2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

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1 2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국 2,707,895 도 875,105 시 2,559,243 범시민안전문화운동 646, ,841 9,598 국 7,895 도 65,105 시 573,243 시민안전문화운동전개 262, , , 인건비 19,275 15,349 3, 기간제근로자등보수 19,275 15,349 3,926 재난안전사무보조 19,275 -기본급 55,000원 *1명*240일 13,200 -주휴수당 55,000원 *1명*50일 2,750 -월차수당 55,000원 *1명*11일 605 -급량비 60,000원 *1명*12월 720 -명절휴가비 300,000*2회 600 -기말수당 350,000*4회 1, 일반운영비 68,300 70,600 2, 사무관리비 31,300 33,600 2,300 물놀이안전센터운영물품 10,000 현장지휘소 ( 평상 ), 푼툰설치및철거 1,500,000원 *4개소 물놀이안전센터근무자급식 7,000 원 *20 명 *70 일 6,000 9,800 물놀이안전홍보물제작 4,000 물놀이안전유공감사패제작 100,000원 *15개 1, 공공운영비 37,000 37,000 0 대천해수욕장수상구조기관 37,000 - 물놀이안전시설및구조장비보수 10,000 - 공공요금 7,000 - 연료비 20, 일반보상금 11, , , 행사실비보상금 4, ,500 물놀이인명구조훈련참석자보상 1,400 시민안전관리봉사자교육 50,000원 *15명 750 물놀이안전교육참석자보상 2, 기타보상금 6, , ,

2 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 실종자가족숙박및급식비 1,944 -숙박비 4명 *60,000원*3일*2회 1,440 -급식비 4명 *7,000원*3일*3식*2회 504 수난구조보상금 5, 민간이전 16,500 6,500 10, 민간경상사업보조 16,500 6,500 10,000 인명구조활동및물놀이안전교육 12,000 물놀이취약지역예방활동 4, 시설비및부대비 130,000 75,000 55, 시설비 130,000 75,000 55,000 물놀이안전무선중계기설치 15,000 수상구조장비보관창고내부리모델링 75,000 물놀이안전부표설치 40, 자산취득비 17,250 9,000 8, 자산및물품취득비 17,250 9,000 8,250 파라솔세트 150,000원 *15개 2,250 컨테이너 2,500,000원 *4개 10,000 냉장고 1,000,000원 *2개 2,000 세탁기 1,000,000원 *3개 3,000 재해대비 재난예방 130,500 45,400 85, 일반운영비 24,500 33,100 8, 사무관리비 22,500 33,100 10,600 안전관리계획발간 5,000 재난안전한국훈련급식비 1,000 국가안전대진단및특정관리시설안전점검수수료 5,000 지역축제안전관리심의수당 1,500 취약계층안전한생활문화지원 10, 공공운영비 2, ,000 재난안전대책본부차량연료비 2, 연구개발비 100, , 연구용역비 100, ,000 안전보령마스터플랜수립 100, 일반보상금 1,000 1, 행사실비보상금 1,000 1,000 0 재난대비실제훈련참가 1, 자치단체등이전 5, , 공기관등에대한경상적대행사업비 5, ,000 재난대비실제훈련 5,000 물놀이안전관리요원배치 ( 보조 ) 15, ,

3 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 도 4,687 시 10, 인건비 15, ,624 도 4,687 시 10, 기간제근로자등보수 15, ,624 물놀이관리지역유급안전관리요원인부임 15,624 도 4,687 시 10,937 안전문화운동협의회운영 4,080 4, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,000 0 안전점검안전문화운동통합운영 3, 일반보상금 1,080 1, 행사실비보상금 1,080 1,080 0 안전문화운동협의회의등참석보상 27,000원 *40명*1회 1,080 기초단위현장종합훈련지원 ( 보조 ) 5, ,790 국 2,895 도 868 시 2, 일반운영비 5, ,790 국 2,895 도 868 시 2, 사무관리비 5, ,790 재난대응안전한국훈련 5,790 국 2,895 도 868 시 2,027 재난대비종합대응훈련추진 ( 보조 ) 10, ,000 도 5,000 시 5, 일반운영비 8, ,000 도 4,000 시 4, 행사운영비 8, ,000 재난대응역량강화훈련 8,000 도 4,000 시 4, 일반보상금 2, ,000 도 1,000 시 1, 행사실비보상금 2, ,000 재난대응역량강화훈련 2,

