렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
|
|
- 한위 방
- 6 years ago
- Views:
Transcription
1 세출예산서 2018 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 674,827, ,349,181 40,478, % 국 101,927,950 98,051,735 3,876,215 지 30,565,668 30,515,280 50,388 기 7,045,688 6,783, ,203 도 38,648,885 37,705, ,086 조 70, ,000 시 496,569, ,292,882 35,276,795 정책사업 559,855, ,321,069 45,534, % 국 101,776,961 97,891,799 3,885,162 지 30,565,668 30,515,280 50,388 기 7,045,688 6,783, ,203 도 38,493,791 37,555, ,992 조 70, ,000 시 381,903, ,574,706 40,328,725 재무활동 31,639,177 37,312,914 5,673, % 국 0 8,947 8,947 시 31,639,177 37,303,967 5,664,790 행정운영경비 83,333,152 82,715, , % 국 150, ,989 0 도 155, ,000 5,094 시 83,027,069 82,414, ,860 일반공공행정 36,617,740 33,691,275 2,926, % 국 119,471 57,059 62,412 지 131, , 도 255, ,013 71,097 시 36,111,173 33,318,203 2,792,970 입법및선거관리 2,963,854 2,931,854 32, % 도 13,061 13,061 0 시 2,950,793 2,918,793 32,000 선거관리 1,734,129 1,734, % 도 13,061 13,061 0 시 1,721,068 1,721,068 0 지방선거관리 1,734,129 1,734, % 도 13,061 13,061 0 시 1,721,068 1,721,068 0 열린의정활동구현 1,229,725 1,197,725 32, % 의회운영 1,229,725 1,197,725 32, % 지방행정ㆍ재정지원 1,820,681 1,714, , % 국 61, ,612 시 1,759,069 1,714,029 45,040 재정운영 1,251,484 1,231,484 20, % 예산편성관리 1,231,840 1,211,840 20, % 보조재원관리 19,644 19, % - 1 -
2 시민행복구현 32,000 6,960 25, % 4 차산업혁명대응 19, ,640 순증 규제개혁추진 6,960 6, % 열린혁신추진 5, ,400 순증 자주재원확보강화 236, , % 지방세입증대 236, , % 안정적자주재원확보 301, ,572 61, % 국 61, ,612 시 239, ,572 0 체납액징수관리 61,928 61, % 세외수입증대 119, , % 개별주택가격조사 120,029 58,417 61, % 국 61, ,612 시 58,417 58,417 0 일반행정 31,833,205 29,045,392 2,787, % 국 57,859 57, 지 131, , 도 242, ,952 71,097 시 31,401,311 28,685,381 2,715,930 종합기획관리 226, , % 市비전성과목표관리 8,780 8, % 시책개발관리 74,000 74, % 명품도시건설프로젝트 143, , % 의회법무운영 344, , % 법무행정관리 309, , % 의회업무수행 35,000 35, % 대외협력지원 45,078 45, % 인적네트워크관리 45,078 45, % 평가관리 35,286 49,686 14, % 평가관리 35,286 49,686 14, % 인구정책 292, ,312 50, % 인구정책 292, ,312 50, % 지역공동체활성화추진 600, ,251 5, % 지 131, , 도 74,597 79,600 5,003 시 394, ,651 10,639 마을공동체활성화 600, ,251 5, % - 2 -
3 지 131, , 도 74,597 79,600 5,003 시 394, ,651 10,639 감사및조사 62,870 62, % 감사운영 39,138 39, % 부패방지운영 14,594 14, % 설계심사운영 9,138 9, % 시정홍보활성화 1,171,076 1,121,976 49, % 다양한매체활용홍보 792, ,160 49, % 시정홍보지원 133, , % 미디어를통한시정홍보 244, , % 시민소통역량강화 6,680 6, % 시민소통활성화 6,680 6, % 지방행정역량강화 8,078,714 7,743, , % 도 29,846 16,846 13,000 시 8,048,868 7,726, ,500 행사및행정업무지원 991, , % 직원후생복지 4,150,196 3,854, , % 조직및인력관리 2,317,288 2,277,788 39, % 도 13, ,000 시 2,304,288 2,277,788 26,500 문서및통계관리 619, , % 도 16,846 16,846 0 시 602, ,977 0 향토예비군육성지원사업 127, ,690 15, % 도 15, ,800 시 111, ,690 0 향토예비군지원 127, ,690 15, % 도 15, ,800 시 111, ,690 0 자치행정구현 1,191, , , % 국 1,500 1, 도 79,638 29,638 50,000 시 1,110, , ,110 시책개발및운영 133, ,742 5, % 민간사회단체지원 501, ,871 19, % 도 8,658 8,658 0 시 493, ,213 19,000 일선행정운영 284, ,773 76, % 도 32,500 2,500 30,
4 시 252, ,273 46,110 자치단체간협력지원 248,800 18, , % 도 20, ,000 시 228,800 18, ,000 강제동원피해자진상규명 18,480 18, % 도 18,480 18,480 0 북한이탈주민지원 4,200 3, % 국 1,500 1, 시 2,700 2,700 0 회계행정운영 566, , % 회계관리 550, , % 통합재무제표공시 15,720 15, % 재산관리 3,021,312 2,934,312 87, % 공유재산관리 675, ,938 8, % 물품관리 379, ,082 23, % 청사관리 1,966,292 1,910,292 56, % 민원실운영 228, ,622 15, % 국 24,499 24, 시 204, ,423 15,600 민원행정추진 228, ,622 15, % 국 24,499 24, 시 204, ,423 15,600 도로명주소관리 160, ,700 17, % 도 3,500 6,200 2,700 시 157, ,500 20,625 도로명주소관리사업 160, ,700 17, % 도 3,500 6,200 2,700 시 157, ,500 20,625 정보화촉진 1,814,453 1,798,882 15, % 국 19,860 19,860 0 도 17,640 17,640 0 시 1,776,953 1,761,382 15,571 지역정보화기반조성 373, ,011 8, % 국 11,340 11,340 0 도 17,640 17,640 0 시 344, ,031 8,500 행정정보시스템고도화 1,440,942 1,433,871 7, % 국 8,520 8,520 0 시 1,432,422 1,425,351 7,071 정보통신인프라구축 2,310,838 2,301,838 9, % 국 12,000 12,000 0 도 21,028 21,028 0 시 2,277,810 2,268,810 9,
5 정보통신시설운영 904, ,562 9, % 국 12,000 12,000 0 도 8,400 8,400 0 시 884, ,162 9,000 정보통신망관리 1,406,276 1,406, % 도 12,628 12,628 0 시 1,393,648 1,393,648 0 공간정보인프라구축 258, , % 공간정보시스템고도화 118, , % 공간정보 DB 정밀화 140, , % 국제도시로의위상제고 199, , % 국제도시간교류협력네트워크구축 199, , % 지역협력 80,118 80, % 지역협력지원 80,118 80, % 원스톱민원체계확립 17,438 17, % 신속한허가민원처리 17,438 17, % 주민편의시설물관리 2,032,815 2,032, % 커뮤니티센터운영 1,946,568 1,946, % 구봉산전망대운영 86,247 86, % 광양읍주민생활편익증진 1,306,526 1,047, , % 생활환경정비 863, , , % 시민참여행정운영 442, ,682 58, % 봉강면주민생활편익증진 630, , , % 생활환경정비 473, , , % 시민참여행정운영 157, ,347 4, % 옥룡면주민생활편익증진 643, , , % 생활환경정비 444, , , % 시민참여행정운영 198, ,247 20, % 옥곡면주민생활편익증진 564, , , % 생활환경정비 470, , , % 주민과하나되는참여시정운영 93,992 90,412 3, % 진상면주민생활편익증진 656, , , % 생활환경정비 473, , , % 시민참여행정운영 182, ,362 12, % - 5 -
6 진월면주민생활편익증진 588, , , % 생활환경정비 446, , , % 시민참여행정운영 141, ,242 1, % 다압면주민생활편익증진 615, , , % 시민참여행정운영 155, ,695 21, % 생활환경정비 459, , , % 골약동주민생활편익증진 629, , , % 시민참여행정운영 173, ,599 3, % 생활환경정비 455, , , % 중마동주민생활편익증진 1,297,446 1,050, , % 시민참여행정운영 658, ,589 70, % 생활환경정비 638, , , % 광영동주민생활편익증진 582, , , % 생활환경정비 418, , , % 시민참여행정운영 160, ,473 7, % 주민복지추진 3,020 3, % 태인동주민생활편익증진 597, , , % 시민참여행정운영 182, ,585 35, % 생활환경정비 415, , , % 금호동주민생활편익증진 838, , , % 생활환경정비 366, , , % 시민참여행정운영 472, ,127 74, % 재무활동 ( 농산물마케팅과 ) 10, ,330 순증 보전지출 10, ,330 순증 공공질서및안전 21,605,203 15,836,214 5,768, % 국 7,353,930 4,743,446 2,610,484 도 219,160 31, ,639 시 14,032,113 11,061,247 2,970,866 재난방재ㆍ민방위 21,605,203 15,836,214 5,768, % 국 7,353,930 4,743,446 2,610,484 도 219,160 31, ,639 시 14,032,113 11,061,247 2,970,866 안전문화정착및재난예방 423, ,169 81, % 국 4,758 4,758 0 도 45, ,500 시 373, ,411 35,
7 재난종합상황관리 114, , % 안전관리 308, ,525 81, % 국 4,758 4,758 0 도 45, ,500 시 258, ,767 35,700 민방위효율적운영 871, , , % 국 49,172 19,688 29,484 도 52,660 13,521 39,139 시 770, ,850 70,157 을지연습운영 11,899 11, % 민방위교육훈련 859, , , % 국 49,172 19,688 29,484 도 52,660 13,521 39,139 시 758, ,951 70,157 정보화촉진 1,634,356 1,594,654 39, % 지역정보화기반조성 1,634,356 1,594,654 39, % 재해및재난예방 16,167,110 10,699,110 5,468, % 국 7,300,000 4,719,000 2,581,000 도 121,000 18, ,000 시 8,746,110 5,962,110 2,784,000 재해위험지구정비 16,005,040 10,543,040 5,462, % 국 7,300,000 4,719,000 2,581,000 도 100, ,000 시 8,605,040 5,824,040 2,781,000 재난예방및복구지원 162, ,070 6, % 도 21,000 18,000 3,000 시 141, ,070 3,000 재해및재난예방 977, ,222 37, % 재해위험시설물관리 977, ,222 37, % 재무활동 ( 안전총괄과 ) 1,531,507 1,528,000 3, % 내부거래지출 1,528,000 1,528, % 보전지출 3, ,507 순증 교육 16,794,448 15,553,394 1,241, % 국 17,000 17,000 0 도 28,000 38,000 10,000 시 16,749,448 15,498,394 1,251,054 유아및초중등교육 16,395,260 15,154,206 1,241, % 도 23,000 33,000 10,000 시 16,372,260 15,121,206 1,251,054 지역인재육성 15,495,086 15,153, , % 도 23,000 33,000 10,000 시 15,472,086 15,120, ,
8 교육지원 15,495,086 15,153, , % 도 23,000 33,000 10,000 시 15,472,086 15,120, ,600 재무활동 ( 교육청소년과 ) 900, , % 보전지출 900, , % 평생ㆍ직업교육 399, , % 국 17,000 17,000 0 도 5,000 5,000 0 시 377, ,188 0 평생학습도시조성 399, , % 국 17,000 17,000 0 도 5,000 5,000 0 시 377, ,188 0 평생교육지원 399, , % 국 17,000 17,000 0 도 5,000 5,000 0 시 377, ,188 0 문화및관광 53,026,784 47,040,082 5,986, % 국 766, , ,578 지 4,450,000 4,450,000 0 기 2,244,555 2,004, ,045 도 633,230 1,017, ,454 시 44,932,199 38,993,666 5,938,533 문화예술 19,496,541 14,574,358 4,922, % 국 278, , ,600 지 300, ,000 0 기 216, ,580 도 55,160 33,450 21,710 시 18,646,301 14,134,008 4,512,293 품격있는문화도시구현 519, ,582 21, % 문화예술진흥 237, ,080 20, % 문화예술시설장비유지관리 282, ,502 1, % 문화예술활성화 15,622,772 11,183,542 4,439, % 국 228,499 60, ,500 지 300, ,000 0 기 216, ,580 도 55,160 33,450 21,710 시 14,822,533 10,789,093 4,033,440 문화예술진흥 1,157, , , % 국 167, ,500 기 216, ,580 도 21, ,010 시 751, , ,840 시민의날행사및문화원지원 586, , % 도 10,000 10,000 0 시 576, ,
