부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

Size: px
Start display at page:

Download "부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산"

Transcription

1 2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,517,269 산림자원육성 3,508,485 1,060,311 2,448,174 국 1,556,243 도 650,751 시 1,301,491 주택용펠릿보일러 14, ,000 국 6,000 시 8, 민간자본이전 14, ,000 국 6,000 시 8, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 14, ,000 주택용펠릿보일러 14,000 국 6,000 시 8,000 목재산업시설현대화 140, ,000 국 100,000 시 40, 민간자본이전 140, ,000 국 100,000 시 40, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 140, ,000 목재산업시설현대화 140,000 국 100,000 시 40,000 목재생산및품질관리 ( 목재제품품질단속 ) 국 여비 국 국내여비 목재생산및품질관리 ( 목재제품품질단속 ) 500 국 500 임산물상품화지원 26,172 6,752 19,420 국 13,086 도 6,543 시 6, 민간자본이전 26,172 6,752 19,

2 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산림작물생산단지 ( 소액 ) 13,586 16,544 2,958 국 6,793 도 3,396 시 3, 민간자본이전 13,586 16,544 2,958 국 6,793 도 3,396 시 3, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 13,586 16,544 2,958 산림작물생산단지 ( 소액 ) 13,586 국 6,793 도 3,396 시 3,397 산림복합경영단지 ( 년차 ) 207, ,557 국 103,779 도 51,889 시 51, 민간자본이전 207, ,557 국 103,779 도 51,889 시 51, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 207, ,557 산림복합경영단지 ( 년차 ) 207,557 국 103,779 도 51,889 시 51,889 임산물생산기반조성 48,951 48, 국 24,475 도 12,238 시 12, 민간자본이전 48,951 48, 국 24,475 도 12,238 시 12, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 48,951 48, 임산물생산기반조성 48,951 국 24,475 도 12,238 시 12,

3 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 임산물유통기반조성 6,740 32,427 25,687 국 3,370 도 1,685 시 1, 민간자본이전 6,740 32,427 25,687 국 3,370 도 1,685 시 1, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 6,740 32,427 25,687 임산물유통기반조성 6,740 국 3,370 도 1,685 시 1,685 산림조성운영지원 5,400 8,200 2, 업무추진비 5,400 5, 시책추진업무추진비 5,400 5,400 0 산림녹지과업무추진 5,400 간선임도 670, ,783 국 469,546 시 201, 시설비및부대비 670, ,783 국 469,546 시 201, 시설비 649, ,783 간선임도 649,783 국 454,846 시 194, 감리비 20, ,000 간선임도 20,000 국 14,000 시 6, 시설부대비 1, ,000 간선임도 1,000 국 700 시 300 구조개량 265, ,036 국 185,524 시 79, 시설비및부대비 265, ,036 국 185,524 시 79, 시설비 256, ,536 구조개량 256,536 국 179,574 시 76,

4 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 02 감리비 8, ,000 구조개량 8,000 국 5,600 시 2, 시설부대비 구조개량 500 국 350 시 150 임도보수 67, ,500 국 47,250 시 20, 시설비및부대비 67, ,500 국 47,250 시 20, 시설비 65, ,400 임도보수 65,400 국 45,780 시 19, 감리비 2, ,100 임도보수 2,100 국 1,470 시 630 임도관리원 15, ,600 국 10,920 시 4, 인건비 15, ,600 국 10,920 시 4, 기간제근로자등보수 15, ,600 임도관리원 15,600 국 10,920 시 4,680 임도정비 ( 구조개량 ) 140, ,000 도 70,000 시 70, 시설비및부대비 140, ,000 도 70,000 시 70, 시설비 135, ,800 임도정비 ( 구조개량 ) 135,800 도 67,900 시 67, 감리비 4, ,200 임도정비 ( 구조개량 ) 4,200 도 2,100 시 2,

5 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 임도정비 ( 보수 ) 50, ,000 도 25,000 시 25, 시설비및부대비 50, ,000 도 25,000 시 25, 시설비 48, ,500 임도보수 48,500 도 24,250 시 24, 감리비 1, ,500 임도보수 1,500 도 750 시 750 국가생태탐방로조성 ( 광릉숲생물권보전지역둘레길 ) 1,120, ,120,000 국 560,000 도 280,000 시 280, 시설비및부대비 1,120, ,120,000 국 560,000 도 280,000 시 280, 시설비 1,120, ,120,000 국가생태탐방로조성 ( 광릉숲생물권보전지역둘레길 ) 1,120,000 국 560,000 도 280,000 시 280,000 숲길조성관리 ( 소계 ) 50, ,000 국 25,000 시 25, 시설비및부대비 50, ,000 국 25,000 시 25, 시설비 50, ,000 숲길조성관리 ( 소계 ) 50,000 국 25,000 시 25,000 자연친화적등산로정비 ( 도비 ) 666, ,660 도 200,000 시 466, 시설비및부대비 666, ,660 도 200,000 시 466, 시설비 666, ,660 자연친화적등산로정비 ( 도비 ) 666,

