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1 세출예산서 2018 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 674,827, ,349,181 40,478, % 국 101,927,950 98,051,735 3,876,215 지 30,565,668 30,515,280 50,388 기 7,045,688 6,783, ,203 도 38,648,885 37,705, ,086 조 70, ,000 시 496,569, ,292,882 35,276,795 정책사업 559,855, ,321,069 45,534, % 국 101,776,961 97,891,799 3,885,162 지 30,565,668 30,515,280 50,388 기 7,045,688 6,783, ,203 도 38,493,791 37,555, ,992 조 70, ,000 시 381,903, ,574,706 40,328,725 재무활동 31,639,177 37,312,914 5,673, % 국 0 8,947 8,947 시 31,639,177 37,303,967 5,664,790 행정운영경비 83,333,152 82,715, , % 국 150, ,989 0 도 155, ,000 5,094 시 83,027,069 82,414, ,860 일반공공행정 36,617,740 33,691,275 2,926, % 국 119,471 57,059 62,412 지 131, , 도 255, ,013 71,097 시 36,111,173 33,318,203 2,792,970 입법및선거관리 2,963,854 2,931,854 32, % 도 13,061 13,061 0 시 2,950,793 2,918,793 32,000 선거관리 1,734,129 1,734, % 도 13,061 13,061 0 시 1,721,068 1,721,068 0 지방선거관리 1,734,129 1,734, % 도 13,061 13,061 0 시 1,721,068 1,721,068 0 열린의정활동구현 1,229,725 1,197,725 32, % 의회운영 1,229,725 1,197,725 32, % 지방행정ㆍ재정지원 1,820,681 1,714, , % 국 61, ,612 시 1,759,069 1,714,029 45,040 재정운영 1,251,484 1,231,484 20, % 예산편성관리 1,231,840 1,211,840 20, % 보조재원관리 19,644 19, % - 1 -

2 시민행복구현 32,000 6,960 25, % 4 차산업혁명대응 19, ,640 순증 규제개혁추진 6,960 6, % 열린혁신추진 5, ,400 순증 자주재원확보강화 236, , % 지방세입증대 236, , % 안정적자주재원확보 301, ,572 61, % 국 61, ,612 시 239, ,572 0 체납액징수관리 61,928 61, % 세외수입증대 119, , % 개별주택가격조사 120,029 58,417 61, % 국 61, ,612 시 58,417 58,417 0 일반행정 31,833,205 29,045,392 2,787, % 국 57,859 57, 지 131, , 도 242, ,952 71,097 시 31,401,311 28,685,381 2,715,930 종합기획관리 226, , % 市비전성과목표관리 8,780 8, % 시책개발관리 74,000 74, % 명품도시건설프로젝트 143, , % 의회법무운영 344, , % 법무행정관리 309, , % 의회업무수행 35,000 35, % 대외협력지원 45,078 45, % 인적네트워크관리 45,078 45, % 평가관리 35,286 49,686 14, % 평가관리 35,286 49,686 14, % 인구정책 292, ,312 50, % 인구정책 292, ,312 50, % 지역공동체활성화추진 600, ,251 5, % 지 131, , 도 74,597 79,600 5,003 시 394, ,651 10,639 마을공동체활성화 600, ,251 5, % - 2 -

3 지 131, , 도 74,597 79,600 5,003 시 394, ,651 10,639 감사및조사 62,870 62, % 감사운영 39,138 39, % 부패방지운영 14,594 14, % 설계심사운영 9,138 9, % 시정홍보활성화 1,171,076 1,121,976 49, % 다양한매체활용홍보 792, ,160 49, % 시정홍보지원 133, , % 미디어를통한시정홍보 244, , % 시민소통역량강화 6,680 6, % 시민소통활성화 6,680 6, % 지방행정역량강화 8,078,714 7,743, , % 도 29,846 16,846 13,000 시 8,048,868 7,726, ,500 행사및행정업무지원 991, , % 직원후생복지 4,150,196 3,854, , % 조직및인력관리 2,317,288 2,277,788 39, % 도 13, ,000 시 2,304,288 2,277,788 26,500 문서및통계관리 619, , % 도 16,846 16,846 0 시 602, ,977 0 향토예비군육성지원사업 127, ,690 15, % 도 15, ,800 시 111, ,690 0 향토예비군지원 127, ,690 15, % 도 15, ,800 시 111, ,690 0 자치행정구현 1,191, , , % 국 1,500 1, 도 79,638 29,638 50,000 시 1,110, , ,110 시책개발및운영 133, ,742 5, % 민간사회단체지원 501, ,871 19, % 도 8,658 8,658 0 시 493, ,213 19,000 일선행정운영 284, ,773 76, % 도 32,500 2,500 30,

4 시 252, ,273 46,110 자치단체간협력지원 248,800 18, , % 도 20, ,000 시 228,800 18, ,000 강제동원피해자진상규명 18,480 18, % 도 18,480 18,480 0 북한이탈주민지원 4,200 3, % 국 1,500 1, 시 2,700 2,700 0 회계행정운영 566, , % 회계관리 550, , % 통합재무제표공시 15,720 15, % 재산관리 3,021,312 2,934,312 87, % 공유재산관리 675, ,938 8, % 물품관리 379, ,082 23, % 청사관리 1,966,292 1,910,292 56, % 민원실운영 228, ,622 15, % 국 24,499 24, 시 204, ,423 15,600 민원행정추진 228, ,622 15, % 국 24,499 24, 시 204, ,423 15,600 도로명주소관리 160, ,700 17, % 도 3,500 6,200 2,700 시 157, ,500 20,625 도로명주소관리사업 160, ,700 17, % 도 3,500 6,200 2,700 시 157, ,500 20,625 정보화촉진 1,814,453 1,798,882 15, % 국 19,860 19,860 0 도 17,640 17,640 0 시 1,776,953 1,761,382 15,571 지역정보화기반조성 373, ,011 8, % 국 11,340 11,340 0 도 17,640 17,640 0 시 344, ,031 8,500 행정정보시스템고도화 1,440,942 1,433,871 7, % 국 8,520 8,520 0 시 1,432,422 1,425,351 7,071 정보통신인프라구축 2,310,838 2,301,838 9, % 국 12,000 12,000 0 도 21,028 21,028 0 시 2,277,810 2,268,810 9,

5 정보통신시설운영 904, ,562 9, % 국 12,000 12,000 0 도 8,400 8,400 0 시 884, ,162 9,000 정보통신망관리 1,406,276 1,406, % 도 12,628 12,628 0 시 1,393,648 1,393,648 0 공간정보인프라구축 258, , % 공간정보시스템고도화 118, , % 공간정보 DB 정밀화 140, , % 국제도시로의위상제고 199, , % 국제도시간교류협력네트워크구축 199, , % 지역협력 80,118 80, % 지역협력지원 80,118 80, % 원스톱민원체계확립 17,438 17, % 신속한허가민원처리 17,438 17, % 주민편의시설물관리 2,032,815 2,032, % 커뮤니티센터운영 1,946,568 1,946, % 구봉산전망대운영 86,247 86, % 광양읍주민생활편익증진 1,306,526 1,047, , % 생활환경정비 863, , , % 시민참여행정운영 442, ,682 58, % 봉강면주민생활편익증진 630, , , % 생활환경정비 473, , , % 시민참여행정운영 157, ,347 4, % 옥룡면주민생활편익증진 643, , , % 생활환경정비 444, , , % 시민참여행정운영 198, ,247 20, % 옥곡면주민생활편익증진 564, , , % 생활환경정비 470, , , % 주민과하나되는참여시정운영 93,992 90,412 3, % 진상면주민생활편익증진 656, , , % 생활환경정비 473, , , % 시민참여행정운영 182, ,362 12, % - 5 -

