부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84
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1 2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200 지 50,000 도 377,907 시 9,261,395 대중교통육성지원 7,929,046 7,118, ,994 국 35,200 지 50,000 도 377,907 시 7,465,939 버스승강장보수및신설 185, ,600 39, 일반운영비 34,960 44,600 9, 사무관리비 5,000 10,000 5,000 버스승강장관리 5, 공공운영비 29,960 34,600 4,640 버스승강장유지보수 22,400 발열의자전기요금 7, 시설비및부대비 151, ,000 30, 시설비 151, ,000 30,000 버스승강장신설 (6 개소 ) 51,000 버스승하차표지판교체 (220 개소 ) 100,000 운수업체유가인상분보조금 3,700,000 3,700, 민간이전 3,700,000 3,700, 운수업계보조금 3,700,000 3,700,000 0 운수업체유가인상분 3,700,000 비수익노선손실보상 1,400,000 1,400, 민간이전 1,400,000 1,400, 운수업계보조금 1,400,000 1,400,000 0 비수익 적자노선손실보상 1,400,000 - 비수익노선손실보상 700,000 - 적자노선운행손실보상 700,000 시내버스대폐차비 350, , 민간이전 350, , 운수업계보조금 350, ,000 시내버스대폐차지원 350,000
2 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 운수업계보조금 1,087, , ,044 시내버스재정지원 1,087,680 도 343,840 시 743,840 시내버스무료환승손실보상 550, ,000 90, 민간이전 550, ,000 90, 운수업계보조금 550, ,000 90,000 시내버스무료환승손실보상 550,000 원산도마을버스운영 10,000 10, 민간이전 10,000 10, 운수업계보조금 10,000 10,000 0 원산도마을버스운영 10,000 행복버스운영 44, , 민간이전 44, , 운수업계보조금 44, ,000 행복버스도우미운행 44,000 장애인콜택시운영 290, ,000 80, 민간이전 245, ,000 35, 민간위탁금 245, ,000 35,000 장애인콜택시 245, 자산취득비 45, , 자산및물품취득비 45, ,000 장애인콜택시노후차량교체 45,000 벽지노선손실보상 ( 보조 ) 5,642 5, 도 2,821 시 2, 민간이전 5,642 5, 도 2,821 시 2, 운수업계보조금 5,642 5, 벽지노선손실보상 5,642 도 2,821 시 2,821 택시자율감차사업 700 1, 일반운영비 700 1,
3 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 01 사무관리비 700 1, 택시자율감차위원회수당 700 대중교통유공시민표창 1, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,000 기념패 1 식 1,000 택시운행정보관리시스템구축 14,033 14, 자치단체등이전 14,033 14, 공기관등에대한경상적위탁사업비 14,033 14, 택시운행정보관리시스템구축 ( 개인택시 ) 14,033 교통약자이동차량운행관리시스템운영 ( 보조 ) 도 360 시 민간이전 도 360 시 민간위탁금 교통약자이동차량운행관리시스템운영 720 도 360 시 360 브랜드택시운영지원 ( 보조 ) 92, ,847 도 27,854 시 64, 민간이전 92, ,847 도 27,854 시 64, 운수업계보조금 92, ,847 브랜드택시운영지원 92,847 도 27,854 시 64,993 시내버스재정지원용역 20, , 연구개발비 20, , 연구용역비 20, ,000 시내버스경영개선방안및적정재정지원산정 20,000 차로이탈경고장치장착보조사업 70, ,400 국 35,200 시 35, 민간이전 70, ,400 국 35,200 시 35, 운수업계보조금 70, ,400 차로이탈경고장치장착보조사업 70,400
