부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ휴일 50,000원 *6명*119일 35,700 ㆍ휴일 ( 재택 ) 30,000원 *1명*119일 3,570 급량비 7,360 각종체육대회참가자 8,000원 *20명*6회 9

Size: px
Start display at page:

Download "부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ휴일 50,000원 *6명*119일 35,700 ㆍ휴일 ( 재택 ) 30,000원 *1명*119일 3,570 급량비 7,360 각종체육대회참가자 8,000원 *20명*6회 9"

Transcription

1 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) 총무과 15,434,221 12,362,922 3,071,299 국 27,731 지 576,000 도 298,705 군 14,531,785 지방행정역량강화 4,530,901 3,554, ,703 국 7,961 지 576,000 도 33,143 군 3,913,797 군정목표달성을위한행정지원 1,283,119 1,251,856 31,263 도 18,000 군 1,265,119 활력있는직장조성및행사지원 358, ,556 4, 인건비 18,774 32,375 13, 기간제근로자등보수 18,774 32,375 13,601 청사방호및민원안내 18,774 기본급 60,240원 *1명*240일 14,458 주차유급휴가수당 60,240원 *1명*53일 3,193 연차유급휴가수당 60,240원 *1명*12일 723 방호직원근무복 200,000원 *1명*2회 일반운영비 147, ,661 3, 사무관리비 135, ,111 13,400 일반수용비 52,281 회의실관리 100,000원 *2개소*3회 600 직원다이어리제작 20,000원 *600부 1 전자공무원증발급 1원 *70명 910 전자공무원증케이스제작 원 *70명 700 직원전화번호수첩제작 5,000원 *600개 군청방문자홍보물품제작 18,000,000 원 18,000 공무원직장체육대회참가물품 5,000,000 원 5,000 초과근무지문인식기관리 8,200 ㆍ사용료 50,000원 *12개소*12월 7,200 ㆍ유지관리비,000 원 당직실관리 3,871 ㆍ침구세탁 25,000원 *2조*12월*4 회 2,400 ㆍ침구구입 ( 동 하절기 ) 150,000원 *2조*2회 ㆍ당직실운영용품 100,000원 *5종 500 ㆍ당직실정수기렌탈료 30,900원 *1대*12회 371 운영수당 63,870 일 숙직비 63,870 ㆍ평일 50,000원 *2명*246일 24,

2 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ휴일 50,000원 *6명*119일 35,700 ㆍ휴일 ( 재택 ) 30,000원 *1명*119일 3,570 급량비 7,360 각종체육대회참가자 8,000원 *20명*6회 960 공무원극기훈련 8,000원 *300명 2,400 공직자체육대회 8,000원 *500명 4, 년평창동계올림픽패럴림픽입장권구입 1,000 원 1 02 공공운영비 0 시설장비유지비 회의실유지관리 1,500,000원 *2실 03 행사운영비 8,990 18,550 9,560 공무원극기훈련,000 원 공무원체육대회 5,000,000 원 5,000 정례조회및기타행사현수막제작 66,000원 *15회 202 여비 38,500 38, 국내여비 38,500 38,500 0 지역현안사업추진 20,000 군수,000 원 비서,000 원 군정시책업무추진회의 ( 과장 ),000 원 총무관련업무추진회의 5,000,000 원 5,000 시책업무추진지원 2,500,000 원 2,500 공무원직장체육대회참가 8,000,000 원 8, 업무추진비 120, , 시책추진업무추진비 120, ,500 0 시책추진업무추진비 120,500 군수 115,500,000 원 115,500 총무과장 5,000,000 원 5, 직무수행경비 16,920 16, 특정업무경비 16,920 16,920 0 공무원단체담당 60,000원 *1명*12월 720 여론동향담당 100,000원 *1명*12월 1,200 주재원업무활동비 300,000원 *1명*12월 3,600 대민활동비 50,000원 *19명*12월 11, 일반보상금 6,400 5, 행사실비보상금 6,400 5, 공무원가족극기훈련급식 8,000원 *500명 4,000 공무원가족한마음체육대회급식 8,000원 *300명 990 2,400

3 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) 405 자산취득비 7, 자산및물품취득비 7,000 제1회의실물품교체,000 원 *1식 공무원후생복지 716, , 일반운영비 716, ,320 30, 맞춤형복지제도시행경비 716, ,320 30,000 맞춤형복지제도운영 686,320 복지포인트지급 (965,000원*398 명 )+(750,000 원 *203명) 536,320 공무원단체보장보험 300,000원 *500명 150,000 직원종합건강검진비지원 ( 무기계약근로자포함 ) 300,000원 *100명 30,000 보안및지역방위지원 52,704 49,340 3, 일반운영비 43,844 38,400 5, 사무관리비 43,844 38,400 5,444 통합방범시스템운영 4 군청 2,500,000 원 *12월 30,000 군청외 200,000원 *5개소*12월 1 민관군경합동훈련현수막제작 66,000원 *3개소*3회 울릉군통합방위지원본부종합지원계획책자제작 50,000원 *25개소*1회 202 여비 0 01 국내여비 ,250 보안업무추진,000 원 301 일반보상금 6,860 3,940 2, 행사실비보상금 6,860 3,940 2,920 통합방위협의회운영 6,860 협의회운영급식 8,000원 *25명*4회 800 민관군경합동훈련급식비 8,000원 *80명*4회 2,560 도회의참석교통비 250,000원 *2명*2회 지역주민안보교육차량 (5톤) 해상운송료 2,500,000원 *1회 지역예비군지원 ( 자체 ) 4,300 3, 일반운영비 4,300 1,440 2, 공공운영비 1,800 1, ,500 예비군기동대전기요금 150,000원 *12월 1, 행사운영비 2, ,500 예비군의날행사 2,500,000원 *1회 2,500 지역예비군지원 ( 보조 ) 30,000 20,000 도

4 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) 군 27, 자치단체등자본이전 30,000 20,000 도 군 27, 예비군육성지원자본보조 30,000 20,000 지역예비군육성지원 30,000,000 원 30,000 도 군 27,000 문서및기록물보존관리 75,100 68,700 6, 일반운영비 75,100 5,700 69, 사무관리비 75,100 5,700 69,400 기록물관리운영 2,700 기록물보존용품구입 690,000원 *2회 1,380 기록관서고상시소독용품구입 44,000원 *30개 1,320 공인신조개각 40,000원 *10개 400 행사관리시스템유지보수비,000 원 표준기록관리시스템유지관리비 70,000,000 원 70,000 영호남국토끝섬주민간교류추진 30,000 30,000 0 도 15,000 군 15, 일반운영비 0 도 5,000 군 5, 행사운영비 0 영호남국토끝섬행사운영비,000 원 도 5,000 군 5, 여비 0 도 5,000 군 5, 국내여비 0 영호남국토끝섬업무추진여비,000 원 도 5,000 군 5, 일반보상금 0 도 5,000 군 5, 행사실비보상금 0 영호남국토끝섬주민간민간교류추진,000 원 도 5,000 군 5,000 국 내외자매 우호교류 16, ,100