6 진월면주민생활편익증진 588, , , % 생활환경정비 446, , , % 시민참여행정운영 141, ,242 1, % 다압면주민생활편익증진 615, , , % 시민참여행정운영 155, ,695 21, % 생활환경정비 459, , , % 골약동주민생활편익증진 629, , , % 시민참여행정운영 173, ,599 3, % 생활환경정비 455, , , % 중마동주민생활편익증진 1,297,446 1,050, , % 시민참여행정운영 658, ,589 70, % 생활환경정비 638, , , % 광영동주민생활편익증진 582, , , % 생활환경정비 418, , , % 시민참여행정운영 160, ,473 7, % 주민복지추진 3,020 3, % 태인동주민생활편익증진 597, , , % 시민참여행정운영 182, ,585 35, % 생활환경정비 415, , , % 금호동주민생활편익증진 838, , , % 생활환경정비 366, , , % 시민참여행정운영 472, ,127 74, % 재무활동 ( 농산물마케팅과 ) 10, ,330 순증 보전지출 10, ,330 순증 공공질서및안전 21,605,203 15,836,214 5,768, % 국 7,353,930 4,743,446 2,610,484 도 219,160 31, ,639 시 14,032,113 11,061,247 2,970,866 재난방재ㆍ민방위 21,605,203 15,836,214 5,768, % 국 7,353,930 4,743,446 2,610,484 도 219,160 31, ,639 시 14,032,113 11,061,247 2,970,866 안전문화정착및재난예방 423, ,169 81, % 국 4,758 4,758 0 도 45, ,500 시 373, ,411 35,

7 재난종합상황관리 114, , % 안전관리 308, ,525 81, % 국 4,758 4,758 0 도 45, ,500 시 258, ,767 35,700 민방위효율적운영 871, , , % 국 49,172 19,688 29,484 도 52,660 13,521 39,139 시 770, ,850 70,157 을지연습운영 11,899 11, % 민방위교육훈련 859, , , % 국 49,172 19,688 29,484 도 52,660 13,521 39,139 시 758, ,951 70,157 정보화촉진 1,634,356 1,594,654 39, % 지역정보화기반조성 1,634,356 1,594,654 39, % 재해및재난예방 16,167,110 10,699,110 5,468, % 국 7,300,000 4,719,000 2,581,000 도 121,000 18, ,000 시 8,746,110 5,962,110 2,784,000 재해위험지구정비 16,005,040 10,543,040 5,462, % 국 7,300,000 4,719,000 2,581,000 도 100, ,000 시 8,605,040 5,824,040 2,781,000 재난예방및복구지원 162, ,070 6, % 도 21,000 18,000 3,000 시 141, ,070 3,000 재해및재난예방 977, ,222 37, % 재해위험시설물관리 977, ,222 37, % 재무활동 ( 안전총괄과 ) 1,531,507 1,528,000 3, % 내부거래지출 1,528,000 1,528, % 보전지출 3, ,507 순증 교육 16,794,448 15,553,394 1,241, % 국 17,000 17,000 0 도 28,000 38,000 10,000 시 16,749,448 15,498,394 1,251,054 유아및초중등교육 16,395,260 15,154,206 1,241, % 도 23,000 33,000 10,000 시 16,372,260 15,121,206 1,251,054 지역인재육성 15,495,086 15,153, , % 도 23,000 33,000 10,000 시 15,472,086 15,120, ,

8 교육지원 15,495,086 15,153, , % 도 23,000 33,000 10,000 시 15,472,086 15,120, ,600 재무활동 ( 교육청소년과 ) 900, , % 보전지출 900, , % 평생ㆍ직업교육 399, , % 국 17,000 17,000 0 도 5,000 5,000 0 시 377, ,188 0 평생학습도시조성 399, , % 국 17,000 17,000 0 도 5,000 5,000 0 시 377, ,188 0 평생교육지원 399, , % 국 17,000 17,000 0 도 5,000 5,000 0 시 377, ,188 0 문화및관광 53,026,784 47,040,082 5,986, % 국 766, , ,578 지 4,450,000 4,450,000 0 기 2,244,555 2,004, ,045 도 633,230 1,017, ,454 시 44,932,199 38,993,666 5,938,533 문화예술 19,496,541 14,574,358 4,922, % 국 278, , ,600 지 300, ,000 0 기 216, ,580 도 55,160 33,450 21,710 시 18,646,301 14,134,008 4,512,293 품격있는문화도시구현 519, ,582 21, % 문화예술진흥 237, ,080 20, % 문화예술시설장비유지관리 282, ,502 1, % 문화예술활성화 15,622,772 11,183,542 4,439, % 국 228,499 60, ,500 지 300, ,000 0 기 216, ,580 도 55,160 33,450 21,710 시 14,822,533 10,789,093 4,033,440 문화예술진흥 1,157, , , % 국 167, ,500 기 216, ,580 도 21, ,010 시 751, , ,840 시민의날행사및문화원지원 586, , % 도 10,000 10,000 0 시 576, ,

9 전통민속보존관리 403, ,098 15, % 국 30,999 30,999 0 도 17,400 16, 시 354, ,399 14,600 문화콘텐츠사업 6,282,793 2,448,793 3,834, % 국 30,000 30,000 0 도 6,750 6,750 0 시 6,246,043 2,412,043 3,834,000 음악, 게임산업진흥 6,000 6, % 전남도립미술관건립지원 6,400,404 6,400, % 문화산업진흥 786, , % 지 300, ,000 0 시 486, ,266 0 문화도시조성 898, , , % 문화기반시설조성 898, , , % 책읽는도시광양조성 756, ,060 12, % 도서관지원 698, ,745 9, % 독서인구저변확대 57,315 54,315 3, % 중앙도서관운영활성화 576, , , % 국 25,843 21,743 4,100 시 550, , ,078 중앙도서관운영 362, , , % 국 21,743 21,743 0 시 340, , ,053 U- 도서관운영 53,000 53, % 시민독서서비스제공 161, ,910 31, % 국 4, ,100 시 156, ,910 27,025 중마도서관운영활성화 317, ,766 22, % 국 24,158 24,158 0 시 293, ,608 22,183 중마도서관운영관리 163, ,056 22, % 국 24,158 24,158 0 시 139, ,898 22,183 생활속독서문화정착 142, , % 중마도서관독서서비스확대 11,880 11, % 희망도서관운영활성화 475, ,131 91, % 희망도서관운영관리 166, ,541 57, % 어린이독서서비스제공 308, ,590 33, % 용강도서관운영활성화 321, ,490 66, % - 9 -

10 용강도서관운영관리 136, ,958 18, % 시민독서문화서비스제공 185, ,532 48, % 재무활동 ( 문화예술과 ) 8, ,052 순증 보전지출 8, ,052 순증 관광 10,446,240 10,382,520 63, % 지 1,850,000 1,850,000 0 기 1,807,010 1,807,010 0 도 4,764 4,764 0 시 6,784,466 6,720,746 63,720 관광마케팅추진 2,216,560 2,152,840 63, % 지 30,000 30,000 0 기 332, ,010 0 도 4,764 4,764 0 시 1,849,786 1,786,066 63,720 관광홍보및상품개발 285, ,770 7, % 지 10,000 10,000 0 시 275, ,770 7,000 관광도시이미지구축 748, ,070 56, % 지 20,000 20,000 0 기 17,010 17,010 0 도 4,764 4,764 0 시 707, ,296 56,720 관광축제활성화지원 552, , % 대한민국테마여행 10 선추진 630, , % 기 315, ,000 0 시 315, ,000 0 관광인프라구축 8,229,680 8,229, % 지 1,820,000 1,820,000 0 기 1,475,000 1,475,000 0 시 4,934,680 4,934,680 0 관광인프라사업추진 8,229,680 8,229, % 지 1,820,000 1,820,000 0 기 1,475,000 1,475,000 0 시 4,934,680 4,934,680 0 체육 20,769,755 19,620,412 1,149, % 지 2,300,000 2,300,000 0 기 220, ,500 23,465 도 186, ,238 20,768 시 18,062,784 16,957,674 1,105,110 체육진흥지원 4,012,276 3,852, , % 기 220, ,500 23,465 도 96,006 85,238 10,768 시 3,695,305 3,569, ,483 체육지원 19,040 19, % 전문체육육성 2,864,080 2,797,580 66, %

