자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5
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- 주일 어금
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1 세출예산서 2015 년도추경 1 회일반회계전체 총 계 505,500, ,300,000 35,200, % 정책사업 402,223, ,394,599 31,829, % 재무활동 28,009,646 24,954,286 3,055, % 행정운영경비 75,266,485 74,951, , % 일반공공행정 37,959,972 40,394,636 2,434, % 입법및선거관리 1,009, ,233 16, % 지방의회운영지원 1,009, ,233 16, % 열린의회상정립 110, , % 활기찬의정추진 898, ,283 16, % 지방행정ㆍ재정지원 1,025,721 1,021,017 4, % 예산운영 302, , % 예산운영 177, , % 공통경비운영 124, , % 자주재원확충 723, ,939 4, % 지방세부과징수 445, , % 체납액징수 94,646 90,842 3, % 세외수입부과징수 47,122 47, % 개별주택가격조사 134, , % 세원발굴 1,900 1, % 재정ㆍ금융 7,692,809 10,709,498 3,016, % 재무활동 ( 기획감사실 ) 7,692,809 10,709,498 3,016, % 내부거래지출 1,908,809 4,925,498 3,016, % 보전지출 5,784,000 5,784, % 일반행정 28,232,209 27,670, , % 기획조정 848, , % 시종합기획 805, , % 공약사항 43,000 43, % 감사운영 36,089 36, % 감사업무 36,089 36, % 정책평가 95,990 86,150 9, % 평가 39,790 29,950 9, % 행정선진화 56,200 56, %
2 자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,563 32, % 전략사업발굴및유치 665, ,800 50, % 지역발전체계구축 47,560 47, % 한방산업육성지원 26,200 26, % 서울사무소운영 78,003 78, % 영주스토리텔링화사업 18, ,000 순증 영주힐링특구추진 50,350 50, % 영주힐링특구운영 50,350 50, % 주요시책전략적홍보 1,679,395 1,562, , % 시정홍보 1,679,395 1,562, , % 정보화사업 1,880,157 1,859,358 20, % 행정정보화추진 1,494,567 1,477,768 16, % 지역정보화추진 385, ,590 4, % 통신관리 569, , % 통신관리 569, , % 재무활동 ( 홍보기획실 ) 순증 보전지출 순증 지방행정역량강화 5,490,687 5,399,897 90, % 청사및문서관리 875, , % 공무원업무능력향상 4,614,986 4,524,196 90, % 자치행정구현 2,659,876 3,072, , % 시민중심의열린시정 544, ,480 10, % 고객중심의행정서비스제공 135, , , % 주민자치기반강화 1,531,184 1,531, % 국내외도시간교류협력추진 448, ,870 65, % CCTV 관리 1,519, , , % CCTV 관리 975, , % 범죄예방및치안서비스 543,600 5, , %
3 회계관리 61,800 61, % 결산관리 61,800 61, % 계약관리 1,300,291 1,267,291 33, % 계약관리 1,300,291 1,267,291 33, % 재산관리 1,005, ,574 54, % 청사관리 974, ,655 54, % 국공유재산관리 30,919 30, % 민원행정 138, , % 민원행정서비스제공 138, , % 관광자원개발 70, ,000 순증 관광인프라조성 70, ,000 순증 식품위생관리 540, ,306 34, % 식품위생업소관리 495, ,306 34, % 공중위생업소관리 45,000 45, % 새마을운동활성화 409, , % 국민운동단체육성 409, , % 자원봉사센터운영 321, , % 자원봉사센터운영 321, , % 시민운동장관리 219, , % 국민체육센터관리 80,645 80, % 체육시설관리 139, , % 향토음식사업 236, ,960 25, % 향토음식사업 236, ,960 25, % 풍기읍사업 754, , % 풍기읍관리 330, , % 소규모주민편익사업 424, , % 이산면사업경비 499, , % 이산면관리 159, , % 소규모주민편익사업 340, , % 평은면사업 395, ,557 5, % 평은면관리 122, ,857 5, % 소규모주민편익사업 272, , %