4 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 도 1,000 시 1,000 전년도 승강기사고대응합동훈련 ( 보조 ) 10, ,000 국 5,000 도 3,000 시 2, 일반운영비 10, ,000 국 5,000 도 3,000 시 2, 사무관리비 1, ,000 승강기사고대응합동훈련 1,000 국 500 도 300 시 행사운영비 9, ,000 승강기사고대응합동훈련 9,000 국 4,500 도 2,700 시 1,800 도민안전문화의식고취 ( 보조 ) 7, ,730 도 1,550 시 6, 일반운영비 7, ,730 도 1,550 시 6, 사무관리비 7, ,730 시군안전문화운동 7,730 도 1,550 시 6,180 해수욕장안전관리 ( 보조 ) 200, ,000 도 50,000 시 150, 시설비및부대비 200, ,000 도 50,000 시 150, 시설비 200, ,000 무창포해수욕장망루설치 200,000 도 50,000 시 150,000 재난안전위험요인방지 5,496,000 5,527,740 31,740 국 2,700,000 도 810,000 시 1,986,000 재해예방시스템운영 96,000 27,740 68, 일반운영비 45,000 25,740 19,

5 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 재난안전위험요인방지 전년도 02 공공운영비 45,000 25,740 19,260 재해예방시스템운영유지보수 22,000 재해예방시스템공공요금 23, 자산취득비 51,000 2,000 49, 자산및물품취득비 51,000 2,000 49,000 재난안전상황실 PC 구입 16,000 재난안전상황실대형스크린교체 35,000 재해위험지역정비 ( 간치 )( 보조 ) 2,400, ,400,000 국 1,200,000 도 360,000 시 840, 시설비및부대비 2,400, ,400,000 국 1,200,000 도 360,000 시 840, 시설비 2,091, ,091,360 간치자연재해위험개선지구정비 2,091,360 국 1,045,680 도 313,704 시 731, 감리비 300, ,000 간치자연재해위험개선지구정비 300,000 국 150,000 도 45,000 시 105, 시설부대비 8, ,640 간치자연재해위험개선지구정비 8,640 국 4,320 도 1,296 시 3,024 재해위험지역정비 ( 진죽 )( 보조 ) 3,000, ,000,000 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050, 시설비및부대비 3,000, ,000,000 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050, 시설비 2,980, ,980,000 진죽자연재해위험개선지구정비 2,980,000 국 1,490,000 도 447,000 시 1,043, 시설부대비 20, ,000 진죽자연재해위험개선지구정비 20,000 국 10,

6 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 재난안전위험요인방지 도 3,000 시 7,000 전년도 민방위운영 894, , ,313 국 59,844 도 101,652 시 733,340 지역민방위대역량강화 667, ,923 71,913 국 59,844 도 71,652 시 536,340 공익근무요원관리 88,430 87,240 1, 일반보상금 88,430 87,240 1, 사회복무요원보상금 88,430 87,240 1,190 사회복무요원보수 171,200원 *19명*12월 39,034 사회복무요원중식비 7,000원 *19명*20일*12월 31,920 사회복무요원교통비 2,800원 *19명*20일*12월 12,768 사회복무요원보상책임보험료 400 사회복무요원피복비 3,776 -근무복( 춘, 하복 ) 264,600*12명 3,176 -근무화 50,000원 *12명 600 사회복무요원간담회참석자음료등제공 7,000원 *19명*4분기 민방위교육및훈련 59,657 59, 일반운영비 59,657 59, 사무관리비 30,000 30,000 0 일반운영비 27,200 - 일반수용비 9,200 - 충무계획서발간 18,000 민방위대창설유공자보상 100,000원 *16명 1,600 주민신고유공자보상 100,000원 *12명 1, 공공운영비 29,657 29,657 0 민방위운영공공요금 17,284 시설장비유지비 ( 경보, 급수, 대피시설 ) 12,373 국민참여민방위의날훈련경비 ( 보조 ) 1, , 국 570 도 399 시 일반운영비 1, ,900 국 570 도 399 시 사무관리비 1, ,900 국민참여민방위의날훈련경비 1,

