부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

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1 2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156, ,930 25,400 군정주요업무추진 109, ,460 22, 일반운영비 62,500 64, 사무관리비 62,500 60,500 일반수용비 41,700 군정계획제조 4,000원 *3,000부 1 주요업무계획서제조 20,000원 *300부 주요업무추진상황보고서제조 20,000원 *100부*3회 군정방향및홍보안제조 원 *3,000부*2회 자체평가결과보고서제조 20,000원 *50부*2회 군정추진플래카드제조 55,000원 *10개소*4회 2,200 군정홍보 ppt 제작 5,500,000원 *1식 5,500 도정보고 ppt 제작,000원 *1식 군정정책자문단위원참석수당 100,000원 *16명*3회 4,800 군정자문위원자문료 200,000원 *30일 군정현황판정비,000원 *3개소 각종평가및박람회홍보물등제작 4, 여비 10,800 28,680 17, 국내여비 10,800 28,680 17,880 정부합동평가지표등자료수집 60,000원 *2명*15일 우수시책벤치마킹활동비 60,000원 *5명*10개팀*3일 1,800 9, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 기획업무및국제교류추진 301 일반보상금 14,660 9,880 4, 행사실비보상금 12,660 8,880 3,780 군정평가단산업시찰 60,000원 *28명*1회 1,680 군정정책자문단선진현장방문 60,000원 *21명*1회 1,260 각종공청회및회의참석보상 9,720 중앙및지방정부등정책간담회 60,000원 *30명*2회 3, 공약이행평가단 60,000원 *30명*2회 3,

2 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명 입선 10,000원 *30명 포상금 9,100 11,400 2, 포상금 9,100 11,400 2,300 자체평가우수부서시상금 5,000 최우수 1,500,000원 *1개부서 1,500 우수,000원 *2개부서 장려 500,000원 *3개부서 1,500 군정제안우수공무원시상금 1,900 최우수 300,000원 *1명*1회 300 우수상 200,000원 *2명*1회 400 장려상 100,000원 *2명*1회 200 참가 5,000원 *200명 군민행복공감우수시책시상금 2,200 최우수 700,000원 *1팀 700 우수 500,000원 *1팀 500 장려 300,000원 *1팀 300 격려 100,000원 *7팀 출연금 5,000 5, 출연금 5,000 5,000 0 한국지역진흥재단출연금 5,000,000원 *1회 5, 시설비및부대비 5,000 10,000 5, 시설비 5,000 10,000 5,000 경계표지판및밀재조형상징물수리관리비 5,000 국제교류사업추진 47,470 50,470 3, 일반운영비 15,270 20,270 5, 사무관리비 5,050 5,050 0 국제교류기념품구입 30,000원 *20개*3회 1,800 번역수수료 50,000원 *20개 통역료 250,000원 *3일*3회 2, 공공운영비 5,220 5,220 0 국제우편료 ( 택배료 ) 1원 *20회 220 국제화지원기능분담금 5, 행사운영비 5,000 10,000 5,

3 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 국제우호교류추진 5,000,000원 *1회 5, 여비 13,200 11, 국내여비 1,200 1,200 0 국제교류사업추진 60,000원 *2명*10일 1, 국외업무여비 1 10,000 국제교류사업추진 ( 협의방문 ) 3,000,000원 *4명*1회 일반보상금 19,000 19, 민간인국외여비 9,000 9,000 0 국제교류도시방문 3,000,000원 *3명 9, 외빈초청여비 10,000 10,000 0 숙박비 5,000 식비 2,500 시찰여비 2,500 효율적인예산운영 56,478 52,315 4,163 예산편성운영 56,478 52,315 4, 일반운영비 22,037 22, 사무관리비 22,037 22, 일반수용비 19,517 본예산서제조 7,760 추경예산서제조 11,757 예산편성 ( 본예산, 추경예산 ) 추진급량비 7,000원 *3명*120일 202 여비 7,200 7, 국내여비 7,200 7, ,520 지방재정운영업무협의 ( 도, 중앙 ) 60,000원 *2명*30일 일반회계, 기금, 교부세산정등합동집무 60,000원 *2명*30일 3, 3, 203 업무추진비 7,500 4,000 3, 시책추진업무추진비 7,500 4,000 3,500 건전재정운영 7, 자치단체등자본이전 19,741 18,238 1, 공기관등에대한대행사업비 19,741 18,238 1,503 지방재정관리시스템유지보수 19,741 예산공통운영 265, ,000 0 예산공통운영 265, , 인건비 10,000 10, 기간제근로자등보수 10,000 10,000 0 일시사역인부임 ( 풀 ) 10,

