부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
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- 서재 양
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1 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553, ,280 국 405, ,936 0 도 630, ,025 0 시 27,912,856 27,517, ,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741, ,280 도 476, ,900 0 시 6,660,358 6,265, ,280 보훈대상자및보훈단체지원 7,137,258 6,741, ,280 도 476, ,900 0 시 6,660,358 6,265, ,280 보훈가족위문 5,446,780 5,051, , 일반보상금 5,446,780 5,051, , 기타보상금 5,446,780 5,051, ,280 국가유공자예우및지원 5,381,780 4,986, ,280 보훈명예수당 ( 만80세이상 ) 20,000원 *3,294명*6월 395, ,280
2 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408,812 12,000 장애인복지증진 42,638,426 42,626,426 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,371,132 25,359,132 12,000 장애인지역사회재활시설운영및지원 19,161,397 19,149,397 12,000 국 3,224,590 3,224,590 0 도 1,283,998 1,283,998 0 시 14,652,809 14,640,809 12,000 장애인거주시설탈시설정착금 28,000 16,000 12, 일반보상금 28,000 16,000 12, 사회보장적수혜금 28,000 16,000 12,000 장애인거주시설탈시설정착금지원경정 28,000,000원 28,000 16,000 12,000
3 부서 : 공공의료정책과정책 : 보건문화개선단위 : 의료시설개선 공공의료정책과 104,096,444 79,131,580 24,964,864 시 85,096,444 60,131,580 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 보건문화개선 103,731,764 78,766,900 24,964,864 시 84,731,764 59,766,900 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 의료시설개선 103,731,764 78,766,900 24,964,864 시 84,731,764 59,766,900 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 성남시의료원설립추진 95,716,764 70,751,900 24,964,864 시 76,716,764 51,751,900 24,964,864 채 19,000,000 19,000, 출연금 42,769,664 17,804,800 24,964, 출연금 42,769,664 17,804,800 24,964,864 출연금경정 42,769,664,000원 42,769,664 17,804,800 24,964,864
4 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공무국외연수지원 행정지원과 12,211,975 12,206,975 5,000 도 146, ,400 5,000 시 12,065,575 12,065,575 0 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성 11,386,670 11,381,670 5,000 도 146, ,400 5,000 시 11,240,270 11,240,270 0 공무국외연수지원 301, ,400 5,000 도 146, ,400 5,000 시 155, ,000 0 공무국외연수지원경비 ( 보조 ) 146, ,400 5,000 도 146, ,400 5, 여비 146, ,400 5,000 도 146, ,400 5, 국외업무여비 146, ,400 5,000 선진지방세제도벤치마킹 ( 성립전 ) 5,000,000원 5, ,000 도 5, ,000
5 부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 행복마을만들기활성화업무추진 자치행정과 48,644,135 48,583,635 60,500 국 82,162 82,162 0 도 129, ,440 28,100 시 48,432,433 48,400,033 32,400 주민자치기반강화 6,657,973 6,597,473 60,500 국 82,162 82,162 0 도 129, ,440 28,100 시 6,446,271 6,413,871 32,400 행복마을만들기활성화업무추진 451, ,150 60,500 도 106,040 77,940 28,100 시 345, ,210 32,400 행복마을만들기추진 216, ,880 60,500 도 106,040 77,940 28,100 시 110,340 77,940 32, 민간이전 216, ,880 60,500 도 106,040 77,940 28,100 시 110,340 77,940 32, 민간경상사업보조 216, ,880 60, 년평생학습마을주민강사양성사업 10,500,000원 2017년평생학습마을공동체지원사업 50,000,000원 10, ,500 도 3, ,100 시 7, ,400 50, ,000 도 25, ,000 시 25, ,000
