부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

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1 2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리 131, , 국공유지현황측량 43,000 43, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 43,000 43,000 0 일반수용비 43,000 ο 국 공유재산지적측량수수료 40,000 ο 국 공유지경계표시안내판설치비 3,000 부당이득금지급 70,000 70, 배상금등 70,000 70, 배상금등 70,000 70,000 0 고잔동 외 7 필지도로사용료 70,000 건설관련민원처리 18,972 19, 일반운영비 18,972 19, 사무관리비 2,500 1,500 1,000 일반수용비 2,500 ο 건설행정업무관련서식유인등 2, 공공운영비 16,472 18,455 1,983 공공요금및제세 350 ο 굴삭기보험료 350,000원 *1회 350 시설장비유지비 16,122 ο 굴삭기유류비 1,275.39원 *80일*6시간*10l 6,122 ο 굴삭기수리비 10,000 도로망확충 3,378,528 30,000 3,348,528 과년도토지매입비 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 만월로 ( 중로2-137호선 ) 외토지매입비 200,000,000원 *1식 200,000 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110, , 시설비및부대비 110, , 시설비 110, ,000 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *1식 110, 시설부대비

2 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135,000 30,000 2,105, 시설비 2,135,000 30,000 2,105,000 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000,000원 *1식 2,135,000 고잔동 305-2번지일원 ( 소1-5호선 ) 도로개설공사 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 500, ,000 고잔동305-2번지일원 ( 소1-5호선 ) 도로개설공사 500,000,000원 *1식 500,000 경신지구진입도로 ( 소 3-4 호선 ) 개설공사 382, , 시설비및부대비 382, , 시설비 380, ,000 경신지구진입도로 ( 소3-4호선 ) 개설공사 380,000,000원 *1식 380, 시설부대비 2, ,736 경신지구진입도로 ( 소3-4호선 ) 개설공사 380,000,000원 *0.72% 2,736 고잔동 314번지 ( 소2-6호선 ) 도로개설공사 30, , 시설비및부대비 30, , 시설비 30, ,000 고잔동314번지 ( 소2-6호선 ) 도로개설사업 30,000,000원 *1식 30,000 도림1지구소로3-11호선도로개설사업 20, , 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 도림1지구소로3-11호선도로개설사업 20,000,000원 *1식 20,000 도로시설물유지관리 4,842,976 2,988,094 1,854,882 도로굴착복구 629, ,430 95, 일반운영비 25,820 21,020 4, 사무관리비 11,520 11,520 0 일반수용비 7,600 ο 도로관리심의회심의자료유인 100,000원 *14부*4회 5,600 ο 도로관리심의회운영및사무용품구입 1,000 ο 세외수입부동산압류등기촉탁비용 1,000원 *1,000건 1,000 운영수당 3,

3 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 ο 도로관리심의위원회참석수당 70,000원 *14명*4회 3, 공공운영비 14,300 9,500 4,800 공공요금및제세 14,300 ο 도로점용료우편물송달 ( 등기우편 ) 1,원 *2,500건*2회 9,500 ο 도로굴착복구차량유지비 400,000원 *12월 4, 시설비및부대비 603, , , 시설비 600, , ,000 도로굴착복구비 600, 시설부대비 3,780 4, 도로굴착복구비 600,000,000원 *0.63% 3,780 도로시설물보수 410, , , 일반운영비 170, ,204 44, 사무관리비 137,384 95,204 42,180 일반수용비 600 ο 도로보수원대기실운영비 50,000원 *12월 600 급량비 10,584 ο 재해대책근무자급식비 8,000원 *27명*49일 10,584 임차료 95,000 ο 제설용덤프트럭임차료 20,000,000원 *4대 80,000 ο 긴급재해 ( 설해, 풍수해 ) 복구장비임차료 15,000 일반수용비 31,200 ο 건설폐기물처리비 30,000 ο 설계적산프로그램 (EST+4) 업그레이드 1,200,000*1식 02 공공운영비 33,400 31,000 2,400 1,200 시설장비유지비 33,400 ο 제설장비 ( 살포기 ) 유지비 10,000 ο 도로보수차유류비 (3대) 1,200,000원 *12월 14,400 ο 도로보수차수리비 (3대) 750,000원 *12월 9, 업무추진비 10,000 10, 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0 주요투자사업활성화 7,500 도로관리업무추진 2, 재료비 180, ,000 60, 재료비 180, ,000 60,000 도로보수용자재구입 60,000,000원 *1식 60,000 제설제구입 240,000원 *500톤 120, 자산취득비 50, , 자산및물품취득비 50, ,