5 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 11, , 사무관리비 1, ,600 국제교류도시방문통역및번역료 200,000원 *2명*2회 자매도시기제작 40,000원 *10개소*2회 행사운영비 0 자매결연방문행사운영비,000 원 202 여비 1, , 국내여비 1, ,500 자매 우호도시방문단여비 1,500,000 원 1, 연구개발비 0 02 전산개발비 0 자매도시여객선운임할인소프트웨어구입,000 원 인사및자치행정 617, ,399 41, 도 5,500 군 611,632 종합행정추진 475, ,413 25, 인건비 343, ,459 21, 기간제근로자등보수 343, ,459 21,285 출산휴가대체인부 30,723 기본급 60,240원 *5명*90일 27,108 주휴수당 60,240원 *5명*12일 3,615 대학생부업활동인부 60,240원 *50명*20일*2 회 120,480 국민연금부담금 1,400,000,000 원 *4.5% 6 건강보험부담금 22,961 건강보험 1,420,000,000 원 *1.5175% 21,549 노인장기요양보험 21,549,000 원 *6.55% 1,412 산재보험료 34,230 산불감시요원 70,000,000 원 *8.9% 6,230 기타기간제 1,400,000,000 원 *2% 28,000 기간제근로자퇴직금 50,000,000 원 50,000 고용보험부담금 22,350 산불감시요원 70,000,000 원 *1.5% 1,050 기타기간제 1,420,000,000 원 *1.5% 21, 일반운영비 89,878 87,884 1, 사무관리비 52,232 50,740 1,492 군정추진유공자표창 표창패제작 100,000원 *10회 부상제작 100,000원 *10회

6 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 인사및자치행정 ( 단위 : 천원 ) 중앙및도공무원교육생등방문기념품구입 9,000,000 원 9,000 인사관련서식구입 1,140 공무원인사관련서식 5,000원 *50매*3종 750 공무원인사기록서식 1,300원 *100매*3종 390 공무원교양지구독 2,640 지방행정 원 *40부*12월 1,440 도시문제 2,500원 *40부*12월 1,200 군수표창유공자감사패 100,000원 *20개 상황관리자급식 8,000원 *5명*12월*6 회 2,880 포상관련서식구입 1,900 상장외지제작 3,300원 *500장 1,650 상장내지제작 500원 *500장 250 각종시책및군정보고회홍보물제작 25,472 보고회아치 500,000원 *2개 각종행사현수막제작 66,000원 *4개*3회 792 홍보전단 원 *매 울릉소식지제작 540원 *3,500매*12 월 22,680 명예군민증제작 200,000원 *5명 명예군민울릉군배지제작,000 원 유리액자구입 5,500원 *200개 1,100 사무관임용패제작 220,000원 *5개 1,100 도정협력실관리,000 원 02 공공운영비 대보험EDI사용료 1원 *12월 144 도정협력실운영 502 인터넷회선이용료 3원 *12월 396 스카이라이프이용료 8,800원 *12월 행사운영비 37,000 37,000 0 주요인사방문행사운영,000원 *5회 5,000 공무원퇴임식행사운영,000원 *2회 군민의날기념행사 30,000,000 원 30, 여비 2,500 2, 국내여비 2,500 2,500 0 지역상황및동향관리업무추진 2,500,000 원 2, 연구개발비 0 02 전산개발비 0 귀성여객운임할인소프트웨어개발비 1,500,000원 *2회 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0

7 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 인사및자치행정 ( 단위 : 천원 ) 북한이탈주민지원,000 원 303 포상금 0 01 포상금 0 군수표창유공자부상제작 100,000원 *20개 307 민간이전 30,000 30, 연금지급금 30,000 30,000 0 공무원사망조위금및재해부조금 30,000,000 원 30, 자치단체등이전 2,360 2, 기타부담금 2,360 2,360 0 장애인고용부담금 590,000원 *4명 2, 전출금 공무원연금관리공단경상전출금 국고대여학자금부담금 160,000원 160 내실있는인사행정추진 94,240 90,636 3, 일반운영비 32,040 20,700 11, 사무관리비 32,040 20,700 11,340 시험운영수당 24,680 객관식 45,000원 *40문항*2과목*4회 14,400 주관식 50,000원 *10문항*2과목*2회 시험관련인부임 50,000원 *1명*6일 300 시험종사자 40,000원 *2명*6일 480 면접수당 ( 재직자 ) 150,000원 *3명*6일 2,700 면접수당 ( 외부전문가 ) 200,000원 *4명*6일 4,800 시험관련서적구입 30,000원 *12권 360 인사행정추진운영비 7,000,000 원 7, 여비 3 35, 국내여비 7,000 7,000 0 시험운영여비 250,000원 *2명*3회 1,500 인사통계작업및회의,000 원 정부포상합동작업및회의,000 원 연금및제안업무추진회의 1,500,000 원 1, 국제화여비 25,000 28,000 장기재직공무원해외연수 5,000,000원 *5명 25, 일반보상금 25,000 28, 민간인국외여비 25,000 28,000 민간인해외연수 5,000,000원 *5명 25, 자치단체등자본이전 5,200 6,936 1, 공기관등에대한자본적위탁사업비 5,200 6,936 1,736 표준지방인사정보시스템 5,200,000 원 5,200

8 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 인사및자치행정 ( 단위 : 천원 ) 이, 통장사기진작 ( 자체 ) 33,750 20, 일반보상금 3 18, 장학금및학자금 6,000 6,000 0 이장자녀장학금 1,500,000원 *4명 6, 민간인국외여비 20, ,000 이장협의회선진지해외연수,000 원 *20명 20, 행사실비보상금 5, ,000 이장협의회관련행사참석,000 원 이장협의회한마음체육대회참석 200,000원 *15명 307 민간이전 2,750 2, 보험금 2,750 2,750 0 이장상해보험가입 1원 *25명 2,750 도민참여활성화 ( 이통장사기진작지원사업 ) 1,500 1, 도 1, 일반보상금 1,500 1, 도 1, 행사실비보상금 1,500 1, 이통장사기진작 1,500,000 원 1,500 도 1,500 도민참여활성화 ( 도민의날행사지원 ) 4,000 4,000 0 도 4, 일반운영비 도 행사운영비 도민의날행사현수막제작 220,000원 220 도 여비 도 국내여비 도민의날행사참석 269,000원 269 도 일반보상금 3,511 3,511 0 도 3, 행사실비보상금 3,511 3,511 0 도민의날행사참석 3,51 원 3,511 도 3,511 경상북도주재업무추진 8,000 8, 여비 8,000 8, 국내여비 8,000 8,000 0 주재원업무추진 8,000,000 원 8,000

9 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 공무원교육훈련강화 ( 단위 : 천원 ) 공무원교육훈련강화 153, ,420 8,400 직무전문교육훈련 100,000 89,600 10, 일반운영비 27,200 30,800 3, 사무관리비 27,200 30,800 3,600 위탁교육비 27,200 신규임용자과정 500,000원 *15명 7,500 5급승진리더과정 1,200,000원 *6명 7,200 직원특별교육,000원 *8회 8,000 직무전문교육과정 150,000원 *30명 4, 여비 72,800 58,800 14, 공무원교육여비 72,800 58,800 14,000 신규임용자과정교육 1,800,000 원 *15명 27,000 5급승진리더과정교육,000원 *7명 2 직무전문과정교육 (3일이상) 15,000,000 원 15,000 경북공무원교육원교육 400,000원 *12명 4,800 재난안전공무원교육 5,000,000 원 5,000 민간위탁교육훈련 53,820 55, 일반운영비 44,500 46, 사무관리비 44,500 46,500 민간위탁전문교육 250,000원 *26명 6,500 직원친절교육및마인드함양교육 8,000,000 원 8,000 사이버교육과정 50,000원 *50명*12월 30, 여비 9,320 9, 공무원교육여비 9,320 9,320 0 민간위탁전문교육여비 250,000원 *26명 6,500 독도안전지도직원교육 2,820 레저보트자격증교육 460,000원 *2명 920 스킨스쿠버자격증교육 600,000원 *2명 1,200 수상인명교육 350,000원 *2명 700 행정정보화역량강화 2,476,830 1,581, ,307 국 7,961 지 576,000 도 9,643 군 1,883,226 정보통신기반조성 598, ,300 51, 일반운영비 70,200 50,800 19, 사무관리비 70,200 50,800 19,400 범용 S/W 구입비 50,800 통합백신S/W 8,000,000 원 8,000 중앙관리S/W서버,000 원