9 전통민속보존관리 403, ,098 15, % 국 30,999 30,999 0 도 17,400 16, 시 354, ,399 14,600 문화콘텐츠사업 6,282,793 2,448,793 3,834, % 국 30,000 30,000 0 도 6,750 6,750 0 시 6,246,043 2,412,043 3,834,000 음악, 게임산업진흥 6,000 6, % 전남도립미술관건립지원 6,400,404 6,400, % 문화산업진흥 786, , % 지 300, ,000 0 시 486, ,266 0 문화도시조성 898, , , % 문화기반시설조성 898, , , % 책읽는도시광양조성 756, ,060 12, % 도서관지원 698, ,745 9, % 독서인구저변확대 57,315 54,315 3, % 중앙도서관운영활성화 576, , , % 국 25,843 21,743 4,100 시 550, , ,078 중앙도서관운영 362, , , % 국 21,743 21,743 0 시 340, , ,053 U- 도서관운영 53,000 53, % 시민독서서비스제공 161, ,910 31, % 국 4, ,100 시 156, ,910 27,025 중마도서관운영활성화 317, ,766 22, % 국 24,158 24,158 0 시 293, ,608 22,183 중마도서관운영관리 163, ,056 22, % 국 24,158 24,158 0 시 139, ,898 22,183 생활속독서문화정착 142, , % 중마도서관독서서비스확대 11,880 11, % 희망도서관운영활성화 475, ,131 91, % 희망도서관운영관리 166, ,541 57, % 어린이독서서비스제공 308, ,590 33, % 용강도서관운영활성화 321, ,490 66, % - 9 -
10 용강도서관운영관리 136, ,958 18, % 시민독서문화서비스제공 185, ,532 48, % 재무활동 ( 문화예술과 ) 8, ,052 순증 보전지출 8, ,052 순증 관광 10,446,240 10,382,520 63, % 지 1,850,000 1,850,000 0 기 1,807,010 1,807,010 0 도 4,764 4,764 0 시 6,784,466 6,720,746 63,720 관광마케팅추진 2,216,560 2,152,840 63, % 지 30,000 30,000 0 기 332, ,010 0 도 4,764 4,764 0 시 1,849,786 1,786,066 63,720 관광홍보및상품개발 285, ,770 7, % 지 10,000 10,000 0 시 275, ,770 7,000 관광도시이미지구축 748, ,070 56, % 지 20,000 20,000 0 기 17,010 17,010 0 도 4,764 4,764 0 시 707, ,296 56,720 관광축제활성화지원 552, , % 대한민국테마여행 10 선추진 630, , % 기 315, ,000 0 시 315, ,000 0 관광인프라구축 8,229,680 8,229, % 지 1,820,000 1,820,000 0 기 1,475,000 1,475,000 0 시 4,934,680 4,934,680 0 관광인프라사업추진 8,229,680 8,229, % 지 1,820,000 1,820,000 0 기 1,475,000 1,475,000 0 시 4,934,680 4,934,680 0 체육 20,769,755 19,620,412 1,149, % 지 2,300,000 2,300,000 0 기 220, ,500 23,465 도 186, ,238 20,768 시 18,062,784 16,957,674 1,105,110 체육진흥지원 4,012,276 3,852, , % 기 220, ,500 23,465 도 96,006 85,238 10,768 시 3,695,305 3,569, ,483 체육지원 19,040 19, % 전문체육육성 2,864,080 2,797,580 66, %
11 도 70,000 65,000 5,000 시 2,794,080 2,732,580 61,500 생활체육육성 929, ,574 93, % 기 194, ,095 10,060 도 26,006 5,560 20,446 시 709, ,919 62,710 장애인체육육성 199, , % 기 26,810 13,405 13,405 도 0 14,678 14,678 시 172, ,283 1,273 체육시설확충 15,273,778 14,289, , % 지 2,300,000 2,300,000 0 도 90,000 80,000 10,000 시 12,883,778 11,909, ,627 전문체육시설 10,233,621 10,219,780 13, % 지 2,300,000 2,300,000 0 시 7,933,621 7,919,780 13,841 생활체육시설 5,040,157 4,069, , % 도 10, ,000 시 960, ,786 체육시설운영 1,483,701 1,478,701 5, % 체계적시설물운영 1,483,701 1,478,701 5, % 문화재 2,314,248 2,462, , % 국 488, ,322 20,978 도 387, , ,932 시 1,438,648 1,181, ,410 문화재관리및보존 2,314,248 2,462, , % 국 488, ,322 20,978 도 387, , ,932 시 1,438,648 1,181, ,410 문화재보호및정비 2,136,338 2,313, , % 국 488, ,322 20,978 도 387, , ,932 시 1,260,738 1,032, ,410 문화재관리 177, ,910 29, % 환경보호 59,867,656 56,982,465 2,885, % 국 2,230,680 2,235,630 4,950 지 4,435,000 4,435,000 0 도 144, ,150 5,000 시 53,057,826 50,162,685 2,895,141 상하수도ㆍ수질 35,207,815 32,640,190 2,567, % 국 18,000 18,000 0 지 4,435,000 4,435,000 0 시 30,754,815 28,187,190 2,567,625 깨끗한수질환경조성 7,312,008 7,312, % 지 3,610,000 3,610,
12 시 3,702,008 3,702,008 0 수질환경관리 7,282,280 7,282, % 지 3,610,000 3,610,000 0 시 3,672,280 3,672,280 0 해양오염관리 29,728 29, % 깨끗한수질환경조성 8,500,000 8,000, , % 지 650, ,000 0 시 7,850,000 7,350, ,000 해양관광육성사업 8,500,000 8,000, , % 지 650, ,000 0 시 7,850,000 7,350, ,000 상수도재산관리 4,590 4, % 행정재산관리 4,590 4, % 맑은물공급 679, ,592 99, % 국 18,000 18,000 0 지 175, ,000 0 시 486, ,592 99,640 마을급수시설등운영관리 77,432 77, % 마을급수시설등개량관리 601, ,160 99, % 국 18,000 18,000 0 지 175, ,000 0 시 408, ,160 99,640 재무활동 ( 기획예산담당관 ) 18,298,985 16,331,000 1,967, % 내부거래지출 18,298,985 16,331,000 1,967, % 재무활동 ( 상수도사업소 ) 413, , % 내부거래지출 413, , % 폐기물 15,476,884 15,426,884 50, % 국 1,319,770 1,319,770 0 도 2,140 2,140 0 시 14,154,974 14,104,974 50,000 폐기물관리 9,581,824 9,560,824 21, % 국 233, ,770 0 도 2,140 2,140 0 시 9,345,914 9,324,914 21,000 쓰레기감량추진 9,440,919 9,440, % 국 230, ,000 0 시 9,210,919 9,210,919 0 자원순환인프라구축 140, ,905 21, % 국 3,770 3,770 0 도 2,140 2,140 0 시 134, ,995 21,000 생활폐기물처리시설운영 5,895,060 5,866,060 29, % 국 1,086,000 1,086,
13 시 4,809,060 4,780,060 29,000 생활폐기물처리시설설치및관리 5,115,300 5,116,300 1, % 국 1,086,000 1,086,000 0 시 4,029,300 4,030,300 1,000 생활폐기물처리시설주변지역지원 779, ,760 30, % 대기 1,851,829 1,837,629 14, % 국 756, , 도 76,000 81,000 5,000 시 1,019, ,429 19,600 맑고깨끗한대기환경조성 1,851,829 1,837,629 14, % 국 756, , 도 76,000 81,000 5,000 시 1,019, ,429 19,600 대기환경관리 1,851,829 1,837,629 14, % 국 756, , 도 76,000 81,000 5,000 시 1,019, ,429 19,600 자연 420, , % 국 117, ,600 0 도 23,520 23,520 0 시 278, ,953 0 자연환경보호 420, , % 국 117, ,600 0 도 23,520 23,520 0 시 278, ,953 0 환경보전활동 312, , % 국 117, ,600 0 도 23,520 23,520 0 시 170, ,970 0 배출물질저감관리 107, , % 환경보호일반 6,911,055 6,657, , % 국 18,510 23,060 4,550 도 42,490 42,490 0 시 6,850,055 6,592, ,916 자연환경관리 1,844,743 1,635, , % 국 18,510 23,060 4,550 도 42,490 42,490 0 시 1,783,743 1,570, ,670 백운산 4 대계곡운영 관리 103, , % 야생동 식물보호관리 303, ,726 20, % 국 18,510 23,060 4,550 도 42,490 42,490 0 시 242, ,176 24,550 화장실문화환경조성 1,437,942 1,248, , % 재무활동 ( 환경과 ) 5,066,312 5,022,066 44, %
14 내부거래지출 5,053,212 5,022,066 31, % 보전지출 13, ,100 순증 사회복지 175,143, ,572,301 11,571, % 국 76,974,045 76,059, ,664 지 432, ,200 0 기 1,376,541 1,319,927 56,614 도 29,123,875 29,011, ,837 조 70, ,000 시 67,166,725 56,749,755 10,416,970 기초생활보장 11,677,557 11,747,893 70, % 국 9,116,892 9,165,499 48,607 지 134, ,000 0 도 1,163,053 1,168,235 5,182 시 1,263,612 1,280,159 16,547 저소득층의생활안정지원 9,696,892 9,696, % 국 7,767,580 7,767,580 0 도 951, ,384 0 시 977, ,928 0 기초생활안정지원 9,696,892 9,696, % 국 7,767,580 7,767,580 0 도 951, ,384 0 시 977, ,928 0 저소득층자활지원 1,980,665 2,051,001 70, % 국 1,349,312 1,397,919 48,607 지 134, ,000 0 도 211, ,851 5,182 시 285, ,231 16,547 자활근로사업추진 1,980,665 2,051,001 70, % 국 1,349,312 1,397,919 48,607 지 134, ,000 0 도 211, ,851 5,182 시 285, ,231 16,547 취약계층지원 22,634,858 21,464,639 1,170, % 국 10,782,598 10,433, ,614 지 298, ,200 0 도 2,554,188 2,546,655 7,533 시 8,999,872 8,185, ,072 취약계층보호및지원 1,101,098 1,049,586 51, % 국 613, ,726 34,956 도 115, ,932 1,597 시 372, ,928 18,153 저소득주민생활안정지원 1,101,098 1,049,586 51, % 국 613, ,726 34,956 도 115, ,932 1,597 시 372, ,928 18,153 지역사회복지기반조성 426, , % 지 298, ,200 0 도 51,120 51,
15 시 76,680 76,680 0 지역사회복지서비스투자사업 426, , % 지 298, ,200 0 도 51,120 51,120 0 시 76,680 76,680 0 장애인복지증진 13,521,509 12,802, , % 국 4,901,771 4,988,282 86,511 도 2,137,430 2,128,300 9,130 시 6,482,308 5,686, ,919 장애인생활안정지원 7,741,864 7,758,039 16, % 국 4,827,783 4,915,672 87,889 도 1,355,473 1,348,279 7,194 시 1,558,608 1,494,088 64,520 장애인복지서비스향상 4,927,475 4,192, , % 국 73,988 72,610 1,378 도 779, ,521 1,936 시 4,074,030 3,342, ,399 장애인재가복지지원 852, , % 도 2,500 2,500 0 시 849, ,670 0 국민주거안정의내실화 7,586,251 7,186, , % 국 5,267,145 4,866, ,169 도 250, ,303 0 시 2,068,803 2,068,803 0 저소득층에대한주거안정지원 2,515,832 2,515, % 국 1,996,726 1,996,726 0 도 250, ,303 0 시 268, ,803 0 공공건설주택사업 5,070,419 4,670, , % 국 3,270,419 2,870, ,169 시 1,800,000 1,800,000 0 보육ㆍ가족및여성 78,095,758 71,462,048 6,633, % 국 28,236,705 27,858, ,441 기 899, ,020 34,374 도 20,308,098 20,085, ,966 시 28,651,309 22,584,632 6,066,677 보육ㆍ가족지원 54,690,785 53,794, , % 국 22,355,379 22,312,472 42,907 도 18,208,192 18,172,660 35,532 시 14,127,214 13,309, ,589 어린이집운영및보육료지원 44,846,370 44,465, , % 국 19,590,790 19,600,219 9,429 도 16,633,399 16,634, 시 8,622,181 8,231, ,084 국공립어린이집확충 3,209,495 3,209, % 국 1,406,000 1,406,000 0 도 702, ,500 0 시 1,100,995 1,100,