4 문수면사업경비 433, ,886 4, % 문수면관리 150, ,076 4, % 소규모주민편익사업 283, , % 장수면사업경비 478, ,416 2, % 장수면관리 162, ,286 2, % 소규모주민편익사업 316, , % 안정면사업 522, , % 안정면관리 158, , % 소규모주민편익사업 363, , % 봉현면사업 459, , % 봉현면관리 171, , % 소규모주민편익사업 288, , % 순흥면사업경비 436, , % 순흥면관리 151, , % 소규모주민숙원편익사업 284, , % 단산면사업경비 440, , % 단산면관리 140, , % 소규모주민편익사업 299, , % 부석면사업 607, ,083 1, % 부석면관리 228, ,333 1, % 소규모주민편익사업 378, , % ( 상망동 ) 사업 413, , % ( 상망동 ) 관리 181, , % 소규모주민편익사업 232, , % 하망동사업경비 362, , % 하망동관리 160, , % 소규모주민편익사업 202, , % 영주1동사업 260, , % 영주1동관리 129, , % 소규모주민편익사업 131, , % ( 영주2동 ) 사업 190, ,043 1, % ( 영주2동 ) 관리 109, ,243 1, %
5 소규모주민편익사업 80,800 80, % 휴천1동사업 335, , % 휴천1동관리 113, , % 소규모주민편익사업 222, , % ( 휴천2동 ) 사업 294, , % ( 휴천2동 ) 관리 143, , % 소규모주민편익사업 151, , % 휴천3동사업경비 396, , % 휴천3동관리 143, , % 소규모주민편익사업 252, , % 가흥1동사업경비 427, ,766 2, % 가흥1동관리 185, ,366 2, % 소규모주민편익사업 242, , % 가흥2동사업 391, ,728 2, % 가흥2동관리 148, ,328 2, % 소규모주민편익사업 242, , % 재무활동 ( 종합민원과 ) 순증 보전지출 순증 재무활동 ( 관광산업과 ) 25,614 25, % 내부거래지출 25,200 25, % 보전지출 순증 공공질서및안전 14,611,189 13,465,515 1,145, % 재난방재ㆍ민방위 14,418,486 13,272,812 1,145, % 안전기획 34,500 19,500 15, % 안전기획 34,500 19,500 15, % 안전관리 465, , , % 안전관리기능강화 465, , , % 민방위관리 440, ,601 30, % 민방위교육 50,788 53,814 3, % 민방위장비관리 76,880 73,180 3, % 병무관리 312, ,607 30, % 재해관리 7,454,000 6,654, , %
6 하천정비 7,454,000 6,654, , % 재해위험지정비 5,630,000 5,000, , % 수해상습지관리 5,630,000 5,000, , % 재무활동 ( 하천과 ) 394, , , % 내부거래지출 394, , , % 소방 192, , % 소방안전관리 192, , % 의용소방대운영 192, , % 교육 4,301,504 3,517, , % 유아및초중등교육 3,960,500 3,239, , % 글로벌인재양성특구추진 2,810,421 2,089, , % 외국어국제화교육강화사업 1,386, , , % 교육환경개선사업 1,423,990 1,108, , % 농식품산업육성 1,150,079 1,150, % 학교급식 1,150,079 1,150, % 평생ㆍ직업교육 341, ,894 63, % 평생학습도시조성 341, ,894 63, % 평생학습지원 84,254 84, % 평생학습육성 256, ,640 63, % 문화및관광 63,005,883 58,830,887 4,174, % 문화예술 17,033,425 15,536,196 1,497, % 문화예술진흥 10,838,736 9,409,543 1,429, % 문화시설관리 5,394,229 3,965,657 1,428, % 문화예술지원 5,444,507 5,443, % 공공도서관확충및운영 5,474,932 5,381,455 93, % 도서관운영 5,474,932 5,381,455 93, % 소수박물관의내실있는운영 121, , % 전시문화개선사업운영 50,250 50, % 영주역사자료발굴사업운영 71,000 71, % 문화예술진흥 598, ,948 25, % 문화시설관리 598, ,948 25, % 관광 7,230,072 5,809,112 1,420, %