10 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정정보화역량강화 ( 단위 : 천원 ) 서버용백신S/W 600,000원 *3세트 1,800 업무용S/W 40,000,000 원 40,000 제2회의실마이크케이블교체 120,000원 *20개 2,400 UPS배터리교체 울릉군의회외4곳,000 원 GBIC모듈구입 7,000,000 원 7, 시설비및부대비 237, , 시설비 237, ,000 1 공공시설및방범용CCTV설치 100,000,000 원 100,000 울릉군공공와이파이구축 100,000,000 원 100,000 광역무선망기지국장치교체 15,000,000 원 15,000 군민회관방송장비교체 2,000 원 자치단체등자본이전 ,000 17, 공기관등에대한자본적위탁사업비 ,000 17,000 자치단체공통기반노후장비교체 130,000,000 원 130,000 암호화SW라이선스구매,000 원 405 자산취득비 158,200 56, , 자산및물품취득비 158,200 56, ,700 청내업무용PC구입 20,000,000 원 20,000 정보화교육장PC구입,000 원 네트워크접근제어시스템교체 4,000 원 4 침입방지시스템교체 35,000,000 원 *1대 35,000 온-나라시스템백업장치증설 45,000,000 원 45,000 PoE스위치구입 3,600,000원 *2대 7,200 정보화사업운영 일반운영비 2,500 2, 사무관리비 2,500 2,500 0 정보화마을운영활성화 300 정보화마을중앙협의회비 200,000원 200 정보화마을경상북도협의회비 100,000원 100 도서구입비 1,200 교육용교재구입 20,000원 *10권*5종 정보통신기술도서구입 50,000원 *4종 200 정보화사업운영비,000 원 202 여비 7,500 6, 국내여비 7,500 6,500 정보통신업무추진회의,000 원 전산업무추진회의 2,500,000 원 2,500 공통기반전산장비교육 500,000원 *1명*2회

11 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정정보화역량강화 ( 단위 : 천원 ) 정보통신공사사용전검사업무여비,000 원 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 정보화마을운영 전국지도자대회참석 250,000원 *2명*1회 500 경북지도자대회참석 250,000원 *2명*1회 500 프로그램관리자교육 250,000원 *1명*2회 500 경북평생학습박람회 250,000원 *4명*1회 인터넷선생님교육 250,000원 *1명*2회 500 정보통신시설유지관리 644, ,913 76, 일반운영비 534, ,993 76, 사무관리비 6,560 6, 사무실운영수용비 300,000원 *12월 3,600 정보화교육장운영수용비,000 원 태하정보센터운영수용비,000 원 정수기렌탈료 40,000원 *2대*12월 공공운영비 528, ,519 76,913 전용회선사용료 31,191 시내전용 ( 전화급 ) 20,735원 *48회선*12월 11,944 시내전용 ( 데이터급 ) 36,025원 *6회선*12월 2,594 행사임시전용 150,000원 *2회선 300 국내전용회선 5,000,000 원 5,000 인터넷전용회선 845,570원 *1회선*12월 10,147 독도파고센스회선사용료 1,206 ㆍ사용료 86,460원 *1회선*12월 1,038 ㆍ장비임대료 4,400원 *2대*12월 106 ㆍ설치비 61,600원 *1회 62 읍, 면정보통신망회선 (WAN) 60,840 회선료 (MSPP) 390,000원 *13회선*12월 60,840 일반전화사용료 115,043 착발신전용전화 15,072 ㆍ발신전용전화 3,300원 *20회선*12월 792 ㆍ착신전용전화 150,000원 *7회선*12월 12,600 ㆍISDN이용료 13원 *12월 1,584 ㆍ부가사용료 8,000원 *1회선*12월 96 군청대표일반전화 5,340 ㆍ기본료 2,750원 *20대*12월 660 ㆍ사용료 39원 *500통화*20대 *12월 4,680 링고서비스 1,131 ㆍ군정홍보링고서비스 2,420원 *20대*12월 581

12 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정정보화역량강화 ( 단위 : 천원 ) ㆍ링고서비스음원제작료 2원 *5종*5회 550 위성전화사용료 954 ㆍ기본료 16,500원 *3대*12월 594 ㆍ사용료 원 *3대*12월 360 휴대폰사용료 7,440 ㆍ기본료 60,000원 *5대*12월 3,600 ㆍ사용료 60,000원 *5대*12월 3,600 ㆍ부가사용료 4,000원 *5대*12월 240 유선방송사용료 106 ㆍ기본료 8,800원 *12월 106 시외전용회선사용료 85,000 ㆍ전자정부통합망 4,000,000원 *1회선*12월 48,000 ㆍ도시군교환간선망 14,000,000 원 14,000 ㆍ도시군홈페이지망 2,000 원 2 도동항전광판회선료 396 회선사용료 3원 *12월 396 울릉군알리미서비스사용료 300,000원 *12월 3,600 방범용CCTV회선료및전기료 40,000,000 원 40,000 방범용CCTV시설유지 324,000원 *60개소 19,440 홈페이지연계실시간방송 18,813 보안인증료 247,500원 *12월 2,970 미디어호스팅료 660,000원 *12월 7,920 회선사용료 95,040원 *6회선*12월 6,843 전기사용료 15,000원 *6개소*12월 1,080 울릉군홈페이지운영 53,690 대표홈페이지유지보수 95,440,000*15%/12*12 월 14,316 웹접근성품질마크갱신,000 원 도메인네임사용료 28,600원 29 모바일본인인증사용료 55,000원 *12월 660 홈페이지서버보안인증료 880,000원 880 울릉군홈페이지서버유지보수 27,650 ㆍ하드웨어 67,000,000 원 *8%/12*12 월 5,360 ㆍ소프트웨어 148,600,000 원 *15%/12*12 월 22,290 홈페이지개인정보등록차단솔루션유지보수 13,500,000 원 *15%/12*12 월 2,025 ibooks/w유지보수 34,200,000 원 *15%/12*12 월 5,130 정보화시범마을운영 2,279 도메인사용료 28,600원 29 정보화마을홈페이지유지보수 15,000,000 원 *15%/12*12 월 2,250 시설장비유지비 183,140