7 부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 국 570 도 399 시 931 민방위운영및육성지원 ( 실기실습 )( 보조 ) 7, ,500 도 2,250 시 5, 자산취득비 7, ,500 도 2,250 시 5, 자산및물품취득비 7, ,500 민방위실기실습용품 7,500 도 2,250 시 5,250 을지연습및통합방위운영 ( 보조 ) 5, ,780 도 2,890 시 2, 일반운영비 5, ,780 도 2,890 시 2, 사무관리비 5, ,780 전술헬기장노후시설보강 5,780 도 2,890 시 2,890 예비군육성지원 224, ,118 32, 일반운영비 6,560 6, 사무관리비 6,560 6,560 0 향토방위지 6,000원 *50부*12월 3,600 통합방위협의회서류인쇄 600 통합방위협의회현수막 55,000원 *16개*2회 1,760 통합방위협의회입간판 100,000원 *2개*3회 일반보상금 4,050 4, 행사실비보상금 4,050 4,050 0 예비군의날행사참석보상 810 통합방위협의회참석보상 27,000원 *30명*4회 3, 민간이전 20, , 민간경상사업보조 20, ,400 군경위문 ( 명절, 연말등 ) 20, 자치단체등이전 98,628 77,118 21, 예비군육성지원경상보조 98,628 77,118 21,510 향방작전지원 22,750 예비군교육훈련지원 39,750 예비군부대운영 31,128 여성예비군운영지원 5,

8 부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 403 자치단체등자본이전 95, ,390 74, 예비군육성지원자본보조 95, ,390 74,113 향방작전운영물품 34,347 예비군교육훈련물품 36,000 예비군부대운영물품 14,930 주산중대본부청사방수및화장실보수 10,000 민방위대화생방방독면보급 ( 보조 ) 3, ,700 국 1,110 도 777 시 1, 자산취득비 3, ,700 국 1,110 도 777 시 1, 자산및물품취득비 3, ,700 민방위대화생방방독면보급 3,700 국 1,110 도 777 시 1,813 농어촌지역소방시설구축 ( 보조 ) 80, ,000 도 24,000 시 56, 시설비및부대비 80, ,000 도 24,000 시 56, 시설비 80, ,000 농어촌마을화재안전기반구축 80,000 도 24,000 시 56,000 서해안다목적경보시설설치 ( 통제시스템 )( 보조 ) 50, ,000 국 15,000 도 10,500 시 24, 시설비및부대비 50, ,000 국 15,000 도 10,500 시 24, 시설비 50, ,000 서해안다목적경보시설구축사업 ( 통제시스템 ) 50,000 국 15,000 도 10,500 시 24,500 민방위경보시설노후위성수신기교체 ( 보조 ) 16, ,000 국 4,800 도 3,360 시 7,

9 부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 401 시설비및부대비 16, ,000 국 4,800 도 3,360 시 7, 시설비 16, ,000 노후위성수신기교체 16,000 국 4,800 도 3,360 시 7,840 민방위운영및육성지원 ( 강사료 )( 보조 ) 3, ,600 도 1,080 시 2, 일반운영비 3, ,600 도 1,080 시 2, 사무관리비 3, ,600 민방위교육강사료 3,600 도 1,080 시 2,520 민방위교육운영비 ( 보조 ) 6, ,354 국 2,364 도 1,196 시 2, 일반보상금 6, ,354 국 2,364 도 1,196 시 2, 행사실비보상금 6, ,354 민방위교육훈련운영 6,354 국 2,364 도 1,196 시 2,794 서해안다목적경보시설설치 ( 경보단말 )( 보조 ) 120, ,000 국 36,000 도 25,200 시 58, 시설비및부대비 120, ,000 국 36,000 도 25,200 시 58, 시설비 120, ,000 서해안다목적경보시설구축사업 ( 경보단말 ) 120,000 국 36,000 도 25,200 시 58,800 소방운영지원 227, ,600 40,400 도 30,