4 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 모래 ( 염화칼슘 ) 살포기구입 50,000,000원 *1식 50,000 도로시설물유지보수공사 603, , 시설비및부대비 603, , 시설비 600, ,000 0 도로시설물유지보수공사 600,000,000원 *1식 600, 시설부대비 3,780 3,780 0 도로시설물유지보수공사 600,000,000 원 *0.63% 관내지하차도조인트보수공사 20,216 20, 시설비및부대비 20,216 20, 시설비 20,000 20,000 0 관내지하차도조인트보수공사 20,000,000원 *1식 3,780 20, 시설부대비 관내지하차도조인트보수공사 20,000,000원 *1.08% 관내지하차도펌프장준설및세척공사 20,216 20, 시설비및부대비 20,216 20, 시설비 20,000 20,000 0 관내지하차도펌프장준설및세척공사 20,000,000원 *1식 , 시설부대비 관내지하차도펌프장준설및세척공사 20,000,000원 *1.08% 216 공동구유지관리지원 62,600 62, 일반운영비 58,600 58, 공공운영비 58,600 58,600 0 공공요금및제세 18,600 ο 전기, 수도, 전화료 1,000,000원 *12월 12,000 ο 시스템운영에따른통신비 400,000원 *12월 4,800 ο 전기안전관리대행료 150,000원 *12월 1,800 시설장비유지비 40,000 ο 공동구부대시설보수비등 40,000,000원 *1식 40, 재료비 4,000 4, 재료비 4,000 4,000 0 공동구부대시설관리자재구입 4,000,000원 *1식 4,000 공동구유지관리,000, 민간이전,000,

5 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 05 민간위탁금,000,000 0 공동구민간위탁용역,000,000원 *1식,000 도로시설물정밀점검및정기점검용역 130, , 시설비및부대비 130, , 시설비 130, ,000 0 도로시설물정밀점검및정기정검용역 130,000,000원 *1식 130, 시설부대비 도로시설물정밀점검및정기정검용역 130,000,000원 *0.72% 936 아암교등노후교량보수보강 492, , 시설비및부대비 492, , 시설비 489, ,000 아암교등노후교량보수ㆍ보강 489,000,000원 *1식 489, 시설부대비 3, ,521 아암교등노후교량보수ㆍ보강 489,000,000원 *0.72% 3,521 구월남로 ( 정은홈타운A 부근 ) 인도정비공사 74, , 시설비및부대비 74, , 시설비 74, ,000 구월남로 ( 정은홈타운A부근 ) 인도정비공사 74,000,000원 *1식 74, 시설부대비 구월남로 ( 정은홈타운A부근 ) 인도정비공사 74,000,000원 *0.9% 666 구월남로 ( 길병원부근 ) 도로재포장공사 130, , 시설비및부대비 130, , 시설비 130, ,000 구월남로 ( 길병원부근 ) 도로재포장공사 130,000,000원 *1식 130, 시설부대비 구월남로 ( 길병원부근 ) 도로재포장공사 130,000,000원 *0.72% 936 밴댕이거리외 1 개소도로정비사업 112, , 시설비및부대비 112, , 시설비 112, ,000 밴댕이거리외1개소도로정비사업 112,000,000원 *1식 112, 시설부대비 밴댕이거리외1개소도로정비사업 112,000,000원 *0.72%