6 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 도 200,000 시 466,660 전년도 조림 315, , ,622 국 147,225 도 37,899 시 130,756 조림 315, , ,622 국 147,225 도 37,899 시 130, 시설비및부대비 315, , ,622 국 147,225 도 37,899 시 130, 시설비 299, , ,622 조림 299,380 국 139,470 도 35,919 시 123, 감리비 14,000 14,000 0 조림 14,000 국 6,580 도 1,680 시 5, 시설부대비 2,500 2,500 0 조림 2,500 국 1,175 도 300 시 1,025 숲가꾸기 689, , ,843 국 345,500 도 103,156 시 240,694 정책숲가꾸기 580, , ,438 국 290,002 도 87,001 시 203, 시설비및부대비 580, , ,438 국 290,002 도 87,001 시 203, 시설비 575, , ,938 정책숲가꾸기 575,503 국 287,752 도 86,326 시 201, 감리비 4,000 53,000 49,

7 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 숲가꾸기 전년도 정책숲가꾸기 4,000 국 2,000 도 600 시 1, 시설부대비 500 1, 정책숲가꾸기 500 국 250 도 75 시 175 공공산림가꾸기 45,460 41,200 4,260 국 23,180 도 6,684 시 15, 인건비 43,360 39,100 4,260 국 21,680 도 6,504 시 15, 기간제근로자등보수 43,360 39,100 4,260 공공산림가꾸기 43,360 국 21,680 도 6,504 시 15, 일반운영비 1, ,200 국 600 도 180 시 사무관리비 1, ,200 공공산림가꾸기 1,200 국 600 도 180 시 일반보상금 국 행사실비보상금 공공산림가꾸기 900 국 900 산림바이오매스수집단 63,887 78,552 14,665 국 32,318 도 9,471 시 22, 인건비 59, ,140 국 29,570 도 8,871 시 20, 기간제근로자등보수 59, ,140 산림바이오매스수집단 59,140 국 29,

8 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 숲가꾸기 도 8,871 시 20,699 전년도 201 일반운영비 3, ,997 국 1,998 도 600 시 1, 사무관리비 3, ,997 산림바이오매스수집단 3,997 국 1,998 도 600 시 1, 일반보상금 750 1, 국 행사실비보상금 750 1, 산림바이오매스수집단 750 국 750 산림보호강화 3,556,788 2,766, ,913 국 1,148,373 도 489,688 시 1,918,727 채석장관리 4, ,800 도 1,440 시 3, 일반보상금 4, ,800 도 1,440 시 3, 기타보상금 4, ,800 채석장관리지원 4,800 도 1,440 시 3,360 산불방지대책 ( 자체 ) 587, ,879 63, 인건비 505, ,597 2, 기간제근로자등보수 505, ,597 2,339 산불감시원인건비 471,016 일비 390,208 주휴수당 56,280 연차유급휴가미사용수당 15,008 근무복 9,520 산불감시원생활임금 34,920 일비 30,518 주휴수당 4, 일반운영비 81,312 20,282 61, 사무관리비 66,580 7,250 59,330 산불방지홍보물제작 9,

9 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 홍보물 4,500 현수막 3,720 산불모자 960 산불방지대책본부급량비 2,400 산불위험요인사전제거 ( 파쇄기 ) 임차료 55, 공공운영비 14,732 13,032 1,700 산불방지시설운영비 14,732 산불무인감시카메라통신비 2,784 헬기영상카메라통신비 600 LTE 무전기통신비 1,848 쓰레기봉투구입 1,000 산불방지시설유지보수비 3,000 산불위험요인사전제거 ( 파쇄기 ) 유지보수비 5,500 산불예방체계구축및운영 ( 경상 ) 13,700 32,900 19,200 국 5,480 도 2,466 시 5, 일반운영비 13,700 26,900 13,200 국 5,480 도 2,466 시 5, 사무관리비 4,500 17,700 13,200 산불위험요인사전제거임차비 4,500 국 1,800 도 810 시 1, 공공운영비 9,200 9,200 0 산불위험요인사전제거유류비 7,200 국 2,880 도 1,296 시 3,024 산불무인감시카메라유지보수 2,000 국 800 도 360 시 840 산불진화체계구축및운영 ( 자본 ) 19, ,100 국 7,640 도 3,438 시 8, 일반운영비 9, ,100 국 3,640 도 1,638 시 3, 공공운영비 9, ,100 산불상황관제시스템 9,100 국 3,

10 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 도 1,638 시 3,822 전년도 405 자산취득비 10, ,000 국 4,000 도 1,800 시 4, 자산및물품취득비 10, ,000 무선통신장비 ( 중계기지국 ) 10,000 국 4,000 도 1,800 시 4,200 산불진화체계구축및운영 ( 경상 ) 21, ,800 국 8,720 도 3,924 시 9, 일반운영비 13, ,800 국 5,520 도 2,484 시 5, 사무관리비 13, ,800 산불개인진화장비 7,800 국 3,120 도 1,404 시 3,276 산불진화급식비 6,000 국 2,400 도 1,080 시 2, 여비 8, ,000 국 3,200 도 1,440 시 3, 국내여비 8, ,000 산불진화출동여비 8,000 국 3,200 도 1,440 시 3,360 산불방지대책 ( 도비보조 ) 465, ,000 10,000 도 139,500 시 325, 일반운영비 455, ,000 0 도 136,500 시 318, 사무관리비 455, ,000 0 산불진화헬기임차 400,000 도 120,000 시 280,