4 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 국 35,200 시 35,200 공공형택시지원 100, ,000 지 50,000 시 50, 민간이전 100, ,000 지 50,000 시 50, 운수업계보조금 100, ,000 행복택시운영지원 100,000 지 50,000 시 50,000 여객운수종사자독감예방접종지원 6, ,064 도 3,032 시 3, 민간이전 6, ,064 도 3,032 시 3, 운수업계보조금 6, ,064 여객운수종사자독감예방접종지원 6,064 도 3,032 시 3,032 교통시설물관리 1,187,134 1,042, ,324 교통안전시설물설치및정비 484, ,000 20, 일반운영비 84,200 55,000 29, 사무관리비 23,000 18,000 5,000 노후차선규제봉교체 13,000 청라터널전기, 소방유지관리용역 10, 공공운영비 61,200 37,000 24,200 청라터널전기요금 30,000 청라터널시설장비유지비 7,000 무인교통단속장비정기검사 24, 시설비및부대비 400, ,000 50, 시설비 397, ,516 50,306 교통안전시설물설치 69,370 횡단보도조명등설치 30,000 교통안전시설보수정비단가계약 69,370 부적합자동차진입억제용말뚝교체 59,460 동대교경관조명보수공사 30,000 청라터널터널등정비공사 30,000 주포사거리과속신호위반단속카메라설치 54,505 청파초앞과속신호위반단속카메라설치 54, 시설부대비 2,790 2,
5 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 교통시설물관리 교통안전시설물설치 630 교통안전시설보수정비단가계약 630 부적합자동차진입억제용말뚝교체 540 주포사거리과속신호위반단속카메라설치 495 청파초앞과속신호위반단속카메라설치 495 교통신호기설치및보수 569, , , 일반운영비 139, ,960 8, 사무관리비 18,000 18,000 0 교통신호기안전점검 ( 한국전기안전공사 ) 18, 공공운영비 121, ,960 8,280 교통신호등전기요금 93,600 서행점멸등전기요금 17,640 교통신호기설치및보수시설장비유지비 10, 시설비및부대비 430, , , 시설비 426, , ,200 교통신호기보수 ( 신호등주,LED신호등등 ) 69,370 교통신호기유지보수단가계약 69,370 시각장애인용음향신호기설치 20,000 노후교통신호제어기교체 59,460 통합신호등주설치 79,280 교통신호연동개선용역 30,000 동대초어린이보호구역교통신호등설치 49,460 송학초어린이보호구역교통신호등설치 49, 시설부대비 3,600 1,800 1,800 노후교통신호제어기교체 540 교통신호기보수 ( 신호등주,LED신호등등 ) 630 교통신호기유지보수단가계약 630 통합신호등주설치 720 동대초어린이보호구역교통신호등설치 540 송학초어린이보호구역교통신호등설치 540 대천해수욕장교통시설물유지 33,000 8,000 25, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 5,000 5,000 0 전자신호봉 1,000 주 정차금지표지판 2,000 현수막제작 2, 공공운영비 3,000 3,000 0 교통안내소임시전기설치및철거 3, 시설비및부대비 25, , 시설비 25, ,000
6 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 교통시설물관리 교통안내소개보수 25,000 대천해수욕장주차장등운영관리 100,694 93,850 6, 인건비 54,294 47,750 6, 기간제근로자등보수 54,294 47,750 6,544 공영주차장정비 6,400 주차질서아르바이트 46,160 -기본급 31,000 -주휴수당 4,960 -월차수당 620 -휴일근로가산 5,580 -급량비 4,000 산재보험 1, 일반운영비 22,000 23,500 1, 사무관리비 20,000 21,500 1,500 공영주차장안내판 3,000 교통안내소유지운영 3,000 에어컨설치및청소 500 차단기유지관리 1,000 단기전화요금및인터넷설치 500 렉카차임대 6,000 지게차임대 6, 공공운영비 2,000 2,000 0 교통안내소 시설장비유지비 2, 일반보상금 14,400 12,600 1, 기타보상금 14,400 12,600 1,800 차없는거리질서유지급식 14, 배상금등 10,000 10, 배상금등 10,000 10,000 0 영업손해배상 10,000 교통질서확립및계도 108, ,597 8,275 교통질서확립 99, ,397 8, 인건비 20,562 19,407 1, 기간제근로자등보수 20,562 19,407 1,155 부설주차장관리 20,562 -기본급 14,880 -주휴수당 3,100 -월차수당 682 -산재보험 180 -급량비 720 -명절휴가비 1,000
7 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 교통질서확립및계도 201 일반운영비 68,560 47,990 20, 사무관리비 64,560 43,990 20,570 노인, 장애인교통안전용품 20,000 어린이교통안전용품 10,000 불법주정차방지용품구입 10,000 주말주정차단속근무자급식비 4,560 교통안전홍보, 교육강사수당 20, 공공운영비 4,000 4,000 0 특사경업무지원프로그램유지보수 4, 자산취득비 10,000 40,000 30, 자산및물품취득비 10,000 40,000 30,000 교통안내초소 (3 개소 ) 냉장고, 에어컨,TV 구입 10,000 어린이교통사고예방 7,000 7, 민간이전 7,000 7, 