11 도 70,000 65,000 5,000 시 2,794,080 2,732,580 61,500 생활체육육성 929, ,574 93, % 기 194, ,095 10,060 도 26,006 5,560 20,446 시 709, ,919 62,710 장애인체육육성 199, , % 기 26,810 13,405 13,405 도 0 14,678 14,678 시 172, ,283 1,273 체육시설확충 15,273,778 14,289, , % 지 2,300,000 2,300,000 0 도 90,000 80,000 10,000 시 12,883,778 11,909, ,627 전문체육시설 10,233,621 10,219,780 13, % 지 2,300,000 2,300,000 0 시 7,933,621 7,919,780 13,841 생활체육시설 5,040,157 4,069, , % 도 10, ,000 시 960, ,786 체육시설운영 1,483,701 1,478,701 5, % 체계적시설물운영 1,483,701 1,478,701 5, % 문화재 2,314,248 2,462, , % 국 488, ,322 20,978 도 387, , ,932 시 1,438,648 1,181, ,410 문화재관리및보존 2,314,248 2,462, , % 국 488, ,322 20,978 도 387, , ,932 시 1,438,648 1,181, ,410 문화재보호및정비 2,136,338 2,313, , % 국 488, ,322 20,978 도 387, , ,932 시 1,260,738 1,032, ,410 문화재관리 177, ,910 29, % 환경보호 59,867,656 56,982,465 2,885, % 국 2,230,680 2,235,630 4,950 지 4,435,000 4,435,000 0 도 144, ,150 5,000 시 53,057,826 50,162,685 2,895,141 상하수도ㆍ수질 35,207,815 32,640,190 2,567, % 국 18,000 18,000 0 지 4,435,000 4,435,000 0 시 30,754,815 28,187,190 2,567,625 깨끗한수질환경조성 7,312,008 7,312, % 지 3,610,000 3,610,

12 시 3,702,008 3,702,008 0 수질환경관리 7,282,280 7,282, % 지 3,610,000 3,610,000 0 시 3,672,280 3,672,280 0 해양오염관리 29,728 29, % 깨끗한수질환경조성 8,500,000 8,000, , % 지 650, ,000 0 시 7,850,000 7,350, ,000 해양관광육성사업 8,500,000 8,000, , % 지 650, ,000 0 시 7,850,000 7,350, ,000 상수도재산관리 4,590 4, % 행정재산관리 4,590 4, % 맑은물공급 679, ,592 99, % 국 18,000 18,000 0 지 175, ,000 0 시 486, ,592 99,640 마을급수시설등운영관리 77,432 77, % 마을급수시설등개량관리 601, ,160 99, % 국 18,000 18,000 0 지 175, ,000 0 시 408, ,160 99,640 재무활동 ( 기획예산담당관 ) 18,298,985 16,331,000 1,967, % 내부거래지출 18,298,985 16,331,000 1,967, % 재무활동 ( 상수도사업소 ) 413, , % 내부거래지출 413, , % 폐기물 15,476,884 15,426,884 50, % 국 1,319,770 1,319,770 0 도 2,140 2,140 0 시 14,154,974 14,104,974 50,000 폐기물관리 9,581,824 9,560,824 21, % 국 233, ,770 0 도 2,140 2,140 0 시 9,345,914 9,324,914 21,000 쓰레기감량추진 9,440,919 9,440, % 국 230, ,000 0 시 9,210,919 9,210,919 0 자원순환인프라구축 140, ,905 21, % 국 3,770 3,770 0 도 2,140 2,140 0 시 134, ,995 21,000 생활폐기물처리시설운영 5,895,060 5,866,060 29, % 국 1,086,000 1,086,

13 시 4,809,060 4,780,060 29,000 생활폐기물처리시설설치및관리 5,115,300 5,116,300 1, % 국 1,086,000 1,086,000 0 시 4,029,300 4,030,300 1,000 생활폐기물처리시설주변지역지원 779, ,760 30, % 대기 1,851,829 1,837,629 14, % 국 756, , 도 76,000 81,000 5,000 시 1,019, ,429 19,600 맑고깨끗한대기환경조성 1,851,829 1,837,629 14, % 국 756, , 도 76,000 81,000 5,000 시 1,019, ,429 19,600 대기환경관리 1,851,829 1,837,629 14, % 국 756, , 도 76,000 81,000 5,000 시 1,019, ,429 19,600 자연 420, , % 국 117, ,600 0 도 23,520 23,520 0 시 278, ,953 0 자연환경보호 420, , % 국 117, ,600 0 도 23,520 23,520 0 시 278, ,953 0 환경보전활동 312, , % 국 117, ,600 0 도 23,520 23,520 0 시 170, ,970 0 배출물질저감관리 107, , % 환경보호일반 6,911,055 6,657, , % 국 18,510 23,060 4,550 도 42,490 42,490 0 시 6,850,055 6,592, ,916 자연환경관리 1,844,743 1,635, , % 국 18,510 23,060 4,550 도 42,490 42,490 0 시 1,783,743 1,570, ,670 백운산 4 대계곡운영 관리 103, , % 야생동 식물보호관리 303, ,726 20, % 국 18,510 23,060 4,550 도 42,490 42,490 0 시 242, ,176 24,550 화장실문화환경조성 1,437,942 1,248, , % 재무활동 ( 환경과 ) 5,066,312 5,022,066 44, %

14 내부거래지출 5,053,212 5,022,066 31, % 보전지출 13, ,100 순증 사회복지 175,143, ,572,301 11,571, % 국 76,974,045 76,059, ,664 지 432, ,200 0 기 1,376,541 1,319,927 56,614 도 29,123,875 29,011, ,837 조 70, ,000 시 67,166,725 56,749,755 10,416,970 기초생활보장 11,677,557 11,747,893 70, % 국 9,116,892 9,165,499 48,607 지 134, ,000 0 도 1,163,053 1,168,235 5,182 시 1,263,612 1,280,159 16,547 저소득층의생활안정지원 9,696,892 9,696, % 국 7,767,580 7,767,580 0 도 951, ,384 0 시 977, ,928 0 기초생활안정지원 9,696,892 9,696, % 국 7,767,580 7,767,580 0 도 951, ,384 0 시 977, ,928 0 저소득층자활지원 1,980,665 2,051,001 70, % 국 1,349,312 1,397,919 48,607 지 134, ,000 0 도 211, ,851 5,182 시 285, ,231 16,547 자활근로사업추진 1,980,665 2,051,001 70, % 국 1,349,312 1,397,919 48,607 지 134, ,000 0 도 211, ,851 5,182 시 285, ,231 16,547 취약계층지원 22,634,858 21,464,639 1,170, % 국 10,782,598 10,433, ,614 지 298, ,200 0 도 2,554,188 2,546,655 7,533 시 8,999,872 8,185, ,072 취약계층보호및지원 1,101,098 1,049,586 51, % 국 613, ,726 34,956 도 115, ,932 1,597 시 372, ,928 18,153 저소득주민생활안정지원 1,101,098 1,049,586 51, % 국 613, ,726 34,956 도 115, ,932 1,597 시 372, ,928 18,153 지역사회복지기반조성 426, , % 지 298, ,200 0 도 51,120 51,

15 시 76,680 76,680 0 지역사회복지서비스투자사업 426, , % 지 298, ,200 0 도 51,120 51,120 0 시 76,680 76,680 0 장애인복지증진 13,521,509 12,802, , % 국 4,901,771 4,988,282 86,511 도 2,137,430 2,128,300 9,130 시 6,482,308 5,686, ,919 장애인생활안정지원 7,741,864 7,758,039 16, % 국 4,827,783 4,915,672 87,889 도 1,355,473 1,348,279 7,194 시 1,558,608 1,494,088 64,520 장애인복지서비스향상 4,927,475 4,192, , % 국 73,988 72,610 1,378 도 779, ,521 1,936 시 4,074,030 3,342, ,399 장애인재가복지지원 852, , % 도 2,500 2,500 0 시 849, ,670 0 국민주거안정의내실화 7,586,251 7,186, , % 국 5,267,145 4,866, ,169 도 250, ,303 0 시 2,068,803 2,068,803 0 저소득층에대한주거안정지원 2,515,832 2,515, % 국 1,996,726 1,996,726 0 도 250, ,303 0 시 268, ,803 0 공공건설주택사업 5,070,419 4,670, , % 국 3,270,419 2,870, ,169 시 1,800,000 1,800,000 0 보육ㆍ가족및여성 78,095,758 71,462,048 6,633, % 국 28,236,705 27,858, ,441 기 899, ,020 34,374 도 20,308,098 20,085, ,966 시 28,651,309 22,584,632 6,066,677 보육ㆍ가족지원 54,690,785 53,794, , % 국 22,355,379 22,312,472 42,907 도 18,208,192 18,172,660 35,532 시 14,127,214 13,309, ,589 어린이집운영및보육료지원 44,846,370 44,465, , % 국 19,590,790 19,600,219 9,429 도 16,633,399 16,634, 시 8,622,181 8,231, ,084 국공립어린이집확충 3,209,495 3,209, % 국 1,406,000 1,406,000 0 도 702, ,500 0 시 1,100,995 1,100,

