고시제2016-32호도시관리계획 [ 용산지구단위계획구역 ( 서부일대 ) 및계획 ] 결정 ( 변경 ) 및지형도면정정고시 구분 도면표시번호 지구명 지구의세분 위치 면적 ( m2 ) 연장 (m) 폭원 (m) 최초결정일 비고 기정 1 미관지구 역사문화미관지구 청암동 ( 구계 ) ~ 401 20,069 (8,673) 1,675 (730) 12 건고제
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 상당구총무과정책 : 주민만족구정운영단위 : 쾌적한청사환경조성 201 일반운영비 413, ,605 10, 사무관리비 75,496 65,496 10,000 청사내외부 CI 로고교체 100,000원 * 100개소 10, ,000 4
2015 년도추경 1 회일반회계상당구총무과 ~ 상당구건축과 세출예산사업명세서 부서 : 상당구총무과정책 : 주민만족구정운영단위 : 활력넘치는구정운영지원 상당구총무과 15,425,542 15,388,494 37,048 국 36,059 36,059 0 시 15,389,483 15,352,435 37,048 주민만족구정운영 1,870,061 1,774,892 95,169
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 거제동서간연결도로 ( 시도 21 호선 ) 건설 336,000 도로확 포장감리비 (L=4.06km) 336,000,000원 336, 시설부대비 5,000 5,000 0 거제동서간연결도로 ( 시도 2
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 도로과 29,131,218 43,692,313 14,561,095 지 300,000 시 28,831,218 지역간균형발전기반구축 23,788,605 35,923,400 12,134,795 지 300,000 시 23,488,605 국가지원사업 1,818,000
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information2017 공영개발사업특별회계세입 세출예산서 2016 12 19 323 2 3 www.suwon.go.kr 목 차 2017년공영개발사업운영계획 3 1. 예 산 총 칙 5 2. 예 산 총 괄 표 13 3. 사 업 예 산 21 수 익 적 수 입 25 수 익 적 지 출 29 4. 자 본 예 산 37 자 본 적 수 입 41 자 본 적 지 출 45 5. 자 금 운 영
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More informationuntitled
한서대주변개발예정용지 한서대학교 국도38호선 (2~4차로) 국도29호선 (4차로) 국도 38 호선 대산읍 군도 12 호선 가로림만 국도29호선 (4차로) 지곡면군도호선지방도634호선 ( 왕복2차로 ) 서산지방산업단지 성연면 인천 성연농공단지 지방도 634 호선 국지원 70 호선 지방도 649 호선 태안 팔봉면 국도 32 호선 음암면서산 IC 서해안고속도로국도32호선
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information2020 나주도시기본계획 일부변경 보고서(2009).hwp
2020 나주도시기본계획일부변경 2009 나주시 목 차 Ⅰ. 나주도시기본계획변경개요 1. 도시기본계획변경의배경및목적 1 2. 도시기본계획변경의기본원칙 2 3. 도시기본계획변경의범위 3 4. 추진절차 4 Ⅱ. 도시현황및특성 1. 도시현황및특성 5 2. 역사적 문화적특성 20 3. 도시세력권 24 4. 도시기능 25 5. 상위및관련계획검토 26 6. 개발잠재력분석
More information<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >
06. 소양 약사재정비촉진지구정비사업추진현황 < 목록 > 총괄표 소양촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 소양촉진 ( 춘천시, 도시개발사업 ) 소양촉진 ( 국방부, 도시개발사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 6 약사촉진 6 ( 춘천시, 주거환경관리사업
More information주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예
2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
More information목 차 - 3 - (( () ( ) - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 2) 3) 마이크로나이즈드구리화합물, N-N 디알킬 N-N 디메칠벤질알킬암모니움카보에니트등으로구성됨. 1) - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - -
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information