민간경상사업보조 7,000 7,000 0 어린이교통사고예방활동 7,000 보행교통지킴이지원 2,200 2, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 보행교통지킴이활동용품 1, 일반보상금 1,200 1, 기타보상금 1,200 1,200 0 보행교통지킴이활동비 1,200 주차장조성및관리 500,000 5, ,000 한내로터리주변공영주차장조성 500,000 5, , 시설비및부대비 500,000 5, , 시설비 500,000 5, ,000 시가지 ( 한내로터리주변 ) 공영주차장조성 500,000 민원봉사행정구현 9,000 31,575 22,575 고품격민원서비스제공 9,000 31,575 22,575 차량등록업무의건실화 9,000 31,575 22, 일반운영비 9,000 6,000 3, 사무관리비 9,000 6,000 3,000 자동차등록서식인쇄 9,000 도로정비사업확충 18,304,800 7,598,760 10,706,040 기 1,000,000 도 272,500 시 17,032,300
8 부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 시도개설및확포장 시도개설및확포장 1,281, , ,500 도 3,500 시 1,278,000 시도 17 호 ( 성연 - 죽림 ) 도로확. 포장 578, ,000 78, 시설비및부대비 578, ,000 78, 시설비 574, ,400 77,600 시도 17 호 ( 성연 - 죽림 ) 도로확포장 574, 시설부대비 4,000 3, 시도 17 호 ( 성연 - 죽림 ) 도로확포장 4,000 지방도도로정비계획 ( 교통량조사 )( 보조 ) 3, ,500 도 3, 인건비 3, ,500 도 3, 기간제근로자등보수 3, ,500 지방도교통량조사 3,500 도 3,500 시도 9 호 ( 대천 IC~ 해안도로 ) 확 포장 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 198, ,560 시도 9 호 ( 대천 IC~ 해안도로 ) 확포장 198, 시설부대비 1, ,440 시도 9 호 ( 대천 IC~ 해안도로 ) 확포장 1,440 시도 6 호 ( 성동리구간 ) 도로확 포장 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 496, ,400 시도 6 호 ( 성동리구간 ) 도로확포장 496, 시설부대비 3, ,600 시도 6 호 ( 성동리구간 ) 도로확포장 3,600 농어촌도로개설및확포장 9,220,000 2,480,000 6,740,000 기 1,000,000 도 100,000 시 8,120,000 남포 101 호 ( 삼봉선 ) 농어촌도로확포장 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 297, ,840 남포 101 호 ( 삼봉선 ) 농어촌도로확포장 297, 시설부대비 2, ,160 남포 101 호 ( 삼봉선 ) 농어촌도로확포장 2,160 원산도테마랜드조성 ( 도로 ) 2,000,000 1,100, ,000 기 1,000,000
9 부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 농어촌도로개설및확포장 시 1,000, 시설비및부대비 2,000,000 1,100, ,000 기 1,000,000 시 1,000, 시설비 2,000,000 1,100, ,000 원산도테마랜드조성 ( 도로 ) 2,000,000 기 1,000,000 시 1,000,000 원산도테마랜드 ( 진입도로개설 ) 조성토지매입비 5,000,000 1,000,000 4,000, 시설비및부대비 5,000,000 1,000,000 4,000, 시설비 4,986, ,700 3,992,800 원산도테마랜드 ( 진입도로개설 ) 조성토지매입비 4,986, 시설부대비 13,500 6,300 7,200 원산도테마랜드 ( 진입도로개설 ) 조성토지매입비 13,500 청소 201 호 ( 진장선 ) 농어촌도로확포장 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 297, ,840 청소 201 호 ( 진장선 ) 농어촌도로확포장 297, 시설부대비 2, ,160 청소 201 호 ( 진장선 ) 농어촌도로확포장 2,160 천북 303 호 ( 매삽선 ) 농어촌도로확포장 70, , 시설비및부대비 70, , 시설비 70, ,000 천북 303 호 ( 매삽선 ) 농어촌도로포장공사 70,000 주포 204 호 ( 연관선 ) 농어촌도로확 포장 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 297, ,840 주포 204 호 ( 연관선 ) 농어촌도로확포장 297, 시설부대비 2, ,160 주포 204 호 ( 연관선 ) 농어촌도로확포장 2,160 남포 213 호 ( 관동선 ) 농어촌도로개설 1,000, ,000, 시설비및부대비 1,000, ,000, 시설비 993, ,700 남포 213 호 ( 관동선 ) 농어촌도로개설 993, 시설부대비 6, ,300 남포 213 호 ( 관동선 ) 농어촌도로개설 6,300 남포 102 호 ( 삼달선 ) 농어촌도로 50, , 시설비및부대비 50, , 시설비 50, ,000