6 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 대성유니드부근외2개소도로정비공사 59, , 시설비및부대비 59, , 시설비 59, ,000 대성유니드부근외2개소도로정비공사 59,000,000원 *1식 59, 시설부대비 대성유니드부근외2개소도로정비공사 59,000,000원 *0.9% 531 만수 4 동주차구획선정비및도로재포장공사 53, , 시설비및부대비 53, , 시설비 53, ,000 만수4동주차구획선정비및도로재포장공사 53,000,000원 *1식 53, 시설부대비 만수4동주차구획선정비및도로재포장공사 53,000,000원 *0.9% 477 호구포로 ( 작은구월사거리 ~ 큰방죽사거리 ) 보도정비공사 (2 단계 ) 503, , 시설비및부대비 503, , 시설비 500, ,000 호구포로 ( 작은구월사거리 ~ 큰방죽사거리 ) 보도정비공사 (2단계) 500,000,000원 *1식 500, 시설부대비 3, ,600 호구포로 ( 작은구월사거리 ~ 큰방죽사거리 ) 보도정비공사 (2단계) 500,000,000원 *0.72% 3,600 인주대로 ( 한마음의원부근 ) 인도정비공사 231, , 시설비및부대비 231, , 시설비 230, ,000 인주대로 ( 한마음의원부근 ) 인도정비공사 230,000,000원 *1식 230, 시설부대비 1, ,656 인주대로 ( 한마음의원부근 ) 인도정비공사 230,000,000원 *0.72% 1,656 주적체육공원부근보행환경개선사업 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, ,000 주적체육공원부근보행환경개선사업 300,000,000원 *1식 300,000 지하차도관리 82,400 27,420 54, 일반운영비 82,400 27,420 54, 공공운영비 82,400 27,420 54,

7 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 공공요금및제세 7,200 ο 지하차도영상감시시스템통신비 600,000원 *12월 7,200 시설장비유지비 75,200 ο 지하차도펌프장시설보수 6,000,000 원 *3 개소 ο 지하차도전기시설안전관리대행료 150,000원 *4개소*12월 ο 지하차도원격감시시스템개선사업 50,000,000원 *1식 18,000 7,200 50,000 보도육교승강기유지관리 23,250 19,150 4, 일반운영비 23,250 19,150 4, 공공운영비 23,250 19,150 4,100 공공요금및제세 13,250 ο 승강기관리용역 190,000원 *5대*12월 11,400 ο 승강기정기검사수수료 130,000원 *5대*1회 650 ο 승강기CCTV통신료 100,000원 *12월 1,200 시설장비유지비 10,000 ο 승강기유지보수 2,000,000원 *5대 10,000 자전거이용활성화사업 20, ,000 자전거보관대설치및정비 20, , 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 자전거보관대설치및정비 20,000,000원 *1식 20,000 도로조명시설신설및보수 3,547,954 3,748, ,127 시 240,000 구 3,307,954 가로등및보안등전기료 1,460,000 1,601, , 일반운영비 1,460,000 1,601, , 사무관리비 2,000 2,000 0 일반수용비 2,000 ο 도로조명행정사무용품구입 2, 공공운영비 1,458,000 1,599, ,000 공공요금및제세 1,458,000 ο 관내가로등및보안등전기료 121,500,000원 *12월 1,458,000 가로등전산자동화시스템관리 68,148 66,942 1, 일반운영비 68,148 66,942 1, 공공운영비 68,148 66,942 1,206 공공요금및제세 29,

8 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로조명시설신설및보수 전년도 ο 가로등양방향시스템운영에따른통신비 3,950원 *620대*12월 29,388 시설장비유지비 38,760 ο 가로등전산자동화시스템보수 1,700,000원 *760대*3% 38,760 전광판운영 13,000 3,000 10, 일반운영비 13,000 3,000 10, 공공운영비 13,000 3,000 10,000 시설장비유지비 13,000 ο 전광판유지관리비 13,000,000원 *1개소 13,000 가로등신설및보수 476, , 재료비 58,100 58, 재료비 58,100 58,100 0 가로등보수용자재구입 58, 시설비및부대비 417, , 시설비 415, ,000 0 가로등신설및보수공사 415,000,000원 *1식 415, 시설부대비 2,988 2,988 0 가로등신설및보수공사 415,000,000원 *0.72% 2,988 보안등신설및교체 144, , 재료비 36,000 36, 재료비 36,000 36,000 0 보안등보수용자재구입 36, 시설비및부대비 108, , 시설비 108, ,000 0 보안등신설및교체공사 108,000,000원 *1식 108, 시설부대비 보안등신설및교체공사 108,000,000원 *0.72% 778 학교주위조도개선사업 302, , , 시설비및부대비 302, , , 시설비 300, , ,000 학교주위조도개선사업 300,000,000원 *1식 300, 시설부대비 2,160 3,780 1,620 학교주위조도개선사업 300,000,000원 *0.72% 2,160 도로조명 LED 광원교체사업 603, ,573 33, 시설비및부대비 603, ,573 33, 시설비 600, ,000 33,000 도로조명 LED광원교체공사 600,000,000원 *1식 600,