7 관광기반확충및관리 152, , % 관광자원개발 152, , % 관광산업육성 1,304,920 1,272,960 31, % 관광홍보및상품개발 1,304,920 1,272,960 31, % 관광자원개발 3,700,680 2,788, , % 테마관광자원관리 510,000 70, , % 생태녹색관광자원개발 880, , , % 관광지개발 1,600,000 1,600, % 관광인프라조성 710, , % 문화관광축제육성 2,071,900 1,594, , % 지역축제육성및홍보 2,071,900 1,594, , % 체육 12,905,673 12,295, , % 체육인프라구축 12,905,673 12,295, , % 체육시설확충 5,990,800 5,810, , % 체육환경조성 6,914,873 6,484, , % 문화재 25,205,839 24,667, , % 문화재보전및전승 22,669,306 22,546, , % 유형문화재관리 22,591,906 22,469, , % 무형문화재관리 77,400 77, % 문화유적권관리 1,170, , , % 소수서원관리 460, , % 위탁시설관리 710, , , % 소수박물관관리 1,365,107 1,365, % 소수박물관운영 1,365,107 1,365, % 재무활동 ( 소수서원관리사무소 ) 순증 보전지출 순증 문화및관광일반 630, , , % 인삼박물관관리 261, ,683 9, % 인삼박물관운영 198, , % 인삼박물관프로그램운영 62,930 52,950 9, % 콩세계과학관관리 369, ,519 97, % 콩세계과학관운영 369, ,519 97, %
8 환경보호 25,094,641 22,479,702 2,614, % 상하수도ㆍ수질 17,191,176 14,834,676 2,356, % 오 폐수관리 753, ,060 30, % 수질관리 753, ,060 30, % 상수도관리 2,435,836 2,430,336 5, % 간이상수도관리 1,535,836 1,530,336 5, % 농촌농업생활용수관리 900, , % 하수도관리 1,842,000 1,842, % 하수처리시설 1,842,000 1,842, % 재무활동 ( 녹색환경과 ) 688, , % 내부거래지출 688, , % 재무활동 ( 수도사업소 ) 2,774,000 1,672,000 1,102, % 내부거래지출 2,774,000 1,672,000 1,102, % 재무활동 ( 환경사업소 ) 8,697,780 7,478,780 1,219, % 내부거래지출 8,697,780 7,478,780 1,219, % 폐기물 5,828,779 5,770,030 58, % 폐기물감량 5,356,562 5,297,813 58, % 폐기물기반시설관리 571, ,731 30, % 쓰레기처리 4,758,889 4,730,140 28, % 환경미화원관리 25,942 25, % 폐기물관리 472, , % 쓰레기매립장운영 390, , % 분뇨처리장운영 81,700 81, % 대기 945, , % 대기오염관리 945, , % 대기환경조성 887, , % 환경개선부담금 57,458 57, % 자연 57,966 57, % 자연환경관리 57,966 57, % 자연환경보전 57,966 57, % 환경보호일반 1,071, , , % 자연환경보전 1,071, , , %
9 친환경관리 675, ,029 4, % 야생동식물보호 396, , , % 사회복지 134,084, ,198,529 7,886, % 기초생활보장 19,693,750 17,537,820 2,155, % 국민기초생활보장 15,523,516 13,861,674 1,661, % 저소득층기초생활보장 15,523,516 13,861,674 1,661, % 저소득층생활안정지원 1,539,043 1,539, % 자활사업 1,539,043 1,539, % 재무활동 ( 사회복지과 ) 2,631,191 2,137, , % 내부거래지출 2,137,103 2,137, % 보전지출 494, ,088 순증 취약계층지원 18,824,817 17,673,169 1,151, % 취약계층지원 1,977,946 1,926,772 51, % 취약계층지원 1,977,946 1,926,772 51, % 장애인복지증진 16,606,055 15,505,581 1,100, % 장애인복지증진 16,606,055 15,505,581 1,100, % 정신장애인복지증진 240, , % 정신장애인복지증진 240, , % 보육ㆍ가족및여성 23,604,496 23,628,512 24, % 여성복지증진 1,217,558 1,184,001 33, % 여성복지증진 1,217,558 1,184,001 33, % 아동보육가족지원 22,137,509 22,195,082 57, % 아동보육가족지원 22,137,509 22,195,082 57, % 주민복지증진 249, , % 평생학습사업 233, , % 여성봉사활동지원사업 16,000 16, % 노인ㆍ청소년 59,776,087 56,045,029 3,731, % 노인복지증진 55,781,480 55,083, , % 화장장운영 144, , % 노인복지증진 46,706,062 46,699,296 6, % 경로당운영사업 2,236,204 2,177,677 58, % 사회복지시설지원 6,695,076 6,061, , %
