부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

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1 2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395, ,633 국 112, ,191 0 도 204, ,492 0 군 54,228,639 54,079, ,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153, ,738 국 15,091 15,091 0 도 49,780 49,780 0 군 8,192,766 8,089, ,738 유기적인부서협조체제강화 1,037,533 1,026,853 10,680 총무행정일반 330, ,668 10, 일반운영비 207, ,565 14, 사무관리비 49,808 55,341 5,533 일반수용비 21,008 23,341 2,333 문서이관보존용지 ( 예산절감 ) 250원 *5종*3,000매*0.9 칼라프린터토너및드럼 ( 예산절감 ) 1,485,000원 *3회*0.85*0.9 당직실프린터토너 ( 예산절감 ) 870,100원 *2회*0.85*0.9 복사기토너및드럼 ( 예산절감 ) 525,000원 *4회*0.9 태극기및군기제작 ( 예산절감 ) 10,000원 *500장*0.9 총무행정대장및서식인쇄 ( 예산절감 ) 50,000원 *2종*18개부서*0.9 비밀기록물책자인쇄 ( 예산절감 ) 19,000원 *24권*4회*0.9 군정업무차량하이패스이용료 ( 예산절감 ) 300,000원 *12월*0.9 3,375 3, ,409 3, ,332 1, ,890 2, ,500 5, ,620 1, ,642 1, ,240 3, 운영수당 1,260 1, 정보공개심의회참석자수당 ( 예산절감 ) 70,000원 *5명*4회*0.9 당직실도서구입 ( 예산절감 ) 10,000원 *5권*12월*0.9 군정홍보기념품구입 ( 예산절감 ) 10,000원 *3,000개*0.9 1,260 1, ,000 30,000 3, 공공운영비 157, ,224 8,499 시설장비유지비 136, ,956 6,173 방범경보기유지보수 102, ,984 4,276 ㆍ본청 ( 예산절감 ) 935,000원 *12월* ,772 11, ㆍCCTV관제센터 ( 예산절감 ) 308,000원 *12월*0.96 ㆍ농업기술센터 / 보건소 ( 예산절감 ) 490,000원 *3개소*12월*0.96 ㆍ청량산관리사무소 ( 예산절감 ) 170,000원 *4개소*12월*0.96 3,549 3, ,935 17, ,834 8,

2 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월*0.96 ㆍ보건진료소 ( 예산절감 ) 113,700원 *14개소*12월*0.96 1,924 2, ,700 20, ,549 14, ,338 19, ㆍ봉화목재문화체험장 / 춘양면체육관 ( 예산절감 ) 193,600원 *2개소*12월*0.96 4,461 4, ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 ( 예산절감 ) 163,350원 *3개소*12월*0.96 5,646 5, 근태관리시스템유지보수 27,184 28,316 1,132 ㆍ본청 ( 예산절감 ) 145,200원 *12월*0.96 1,673 1, ㆍ농업기술센터 / 보건소 ( 예산절감 ) 78,650원 *2개소*12월*0.96 ㆍ청량산 / 읍면사무소 ( 예산절감 ) 78,650원 *11개소*12월*0.96 ㆍ청소년센터 / 보건지소 ( 예산절감 ) 72,600원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건진료소 ( 예산절감 ) 66,550원 *7개소*12월*0.96 민원대응CCTV유지보수 ( 예산절감 ) 58,000원 *11개소*12월*0.9 1,813 1, ,967 10, ,364 8, ,367 5, ,891 7, 공공요금및재세 20,942 23,268 2,326 우편요금 20,942 23,268 2,326 ㆍ일반우편물 ( 예산절감 ) 330원 *3,500통*12월*0.9 ㆍ등기우편물 ( 예산절감 ) 1,960원 *400통*12월*0.9 12,474 13,860 1,386 8,468 9, 여비 13,275 14,750 1, 국내여비 13,275 14,750 1,475 일반문서관리업무 ( 예산절감 ) 35,000원 *6명*5일*11회*0.9 문서체송여비 ( 예산절감 ) 20,000원 *1명*160일*0.9 10,395 11,550 1,155 2,880 3, 업무추진비 5,400 6, 시책추진업무추진비 5,400 6, 지방행정역량강화 ( 예산절감 ) 6,000,000원 *0.9 5,400 6, 자산취득비 7,200 2,000 5, 자산및물품취득비 7,200 2,000 5,200 대회의실냉난방기교체 5,200,000원 *1대 5, ,200 대외협력운영 648, ,185 33, 일반운영비 35,062 37,735 2,