16 보육인프라구축 4,516,220 4,411, , % 국 1,308,889 1,256,553 52,336 도 842, ,247 26,166 시 2,364,918 2,338,413 26,505 보육재단운영 500, , % 육아종합지원센터설치및운영 1,499,300 1,099, , % 사회복지법인어린이집기능보강 10, ,000 순증 도 10, ,000 다함께돌봄사업 109, , % 국 49,700 49,700 0 도 19,880 19,880 0 시 39,820 39,820 0 아동복지증진 85,400 84,400 1, % 아동복지지원 85,400 84,400 1, % 아동복지증진 9,302,425 8,824, , % 국 4,820,767 4,616, ,084 기 223, ,082 2,865 도 1,406,960 1,287, ,650 시 2,850,751 2,699, ,687 아동복지시설지원 2,696,730 2,229, , % 국 857, , ,484 기 31,437 28,572 2,865 도 578, , ,110 시 1,228,998 1,082, ,387 아동보호자립지원 6,575,582 6,564,142 11, % 국 3,963,118 3,957,518 5,600 기 192, ,510 0 도 828, , 시 1,591,640 1,586,340 5,300 아동안전건강지원 30,113 30, % 여성복지증진 3,987,512 3,729, , % 국 1,060, , ,450 기 675, ,938 37,239 도 692, ,162 67,784 시 1,558,308 1,461,907 96,401 가정폭력 ( 성폭력 ) 상담소운영 289, ,068 1, % 국 4,700 6,820 2,120 기 146, ,168 8,943 도 45,260 46,320 1,060 시 93,305 82,760 10,545 양성평등및여성권익증진 114,812 82,812 32, % 도 2,100 2,100 0 시 112,712 80,712 32,000 가족문화 1,702,367 1,574, , % 국 542, , ,

17 기 443, ,630 28,296 도 314, ,620 35,721 시 402, ,875 15,683 저소득한부모가족지원 820, ,220 96, % 국 265, ,976 28,784 기 4,320 4,320 0 도 259, ,962 34,003 시 289, ,962 34,003 여성문화센터운영 453, ,996 1, % 여성새로일하기센터운영 607, ,507 1, % 국 247, , 기 81,820 81,820 0 도 71,280 72, 시 206, ,602 2,420 보육가족지원 10,029,636 5,029,636 5,000, % 공원조성 10,029,636 5,029,636 5,000, % 노인ㆍ청소년 52,613,314 50,299,315 2,313, % 국 27,558,114 27,417, ,636 기 476, ,907 90,988 도 4,435,133 4,497,597 62,464 시 20,143,172 17,998,333 2,144,839 청년정책 568, , , % 도 11, ,000 시 557, , ,300 청년활동지원 266, , , % 도 11, ,000 시 255, ,924 99,800 청년복지 302, , % 청소년보호및육성 1,649,037 1,623,695 25, % 국 24,620 24,620 0 기 388, ,907 2,275 도 37,131 38,545 1,414 시 1,199,104 1,174,623 24,481 청소년육성 1,198,339 1,176,467 21, % 국 16,350 16,350 0 기 245, ,944 1,436 도 12,200 12,200 0 시 924, ,973 20,436 청소년보호 417, ,108 3, % 국 8,270 8,270 0 기 142, , 도 24,931 26,345 1,414 시 241, ,530 4,045 아이양육하기좋은도시만들기 33,120 33, % 노인복지증진 49,888,580 48,218,196 1,670, % 국 27,533,494 27,392, ,

18 기 88, ,713 도 4,387,002 4,459,052 72,050 시 17,879,371 16,366,286 1,513,085 노후생활지원 40,991,497 40,428, , % 국 27,350,340 27,210, ,019 기 88, ,713 도 3,176,010 3,200,145 24,135 시 10,376,434 10,017, ,599 노후여가생활지원 3,149,036 2,491, , % 국 159, , 도 296, ,948 30,617 시 2,692,542 2,066, ,414 노인복지시설확충및운영 3,723,752 3,283, , % 국 23,225 23,225 0 도 914, ,959 78,532 시 2,786,100 2,267, ,072 선진장묘문화정착 2,024,295 2,015,295 9, % 재무활동 ( 사회복지과 ) 506, ,973 순증 보전지출 506, ,973 순증 노동 2,389,735 2,063, , % 국 858, ,000 91,340 도 167, ,468 27,403 시 1,364,330 1,102, ,033 고용촉진및안정 2,342,959 2,063, , % 국 858, ,000 91,340 도 167, ,468 27,403 시 1,317,554 1,102, ,257 취약계층고용안정 596, ,774 5, % 도 14,684 9,992 4,692 시 582, , 고용창출기반조성 1,745,993 1,471, , % 국 858, ,000 91,340 도 152, ,476 32,095 시 735, , ,757 재무활동 ( 투자유치과 ) 46, ,776 순증 보전지출 46, ,776 순증 주택 3,175,831 2,338, , % 국 72,240 72,240 0 도 473, ,448 23,000 조 70, ,000 시 2,560,143 1,769, ,472 정주기반조성 3,152,411 2,318, , % 국 72,240 72,240 0 도 473, ,448 23,000 조 70, ,000 시 2,536,723 1,749, ,

19 주거환경개선 1,375,860 1,089, , % 국 72,240 72,240 0 도 21,448 14,448 7,000 시 1,282,172 1,003, ,000 주민다목적공간제공 1,681,297 1,136, , % 도 452, ,000 30,000 조 70, ,000 시 1,159, , ,000 건축행정추진 95,254 92,514 2, % 정주기반조성 23,420 19,688 3, % 건축행정추진 23,420 19,688 3, % 사회복지일반 4,556,333 4,196, , % 국 349, ,916 4,240 도 22,890 22, 시 4,184,287 3,828, ,424 두터운지역사회복지기반조성 2,693,549 2,651,020 42, % 국 349, ,916 4,240 도 22,890 22, 시 2,321,503 2,283,601 37,902 보훈선양사업추진 1,693,629 1,678,929 14, % 도 2,900 3, 시 1,690,729 1,675,729 15,000 참여복지실현을위한사회복지기반구축 722, ,845 4, % 국 317, ,870 4,240 도 6,000 6,000 0 시 398, ,975 0 자원봉사활동활성화 277, ,246 23, % 국 32,046 32,046 0 도 13,990 13, 시 231, ,897 22,902 재무활동 ( 주민생활지원과 ) 1,862,784 1,545, , % 내부거래지출 1,528,002 1,545,262 17, % 보전지출 334, ,782 순증 보건 15,530,214 14,830, , % 국 590, ,518 15,630 지 243, ,000 0 기 2,942,226 2,907,982 34,244 도 879, ,450 5,938 시 10,874,588 10,187, ,221 보건의료 14,948,157 14,258, , % 국 380, ,813 15,630 지 243, ,000 0 기 2,942,226 2,907,982 34,244 도 762, ,893 8,806 시 10,620,661 9,940, ,