10 청소년육성및보호 998, ,002 36, % 청소년육성 998, ,002 36, % 재무활동 ( 주민생활지원과 ) 2,995, ,995,909 순증 보전지출 2,995, ,995,909 순증 노동 2,620,377 2,046, , % 공공근로및직업안정 2,620,377 2,046, , % 공공근로및직업안정 2,620,377 2,046, , % 보훈 1,709,328 1,636,100 73, % 국가보훈관리 1,709,328 1,636,100 73, % 보훈관련지원 1,709,328 1,636,100 73, % 주택 7,856,050 7,631, , % 주거환경개선 2,659,943 2,656,343 3, % 주거환경개선사업 2,659,943 2,656,343 3, % 주거환경개선 5,196,107 4,975, , % 주거환경개선 5,196,107 4,975, , % 보건 8,002,080 7,673, , % 보건의료 8,002,080 7,673, , % 보건사업활성화 4,600,862 4,383, , % 보건행정관리 1,279,363 1,227,045 52, % 의약무행정 268, ,143 1, % 저출산대책사업 2,836,086 2,676, , % 정신보건 217, ,270 5, % 시민건강증진 3,335,772 3,289,609 46, % 건강증진사업 1,176,158 1,160,318 15, % 방문보건사업 491, ,075 30, % 예방관리사업 1,621,786 1,621, % 진료민원업무 46,753 46, % 재무활동 ( 보건소 ) 65, ,446 순증 보전지출 65, ,446 순증 농림해양수산 77,028,656 69,210,891 7,817, % 농업ㆍ농촌 69,365,281 62,266,151 7,099, % 농지관리 45,750 45, %
11 효율적인농지관리 45,750 45, % 21C선진형복지농어촌기반구축 2,363,000 2,363, % 미래형농어촌마을재개발 2,363,000 2,363, % 농촌개발 16,659,360 14,758,360 1,901, % 농업기반조성 7,972,500 6,662,500 1,310, % 농촌환경정비 8,686,860 8,095, , % 농촌복지기반확충 5,800,534 6,805,856 1,005, % 청사관리 161, , % 농가지원 4,499,880 5,920,972 1,421, % 인력육성 956, , , % 경쟁력있는농업전문인력육성 182, ,200 순증 친환경농업실현사업 13,886,398 13,321, , % 친환경농업실현 13,886,398 13,321, , % 원예작물기술개발 2,130,900 2,358, , % 과수농업경쟁력강화 2,052,400 2,280, , % 기타과실류경쟁력강화 78,500 78, % 농산물유통 4,497,583 4,584,517 86, % 유통기반구축 4,497,583 4,584,517 86, % 과수유통 584, ,368 18, % 과수유통경쟁력강화 584, ,368 18, % 농촌활성화기반확충 1,660, ,660,241 순증 6차산업육성 1,660, ,660,241 순증 홍보마케팅 1,425,080 1,317, , % 농특산물홍보 1,425,080 1,317, , % 브랜드개발 635, , , % 농특산물브랜드개발 635, , , % 양정유통 187, , % 양곡관리 187, , % 선진축산기반조성 8,506,191 7,379,808 1,126, % 한우산업육성 2,234,190 2,238,590 4, % 가축전염병근절 3,242,826 2,453, , % 생산기반구축및홍보 2,093,775 1,777, , %
12 친환경축산육성 861, , % 동물보호 73,450 48,450 25, % 특화작물생산기반조성 3,252,946 2,529, , % 풍기인삼경쟁력강화 2,117,315 1,372, , % 특화작물생산 1,135,631 1,157,260 21, % 농업경쟁력향상지도사업 4,447,438 3,575, , % 효율적인농업지도기반조성 3,146,828 2,455, , % 경쟁력있는농업전문인력육성 436, , , % 고품질식량작물생산기술보급 0 364, ,873 순감 농촌생활문화개선사업 863, , , % 농업기술보급 359, ,873 순증 고품질식량작물생산기술보급 359, ,873 순증 농업기술개발 648, ,398 42, % 지역농업기술개발 588, ,464 42, % 농업체험학교및전시행사 59,934 59, % 소득작물생산기술보급 70,960 70, % 안정적재배기술보급 70,960 70, % 새소득원개발사업 608, , , % 과수새기술조기정착 122, , % 과수품질고급화육성 486, , , % 축산지도사업 226, , % 축산기술보급 226, , % 재무활동 ( 농업기술센터 ) 1,368, , , % 내부거래지출 700, , % 보전지출 668, ,740 순증 임업ㆍ산촌 7,639,455 6,920, , % 산림자원육성 2,679,661 2,392, , % 임업육성 2,678,440 2,390, , % 휴양림관리 % 산림소득증대 % 산림자원보호 2,897,419 2,886,919 10, % 산림보호 2,253,409 2,242,909 10, %