3 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 01 사무관리비 12,141 13,490 1,349 일반운영비 8,118 9, 외국어통역비 ( 예산절감 ) 200,000원 *7일*3회*0.9 3,780 4, 외빈초청환영행사화환 ( 예산절감 ) 200,000원 *4회* 복합기토너및드럼 ( 예산절감 ) 1,340,000원 *3회*0.9 3,618 4, 대외교류행사현수막 ( 예산절감 ) 66,000원 *45점*0.9 2,673 2, 대내외교류행사운영물품구입 ( 예산절감 ) 15,000원 *4종*25개*0.9 1,350 1, 행사운영비 11,921 13,245 1,324 국내외자매결연도시대외교류행사지원 ( 예산절 감 ) 30,000원 *40명*5회*0.9 5,400 6, 시장군수협의회운영 ( 예산절감 ) 35,000원 *23명*9회*0.9 6,521 7, 여비 433, ,000 37, 국내여비 11,340 12,600 1,260 비서실운영 ( 예산절감 ) 35,000원 *3명*5일*16회*0.9 7,560 8, 군정주요사업장지도점검 ( 예산절감 ) 35,000원 *2명*3일*20회*0.9 3,780 4, 국제화여비 367, ,000 38,500 공무원해외배낭여행 2,200,000원 *75명*70/ ,500 77,000 38, 재료비 5,400 6, 재료비 5,400 6, 국내외교류행사운영물품 ( 예산절감 ) 50,000원 *10종*12회*0.9 5,400 6, 일반보상금 154, , 행사실비보상금 4,320 4, 각종행사참석민간인여비보상 ( 예산절감 ) 50,000원 *12명*4일*2회*0.9 4,320 4, 각종시책사업지원 ( 총무과 ) 58,100 70,000 11, 업무추진비 58,100 70,000 11, 시책추진업무추진비 58,100 70,000 11,900 지역개발업무추진 ( 예산절감 ) 8,000,000원 *0.83 6,640 8,000 1,360 지역경제활성화사업추진 ( 예산절감 ) 8,000,000원 *0.83 6,640 8,000 1,360 국내외우호교류업무추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 8,300 10,000 1,700 군정홍보및관광봉화행사추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 8,300 10,000 1,

4 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 송이축제및과자축제사업추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 은어축제및관광봉화사업추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 환경보전대책사업추진 ( 예산절감 ) 10,000,000원 *0.83 재해예방및복구사업추진 ( 예산절감 ) 4,000,000원 *0.83 8,300 10,000 1,700 8,300 10,000 1,700 8,300 10,000 1,700 3,320 4, 주민참여자치기반강화 279, ,968 27,000 도 4,500 4,500 0 군 275, ,468 27,000 군민참여지원 249, ,868 27, 일반운영비 46,490 29,290 17, 사무관리비 21,290 1,290 20,000 봉화군지역치안협의회회의수당 70,000원 *10명*3회 봉화군지역치안협의회치안활동비및홍보비 17,900,000원 *1식 2, ,100 17, , 행사운영비 25,200 28,000 2,800 이장직무교육운영 ( 예산절감 ) 14,000,000원 *2회*0.9 25,200 28,000 2, 일반보상금 99, , 행사실비보상금 58,300 58, 지역혁신교육참석자여비 ( 예산절감 ) 50,000원 *20명*2회*0.9 1,800 2, 민간이전 103,560 93,560 10, 민간경상사업보조 80,800 70,800 10,000 민주평화통일자문회의활성화사업지원 25,800,000원 *1식 25,800 15,800 10,000 직원역량강화 732, ,930 12,617 공무원교육 596, ,400 22, 일반운영비 269, ,400 22, 사무관리비 269, ,400 22,670 일반수용비 2,160 2, 상시학습, 교육교재비 ( 예산절감 ) 4,000원 *300권*2회*0.9 2,160 2, 위탁교육비 130, ,400 8,270 교육훈련기관직무전문교육위탁교육비 ( 사 이버포함 )( 예산절감 ) 120,000원 *570명* ,980 68,400 3,420 중견간부양성과정교육부담금 ( 예산절감 ) 9,000,000원 *3명*0.9 24,300 27,000 2,700 신규임용자과정교육훈련비 ( 예산절감 ) 23,000원 *50명*20일* ,850 23,000 1,