11 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 유관기관산불진화장비지원 50,000 도 15,000 시 35,000 일반등짐펌프 5,000 도 1,500 시 3, 자산취득비 10, ,000 도 3,000 시 7, 자산및물품취득비 10, ,000 산림보호경보장비 10,000 도 3,000 시 7,000 산불방지교육훈련및조사 ( 자본 ) 국 320 도 144 시 재료비 국 320 도 144 시 재료비 산불조사감식장비세트 800 국 320 도 144 시 336 산불진화인력교육및평가 2,620 2, 자치단체등이전 2,620 2, 자치단체간부담금 2,620 2,620 0 산불진화인력전문교육 1,496 산불진화인력기본교육 827 산불진화인력예방교육 297 산림재해일자리 ( 단기 )( 산불전문예방진화대 ) 523, ,541 25,610 국 209,251 도 94,177 시 219, 인건비 498, ,941 25,610 국 199,420 도 89,740 시 209, 기간제근로자등보수 498, ,941 25,610 산불전문예방진화대인건비 450,900 국 180,360 도 81,162 시 189,378 산불전문예방진화대보험료 29,

12 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 국 11,860 도 5,338 시 12,453 산불전문예방진화대근무복 18,000 국 7,200 도 3,240 시 7,560 전년도 201 일반운영비 24,600 24,600 0 국 9,831 도 4,437 시 10, 사무관리비 20,000 20,000 0 산불출동차량임차비 20,000 국 8,000 도 3,600 시 8, 공공운영비 4,600 4,600 0 산불출동차량유류비 4,600 국 1,831 도 837 시 1,932 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 자본 ) 6, ,160 국 3,080 도 924 시 2, 일반운영비 6, ,160 국 3,080 도 924 시 2, 사무관리비 6, ,160 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 자본 ) 6,160 국 3,080 도 924 시 2,156 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 경상 ) 174, ,272 국 87,137 도 26,140 시 60, 인건비 174, ,272 국 87,137 도 26,140 시 60, 기간제근로자등보수 174, ,272 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 경상 ) 174,272 국 87,137 도 26,

13 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 시 60,995 일반병해충방제 218, ,312 26,292 국 112,935 도 31,545 시 73, 일반운영비 25,000 25,000 0 국 12,750 도 3,750 시 8, 사무관리비 15,000 15,000 0 일반병해충방제 15,000 국 7,650 도 2,250 시 5, 공공운영비 10,000 10,000 0 일반병해충방제 10,000 국 5,100 도 1,500 시 3, 시설비및부대비 191, ,312 26,292 국 99,165 도 27,495 시 64, 시설비 191, ,312 26,292 일반병해충방제 191,020 국 99,165 도 27,495 시 64, 자산취득비 2,000 2,000 0 국 1,020 도 300 시 자산및물품취득비 2,000 2,000 0 일반병해충방제 2,000 국 1,020 도 300 시 680 소나무재선충병방제 ( 자본 ) 110, ,000 국 77,000 도 9,900 시 23, 자산취득비 110, ,000 국 77,000 도 9,900 시 23, 자산및물품취득비 110, ,000 소나무재선충병방제 ( 자본 ) 110,

14 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 국 77,000 도 9,900 시 23,100 소나무재선충병방제 ( 경상 ) 636,920 49, ,037 국 448,952 도 56,390 시 131, 시설비및부대비 636, ,920 국 448,952 도 56,390 시 131, 시설비 586, ,520 소나무재선충병방제 586,520 국 413,672 도 51,854 시 120, 감리비 50, ,000 소나무재선충병방제 50,000 국 35,000 도 4,500 시 10, 시설부대비 소나무재선충병방제 400 국 280 도 36 시 84 소나무재선충병예방사업 259, , ,339 도 77,728 시 181, 시설비및부대비 259, , ,339 도 77,728 시 181, 시설비 244, , ,939 소나무재선충병예방사업 244,096 도 73,228 시 170, 감리비 15,000 40,000 25,000 소나무재선충병예방사업 15,000 도 4,500 시 10,500 감염목무단이동단속초소운영 80,920 73,980 6,940 국 40,461 도 12,137 시 28, 인건비 77,920 61,980 15,940 국 38,961 도 11,

15 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 시 27,272 전년도 04 기간제근로자등보수 77, ,920 감염목무단이동단속초소운영 77,920 국 38,961 도 11,687 시 27, 일반운영비 3,000 12,000 9,000 국 1,500 도 450 시 1, 공공운영비 3,000 12,000 9,000 감염목무단이동단속초소운영 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050 생활권수목진료지원 3,750 3,750 0 국 1,875 도 562 시 1, 시설비및부대비 3,750 3,750 0 국 1,875 도 562 시 1, 시설비 3,750 3,750 0 생활권수목진료지원 3,750 국 1,875 도 562 시 1,313 보호수관리지원 24,000 16,000 8,000 도 7,200 시 16, 시설비및부대비 24,000 16,000 8,000 도 7,200 시 16, 시설비 24,000 15,800 8,200 보호수관리 24,000 도 7,200 시 16,800 사방사업 88, ,619 77, 자치단체등이전 88, ,619 77, 자치단체간부담금 88, ,619 77,493 사방사업 88,126 사방댐조성관리및사방사업 ( 자체 ) 15,750 1,000 14, 일반운영비 15,750 1,000 14, 사무관리비 15,750 1,000 14,