16 보육인프라구축 4,516,220 4,411, , % 국 1,308,889 1,256,553 52,336 도 842, ,247 26,166 시 2,364,918 2,338,413 26,505 보육재단운영 500, , % 육아종합지원센터설치및운영 1,499,300 1,099, , % 사회복지법인어린이집기능보강 10, ,000 순증 도 10, ,000 다함께돌봄사업 109, , % 국 49,700 49,700 0 도 19,880 19,880 0 시 39,820 39,820 0 아동복지증진 85,400 84,400 1, % 아동복지지원 85,400 84,400 1, % 아동복지증진 9,302,425 8,824, , % 국 4,820,767 4,616, ,084 기 223, ,082 2,865 도 1,406,960 1,287, ,650 시 2,850,751 2,699, ,687 아동복지시설지원 2,696,730 2,229, , % 국 857, , ,484 기 31,437 28,572 2,865 도 578, , ,110 시 1,228,998 1,082, ,387 아동보호자립지원 6,575,582 6,564,142 11, % 국 3,963,118 3,957,518 5,600 기 192, ,510 0 도 828, , 시 1,591,640 1,586,340 5,300 아동안전건강지원 30,113 30, % 여성복지증진 3,987,512 3,729, , % 국 1,060, , ,450 기 675, ,938 37,239 도 692, ,162 67,784 시 1,558,308 1,461,907 96,401 가정폭력 ( 성폭력 ) 상담소운영 289, ,068 1, % 국 4,700 6,820 2,120 기 146, ,168 8,943 도 45,260 46,320 1,060 시 93,305 82,760 10,545 양성평등및여성권익증진 114,812 82,812 32, % 도 2,100 2,100 0 시 112,712 80,712 32,000 가족문화 1,702,367 1,574, , % 국 542, , ,
17 기 443, ,630 28,296 도 314, ,620 35,721 시 402, ,875 15,683 저소득한부모가족지원 820, ,220 96, % 국 265, ,976 28,784 기 4,320 4,320 0 도 259, ,962 34,003 시 289, ,962 34,003 여성문화센터운영 453, ,996 1, % 여성새로일하기센터운영 607, ,507 1, % 국 247, , 기 81,820 81,820 0 도 71,280 72, 시 206, ,602 2,420 보육가족지원 10,029,636 5,029,636 5,000, % 공원조성 10,029,636 5,029,636 5,000, % 노인ㆍ청소년 52,613,314 50,299,315 2,313, % 국 27,558,114 27,417, ,636 기 476, ,907 90,988 도 4,435,133 4,497,597 62,464 시 20,143,172 17,998,333 2,144,839 청년정책 568, , , % 도 11, ,000 시 557, , ,300 청년활동지원 266, , , % 도 11, ,000 시 255, ,924 99,800 청년복지 302, , % 청소년보호및육성 1,649,037 1,623,695 25, % 국 24,620 24,620 0 기 388, ,907 2,275 도 37,131 38,545 1,414 시 1,199,104 1,174,623 24,481 청소년육성 1,198,339 1,176,467 21, % 국 16,350 16,350 0 기 245, ,944 1,436 도 12,200 12,200 0 시 924, ,973 20,436 청소년보호 417, ,108 3, % 국 8,270 8,270 0 기 142, , 도 24,931 26,345 1,414 시 241, ,530 4,045 아이양육하기좋은도시만들기 33,120 33, % 노인복지증진 49,888,580 48,218,196 1,670, % 국 27,533,494 27,392, ,
18 기 88, ,713 도 4,387,002 4,459,052 72,050 시 17,879,371 16,366,286 1,513,085 노후생활지원 40,991,497 40,428, , % 국 27,350,340 27,210, ,019 기 88, ,713 도 3,176,010 3,200,145 24,135 시 10,376,434 10,017, ,599 노후여가생활지원 3,149,036 2,491, , % 국 159, , 도 296, ,948 30,617 시 2,692,542 2,066, ,414 노인복지시설확충및운영 3,723,752 3,283, , % 국 23,225 23,225 0 도 914, ,959 78,532 시 2,786,100 2,267, ,072 선진장묘문화정착 2,024,295 2,015,295 9, % 재무활동 ( 사회복지과 ) 506, ,973 순증 보전지출 506, ,973 순증 노동 2,389,735 2,063, , % 국 858, ,000 91,340 도 167, ,468 27,403 시 1,364,330 1,102, ,033 고용촉진및안정 2,342,959 2,063, , % 국 858, ,000 91,340 도 167, ,468 27,403 시 1,317,554 1,102, ,257 취약계층고용안정 596, ,774 5, % 도 14,684 9,992 4,692 시 582, , 고용창출기반조성 1,745,993 1,471, , % 국 858, ,000 91,340 도 152, ,476 32,095 시 735, , ,757 재무활동 ( 투자유치과 ) 46, ,776 순증 보전지출 46, ,776 순증 주택 3,175,831 2,338, , % 국 72,240 72,240 0 도 473, ,448 23,000 조 70, ,000 시 2,560,143 1,769, ,472 정주기반조성 3,152,411 2,318, , % 국 72,240 72,240 0 도 473, ,448 23,000 조 70, ,000 시 2,536,723 1,749, ,
19 주거환경개선 1,375,860 1,089, , % 국 72,240 72,240 0 도 21,448 14,448 7,000 시 1,282,172 1,003, ,000 주민다목적공간제공 1,681,297 1,136, , % 도 452, ,000 30,000 조 70, ,000 시 1,159, , ,000 건축행정추진 95,254 92,514 2, % 정주기반조성 23,420 19,688 3, % 건축행정추진 23,420 19,688 3, % 사회복지일반 4,556,333 4,196, , % 국 349, ,916 4,240 도 22,890 22, 시 4,184,287 3,828, ,424 두터운지역사회복지기반조성 2,693,549 2,651,020 42, % 국 349, ,916 4,240 도 22,890 22, 시 2,321,503 2,283,601 37,902 보훈선양사업추진 1,693,629 1,678,929 14, % 도 2,900 3, 시 1,690,729 1,675,729 15,000 참여복지실현을위한사회복지기반구축 722, ,845 4, % 국 317, ,870 4,240 도 6,000 6,000 0 시 398, ,975 0 자원봉사활동활성화 277, ,246 23, % 국 32,046 32,046 0 도 13,990 13, 시 231, ,897 22,902 재무활동 ( 주민생활지원과 ) 1,862,784 1,545, , % 내부거래지출 1,528,002 1,545,262 17, % 보전지출 334, ,782 순증 보건 15,530,214 14,830, , % 국 590, ,518 15,630 지 243, ,000 0 기 2,942,226 2,907,982 34,244 도 879, ,450 5,938 시 10,874,588 10,187, ,221 보건의료 14,948,157 14,258, , % 국 380, ,813 15,630 지 243, ,000 0 기 2,942,226 2,907,982 34,244 도 762, ,893 8,806 시 10,620,661 9,940, ,
20 양질의보건의료서비스체계구축 2,110,892 1,596, , % 국 293, ,053 0 기 1,700 1,700 0 도 118, ,264 0 시 1,697,875 1,183, ,378 보건의료시설기반구축 1,466, , , % 국 293, ,053 0 도 73,264 73,264 0 시 1,100, , ,600 보건의료자원관리 62,851 62, % 기 시 62,151 62,151 0 지역보건의료기능강화 494, ,343 26, % 도 45,000 45,000 0 시 449, ,343 26,778 의약업소의료서비스강화 87,320 87, % 기 1,000 1,000 0 시 86,320 86,320 0 시민건강증진향상 879, ,129 20, % 기 324, ,196 11,630 도 81,965 79,639 2,326 시 472, ,294 34,667 건강관리지원 432, ,924 31, % 기 172, ,330 11,630 도 36,592 34,266 2,326 시 223, ,328 45,051 지역사회통합건강증진 446, ,205 10, % 기 151, ,866 0 도 45,373 45,373 0 시 249, ,966 10,384 건강도시조성 2,299,445 2,230,353 69, % 기 1,195,331 1,159,906 35,425 도 147, ,870 11,245 시 956, ,577 22,422 건강한도시환경구축 111, , % 기 26,661 26,661 0 시 84,764 83, 정신건강증진 1,649,133 1,623,826 25, % 기 895, ,882 11,904 도 70,280 64,428 5,852 시 683, ,516 7,551 취약계층의료서비스제공 538, ,002 42, % 기 272, ,363 23,521 도 76,835 71,442 5,393 시 189, ,197 13,971 감염병예방강화 3,448,652 3,461,713 13, % 국 3,630 9,790 6,
21 기 1,190,423 1,190,423 0 도 50,698 54,067 3,369 시 2,203,901 2,207,433 3,532 감염병예방관리 969, ,591 17, % 국 3,630 9,790 6,160 기 43,027 43,027 0 도 33,844 37,213 3,369 시 889, ,561 8,257 예방접종관리 2,478,847 2,474,122 4, % 기 1,147,396 1,147,396 0 도 16,854 16,854 0 시 1,314,597 1,309,872 4,725 통합보건지원운영 5,423,179 5,462,344 39, % 국 83,500 92,970 9,470 지 243, ,000 0 기 84, ,222 15,529 도 330, ,118 19,551 시 4,681,419 4,676,034 5,385 통합지원사업 90,651 90, % 지역사회통합건강증진사업 42,236 42, % 기 21,118 21,118 0 도 4,224 4,224 0 시 16,894 16,894 0 모자보건관리 5,290,292 5,329,457 39, % 국 83,500 92,970 9,470 지 243, ,000 0 기 63,575 79,104 15,529 도 326, ,894 19,551 시 4,573,874 4,568,489 5,385 양질의보건의료서비스체계구축 161, ,684 5, % 중마통합보건지소운영 35,865 30,865 5, % 지역보건의료기능강화 125, , % 광영건강생활지원센터운영 44,520 42,420 2, % 광영건강센터운영 44,520 42,420 2, % 시민건강증진 381, ,438 26, % 기 145, ,535 2,718 도 33,478 32, 시 202, ,968 30,183 도시보건관리지원 20,670 20, % 방문건강관리지원 311, ,450 26, % 기 124, ,760 2,718 도 29,323 28, 시 157, ,910 30,183 지역사회통합건강증진 49,318 49, % 기 20,775 20,
22 도 4,155 4,155 0 시 24,388 24,388 0 재무활동 ( 건강증진과 ) 198, ,851 순증 보전지출 198, ,851 순증 식품의약안전 582, ,722 10, % 국 210, ,705 0 도 117, ,557 2,868 시 253, ,460 7,467 식품안전 580, ,722 8, % 국 210, ,705 0 도 117, ,557 2,868 시 252, ,460 5,868 위생지도사업 571, ,652 8, % 국 210, ,705 0 도 117, ,557 2,868 시 243, ,390 5,868 위생민원추진 9,070 9, % 재무활동 ( 보건위생과 ) 1, ,599 순증 보전지출 1, ,599 순증 농림해양수산 79,631,231 72,896,044 6,735, % 국 11,407,942 11,358,450 49,492 지 15,793,580 15,743,080 50,500 기 482, ,066 68,700 도 4,842,455 4,456, ,911 시 47,104,888 40,786,904 6,317,984 농업ㆍ농촌 60,106,641 53,794,849 6,311, % 국 7,483,325 7,409,566 73,759 지 11,221,500 11,171,000 50,500 기 482, ,066 68,700 도 3,417,296 3,023, ,065 시 37,502,154 31,639,986 5,862,168 도시기반조성 8,191,664 8,191, % 국 400, ,000 0 지 4,709,000 4,709,000 0 도 38,000 38,000 0 시 3,044,664 3,044,664 0 농촌중심지활성화사업 8,191,664 8,191, % 국 400, ,000 0 지 4,709,000 4,709,000 0 도 38,000 38,000 0 시 3,044,664 3,044,664 0 농촌지역개발 6,882,748 3,955,148 2,927, % 국 9, ,800 지 도 170, ,000 시 2,747, ,747,