13 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정정보화역량강화 ( 단위 : 천원 ) 통신장비 75,812 ㆍ인터넷전화시스템,000 원 ㆍ인터넷전화기,000 원 ㆍVG224 54,740,000 원 *8%/12*12 월 4,380 ㆍ인터넷전화용방화벽 55,480,000 원 *8%/12*12 월 4,439 ㆍ모사전송기,000원 *2대*8% 160 ㆍ영상회의시스템 52,575,500 원 *8% 4,207 ㆍ구내정보통신망 (LAN) 시스템 63,589,000 원 *8% 5,088 ㆍ지방행정정보망시스템 (ATM) 53,588,000 원 *8% 4,288 ㆍ백본스위치 (C4506) 39,120,580 원 *8% 3,130 ㆍ백본스위치 (C6506) 58,920,000 원 *8% 4,714 ㆍVOIP장비 32,800,000 원 *8% 2,624 ㆍL2스위치 86,11 원 *8%/12*12 월 6,889 ㆍL3스위치 19,500,000 원 *8%/12*12 월 1,560 ㆍL4스위치 105,000,000 원 *8%/12*12 월 8,400 ㆍPoE+ 스위치 11,012,100 원 /12*12월 11,013 ㆍ암호화장비읍, 면게이트 5,000 원 *8%/12*12 월 4,160 ㆍ네트워크접근제어시스템 59,500,000 원 *8%/12*12 월 4,760 정보화장비유지관리 101,174 ㆍ온-나라시스템유지보수 33,840 온-나라시스템서버 57,160,000 원 *8%/12*12 월 4,573 스토리지 76,000,000 원 *8%/12*12 월 6,080 SAN스위치 15,150,000 원 *8%/12*12 월 1,212 VTL및백업S/W 75,000,000 원 *15%/12*12 월 11,250 메신저S/W 1,000 원 *15%/12*12 월 1,650 미들웨이및DBMS 60,500,000 원 *15%/12*12 월 9,075 ㆍ침입차단시스템유지보수 21,780,000 원 *8%/12*12 월 1,743 ㆍ침입방지시스템유지보수 38,6 원 *8%/12*12 월 3,089 ㆍ업무용전산장비유지보수 ( 컴퓨터 ) 760,000원 *480대*8%/12*12 월 29,184 ㆍ업무용전산장비유지보수 ( 모니터 ) 300,000원 *20대*8%/12*12 월 480 ㆍ내부망침입차단시스템유지보수 49,500,000 원 *2대*8%/12*12 월 7,920 ㆍ내부망침입차단시스템관리서버유지보수 14,400,000 원 *8%/12*12 월 1,152

14 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정정보화역량강화 ( 단위 : 천원 ) ㆍDDos공격방어시스템유지보수 52,965,000 원 *8%/12*12 월 4,238 ㆍDB보안솔루션유지보수 19,107,000 원 *15%/12*6 월 1,434 ㆍ울릉군알리미서비스유지보수 3,638 하드웨어 6,100,000원 *8%/12*12 월 488 소프트웨어 원 *15%/12*12 월 3,150 ㆍ개인정보보호관리시스템유지보수 14,000 원 *8%/12*12 월 11,360 ㆍ군정홍보DID시스템유지보수 38,700,000 원 *8%/12*12 월 3,096 전산실유지관리 1,754 ㆍ소화설비유지보수 5,750,000원 *8%/12*12 월 460 ㆍ항온항습기유지보수 9,450,000원 *8%/12*12 월 756 ㆍCCTV및출입통제시스템유지보수 4,1원 *8%/12*12 월 329 ㆍ냉방기유지보수 2,6원 *8% 209 통신실유지관리 3,700 ㆍ통신실UPS유지보수 26,054,000 원 *1대*8% 2,085 ㆍ통신실하론소화기유지보수 8,000,000원 *8% 640 ㆍ통신실항온항습기유지보수 9,460,000원 *8%/12*12 월 757 ㆍ냉방기유지보수 2,72원 *8% 218 무선및방송설비유지관리 700 ㆍ행정방송장비 200,000원 200 ㆍ구내통신선로 500,000원 자치단체등이전 99,920 99, 공기관등에대한경상적위탁사업비 99,920 99,920 0 공통기반전산장비유지보수 76,000,000 원 76,000 시군구장애복구시스템유지보수 5,200,000 원 5,200 지방행정공통정보시스템운영 7,000,000 원 7,000 온-나라및문서유통시스템유지관리 11,720,000 원 11, 시설비및부대비 0 01 시설비 0 실과이전랜선배선공사,000 원 정보화마을프로그램관리자육성 20,112 17,839 2,273 도 4,539 군 15, 민간이전 20,112 17,839 2,273 도 4,539 군 15,573

15 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정정보화역량강화 ( 단위 : 천원 ) 02 민간경상사업보조 20,112 17,839 2,273 정보화마을프로그램관리자 ( 자담3,780,000 원 ) 20,11 원 20,112 도 4,539 군 15,573 정보이용시설지원 13,680 11,700 1,980 도 4,104 군 9, 인건비 13,680 11,700 1,980 도 4,104 군 9, 기간제근로자등보수 13,680 11,700 1,980 지역정보화강사배치사업 13,680 기본급 10,944,000 원 10,944 도 3,283 군 7,661 주차유급휴가수당 2,250,000 원 2,250 도 675 군 1,575 연차유급휴가수당 486,000원 486 도 146 군 340 자치단체공통기반노후장비교체지원 29,726 29,726 0 국 7,961 군 21, 일반운영비 29,726 29,726 0 국 7,961 군 21, 사무관리비 29,726 29,726 0 시군공통기반노후장비교체 29,726,000 원 29,726 국 7,961 군 21,765 정보화마을역량강화 5,000 3,500 1,500 도 군 4, 민간이전 5,000 3,500 1,500 도 군 4, 민간경상사업보조 5,000 3,500 1,500 정보화마을활성화지원 5,000,000 원 5,000 도 군 4,000 CCTV 통합관제센터구축 1,15 0 1,15 지 576,000 군 576, 일반운영비 27, ,600

16 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정정보화역량강화 ( 단위 : 천원 ) 01 사무관리비 27, ,600 CCTV통합관제센터건물임차료 2,300,000 원 *12월 27, 시설비및부대비 1,104, ,104,400 지 576,000 군 528, 시설비 1,100, ,100,260 CCTV통합관제센터구축 1,100,260,000 원 1,100,260 지 573,930 군 526, 시설부대비 4, ,140 CCTV통합관제센터구축시설부대비 4,140,000 원 4,140 지 2,070 군 2, 기타자본이전 20, , 기타자본이전 20, ,000 CCTV통합관제센터건물임차보증금 20,000,000 원 20,000 공정한선거관리 872,547 88, ,141 도 23,742 군 848,805 공정, 투명한선거추진 872,547 88, ,141 도 23,742 군 848,805 전국동시지방선거관리경비 35, ,613 도 23,742 군 11, 인건비 4, ,665 도 3,110 군 1, 기간제근로자등보수 4, ,665 선거관련일시사역인부임 4,665,000 원 4,665 도 3,110 군 1, 일반운영비 17, ,349 도 11,566 군 5, 사무관리비 16, ,359 선거인명부작성 130,000원 130 도 86 군 44 선거계도유인물인쇄 959,000원 959 도 620 군 339 선거관련소모품구입 3,670,000 원 3,670