16 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 산사태취약지역지정위원회운영수당 1,000 산사태취약지역안내판구입및설치 14,750 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 52, , ,301 국 21,022 도 22,073 시 9, 인건비 44, , ,641 국 17,622 도 18,503 시 7, 기간제근로자등보수 44, , ,641 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 44,055 국 17,622 도 18,503 시 7, 일반운영비 6,500 6, 국 2,600 도 2,730 시 1, 사무관리비 5,000 6,160 1,160 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 5,000 국 2,000 도 2,100 시 공공운영비 1, ,500 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 1,500 국 600 도 630 시 재료비 1, ,000 국 400 도 420 시 재료비 1, ,000 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 1,000 국 400 도 420 시 일반보상금 1, ,000 국 400 도 420 시 행사실비보상금 1, ,000 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 1,000 국 400 도 420 시

17 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 100 대명산등산림내폐기물처리 249, ,000 국 124,500 시 124, 시설비및부대비 249, ,000 국 124,500 시 124, 시설비 249, , 대명산등산림내폐기물처리 249,000 국 124,500 시 124,500 산림휴양시설조성 1,769, ,248 1,265,550 국 414,234 균 70,000 도 119,000 시 1,166,564 산림서비스증진 ( 수목원코디네이터 ) 20,296 18,452 1,844 국 10,148 시 10, 인건비 20,046 18,202 1,844 국 10,023 시 10, 기간제근로자등보수 20,046 18,202 1,844 산림서비스도우미 ( 수목원코디네이터 ) 20,046 국 10,023 시 10, 일반보상금 국 125 시 행사실비보상금 산림서비스도우미 ( 수목원코디네이터 ) 250 국 125 시 125 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 20,296 18,452 1,844 국 10,148 시 10, 인건비 20,046 18,202 1,844 국 10,023 시 10, 기간제근로자등보수 20,046 18,202 1,844 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 20,046 국 10,023 시 10, 일반보상금 국 125 시 행사실비보상금

18 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 250 국 125 시 125 산림서비스도우미 ( 숲생태관리인 ) 20,296 18,452 1,844 국 10,148 시 10, 인건비 19,896 18,102 1,794 국 9,948 시 9, 기간제근로자등보수 19,896 18,102 1,794 산림서비스도우미 ( 숲생태관리인 ) 19,896 국 9,948 시 9, 일반보상금 국 200 시 행사실비보상금 산림서비스도우미 ( 숲생태관리인 ) 400 국 200 시 200 산림서비스도우미 ( 숲길체험지도사 ) 20,296 18,452 1,844 국 10,148 시 10, 인건비 19,896 18,102 1,794 국 9,948 시 9, 기간제근로자등보수 19,896 18,102 1,794 산림서비스도우미 ( 숲길체험지도사 ) 19,896 국 9,948 시 9, 일반보상금 국 200 시 행사실비보상금 산림서비스도우미 ( 숲길체험지도사 ) 400 국 200 시 200 산림서비스도우미 ( 숲해설가 ) 50,000 44,000 6,000 국 25,000 시 25, 민간이전 50, ,000 국 25,000 시 25, 민간경상사업보조 50, ,000 산림서비스도우미 ( 숲해설가 ) 50,000 국 25,

19 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 시 25,000 산림서비스도우미 ( 유아숲교육운영 ) 100,000 88,000 12,000 국 50,000 시 50, 민간이전 100,000 88,000 12,000 국 50,000 시 50, 민간경상사업보조 100,000 88,000 12,000 산림서비스도우미 ( 유아숲교육운영 ) 100,000 국 50,000 시 50,000 유아숲체험원조성 ( 균특 ) 140, ,000 균 70,000 시 70, 시설비및부대비 140, ,000 균 70,000 시 70, 시설비 140, ,000 유아숲체험원조성 140,000 균 70,000 시 70,000 산림치유지도사 92,000 72,000 20,000 국 46,000 시 46, 민간이전 92, ,000 국 46,000 시 46, 민간경상사업보조 92, ,000 산림치유지도사 92,000 국 46,000 시 46,000 산촌생태마을운영매니저 20,284 18,410 1,874 국 10,142 시 10, 인건비 19,884 17,960 1,924 국 9,942 시 9, 기간제근로자등보수 19,884 17,960 1,924 산촌생태마을운영매니저 19,884 국 9,942 시 9, 일반보상금 국 200 시 행사실비보상금

20 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 산촌생태마을운영매니저 400 국 200 시 200 산림휴양녹색공간조성 ( 자연휴양림 ) 400, ,000 국 200,000 시 200, 시설비및부대비 400, ,000 국 200,000 시 200, 시설비 400, ,000 산림휴양녹색공간조성 ( 자연휴양림 ) 400,000 국 200,000 시 200,000 자연휴양림복합재해사전진단 85, ,000 국 42,500 시 42, 시설비및부대비 85, ,000 국 42,500 시 42, 시설비 85, ,000 자연휴양림복합재해사전진단 85,000 국 42,500 시 42,500 천보산자연휴양림운영 ( 자체 ) 386,001 36, , 인건비 126, , 기간제근로자등보수 126, ,451 자연휴양림관리원인건비 119,376 일비 75,978 주휴수당 14,472 휴일근무수당 21,708 명절휴가비 3,600 연차유급휴가미사용수당 3,618 자연휴양림관리원생활임금 7,075 일비 5,943 주휴수당 1, 일반운영비 148,800 15, , 사무관리비 23, ,200 자연휴양림관리물품 23,200 사무용및숙직실가구 5,000 휴양림홍보물제작 3,000 복사지등사무용품 1,000 객실, 화장실등비품 10,000 정수기임차료 1,