5 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원역량강화 새내기공무원워크숍 ( 예산절감 ) 500,000원 *40명*1회*0.95 직원역량강화교육 ( 예산절감 ) 220,000원 *580명*0.9 조직활성화교육 ( 예산절감 ) 250,000원 *40명*2회* ,000 20,000 1, , ,600 12,760 19,000 20,000 1,000 임차료 3,600 4, 직원역량강화교육버스임차 ( 예산절감 ) 500,000원 *2일*4회*0.9 3,600 4, 공무원포상 81,400 41,400 40, 포상금 81,400 41,400 40, 포상금 81,400 41,400 40,000 모범공무원선진지견학 400,000원 *100명 40, ,000 인사관리 54,417 59,130 4, 일반운영비 36,477 39,730 3, 사무관리비 36,477 39,730 3,253 일반수용비 20,142 22,380 2,238 공무원임용장외장 ( 예산절감 ) 3,000원 *1,000개*0.9 행정기구표제작 ( 예산절감 ) 1,200원 *300매*4회*0.9 인사행정관리서식인쇄 ( 예산절감 ) 200,000원 *5종*0.9 2,700 3, ,296 1, , 직원교양도서구입 4,482 4, ㆍ지방행정 ( 예산절감 ) 3,000원 *30권*12월*0.9 ㆍ자치행정 ( 예산절감 ) 5,000원 *30권*12월*0.9 ㆍ도시문제 ( 예산절감 ) 2,500원 *30권*12월*0.9 ㆍ자치의정 ( 예산절감 ) 5,000원 *20권*12월*0.9 프린터토너및카트리지 ( 예산절감 ) 400,000원 *4대*4회*0.85*0.9 군정시책홍보현수막 ( 예산절감 ) 66,000원 *20개*0.9 전자공무원증 ( 예산절감 ) 13,500원 *200개*0.9 전자공무원증케이스제작 ( 예산절감 ) 5,000원 *500개* , ,620 1, ,080 1, ,896 5, ,188 1, ,430 2, ,250 2, 운영수당 3,780 4, 인사위원회수당 ( 예산절감 ) 70,000원 *4명*15회*0.9 3,780 4, 급량비 5,355 5, 지역여론행사야간근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *2명*365일*0.9 4,599 5,

6 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원역량강화 명절기간종합상황실근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *20명*3일*2회* 여비 11,340 12,600 1, 국내여비 11,340 12,600 1,260 자치행정업무추진여비 ( 예산절감 ) 35,000원 *6명*5일*12회*0.9 11,340 12,600 1, 업무추진비 1,800 2, 시책추진업무추진비 1,800 2, 지역여론행사업무추진 ( 예산절감 ) 2,000,000원 *0.9 1,800 2, 산업및경제통계작성 54,540 55,661 1,121 도 20,056 20,056 0 군 34,484 35,605 1,121 각종통계업무추진 14,108 15,229 1, 일반운영비 9,100 9, 사무관리비 9,100 9, 일반수용비 8,075 8, 통계업무추진프린터토너 ( 예산절감 ) 250,000원 *1대*2회*0.85*0.9 봉화군통계연보발간 ( 예산절감 ) 26,000원 *250부*0.9 각종통계조사홍보현수막제작 ( 예산절감 ) 66,000원 *31매* ,850 6, ,842 2, 여비 1,575 1, 국내여비 1,575 1, 통계업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *2명*5일*5회*0.9 1,575 1, 일반보상금 행사실비보상금 통계조사원교육참석여비보상 ( 예산절감 ) 50,000원 *1명*10일*1회* 활기찬직장분위기조성 1,909,228 1,915,368 6,140 직원후생복지 1,909,228 1,915,368 6, 일반운영비 988, ,768 3, 사무관리비 28,592 31,768 3,176 공무원주거안정기금심의위원회참석위원수당 ( 예산절감 ) 70,000원 *2명*2회* 봉화군정소식지발간 ( 예산절감 ) 160원 *16,400부*12월*0.9 28,340 31,488 3, 여비 13,194 14,660 1, 국내여비 13,194 14,660 1,466 복리업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *4명*5일*9회*0.9 5,670 6,