17 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 공정, 투명한선거추진 ( 단위 : 천원 ) 도 2,500 군 1,170 선거관련현수막제작등,000 원 도 1,300 군 700 선거관련종사자급량비 9,600,000 원 9,600 도 6,400 군 3, 공공운영비 선거관련우편요금등 990,000원 990 도 660 군 여비 9, ,999 도 6,666 군 3, 국내여비 9, ,999 선거관계자회의참석,000 원 도 1,330 군 670 선거업무추진 7,999,000 원 7,999 도 5,336 군 2, 업무추진비 3, ,600 도 2,400 군 1, 기관운영업무추진비 3, ,600 선거관련업무추진비 3,600,000 원 3,600 도 2,400 군 1,200 지방자치단체선거관리 836,934 88, , 자치단체등자본이전 836,934 88, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 836,934 88, ,528 지방자치단체선거관리부담경비 836,934,000 원 836,934 주민행정증진및국민운동활성화 323, ,054 32,352 국 19,770 도 20,520 군 283,116 고객만족민원행정서비스제공 70,456 62,004 8,452 국 19,770 군 50,686 민원행정운영 50,686 44,981 5, 인건비 18,374 15,789 2, 기간제근로자등보수 18,374 15,789 2,585 저동민원센터사무보조 18,374

18 부서 : 총무과정책 : 주민행정증진및국민운동활성화단위 : 고객만족민원행정서비스제공 ( 단위 : 천원 ) 기본급 60,240원 *1명*240일 14,458 주차유급휴가수당 60,240원 *1명*53일 3,193 연차유급휴가수당 60,240원 *1명*12일 일반운영비 24,312 21,192 3, 사무관리비 18,566 13,370 5,196 민원업무처리 5,800 주민등록증발급 300,000원 *12월 3,600 주민등록등초본발급용지 30,000원 *10박스 300 인감증명서발급용지 80,000원 *5박스 400 무인민원발급용지 70,000원 *5박스 350 민원신청서구입 20,000원 *20종 400 민원업무대장제작 20,000원 *20권 400 민원복사용지구입 35,000원 *10박스 350 민원실 ( 저동민원센터 ) 운영 8,766 다과류및종이컵구입 300,000원 *12월 3,600 사무용품구입 35,000원 *12월 420 환경정비용화분구입 300,000원 300 정수기임차료 45,500원 *1대*12월 546 신문구독료 200,000원 *12월 2,400 현수막제작 300,000원 *4회 1,200 명패제작 30,000원 *10개 300 전산기기소모품구입 민원실 1,600 ㆍ주민등록전산프린터토너 200,000원 200 ㆍ인감전산프린터토너 200,000원 200 ㆍ복사기토너 200,000원 *4개 800 ㆍ팩스카트리지 200,000원 *2개 400 저동민원센터 1,400 ㆍ무인민원발급기토너 400,000원 *2개 800 ㆍ프린터토너 200,000원 200 ㆍ복합기토너 200,000원 200 ㆍ팩스카트리지 200,000원 200 민원실전산기기관리 800 민원실복사기 200,000원 200 민원실팩스기 200,000원 200 저동민원센터프린터 200,000원 200 저동민원센터팩스기 200,000원 200 저동민원센터에어컨 200,000원 공공운영비 5,746 7,822 2,076 위성방송사용료 원 *1개소*12월 120 저동민원센터공공요금 2,626 유선방송사용료 8,800원 *12월 106

19 부서 : 총무과정책 : 주민행정증진및국민운동활성화단위 : 고객만족민원행정서비스제공 ( 단위 : 천원 ) 전화요금 원 *12월 120 전기사용료 200,000원 *12월 2,400 저동민원센터무인민원발급기유지보수,000 원 202 여비 4,000 4, 국내여비 4,000 4,000 0 주민등록업무추진,000 원 민원업무추진,000 원 303 포상금 0 01 포상금 0 민원처리마일리지제우수공무원포상,000 원 401 시설비및부대비 0 01 시설비 0 저동민원센터유지보수,000 원 405 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 주민등록업무스캐너구입,000 원 가족관계등록사무지원 9, ,760 국 9, 일반운영비 4, ,472 국 4, 사무관리비 4, ,472 가족관계등록사무업무관리 4,47 원 4,472 국 4, 여비 5, ,288 국 5, 국내여비 5, ,288 가족관계등록사무업무추진 5,288,000 원 5,288 국 5,288 여권사무대행경비지원 10,010 17,023 7,013 국 10, 일반운영비 3,010 9,523 6,513 국 3, 사무관리비 3,010 9,523 6,513 일반수용비 3,010 다과류및종이컵구입 300,000원 300 국 300 사무용품구입 664,000원 664 국 664 복사용지구입 500,000원 500 국 500

20 부서 : 총무과정책 : 주민행정증진및국민운동활성화단위 : 고객만족민원행정서비스제공 ( 단위 : 천원 ) 전산소모품구입,000 원 국 정수기임차료 45,500원 *12월 546 국 여비 6,000 6,000 0 국 6, 국내여비 6,000 6,000 0 여권교육참석및업무추진 400,000원 *3명*5회 6,000 국 6, 자산취득비 1, 국 01 자산및물품취득비 1, 여권업무집기구입,000 원 국 사회단체활성화 252, ,050 23,900 도 20,520 군 232,430 사회단체운영지원 185, , 일반보상금 7,000 7, 행사실비보상금 7,000 7,000 0 적십자봉사회임원교육및연찬회참석 250,000원 *2명*2회 생활공감정책모니터연찬회참석 250,000원 *4명 새마을교육및행사참석 250,000원 *4명*5회 5, 민간이전 178, ,000 23, 민간경상사업보조 48,900 38,800 10,100 민주평통울릉군협의회사업비 27,000 자문위원안보견학 5,000,000 원 5,000 청소년통일준비캠프 1,000 원 1 통일공감강연회 5,000,000 원 5,000 청소년독도문화탐방,000 원 통일기원등반대회,000 원 새마을운동울릉군지회사업비 17,900 연탄나눔봉사 1,500,000 원 1,500 향토나물시식회 4,000,000 원 4,000 명절귀성객환송 1,100,000 원 1,100 나라품격높이기운동 1,300,000 원 1,300 새마을윷놀이대회,000 원 바르게살기울릉군협의회사업비 4,000 저소득및무위탁노인밑반찬배달,000 원 법질서캠페인,000 원

21 부서 : 총무과정책 : 주민행정증진및국민운동활성화단위 : 사회단체활성화 ( 단위 : 천원 ) 03 민간단체법정운영비보조 130, ,200 13,800 새마을운동울릉군지회운영비 9,000 원 9 바르게살기울릉군협의회운영비 20,000,000 원 20,000 자연보호협의회운영비,000 원 민주평통울릉군협의회운영비 14,000,000 원 14,000 21C 새마을운동활성화 ( 새마을운동추진운영지원 ) 도 9,300 군 21, 민간이전 도 9,300 군 21, 민간단체법정운영비보조 새마을운동추진운영지원 원 3 도 9,300 군 21,700 21C 새마을운동활성화 ( 행복한보금자리만들기사업 ) 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11, 민간이전 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11, 민간경상사업보조 16,000 16,000 0 행복한보금자리만들기사업 16,000,000 원 16,000 도 4,800 군 11,200 21C 새마을운동활성화 ( 범도민독서생활화사업 ) 6,400 6,400 0 도 1,920 군 4, 민간이전 6,400 6,400 0 도 1,920 군 4, 민간경상사업보조 6,400 6,400 0 범도민독서생활화사업 6,400,000 원 6,400 도 1,920 군 4,480 21C 새마을운동활성화 ( 새마을지도자자녀장학금지원 ) 0 도 군 301 일반보상금 0 도 군 02 장학금및학자금 0 새마을지도자자녀장학금지원,000 원 도 군