21 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 시설관리작업용품 3, 공공운영비 125,600 15, ,000 휴양림관리시설운영 125,600 전기요금 48,000 하수처리시설위탁관리비및전기안전관리대행 16,000 인터넷및 TV 수신료 15,000 펠릿연료 10,800 기계장비및차량유류 5,000 객실침구류세탁용역비 15,000 휴양림차량임차 10,800 시설장비유지보수비 5, 재료비 10, , 재료비 10, ,000 염화칼슘, 비료및약제등 10, 시설비및부대비 70, , 시설비 70, ,000 휴양림개선공사 70,000 세미나실앞 ( 자동차 ) 야영장포장공사 50,000 휴양림재활용분리수거장설치공사 10,000 휴양림노후시설보수공사 10, 자산취득비 30,750 21,000 9, 자산및물품취득비 30,750 21,000 9,750 자연휴양림관리장비구입 30,750 트럭 21,000 제설기 6,850 청소기 1,000 예초기 1,000 세탁기 900 치유의숲운영 ( 자체 ) 173, ,930 41, 인건비 144, ,336 44, 기간제근로자등보수 144, ,336 44,099 치유의숲운영관리원 136,260 일비 88,440 주휴수당 16,080 휴일근무수당 24,120 명절휴가비 3,600 연차유급휴가미사용수당 4,020 치유의숲운영관리원생활임금 8,175 일비 6,917 주휴수당 1,

22 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 201 일반운영비 29,294 26,294 3, 사무관리비 16,374 9,374 7,000 화장실소모품 600 치유의숲홍보물제작및홈페이지운영 10,000 쓰레기봉투 280 방문객용정수기임차 744 청소물품및각종소모품 1,800 방문객용정수기위생종이컵 300 방문객용상비약품 150 시설관리작업용품 2,000 카드결제수수료 공공운영비 12,920 16,920 4,000 전기요금 8,000 인터넷전용회선료 480 무인경비시스템사용료 1,440 예초기및제설기유류대 1,000 시설장비유지비 2,000 유아숲체험원운영 3, , 일반운영비 3, , 공공운영비 3, ,600 태봉산유아숲체험원관리사무실공공요금 3,600 목공지도사운영 38, ,000 도 19,000 시 19, 인건비 38, ,000 도 19,000 시 19, 기간제근로자등보수 38, ,000 목공지도사운영 38,000 도 19,000 시 19,000 나눔목공소조성 200, ,000 도 100,000 시 100, 시설비및부대비 200, ,000 도 100,000 시 100, 시설비 200, ,000 나눔목공소조성 200,000 도 100,000 시 100,000 녹지환경조성 2,087,237 3,010, ,703 균 300,

23 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 도 28,200 시 1,759,037 꽃길조성및관리 140, ,000 5, 시설비및부대비 140, , 시설비 140, ,000 0 아름다운공원가꾸기사업 140,000 꽃묘구입 ( 산림녹지과 ) 40,000 아름다운공원가꾸기사업 ( 읍면동 ) 100,000 공원녹지조성및관리 1,133, , , 인건비 655, , , 기간제근로자등보수 655, , ,942 공원녹지관리원인건비 475,350 일급 87,435 일급 293,125 주휴수당 17,420 주휴수당 56,950 연차유급휴가미사용수당 4,020 연차유급휴가미사용수당 13,400 명절휴가비 3,000 공원녹지관리원생활임금 35,581 일급 6,839 일급 22,925 주휴수당 1,363 주휴수당 4,454 도시공원관리원인건비 134,250 일급 104,922 주휴수당 20,904 연차유급휴가미사용수당 4,824 명절휴가비 3,600 도시공원관리원생활임금 9,841 일급 8,206 주휴수당 1, 일반운영비 129, ,696 6, 사무관리비 33,800 27,800 6,000 공원녹지관리물품 25,800 쓰레기봉투 1,200 태극기 3,000 공원화장실관리물품 2,400 공원녹지관리소모품 12,000 작업복및작업화구입 7,200 공원부지임차 8,

24 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 포천삼거리 JC동산 ( 사유지 ) 임차 3,000 왕방산암벽공원 ( 국유지 ) 임차 5, 공공운영비 95,896 95,896 0 공원녹지관리시설운영 86,896 전기요금 46,800 수도요금 15,000 위성방송수신비 348 전기안전관리비 1,800 CCTV보안망회선료 8,280 공원여자화장실비상벨사용료 1,752 무인경비시스템사용료 2,376 정화조수거 3,300 보일러유류 2,400 기계장비유류 4,840 작업중피해발생보상보험 9, 시설비및부대비 338, ,680 3, 시설비 338, ,680 3,839 공원녹지환경및시설물정비 (127개소) 60,000 운천어린이공원화장실교체공사 46,000 어린이놀이터모래소독 14,680 노을공원파고라설치공사 15,000 철쭉 진달래테마동산조성공사 100,000 일동청계산책로수목식재사업 102, 자산취득비 10,000 5,600 4, 자산및물품취득비 10,000 5,600 4,400 공원녹지관리장비 10,000 전정기 2,100 예초기 4,000 기계톱 1,000 발전기 2,900 가로수관리 132, ,884 76, 재료비 12,000 23,884 11, 재료비 12,000 23,884 11,884 비료및병충해약제 12, 시설비및부대비 120, ,000 65, 시설비 120, ,000 65,000 가로수가지치기 30,000 가로수보식 10,000 가로수방제 80,000 청계저수지수변공원조성사업 588, , ,