13 임도및등산로관리 644, , % 녹지네트워크구축 2,038,780 1,641, , % 녹지조경 2,038,780 1,641, , % 재무활동 ( 산림녹지과 ) 23, ,595 순증 보전지출 23, ,595 순증 해양수산ㆍ어촌 23,920 23, % 내수면생산기반조성 23,920 23, % 내수면환경조성 23,920 23, % 산업ㆍ중소기업 8,383,385 6,322,467 2,060, % 산업진흥ㆍ고도화 5,342,317 5,185, , % 지역경제활성화 3,136,720 3,023, , % 재래시장환경개선 1,325,980 1,325, % 재래시장및지역경기활성화 98,050 18,360 79, % 상거래질서확립 104, , % 기업육성및지원 1,526,080 1,492,080 34, % 근로자복지증진 82,200 82, % 기업및투자유치 2,205,597 2,162,747 42, % 기업및투자유치 1,002, ,715 22, % 산, 학, 관기술협력사업지원 1,170,000 1,150,000 20, % 공공사업추진 13,000 13, % 관광, 레저사업추진 20,032 20, % 에너지및자원개발 3,039,446 1,136,690 1,902, % 에너지수급안정 3,039,446 1,136,690 1,902, % 에너지안전및공급개선 3,039,446 1,136,690 1,902, % 산업ㆍ중소기업일반 1, ,622 순증 재무활동 ( 경제활성화실 ) 1, ,622 순증 보전지출 1, ,622 순증 수송및교통 25,999,493 21,429,740 4,569, % 도로 12,023,815 7,921,815 4,102, % 도로유지관리 12,023,815 7,921,815 4,102, % 시도및농어촌도로사업 11,532,321 7,441,321 4,091, % 도로점용관리 62,141 51,141 11, %
14 건널목관리 429, , % 대중교통ㆍ물류등기타 13,975,678 13,507, , % 어린이보호구역 CCTV 500, , % 어린이보호구역 CCTV 500, , % 교통관리 13,475,678 13,007, , % 교통행정 1,036,079 1,021,079 15, % 운송사업관리 9,462,070 9,101, , % 교통시설환경정비 2,944,699 2,852,819 91, % 차량등록관리 32,830 32, % 국토및지역개발 28,561,807 23,626,402 4,935, % 수자원 8,813,011 8,813, % 하천관리 8,813,011 8,813, % 하천관리 8,813,011 8,813, % 지역및도시 18,472,769 14,407,364 4,065, % 도시개발 12,304,221 10,089,096 2,215, % 도시계획수립 682, , , % 도시기반조성 7,209,874 5,955,874 1,254, % 디자인관리 414, , , % 도시재생 3,996,735 3,520, , % 광고물관리 69,579 69, % 옥외광고물정비 69,579 69, % 온천관리 87,972 87, % 풍기온천장관리 87,972 87, % 지역균형개발 4,445,851 2,637,851 1,808, % 지역개발 4,445,851 2,637,851 1,808, % 녹지네트워크구축 69,400 69, % 공원조성및관리 69,400 69, % 건축행정 286, , % 엄정한건축행정 286, , % 정보화 DB구축 121, , % 선진정보화도시구현 121, , % 지적행정 789, ,554 42, %