10 부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 소방운영지원 전년도 시 197,000 소방의날행사지원 1,000 3,600 2, 일반운영비 1,000 3,600 2, 사무관리비 1,000 3,600 2,600 의용소방대이임대장공로패 100,000원 *10명 1,000 화재예방순찰지원 96, ,000 19, 일반보상금 67, ,000 48, 의용소방대지원경비 67, ,000 48,000 소방기술경연대회훈련 20,000 의용소방대혁신전진대회참가 8,000 화재진압출동및재난구조활동 6,000 화재예방및재난구조시범훈련 7,000 재래시장화재예방순찰활동 7,000 산불예방및취약지순찰활동 8,000 의용소방대연합회운영경비 9,000 화재예방, 환경보호캠페인및심폐소생술시연활동 ( 여성대 ) 2, 민간자본이전 29, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 29, ,000 전담의용소방대차량 29,000 효율적소방행정지원 70,000 68,000 2, 일반보상금 10,000 10, 기타보상금 10,000 10,000 0 섬지역응급환자나르미선지원 200,000원 *50회 10, 시설비및부대비 60,000 58,000 2, 시설비 59,352 58,000 1,352 미산면의용소방대청사보수 39,568 남포면의용소방대청사보수 19, 시설부대비 미산면의용소방대청사보수 432 남포면의용소방대청사보수 216 소방청사신. 증축지원 ( 보조 ) 60, ,000 도 30,000 시 30, 시설비및부대비 60, ,000 도 30,000 시 30, 시설비 59, ,640 성주면의용소방대청사리모델링 59,640 도 29,820 시 29,

11 부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 소방운영지원 전년도 03 시설부대비 성주면의용소방대청사리모델링 360 도 180 시 180 재해및재난예방 6,299,967 18,055,785 11,755,818 국 1,072,500 지 796,000 도 214,000 시 4,217,467 하천정비 4,090,300 10,253,585 6,163,285 지 796,000 도 206,000 시 3,088,300 소하천유지보수 111, , , 일반운영비 1,500 1, 사무관리비 1,500 1,500 0 소하천관리위원회회의참석수당 1, 시설비및부대비 110, , , 시설비 109, , ,640 소하천유지보수 99,280 소하천미불용지보상 10, 시설부대비 720 1, 소하천유지보수 720 소하천정비 ( 생활 )( 역재 )( 보조 ) 1,070, ,070,000 지 535,000 시 535, 시설비및부대비 1,070, ,070,000 지 535,000 시 535, 시설비 1,066, ,066,148 역재소하천정비 1,066,148 지 533,074 시 533, 시설부대비 3, ,852 역재소하천정비 3,852 지 1,926 시 1,926 하천유지및보수 134, , , 인건비 30,000 30, 기간제근로자등보수 30,000 30,000 0 하천유지보수인부임 30, 일반운영비 50,000 50, 사무관리비 50,000 50,

12 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 전년도 하천및소하천유지보수비 50, 여비 4,800 4, 국내여비 4,800 4,800 0 지방하천감시 4, 시설비및부대비 50, , , 시설비 49, ,920 99,280 하천유지및보수 49, 시설부대비 360 1, 하천유지및보수 360 하천개보수및유지관리 ( 유지보수 )( 보조 ) 200, ,000 도 60,000 시 140, 시설비및부대비 200, ,000 도 60,000 시 140, 시설비 198, ,560 지방하천유지보수 198,560 도 59,568 시 138, 시설부대비 1, ,440 지방하천유지보수 1,440 도 432 시 1,008 폐광기금사업 ( 새터하천정비, 성주생태하천조성 ) 800, , 시설비및부대비 800, , 시설비 794, ,870 성주천생태하천조성 695,590 새터소하천정비 99, 시설부대비 5, ,130 성주천생태하천조성 4,410 새터소하천정비 720 소하천정비종합계획재정비수립용역 300, , , 시설비및부대비 300, , , 시설비 300, , ,000 소하천정비종합계획재정비수립용역 300,000 마강소하천정비 60, , 시설비및부대비 60, , 시설비 59, ,568 마강소하천정비 59, 시설부대비 마강소하천정비

13 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 전년도 화망소하천정비 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 297, ,840 화망소하천정비 297, 시설부대비 2, ,160 화망소하천정비 2,160 대궁소하천정비 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,280 대궁소하천정비 99, 시설부대비 대궁소하천정비 720 하천개보수및유지관리 ( 원평 )( 보조 ) 300, ,000 도 50,000 시 250, 시설비및부대비 300, ,000 도 50,000 시 250, 시설비 297, ,840 원평소하천정비 297,840 도 49,550 시 248, 시설부대비 2, ,160 원평소하천정비 2,160 도 450 시 1,710 하천개보수및유지관리 ( 남전 )( 보조 ) 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비및부대비 100, ,000 도 50,000 시 50, 시설비 99, ,100 남전소하천정비 99,100 도 49,550 시 49, 시설부대비 남전소하천정비 900 도 450 시 450 하천개보수및유지관리 ( 정밀점검 )( 보조 ) 92, ,000 도 46,000 시 46,