6 부서 : 예산법무과정책 : 재원관리단위 : 예비비 예산법무과 52,690,438 79,632,846 26,942,408 도 16,096 16,096 0 시 52,674,342 79,616,750 26,942,408 재원관리 43,819,867 70,762,275 26,942,408 예비비 43,819,867 70,762,275 26,942,408 예비비 43,819,867 70,762,275 26,942, 예비비 43,819,867 70,762,275 26,942, 내부유보금 24,673,514 51,615,922 26,942,408 내부유보금경정 24,673,514,000원 24,673,514 51,615,922 26,942,408
7 부서 : 체육진흥과정책 : 전문체육및생활체육육성단위 : 체육시설확충 체육진흥과 57,501,351 57,101, ,000 지 2,113,000 2,113,000 0 기 600, ,490 0 도 203, ,895 0 시 54,583,966 54,183, ,000 전문체육및생활체육육성 54,175,674 53,775, ,000 지 2,113,000 2,113,000 0 기 600, ,490 0 도 203, ,895 0 시 51,258,289 50,858, ,000 체육시설확충 6,316,152 5,916, ,000 지 1,763,000 1,763,000 0 시 4,553,152 4,153, ,000 겨울레포츠시설조성 800, , , 시설비및부대비 800, , , 시설비 800, , ,000 성남시청야외스케이트장설치해체용역 400, ,000 성남시청사내야외스케이트장설치 400,000,000원 *1식 400, ,000
8 부서 : 세정과정책 : 지방세정운영단위 : 지방세수증대 세정과 974, , 도 10,682 10, 시 963, ,490 0 지방세정운영 924, , 도 10,682 10, 시 913, ,447 0 지방세수증대 153, , 도 10,682 10, 시 142, ,598 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 10,682 10, 도 10,682 10, 여비 6,458 5, 도 6,458 5, 국내여비 6,458 5, 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 500,000원 도
9 부서 : 징수과정책 : 지방세정운영단위 : 지방세수증대 징수과 3,362,957 3,362, 도 22,812 22, 시 3,340,145 3,340,145 0 지방세정운영 3,139,564 3,139, 도 22,812 22, 시 3,116,752 3,116,752 0 지방세수증대 3,139,564 3,139, 도 22,812 22, 시 3,116,752 3,116,752 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 22,812 22, 도 22,812 22, 여비 8,608 8, 도 8,608 8, 국내여비 8,608 8, 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 500,000원 도
10 부서 : 전통시장현대화과정책 : 지역경제활성화단위 : 상권활성화추진 전통시장현대화과 28,158,069 27,898, ,000 국 9,000,000 9,000,000 0 지 1,210,121 1,210,121 0 도 10,000 10,000 0 시 17,937,948 17,677, ,000 지역경제활성화 28,111,149 27,851, ,000 국 9,000,000 9,000,000 0 지 1,210,121 1,210,121 0 도 10,000 10,000 0 시 17,891,028 17,631, ,000 상권활성화추진 2,392,130 2,132, ,000 상권활성화재단출연 2,226,122 1,966, , 출연금 2,226,122 1,966, , 출연금 2,226,122 1,966, ,000 성남시상권활성화재단출연금경정 2,226,122,000원 *1식 2,226,122 1,966, ,000
11 부서 : 하천관리과정책 : 맑고깨끗한하천가꾸기단위 : 수질개선사업 하천관리과 7,615,945 7,582,645 33,300 기 139, ,893 33,300 도 2,005,500 2,005,500 0 시 5,091,252 5,091,252 0 조 380, ,000 0 맑고깨끗한하천가꾸기 504, ,242 33,300 기 139, ,893 33,300 시 365, ,349 0 수질개선사업 344, ,733 33,300 기 139, ,893 33,300 시 204, ,840 0 수질관리 ( 보조 ) 33, ,300 기 33, , 민간이전 33, ,300 기 33, , 민간경상사업보조 33, ,300 민간단체수질보전활동지원 ( 성립전 ) 33,300,000원 33, ,300 기 33, ,300