7 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 공무원단체업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *8명*3일*4회*0.9 공무원단체관련교육여비 ( 예산절감 ) 50,000원 *25명*2일*2회*0.9 3,024 3, ,500 5, 일반보상금 13,482 14,980 1, 행사실비보상금 13,482 14,980 1,498 공무직근로자도단위체육대회참가여비 ( 예산절감 ) 70,000원 *30명*1회*0.9 1,890 2, 공무직근로자선진지견학여비 ( 예산절감 ) 170,000원 *64명*0.9 생활공감정책모니터단활동지원 ( 예산절감 ) 40,000원 *10명*5회*0.9 9,792 10,880 1,088 1,800 2, 정보화기반조성구축 1,349,295 1,379,851 30,556 국 7,531 7,531 0 군 1,341,764 1,372,320 30,556 자치단체공통기반노후장비교체지원 32,587 32, 국 7,531 7,531 0 군 25,056 24, 일반운영비 32,587 32, 국 7,531 7,531 0 군 25,056 24, 사무관리비 32,587 32, 시군구공통기반시스템노후장비교체및정보보안강화사업 32,586,400원 *1식 32,587 32, 국 7,531 7,531 0 군 25,056 24, 행정정보화조성지원 1,290,408 1,319,336 28, 일반운영비 251, ,305 27, 사무관리비 33,830 37,588 3,758 일반수용비 9,584 10,648 1,064 레이져프린터토너구입 ( 예산절감 ) 360,000원 *4개*2회*0.85*0.9 백업테이프구입 ( 예산절감 ) 88,000원 *30개*0.9 보안 USB 구입 ( 예산절감 ) 42,000 원 *30 개 *0.9 교육용교재및전문서적구입 ( 예산절감 ) 10,000원 *430권*0.9 2,204 2, ,376 2, ,134 1, ,870 4, 운영수당 23,490 26,100 2,610 정보화교육강사수당 ( 예산절감 ) 40,000원 *3시간*10일*20회*0.9 정보화위원회수당 ( 예산절감 ) 70,000원 *10명*3회*0.9 21,600 24,000 2,400 1,890 2, 급량비 야간작업근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *3명*4일*10월*

8 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 02 공공운영비 217, ,717 18,404 전산장비유지관리 217, ,717 18,404 온-나라시스템운영서버 ( 예산절감 ) 90,181,818원 *7%*1.1*0.9 6,250 6, 온-나라시스템스토리지 ( 증설분 )( 예산절감 ) 27,454,545원 *7%*1.1*0.9 1,903 2, 온-나라시스템 SAN 스위치 ( 예산절감 ) 18,000,000원 *7%*1.1*0.9 1,248 1, 백업소프트웨어 (Tina)( 예산절감 ) 60,200,000원 *13%*1.1*0.9 7,748 8, 백업장치 (LTO7)( 예산절감 ) (30,909,090원*7%)/12*9월*1.1*0.9 1,607 1, 백업어플라이언스 ( 예산절감 ) (12,454,540*13%)/12*9월*1.1*0.9 1,203 1, 백업 S/W(Tape Drive Connection)( 예산절감 ) (3,286,360원*13%)/12*9월*1.1* 백업스토리지 (Lenovo v3700)( 예산절감 ) 17,981,810원 *7%*1.1*0.9 1,247 1, 통합원격지백업소프트웨어 ( 예산절감 ) 25,000,000원 *13%*1.1*0.9 3,218 3, 통합원격지백업서버및부대장비 ( 예산절 감 ) 51,354,540원 *7%*1.1*0.9 3,559 3, L4스위치 (PAS-K2424)( 예산절감 ) (22,100,000원*4대*7%)/12*10월*1.1*0.9 5,106 5, 암호화시스템 (SMC, 본청 )( 예산절감 ) 17,830,000원 *7%*1.1*0.9 1,236 1, 암호화시스템 (XTM 6500, 본청 )( 예산절감 ) 29,090,900원 *2대*7%*1.1*0.9 4,032 4, 암호화시스템 (XTM 1000, 사업소 )( 예산절감 ) 4,899,090원 *2대*7%*1.1* 암호화시스템 (XTM 1000, 읍면용 )( 예산절감 ) 4,545,450원 *10대*7%*1.1*0.9 3,150 3, 암호화시스템운영서버 ( 예산절감 ) 5,150,000원 *2대*7%*1.1* 새올메신저프로그램 ( 예산절감 ) 9,090,910원 *13%*1.1*0.9 1,171 1, 메신저업그레이드 ( 원격제어,OS패치)( 예산 절감 ) (8,285,450원*13%)/12*9월*1.1* 원격제어프로그램 ( 예산절감 ) 3,773,630원 *13%*1.1* 웹디스크솔루션 (V4.5)( 예산절감 ) 28,054,540원 *13%*1.1*0.9 3,611 4, 웹디스크솔루션 (V8.0) 업그레이드 ( 예산절 감 ) (18,000,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 1,931 2, 웹디스크스토리지 ( 심볼로 )( 예산절감 ) 14,545,450원 *7%*1.1*0.9 1,008 1, 침입방지시스템 (IPS)( 예산절감 ) 45,902,270원 *13%*1.1*0.9 5,908 6,