14 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 전년도 401 시설비및부대비 92, ,000 도 46,000 시 46, 시설비 92, ,000 하천시설물정밀점검및정비 92,000 도 46,000 시 46,000 소하천정비 ( 생활 )( 신구 )( 보조 ) 322, ,000 지 161,000 시 161, 시설비및부대비 322, ,000 지 161,000 시 161, 시설비 319, ,682 신구소하천정비 319,682 지 159,841 시 159, 시설부대비 2, ,318 신구소하천정비 2,318 지 1,159 시 1,159 소하천정비 ( 생활 )( 봉덕 )( 보조 ) 200, ,000 지 100,000 시 100, 시설비및부대비 200, ,000 지 100,000 시 100, 시설비 198, ,560 봉덕소하천정비 198,560 지 99,280 시 99, 시설부대비 1, ,440 봉덕소하천정비 1,440 지 720 시 720 재해재난예방및복구 2,209,667 7,802,200 5,592,533 국 1,072,500 도 8,000 시 1,129,167 풍수해보험사업지원 ( 보조 ) 26, ,667 도 8,000 시 18, 민간이전 26, ,667 도 8,000 시 18, 보험금 26, ,

15 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난예방단위 : 재해재난예방및복구 전년도 풍수해보험료지원 26,667 도 8,000 시 18,667 우수저류시설설치 ( 보조 ) 2,145, ,145,000 국 1,072,500 시 1,072, 시설비및부대비 2,145, ,145,000 국 1,072,500 시 1,072, 시설비 1,737, ,737,278 대천 1 지구우수저류시설 1,737,278 국 868,639 시 868, 감리비 400, ,000 대천 1 지구우수저류시설 400,000 국 200,000 시 200, 시설부대비 7, ,722 대천 1 지구우수저류시설 7,722 국 3,861 시 3,861 자연재난예방대비 38,000 11,000 27, 일반운영비 23,000 1,000 22, 사무관리비 8,000 1,000 7,000 사전재해영향성검토활동지원 3,000 자연재해사전대비홍보물제작 4,000 재해대책상황근무자급량비 1, 공공운영비 15, ,000 지진가속도계측장비유지비 15, 민간이전 15, , 민간단체법정운영비보조 15, ,000 자율방재단운영 15,000 행정운영경비 106, ,918 1,000 기본경비 106, ,918 1,000 기본경비 106, ,918 1, 일반운영비 71,848 71, 사무관리비 35,080 35,080 0 일반수용비 29,080 급량비 6, 공공운영비 36,768 36,768 0 공공요금및제세 30,702 시설장비유지비 6,

16 부서 : 안전재난과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 전년도 202 여비 30,870 30, 국내여비 30,870 30,870 0 과운영업무추진 30, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 재무활동 444, ,000 49,000 내부거래지출 444, ,000 49,000 재난관리기금전출금 444, ,000 49, 기금전출금 444, ,000 49, 기금전출금 444, ,000 49,000 재난관리기금법정적립금 444,

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

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부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

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부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

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부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832

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부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

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부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

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총괄현황

총괄현황 순 서 2013 년도국방부소관 추경예산및기금운용계획임대형민자사업 (BTL) 한도액개요 국방부 예산편성중점 세입 세출예산총괄 세입예산 세출예산 '13 년도국방비현황 - 1 - - 2 - 2013 년도일반회계예산 세출 세입 프로그램별현황 주요증감내역 - 3 - - 4 - 편성중점별주요내역 창끝부대전투역량강화 병력 장비생존성보장및적응력강화 작전지속능력보장을위한시설보강

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부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

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@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp 2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조

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부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

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........1.hwp 2000년 1,588(19.7% ) 99년 1,628(20.2% ) 2001년 77(1.0% ) 98년 980(12.2% ) 90년 이 전 1,131(16.3% ) 91~95년 1,343(16.7% ) 96~97년 1,130(14.0% ) 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 98.7

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