25 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 균 300,000 시 288, 시설비및부대비 588, , ,000 균 300,000 시 288, 시설비 588, , ,000 청계저수지수변공원조성사업 588,000 균 300,000 시 288,000 경기도시민참여형마을정원만들기프로젝트 10, ,000 도 3,000 시 7, 일반운영비 10, ,000 도 3,000 시 7, 사무관리비 10, ,000 정원문화교육운영지원 10,000 도 3,000 시 7,000 도시숲생태적리모델링 84, , ,000 도 25,200 시 58, 시설비및부대비 84, , ,000 도 25,200 시 58, 시설비 84, , ,600 생태쌈지공원 84,000 도 25,200 시 58,800 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 46,608 51,984 5,376 기본경비 46,608 51,984 5,376 기본경비 46,608 51,984 5, 일반운영비 16,128 18,144 2, 사무관리비 16,128 18,144 2,016 일반수용비 11,520 급량비 4, 여비 26,880 30,240 3, 국내여비 26,880 30,240 3,360 산림녹지과업무추진여비 26, 업무추진비 3,600 3, 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0 부서운영업무추진비 3,

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240 2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265

More information

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [ 28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]

More information

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211 2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871

More information

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0 2015 년도본예산일반회계산림공원과 세출예산사업명세서 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 산림공원과 16,264,898 14,721,869 1,543,029 국 4,057,086 지 2,397,266 도 2,189,776 시 7,620,770 산림재해방지 4,296,695 4,402,845 106,150 국 1,510,070

More information

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

More information

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 전년도 국 2,329,416 도 886,315 군 2,495,631 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 전년도 국 2,329,416 도 886,315 군 2,495,631 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축 2019 년도본예산일반회계산림축산과 세출예산사업명세서 부서 : 산림축산과정책 : 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 단위 : 기본경비 전년도 산림축산과 19,313,387 19,807,845 494,458 국 3,989,093 균 1,457,967 기 1,048,204 도 2,481,807 군 10,336,316 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 120,240 112,416

More information

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154, 세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000

More information

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3 2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185

More information

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 국 1,677,598 도 641,047 군 1,886,100 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축산업무추

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 국 1,677,598 도 641,047 군 1,886,100 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축산업무추 2018 년도본예산일반회계산림축산과 세출예산사업명세서 부서 : 산림축산과정책 : 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 단위 : 기본경비 산림축산과 19,807,845 14,668,295 5,139,550 국 2,937,849 지 2,247,258 기 1,510,562 도 2,214,944 군 10,897,232 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 112,416 112,672

More information

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

More information

차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 산림산업육성및산림일자리창출 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4

차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 산림산업육성및산림일자리창출 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4 제 6 차지역산림계획 2018. 1. 차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 11 1. 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 12 2. 산림산업육성및산림일자리창출 16 3. 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4. 일상속산림복지체계정착 20 5. 산림생태계보전과이용조화

More information

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모 2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490

More information

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

More information

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040

More information

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122

More information

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3 세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성

More information

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0 2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816

More information

- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

More information

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998

More information

2018 년주요사업 추진현황

2018 년주요사업 추진현황 2018 년주요사업 추진현황 목 차 2018 년도주요사업추진현황 1. 도유재산의효율적보존 관리 2. 지속가능한도유림자원육성 3. 잣향기푸른숲운영활성화 4. 축령산자연휴양림운영 관리 5. 강씨봉자연휴양림운영 관리 6. 산림재해예방을위한친환경사방사업 7. 산림자원보존 소득증대를위한연구사업 8. 물향기수목원운영 관리 9. 바다향기수목원조성 1 도유재산의효율적보존

More information

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박 2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747

More information

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사 2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121

More information

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689

More information

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994

More information

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)

More information

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로 2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290

More information

변경주문 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - 제 1 장지역산림계획의근거와내용 - 11 - 계획명작성기관계획기간주요내용 o 산림정책의목표와추진 방향을정하는 10 년단위의 산림기본계획 산림청 10 년 ( 08~ 17) 장기계획 o 지역산림계획과국유림종합 계획수립의기준이되는기본 계획 o 산림기본계획에의한정책 목표와추진방향에따른 지역산림계획

More information

순 서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 정책여건및전망 5 Ⅲ. 13 년국정과제추진계획 6 1. 산림자원의경제ㆍ환경적가치를높이겠습니다 산림재해를예방하고건강한산림생태계를만들겠습니다 임업인의경쟁력을향상시키고목재산업을육성하겠습니다 아이부터어른까지숲에서

순 서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 정책여건및전망 5 Ⅲ. 13 년국정과제추진계획 6 1. 산림자원의경제ㆍ환경적가치를높이겠습니다 산림재해를예방하고건강한산림생태계를만들겠습니다 임업인의경쟁력을향상시키고목재산업을육성하겠습니다 아이부터어른까지숲에서 2013 년업무계획 - 숲과더불어행복한녹색복지국가구현 - 2013. 3. 22 순 서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 정책여건및전망 5 Ⅲ. 13 년국정과제추진계획 6 1. 산림자원의경제ㆍ환경적가치를높이겠습니다. 7 2. 산림재해를예방하고건강한산림생태계를만들겠습니다. 9 3. 임업인의경쟁력을향상시키고목재산업을육성하겠습니다. 11 4. 아이부터어른까지숲에서행복을누리도록하겠습니다.