23 농촌마을개발 2,428,484 2,408,884 19, % 국 9, ,800 지 시 9, ,800 소규모시설관리 4,454,264 1,546,264 2,908, % 도 170, ,000 시 4,284,264 1,546,264 2,738,000 농가소득안정 9,812,702 8,446,738 1,365, % 지 4,497,000 4,497,000 0 도 264,714 55, ,964 시 5,050,988 3,893,988 1,157,000 농업기반시설사업 9,812,702 8,446,738 1,365, % 지 4,497,000 4,497,000 0 도 264,714 55, ,964 시 5,050,988 3,893,988 1,157,000 농업경쟁력강화 15,527,058 14,520,014 1,007, % 국 5,809,170 6,020, ,844 도 1,190,160 1,175,529 14,631 시 8,527,728 7,324,471 1,203,257 청사관리및운영 145, ,456 13, % 농업농촌개발 61,833 56,833 5, % 국 21,423 21,423 0 시 40,410 35,410 5,000 농민의삶의질향상 936, ,160 87, % 국 1,800 1,800 0 도 128, ,294 7,317 시 805, ,066 79,739 정예농업인력육성 463, ,571 30, % 국 146, ,750 10,000 도 24,871 31,871 7,000 시 291, ,950 27,000 농가소득재정지원 3,851,098 3,851, % 국 2,837,398 2,837,398 0 도 49,845 49,845 0 시 963, ,855 0 식량작물생산기반확충 1,671,941 1,404, , % 국 263, ,385 2,000 도 254, ,747 1,000 시 1,153, , ,000 친환경농업육성 8,268,377 7,786, , % 국 2,534,814 2,757, ,844 도 731, ,372 13,314 시 5,001,877 4,310, ,152 정부양곡관리 16,900 5,200 11, % 국 3,600 3,600 0 도 시 12,900 1,200 11,
24 백운제농촌테마공원운영 111, ,666 순증 축산경쟁력강화 1,956,629 1,662, , % 국 339, , ,281 기 254, ,525 7,413 도 176, ,029 26,990 시 1,186,606 1,160,054 26,552 축산생산기반확충 453, ,391 3, % 국 3,425 3,425 0 기 174, ,849 0 도 64,816 65, 시 209, ,649 4,322 가축질병예방 1,015, , , % 국 335, , ,281 기 48,044 40,791 7,253 도 77,887 43,977 33,910 시 553, ,959 31,842 축산육성 488, ,915 15, % 기 32,045 31, 도 33,316 39,584 6,268 시 422, ,446 9,612 학교급식관리 9,074,581 9,074, % 도 1,042,819 1,042,819 0 시 8,031,762 8,031,762 0 학교급식지원 9,074,581 9,074, % 도 1,042,819 1,042,819 0 시 8,031,762 8,031,762 0 농산물마케팅기반구축및농촌개발 445, ,893 33, % 국 127, ,450 7,540 도 49,740 53,000 3,260 시 267, ,443 44,341 농산물마케팅활성화 262, ,953 28, % 국 75,000 75,000 0 도 12,315 13,315 1,000 시 175, ,638 29,000 농업농촌개발 182, ,940 5, % 국 52,910 60,450 7,540 도 37,425 39,685 2,260 시 92,146 76,805 15,341 농산물가공산업육성 186, ,930 20, % 도 4,000 19,720 15,720 시 182, ,210 4,280 농산물가공산업활성화 186, ,930 20, % 도 4,000 19,720 15,720 시 182, ,210 4,280 농산물산지유통인프라구축 354, ,000 39, % 국 97, ,000 39,100 도 19,580 27,000 7,
25 시 237, ,000 7,320 농산물통합마케팅활성화 354, ,000 39, % 국 97, ,000 39,100 도 19,580 27,000 7,420 시 237, ,000 7,320 농촌생활자원의소득화 324, ,293 34, % 국 50,000 50,000 0 도 2,880 2,880 0 시 271, ,413 34,000 농촌교류활성화사업 39,893 39, % 농촌융복합산업육성 227, ,200 34, % 국 25,000 25,000 0 시 202, ,200 34,000 농작업개선및농업인건강증진 57,200 57, % 국 25,000 25,000 0 도 2,880 2,880 0 시 29,320 29,320 0 광양매실전략산업육성 1,037,876 1,033,876 4, % 지 305, ,000 0 도 54,250 54,250 0 시 678, ,626 4,000 광양매실정책기반구축 774, ,776 4, % 지 305, ,000 0 도 54,250 54,250 0 시 415, ,526 4,000 광양매실파워브랜드육성 263, , % 원예특작산업육성 1,776,470 1,714,359 62, % 국 157,197 95,875 61,322 지 50, ,500 기 227, ,541 76,113 도 118, ,832 23,970 시 1,222,483 1,172,111 50,372 과수산업육성 217, ,000 32, % 국 31, ,322 지 50, ,500 기 0 30,000 30,000 도 18,396 28,500 10,104 시 117, ,500 9,475 시설원예산업육성 1,559,227 1,529,359 29, % 국 125,875 95,875 30,000 기 227, ,541 46,113 도 100, ,332 13,866 시 1,105,458 1,045,611 59,847 농산물산지유통인프라구축 809, , , % 국 30,684 30,684 0 도 82,474 84,124 1,650 시 696, , ,
26 농산물유통구조개선 428, , , % 도 26,400 26,400 0 시 402, , ,850 농산물안전성관리 87,765 93,265 5, % 국 30,684 30,684 0 도 13,074 14,724 1,650 시 44,007 47,857 3,850 농산물수출활성화 293, , % 도 43,000 43,000 0 시 250, ,000 0 농촌지도기반확립 920, ,076 4, % 국 188, ,888 0 지 25,000 25,000 0 도 1,200 1,200 0 시 705, ,988 4,400 농촌지도기반확충 743, ,906 4, % 국 188, ,888 0 지 25,000 25,000 0 도 1,200 1,200 0 시 528, ,818 4,400 농업연구시험포장운영 177, , % 농업전문인력기반확립 340, ,653 10, % 국 81,710 79,870 1,840 도 49,358 49,358 0 시 209, ,425 8,640 농업전문인력육성 209, ,413 8, % 국 52,130 52, 도 11,858 11,858 0 시 145, ,225 8,640 농가경영개선지도 130, ,240 2, % 국 29,580 27,540 2,040 도 37,500 37,500 0 시 63,200 63,200 0 농촌생활자원의소득화 43,504 43, % 도 8,040 8,040 0 시 35,464 35,464 0 여성농업인육성 43,504 43, % 도 8,040 8,040 0 시 35,464 35,464 0 과학영농기반확립 138, ,864 5, % 국 31,500 31,500 0 시 107, ,364 5,000 고품질쌀생산 46,720 46, % 국 17,000 17,000 0 시 29,720 29,720 0 과학영농실천생산기반구축 92,144 87,144 5, %
27 국 14,500 14,500 0 시 77,644 72,644 5,000 농업기계기반확충 1,138, , , % 국 159, ,500 25,000 도 63,000 37,500 25,500 시 916, , ,220 농업기계임대사업및교육훈련운영 1,138, , , % 국 159, ,500 25,000 도 63,000 37,500 25,500 시 916, , ,220 농촌생활활력화지원 978, ,747 11, % 도 82,200 82,200 0 시 896, ,547 11,000 과수연구시범사업 26,800 26, % 도 7,200 7,200 0 시 19,600 19,600 0 채소연구시범사업 308, ,500 11, % 도 60,000 60,000 0 시 248, ,500 11,000 화훼연구시범사업 82,000 82, % 도 15,000 15,000 0 시 67,000 67,000 0 꽃사업 482, , % 시험포장운영 79,440 79, % 재무활동 ( 농업지원과 ) 155, ,744 순증 보전지출 155, ,744 순증 재무활동 ( 기술보급과 ) 9, ,802 순증 보전지출 9, ,802 순증 임업ㆍ산촌 14,064,900 13,663, , % 국 3,924,617 3,948,884 24,267 지 2,310,080 2,310,080 0 도 1,416,659 1,424,613 7,954 시 6,413,544 5,980, ,349 산림자원육성 4,949,627 4,931,673 17, % 국 1,781,914 1,754,960 26,954 지 650, ,000 0 도 529, ,041 0 시 1,988,672 1,997,672 9,000 탄소흡수원확충 1,776,712 1,749,758 26, % 국 854, ,431 26,954 도 259, ,934 0 시 662, ,393 0 숲가꾸기사업지원 1,860,555 1,860, % 국 927, ,529 0 도 269, ,
28 시 663, ,919 0 산림자원관리 1,306,530 1,315,530 9, % 지 650, ,000 0 시 656, ,530 9,000 전문임업인경영지원 5,830 5, % 산림생태계보전 5,122,240 4,814, , % 국 1,762,472 1,813,693 51,221 지 299, ,000 0 도 403, ,854 7,954 시 2,656,868 2,290, ,849 산불방지대책 1,438,620 1,438, % 국 232, ,322 0 도 104, ,557 0 시 1,101,741 1,101,741 0 산림병해충방제 1,059,994 1,144,212 84, % 국 605, ,795 60,447 도 91,148 99,102 7,954 시 363, ,315 15,817 산악레포츠기반조성 1,039, , , % 국 9, ,226 지 299, ,000 0 시 731, , ,226 보호수관리 245,440 44, , % 도 13,200 13,200 0 시 232,240 30, ,440 산림보호강화 13,810 3,810 10, % 산림재해예방 1,324,670 1,324, % 국 915, ,576 0 도 194, ,995 0 시 214, ,099 0 산림소득기반조성 2,141,633 2,141, % 국 380, ,231 0 지 511, ,080 0 도 475, ,718 0 시 774, ,604 0 지역특화산업육성 133, , % 임도시설 1,193,113 1,193, % 지 511, ,080 0 도 423, ,000 0 시 259, ,033 0 산림소득사업지원 815, , % 국 380, ,231 0 도 52,718 52,718 0 시 382, ,531 0 산림자원육성 1,851,400 1,775,900 75, % 지 850, ,
29 도 8,000 8,000 0 시 993, ,900 75,500 산림자원관리 1,851,400 1,775,900 75, % 지 850, ,000 0 도 8,000 8,000 0 시 993, ,900 75,500 해양수산ㆍ어촌 5,459,690 5,437,423 22, % 지 2,262,000 2,262,000 0 도 8,500 8, 시 3,189,190 3,166,723 22,467 해양수산활성화및지원 5,459,690 5,437,423 22, % 지 2,262,000 2,262,000 0 도 8,500 8, 시 3,189,190 3,166,723 22,467 해양수산산업활성화기반구축 5,416,170 5,415, % 지 2,262,000 2,262,000 0 도 8,500 8, 시 3,145,670 3,145, 해양수산질서확립 43,520 21,520 22, % 산업ㆍ중소기업 8,874,824 8,691, , % 국 812, ,660 5,000 지 700, ,000 0 도 94,400 94,400 0 시 7,267,764 7,079, ,500 산업금융지원 3,783,314 3,639, , % 국 40,000 40,000 0 도 50,000 50,000 0 시 3,693,314 3,549, ,000 중소기업육성 3,343,490 3,339,490 4, % 도 50,000 50,000 0 시 3,293,490 3,289,490 4,000 중소기업경쟁력강화 3,343,490 3,339,490 4, % 도 50,000 50,000 0 시 3,293,490 3,289,490 4,000 중소기업육성 439, , , % 국 40,000 40,000 0 시 399, , ,000 산업평화정착 439, , , % 국 40,000 40,000 0 시 399, , ,000 에너지및자원개발 1,746,360 1,714,860 31, % 국 772, ,660 5,000 도 44,400 44,400 0 시 929, ,800 36,500 신재생에너지사업지원 1,746,360 1,714,860 31, % 국 772, ,660 5,000 도 44,400 44,