10 부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 농어촌도로개설및확포장 남포 102 호 ( 삼달선 ) 농어촌도로선형개량 50,000 주산 201 호 ( 삼동선 ) 농어촌도로확포장 200, ,000 도 100,000 시 100, 시설비및부대비 200, ,000 도 100,000 시 100, 시설비 198, ,560 주산 201 호 ( 삼동선 ) 농어촌도로확포장 ( 보조 ) 198,560 도 99,280 시 99, 시설부대비 1, ,440 주산 201 호 ( 삼동선 ) 농어촌도로확포장 ( 보조 ) 1,440 도 720 시 720 미불용지등토지보상 10, , ,000 미지급용지보상 10, , , 시설비및부대비 10, , , 시설비 10, , ,000 미지급용지보상 10,000 도로유지보수및관리 4,677,300 2,506,100 2,171,200 도 100,000 시 4,577,300 도로유지보수사업 3,703,400 1,836,700 1,866, 인건비 62,000 50,000 12, 기간제근로자등보수 62,000 50,000 12,000 농어촌도로제초작업인부임 50,000 설해대책일시사역인부임 12, 일반운영비 106, ,400 22, 사무관리비 38,400 24,400 14,000 도로유지보수수용비 15,000 국공유재산현황측량 12,000 도로관리심의회수당 1,400 도로관리비상근무자급량비 ( 장날노점상단속 ) 10, 공공운영비 68, ,000 36,000 차량연료비 28,000 시설장비유지비 40, 재료비 30,000 30, 재료비 30,000 30,000 0 도로유지관리재료비 30, 시설비및부대비 3,425,000 1,600,000 1,825,000
11 부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 도로유지보수및관리 01 시설비 3,409,340 1,590,172 1,819,168 도로변제초및잡목제거 198,560 도로유지보수자재장비야적장이전부지매입 600,000 야적장부지도시계획시설결정용역 ( 공공청사 ) 및부지정비 50,000 동대사거리 ~ 한내대교아스콘덧씌우기 119,136 엘마트 ~ 국민연금공단아스콘덧씌우기 129,064 화산사거리 ~ 고인돌가든아스콘덧씌우기 297,840 대명중 ~ 고용노동부아스콘덧씌우기 198,560 신설사거리 ~ 원평삼거리아스콘덧씌우기 99,100 흥덕굴안길 ~ 명천교차로아스콘덧씌우기 75,000 시도 8 호 ( 벽동교 ~ 보림 CS) 아스콘덧씌우기 228,344 군헌갯벌체험장앞아스콘덧씌우기 90,000 천북 207 호 ( 신죽리 ) 아스콘덧씌우기 20,000 천북 311 호 ( 궁포 2 리 ) 아스콘덧씌우기 30,000 시도 10 호천북사호교 ~ 사호 2 리아스콘덧씌우기 317,696 동양자동차학원 ~ 의평아파트아스콘덧씌우기 99,100 오천 203 호선형개량 50,000 주산벚꽃길노면확포장 297,840 도로측구개량및신설공사 70,000 방지턱신설및보수공사 50,000 소파보수공사 99,100 시도 1 호 ( 도흥리 ) 배수로설치 45,000 시도 1 호 ( 봉성리 ) 도로정비 30,000 시도 6 호 ( 독산리 ) 시거확보 20,000 시도 10 호 ( 천북 ) 도로정비 50,000 주산 203 호 ( 동오리 ) 아스콘덧씌우기 60,000 주산 206 호 ( 증산리 ) 아스콘덧씌우기 50,000 시도 14 호 ( 장산 2 리 ) 도로측구정비 15,000 남포 101 호 ( 제석리 ) 아스콘덧씌우기 20, 시설부대비 15,660 9,828 5,832 도로변제초및잡목제거 1,440 동대사거리 ~ 한내대교아스콘덧씌우기 864 엘마트 ~ 국민연금공단아스콘덧씌우기 936 화산사거리 ~ 고인돌가든아스콘덧씌우기 2,160 대명중 ~ 고용노동부아스콘덧씌우기 1,440 신설사거리 ~ 원평삼거리아스콘덧씌우기 900 시도 8 호 ( 벽동교 ~ 보림 CS) 아스콘덧씌우기 1,656 동양자동차학원 ~ 의평아파트아스콘덧씌우기 900 주산벚꽃길노면확포장 2,160 소파보수공사 900 시도 10 호천북사호교 ~ 사호 2 리아스콘덧씌우기 2,304