12 부서 : 녹지과정책 : 푸르고쾌적한녹지공간조성단위 : 시민휴식공간조성 녹지과 8,037,799 7,683, ,320 국 366, ,755 0 도 248, ,453 4,320 시 7,072,271 7,072,271 0 조 350, ,000 푸르고쾌적한녹지공간조성 4,182,258 3,832, ,000 국 8,055 8,055 0 도 60,000 60,000 0 시 3,764,203 3,764,203 0 조 350, ,000 시민휴식공간조성 4,182,258 3,832, ,000 국 8,055 8,055 0 도 60,000 60,000 0 시 3,764,203 3,764,203 0 조 350, ,000 맞춤형도시녹화사업 350, ,000 조 350, , 시설비및부대비 350, ,000 조 350, , 시설비 350, ,000 맞춤형도시녹화사업 ( 성립전 ) 350,000,000원 350, ,000 조 350, ,000 산림재해방지및산림자원경쟁력강화 3,657,982 3,653,662 4,320 국 358, ,700 0 도 188, ,453 4,320 시 3,110,509 3,110,509 0 산림재해방지 1,576,034 1,571,714 4,320 국 312, ,424 0 도 179, ,403 4,320 시 1,083,887 1,083,887 0 산불방지대책 ( 도비 ) 405, ,500 4,320 도 124, ,450 4,320 시 281, , 일반운영비 401, ,000 1,442 도 121, ,000 1,442 시 280, , 사무관리비 401, ,000 1,442 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *4개 산불진화용진화화구입 ( 성립전 ) 66,000원 *17개 도 , ,122 도 1, , 시설비및부대비 2, ,878 도 2, , 시설비 2, ,878
13 부서 : 녹지과정책 : 산림재해방지및산림자원경쟁력강화단위 : 산림재해방지 산불방지대책본부송수신기교체 ( 성립전 ) 1,478,000원 *1식 산불통신장비 ( 중계기 ) 이전설치 ( 성립전 ) 1,400,000원 *1식 1, ,478 도 1, ,478 1, ,400 도 1, ,400
14 부서 : 평생학습과정책 : 평생학습도시단위 : 평생학습도시구축 평생학습과 2,814,328 2,763,518 50,810 국 32, ,110 도 15,300 15,300 0 시 2,766,918 2,748,218 18,700 평생학습도시 712, ,506 50,810 국 32, ,110 도 15,300 15,300 0 시 664, ,206 18,700 평생학습도시구축 712, ,506 50,810 국 32, ,110 도 15,300 15,300 0 시 664, ,206 18,700 성인문해교육지원사업 ( 국비 ) 50, ,810 국 32, ,110 시 18, , 민간이전 50, ,810 국 32, ,110 시 18, , 민간경상사업보조 50, ,810 성인문해교육지원사업 ( 성립전 ) 32,110,000원 32, ,110 국 32, ,110 성인문해교육지원사업 18,700,000원 18, ,700
15 부서 : 수정구행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 수정구행정지원과 5,208,909 4,475, ,834 특 300, ,000 시 4,908,909 4,475, ,834 지방행정역량강화 1,701,252 1,617,418 83,834 시, 구정시책업무추진 882, ,497 83,834 효율적인인사관리 232, ,390 83, 인건비 230, ,710 83, 기간제근로자등보수 230, ,710 83,834 대체인력인부임 209, ,056 76,032 기본급경정 64,000원 *11명*245일 172, ,760 62,720 유급휴일수당경정 64,000원 *11명*52일 36,608 23,296 13,312 대체인력인부임부담금 21,456 13,654 7,802 국민연금부담금경정 209,088,000원 *4.5% 9,409 5,988 3,421 건강보험부담금 경정 209,088,000 원 *3.06% 노인장기요양보험부담금경정 6,398,100원 *6.55% 6,399 4,072 2, 고용보험부담금경정 209,088,000원 *1.5% 3,137 1,996 1,141 산재보험부담금경정 209,088,000원 *1% 2,091 1, 효율적인청사운영 1,520, , ,000 특 300, ,000 시 1,220, , ,000 청사시설확충및유지보수 1,242, , ,000 특 300, ,000 시 942, , ,000 수정구청사내진보강공사 650, ,000 특 300, ,000 시 350, , 시설비및부대비 650, ,000 특 300, ,000 시 350, , 시설비 650, ,000 청사내진보강공사 650,000,000원 *1식 650, ,000 특 300, ,000 시 350, ,000