4 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 예산공통운영 201 일반운영비 65,000 65, 사무관리비 45,000 45,000 0 일반공통수용비 ( 풀 ) 10,000 각종위원회참석수당 ( 풀 ) 15,000 공통급식비 ( 풀 ) 10,000 토지, 건물, 장비, 차량임차료 ( 풀 ) 10, 공공운영비 10,000 10,000 0 시설장비유지비등 ( 풀 ) 10, 행사운영비 10,000 10,000 0 각종행사운영지원 ( 풀 ) 10, 여비 140, , 국내여비 70,000 70,000 0 세미나및워크숍등 ( 풀 ) 70, 국제화여비 70,000 70,000 0 공무원해외연수및선진해외시찰 ( 풀 ) 70, 일반보상금 50,000 50, 민간인국외여비 30,000 30,000 0 군정시책추진민간인해외여비 ( 풀 ) 30, 행사실비보상금 20,000 20,000 0 각종행사, 세미나참석보상 ( 풀 ) 20,000 생산적인감사행정추진 57,740 85,260 27,520 감사및조사업무추진 39,380 64,260 24, 일반운영비 23,820 17,520 6, 사무관리비 18,820 17,520 1,300 일반운영비 10,000 상급기관수감대비각종소모품구입 상급기관감사수감자료제조 5,000원 *2종*50부*4회 공직자청렴도향상을위한교육교재 5,000원 *200부 공직자재산등록금융기관조회통보수수료 일상감사원가분석기술검토용역수수료,000원 *5건 5,000 자체청렴교육강사료 ( 연 2회 ) 각종감사업무수행급량비 1,820 읍면종합감사업무추진 7,000원 *5명*20일 700 테마감사및기동감찰업무추진 7,000원 *4명*20일 560 상급기관감사추진 7,000원 *4명*20일 560 공무원행동강령실천학습프로그램운영 300,000원 *20주

5 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 생산적인감사행정추진 03 행사운영비 5, ,000 청렴실천결의대회및연극공연 5, 여비 3,200 6,720 3, 국내여비 3,200 6,720 3,520 각종감사자료수집및벤치마킹 60,000원 *2명*5일 읍면종합감사실시 20,000원 *4명*20일 1, 상급기관감사추진 20,000원 *2명*25일 203 업무추진비 1, 시책추진업무추진비 1, 감사업무추진 301 일반보상금 3,580 3, 행사실비보상금 0 군민 ( 도민 ) 명예감사관및공직자윤리위원회위원등참석보상 20,000원 *15명*2회 11 기타보상금 2,980 3, 군민명예감사관참석보상 980 읍면종합감사 70,000원 *2일*5개읍면 700 기동감찰 70,000원 *1명*2일*2회 280 부정부패신고포상금 공익신고상환금 303 포상금 1, 포상금 1, 읍면종합감사유공공무원포상 200,000원 *5명 자율적내부통제시스템포상금 403 자치단체등자본이전 5, , 공기관등에대한대행사업비 5, ,780 청백 -e 시스템유지관리및운영지원비 5,780 계약심사관리 18, , 일반운영비 17,760 18, 사무관리비 17,760 18, 840 계약심사관련법령및해설집구입 9원 *5회 설계및원가계산전문서적구입 100,000원 *3종 토목, 건축, 전기, 통신, 기계설비표준품셈구입 200,000원 *5종 계약심사검토용역수수료,000원 *8건 여비 2,400 1, 국내여비 2,400 1,

6 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 생산적인감사행정추진 계약심사현장확인업무수행 60,000원 *2명*5일 법제및소송업무의효율적관리 63,456 89,360 25,904 법제업무 5,380 4, 일반운영비 4,420 3, 사무관리비 4,420 3, 일반수용비 4,420 대한민국법령집추록 85,000원 *1부*12회 1,020 군의회행정사무감사및군정질문답변서작성 3,200 행정사무감사자료및지적사항처리결과보고서작성 20,000원 *100부 군정질문답변서작성 1원 *100부 1,200 법률전문서적및판례집구입 50,000원 *4권 202 여비 국내여비 법률교육직원참석 ( 도, 중앙, 검찰청 ) 60,000원 *2명*8회 960 소송업무 58,076 84,800 26, 일반운영비 47,116 74,080 26, 사무관리비 47,116 74,080 26,964 일반수용비 38,800 소송사건수행료 ( 인지, 송달료, 검증비, 감정 료등 ) 500,000원 *8건 4,000 고문변호사수당 200,000원 *2명*12월 4,800 소송대리인변호사선임료 3,000,000원 *10건 30,000 판례검색 이용서비스 ( 로앤비 ) 수수료 693,000원 *12월 8, 여비 국내여비 소송 ( 행정, 민사, 국가 ) 수행 60,000 원 *2 명 *8 일 민간이전 10,000 10, 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 범죄피해자지원센터보조금 10,000 정확한통계조사및자료정리 27,808 21,608 6,200 통계조사및관리 27,808 21,608 6, 인건비 10,185 9, 기간제근로자등보수 10,185 9, 사업체등통계조사 ( 국비재배정 ) 6,