20 양질의보건의료서비스체계구축 2,110,892 1,596, , % 국 293, ,053 0 기 1,700 1,700 0 도 118, ,264 0 시 1,697,875 1,183, ,378 보건의료시설기반구축 1,466, , , % 국 293, ,053 0 도 73,264 73,264 0 시 1,100, , ,600 보건의료자원관리 62,851 62, % 기 시 62,151 62,151 0 지역보건의료기능강화 494, ,343 26, % 도 45,000 45,000 0 시 449, ,343 26,778 의약업소의료서비스강화 87,320 87, % 기 1,000 1,000 0 시 86,320 86,320 0 시민건강증진향상 879, ,129 20, % 기 324, ,196 11,630 도 81,965 79,639 2,326 시 472, ,294 34,667 건강관리지원 432, ,924 31, % 기 172, ,330 11,630 도 36,592 34,266 2,326 시 223, ,328 45,051 지역사회통합건강증진 446, ,205 10, % 기 151, ,866 0 도 45,373 45,373 0 시 249, ,966 10,384 건강도시조성 2,299,445 2,230,353 69, % 기 1,195,331 1,159,906 35,425 도 147, ,870 11,245 시 956, ,577 22,422 건강한도시환경구축 111, , % 기 26,661 26,661 0 시 84,764 83, 정신건강증진 1,649,133 1,623,826 25, % 기 895, ,882 11,904 도 70,280 64,428 5,852 시 683, ,516 7,551 취약계층의료서비스제공 538, ,002 42, % 기 272, ,363 23,521 도 76,835 71,442 5,393 시 189, ,197 13,971 감염병예방강화 3,448,652 3,461,713 13, % 국 3,630 9,790 6,

21 기 1,190,423 1,190,423 0 도 50,698 54,067 3,369 시 2,203,901 2,207,433 3,532 감염병예방관리 969, ,591 17, % 국 3,630 9,790 6,160 기 43,027 43,027 0 도 33,844 37,213 3,369 시 889, ,561 8,257 예방접종관리 2,478,847 2,474,122 4, % 기 1,147,396 1,147,396 0 도 16,854 16,854 0 시 1,314,597 1,309,872 4,725 통합보건지원운영 5,423,179 5,462,344 39, % 국 83,500 92,970 9,470 지 243, ,000 0 기 84, ,222 15,529 도 330, ,118 19,551 시 4,681,419 4,676,034 5,385 통합지원사업 90,651 90, % 지역사회통합건강증진사업 42,236 42, % 기 21,118 21,118 0 도 4,224 4,224 0 시 16,894 16,894 0 모자보건관리 5,290,292 5,329,457 39, % 국 83,500 92,970 9,470 지 243, ,000 0 기 63,575 79,104 15,529 도 326, ,894 19,551 시 4,573,874 4,568,489 5,385 양질의보건의료서비스체계구축 161, ,684 5, % 중마통합보건지소운영 35,865 30,865 5, % 지역보건의료기능강화 125, , % 광영건강생활지원센터운영 44,520 42,420 2, % 광영건강센터운영 44,520 42,420 2, % 시민건강증진 381, ,438 26, % 기 145, ,535 2,718 도 33,478 32, 시 202, ,968 30,183 도시보건관리지원 20,670 20, % 방문건강관리지원 311, ,450 26, % 기 124, ,760 2,718 도 29,323 28, 시 157, ,910 30,183 지역사회통합건강증진 49,318 49, % 기 20,775 20,

22 도 4,155 4,155 0 시 24,388 24,388 0 재무활동 ( 건강증진과 ) 198, ,851 순증 보전지출 198, ,851 순증 식품의약안전 582, ,722 10, % 국 210, ,705 0 도 117, ,557 2,868 시 253, ,460 7,467 식품안전 580, ,722 8, % 국 210, ,705 0 도 117, ,557 2,868 시 252, ,460 5,868 위생지도사업 571, ,652 8, % 국 210, ,705 0 도 117, ,557 2,868 시 243, ,390 5,868 위생민원추진 9,070 9, % 재무활동 ( 보건위생과 ) 1, ,599 순증 보전지출 1, ,599 순증 농림해양수산 79,631,231 72,896,044 6,735, % 국 11,407,942 11,358,450 49,492 지 15,793,580 15,743,080 50,500 기 482, ,066 68,700 도 4,842,455 4,456, ,911 시 47,104,888 40,786,904 6,317,984 농업ㆍ농촌 60,106,641 53,794,849 6,311, % 국 7,483,325 7,409,566 73,759 지 11,221,500 11,171,000 50,500 기 482, ,066 68,700 도 3,417,296 3,023, ,065 시 37,502,154 31,639,986 5,862,168 도시기반조성 8,191,664 8,191, % 국 400, ,000 0 지 4,709,000 4,709,000 0 도 38,000 38,000 0 시 3,044,664 3,044,664 0 농촌중심지활성화사업 8,191,664 8,191, % 국 400, ,000 0 지 4,709,000 4,709,000 0 도 38,000 38,000 0 시 3,044,664 3,044,664 0 농촌지역개발 6,882,748 3,955,148 2,927, % 국 9, ,800 지 도 170, ,000 시 2,747, ,747,

23 농촌마을개발 2,428,484 2,408,884 19, % 국 9, ,800 지 시 9, ,800 소규모시설관리 4,454,264 1,546,264 2,908, % 도 170, ,000 시 4,284,264 1,546,264 2,738,000 농가소득안정 9,812,702 8,446,738 1,365, % 지 4,497,000 4,497,000 0 도 264,714 55, ,964 시 5,050,988 3,893,988 1,157,000 농업기반시설사업 9,812,702 8,446,738 1,365, % 지 4,497,000 4,497,000 0 도 264,714 55, ,964 시 5,050,988 3,893,988 1,157,000 농업경쟁력강화 15,527,058 14,520,014 1,007, % 국 5,809,170 6,020, ,844 도 1,190,160 1,175,529 14,631 시 8,527,728 7,324,471 1,203,257 청사관리및운영 145, ,456 13, % 농업농촌개발 61,833 56,833 5, % 국 21,423 21,423 0 시 40,410 35,410 5,000 농민의삶의질향상 936, ,160 87, % 국 1,800 1,800 0 도 128, ,294 7,317 시 805, ,066 79,739 정예농업인력육성 463, ,571 30, % 국 146, ,750 10,000 도 24,871 31,871 7,000 시 291, ,950 27,000 농가소득재정지원 3,851,098 3,851, % 국 2,837,398 2,837,398 0 도 49,845 49,845 0 시 963, ,855 0 식량작물생산기반확충 1,671,941 1,404, , % 국 263, ,385 2,000 도 254, ,747 1,000 시 1,153, , ,000 친환경농업육성 8,268,377 7,786, , % 국 2,534,814 2,757, ,844 도 731, ,372 13,314 시 5,001,877 4,310, ,152 정부양곡관리 16,900 5,200 11, % 국 3,600 3,600 0 도 시 12,900 1,200 11,

24 백운제농촌테마공원운영 111, ,666 순증 축산경쟁력강화 1,956,629 1,662, , % 국 339, , ,281 기 254, ,525 7,413 도 176, ,029 26,990 시 1,186,606 1,160,054 26,552 축산생산기반확충 453, ,391 3, % 국 3,425 3,425 0 기 174, ,849 0 도 64,816 65, 시 209, ,649 4,322 가축질병예방 1,015, , , % 국 335, , ,281 기 48,044 40,791 7,253 도 77,887 43,977 33,910 시 553, ,959 31,842 축산육성 488, ,915 15, % 기 32,045 31, 도 33,316 39,584 6,268 시 422, ,446 9,612 학교급식관리 9,074,581 9,074, % 도 1,042,819 1,042,819 0 시 8,031,762 8,031,762 0 학교급식지원 9,074,581 9,074, % 도 1,042,819 1,042,819 0 시 8,031,762 8,031,762 0 농산물마케팅기반구축및농촌개발 445, ,893 33, % 국 127, ,450 7,540 도 49,740 53,000 3,260 시 267, ,443 44,341 농산물마케팅활성화 262, ,953 28, % 국 75,000 75,000 0 도 12,315 13,315 1,000 시 175, ,638 29,000 농업농촌개발 182, ,940 5, % 국 52,910 60,450 7,540 도 37,425 39,685 2,260 시 92,146 76,805 15,341 농산물가공산업육성 186, ,930 20, % 도 4,000 19,720 15,720 시 182, ,210 4,280 농산물가공산업활성화 186, ,930 20, % 도 4,000 19,720 15,720 시 182, ,210 4,280 농산물산지유통인프라구축 354, ,000 39, % 국 97, ,000 39,100 도 19,580 27,000 7,