30 시 929, ,800 36,500 신재생에너지보급확대 1,635,220 1,605,720 29, % 국 743, ,740 5,000 도 39,900 39,900 0 시 851, ,080 34,500 에너지절약사업 111, ,140 2, % 국 28,920 28,920 0 도 4,500 4,500 0 시 77,720 75,720 2,000 산업ㆍ중소기업일반 3,345,150 3,337,150 8, % 지 700, ,000 0 시 2,645,150 2,637,150 8,000 지역경제활성화 3,345,150 3,337,150 8, % 지 700, ,000 0 시 2,645,150 2,637,150 8,000 소비자권익보호 52,521 52, % 실물경제활성화 417, , % 전통시장활성화 2,875,519 2,867,519 8, % 지 700, ,000 0 시 2,175,519 2,167,519 8,000 수송및교통 75,374,567 67,100,798 8,273, % 국 360, ,200 71,200 지 1,800,000 1,800,000 0 도 1,774,434 1,293, ,900 시 71,439,733 63,718,064 7,721,669 도로 27,767,332 24,034,858 3,732, % 국 70, ,000 도 205, ,500 시 27,491,832 24,034,858 3,456,974 도로행정관리 118, , % 도로행정추진 118, , % 도로시설관리 5,629,589 3,108,519 2,521, % 국 70, ,000 도 205, ,500 시 5,354,089 3,108,519 2,245,570 안전한도로시설유지관리 1,313, , , % 국 70, ,000 시 1,243, , ,770 도로구조물 ( 교량, 터널등 ) 보수보강사업 2,579, ,520 1,727, % 도 205, ,500 시 1,521, ,521,800 시가지재포장사업 806, , , % 광양여수국가산단진입도로유지관리 930, , % 도로시설관리 21,065,347 20,103, , %
31 군도ㆍ농어촌도로개설관리 5,453,446 4,954, , % 도시계획도로개설관리 15,611,901 15,149, , % 도로시설관리 953, , , % 안전한도로시설유지관리 953, , , % 해운ㆍ항만 5,850,439 4,701,153 1,149, % 도 1,014, , ,400 시 4,836,039 3,821,153 1,014,886 투자유치 3,555,563 3,555, % 투자유치활성화 3,555,563 3,555, % 광양항활성화 2,139,060 1,145, , % 도 1,014, , ,400 시 1,124, , ,070 동북아자유무역도시기반구축 17,120 12,450 4, % 화물창출형항만조성지원 1,308, , , % 도 650, ,000 0 시 658,140 8, ,000 광양항물동량 300 만 TEU 조기달성 813, , , % 도 364, , ,400 시 449, , ,400 재무활동 ( 항만통상과 ) 155, ,816 순증 보전지출 155, ,816 순증 대중교통ㆍ물류등기타 41,756,796 38,364,787 3,392, % 국 290, ,200 1,200 지 1,800,000 1,800,000 0 도 554, , ,000 시 39,111,862 35,862,053 3,249,809 차량행정운영 26,185 26, % 자동차등록및관리 26,185 26, % 대중교통활성화 27,527,134 26,724, , % 국 290, ,200 1,200 도 484, ,534 71,000 시 26,752,200 26,021, ,769 대중교통재정지원 26,378,637 25,901, , % 국 290, ,200 1,200 도 484, ,534 71,000 시 25,603,703 25,199, ,606 대중교통환경개선 1,148, , , % 교통질서확립 14,176,791 11,592,545 2,584, % 지 1,800,000 1,800,000 0 도 70, ,000 시 12,306,791 9,792,545 2,514,
32 교통질서확립 312, ,076 4, % 교통안전시설물확충및관리 856, , , % 도 70, ,000 시 786, , ,109 주차장확보및관리 13,008,125 10,624,988 2,383, % 지 1,800,000 1,800,000 0 시 11,208,125 8,824,988 2,383,137 자동차과태료관리 21,892 21, % 자동차과태료부과 21,892 21, % 재무활동 4, ,794 순증 보전지출 4, ,794 순증 국토및지역개발 40,584,146 36,884,403 3,699, % 국 1,143,145 1,133,233 9,912 지 2,579,902 2,580, 도 499, , ,000 시 36,361,634 32,776,705 3,584,929 수자원 1,865,647 1,206, , % 국 360, ,000 0 도 80, ,000 시 1,425, , ,764 자연친화적하천관리 1,848,647 1,206, , % 국 360, ,000 0 도 80, ,000 시 1,408, , ,764 하천관리 1,648,647 1,006, , % 국 160, ,000 0 도 80, ,000 시 1,408, , ,764 하천정비 200, , % 국 200, ,000 0 재무활동 ( 환경과 ) 17, ,000 순증 보전지출 17, ,000 순증 지역및도시 37,794,069 34,903,990 2,890, % 국 783, ,233 9,912 지 2,579,902 2,580, 도 419, ,465 25,000 시 34,011,557 31,156,292 2,855,265 토지관리 971,700 1,007,542 35, % 국 142, ,055 9,912 시 828, ,487 45,754 지적관리 803, , % 국 87,300 87,300 0 시 715, ,
33 개별공시지가조사 168, ,374 35, % 국 55,667 45,755 9,912 시 112, ,619 45,754 건설행정운영 143, ,183 2, % 건설행정추진 143, ,183 2, % 지속가능한도시성장 4,042,609 3,340, , % 지 1,524,902 1,525, 시 2,517,707 1,815, ,031 도시재생사업 4,042,609 3,340, , % 지 1,524,902 1,525, 시 2,517,707 1,815, ,031 도시경관 1,419,586 1,369,220 50, % 도 250, ,000 0 시 1,169,586 1,119,220 50,366 도시경관관리 31,220 11,220 20, % 경관개선사업 1,388,366 1,358,000 30, % 도 250, ,000 0 시 1,138,366 1,108,000 30,366 도시계획 1,104, , , % 도시관리계획 1,104, , , % 지속가능한도시성장 15,841,177 15,545, , % 공원조성 15,074,552 14,773, , % 도시개발사업 766, ,595 4, % 테마있는거리조성 537, , , % 광고문화정착 16,024 16, % 아름다운거리조성 521, , , % 자전거이용활성화 138, ,814 10, % 자전거이용촉진 138, ,814 10, % 도시개발 507, , , % 공공및민간투자사업 507, , , % 도시개발 1,006,300 1,006, % 도시개발사업 1,006,300 1,006, % 공원관리 2,280,172 2,226,472 53, % 도 140, ,000 25,000 시 2,140,172 2,111,472 28,700 공원편의시설확충 150, ,000 30, % 공원내시설물정비 1,349,349 1,324,349 25, %
34 도 25, ,000 시 1,324,349 1,324,349 0 공원내수목생육환경개선 499, , % 도 115, ,000 0 시 384, ,462 0 공원일반관리 281, ,661 1, % 도시녹화 3,419,268 3,307, , % 국 18,452 18,452 0 지 555, ,000 0 도 23,465 23,465 0 시 2,822,351 2,710, ,000 도시숲조성관리 3,070,851 2,958, , % 국 18,452 18,452 0 지 555, ,000 0 시 2,497,399 2,385, ,000 가로수조성관리 347, , % 도 23,465 23,465 0 시 323, ,852 0 환경림조성 1,100 1, % 주민안전시설물관리 4,196,847 3,692, , % 국 540, ,000 0 시 3,656,847 3,152, ,128 주민안전및편의시설 4,196,847 3,692, , % 국 540, ,000 0 시 3,656,847 3,152, ,128 산림휴양 2,135,187 1,897, , % 국 81,726 81,726 0 지 500, ,000 0 도 6,000 6,000 0 시 1,547,461 1,309, ,058 오감만족휴양공간조성 101, , % 국 39,226 39,226 0 도 6,000 6,000 0 시 56,197 56,197 0 휴양림관리운영 850, , , % 국 42,500 42,500 0 시 807, , ,058 생태숲관리운영 1,183,517 1,183, % 지 500, ,000 0 시 683, ,517 0 재무활동 49, ,175 순증 보전지출 49, ,175 순증 산업단지 924, , , % 산업단지조성 24,430 23, %
35 국가산업단지조성 18,586 17, % 일반산업단지 5,844 5, % 재무활동 ( 산단조성과 ) 900, , , % 내부거래지출 900, , , % 예비비 6,938,220 6,832, , % 예비비 6,938,220 6,832, , % 예비비 6,938,220 6,832, , % 예비비 6,938,220 6,832, , % 기타 84,839,449 94,438,064 9,598, % 국 150, ,936 8,947 도 155, ,000 5,094 시 84,533,366 94,128,128 9,594,762 기타 84,839,449 94,438,064 9,598, % 국 150, ,936 8,947 도 155, ,000 5,094 시 84,533,366 94,128,128 9,594,762 행정운영경비 ( 기획예산담당관 ) 1,384,207 1,384, % 인력운영비 1,360,000 1,360, % 기본경비 24,207 24, % 행정운영경비 ( 전략정책담당관 ) 16,942 16, % 기본경비 16,942 16, % 행정운영경비 ( 투자일자리담당관 ) 17,160 17, % 기본경비 17,160 17, % 행정운영경비 ( 감사담당관 ) 15,233 11,923 3, % 기본경비 15,233 11,923 3, % 행정운영경비 ( 홍보소통담당관 ) 17,204 17, % 기본경비 17,204 17, % 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 27,809, % 도 155, ,000 5,094 시 27,654,754 27,659,848 5,094 인력운영비 27,546,516 27,546, % 도 155, ,000 5,094 시 27,391,422 27,396,516 5,094 기본경비 263, , % 행정운영경비 ( 세정과 ) 41,514 41, % 기본경비 41,514 41, %
36 행정운영경비 ( 징수과 ) 20,000 20, % 기본경비 20,000 20, % 행정운영경비 ( 회계과 ) 50,624,372 50,092, , % 국 150, ,989 0 시 50,473,383 49,941, ,959 인력운영비 50,599,973 50,068, , % 국 150, ,989 0 시 50,448,984 49,917, ,959 기본경비 24,399 24, % 행정운영경비 ( 민원지적과 ) 12,907 12, % 기본경비 12,907 12, % 행정운영경비 ( 환경과 ) 20,570 20, % 기본경비 20,570 20, % 행정운영경비 ( 정보통신과 ) 23,438 23, % 기본경비 23,438 23, % 행정운영경비 ( 체육과 ) 18,820 18, % 기본경비 18,820 18, % 행정운영경비 ( 지역경제과 ) 26,674 26, % 기본경비 26,674 26, % 행정운영경비 ( 문화예술과 ) 18,490 15,060 3, % 기본경비 18,490 15,060 3, % 행정운영경비 ( 관광과 ) 13,363 13, % 기본경비 13,363 13, % 행정운영경비 ( 교육청소년과 ) 27,400 25,480 1, % 기본경비 27,400 25,480 1, % 행정운영경비 ( 주민생활지원과 ) 27,658 27, % 기본경비 27,658 27, % 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 22,990 22, % 기본경비 22,990 22, % 행정운영경비 ( 철강항만과 ) 15,434 15, % 기본경비 15,434 15, % 행정운영경비 ( 안전총괄과 ) 37,810 28,810 9, % 기본경비 37,810 28,810 9, % 행정운영경비 ( 건설과 ) 29,020 29, %
37 기본경비 29,020 29, % 행정운영경비 ( 도시과 ) 25,556 25, % 기본경비 25,556 25, % 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 25, % 기본경비 25,533 25, % 행정운영경비 ( 교통과 ) 25,790 25, % 기본경비 25,790 25, % 행정운영경비 ( 건축과 ) 24,118 24, % 기본경비 24,118 24, % 행정운영경비 ( 허가과 ) 17,781 17, % 기본경비 17,781 17, % 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 123, , % 인력운영비 72,000 72, % 기본경비 51,025 51, % 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 317, ,464 1, % 인력운영비 286, , % 기본경비 30,879 29,859 1, % 행정운영경비 ( 건강증진과 ) 100, , % 인력운영비 80,369 80, % 기본경비 19,962 19, % 행정운영경비 ( 통합보건지원과 ) 46,832 46, % 인력운영비 39,082 39, % 기본경비 7,750 7, % 행정운영경비 ( 도시보건지소 ) 30,980 30, % 인력운영비 10,000 10, % 기본경비 20,980 20, % 행정운영경비 ( 농업지원과 ) 91,677 91, % 인력운영비 46,000 46, % 기본경비 45,677 45, % 행정운영경비 ( 농산물마케팅과 ) 86,905 86, % 기본경비 86,905 86, % 행정운영경비 ( 매실원예과 ) 55,514 55, %
38 인력운영비 25,120 25, % 기본경비 30,394 30, % 행정운영경비 ( 산림소득과 ) 81,752 75,752 6, % 인력운영비 45,097 45, % 기본경비 36,655 30,655 6, % 행정운영경비 ( 기술보급과 ) 123, , % 인력운영비 52,300 52, % 기본경비 70,860 70, % 행정운영경비 ( 생활폐기물과 ) 53,024 53, % 인력운영비 32,383 32, % 기본경비 20,641 20, % 행정운영경비 ( 택지과 ) 31,724 29,604 2, % 기본경비 31,724 29,604 2, % 행정운영경비 ( 산단과 ) 22,105 21, % 기본경비 22,105 21, % 행정운영경비 ( 공원녹지과 ) 85,012 85, % 인력운영비 42,764 42, % 기본경비 42,248 42, % 행정운영경비 ( 시설관리과 ) 83,656 83, % 인력운영비 38,356 38, % 기본경비 45,300 45, % 행정운영경비 ( 도서관사업소 ) 155, , % 인력운영비 134, , % 기본경비 21,322 21, % 행정운영경비 ( 휴양림사업소 ) 39,083 24,143 14, % 인력운영비 18,208 18, % 기본경비 20,875 5,935 14, % 행정운영경비 ( 광양읍 ) 277, , % 인력운영비 86,904 86, % 기본경비 190, , % 행정운영경비 ( 봉강면 ) 95,592 95, % 인력운영비 30,000 30, %