12 부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 도로유지보수및관리 405 자산취득비 80,000 28,300 51, 자산및물품취득비 80,000 28,300 51,700 5톤트럭교체 80,000 도로표지판정비 130,000 20, , 시설비및부대비 130,000 20, , 시설비 129,100 20, ,100 도로표지판정비 30,000 대천해수욕장도로명표지판교체 99, 시설부대비 대천해수욕장도로명표지판교체 900 주요도로및해수욕장내차선도색공사 300, , , 시설비및부대비 300, , , 시설비 297,840 99, ,740 주요도로및해수욕장내차선도색 297, 시설부대비 2, ,260 주요도로및해수욕장내차선도색 2,160 수로원관리 10,900 14,400 3, 일반운영비 9,400 7,400 2, 사무관리비 5,400 7,400 2,000 수로원대기실일반수용비 3,000 도로보수원작업복 ( 춘, 추, 작업화 ) 2, 공공운영비 4, ,000 수로원대기실난방연료비 4, 포상금 1, , 포상금 1, ,500 동절기도로제설현업직원선진지견학 1,500 설해대책추진 133, ,000 28, 일반운영비 83,000 65,000 18, 사무관리비 83,000 65,000 18,000 제설기부착차량 ( 트럭 ) 임차료 32,000 제설차량 (15톤) 임차료 45,000 설해대책근무자방한복 6, 재료비 50,000 40,000 10, 재료비 50,000 40,000 10,000 제설자재 50,000 도로사용부당이득금 50,000 50, 배상금등 50,000 50, 배상금등 50,000 50,000 0
13 부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 도로유지보수및관리 도로사용부당이득금 50,000 시내도로인도정비 150, ,000 10, 시설비및부대비 150, ,000 10, 시설비 148, ,064 10,144 죽정동일원인도정비 148, 시설부대비 1, 죽정동일원인도정비 1,080 시내도로인도정비 ( 보조 ) 200, ,000 도 100,000 시 100, 시설비및부대비 200, ,000 도 100,000 시 100, 시설비 198, ,560 파레스삼거리 - 한국중부발전일원인도정비 198,560 도 99,280 시 99, 시설부대비 1, ,440 파레스삼거리 - 한국중부발전일원인도정비 1,440 도 720 시 720 사고위험도로예방정비 568, , ,340 도 69,000 시 499,000 교량정밀안전진단 50, ,000 50, 시설비및부대비 50, , 시설비 50, ,000 동대교, 웅천교정밀점검 50,000 어린이보호구역정비 380,000 62, , 시설비및부대비 380,000 62, , 시설비 377,264 62, ,604 동지역어린이보호구역정비 248,200 어린이보호구역옐로카펫및교통신호등시인성개선 129, 시설부대비 2, ,736 동지역어린이보호구역정비 1,800 어린이보호구역옐로카펫및교통신호등시인성개선 936 지방도로어린이보호구역개선 ( 보조 ) 48, ,000 도 24,000 시 24, 시설비및부대비 48, ,000
14 부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 사고위험도로예방정비 도 24,000 시 24, 시설비 48, ,000 횡단보도안전대기장치설치 48,000 도 24,000 시 24,000 노인보호구역개선 ( 도비 ) 90, ,000 도 45,000 시 45, 시설비및부대비 90, ,000 도 45,000 시 45, 시설비 89, ,190 노인보호구역개선사업 89,190 도 44,595 시 44, 시설부대비 노인보호구역개선사업 810 도 405 시 405 자전거도로개설및이용시설확충 220,000 50, ,000 자전거인프라구축 220,000 50, , 시설비및부대비 220,000 50, , 시설비 218,506 49, ,046 해안도로자전거도로교통안전시설물정비 30,000 해안도로자전거도로포장보수 69,370 남포방조제, 대천방조제자전거도로휀스오일스텐인작업 119, 시설부대비 1, 해안도로자전거도로포장보수 630 남포방조제, 대천방조제자전거도로휀스오일스텐인작업 864 폐광지역개발 2,328,000 1,250,000 1,078,000 폐광지역개발기금사업 2,328,000 1,250,000 1,078, 시설비및부대비 2,328,000 1,250,000 1,078, 시설비 2,313,195 1,241,630 1,071,565 시도 6 호 ( 평리구간 ) 도로확포장공사 397,120 웅천 201 호 ( 성수선 ) 농어촌도로확포장공사 744,375 나원 2 리교량 ( 바리미교 ) 재가설 993,700 황룡리 ( 시도 14 호변 ) 마을주차장조성 80,000 시도 20 호 ( 성주리 ) 측구복개공사 98, 시설부대비 14,805 8,370 6,435 시도 6 호 ( 평리구간 ) 도로확포장공사 2,880