15 지적관리 544, ,450 42, % 지가관리 245, , % 재무활동 ( 도시과 ) 298, , % 내부거래지출 298, , % 산업단지 1,276, , , % 일반산업단지조성 800, ,000 순증 산업단지조성사업 800, ,000 순증 지방산업단지유지및운영 126,027 56,027 70, % 산업단지관리 126,027 56,027 70, % 재무활동 ( 투자전략실 ) 350, , % 내부거래지출 350, , % 예비비 3,200,000 2,200,000 1,000, % 예비비 3,200,000 2,200,000 1,000, % 예비비 3,200,000 2,200,000 1,000, % 예비비 3,200,000 2,200,000 1,000, % 기타 75,266,485 74,951, , % 기타 75,266,485 74,951, , % 행정운영경비 ( 기획감사실 ) 193, , % 기본경비 193, , % 행정운영경비 ( 경제활성화실 ) 100, , % 기본경비 100, , % 행정운영경비 ( 투자전략실 ) 84,180 84, % 기본경비 84,180 84, % 행정운영경비 ( 홍보전산실 ) 119, , % 기본경비 119, , % 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 63,278,142 62,987, , % 인력운영비 62,886,723 62,596, , % 기본경비 391, , % 행정운영경비 ( 안전정책과 ) 116, , % 인력운영비 37,690 37, % 기본경비 78,988 78, % 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 185, , %
16 인력운영비 33,765 33, % 기본경비 151, , % 행정운영경비 ( 주민생활지원과 ) 222, , % 인력운영비 124, , % 기본경비 97,114 97, % 행정운영경비 ( 세무과 ) 162, , % 기본경비 162, , % 행정운영경비 ( 회계과 ) 103, , % 기본경비 103, , % 행정운영경비 ( 종합민원과 ) 94,246 93,046 1, % 기본경비 94,246 93,046 1, % 행정운영경비 ( 문화예술과 ) 95,364 95, % 기본경비 95,364 95, % 행정운영경비 ( 관광산업과 ) 156, , % 인력운영비 57,641 57, % 기본경비 98,956 98, % 행정운영경비 ( 새마을인재양성과 ) 145, , % 인력운영비 29,070 29, % 기본경비 116, , % 행정운영경비 ( 체육진흥과 ) 315, ,564 1, % 기본경비 315, ,564 1, % 행정운영경비 ( 도시과 ) 147, , % 인력운영비 28,133 28, % 기본경비 118, , % 행정운영경비 ( 건설과 ) 764, , % 인력운영비 647, , % 기본경비 116, , % 행정운영경비 ( 녹색환경과 ) 2,079,628 2,079, % 인력운영비 1,932,902 1,932, % 기본경비 146, , % 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 138, , % 인력운영비 29,278 29, %
17 기본경비 109, , % 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 103, , % 기본경비 103, , % 행정운영경비 ( 하천과 ) 88,324 88, % 기본경비 88,324 88, % 행정운영경비 ( 건축과 ) 99,618 99, % 기본경비 99,618 99, % 행정운영경비 ( 토지정보과 ) 78,880 77,080 1, % 기본경비 78,880 77,080 1, % 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 263, ,805 4, % 인력운영비 117, ,971 5, % 기본경비 145, ,834 1, % 행정운영경비 ( 보건사업과 ) 862, ,278 12, % 인력운영비 509, ,124 12, % 기본경비 353, , % 행정운영경비 ( 건강관리과 ) 115, , % 기본경비 115, , % 행정운영경비 ( 농정과수과 ) 1,015,086 1,021,398 6, % 인력운영비 754, ,064 6, % 기본경비 260, , % 행정운영경비 ( 유통지원과 ) 71,104 71, % 기본경비 71,104 71, % 행정운영경비 ( 축산특작과 ) 105, , % 인력운영비 10,415 10, % 기본경비 95,264 95, % 행정운영경비 ( 농촌지도과 ) 108, , % 기본경비 108, , % 행정운영경비 ( 연구개발과 ) 182, ,582 54, % 기본경비 182, ,582 54, % 행정운영경비 ( 환경사업소 ) 98,546 98, % 인력운영비 71,024 71, % 기본경비 27,522 27, %