39 기본경비 65,592 65, % 행정운영경비 ( 옥룡면 ) 105, , % 인력운영비 30,000 30, % 기본경비 75,251 74, % 행정운영경비 ( 옥곡면 ) 121, , % 인력운영비 34,416 34, % 기본경비 86,875 86, % 행정운영경비 ( 진상면 ) 120,371 97,712 22, % 인력운영비 36,064 30,000 6, % 기본경비 84,307 67,712 16, % 행정운영경비 ( 진월면 ) 112, , % 인력운영비 30,000 30, % 기본경비 82,929 82, % 행정운영경비 ( 다압면 ) 132, , % 인력운영비 30,000 30, % 기본경비 102, , % 행정운영경비 ( 골약동 ) 60,312 59, % 인력운영비 17,000 17, % 기본경비 43,312 42, % 행정운영경비 ( 중마동 ) 147, ,699 13, % 인력운영비 51,240 46,000 5, % 기본경비 96,069 87,699 8, % 행정운영경비 ( 광영동 ) 94,835 92,091 2, % 인력운영비 20,400 20, % 기본경비 74,435 71,691 2, % 행정운영경비 ( 태인동 ) 90,925 90, % 인력운영비 15,000 15, % 기본경비 75,925 75, % 행정운영경비 ( 금호동 ) 86,201 83,849 2, % 인력운영비 15,000 15, % 기본경비 71,201 68,849 2, % 재무활동 ( 기획예산담당관 ) 1,005,000 11,722,866 10,717, %
40 국 0 8,947 8,947 시 1,005,000 11,713,919 10,708,919 내부거래지출 1,005,000 11,722,866 10,717, % 국 0 8,947 8,947 시 1,005,000 11,713,919 10,708,919 재무활동 ( 총무과 ) 2, ,602 순증 보전지출 2, ,602 순증 재무활동 ( 회계과 ) 41, ,607 순증 보전지출 41, ,607 순증 재무활동 ( 민원지적과 ) 3, ,397 순증 보전지출 3, ,397 순증 재무활동 ( 체육과 ) 순증 보전지출 순증 재무활동 ( 도로과 ) 55, ,000 순증 보전지출 55, ,000 순증 재무활동 ( 통합보건지원과 ) 336, ,226 순증 보전지출 336, ,226 순증 재무활동 ( 매실원예과 ) 47, ,179 순증 보전지출 47, ,179 순증 재무활동 ( 시설관리과 ) 7, ,440 순증 보전지출 7, ,440 순증 재무활동 ( 문예도서관사업소 ) 7, ,638 순증 보전지출 7, ,638 순증
자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5
세출예산서 2015 년도추경 1 회일반회계전체 총 계 505,500,000 470,300,000 35,200,000 7.48% 정책사업 402,223,869 370,394,599 31,829,270 8.59% 재무활동 28,009,646 24,954,286 3,055,360 12.24% 행정운영경비 75,266,485 74,951,115 315,370 0.42%
More information실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6
세출예산서 2015 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 397,828,420 374,195,787 23,632,633 6.32% 국 121,169,587 지 36,561,843 기 6,669,836 도 24,973,839 군 208,453,315 정책사업 326,188,679 304,358,633 21,830,046 7.17% 국 120,962,892
More information군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효
세출예산서 2018 년도본예산일반회계전체 총계 323,745,205 290,059,624 33,685,581 11.61% 국 62,300,252 지 28,937,189 기 2,947,309 도 13,289,855 군 216,270,600 정책사업 256,824,882 225,979,062 30,845,820 13.65% 국 62,210,293 지 28,937,189
More information군정시책지원을위한종합감사체계확립 146, , % 지방재정의효율적운용 632, , % 원활한군정운영을위한탄력적예산지원 500, , % 재정관리운영지원 132, ,
세출예산서 2016 년도추경 3 회일반회계전체 총계 301,937,039 294,924,568 7,012,471 2.38% 국 60,093,007 61,388,890 1,295,883 지 27,751,402 27,651,402 100,000 기 2,435,947 2,324,747 111,200 특 2,013,920 600,000 1,413,920 도 14,194,245
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성
More information@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp
2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709
세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 총계 327,655,144 272,661,254 54,993,890 20.17% 국 59,276,004 49,566,905 9,709,099 균 20,953,405 20,493,405 460,000 기 3,104,249 1,093,435 2,010,814 특 2,064,000 0 2,064,000 시 47,365,724
More information2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구
2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구 목차 중기재정계획개요 1. 계획근거 5 2. 계획방향 5 3. 계획내용 6 4. 계획수립체계 7 구정목표및현황 1. 구정목표및운영방향 11 2. 일반현황 12 3. 재정현황 13 4. 주요계획지표 14 중기지방재정전망 1. 재정운영여건 21 2. 재정운영방향 21 3. 중기재정전망 22 재정운용및재원배분방향 1.
More information³²±¸»ç¶û
4 미리보는 구정 2014년 1월호 2014년 미리 보는 구정 1. 안전한도시, 도약하는경제로주민행복실현 2. 다함께풍요로운, 촘촘한복지환경조성 안전모니터 봉사단 확대운영 지역 재난취약시설 안전점검 강화 안전문화홍보 및 캠페인 실시 안전리딩그룹 안전문화체험 환경신문고제도 운영 안심먹거리 죤(zone) 가꾸기 희망-job 채용한마당 개최 지역맞춤형 일자리창출지원사업
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information제 3 기지역사회복지계획 2015 년 ~ 2018 년 전라남도 제출문 보건복지부장관귀하 전라남도제 3 기지역사회복지계획 (2015-2018) 을제출합니다. 2014. 12. 20. 전라남도지사 - 목차 - - i - - ii - - 표차례 - - iii - - iv - - v - - vi - - 그림차례 - - vii - 제 3 기지역사회복지계획개요
More information2019~2023 년 중기지방재정계획
2019~2023 년 중기지방재정계획 C O N T E N T S 제1장지방재정계획개요 1 Ⅰ. 계획의의의 3 Ⅱ. 계획수립근거 4 Ⅲ. 계획의개요 4 제 2 장구정현황과비전 7 Ⅰ. 일반현황 9 Ⅱ. 송파비전 11 제 3 장그간의재정운용분석 13 Ⅰ. 재정운용성과평가 15 Ⅱ. 그간의재정운용추이및특징 18 제4장재정여건과운용방향 21 Ⅰ. 대 내외경제여건
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information중기지방재정계획_수정.hwp
2016 2020 년 중기지방재정계획 영주시 목 차 제 1 장중기지방재정계획개요 3 Ⅰ. 중기지방재정계획개요 5 Ⅱ. 계획수립체계 8 Ⅲ. 타재정제도와의관계 9 제 2 장중기재정운용여건과전망 11 Ⅰ. 일반현황 13 Ⅱ. 국가의지방재정운용여건과전망 15 Ⅲ. 지방자치단체세입 세출여건 19 Ⅳ. 우리시세입 세출여건과전망 22 제 3 장재정운용목표및재원배분방향
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More informationㅇ ㅇ
ㅇ ㅇ ㅇ 1 ㆍ 2 3 4 ㅇ 1 ㆍ 2 3 ㅇ 1 2 ㆍ ㅇ 1 2 3 ㆍ 4 ㆍ 5 6 ㅇ ㆍ ㆍ 1 2 ㆍ 3 4 5 ㅇ 1 2 3 ㅇ 1 2 3 ㅇ ㅇ ㅇ 붙임 7 대추진전략및 27 개세부추진과제 제 5 차국가공간정보정책기본계획 (2013~2017) 2013. 10 국토교통부 : 2013 2017 차 례 제 1 장창조사회를견인하는국가공간정보정책
More informationTHE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획
제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획 2012. 9 목 차 추진배경 1 주요성과와반성 3 정책과여건 11 추진체계 16 세부추진과제 21 1. 어린이기호식품안전판매환경조성 23 1-1. 어린이식품안전보호구역지정및관리강화 26 1-2. 어린이기호식품판매환경개선 30 2. 어린이식생활안심확보를위한안전공급체계구축 39 2-1. 어린이단체급식의안전관리및품질개선
More information깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국
깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국 순 서 기본현황 2 기구및인력 3 예산규모 4 지역경제부문 5 기업지원부문 6 회계부문 7 세정부문 7 농수산물도매시장 8 정책여건및추진방향 9 기획경제국비전및전략 10 주요업무추진실적및향후계획 11 기획예산과 12 지역경제과 20 기업지원과 24 일자리정책과 32 회 계 과 39 세 정 과 45 농수산물도매시장관리사업소
More information제 245 회강서구의회제 2 차정례회
제 245 회강서구의회제 2 차정례회 보고순서 일반현황 2 부서별주요업무 기획예산과 7 재무과 25 징수과 32 부과과 40 일자리경제과 45 부동산정보과 57-1 - 일반현황 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 주민과의약속실천을위한공약사업의체계적관리 사업개요 추진계획 - 8 - 민관협치를통한상호협력체계강화 사업개요 추진계획 -
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
More information01정책백서목차(1~18)
발간사 2008년 2월, 발전과 통합이라는 시대적 요구에 부응하여 출범한 새 정부는 문화정책의 목표를 품격 있는 문화국가 로 설정하고, 그간의 정책을 지속적으로 보완하는 한편 권한과 책임의 원칙에 따라 지원되고, 효율의 원리에 따라 운영될 수 있도록 과감한 변화를 도입하는 등 새로운 문화정책을 추진하였습니다. 란 국민 모두가 생활 속에서 문화적 삶과 풍요로움을
More information발간등록번호 56-3670000-000015-10 ------------- 2013 년도 --------------- 중기지방재정계획 계획기간 : 2012 ~ 2016(5 개년 ) 대전광역시유성구 http://www.yuseong.daejeon.kr Contents 2 0 1 2 ~ 2 0 1 6 중기지방재정계획 1 중기지방재정계획개요및현황 03 Ⅰ. 중기지방재정계획개요
More information( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회
( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 2016. 2. 16. 국제개발협력평가소위원회 제 20 차 국제개발협력 평가소위원회 회의자료 2 0 1 6 ᆞ 2 ᆞ 16 국제개발협력 평가소위원회
More information목 차
Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,
More informationⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
제 2 차유비쿼터스도시종합계획 국토교통부 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ - 4 - 1 배경및법적근거 2 계획의수립방향 - 3 - 3 계획수립의성격및역할 4 계획수립경위 - 4 - Ⅱ 1 국내외여건변화 가. 현황 - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 나. 문제점및기본방향 - 14 - 2 국내 U-City 현황 가. 현황 -
More information2.2 한국마사회 한국마사회 95 한국마사회 97 1. 평가결과요약 평가부문 종합경영부문 (35) 주요사업부문 (35) 경영관리부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B o 3.750 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 C o 2.000 (3) 경영혁신노력과성과 9등급평가
More information4차서식변경 2019년도 중기지방재정계획(세부사업정리 완료)수정.hwp
Contents.. 2 0 1 9 ~ 2 0 2 3 중기지방재정계획 1 중기지방재정계획개요및현황 Ⅰ. 중기지방재정계획제도개요 7 Ⅱ. 자치단체현황 12 2 재정여건과운용방향 Ⅰ. 국가재정여건과방향 19 Ⅱ. 지방재정여건과방향 24 Ⅲ. 지방재정운용방향 27 Ⅳ. 중기세입전망 30 3 중기지방재정계획 Ⅰ. 중기재정운용목표 45 Ⅱ. 중기재원배분전망 46 Ⅲ.