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

More information

14년도 행정사무 처리현황 및 15년도 주요업무 보고-산업경제위원회 소관.hwp

14년도 행정사무 처리현황 및 15년도 주요업무 보고-산업경제위원회 소관.hwp 소관 - 233 - 보 고 순 서 주요분장 사무 237 년도 행정사무 처리상황 238 2015년도 주요업무 계획 국립 백두대간 산림유단지 조성 248 국립 산림약용자원연구소 건립 249 산양삼 산약초 홍보교육관 건립 250 산림자원 가꾸기 - 조림사업 251 - 숲가꾸기사업 251 - 산림소득지원 252 - 목재 펠릿보일러 보급 252 - 산사태피해지 복구사업

More information

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000 2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707

More information

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사 2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성

More information

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임 2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비

More information

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434

More information

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2 2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업

More information

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8 2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국

More information

임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인과국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민이행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한숲건강한숲을만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다.

More information

12_2016년도 군정업무_산림.hwp

12_2016년도 군정업무_산림.hwp 2015.11.17. 11.22. 연 천 군 의 회 본 회 의 장 2016년도 군정업무보고서 연 천 군 연 천 군 (산 림 녹 지 과 ) 보고순서 일 반 현 황 1 2 0 1 5 년 주 요 성 과 2 2 0 1 6 년 주요업무계획 9 Ⅰ. 일반현황 정 현원 구분 총원 5급 6급 7급 8급 9급 지도사 정원 12 1 3 2 2 4 0 현원 12 1 4 0 3

More information

목 차 일반현황 년주요성과 4 비전및정책목표 년주요사업계획 6 도유재산의효율적보존관리 지속가능한도유림자원육성 잣향기푸른숲운영활성화 축령산자연휴양림운영관리 강씨봉자연휴양림운영관리 산림재해예방을위한친환경사방사업 산림자원보존 산림소득증대를위한임업연구

목 차 일반현황 년주요성과 4 비전및정책목표 년주요사업계획 6 도유재산의효율적보존관리 지속가능한도유림자원육성 잣향기푸른숲운영활성화 축령산자연휴양림운영관리 강씨봉자연휴양림운영관리 산림재해예방을위한친환경사방사업 산림자원보존 산림소득증대를위한임업연구 2017 년주요사업 산림환경연구소 목 차 일반현황 1 2016 년주요성과 4 비전및정책목표 5 2017 년주요사업계획 6 도유재산의효율적보존관리 지속가능한도유림자원육성 잣향기푸른숲운영활성화 축령산자연휴양림운영관리 강씨봉자연휴양림운영관리 산림재해예방을위한친환경사방사업 산림자원보존 산림소득증대를위한임업연구사업 기후변화대응산림내분포식물총조사 년인턴나무의사양성 물향기수목원운영관리

More information

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

More information

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행

More information

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20325FB1E2C8C4BAAFC8ADC7F9BEE0B4EBC0C0BBEAB8B2BACEB9AEB4EBC3A55FC0B1BFB5B1D5>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20325FB1E2C8C4BAAFC8ADC7F9BEE0B4EBC0C0BBEAB8B2BACEB9AEB4EBC3A55FC0B1BFB5B1D5> 기후변화협약대응을 위한 산림부문 대책 Ⅰ. 기후변화협약의 산림부문 논의 동향 Ⅱ. 산림의 탄소흡수량 전망 Ⅲ. 탄소흡수원 확충 계획 Ⅳ. 앞으로의 과제 기후변화협약의 산림부문 논의 동향 1992. 5월 5월 브라질 리우 리우 1997. 12월 12월 일보 일보교토 2001. 11월 11월 마라케쉬 2005. 2월 2월 2006.11월 나이로비 기후변화협약 채택

More information

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30, 2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500

More information

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9 2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연

More information

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67 2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242

More information

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135 2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리

More information

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958

More information

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도 2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170

More information

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400

More information

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000

More information

신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

신성장동력업종및품목분류 ( 안 ) 신성장동력업종및품목분류 ( 안 ) 2009. 12. 일러두기 - 2 - 목 차 < 녹색기술산업 > 23 42-3 - 목 차 45 52 < 첨단융합산업 > 66 73 80-4 - 목 차 85 96 115 < 고부가서비스산업 > 120 124 127 129 135-5 - 녹색기술산업 - 6 - 1. 신재생에너지 1-1) 태양전지 1-2) 연료전지 1-3) 해양바이오

More information

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45 2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973

More information

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201

More information

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2 2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도

More information

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입 정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 The 5 th Beijing Forest Forum. 黃 永 炫 敎 授 (Yeong-Hyeon Hwang, Ph. D.) 東 亞 大 學 校, 國 際 觀 光 學 科 Ⅰ. 韓 國 山 林 變 遷 Ⅰ. 韓 國 山 林 變 遷 50~60 年 代 일제 강점기와 한국전쟁으로 황폐화된 산림을 온 국민과 함께 복구 Ⅰ. 韓 國 山 林 變 遷 70~80 年 代 綠 化 努 力

More information

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4 2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182