16 부서 : 수정구세무과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 수정구세무과 502, ,621 1,000 도 15,019 14,019 1,000 시 487, ,602 0 안정적인지방세수확보 389, ,081 1,000 도 15,019 14,019 1,000 시 374, ,062 0 지방세부과및징수 343, ,928 1,000 도 15,019 14,019 1,000 시 328, ,909 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 15,019 14,019 1,000 도 15,019 14,019 1, 여비 15,019 14,019 1,000 도 15,019 14,019 1, 국내여비 15,019 14,019 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1, ,000 도 1, ,000
17 부서 : 수정구환경위생과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 수정구환경위생과 18,468,852 18,468, 국 95,803 95,803 0 도 38,839 38, 시 18,334,210 18,334,210 0 산림자원보호 831, , 국 94,405 94,405 0 도 38,839 38, 시 697, ,912 0 산림자원보호육성 831, , 국 94,405 94,405 0 도 38,839 38, 시 697, ,912 0 산불방지대책 ( 도비 ) 3,060 2, 도 1, 시 1,750 1, 일반운영비 도 사무관리비 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *7개 도
18 부서 : 중원구세무과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 중원구세무과 582, ,402 1,000 도 15,643 14,643 1,000 시 566, ,759 0 안정적인지방세수확보 466, ,062 1,000 도 15,643 14,643 1,000 시 450, ,419 0 지방세부과및징수 402, ,752 1,000 도 15,643 14,643 1,000 시 387, ,109 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 15,643 14,643 1,000 도 15,643 14,643 1, 여비 15,643 14,643 1,000 도 15,643 14,643 1, 국내여비 15,643 14,643 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1, ,000 도 1, ,000
19 부서 : 중원구사회복지과정책 : 노인복지증진단위 : 경로당운영및관리 중원구사회복지과 77,362,605 76,937, ,330 국 50,376,298 50,376,298 0 지 29,816 29,816 0 도 5,133,823 5,133,823 0 시 21,822,668 21,397, ,330 노인복지증진 48,969,982 48,544, ,330 국 31,493,606 31,493,606 0 도 2,947,242 2,947,242 0 시 14,529,134 14,103, ,330 경로당운영및관리 2,111,609 1,686, ,330 국 34,880 34,880 0 도 49,392 49,392 0 시 2,027,337 1,602, ,330 경로당운영비지원 ( 자체 ) 1,117, , , 일반운영비 1,035, , , 사무관리비 1,035, , ,330 도촌동섬말경로당 ( 재계약 ) 임차료 70,000,000원 도촌동섬말경로당전세권설정수수료 560,000원 *1개소 도촌동섬말경로당감정평가수수료 470,000원 *1개소 금광2동신구경로당 ( 이전 ) 임차료 350,000,000원 금광2동신구경로당 ( 이전 ) 임차료중개수수료 350,000,000원 *0.9% 임차경로당전세권설정수수료 500,000원 *1개소 임차경로당감정평가수수료 650,000원 *1개소 70, , , ,000 3, ,
20 부서 : 중원구환경위생과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 중원구환경위생과 18,012,884 18,012, 국 69,348 69,348 0 도 30,042 29, 시 17,758,494 17,758,494 0 조 155, ,000 0 산림자원보호 563, , 국 67,726 67,726 0 도 30,042 29, 시 466, ,152 0 산림자원보호육성 563, , 국 67,726 67,726 0 도 30,042 29, 시 466, ,152 0 산불방지대책 ( 도비 ) 도 일반운영비 도 사무관리비 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *9개 도