7 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 정확한통계조사및자료정리 본조사 조사구설정전산입력및내검 46,320원 *2명*24일*80% 1,779 사업체조사관리자 50,780원 *4명*27일*80% 4,388 통계DB입력자료입력및대사 44,640원 *3명*30일 4, 일반운영비 17,023 11,673 5, 사무관리비 17,023 11,673 5,350 일반수용비 17,023 사업체조사본조사도급조사원수당 ( 국비재 배정 ) 48,470원 *15명*26일*80% 15,123 광업, 제조업및사업체기초통계조사표 등서식제조 500원 *매 각종통계조사홍보물제작 ( 현수막 ) 60,000원 *5개소*3회 여비 0 01 국내여비 0 사업체조사등도, 중앙지침교육참석 60,000원 *2명*5일 다양한군정홍보전개 516, ,234 2,902 관서용신문및교양지구독 43, 43, 일반운영비 43, 43, 0 01 사무관리비 43, 43, 0 일반수용비 43, 공무원교양지구독 ( 지방행정외 ),000원 *12월 1 행정관서용신문구독료 31, 중앙지 15,000원 *3부*26개사*12월 14,040 지방지 10,000원 *7부*19개사*12월 15,960 주간지 50,000원 *8부*4개사 1, 군정홍보및홍보물제작 424, ,834 24, 인건비 16, , 기간제근로자등보수 16, ,566 군정홍보비디오및촬영보조 16,566 봉급 44,640원 *1명*220일 9,821 주휴유급수당 44,640원 *45주 2,009 월차유급수당 44,640원 *11월 492 시간외근무수당 5,580원 *20시간*11월*150% 1,842 퇴직수당 1,169 4대보험료 12,32원 *10% 1, 일반운영비 377, ,714 15, 사무관리비 365, ,590 17,

8 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 다양한군정홍보전개 일반수용비 365,820 군정공고료,000원 *6회 1 군정주요홍보광고료 210,500 일간지 ( 중앙, 지방 ) 1,500,000원 *31개사*3회 139,500 지역주간지 800,000원 *3개사*3회 7,200 전국주. 월간지,000원 *2개사*3회 1 지역인터넷,000원 *1개사*3회 1,800 군정이미지홍보 ( 방송, 연감등제조 ) 30,000 관광특산품등지역자원홍보 20,000 군정소식지제조 3,000원 *5,000부*2회 30,000 소식지발송용봉투제조 400원 *2,500매*2회 청사홍보사진교체 ( 제조 ) 2,500,000원 *2회 5,000 영상자료실운영및소모품구입 500,000원 *12월 아날로그영상자료디지털화작업소모품 구입,000원 *5회 5,000 뉴스검색등정보이용료 40,920 연합뉴스프리미엄 1,200,000원 *12월 14,400 뉴시스,000원 *12월 1 언론보도자료수집및편집프로그램 12원 *10개사*12월 14,520 군정홍보영상물제조 10,000 군정뉴스제작 1,200,000원 *12회 14,400 수도권전광판광고 10,000,000원 *2회 20,000 찾아가는군정홍보홍보용물품제조 구입 2,500,000원 *4회 10, 공공운영비 11,250 13,124 1,874 공공요금및제세 4,440 소식지발송우편요금 750원 *부*2회 3,000 무선인터넷요금 75,000원 *1대*12월 900 KT 인터넷요금 45,000원 *1대*12월 540 연료비 1,310 영상자료실난방비 1,310원 *10l *100일 1,310 시설장비유지비 5,500 방송용영상카메라수리 디지털스틸카메라수리 1,500 방송용데크시설수리 202 여비 2,160 3,420 1, 국내여비 2,160 3,420 1,260 전국관광지, 휴게소등찾아가는군정홍보 60,000원 *2명*8일