22 부서 : 총무과정책 : 주민행정증진및국민운동활성화단위 : 사회단체활성화 ( 단위 : 천원 ) 민간단체육성지원 ( 바르게살기운동활성화추진운영지원 ) 도 군 7, 민간이전 0 도 군 7, 민간단체법정운영비보조 0 바르게살기운동활성화추진운영지원,000 원 도 군 7,000 민간단체육성지원 ( 바르게살기운동건전생활실천교육 ) 1,650 1,650 0 도 500 군 1, 민간이전 1,650 1,650 0 도 500 군 1, 민간경상사업보조 1,650 1,650 0 바르게살기운동건전생활실천교육 1,650,000 원 1,650 도 500 군 1,150 지역사회개발촉진 2,817,378 1,767,850 1,049,528 도 190,000 군 2,627,378 균형있는지역개발 2,817,378 1,767,850 1,049,528 도 190,000 군 2,627,378 새마을일반사업 112, , 일반운영비 9,878 10, 사무관리비 4,598 4, 명절귀성객맞이현수막 77,000원 *6개*2회 924 국토대청결운동현수막 77,000원 *6개*2회 924 자연정화활동소모품구입 2,250 자루 400원 *1,500매 600 집게 원 *300개 900 장갑 500원 *1,500개 750 설계도서구입 500,000원 공공운영비 5,280 6,280 도동삼거리인공폭포관리 2,880 전기요금 200,000원 *12월 2,400 상수도요금 40,000원 *12월 480 관해정소공원전기요금 200,000원 *12월 2,400

23 부서 : 총무과정책 : 지역사회개발촉진단위 : 균형있는지역개발 ( 단위 : 천원 ) 202 여비 1,500 1, 국내여비 1,500 1,500 0 새마을업무추진 1,500,000 원 1, 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 국토대청결운동참가자 ( 군부대 ) 간식,000 원 401 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 0 새마을및공공시설물보수 100,000,000 원 100,000 새마을자체사업 2,325,000 1,385, , 시설비및부대비 2,325,000 1,385, , 시설비 2,307,480 1,374, ,370 도동항소공원조형물조성사업 198,560,000 원 198,560 위험지구사면보강 ( 도동1) 99,100,000 원 99,100 울릉주유소앞농로개설공사 100,000,000 원 100,000 위험지구사면보강 ( 도동3) 39,570,000 원 39,570 위험지구축대보강 ( 도동3) 49,460,000 원 49,460 달동네위험지구보강 ( 저동1) 49,460,000 원 49,460 상록아파트진입로정비 ( 저동1) 99,100,000 원 99,100 비탈면축대보강 ( 저동2) 79,280,000 원 79,280 위험지구사면보강 ( 저동2) 69,370,000 원 69,370 까끼등축대보강 ( 저동2) 29,680,000 원 29,680 마을회관보수 ( 저동2) 198,560,000 원 198,560 위험지구사면보강 ( 사동1) 79,280,000 원 79,280 마을회관신축 ( 사동3) 248,200,000 원 248,200 중령마을안길확포장 ( 사동3) 29,680,000 원 29,680 마을안길확장 ( 사동3) 20,000,000 원 20,000 용바위골주민쉼터조성 100,000,000 원 100,000 아랫통구미농로확포장 ( 남양3) 198,560,000 원 198,560 윗통구미방호난간설치 ( 남양3) 15,000,000 원 15,000 산막진입로확포장및선형개량 ( 태하2) 99,100,000 원 99,100 신포구농로개설 ( 현포1) 49,460,000 원 49,460 지통골농로개설 ( 현포2) 49,460,000 원 49,460 마을안길확포장 ( 천부1) 69,370,000 원 69,370 천부성당뒤위험지구사면보강 ( 천부1) 99,100,000 원 99,100 마을회관증축 ( 천부4) 198,560,000 원 198,560 석포위험지구사면보강 ( 천부4) 39,570,000 원 39, 시설부대비 17,520 10,890 6,630

24 부서 : 총무과정책 : 지역사회개발촉진단위 : 균형있는지역개발 ( 단위 : 천원 ) 도동항소공원조형물조성사업 1,440,000 원 1,440 위험지구사면보강 ( 도동1) 900,000원 900 위험지구사면보강 ( 도동3) 430,000원 430 위험지구축대보강 ( 도동3) 540,000원 540 달동네위험지구보강 ( 저동1) 540,000원 540 상록아파트진입로정비 ( 저동1) 900,000원 900 비탈면축대보강 ( 저동2) 720,000원 720 위험지구사면보강 ( 저동2) 630,000원 630 까끼등축대보강 ( 저동2) 320,000원 320 마을회관보수 ( 저동2) 1,440,000 원 1,440 위험지구사면보강 ( 사동1) 720,000원 720 마을회관신축 ( 사동3) 1,800,000 원 1,800 중령마을안길확포장 ( 사동3) 320,000원 320 아랫통구미농로확포장 ( 남양3) 1,440,000 원 1,440 산막진입로확포장및선형개량 ( 태하2) 900,000원 900 신포구농로개설 ( 현포1) 540,000원 540 지통골농로개설 ( 현포2) 540,000원 540 마을안길확포장 ( 천부1) 630,000원 630 천부성당뒤위험지구사면보강 ( 천부1) 900,000원 900 마을회관증축 ( 천부4) 1,440,000 원 1,440 석포위험지구사면보강 ( 천부4) 430,000원 430 살기좋은경북만들기사업 380, ,000 1 도 190,000 군 190, 시설비및부대비 380, ,000 1 도 190,000 군 190, 시설비 376, , ,948 사동1리위험지구 ( 아랫구석 ) 사면보강 69,370,000 원 사동1리위험지구 ( 사동리 ) 축대보강 59,460,000 원 사동1리위험지구 ( 아랫구석 ) 축대보강 20,000,000 원 저동1리위험지구 ( 동백타운 ) 축대보강 69,370,000 원 69,370 도 34,685 군 34,685 59,460 도 29,730 군 29,730 20,000 도 군 69,370 도 34,685 군 34,685

25 부서 : 총무과정책 : 지역사회개발촉진단위 : 균형있는지역개발 ( 단위 : 천원 ) 남양2리위험지구 ( 통구미길 ) 사면보강 99,100,000 원 남양3리통구미일출전망대 ( 간령 ) 정비 20,000,000 원 99,100 도 49,550 군 49,550 20,000 도 군 나리농로포장 39,568,000 원 39,568 도 19,784 군 19, 시설부대비 3,132 2,080 1,052 사동1리위험지구 ( 아랫구석 ) 사면보강 630,000원 630 도 315 군 315 사동1리위험지구 ( 사동리 ) 축대보강 540,000원 540 저동1리위험지구 ( 동백타운 ) 축대보강 630,000원 남양2리위험지구 ( 통구미길 ) 사면보강 900,000원 도 270 군 도 315 군 도 450 군 450 나리농로포장 43원 432 도 216 군 216 교육지원 752, ,740 36,081 도 22,300 군 730,359 초, 중등교육 692, ,451 39,166 도 22,300 군 669,985 학교지원 399, ,500 24, 여비 1,500 1, 국내여비 1,500 1,500 0 교육업무추진 1,500,000 원 1, 일반보상금 장학금및학자금 80,000 80,000 0 고등학생학자금지원 20,000,000 원 *4분기 80, 행사실비보상금 체험프로그램참가,000 원 308 자치단체등이전 316,