21 부서 : 분당구세무 1 과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 분당구세무1과 226, ,058 1,000 도 10,096 9,096 1,000 시 215, ,962 0 안정적인지방세수확보 144, ,938 1,000 도 10,096 9,096 1,000 시 134, ,842 0 지방세부과및징수 80,018 79,018 1,000 도 10,096 9,096 1,000 시 69,922 69,922 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 10,096 9,096 1,000 도 10,096 9,096 1, 여비 10,096 9,096 1,000 도 10,096 9,096 1, 국내여비 10,096 9,096 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1, ,000 도 1, ,000
22 부서 : 분당구세무 2 과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 분당구세무2과 1,069,368 1,068,368 1,000 도 13,404 12,404 1,000 시 1,055,964 1,055,964 0 안정적인지방세수확보 959, ,728 1,000 도 13,404 12,404 1,000 시 946, ,324 0 지방세부과및징수 959, ,728 1,000 도 13,404 12,404 1,000 시 946, ,324 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 13,404 12,404 1,000 도 13,404 12,404 1, 여비 13,404 12,404 1,000 도 13,404 12,404 1, 국내여비 13,404 12,404 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1, ,000 도 1, ,000
23 부서 : 분당구녹지공원과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 분당구녹지공원과 9,180,915 9,176,515 4,400 국 76,420 76,420 0 도 45,710 41,310 4,400 시 9,058,785 9,058,785 0 산림자원보호 848, ,442 4,400 국 76,420 76,420 0 도 45,710 41,310 4,400 시 726, ,712 0 산림자원보호육성 848, ,442 4,400 국 76,420 76,420 0 도 45,710 41,310 4,400 시 726, ,712 0 산불방지대책 ( 도비 ) 4, ,400 도 4, , 일반운영비 4, ,400 도 4, , 사무관리비 4, ,400 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *22개 이동식산불감시초소구입 ( 성립전 ) 220,000원 *12개 1, ,760 도 1, ,760 2, ,640 도 2, ,640
24 2017 년도추경 3 회도시재생전체 부서 : 도시재생정책과정책 : 도시재생사업단위 : 도시재생사업 ( 도시재생 ) 도시재생정책과 10,337,000 10,337,000 0 지 277, ,000 0 도 60,000 60,000 0 시 10,000,000 10,000,000 0 도시재생사업 10,337,000 10,337,000 0 지 277, ,000 0 도 60,000 60,000 0 시 10,000,000 10,000,000 0 도시재생사업 ( 도시재생 ) 10,337,000 10,337,000 0 지 277, ,000 0 도 60,000 60,000 0 시 10,000,000 10,000,000 0 도시재생사업 8,249,424 8,449, , 예비비 4,199,244 4,399, , 일반예비비 4,199,244 4,399, ,000 도시재생사업추진예비비경정 4,199,244,000원 4,199,244 4,399, ,000 단대동맞춤형정비사업 ( 자체 ) 807, , , 시설비및부대비 803, , , 시설비 800, , ,000 단대동맞춤형정비사업통신선로지중화공사경정 800,000,000원 800, , ,000
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007,619 147,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산
2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효
세출예산서 2018 년도본예산일반회계전체 총계 323,745,205 290,059,624 33,685,581 11.61% 국 62,300,252 지 28,937,189 기 2,947,309 도 13,289,855 군 216,270,600 정책사업 256,824,882 225,979,062 30,845,820 13.65% 국 62,210,293 지 28,937,189
More information육계자조금29호편집
2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
More information활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부
활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6