9 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로조명시설신설및보수 전년도 03 시설부대비 3,780 3, 도로조명 LED광원교체공사 600,000,000원 *0.63% 3,780 친환경고효율도로조명정비사업 280, ,000 0 시 140,000 구 140, 시설비및부대비 280, ,000 0 시 140,000 구 140, 시설비 278, ,000 0 친환경고효율도로조명정비공사 278,000,000원 *1식 278,000 시 139,000 구 139, 시설부대비 2,000 2,000 0 친환경고효율도로조명정비공사 2,000 시 1,000 구 1,000 골목길불밝혀서안전한거리만들기사업 200, ,000 시 100,000 구 100, 시설비및부대비 200, ,000 시 100,000 구 100, 시설비 198, ,600 골목길불밝혀서안전한거리만들기공사 198,600,000원 *1식 198,600 시 99,300 구 99, 시설부대비 1, ,400 골목길불밝혀서안전한거리만들기공사 1,400 시 700 구 700 도시관리공단위탁운영 218, ,794 48,520 보안등유지보수위탁운영 218, ,794 48, 자치단체등이전 218, ,794 48, 공기관등에대한경상적위탁사업비 218, ,794 48,520 도시관리공단위탁대행료 218,314 ο 보안등유지보수 218,314 하수도 하천관리 3,725, ,864 2,767,668 시 1,228,400 구 2,497,132 하수도시설유지관리 3,195, ,864 2,679,828 시,000 구 2,295,

10 부서 : 건설과정책 : 하수도 하천관리단위 : 하수도시설유지관리 전년도 하수시설물보수장비관리 56,816 47,516 9, 일반운영비 31,816 29,416 2, 사무관리비 2, ,400 설계적산프로그램 (EST+4) 2, 공공운영비 29,416 29,416 0 공공요금및제세 7,416 ο 하수도준설토적환장공공요금 ( 전기, 수도 ) 75,000원 *12월 ο 구월지상공원펌프시설전기요금 43,000원 *12월 516 ο 서창오수중계펌프장전기요금 300,000원 *12월 3,600 ο 서창오수중계펌프장통신요금 200,000원 *12월 2,400 시설장비유지비 4,000 ο CCTV유지관리비 3,000 ο 기타보수장비유지관리비 1,000 차량선박비 18,000 ο CCTV차량유지비 6,000 ο 보수차량유지비 6,000 ο 준설차량유지비 6, 재료비 25,000 18,100 6, 01 재료비 25,000 18,100 6, 하수시설물긴급자재구입 25,000 ο 맨홀, 빗물받이뚜껑등 25,000 도시기반시설정보화사업 DB구축 3,000 4,700 1, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,000 0 일반수용비 3,000 ο 도시기반시설정보화사업소모품구입 250,000원 *12월 3,000 관내배수불량지역빗물받이정비공사 100, 80,744 20, 시설비및부대비 100, 80,744 20, 시설비 100,000 80,000 20,000 관내배수불량지역빗물받이정비공사 100,000,000원 *1식 100, 시설부대비 관내배수불량지역빗물받이정비공사 100,000,000원 *0.90% 상습침수지역빗물받이설치공사 100, 0 100, 401 시설비및부대비 100, 0 100,