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 산림산업육성및산림일자리창출 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4
제 6 차지역산림계획 2018. 1. 차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 11 1. 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 12 2. 산림산업육성및산림일자리창출 16 3. 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4. 일상속산림복지체계정착 20 5. 산림생태계보전과이용조화
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통
2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information차 례
2015 년 8 월호 제주경제동향 차 례 제주지역경제동향 ʼ15.6 124.6 124.6 0.12% 0.12%, 105.7 0.52% 105.7-0.52% ʼ15.7 4p () 79 4p 100 720 46.6% ʼ15.6 5,355M/T 19,530-24.7% -4.7%, 110.2 2.1% 108.8 3.8% 183.4 45.6% 1,071,464-7.2%
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구
꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구 목 차 제1장중기지방재정계획개요 Ⅰ. 계획의근거 3 Ⅱ. 계획의필요성 3 Ⅲ. 계획의내용 4 Ⅳ. 계획수립체계 5 제2장구정여건및재정운용방향 Ⅰ. 구정여건 9 Ⅱ. 구정목표및방향 11 Ⅲ. 주요계획지표 12 제3장중기재정전망 Ⅰ. 재정여건전망 21 Ⅱ. 재정운용방향
More information2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. -
2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. - 목 차 - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - - ix - Ⅰ. 경제활력강화 1 청년일자리창출지원 < 개정이유 > < 적용시기 > - 1 - < 개정이유 > < 적용시기 > - 2 - < 개정이유 > < 적용시기 > - 3 -
More information안내말씀 q
2015~2019 년도 중기지방재정계획 인천광역시 안내말씀 q 목 차 중기지방재정계획개요 1. 제도의의의 5 2. 계획수립체계 6 중기재정운용여건과전망 1. 일반현황 11 2. 국가재정여건과전망 12 3. 우리市재정여건과전망 15 재정운용목표및재원배분방향 1. 중기재정운용방향 21 2. 재원배분방향 23 중기재정계획총괄 1. 세입 세출총괄 29 2. 채무전망및관리계획
More information중구청표지11.18
20132017 년 중기지방재정계획 1 3 2 8 3 22 4 36 5 60 제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 계획기간및내용 계획수립절차및추진방향 제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 제도개요 계획기간및내용 2013 2014 2015 2016 2017 최종예산추계 발전계획발전계획발전계획발전계획 계획수립절차및추진방향 1. 계획수립절차 과거재정추이분석및향후재정여건전망
More information2018~2022 년 중기지방재정계획
2018~2022 년 중기지방재정계획 C O N T E N T S 제1장지방재정계획개요 1 Ⅰ. 계획의의의 3 Ⅱ. 계획수립근거 4 Ⅲ. 계획의개요 4 제2장구정현황과비전 7 Ⅰ. 일반현황 9 Ⅱ. 송파비전 11 Ⅲ. 2020 송파의모습 12 제 3 장그간의재정운용분석 13 Ⅰ. 재정운용성과평가 15 Ⅱ. 그간의재정운용추이및특징 18 제4장재정여건과운용방향
More information2017 년도 주요업무계획 ( 농촌활력과 ) 목 차 1 기본현황 2 2016 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2017 년도업무계획 5 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 정 ᆞ 현원 ( : ) 5 6 7 8 9 17 2 3 1 8 3 17 2 5 2 3 2 3 농업기술센터시설물현황 관용차량현황 농촌여성조직체현황 m m Ⅱ. 2016 년도업무성과 총 평 m m
More information- 1 -
제 224 회강서구의회임시회 2014 년도 - 1 - 일반현황 - 2 - - 3 - Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ - 4 - - 5 - 주요업무계획 행복일터프로젝트 : 구청사관리 - 6 - 관용차량운영관리시스템개선 - 7 - 지역발전을위한대외협력강화 - 8 - 직원사기진작을통한활기찬직장분위기조성 - 9 - 업무효율성향상을위한조직관리 - 10
More information주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp
2017 년도 주요업무계획 ( 경제교통과 ) 목 차 1 기본현황 2 2016 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2017 년도업무계획 5 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 정 ᆞ 현원 전통시장 석유및가스업 기업체 8-1 운수업체 자동차사업 마을기업 8-2 8-3 Ⅱ. 2016 년도업무성과 총 평 m m m m m m m m 주요성과 국 도단위업무평가수상및공모사업선정
More information1
제주국제자유도시개발센터 389 2.7 제주국제자유도시개 제주국제자유도시개발센터 391 1. 평가결과요약 평가부문종합경영부문 (35) 주요사업부문 (35) 경영관리부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B o 3.750 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 D + 1.500
More information12나라살림-예산표지 수정본
2012 S U M M A R Y O F F Y 2 0 1 2 B U D G E T 01 02 03 SUMMARY OF FY 2012 BUDGET 01 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 02 1 35 2 36 37 38 39 40 41 42 3 43 44 45 46 4 47 48
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
More information<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >
06. 소양 약사재정비촉진지구정비사업추진현황 < 목록 > 총괄표 소양촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 소양촉진 ( 춘천시, 도시개발사업 ) 소양촉진 ( 국방부, 도시개발사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 6 약사촉진 6 ( 춘천시, 주거환경관리사업
More information농생명산업에관한교과 1. 성격,.,.,,.,,,...,,,. 2. 목표,,. 2...,... 3 농 -1. 농업이해 1. 성격,,,,. 2. 목표,. 3. 내용 가. 농업과인간 나. 농업과학기술 다. 농업과농촌문화 4 라. 농업학습과청소년조직 4-H 마. 농업과진로 4. 교수ㆍ학습방법.,..,,..,,,..,. 5. 평가. ( )..,,..,..,,. 5 농
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산
2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
More information- 1 - 목 차 1 교통사고사망자 50% 감축 5 2 사람중심의도로공간재편추진 7 3 보행환경개선지구확대 9 4 도심보행전용거리확대및운영활성화 10 5 보행불편해소를위한횡단보도확충정비 11 6 어린이교통안전프로젝트 엘로카펫 설치 12 7 2016 년공공자전거확대 구축운영 13 8 자전거안전이용문화확산 14 9 자전거인프라확충및안전시설개선 15 10 자동차소유문화변화를위한나눔카
More information간부회의 - 주간실적및계획 - 주요업무실적및계획 2012. 08. 13 국립수산과학원 운영지원과 1. 서무 ᆞ 시설관리 2. 용도 회계 3. 선박관리 1. 서무 ᆞ 시설관리 2. 용도 회계 - 1 - 조직인사과 1. 조직혁신 2. 인사성과 3. 청렴관리 1. 조직혁신 2. 인사성과 3. 청렴관리 - 2 - 연구기획부 1. 연구관리 지원 2. 홍보및대외협력
More information'17 년해양수산부국고보조금총괄현황 40 2015~2018 () ( ) 1,000 - - 70% 20% 10% (044-200-5444) 73 (%) : 3%( 16) ㅇ,,, 2014~2018 () ( ) 3,540 - - 50%, 20% 30% (044-200-5441) ㅇ (%) - ('14) 6.4% ('15) 20%
More information농업기반정비사업 계획설계기준 개편
발간등록번호 11-1543000-000714-01 http://rri.ekr.or.kr Reforms of Code Structure for the Agricultural Infrastructure Design Standards (Ⅰ) - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - - ix - - x - - xi - -
More information지방재정투 융자사업심사매뉴얼 안전행정부 ( 재정정책과 )
지방재정투 융자사업심사매뉴얼 2013. 6 안전행정부 ( 재정정책과 ) 목차. 제도개요 1. 운용방향 5. 심사대상 6. 심사제외대상사업 11. 투자심사의뢰및심사시기 13. 심사기관 14. 2단계심사 16. 재심사 17. 투자심사기준 20. 투자심사절차 24 단위사업별계획수립 25 자체투자심사의실시 28. 투자심사의뢰및결과통보 34. 투자심사결과사후평가시행
More information목차 개요 chapter 1 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례 선정 개요 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례_법령 05 중앙정부 및 지방자치단체는 성별영향분석평가법이 제정(2011년 9월)됨에 따라 분석평가 대상이 사업, 법령, 그리고 계획에 대한 성 주류화정책의 기
성별영향분석평가정책개선사례 목차 개요 chapter 1 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례 선정 개요 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례_법령 05 중앙정부 및 지방자치단체는 성별영향분석평가법이 제정(2011년 9월)됨에 따라 분석평가 대상이 사업, 법령, 그리고 계획에 대한 성 주류화정책의 기반을 마련하였음. 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례_계획 11
More information5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학
51-5 정책사업 학교재정지원관리 (예산구분)213년도 추경예산 (분야)교육 (부문)유아및초중등교육 단위사업 내역 단위사업 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 624,885,41 3,652,488 628,537,889.6 학교운영비지원 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 사학재정지원 385,79,1 2,98,749
More informationXⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Reve
XⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Revenue of General Accounts 5. 일반회계세입결산 Settled Revenues
More information( 1 ) ( 2 )
보건의료기술육성기본계획 ( 13 17) 2016 년시행계획 ( 안 ) ( 1 ) ( 2 ) 0 비전중장기 5대추진전략 국민건강 G7 선진국도약 - 2020 건강수명 75 세시대 달성 - 건강 R&D 투자지속적확대 글로벌수준의기술개발을위한선택과집중 성과창출형 R&D 지원시스템고도화 연구생태계조성 건강산업촉진을위한제도개선 건강 R&D 투자지속적확대 보건의료 R&D
More information도움말씀 중기지방재정계획은예산운영시계를 5 개년으로하여통제위주의 단년도예산제도의제약성을보완하고, 장기예측적 미래지향적 재정운영을도모하고자매년수정 보완하는연동화계획입니다. 금년도수정 보완하는본계획은중장기적군정목표를구현하기위해투자사업의수요를미리예측하여, 한정된가용재원범위내
2018~2022 년도중기지방재정계획 도움말씀 중기지방재정계획은예산운영시계를 5 개년으로하여통제위주의 단년도예산제도의제약성을보완하고, 장기예측적 미래지향적 재정운영을도모하고자매년수정 보완하는연동화계획입니다. 금년도수정 보완하는본계획은중장기적군정목표를구현하기위해투자사업의수요를미리예측하여, 한정된가용재원범위내에서투자재원을효율적으로배하는데중점을두고수정 보완하였습니다.