25 시 237, ,000 7,320 농산물통합마케팅활성화 354, ,000 39, % 국 97, ,000 39,100 도 19,580 27,000 7,420 시 237, ,000 7,320 농촌생활자원의소득화 324, ,293 34, % 국 50,000 50,000 0 도 2,880 2,880 0 시 271, ,413 34,000 농촌교류활성화사업 39,893 39, % 농촌융복합산업육성 227, ,200 34, % 국 25,000 25,000 0 시 202, ,200 34,000 농작업개선및농업인건강증진 57,200 57, % 국 25,000 25,000 0 도 2,880 2,880 0 시 29,320 29,320 0 광양매실전략산업육성 1,037,876 1,033,876 4, % 지 305, ,000 0 도 54,250 54,250 0 시 678, ,626 4,000 광양매실정책기반구축 774, ,776 4, % 지 305, ,000 0 도 54,250 54,250 0 시 415, ,526 4,000 광양매실파워브랜드육성 263, , % 원예특작산업육성 1,776,470 1,714,359 62, % 국 157,197 95,875 61,322 지 50, ,500 기 227, ,541 76,113 도 118, ,832 23,970 시 1,222,483 1,172,111 50,372 과수산업육성 217, ,000 32, % 국 31, ,322 지 50, ,500 기 0 30,000 30,000 도 18,396 28,500 10,104 시 117, ,500 9,475 시설원예산업육성 1,559,227 1,529,359 29, % 국 125,875 95,875 30,000 기 227, ,541 46,113 도 100, ,332 13,866 시 1,105,458 1,045,611 59,847 농산물산지유통인프라구축 809, , , % 국 30,684 30,684 0 도 82,474 84,124 1,650 시 696, , ,

26 농산물유통구조개선 428, , , % 도 26,400 26,400 0 시 402, , ,850 농산물안전성관리 87,765 93,265 5, % 국 30,684 30,684 0 도 13,074 14,724 1,650 시 44,007 47,857 3,850 농산물수출활성화 293, , % 도 43,000 43,000 0 시 250, ,000 0 농촌지도기반확립 920, ,076 4, % 국 188, ,888 0 지 25,000 25,000 0 도 1,200 1,200 0 시 705, ,988 4,400 농촌지도기반확충 743, ,906 4, % 국 188, ,888 0 지 25,000 25,000 0 도 1,200 1,200 0 시 528, ,818 4,400 농업연구시험포장운영 177, , % 농업전문인력기반확립 340, ,653 10, % 국 81,710 79,870 1,840 도 49,358 49,358 0 시 209, ,425 8,640 농업전문인력육성 209, ,413 8, % 국 52,130 52, 도 11,858 11,858 0 시 145, ,225 8,640 농가경영개선지도 130, ,240 2, % 국 29,580 27,540 2,040 도 37,500 37,500 0 시 63,200 63,200 0 농촌생활자원의소득화 43,504 43, % 도 8,040 8,040 0 시 35,464 35,464 0 여성농업인육성 43,504 43, % 도 8,040 8,040 0 시 35,464 35,464 0 과학영농기반확립 138, ,864 5, % 국 31,500 31,500 0 시 107, ,364 5,000 고품질쌀생산 46,720 46, % 국 17,000 17,000 0 시 29,720 29,720 0 과학영농실천생산기반구축 92,144 87,144 5, %

27 국 14,500 14,500 0 시 77,644 72,644 5,000 농업기계기반확충 1,138, , , % 국 159, ,500 25,000 도 63,000 37,500 25,500 시 916, , ,220 농업기계임대사업및교육훈련운영 1,138, , , % 국 159, ,500 25,000 도 63,000 37,500 25,500 시 916, , ,220 농촌생활활력화지원 978, ,747 11, % 도 82,200 82,200 0 시 896, ,547 11,000 과수연구시범사업 26,800 26, % 도 7,200 7,200 0 시 19,600 19,600 0 채소연구시범사업 308, ,500 11, % 도 60,000 60,000 0 시 248, ,500 11,000 화훼연구시범사업 82,000 82, % 도 15,000 15,000 0 시 67,000 67,000 0 꽃사업 482, , % 시험포장운영 79,440 79, % 재무활동 ( 농업지원과 ) 155, ,744 순증 보전지출 155, ,744 순증 재무활동 ( 기술보급과 ) 9, ,802 순증 보전지출 9, ,802 순증 임업ㆍ산촌 14,064,900 13,663, , % 국 3,924,617 3,948,884 24,267 지 2,310,080 2,310,080 0 도 1,416,659 1,424,613 7,954 시 6,413,544 5,980, ,349 산림자원육성 4,949,627 4,931,673 17, % 국 1,781,914 1,754,960 26,954 지 650, ,000 0 도 529, ,041 0 시 1,988,672 1,997,672 9,000 탄소흡수원확충 1,776,712 1,749,758 26, % 국 854, ,431 26,954 도 259, ,934 0 시 662, ,393 0 숲가꾸기사업지원 1,860,555 1,860, % 국 927, ,529 0 도 269, ,

28 시 663, ,919 0 산림자원관리 1,306,530 1,315,530 9, % 지 650, ,000 0 시 656, ,530 9,000 전문임업인경영지원 5,830 5, % 산림생태계보전 5,122,240 4,814, , % 국 1,762,472 1,813,693 51,221 지 299, ,000 0 도 403, ,854 7,954 시 2,656,868 2,290, ,849 산불방지대책 1,438,620 1,438, % 국 232, ,322 0 도 104, ,557 0 시 1,101,741 1,101,741 0 산림병해충방제 1,059,994 1,144,212 84, % 국 605, ,795 60,447 도 91,148 99,102 7,954 시 363, ,315 15,817 산악레포츠기반조성 1,039, , , % 국 9, ,226 지 299, ,000 0 시 731, , ,226 보호수관리 245,440 44, , % 도 13,200 13,200 0 시 232,240 30, ,440 산림보호강화 13,810 3,810 10, % 산림재해예방 1,324,670 1,324, % 국 915, ,576 0 도 194, ,995 0 시 214, ,099 0 산림소득기반조성 2,141,633 2,141, % 국 380, ,231 0 지 511, ,080 0 도 475, ,718 0 시 774, ,604 0 지역특화산업육성 133, , % 임도시설 1,193,113 1,193, % 지 511, ,080 0 도 423, ,000 0 시 259, ,033 0 산림소득사업지원 815, , % 국 380, ,231 0 도 52,718 52,718 0 시 382, ,531 0 산림자원육성 1,851,400 1,775,900 75, % 지 850, ,

29 도 8,000 8,000 0 시 993, ,900 75,500 산림자원관리 1,851,400 1,775,900 75, % 지 850, ,000 0 도 8,000 8,000 0 시 993, ,900 75,500 해양수산ㆍ어촌 5,459,690 5,437,423 22, % 지 2,262,000 2,262,000 0 도 8,500 8, 시 3,189,190 3,166,723 22,467 해양수산활성화및지원 5,459,690 5,437,423 22, % 지 2,262,000 2,262,000 0 도 8,500 8, 시 3,189,190 3,166,723 22,467 해양수산산업활성화기반구축 5,416,170 5,415, % 지 2,262,000 2,262,000 0 도 8,500 8, 시 3,145,670 3,145, 해양수산질서확립 43,520 21,520 22, % 산업ㆍ중소기업 8,874,824 8,691, , % 국 812, ,660 5,000 지 700, ,000 0 도 94,400 94,400 0 시 7,267,764 7,079, ,500 산업금융지원 3,783,314 3,639, , % 국 40,000 40,000 0 도 50,000 50,000 0 시 3,693,314 3,549, ,000 중소기업육성 3,343,490 3,339,490 4, % 도 50,000 50,000 0 시 3,293,490 3,289,490 4,000 중소기업경쟁력강화 3,343,490 3,339,490 4, % 도 50,000 50,000 0 시 3,293,490 3,289,490 4,000 중소기업육성 439, , , % 국 40,000 40,000 0 시 399, , ,000 산업평화정착 439, , , % 국 40,000 40,000 0 시 399, , ,000 에너지및자원개발 1,746,360 1,714,860 31, % 국 772, ,660 5,000 도 44,400 44,400 0 시 929, ,800 36,500 신재생에너지사업지원 1,746,360 1,714,860 31, % 국 772, ,660 5,000 도 44,400 44,