15 부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 폐광지역개발 웅천201호 ( 성수선 ) 농어촌도로확포장공사 5,625 나원2리교량 ( 바리미교 ) 재가설 6,300 행정운영경비 120, ,800 4,240 기본경비 120, ,800 4,240 기본경비 120, ,800 4, 일반운영비 83,800 82,800 1, 사무관리비 29,000 28,000 1,000 일반수용비 20,000 급량비 9, 공공운영비 54,800 54,800 0 우편요금 48,000 반송우편요금 4,800 시설장비유지비 ( 프린터, 복사기, 팩스 ) 2, 여비 28,800 28, 국내여비 28,800 28,800 0 과운영업무추진 28, 업무추진비 5,940 4,200 1, 부서운영업무추진비 5,940 4,200 1,740 부서운영업무추진비 5, 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,500 캐비닛 500 문서보관함 1,000
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
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2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
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세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계도로철도과 세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 도로철도과 56,720,990 31,946,774 24,774,216 지 42,000 도 626,000 시 55,902,990 특조 1 도로건설 15,088,450 10,502,299 4,586,151 도 80,000 시 15,008,450 지방도건설확포장
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
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2011 년도타당성재조사보고서 국도 34 호선 ( 용궁 ~ 개포 ) 건설사업타당성재조사 공공투자관리센터 한국개발연구원 요약 Ⅰ. 타당성재조사의개요 1. 사업의배경및목적 4. 34 ~... 2. 사업의추진경위및개요 : 23 2010-10 : ~ : L= 5.0km(4 ) : 764 : 100%() : 2013~2018 (6 ) < 표 1> 총사업비내역 (:
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2018 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 도시개발과 23,999,389 21,183,570 2,815,819 국 2,872,132 지 6,794,000 도 905,390 군 13,427,867 도시계획및개발 11,123,930 12,333,440 1,209,510 지 6,594,000
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information- 1 - 목 차 1 교통사고사망자 50% 감축 5 2 사람중심의도로공간재편추진 7 3 보행환경개선지구확대 9 4 도심보행전용거리확대및운영활성화 10 5 보행불편해소를위한횡단보도확충정비 11 6 어린이교통안전프로젝트 엘로카펫 설치 12 7 2016 년공공자전거확대 구축운영 13 8 자전거안전이용문화확산 14 9 자전거인프라확충및안전시설개선 15 10 자동차소유문화변화를위한나눔카
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적
2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
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Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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10.0% 9.0% 8.6% 8.7% 8.9% 8.8% 9.3% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 5.3% 5.7% 5.3% 5.3% 5.9% 6.1% 4.0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 도심 시계 총 통 행 심 야 시 간 대 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 등교 배웅 학원
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 02.003 생활용품검사 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 2017-032 호 (2017.2.8.)) 03. 재료및부품 03.001 자동차부품검사 기능안전심사 ISO 26262-2 : 2011
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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