More information

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대

More information

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도 세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사

More information

2012 년업무계획보고 2012 년업무계획 = 기후변화에대응하고, 숲이미래희망이되는나라 = 2011. 12. 순 서 Ⅰ. 2011 년추진실적평가 1 Ⅱ. 2012 년여건전망및중점추진방향 3 Ⅲ. 주요추진과제 5 1. 기후변화에대응한산림자원의가치제고 5 2. 산림산업의경쟁력강화 6 3. 건강한산림생태계조성 관리 7 4. 산림재해대응체계확립 8 5. 맞춤형산림복지서비스확충

More information

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료 2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업

More information

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대 2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도

More information

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832

More information

목차

목차 2014 년도 주요업무세부추진계획 목차 기획조정관실소관 해외자원협력관실소관 산림자원국소관 고부가가치를창출하는경제림단지조성 목재자원단지 : 건축재, 가구재,

More information

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비 2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992

More information

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시 2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568

More information

목 차. 2014 년달라지는주요사업및예산조기집행지침등. 사업계획. 부록 . 2014 년달라지는주요사업및예산조기집행지침등 . 사업계획 ~ 입산통제구역표지판 ( 제 13 조제 1 항관련 ) 1. 등산로폐쇄구간로그인 2. 등산로편집 3. 등산로추가 4. 등산로삭제 개요 개 념 조장근무일지 년월일

More information

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량 세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132

More information

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영

More information

제6편 풍요로운 산림자원 육성 제1장 획의 개요 제2장 분야별 실천획 풍요로운 산림자원 육성 제1장 획의 개요 제1절 현황 및 문제점 제2절 SWOT 분석 제3절 정책비전 구조 제4절 지표달성 전망 제5절 주요추진 과제 제1장 획의 개요 제1절 현황 및 문제점 1. 국내 외 산림환경 분석 가. 산림정책의 발전과정 산림녹화와 자원화 정책에서 지속가능한 산림경영을

More information

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발

More information

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603

More information

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378> 2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단

More information

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신 2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212

More information

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발

More information

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8 세출예산사업명세서 부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획 전년도 도시재생과 18,554,144 12,852,894 5,701,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454 시 11,392,420 도시개발관리 18,443,931 12,739,681 5,704,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454

More information

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명 2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460

More information

목 차 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 2018년비전및주요과제 7 Ⅲ. 2018년상반기추진성과 11 Ⅳ. 2018년주요업무추진계획 19 Ⅴ. 당면주요현안 경북북부권환경에너지종합타운조성 낙동강수변생태축보전 복원프로젝트 안동댐상류환경오염개선 39 4

목 차 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 2018년비전및주요과제 7 Ⅲ. 2018년상반기추진성과 11 Ⅳ. 2018년주요업무추진계획 19 Ⅴ. 당면주요현안 경북북부권환경에너지종합타운조성 낙동강수변생태축보전 복원프로젝트 안동댐상류환경오염개선 39 4 제 3 0 1 회도의회문화환경위원회 2 0 1 8. 7. 1 8 2018 년도 주요업무보고 환경산림자원국 목 차 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 2018년비전및주요과제 7 Ⅲ. 2018년상반기추진성과 11 Ⅳ. 2018년주요업무추진계획 19 Ⅴ. 당면주요현안 35 1. 경북북부권환경에너지종합타운조성 37 2. 낙동강수변생태축보전 복원프로젝트 38 3. 안동댐상류환경오염개선

More information

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공 2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237

More information

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직 2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669

More information

사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내

More information

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064 2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설

More information

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작 2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지

More information

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10, 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성

More information

2016 년주요업무계획 임업인에게희망을! 기업에게활력을! 국민에게행복 행복을! 2016. 1. 순 서 Ⅰ Ⅱ Ⅲ. 2015 년성과와반성 3. 2016 년정책추진여건과방향 9. 2016 년주요업무계획 15 신기후체제에대비한산림관리 17 돈이되는미래성장산업화 24 국민행복을위한산림복지활성화 33 건강하고안전한산림구현 44 세계와함께가꾸는산림 52 정책추진기반확보

More information

목차 기획조정관실소관 해외자원협력관실소관 산림자원국소관 고부가가치를창출하는경제림단지조성 목재자원단지 : 건축재, 가구재, 합판재등용재수종바이오매스단지 :

More information

2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업

2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업 산 림 공 원 과 2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업 :1,773ha ㆍ 공공근로 숲가꾸기사업 :490ha(연인원 20,812명)

More information

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 ( 2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341

More information

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2 2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734

More information

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2 2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000

More information

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10 2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640

More information

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색 증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성

More information

4_낙동정맥트레킹로드조성타당성조사연구_편집완료.hwp

4_낙동정맥트레킹로드조성타당성조사연구_편집완료.hwp 연구 2008-005 낙동정맥트레킹로드조성 타당성조사연구 김주석 박성덕 - i - 차례 차례 요약 ⅰ~ⅷ 제 1 장서론 1 1. 연구의배경및목적 3 2. 연구의범위 5 제2장여건현황 7 1. 산림문화 휴양현황 9 가. 산림문화 휴양의개관 9 나. 산림휴양의수요패턴과전망 10 2. 관련정책동향 12 가. 국가등산로체계구축계획 ( 산림청, 2007) 12 나.

More information

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ] 2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침

More information

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534 세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979

More information