30 시 929, ,800 36,500 신재생에너지보급확대 1,635,220 1,605,720 29, % 국 743, ,740 5,000 도 39,900 39,900 0 시 851, ,080 34,500 에너지절약사업 111, ,140 2, % 국 28,920 28,920 0 도 4,500 4,500 0 시 77,720 75,720 2,000 산업ㆍ중소기업일반 3,345,150 3,337,150 8, % 지 700, ,000 0 시 2,645,150 2,637,150 8,000 지역경제활성화 3,345,150 3,337,150 8, % 지 700, ,000 0 시 2,645,150 2,637,150 8,000 소비자권익보호 52,521 52, % 실물경제활성화 417, , % 전통시장활성화 2,875,519 2,867,519 8, % 지 700, ,000 0 시 2,175,519 2,167,519 8,000 수송및교통 75,374,567 67,100,798 8,273, % 국 360, ,200 71,200 지 1,800,000 1,800,000 0 도 1,774,434 1,293, ,900 시 71,439,733 63,718,064 7,721,669 도로 27,767,332 24,034,858 3,732, % 국 70, ,000 도 205, ,500 시 27,491,832 24,034,858 3,456,974 도로행정관리 118, , % 도로행정추진 118, , % 도로시설관리 5,629,589 3,108,519 2,521, % 국 70, ,000 도 205, ,500 시 5,354,089 3,108,519 2,245,570 안전한도로시설유지관리 1,313, , , % 국 70, ,000 시 1,243, , ,770 도로구조물 ( 교량, 터널등 ) 보수보강사업 2,579, ,520 1,727, % 도 205, ,500 시 1,521, ,521,800 시가지재포장사업 806, , , % 광양여수국가산단진입도로유지관리 930, , % 도로시설관리 21,065,347 20,103, , %

31 군도ㆍ농어촌도로개설관리 5,453,446 4,954, , % 도시계획도로개설관리 15,611,901 15,149, , % 도로시설관리 953, , , % 안전한도로시설유지관리 953, , , % 해운ㆍ항만 5,850,439 4,701,153 1,149, % 도 1,014, , ,400 시 4,836,039 3,821,153 1,014,886 투자유치 3,555,563 3,555, % 투자유치활성화 3,555,563 3,555, % 광양항활성화 2,139,060 1,145, , % 도 1,014, , ,400 시 1,124, , ,070 동북아자유무역도시기반구축 17,120 12,450 4, % 화물창출형항만조성지원 1,308, , , % 도 650, ,000 0 시 658,140 8, ,000 광양항물동량 300 만 TEU 조기달성 813, , , % 도 364, , ,400 시 449, , ,400 재무활동 ( 항만통상과 ) 155, ,816 순증 보전지출 155, ,816 순증 대중교통ㆍ물류등기타 41,756,796 38,364,787 3,392, % 국 290, ,200 1,200 지 1,800,000 1,800,000 0 도 554, , ,000 시 39,111,862 35,862,053 3,249,809 차량행정운영 26,185 26, % 자동차등록및관리 26,185 26, % 대중교통활성화 27,527,134 26,724, , % 국 290, ,200 1,200 도 484, ,534 71,000 시 26,752,200 26,021, ,769 대중교통재정지원 26,378,637 25,901, , % 국 290, ,200 1,200 도 484, ,534 71,000 시 25,603,703 25,199, ,606 대중교통환경개선 1,148, , , % 교통질서확립 14,176,791 11,592,545 2,584, % 지 1,800,000 1,800,000 0 도 70, ,000 시 12,306,791 9,792,545 2,514,

32 교통질서확립 312, ,076 4, % 교통안전시설물확충및관리 856, , , % 도 70, ,000 시 786, , ,109 주차장확보및관리 13,008,125 10,624,988 2,383, % 지 1,800,000 1,800,000 0 시 11,208,125 8,824,988 2,383,137 자동차과태료관리 21,892 21, % 자동차과태료부과 21,892 21, % 재무활동 4, ,794 순증 보전지출 4, ,794 순증 국토및지역개발 40,584,146 36,884,403 3,699, % 국 1,143,145 1,133,233 9,912 지 2,579,902 2,580, 도 499, , ,000 시 36,361,634 32,776,705 3,584,929 수자원 1,865,647 1,206, , % 국 360, ,000 0 도 80, ,000 시 1,425, , ,764 자연친화적하천관리 1,848,647 1,206, , % 국 360, ,000 0 도 80, ,000 시 1,408, , ,764 하천관리 1,648,647 1,006, , % 국 160, ,000 0 도 80, ,000 시 1,408, , ,764 하천정비 200, , % 국 200, ,000 0 재무활동 ( 환경과 ) 17, ,000 순증 보전지출 17, ,000 순증 지역및도시 37,794,069 34,903,990 2,890, % 국 783, ,233 9,912 지 2,579,902 2,580, 도 419, ,465 25,000 시 34,011,557 31,156,292 2,855,265 토지관리 971,700 1,007,542 35, % 국 142, ,055 9,912 시 828, ,487 45,754 지적관리 803, , % 국 87,300 87,300 0 시 715, ,

33 개별공시지가조사 168, ,374 35, % 국 55,667 45,755 9,912 시 112, ,619 45,754 건설행정운영 143, ,183 2, % 건설행정추진 143, ,183 2, % 지속가능한도시성장 4,042,609 3,340, , % 지 1,524,902 1,525, 시 2,517,707 1,815, ,031 도시재생사업 4,042,609 3,340, , % 지 1,524,902 1,525, 시 2,517,707 1,815, ,031 도시경관 1,419,586 1,369,220 50, % 도 250, ,000 0 시 1,169,586 1,119,220 50,366 도시경관관리 31,220 11,220 20, % 경관개선사업 1,388,366 1,358,000 30, % 도 250, ,000 0 시 1,138,366 1,108,000 30,366 도시계획 1,104, , , % 도시관리계획 1,104, , , % 지속가능한도시성장 15,841,177 15,545, , % 공원조성 15,074,552 14,773, , % 도시개발사업 766, ,595 4, % 테마있는거리조성 537, , , % 광고문화정착 16,024 16, % 아름다운거리조성 521, , , % 자전거이용활성화 138, ,814 10, % 자전거이용촉진 138, ,814 10, % 도시개발 507, , , % 공공및민간투자사업 507, , , % 도시개발 1,006,300 1,006, % 도시개발사업 1,006,300 1,006, % 공원관리 2,280,172 2,226,472 53, % 도 140, ,000 25,000 시 2,140,172 2,111,472 28,700 공원편의시설확충 150, ,000 30, % 공원내시설물정비 1,349,349 1,324,349 25, %

34 도 25, ,000 시 1,324,349 1,324,349 0 공원내수목생육환경개선 499, , % 도 115, ,000 0 시 384, ,462 0 공원일반관리 281, ,661 1, % 도시녹화 3,419,268 3,307, , % 국 18,452 18,452 0 지 555, ,000 0 도 23,465 23,465 0 시 2,822,351 2,710, ,000 도시숲조성관리 3,070,851 2,958, , % 국 18,452 18,452 0 지 555, ,000 0 시 2,497,399 2,385, ,000 가로수조성관리 347, , % 도 23,465 23,465 0 시 323, ,852 0 환경림조성 1,100 1, % 주민안전시설물관리 4,196,847 3,692, , % 국 540, ,000 0 시 3,656,847 3,152, ,128 주민안전및편의시설 4,196,847 3,692, , % 국 540, ,000 0 시 3,656,847 3,152, ,128 산림휴양 2,135,187 1,897, , % 국 81,726 81,726 0 지 500, ,000 0 도 6,000 6,000 0 시 1,547,461 1,309, ,058 오감만족휴양공간조성 101, , % 국 39,226 39,226 0 도 6,000 6,000 0 시 56,197 56,197 0 휴양림관리운영 850, , , % 국 42,500 42,500 0 시 807, , ,058 생태숲관리운영 1,183,517 1,183, % 지 500, ,000 0 시 683, ,517 0 재무활동 49, ,175 순증 보전지출 49, ,175 순증 산업단지 924, , , % 산업단지조성 24,430 23, %