26 부서 : 총무과정책 : 교육지원단위 : 초, 중등교육 ( 단위 : 천원 ) 08 교육기관에대한보조 316, 울릉고등학교급식비지원 2,000 원 2 방과후학교지원 200,000 초ㆍ중학교 (8개교) 170,000,000 원 170,000 울릉고등학교 30,000,000 원 30,000 지역인재육성지원 ( 울릉고 ) 30,000,000 원 30,000 친환경농산물및우리농산물급식지원 6,000 원 6 영어체험학습지원사업 44,600 29,230 15,370 도 22,300 군 22, 일반운영비 44,600 29,230 15,370 도 22,300 군 22, 행사운영비 44,600 29,230 15,370 초등학생영어체험학습지원 44,600,000 원 44,600 도 22,300 군 22,300 초등학생스포츠체험학습지원 50,231 35,000 15, 일반운영비 20,231 35,000 14, 사무관리비 현수막제작 77,000원 *3개 행사운영비 20,000 35,000 15,000 초등학생스키캠프운영 20,000 스키강습료,000 원 장비대여료,000 원 301 일반보상금 30, , 행사실비보상금 30, ,000 스키캠프참가여비 30,000 참가자여비 400,000원 *70명 28,000 인솔자여비 400,000원 *5명 지역학생해외어학연수지원 161, ,910 1, 일반운영비 7,954 7, 사무관리비 7,800 7,800 0 해외어학연수선발시험응시료 100,000원 *70명 7,000 해외어학연수선발시험감독수당 80,000원 *5명*2회 03 행사운영비 해외어학연수간담회현수막제작 77,000원 *2개 여비 23,500 22, 국내여비 0 800

27 부서 : 총무과정책 : 교육지원단위 : 초, 중등교육 ( 단위 : 천원 ) 해외어학연수인솔,000 원 03 국외업무여비 22,500 21,500 해외어학연수인솔 9,000,000원 *2명 18,000 교환학생인솔 4,500,000원 *1명 4, 일반보상금 130, ,500 2, 민간인국외여비 120, ,000 0 해외어학연수 120,000 학생 4,800,000 원 *25명 120, 행사실비보상금 12,500 2,500 해외어학연수 학생 500,000원 *20명 맞춤형논술캠프운영 6,500 5, 일반운영비 사무관리비 논술캠프운영비 500,000원 일반보상금 6,000 5, 행사실비보상금 6,000 5,000 논술캠프운영여비보상 6,000,000 원 6,000 미국피마대학교입학경비지원 일반운영비 0 01 사무관리비 0 미국피마대학교입학경비지원 비자발급대행수수료,000원 *5명 5,000 현지가이드비용 5,000,000원 *1명 5,000 초, 중학생영어회화학습지원 20, , 일반운영비 20, , 사무관리비 20, ,000 초, 중학생영어회화학습지원 20,000,000 원 20,000 교육사업 60,374 57,289 3,085 영어체험학습실운영 19,374 16,289 3, 인건비 18,374 15,789 2, 기간제근로자등보수 18,374 15,789 2,585 영어체험학습실강사보수 18,374 기본급 60,240원 *1명*240일 14,458 주차유급휴가수당 60,240원 *1명*53일 3,193 연차유급휴가수당 60,240원 *1명*12일 일반운영비 사무관리비

28 부서 : 총무과정책 : 교육지원단위 : 교육사업 ( 단위 : 천원 ) 사무용품구입,000 원 국제학교자매결연, 우호교류추진 여비 0 01 국내여비 0 외빈초청업무추진,000 원 301 일반보상금 40,000 40, 외빈초청여비 40,000 40,000 0 미국투산시외빈초청 15,000,000 원 15,000 미국투산시학생초청 25,000,000 원 25,000 평생학습체제구축 24,000 2 도 9,000 군 15,000 평생학습교육 24,000 2 도 9,000 군 15,000 평생학습체제구축 ( 자체 ) 6,000 5, 일반운영비 0 03 행사운영비 0 마을평생교육지도자활성화프로그램운영,000 원 202 여비 0 01 국내여비 0 평생학습박람회참가,000 원 301 일반보상금 09 행사실비보상금 마을평생교육지도자여비보상,000 원 평생학습체제구축 ( 제 6 회경상북도평생학습박람회참가지원 ) 도 군 6,000 6, 일반운영비 6,000 6,000 0 도 군 03 행사운영비 6,000 6,000 0 평생학습박람회참가지원 6,000,000 원 6,000 도 군 평생학습체제구축 ( 성인문해교육프로그램지원 ) 도 6,000 군 6, 일반운영비 0 도 5,000

29 부서 : 총무과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생학습교육 ( 단위 : 천원 ) 군 5, 행사운영비 0 성인문해교육프로그램지원,000 원 도 5,000 군 5, 일반보상금 0 도 군 09 행사실비보상금 0 프로그램강사및참가자지원,000 원 도 군 미래지향적고등교육기반확충 16, ,000 84,000 교육사업 16, ,000 84,000 관학협약사업 16, ,000 84, 일반보상금 16, , 장학금및학자금 16, ,000 지방공무원임용후보자장학금 16,000 신입생,000원 *2명*2학기 8,000 재학생,000원 *2명*2학기 8,000 행정운영경비 ( 총무과 ) 6,097,330 5,749, ,656 인력운영비 ( 총무과 ) 5,821,780 5,458, ,230 인력운영비 ( 공통 ) 5,701,943 5,381, , 인건비 444, , 기타직보수 5,700 5,700 0 고용보험부담금 ( 계약직및청원경찰 ) 380,000,000 원 *1.5% 03 무기계약근로자보수 438, , ,700 퇴직금 70,000,000 원 70,000 국민연금부담금 4,11,000 원 *4.5% 184,995 건강보험부담금 66,472 건강보험 4,11,000 원 *1.5175% 62,385 노인장기요양보험 62,385,000 원 *6.55% 4,087 고용보험부담금 4,11,000 원 *1.5% 61,665 산재보험료 55,436 환경미화원 984,336,000 원 *3.2% 31,499 수로원 153,689,000 원 *3.7% 5,687 도축인부 172,108,000 원 *2.2% 3,787 기타무기계약 1,807,867,000 원 *0.8% 14, 포상금 1,100,000, , 성과상여금 1,100,000, ,000

30 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) ( 단위 : 천원 ) 성과상여금 1,100,000,000 원 1,100, 연금부담금등 4,157,675 3,936, , 연금부담금 3,783,120 3,568, ,721 연금부담금 23,164,975,000 원 *8.5% 1,969,023 보전금 947,754,000 원 947,754 퇴직수당부담 826,96 원 826,963 재해보상부담 39,380,000 원 39, 국민건강보험금 374, ,486 6,069 건강보험부담금 374,555 국민건강보험 23,164,975,000 원 *1.5175% 351,529 노인장기요양보험 351,529,000 원 *6.55% 23,026 인력운영비 ( 총무과 ) 119,837 77,397 42, 인건비 119,837 77,397 42, 무기계약근로자보수 119,837 77,397 42,440 청사관리 29,960 기본급 60,240원 *1명*260일 15,663 상여금 15,66 원 /12월*400% 5,221 시간외근무 7,530원 *150%*1명*20 시간 *12월 2,711 휴일근무수당 60,240원 *150%*1명*2 일 *12월 2,169 주차유급휴가수당 60,240원 *1명*53일 3,193 연차유급휴가수당 60,240원 *1명*10일 603 명절휴가수당 200,000원 *1명*2회 400 사무보조 89,877 기본급 60,240원 *3명*260일 46,988 상여금 46,988,000 원 /12월*400% 15,663 시간외근무 7,530원 *150%*3명*20 시간 *12월 8,133 휴일근무수당 60,240원 *150%*3명*2 일 *12월 6,506 주차유급휴가수당 60,240원 *3명*53일 9,579 연차유급휴가수당 60,240원 *3명*10일 1,808 명절휴가수당 200,000원 *3명*2회 1,200 기본경비 ( 총무과 ) 275, ,124 15,574 기본경비 ( 공통 ) 155, ,728 3, 일반운영비 49,262 58,048 8, 사무관리비 28,628 27,272 1,356 일반수용비 12,212 부서운영수용비 500,000원 *12월 6,000 정수기관리비 5원 *12월 636 공기청정기관리비 24,000원 *2대*12월 576 행정사무기기유지 5,000,000 원 5,000 기본업무특근및야간근무급식 ( 담당별 ) 8,000원 *24명*12월*5 회 11,520