9 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 침입방지통합로그관리시스템 ( 예산절감 ) 14,545,450원 *7%*1.1*0.9 1,008 1, 침입차단시스템 ( 내, 외부 )( 예산절감 ) 39,454,540원 *3대*7%*1.1*0.9 8,203 9, DB보안솔루션 ( 예산절감 ) 54,545,450원 *13%*1.1*0.9 7,020 7, DB보안서버 (IBM X3650)( 예산절감 ) 5,909,090원 *7%*1.1* DB보안 (FOD, SC-1000)( 예산절감 ) 1,818,180원 *7%*1.1* DB보안 (L2 스위치 )( 예산절감 ) 1,363,630원 *7%*1.1* PC자산관리프로그램 ( 예산절감 ) 37,000,000원 *13%*1.1*0.9 4,762 5, PC자산관리서버 (IBM X3650)( 예산절감 ) 3,636,360원 *7%*1.1* 서버기반교육장관리프로그램 ( 본청 )( 예산절 감 ) 8,378,180원 *13%*1.1*0.9 1,079 1, 서버기반교육장관리운영서버 ( 본청 )( 예산 절감 ) 6,833,630원 *2대*7%*1.1* , 서버기반교육장관리스위치 ( 예산절감 ) 881,810원 *2대*7%*1.1* 서버기반교육장관리프로그램 ( 정보이용센터 )( 예산절감 ) 6,430,900원 *13%*1.1* 서버기반교육장관리운영서버 ( 정보이용센 터 )( 예산절감 ) 4,954,545원 *2대*7%*1.1* 서버기반교육장관리스위치 ( 정보이용센터 ) ( 예산절감 ) 409,090원 *2대*7%*1.1* 통합보안관제시스템 ( 예산절감 ) 50,572,250원 *13%*1.1*0.9 6,509 7, 통합보안관제서버 ( 예산절감 ) 31,727,270원 *7%*1.1*0.9 2,199 2, e-자료모아시스템 ( 예산절감 ) 45,525,450원 *13%*1.1*0.9 5,860 6, 좀비PC 차단솔루션 ( 예산절감 ) 65,818,180원 *13%*1.1*0.9 8,471 9, 항온항습기 ( 비오비 10RT)( 예산절감 ) 15,045,450원 *7%*1.1*0.9 1,043 1, 항온항습기 ( 에이알 5RT, 10RT)( 예산절감 ) 24,237,270원 *7%*1.1*0.9 1,680 1, 무정전전원공급장치 ( 한강, 60KVa)( 예산절감 ) 30,282,727원 *7%*1.1*0.9 2,099 2, 무정전전원공급장치 ( 대농, 60Kva)( 예산절감 ) (27,898,100원*7%)/12*10월*1.1*0.9 1,612 1, 무정전전원공급장치 ( 한강, 5Kva)( 예산절감 ) (3,453,630원*7%)/12*10월*1.1* 홈페이지웹서버 ( 예산절감 ) 6,363,630원 *7%*1.1*