35 국가산업단지조성 18,586 17, % 일반산업단지 5,844 5, % 재무활동 ( 산단조성과 ) 900, , , % 내부거래지출 900, , , % 예비비 6,938,220 6,832, , % 예비비 6,938,220 6,832, , % 예비비 6,938,220 6,832, , % 예비비 6,938,220 6,832, , % 기타 84,839,449 94,438,064 9,598, % 국 150, ,936 8,947 도 155, ,000 5,094 시 84,533,366 94,128,128 9,594,762 기타 84,839,449 94,438,064 9,598, % 국 150, ,936 8,947 도 155, ,000 5,094 시 84,533,366 94,128,128 9,594,762 행정운영경비 ( 기획예산담당관 ) 1,384,207 1,384, % 인력운영비 1,360,000 1,360, % 기본경비 24,207 24, % 행정운영경비 ( 전략정책담당관 ) 16,942 16, % 기본경비 16,942 16, % 행정운영경비 ( 투자일자리담당관 ) 17,160 17, % 기본경비 17,160 17, % 행정운영경비 ( 감사담당관 ) 15,233 11,923 3, % 기본경비 15,233 11,923 3, % 행정운영경비 ( 홍보소통담당관 ) 17,204 17, % 기본경비 17,204 17, % 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 27,809, % 도 155, ,000 5,094 시 27,654,754 27,659,848 5,094 인력운영비 27,546,516 27,546, % 도 155, ,000 5,094 시 27,391,422 27,396,516 5,094 기본경비 263, , % 행정운영경비 ( 세정과 ) 41,514 41, % 기본경비 41,514 41, %

36 행정운영경비 ( 징수과 ) 20,000 20, % 기본경비 20,000 20, % 행정운영경비 ( 회계과 ) 50,624,372 50,092, , % 국 150, ,989 0 시 50,473,383 49,941, ,959 인력운영비 50,599,973 50,068, , % 국 150, ,989 0 시 50,448,984 49,917, ,959 기본경비 24,399 24, % 행정운영경비 ( 민원지적과 ) 12,907 12, % 기본경비 12,907 12, % 행정운영경비 ( 환경과 ) 20,570 20, % 기본경비 20,570 20, % 행정운영경비 ( 정보통신과 ) 23,438 23, % 기본경비 23,438 23, % 행정운영경비 ( 체육과 ) 18,820 18, % 기본경비 18,820 18, % 행정운영경비 ( 지역경제과 ) 26,674 26, % 기본경비 26,674 26, % 행정운영경비 ( 문화예술과 ) 18,490 15,060 3, % 기본경비 18,490 15,060 3, % 행정운영경비 ( 관광과 ) 13,363 13, % 기본경비 13,363 13, % 행정운영경비 ( 교육청소년과 ) 27,400 25,480 1, % 기본경비 27,400 25,480 1, % 행정운영경비 ( 주민생활지원과 ) 27,658 27, % 기본경비 27,658 27, % 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 22,990 22, % 기본경비 22,990 22, % 행정운영경비 ( 철강항만과 ) 15,434 15, % 기본경비 15,434 15, % 행정운영경비 ( 안전총괄과 ) 37,810 28,810 9, % 기본경비 37,810 28,810 9, % 행정운영경비 ( 건설과 ) 29,020 29, %

37 기본경비 29,020 29, % 행정운영경비 ( 도시과 ) 25,556 25, % 기본경비 25,556 25, % 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 25, % 기본경비 25,533 25, % 행정운영경비 ( 교통과 ) 25,790 25, % 기본경비 25,790 25, % 행정운영경비 ( 건축과 ) 24,118 24, % 기본경비 24,118 24, % 행정운영경비 ( 허가과 ) 17,781 17, % 기본경비 17,781 17, % 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 123, , % 인력운영비 72,000 72, % 기본경비 51,025 51, % 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 317, ,464 1, % 인력운영비 286, , % 기본경비 30,879 29,859 1, % 행정운영경비 ( 건강증진과 ) 100, , % 인력운영비 80,369 80, % 기본경비 19,962 19, % 행정운영경비 ( 통합보건지원과 ) 46,832 46, % 인력운영비 39,082 39, % 기본경비 7,750 7, % 행정운영경비 ( 도시보건지소 ) 30,980 30, % 인력운영비 10,000 10, % 기본경비 20,980 20, % 행정운영경비 ( 농업지원과 ) 91,677 91, % 인력운영비 46,000 46, % 기본경비 45,677 45, % 행정운영경비 ( 농산물마케팅과 ) 86,905 86, % 기본경비 86,905 86, % 행정운영경비 ( 매실원예과 ) 55,514 55, %

38 인력운영비 25,120 25, % 기본경비 30,394 30, % 행정운영경비 ( 산림소득과 ) 81,752 75,752 6, % 인력운영비 45,097 45, % 기본경비 36,655 30,655 6, % 행정운영경비 ( 기술보급과 ) 123, , % 인력운영비 52,300 52, % 기본경비 70,860 70, % 행정운영경비 ( 생활폐기물과 ) 53,024 53, % 인력운영비 32,383 32, % 기본경비 20,641 20, % 행정운영경비 ( 택지과 ) 31,724 29,604 2, % 기본경비 31,724 29,604 2, % 행정운영경비 ( 산단과 ) 22,105 21, % 기본경비 22,105 21, % 행정운영경비 ( 공원녹지과 ) 85,012 85, % 인력운영비 42,764 42, % 기본경비 42,248 42, % 행정운영경비 ( 시설관리과 ) 83,656 83, % 인력운영비 38,356 38, % 기본경비 45,300 45, % 행정운영경비 ( 도서관사업소 ) 155, , % 인력운영비 134, , % 기본경비 21,322 21, % 행정운영경비 ( 휴양림사업소 ) 39,083 24,143 14, % 인력운영비 18,208 18, % 기본경비 20,875 5,935 14, % 행정운영경비 ( 광양읍 ) 277, , % 인력운영비 86,904 86, % 기본경비 190, , % 행정운영경비 ( 봉강면 ) 95,592 95, % 인력운영비 30,000 30, %

39 기본경비 65,592 65, % 행정운영경비 ( 옥룡면 ) 105, , % 인력운영비 30,000 30, % 기본경비 75,251 74, % 행정운영경비 ( 옥곡면 ) 121, , % 인력운영비 34,416 34, % 기본경비 86,875 86, % 행정운영경비 ( 진상면 ) 120,371 97,712 22, % 인력운영비 36,064 30,000 6, % 기본경비 84,307 67,712 16, % 행정운영경비 ( 진월면 ) 112, , % 인력운영비 30,000 30, % 기본경비 82,929 82, % 행정운영경비 ( 다압면 ) 132, , % 인력운영비 30,000 30, % 기본경비 102, , % 행정운영경비 ( 골약동 ) 60,312 59, % 인력운영비 17,000 17, % 기본경비 43,312 42, % 행정운영경비 ( 중마동 ) 147, ,699 13, % 인력운영비 51,240 46,000 5, % 기본경비 96,069 87,699 8, % 행정운영경비 ( 광영동 ) 94,835 92,091 2, % 인력운영비 20,400 20, % 기본경비 74,435 71,691 2, % 행정운영경비 ( 태인동 ) 90,925 90, % 인력운영비 15,000 15, % 기본경비 75,925 75, % 행정운영경비 ( 금호동 ) 86,201 83,849 2, % 인력운영비 15,000 15, % 기본경비 71,201 68,849 2, % 재무활동 ( 기획예산담당관 ) 1,005,000 11,722,866 10,717, %

40 국 0 8,947 8,947 시 1,005,000 11,713,919 10,708,919 내부거래지출 1,005,000 11,722,866 10,717, % 국 0 8,947 8,947 시 1,005,000 11,713,919 10,708,919 재무활동 ( 총무과 ) 2, ,602 순증 보전지출 2, ,602 순증 재무활동 ( 회계과 ) 41, ,607 순증 보전지출 41, ,607 순증 재무활동 ( 민원지적과 ) 3, ,397 순증 보전지출 3, ,397 순증 재무활동 ( 체육과 ) 순증 보전지출 순증 재무활동 ( 도로과 ) 55, ,000 순증 보전지출 55, ,000 순증 재무활동 ( 통합보건지원과 ) 336, ,226 순증 보전지출 336, ,226 순증 재무활동 ( 매실원예과 ) 47, ,179 순증 보전지출 47, ,179 순증 재무활동 ( 시설관리과 ) 7, ,440 순증 보전지출 7, ,440 순증 재무활동 ( 문예도서관사업소 ) 7, ,638 순증 보전지출 7, ,638 순증

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

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