9 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 다양한군정홍보전개 군정시책홍보 60,000원 *2명*10일 1, 업무추진비 25,000 25, 시책추진업무추진비 25,000 25,000 0 군정주요홍보업무추진등 25, 일반보상금 4,000 5,200 1, 행사실비보상금 3, ,000 명예홍보대사홍보활동보상 200,000원 *5명*3회 3, 기타보상금 5,200 4,200 영광소식지원고투고자보상 100,000원 *5명*2회 군홍보탑관리 25,960 26, 일반운영비 25,960 26, 공공운영비 25,960 16,800 9,160 홍보탑유지보수 ( 형광등교체등 ) 10,000,000원 *1회 홍보탑전기안전점검대행수수료등유지관리 130,000원 *1개소*12월 10,000 1,560 홍보탑전기요금 1,200,000원 *1개소*12월 14,400 대중교통이용군정광고 21,780 43,000 21, 일반운영비 21,780 43,000 21, 사무관리비 21,780 43,000 21,220 대중교통 (KTX) 이용군정홍보광고 3,630,000원 *6월*1대 21,780 규제개혁추진 4, ,800 규제업무효율적추진 4, , 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,540 일반수용비 3,540 서한문등홍보물제조 현수막제작 60,000원 *4회 240 지방규제완화평가보고서제조 규제신고고객보호 서비스헌장제조 100,000원 *13개 02 공공운영비 규제발굴협조서한문발송등 300원 *500건*2회 202 여비 국내여비 ,300 규제교육참석등 60,000원 *2명*8일 960 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 195, ,433 7,

10 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 인력운영비 인력운영비 83,227 80,626 2,601 인건비 ( 기획예산실 ) 83,227 80,626 2, 인건비 83,227 73,126 10, 보수 83,227 73,126 10,101 시간외근무수당정액분 (19 명 ) 20,750 6급 9,886원 *8명*10시간*12월 9,491 7급 8,930원 *7명*10시간*12월 7,502 8급 8,017원 *3명*10시간*12월 2,887 9급 7,247원 *1명*10시간*12월 870 초과근무수당 9,134원 *19명*30시간*12월 62,477 기본경비 112, ,807 4,946 기본경비 ( 기획예산실 ) 112, ,807 4, 일반운영비 59,803 65,197 5, 사무관리비 45,194 42,420 2,774 일반수용비총액계상 23,779 급량비 21,415 급량비총액계상 19,700 홍보용신문확인관리자조식 7,000원 *1명*1식*245일 02 공공운영비 14,609 22,777 8,168 1,715 공공요금및제세 7,766 통계연보발송택배료 5,000원 *35부*2회 350 주요업무추진중앙부처및지자체간택배료 5,000원 *250개*2회 2,500 연료비 2,516 사무실난방비 1,310원 *2l *4시간*120일 1,258 통계조사사무실난방비 1,310원 *2l *4시간*120일 상징조형물조명시설전기료 200,000원 *12월 1,258 2,400 시설장비유지비 6,143 행정지식포털시스템시설장비유지비 1,023,750원 *6월 6,143 고속전기자동차보험료 700,000원 *1대 여비 44, 42,610 1, 국내여비 42,200 40,210 1,990 국내여비 ( 관내 ) 27,800 국내여비 ( 관외 ) 14, 월액여비 2,400 2,400 0 비디오및카메라촬영기사 200,000원 *12월 2, 업무추진비 7, ,

11 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 01 기관운영업무추진비 3, ,300 기관운영업무추진비 3, 부서운영업무추진비 4, ,200 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4, 자산취득비 자산및물품취득비 행정사무용프린터기구입 850,000원 *1대 850 재무활동 500,000 1,374, ,400 보전지출 500,000 1,374, ,400 국도비보조금반환금 500, , 반환금기타 500, , 국고보조금반환금 300, ,000 0 국고보조금사용잔액반환금 300, 시ㆍ도비보조금반환금 200, ,000 0 도비보조금사용잔액반환금 200,000 예비비 4,249,077 6,963,217 2,714,140 예비비 4,249,077 6,963,217 2,714,140 예비비 4,249,077 6,963,217 2,714, 예비비 4,249,077 6,963,217 2,714, 일반예비비 2,941,050 6,963,217 4,022,167 예비비 2,941, 재해ㆍ재난목적예비비 1,308, ,308,027 재해 재난목적예비비 1,308,

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부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0 2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620

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부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871

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부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121

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부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

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기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040

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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9 2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

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- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

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부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534 세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979

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부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로 2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290

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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3 세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

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부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67 2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242

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부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행

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부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488

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부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832

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부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박 2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747

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