10 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 홈페이지백업서버 ( 예산절감 ) 5,000,000원 *7%*1.1* 홈페이지이미지백업관리시스템 ( 예산절감 ) 4,500,000원 *7%*1.1* 홈페이지 DNS서버 ( 예산절감 ) 2,184,540원 *7%*1.1* 홈페이지 DB서버 ( 예산절감 ) 6,636,360원 *7%*1.1* 홈페이지웹필터링시스템 ( 예산절감 ) 13,381,810원 *13%*1.1*0.9 1,723 1, 홈페이지웹방화벽시스템 ( 예산절감 ) 32,727,270원 *13%*1.1*0.9 4,212 4, 홈페이지이미지백업시스템 ( 예산절감 ) 2,272,720원 *2대*13%*1.1* USB보안관리시스템 ( 예산절감 ) 18,545,450원 *13%*1.1*0.9 2,387 2, USB보안관리시스템운영서버 ( 예산절감 ) 16,363,636원 *7%*1.1*0.9 1,134 1, PC보안취약점점검시스템 ( 컴보이 )( 예산절감 ) 31,090,910원 *13%*1.1*0.9 4,002 4, 개인정보보호시스템 ( 예산절감 ) 41,333,630원 *13%*1.1*0.9 5,320 5, 개인정보출력물보안 ( 예산절감 ) (18,000,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 1,931 2, 가상화서버 (Dell R620)( 예산절감 ) 6,097,260원 *7%*1.1* 가상화서버 (Lenovo X3650)( 예산절감 ) 7,804,540원 *2대*7%*1.1*0.9 1,082 1, 가상화스토리지 (Lenovo V3700)( 예산절감 ) 16,227,270원 *7%*1.1*0.9 1,125 1, 가상화소프트웨어 (VMWare)( 예산절감 ) 10,663,630원 *13%*1.1*0.9 1,373 1, 기간제근무관리업무시스템 ( 예산절감 ) 5,918,180원 *13%*1.1* 통합로그인 (SSO), 5본 ( 예산절감 ) 12,045,450원 *13%*1.1*0.9 1,551 1, 통합로그인 (SSO), 2본 ( 예산절감 ) (5,000,000원*13%)/12*10월*1.1* 네트워크접근제어시스템 (Agent)( 예산절감 ) (19,565,000원*13%)/12*9월*1.1*0.9 1,889 2, 네트워크접근제어시스템 ( 정책 )( 예산절감 ) (9,090,990원*13%)/12*9월*1.1* 네트워크접근제어시스템 ( 차단 )( 예산절감 ) (24,545,450원*7%)/12*9월*1.1*0.9 1,276 1, 개인정보접속이력관리 (Agent)( 예산절감 ) (40,909,090원*13%)/12*10월*1.1*0.9 4,388 4, 개인정보접속이력관리 ( 매니저 )( 예산절감 ) (27,272,720원*13%)/12*10월*1.1*0.9 2,925 3,

11 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 통합로그관리 (1GB * 2개 )( 예산절감 ) (10,000,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 통합로그관리 (2GB * 1개 )( 예산절감 ) (35,000,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 시스템접근제어 ( 매니저 )( 예산절감 ) (19,800,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 시스템접근제어 ( 노드라이센스 )( 예산절감 ) (33,320,000원*13%)/12*10월*1.1*0.9 홈페이지실명확인서비스 ( 예산절감 ) 660,000원 *1년*0.9 1,073 1, ,754 4, ,124 2, ,574 3, 행사운영비 0 5,000 5,000 공무원정보지식인대회교육및운영 ( 전액감 ) 0원 0 5,000 5, 여비 8,694 9, 국내여비 8,694 9, 정보화업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *4명*5일*12회*0.9 전산프로그램교육 ( 예산절감 ) 35,000원 *2명*3일*6회*0.9 7,560 8, ,134 1, 포상금 포상금 공무원정보지식인대회시상 ( 전액감 ) 0원 지역정보화활성화지원 26,300 28,000 1, 일반운영비 13,800 15,000 1, 사무관리비 2,700 3, 정보화마을홍보물제작 (2개소)( 예산절감 ) 1,500,000원 *2개소*0.9 2,700 3, 공공운영비 9,300 10, 정보화마을홈페이지콘텐츠운영관리 ( 예산절감 ) 5,000,000원 *2개소*0.93 9,300 10, 행사운영비 1,800 2, 지역축제이벤트경진대회 ( 예산절감 ) 1,000,000원 *2회*0.9 1,800 2, 일반보상금 4,500 5, 행사실비보상금 4,500 5, 정보화추진민간인여비 ( 예산절감 ) 50,000원 *20명*5회*0.9 4,500 5, 정보통신첨단인프라조성 603, ,098 38,317 정보통신시설도입및관리 603, ,098 38, 일반운영비 337, ,498 37, 사무관리비 2,304 2, 일반수용비 2,304 2,