18 행정운영경비 ( 소수서원관리사무소 ) 294, ,767 6, % 인력운영비 213, , % 기본경비 80,342 73,772 6, % 행정운영경비 ( 문화예술회관 ) 133, ,771 33, % 인력운영비 95, ,149 33, % 기본경비 37,622 37, % 행정운영경비 ( 풍기읍 ) 640, ,762 2, % 인력운영비 475, , % 기본경비 164, ,614 2, % 행정운영경비 ( 이산면 ) 158, ,617 1, % 인력운영비 52,409 54,009 1, % 기본경비 105, , % 행정운영경비 ( 평은면 ) 161, ,503 11, % 인력운영비 52,409 54,009 1, % 기본경비 108,894 95,494 13, % 행정운영경비 ( 문수면 ) 154, , % 인력운영비 52,409 54,009 1, % 기본경비 101, ,548 1, % 행정운영경비 ( 장수면 ) 156, , % 인력운영비 52,409 54,009 1, % 기본경비 104, ,824 1, % 행정운영경비 ( 안정면 ) 152, ,523 1, % 인력운영비 52,409 54,009 1, % 기본경비 100, , % 행정운영경비 ( 봉현면 ) 155, ,937 1, % 인력운영비 52,409 54,009 1, % 기본경비 102, , % 행정운영경비 ( 순흥면 ) 157, ,931 1, % 인력운영비 52,409 54,009 1, % 기본경비 104, , % 행정운영경비 ( 단산면 ) 151, ,303 1, % 인력운영비 52,409 54,009 1, %
19 기본경비 99,294 99, % 행정운영경비 ( 부석면 ) 176, ,661 6, % 인력운영비 56,440 57,867 1, % 기본경비 119, ,794 8, % 행정운영경비 ( 상망동 ) 137, ,568 2, % 인력운영비 36,283 38,578 2, % 기본경비 100, , % 행정운영경비 ( 하망동 ) 128, ,818 2, % 인력운영비 36,283 38,578 2, % 기본경비 92,240 92, % 행정운영경비 ( 영주1동 ) 109, ,834 2, % 인력운영경비 32,252 34,720 2, % 기본경비 77,114 77, % 행정운영경비 ( 영주2동 ) 103, ,681 2, % 인력운영비 28,220 30,863 2, % 기본경비 74,818 74, % 행정운영경비 ( 휴천1동 ) 101, ,181 2, % 인력운영비 28,220 30,863 2, % 기본경비 73,318 73, % 행정운영경비 ( 휴천2동 ) 119, ,728 2, % 인력운영비 36,283 38,578 2, % 기본경비 83,150 83, % 행정운영경비 ( 휴천3동 ) 127, ,188 2, % 인력운영비 36,283 38,578 2, % 기본경비 91,610 91, % 행정운영경비 ( 가흥1동 ) 128, ,402 2, % 인력운영비 40,315 42,436 2, % 기본경비 87,966 87, % 행정운영경비 ( 가흥2동 ) 123, ,058 2, % 인력운영비 36,283 38,578 2, % 기본경비 87,480 87, % 행정운영경비 ( 전략기획단 ) %
20 기본경비 % 행정운영경비 ( 체육시설관리사무소 ) % 인력운영비 % 기본경비 %
실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6
세출예산서 2015 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 397,828,420 374,195,787 23,632,633 6.32% 국 121,169,587 지 36,561,843 기 6,669,836 도 24,973,839 군 208,453,315 정책사업 326,188,679 304,358,633 21,830,046 7.17% 국 120,962,892
More information군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효
세출예산서 2018 년도본예산일반회계전체 총계 323,745,205 290,059,624 33,685,581 11.61% 국 62,300,252 지 28,937,189 기 2,947,309 도 13,289,855 군 216,270,600 정책사업 256,824,882 225,979,062 30,845,820 13.65% 국 62,210,293 지 28,937,189
More information2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구
2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구 목차 중기재정계획개요 1. 계획근거 5 2. 계획방향 5 3. 계획내용 6 4. 계획수립체계 7 구정목표및현황 1. 구정목표및운영방향 11 2. 일반현황 12 3. 재정현황 13 4. 주요계획지표 14 중기지방재정전망 1. 재정운영여건 21 2. 재정운영방향 21 3. 중기재정전망 22 재정운용및재원배분방향 1.
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