11 부서 : 건설과정책 : 하수도 하천관리단위 : 하수도시설유지관리 전년도 01 시설비 100, ,000 상습침수지역빗물받이설치공사 100,000,000원 *1식 100, 시설부대비 0 상습침수지역빗물받이설치공사 100,000,000원 *0.90% 관내불량맨홀정비공사 302,160 80, , 시설비및부대비 302,160 80, , 시설비 300,000 80, ,000 관내불량맨홀정비공사 300,000,000원 *1식 300, 시설부대비 2, ,416 관내불량맨홀정비공사 300,000,000원 *0.72% 2,160 관내일원빗물받이준설공사 302, , 시설비및부대비 302, , 시설비 300, ,000 0 관내일원빗물받이준설공사 300,000,000 원 *1 식 300, 시설부대비 2,160 2,160 0 관내일원빗물받이준설공사 300,000,000원 *0.72% 2,160 만수동일원노후하수관로정비공사 523, , 시설비및부대비 523, , 시설비 520, ,000 만수동일원노후하수관로정비 520, 시설부대비 3, ,276 만수동일원노후하수관로정비 520,000,000원 *0.63% 3,276 운연동연락골지구오수관로신설사업 1,806, ,806,480 시,000 구 906, 시설비및부대비 1,806, ,806,480 시,000 구 906, 시설비 1,800, ,800,000 운연동연락골지구오수관로신설사업 1,800,000,000원 *1식 1,800,000 시,000 구, 시설부대비 6, ,480 운연동연락골지구오수관로신설사업 1,800,000,000원 *0.36% 친환경생태하천구축 529, ,000 87,840 6,

12 부서 : 건설과정책 : 하수도 하천관리단위 : 친환경생태하천구축 전년도 시 328,400 구 201,440 하천유지관리 529, ,000 87,840 시 328,400 구 201, 일반운영비 24,000 24,000 0 시 24, 공공운영비 24,000 24,000 0 공공요금및제세 24,000 ο 승기천공공요금 ( 전기, 상수도 ) 24,000 시 24, 시설비및부대비 505, ,000 87,840 시 304,400 구 201, 시설비 502, ,050 87,350 하천유지관리비 302,400,000원 *1식 302,400 시 302,400 지방하천예초 200,000,000원 *1식 200, 시설부대비 3,440 2, 하천유지관리비 2,000 시 2,000 지방하천예초 200,000,000원 *0.72% 1,440 구거관리 503, , ,340 구거유지관리 503, , ,340 구거정비 402, , , 시설비및부대비 402, , , 시설비 400, , ,000 관내일원구거정비공사 400,000,000원 *1식 400, 시설부대비 2,880 1,440 1,440 관내일원구거정비공사 400,000,000원 *0.72% 2,880 운연동 400 번지일원구거정비공사 100, 0 100, 401 시설비및부대비 100, 0 100, 01 시설비 100, ,000 운연동400번지일원구거정비공사 100,000,000원 *1식 100, 시설부대비 0 운연동400번지일원구거정비공사 100,000,000원 *0.9% 행정운영경비 ( 건설과 ) 643, ,693 35,177 시 18,000 구 625,870 인력운영비 570, ,705 32,

13 부서 : 건설과정책 : 행정운영경비 ( 건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 시 18,000 구 552,858 부서인력운영비 534, ,705 32, 인건비 534, ,705 32, 무기계약근로자보수 534, ,705 32,153 도로보수원 491,057 ο 기본급 (20호봉) 2,342,210원 *9명*12월 252,959 ο 시간외수당 (20호봉) 11,824원 *9명*12월*20시간*150% 38,310 ο 휴일근무수당 (20호봉) 11,824원 *9명*12일*8시간*150% 15,324 ο 야간근무수당 (20호봉) 11,824원 *9명*12월*4시간*200% 10,216 ο 연차유급수당 (20호봉) 11,824원 *9명*20일*8시간 17,027 ο 급식비 130,000원 *9명*12월 14,040 ο 명절휴가비 (20호봉) 1,405,330원 *9명*2회 25,296 ο 정근수당 (20호봉) 1,171,100원 *9명 10,540 ο 현장근로비 70,000원 *9명*12월 7,560 ο 위험수당 140,000원 *9명*12월 15,120 ο 목욕비 120,000원 *9명*12월 12,960 ο 직책수당 50,000원 *2명*12월 1,200 ο 자녀학비보조수당 1,787 ㆍ고등학생 446,700원 *1명*4회 1,787 ο 가족수당 10,560 ㆍ배우자 40,000원 *9명*12월 4,320 ㆍ기타가족 20,000원 *26명*12월 6,240 ο 4대보험금부담금 432,899,000원 *12% 51,948 ο 특수건강검진비 200,000원 *9명 1,800 ο 피복비 4,410 ㆍ작업복 50,000원 *9명*2회 ㆍ방한모 30,000원 *9명*1회 270 ㆍ우의 50,000원 *9명*2회 ㆍ노무화 50,000원 *9명*2회 ㆍ장화 30,000원 *9명*2회 540 ㆍ방한복 100,000원 *9명*1회 도로굴착복구현장감리대행기술자 43,801 ο 기본급 (8호봉) 1,931,480원 *1명*12월 23,178 ο 시간외수당 (8호봉) 8,856원 *1명*12월*40시간*150% 6,377 ο 휴일근무수당 (8호봉) 8,856원 *1명*12일*8시간*150% 1,276 ο 야간근무수당 (8호봉) 8,856원 *1명*12월*4시간*200%