12 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보통신첨단인프라조성 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 팩시밀리토너구입 ( 총무과, 통신실 )( 예산절감 ) 200,000원 *3대*2회*0.9 1,080 1, 프린터토너구입 ( 예산절감 ) 400,000원 *2대*2회*0.85*0.9 1,224 1, 공공운영비 335, ,938 37,291 시설장비유지비 94, ,766 10,476 전자교환기유지비 ( 예산절감 ) 109,131,000원 *8%*1식*0.9 7,858 8, 인터넷전화교환기유지보수 ( 예산절감 ) 39,846,000원 *8%*1식*0.9 2,869 3, 통화관리시스템유지보수 ( 예산절감 ) 35,827,000원 *8%*1식*0.9 2,580 2, 방송장비유지비 (7식)( 예산절감 ) 144,852,000원 *3%*1.1*0.9 4,303 4, 통신사용전검사장비유지비 ( 예산절감 ) 22,824,000원 *3%*1.1* 전화및랜선로유지비 ( 본청, 읍면, 사업소 )( 예 산절감 ) 6,000,000원 *1식*0.9 5,400 6, 항온항습기유지보수 ( 예산절감 ) 17,549,000원 *8%*1식*0.9 1,264 1, 종합정보통신망장비유지보수 ( 예산절감 ) 452,152,390원 *8%*1식*0.9 32,555 36,173 3,618 침입차단시스템유지보수 ( 예산절감 ) 74,122,050원 *8%*1식*0.9 5,337 5, 트래픽제어시스템유지보수 ( 예산절감 ) 78,150,000원 *8%*1식*0.9 5,627 6, 어플리케이션스위치유지보수 ( 예산절감 ) 56,400,000원 *8%*1식*0.9 4,061 4, 작업관리시스템유지보수 ( 예산절감 ) 91,200,000원 *8%*1식*0.9 6,567 7, 무선제어시스템유지보수 ( 예산절감 ) 101,032,000원 *8%*1식*0.9 7,275 8, 인터넷전화침입차단시스템유지보수 ( 예산절 감 ) 41,750,000원 *8%*1식*0.9 3,006 3, 문자전송시스템유지보수 ( 예산절감 ) 18,316,000원 *8%*1식*0.9 1,319 1, 영상회의장비유지보수 ( 예산절감 ) 49,861,400원 *8%*1식*0.9 3,591 3, 공공요금및제세 241, ,172 26,815 국선전화료 ( 교환대수용 )( 예산절감 ) 20,000원 *12회선*12월*0.9 2,592 2, DID사용료 ( 예산절감 ) 15,000원 *25회선*12월*0.9 4,050 4, DOD국가통신망사용료 ( 예산절감 ) 200,000원 *25회선*12월*0.9 54,000 60,000 6,000 청내일반전화사용료 ( 예산절감 ) 20,000원 *13회선*12월*0.9 2,808 3, 국가통신망회선료 ( 예산절감 ) 350,000원 *1회선*12월*0.9 3,780 4,

13 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보통신첨단인프라조성 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 업무용휴대폰사용료 ( 예산절감 ) 95,000원 *3대*12월*0.9 3,078 3, SMS사용료 ( 예산절감 ) 20원 *20,000건*12월*0.9 4,320 4, 종합정보통신망회선료 ( 군청-읍면, 사업소 )( 예산절감 ) 430,000원 *21회선*12월*0.9 97, ,360 10,836 인터넷전용회선료 ( 예산절감 ) 2,244,000원 *1회선*12월*0.9 24,236 26,928 2,692 행정정보통신전용회선료 ( 예산절감 ) 21,000원 *38회선*12월*0.9 8,619 9, 보건진료소전용회선료 ( 예산절감 ) 114,800원 *7회선*12월*0.9 8,679 9, 읍면정보이용센터회선료 ( 예산절감 ) 62,000원 *19회선*12월*0.9 12,723 14,136 1,413 도-시군교환간선회선료 ( 예산절감 ) 1,132,000원 *1회선*12월*0.9 12,226 13,584 1,358 도-시군민방공경보회선료 ( 예산절감 ) 252,000원 *1회선*12월*0.9 2,722 3, 여비 6,930 7, 국내여비 6,930 7, 정보통신업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *4명*5일*11회*0.9 6,930 7, 영상정보통합관리 2,179,229 2,049, ,575 CCTV통합관제센터운영 2,179,229 2,049, , 일반운영비 456, ,388 46, 사무관리비 17,630 19,588 1,958 일반사무용품및전산소모품구입 ( 예산절감 ) 350,000원 *12월*0.9 3,780 4, 복합기소모품구입 ( 예산절감 ) 200,000원 *12월*0.9 2,160 2, 관제센터비품구입 ( 예산절감 ) 4,000,000원 *1식*0.9 3,600 4, 센터홍보유인물제작 ( 예산절감 ) 1,000원 *2,000부*0.9 1,800 2, 영상정보통합운영위원회회의참석수당 ( 예산 절감 ) 70,000원 *9명*1회* 센터업무추진급식비 ( 예산절감 ) 7,000원 *3명*90일*0.9 1,701 1, 센터정수기임차료 ( 예산절감 ) 40,000원 *2대*12월* 센터비데임차료 ( 예산절감 ) 21,000원 *4대*12월* , 모니터링요원근무복 ( 예산절감 ) 100,000원 *25명*0.9 2,250 2, 공공운영비 438, ,800 44,216 센터전기사용료 ( 예산절감 ) 4,000,000원 *12월*0.9 43,200 48,000 4,