31 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) ( 단위 : 천원 ) 신문및정기간행물구독 4,896 중앙지 15,000원 *4종*2부*12 월 1,440 지방지 1원 *12종*2부*12 월 3, 공공운영비 20,634 30,776 10,142 유선방송시청료 8,800원 *12월 106 스카이라이프이용료 14,000원 *12월 168 우편료 ( 등기및일반우편 ) 20,000,000 원 20,000 문서관리용오토바이유지관리 30,000원 *12월 여비 27, , 국내여비 27, ,000 기본업무수행출장여비 27,000,000 원 27, 업무추진비 70,160 69, 기관운영업무추진비 53,100 52, 군수 ( 가군 ) 53,100,000 원 53, 정원가산업무추진비 12,860 12, 기준액 (100인까지) 80,000원 *100명 8,000 초과액 (81인초과) 60,000원 *81명 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 기준액 (24인) 350,000원 *12월 4, 직무수행경비 9,000 9, 직책급업무수행경비 9,000 9,000 0 군수 650,000원 *12월 7,800 과장 (5급) 100,000원 *12월 1,200 기본경비 ( 총무담당 ) 120, ,396 12, 일반운영비 38,128 37, 사무관리비 13,032 12, 군청게양용태극기, 새마을기, 군기구입 25,000원 *10개*2회 비서실운영 11,332 비서실운영수용비 6,000,000 원 6,000 비서실운영급식비 200,000원 *12월 2,400 사무기기유지관리 100,000원 *12월 1,200 부속실직원근무복구입,000 원 부속실정수기렌탈료 40,000원 *1대*12월 480 군수실비데렌탈료 2원 *1대*12월 252 의전용소모품구입 100,000원 *12월 1, 공공운영비 25,096 25,096 0 관외수행용모바일회선이용료 3원 *12월 396 자치단체협의회분담금및회비납부 24,700 전국시장군수구청장협의회 4,000,000 원 4,

32 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) ( 단위 : 천원 ) 경상북도시장군수협의회,000 원 국제화지원사업 ( 전국시도지사협의회 ) 5,000,000 원 5,000 자치단체협의회분담금 200,000원 200 전국농어촌지역군수협의회,000 원 경상북도남북교류협력기금,000 원 적십자특별회비 500,000원 여비 80, 국제화여비 80,000 80,000 0 공무원해외여비 ( 공통 ) 50,000,000 원 50,000 공무원해외배낭여행 ( 공통 ) 30,000,000 원 30, 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 사무용집기구입,000 원

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

More information

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

More information

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0 2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816

More information

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871

More information

- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028

More information

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10, 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

More information

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121

More information

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비 2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992

More information

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998

More information

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3 세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성

More information

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67 2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242

More information

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000 2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707

More information

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3 2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185

More information

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154, 세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000

More information

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122

More information

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모 2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603

More information

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영

More information

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434

More information

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월 2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2 2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734

More information

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ] 2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침

More information

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689

More information

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534 세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979

More information

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직 2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669

More information

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064 2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설

More information

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520

More information

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700

More information

사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내

More information

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475

More information

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입 정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000

More information

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2 2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571

More information

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도 세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사

More information

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

More information

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842

More information

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261

More information

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대 2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도

More information

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488

More information

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4 2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182

More information

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사 2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995

More information

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명 2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460

More information

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15 2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910

More information

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소 2016 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,100,916 4,110,474 9,558 국 21,363 도 28,546 시 4,051,007 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,466,556 1,562,397 95,841

More information

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발

More information

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8 2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139

More information

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301 2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498

More information

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [ 28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]

More information

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발

More information

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9 2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연

More information

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의 2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201

More information

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2 2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000

More information

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구 2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891

More information

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216

More information

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로 2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290

More information

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2 2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업

More information

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp 어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장

More information

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박 2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747

More information

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신 2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212

More information

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00 2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000

More information

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074

More information

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8 2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국

More information

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대

More information

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

Ⅰ. 2003年財政 運營方向 2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입

More information

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당 세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520

More information

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행

More information

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임 2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비

More information

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378> 2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단

More information

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00 2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050

More information

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설 2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관

More information

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83 2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960

More information

년도경상북도지방공무원제 1 회공개경쟁임용시험 - 필기시험합격자및면접시험시행계획공고 ( ) 필기시험합격자 : 491 명 ( 명단붙임 ) 2 필기시험합격자등록및유의사항. : ( ) ~ 7. 6( ) 3 등

년도경상북도지방공무원제 1 회공개경쟁임용시험 - 필기시험합격자및면접시험시행계획공고 ( ) 필기시험합격자 : 491 명 ( 명단붙임 ) 2 필기시험합격자등록및유의사항. : ( ) ~ 7. 6( ) 3 등 - 2012 년도경상북도지방공무원제 1 회공개경쟁임용시험 - 필기시험합격자및면접시험시행계획공고 2012. 5. 12( ) 2012 1. 1 필기시험합격자 : 491 명 ( 명단붙임 ) 2 필기시험합격자등록및유의사항. : 2012. 7. 4( ) ~ 7. 6( ) 3 등록시간 : 09:00 ~ 18:00. : 2 ( 1 ). 1 3 (A4 1매, 워드작성 붙임서식

More information

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬 증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.

More information

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성 2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478

More information

복지백서내지001~016화보L265턁

복지백서내지001~016화보L265턁 Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로

More information

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00 세출예산사업명세서 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계홍보정보담당관 부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 홍보정보담당관 8,784,189 9,417,384 633,195 국 28,938 도 310,080 시 8,445,171 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화 8,713,053 9,358,200 645,147

More information

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공 2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237

More information

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4 2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521

More information

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp 2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조

More information

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45 2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973

More information

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도 2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170

More information

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958

More information

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4 2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721

More information

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450 2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727

More information

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작 2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지

More information

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35> 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423

More information

- 1 -

- 1 - 제 224 회강서구의회임시회 2014 년도 - 1 - 일반현황 - 2 - - 3 - Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ - 4 - - 5 - 주요업무계획 행복일터프로젝트 : 구청사관리 - 6 - 관용차량운영관리시스템개선 - 7 - 지역발전을위한대외협력강화 - 8 - 직원사기진작을통한활기찬직장분위기조성 - 9 - 업무효율성향상을위한조직관리 - 10

More information

1111

1111 시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황

More information

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770>

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770> 79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308

More information

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10 2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640

More information