세출예산서 2015 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 397,828,420 374,195,787 23,632,633 6.32% 국 121,169,587 지 36,561,843 기 6,669,836 도 24,973,839 군 208,453,315 정책사업 326,188,679 304,358,633 21,830,046 7.17% 국 120,962,892
More information중원구청 제일아파트. 현대아파트. 중원도서관 하대원시장 영성중학교. 하대원동주민센터 아튼빌아파트후문. 성남방송고 아튼빌아파트. 중원청소년수련관 성남냉동 우리은행앞 South Korea Gyeonggi Seongnamsijungwongu 희망 상대원시장 South Kor
57 성남버스시간표 & 노선지도 57 성남 예비군훈련장 - 세곡동사거리 웹사이트모드로보기 57 성남버스노선 ( 예비군훈련장 - 세곡동사거리 ) 은 ( 는 ) 3 경로가있습니다. 주중운영시간은다음과같습니다 : (1) 예비군훈련장 : 오전 5:24 - 오후 10:12 (2) 예비군훈련장 : 오전 5:00 - 오후 10:12 (3) 풍림아파트 : 오전 5:00 내근처의가장가까운
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재가산재장애인의재활프로그램에관한연구 (Ⅰ) - 산재보험사후관리실태및개선방안 - 한국노동연구원 재가산재장애인의재활프로그램에관한연구 (Ⅰ) i 재가산재장애인의재활프로그램에관한연구 (Ⅰ) ii 재가산재장애인의재활프로그램에관한연구 (Ⅰ) iii 재가산재장애인의재활프로그램에관한연구 (Ⅰ) iv 재가산재장애인의재활프로그램에관한연구 (Ⅰ) v 재가산재장애인의재활프로그램에관한연구
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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산재보험요양 재활사례비교연구 요약 ⅰ 둘 ⅱ 산재보험요양 재활사례비교연구 제 1 장서론 1 2 산재보험요양 재활사례비교연구 제 1 장서론 3 4 산재보험요양 재활사례비교연구 제 1 장서론 5 6 산재보험요양 재활사례비교연구 제 2 장산재보험의요양 재활체계, 내용및비용지출 7 8 산재보험요양 재활사례비교연구 제 2 장산재보험의요양 재활체계, 내용및비용지출
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information회계연도 : 2011 년 분 야 : 일반공공행정 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 시설관리공단지원 기간 : 2010~2014년대상 : 시설관리공단 시군구비 89, ,300 16,005 17,775 18,020 18,500 19,000 0 시책홍보 2,5
분 야 : 일반공공행정 합 계 계 166,658 0 166,658 31,518 34,545 36,206 32,827 31,562 0 시군구비 166,658 0 166,658 31,518 34,545 36,206 32,827 31,562 0 일반공공행정 166,658 0 166,658 31,518 34,545 36,206 32,827 31,562 0 입법및선거관리
More information부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0
2015 년도본예산일반회계산림공원과 세출예산사업명세서 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 산림공원과 16,264,898 14,721,869 1,543,029 국 4,057,086 지 2,397,266 도 2,189,776 시 7,620,770 산림재해방지 4,296,695 4,402,845 106,150 국 1,510,070
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3
2016 년도본예산일반회계주민행복지원실 세출예산사업명세서 부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 주민행복지원실 72,310,237 67,779,875 4,530,362 국 46,517,795 지 598,000 기 397,270 도 8,302,608 군 16,494,564 주민서비스지원 708,994 572,290 136,704
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information파일명 처리목적 처리항목 수집방법 국가공간정보에관한법 도로굴착온라인시스 9 템회원 ( 허가자, 유관기관 ) 도로굴착원인자부담금징수등과관련한률제25조 ( 공간정보의업무를온라인시스템을통해이용처리하활용등 ), 도로법제41 주민등록번호, 성명, 주소, 전화번호, 핸드폰온라인수
붙임 2 개인정보파일목록 1 건설업등록현황건설업관리상호, 소재지, 대표자, 업종, 전화번호시스템연계를통한수집건설산업기본법제 9 조폐업시까지건설심사과 2 공유재산관리 공유재산의내역관리, 대부, 무단점유및 변상금등관리 성명, 주민번호, 전화번호, 이메일, 주소 공유재산및물품관리법 제9조, 제31조 ~ 제준 35조, 제81조 재산관리과 3 국제물류주선업등록현황파일
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