More information활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부
활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
More information금산군 군보는공문서로서의효력을갖는다. 군보 선 람 기관의장 제 440 호 ( 월 ) 규 칙 금산군규칙제 1175 호 : 금산군행정기구및정원운영에관한조례시행규칙일부개정규칙 3 고 시 금산군고시제 호 : 금산군적벽강권역단위종합정비사업기본
금산군 군보는공문서로서의효력을갖는다. 군보 선 람 기관의장 제 440 호 2016. 10. 17( 월 ) 규 칙 금산군규칙제 1175 호 : 금산군행정기구및정원운영에관한조례시행규칙일부개정규칙 3 고 시 금산군고시제 2016-93 호 : 금산군적벽강권역단위종합정비사업기본계획수립고시 92 금산군고시제 2016-94 호 : 금산양지지구도시개발사업구역지정및개발계획수립고시
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information제 2 기충주시지역사회복지계획
제 2 기충주시지역사회복지계획 목차 < 표목차 > < 그림목차 > 1. 제 2 기지역사회복지계획개요 1.1 제1기지역사회복지계획 (2007-2010) 실행결과분석및개선과제 1.2 제2기지역사회복지계획의특징및방향 1. 제 2 기지역사회복지계획개요 1. 제 2 기지역사회복지계획개요 1.1 제 1 기지역사회복지계획 (2007-2010) 실행결과분석및개선과제
More information한울101호커뮤
Again www.1wool.or.kr www.1wool.or.kr Again CONTENTS Again Again Again Again 한울101호커뮤 2009.2.64:15PM 페이지6 특집 l 한울관악지부의 2008년 법인 꿈집 관악지부 한울관악지부 2008년 (한울지역정신건강센터, 새로돋는 집, 꿈꾸는 집) 법인 6월 이사회 2008 여름캠프 소방교육
More information92302 대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사
92302 대한무역투자진흥공사 357 92302 대한무역투자진흥공사 92302 대한무역투자진흥공사 359 총괄요약표 리더십 전략 경영 시스템 경영 성과 평가범주지표명평가방법가중치등급 리더십 전략 주요 사업 활동 경영 효율화 주요 사업 성과 고객 성과 경영 효율 성과 (1) 경영진리더십 6등급평가 3 A (2) 지배구조및윤리경영 6등급평가 4 B (3) CS
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information직무분야별 담당예정업무.hwp
별첨 직무분야별담당예정업무 ( 총괄표 ) 직무분야를클릭하면해당분야의담당예정업무확인가능 아프리카 중동지역외교 5 등급외무공무원외교통상부 (2 명 ) 러시아어권지역외교 5 등급외무공무원외교통상부 (1 명 ) 한반도정세분석및협력행정사무관 ( 일반행정 ) 통일부 (1 명 ) 무역구제정책행정사무관 ( 일반행정 ) 지식경제부 (1 명 ) 경제자유구역개발정책행정사무관 (
More information차 례
사람중심도시, 함께행복한서구 2015 년주요업무계획 대전광역시서구 SEO-GU DAEJEON DISTRICT 차 례 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - - 3.0 -, - - 5 - - 6 - - - - - - - - - - 7 - - - 8 - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - - - - - 11 - - 12 - - 13 -
More information경남도립거창대학 5 개년발전전략 GPS 2020( 안 )
경남도립거창대학 5 개년발전전략 GPS 2020( 안 ) 2016. 3 GPS 2020 본과업은대학발전 TASK FORCE 팀에 의하여연구되었습니다. 2016. 3 경남도립거창대학 5 개년발전전략 GPS 2020 Ⅰ 1. 8 2. 8 3. 12 4. 13 5. 14 6. 16 7. 17 Ⅱ 1. 20 2. 21 3. 24 4. 25 Ⅲ 1. 28 2. 29
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information목 차 2012-5 - 7) - 6 - - 7 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 1 사업명 - 8 - 2 필요성및목적 - 9 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 - 10 - - 11 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 - 12 - - 13 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 2-1 필요성 - 14 - 2-2 목적 3 사업내용총괄 3-1 사업개요 - 15 - 직업교육의메카,
More information회계연도 : 2011 년 분 야 : 일반공공행정 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 시설관리공단지원 기간 : 2010~2014년대상 : 시설관리공단 시군구비 89, ,300 16,005 17,775 18,020 18,500 19,000 0 시책홍보 2,5
분 야 : 일반공공행정 합 계 계 166,658 0 166,658 31,518 34,545 36,206 32,827 31,562 0 시군구비 166,658 0 166,658 31,518 34,545 36,206 32,827 31,562 0 일반공공행정 166,658 0 166,658 31,518 34,545 36,206 32,827 31,562 0 입법및선거관리
More information- 2 -
2013 년도제 2 회세입 세출추가경정예산안 심사보고서 예산결산특별위원회 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 일반회계 ------------------------------ 155 백만원 m --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- m
More information2019 년도 주요업무계획 목 차 1 기본현황 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 년도업무계획 ( 미래전략과 ) 5 현안사업 6 새로운시책
2019 년도 주요업무계획 목 차 1 기본현황 2 2018 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2019 년도업무계획 ( 미래전략과 ) 5 현안사업 6 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2018 년도업무성과 비 전 : 희망찬합천건설을위한미래발전기반구축 총 평 목 표 m 주민주도지역개발로농촌경쟁력강화 m 아름답고쾌적한농촌생활여건조성 m 새로운합천건설을위한효율적인황강자원활용
More information일러두기
일러두기 목 차 1. 목적 2. 조사분석개요가. 조사자 나. 조사기간 다. 조사농가선정 라. 조사방법 마. 총수입및비용산정기준 (1) 주산물평가 (2) 부산물평가 (3) 종묘비 (4) 비료비 (5) 농약비 (6) 영농광열비 (7) 수리 () 비 - 5 - (8) 기타재료비 (9) 농기구, 영농시설상각비 (10) 수선비 (11) 임차료 (12) 노동비 (13)
More information1. 2. 3. 추진배경및경과 추진배경 추진경과 2012년도추진실적및성과 정부투자 인력양성및교육프로그램운영 단계별성과 2013 년도추진계획 기본계획 4 대전략별 13 년도투자계획 구분 미래부 농식품부 산업부 복지부 환경부 해수부 4 대전략별투입계획합계 ( 단위 : 백만원 ) 전략 1 전략 2 전략 3 전략 4 10,704.85 6,310.6 6,029.4
More informationT...........hwp
성인 미성년자 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 21.6% 22.4% 18.2% 17.5% 10.5% 6.3% 3.5% 백분율 어린이 청소년 회원 일반시민 환경지도자 초중등교사 기타 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 23.8% 45.2% 11.9% 7.2%
More information.............hwp
지방 벤처기업 활성화 방안 (IT, BT, NT를 중심으로) 머 리 말 제Ⅰ장 서론 제Ⅱ장 지방 경제와 벤처기업 제Ⅲ장 지방 벤처기업의 현황 및 문제점 제Ⅳ장 중앙정부의 지방 벤처기업 육성시책 제Ⅴ장 지방자치단체의 벤처기업 육성시책 제Ⅵ장 지방 벤처기업 육성의 정책 과제 - 표 차 례 - - 도 차 례 - 지방 벤처기업 활성화 방안 요약 지방
More information2011 회계연도 재무보고서 성주군
2011 회계연도 재무보고서 성주군 성주군재무보고서에대한검토보고서 2011 회계연도재무보고서 目목 차次 Ⅰ. 결산총평 3 1. 성주군의일반현황 5 2. 재무보고서의구성 5 3. 성주군이설치한회계 7 4. 주요제도적변화 8 5. 재무제표에대한요약설명 8 6. 재무분석 13 Ⅱ. 재무제표 15 1. 재정상태보고서 16 2. 기능별재정운영보고서 22 3. 순자산변동보고서
More informationeco-academy(....).hwp
Ⅰ. 환경과 더불어 사는 인간 Ⅱ. 깨끗한 공기로의 회복 Ⅲ. 맑고 풍부한 물 Ⅳ. 흙을 살리는 길 Ⅴ. 자원으로서의 폐기물 Ⅵ. 지구적 환경문제와 지속가능발전 Ⅶ. 여성과 환경 - 에코페미니즘 Ⅰ. 환경과 건강 그리고 질병 Ⅱ. 환경 호르몬 Ⅲ. 약물 오 남용 및 중독의 이해 Ⅳ. 생명과 환경을 살리는 먹거리 Ⅴ. 친환경적 농업 Ⅵ. 건전한 소비 - 효율적인
More information국가 주요사업의 분야별 중장기재정소요분석
이 보고서는 국회예산정책처법 제3조의 규정에 의거 작성되었으며, 국회예산정책처 홈페이지(www.nabo.go.kr)를 통해 보실 수 있습니다. 발간사 정부는 국가재정운용계획을 통해 분야별 부처별 주요의 중장기 재정규모와 운용방향을 제시하고 있으며 이에 따라 국회는 건전재정 기조의 유지 관리를 위하여 중장기 재정소요를 검 토할 필요가 있습니다. 국회예산정책처법
More information113907 한국보훈복지의료공단 605 113907 한국보훈복지의료공단 113907 한국보훈복지의료공단 607 총괄요약표 평가범주 비계량계량합계지표명가중치등급가중치득점가중치득점 1. 리더십 5 C 5 3.000 2. 책임경영 3 B 0 3 2.100 리더십 책임경영 3. 국민평가 8 7.974 8 7.974 4. 사회적기여 (1) 사회공헌 2 B 0 2 1.400
More information지역보건의료정보시스템사용자매뉴얼 한의약건강증진사업 - 3 - - 1 - 지역주민의건강증진을위해보건소등에서실시되어만성, 퇴행성질환에대한인식을고취시키고질환의위험요인과전조증상등에대한한의학적지식을구체적으로교육시켜지역주민스스로건강관리를할수있도록다양한한의약건강증진프로그램을제공하는사업 한의약건강증진프로그램운영을통한지역주민의건강증진및다빈도증상의개선 지역주민에대한포괄적인한의약보건의료서비스제공을통하여지
More information여수신북항(1227)-출판보고서-100부.hwp
2012 년도타당성재조사보고서 여수신북항건설사업 2012. 10 요약 요약 1. 사업의개요 가. 추진배경및목적 2012( 1), 2) ) 164 11. -.,,. (2008.10.23, ) 3). 1),,,,,,,. 2),,,,. 3) 2013 7 2012(, ) 11, ( A,B,C,W ).. 나. 사업내용및추진경위 : : : 1,103m, 1,270m,
More information년하반기도민평가단 - 도정주요사업현장평가실시계획 ( 정책기획관실 )
2017. 9. - 17 년하반기도민평가단 - 도정주사업현장평가실시계획 ( 정책기획관실 ) - 17 년하반기도민평가단 - 도정주사업현장평가실시계획 공약및도정주현안에대해도민의견을수렴하여정책에 반영코자 17 년하반기도민평가단현장평가를실시하고자함 Ⅰ m 근 거 : 전라남도도민평가단구성및운영에관한조례 m 평가시기 : '17. 9. 12.( 화 ) ~ 27.( 수 )
More information부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원
2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
More information(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과
n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산
More information학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta
www.sen.go.kr 학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의 시설 설비및교구기준연구 2012. 10. 학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental
More information[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp
2012 년도예비타당성조사보고서 교외선 ( 능곡 ~ 의정부 ) 철도사업 2012. 7. 요약 요약 제 1 장예비타당성조사의개요 1. 사업추진배경 2000 5 16, 2004 4 1,, 2006 -,, 39,., ~~, 2. 사업의추진경위및추진주체 2004. 12: (~) () - 21 (B/C=0.34). 2010. 04~2012. 02: (~) () - (B/C=0.53,
More information< E38BFF9C0CEBBE7BEC828342E35B1DE292E786C7378>
자치행정과 -19376 2015. 8. 3. 人事發令 ( 위 ) 급 의회사무국장 지방서기관신용희시민안전국장에보함. 2015.8.4. 자치행정국장 지방서기관신태송복지돌봄국장에보함. 2015.8.4. 시민행복국장 지방서기관조원덕환경수도사업소장겸임을해제함. 2015.8.4. 장 전인자 지방서기관에임함. 자치행정국장에보함. 2015.8.4. 의회사무국 오세진 지방서기관에임함.
More information나. 세부전공및담당예정업무
연구직공무원경력경쟁채용시험계획공고 1. 채용개요 가. 채용예정직급ㆍ직류ㆍ전공학과및채용인원 : 농업연구사 14 명 나. 세부전공및담당예정업무 2. 응시자격 : 면접시험 최종일 기준 가. 국가공무원법 제33조 각 호의 결격사유 및 동법 제74조 정년(60세)에 해당 하지 않으며 공무원임용시험령 등 관계법령에 의하여 응시자격을 정지당하지 아니한 자 나. 응시연령
More information☆국토2_6장( )
06 Ministry of land, Transport and Maritime Affairs Contents >> 149 149 178 187 187 197 209 209 210 213 216 218 220 228 231 233 233 234 237 241 246 253 257 257 제 1 절 해양과학기술육성및해양영토관리강화 1) 06 149 Ministry
More information총괄현황
순 서 2013 년도국방부소관 추경예산및기금운용계획임대형민자사업 (BTL) 한도액개요 국방부 예산편성중점 세입 세출예산총괄 세입예산 세출예산 '13 년도국방비현황 - 1 - - 2 - 2013 년도일반회계예산 세출 세입 프로그램별현황 주요증감내역 - 3 - - 4 - 편성중점별주요내역 창끝부대전투역량강화 병력 장비생존성보장및적응력강화 작전지속능력보장을위한시설보강
More information주민들께서 말씀하셨습니다. 서영교! 진짜 서울시예산 120억원 확보 서울시예산 제주올레길 만큼 멋진 중랑둘레길 지속 추진! 국가예산 일 많이했네! 38억원 확보 중랑천둔치에 수영장 겸 물놀이장(5월 개장) 국비, 시비 중랑구 곳곳에 CCTV 가로등 등 수백대 설치 28억원 확보 50억원 확보 지하철역에 에스컬레이터 및 캐노피 설치 1,172억원 용마터널 개통시
More information