14 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 영상정보통합관리 센터연계 CCTV 전기사용료 ( 예산절감 ) 3,500,000원 *12월*0.9 센터연계 CCTV 전용회선료 ( 예산절감 ) 88,000원 *220회선*12월*0.9 센터연계 CCTV 유지보수 ( 예산절감 ) 2,750,000원 *250대*8%*0.9 차량번호인식 CCTV 유지보수 ( 예산절감 ) 750,000,000원 *8%*0.9 관제센터건물유지비 ( 예산절감 ) 6,000원 *808m2*0.9 37,800 42,000 4, , ,320 23,232 49,500 55,000 5,500 54,000 60,000 6,000 4,364 4, 여비 6,615 7, 국내여비 6,615 7, 관제센터업무추진 ( 예산절감 ) 35,000원 *3명*5일*14회*0.9 6,615 7, 자산취득비 303, , , 자산및물품취득비 303, , ,000 지능형영상분석감시시스템구축 159,000,000원 *1식 차량번호경찰망연계보안시스템구매 56,000,000원 *1식 159,000 99,000 60,000 56, , 반환금기타 60, , 과오납금등 60, ,484 초등학교연계 CCTV 운영지원비반환금 60,484,000원 60, ,484 평생학습체제구축 173, ,700 53,610 도 9,000 9,000 0 군 164, ,700 53,610 평생교육육성지원 173, ,700 53,610 도 9,000 9,000 0 군 164, ,700 53,610 평생교육운영 151,310 97,700 53, 일반운영비 89,250 58,300 30, 사무관리비 77,250 46,300 30,950 일반수용비 15,450 10,660 4,790 각종주민교육홍보현수막제작 66,000원 *15개*5회 주민강좌현장실습교육차량임차 500,000원 *3회 주민교육사무용품구입 ( 예산절감 ) 50,000원 *20종*0.9 군민소양교육교재 ( 예산절감 ) 10,000원 *9종*100명*0.9 4, ,290 1, , , ,100 9, 군민소양교육강사수당 200,000원 *10명*21회 42,000 15,840 26, 재료비 4, ,

15 부서 : 총무과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생교육육성지원 01 재료비 4, ,800 남성요리교실재료비 12,000원 *20명*20회 4, , 일반보상금 19,260 17,400 1, 행사실비보상금 19,260 17,400 1,860 평생교육업무추진민간인여비 ( 예산절감 ) 40,000원 *20명*3회*0.9 2,160 2, 평생교육수강생간식비 3,000원 *700명 2, , 민간이전 32,000 22,000 10, 민간인위탁교육비 10, ,000 국립백두대간수목원탐방과정 10,000,000원 *1식 10, , 자산취득비 6, , 자산및물품취득비 6, ,000 찾아가는노래교실반주기기구입 1,500,000원 *4대 6, ,000 행정운영경비 ( 총무과 ) 44,419,051 44,426,766 7,715 국 97,100 97,100 0 도 103, ,650 0 군 44,218,301 44,226,016 7,715 기본경비 ( 총무과 ) 280, ,899 7,715 기본경비 ( 총무과 ) 280, ,899 7, 일반운영비 102, ,804 2, 사무관리비 102, ,804 2,462 기타수용비 ( 예산절감 ) 12,528,000원 *0.9 11,276 12,528 1,252 당직실침구세탁 ( 예산절감 ) 12,000원 *6채*2회*12월*0.9 1,556 1, 급량비 9,350 10,388 1,038 야간근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *3식*14명*12월*0.9 휴일근무자급식 ( 예산절감 ) 7,000원 *20식*19명*0.9 군정업무추진급식 ( 비서실 )( 예산절감 ) 7,000원 *3명*200일*0.9 3,176 3, ,394 2, ,780 4, 여비 24,354 27,060 2, 국내여비 24,354 27,060 2,706 기본업무추진여비 ( 예산절감 ) 13,020,000원 *0.9 11,718 13,020 1,302 지도감독여비 ( 예산절감 ) 14,040,000원 *0.9 12,636 14,040 1, 업무추진비 75,728 78,275 2, 정원가산업무추진비 18,446 20,495 2,049 정원가산업무추진비 ( 예산절감 ) 65,900원 *311명*0.9 18,446 20,495 2, 부서운영업무추진비 4,482 4,

16 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) 부서운영업무추진비 ( 예산절감 ) 415,000원 *12월*0.9 4,482 4,

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

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부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67 2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242

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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154, 세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000

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부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871

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부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

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렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000

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부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603

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부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00 2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000

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부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구 2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891

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렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

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