14 부서 : 건설과정책 : 행정운영경비 ( 건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ο 연차유급수당 (8호봉) 8,856원 *1명*20일*8시간 1,417 ο 급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 ο 명절휴가비 (8호봉) 1,158,890원 *1명*2회 2,318 ο 정근수당 (8호봉) 676,010원 *1명 677 ο 현장근로비 70,000원 *1명*12월 840 ο 가족수당 480 ㆍ배우자 40,000원 *1명*12월 480 ο 피복비 150 ㆍ안전화 50,000원 *1명*1회 50 ㆍ방한복 100,000원 *1명*1회 100 ο 4대보험금부담금 38,974,000원 *12% 4,677 부서인력운영비 (GIS DB 갱신전문인력 ) 36,000 36,000 0 시 18,000 구 18, 인건비 36,000 36,000 0 시 18,000 구 18, 무기계약근로자보수 36,000 36,000 0 GISDB 갱신전문인력 36,000 ο 기본급 (6호봉) 1,870,390원 *1명*12월 22,445 시 11,223 구 11,222 ο 정근수당 (6호봉) 467,590원 *1명 468 ο 시간외수당 (6호봉) 8,276원 *1명*12월*25시간*150% 시 234 구 234 3,725 시 1,863 구 1,862 ο 연차유급수당 (6 호봉 ) 332 시 166 구 166 ο 가족수당 480 ㆍ배우자 40,000원 *1명*12월 480 시 240 구 240 ο 급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 ο 기본업무수행출장여비 20,000원 *1명*12월*6일 시 780 구 780 1,440 시 720 구

15 부서 : 건설과정책 : 행정운영경비 ( 건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ο 명절휴가비 (6호봉) 1,122,230원 *1명*2회 2,245 시 1,122 구 1,123 ο 4대보험금부담금 27,540,000원 *12% 3,305 시 1,652 구 1,653 기본경비 73,012 69,988 3,024 기본경비 73,012 69,988 3, 일반운영비 25,552 23,608 1, 사무관리비 25,552 23,608 1,944 일반수용비 10,000 ο 부서운영수용비 10,000 급량비 15,552 ο 기본업무수행특근급식비 8,000원 *27명*12월*6일 15, 여비 38,880 38, 국내여비 38,880 38,880 0 기본업무수행출장여비 20,000원 *27명*12월*6일 38, 업무추진비 8,580 7,500 1, 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 건설교통국장 3, 부서운영업무추진비 5,280 4,200 1,080 부서운영업무추진비 440,000원 *12월 5,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3 2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

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부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603

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부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4 2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521

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부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

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부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83 2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960

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목 차 - 3 - (( () ( ) - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 2) 3) 마이크로나이즈드구리화합물, N-N 디알킬 N-N 디메칠벤질알킬암모니움카보에니트등으로구성됨. 1) - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - -

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부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475

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부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240 2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265

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부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

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부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880

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실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00 2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050

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부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211 2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871

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<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35> 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423

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부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261

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