부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
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- 서민 모
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1 2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476, ,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340, ,035 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,541,095 교통수요관리 15,154,644 13,979,955 1,174,689 도 21,420 시 15,133,224 ( 자체사업 ) 교통행정관리 33,796 83,376 49, 인건비 4,240 3, 기간제근로자등보수 4,240 3, 교통유발부담금부과대상시설물조사 53,000원 * 1명 * 80일 201 일반운영비 12,716 12, 사무관리비 9,860 9, ,240 ( 일반수용비 ) 2,300 교통유발부담금고지서인쇄 400 ㆍ정기분 200,000원 * 1상자 200 ㆍ독촉분 200,000원 * 1상자 200 교통정책관련홍보현수막제작 70,000원 * 10개 고지서발송용창봉투제작 120원 * 5,000매 과태료등부과고지서제작 200,000원 * 3상자 ( 운영수당 ) 2,520 종합교통발전위원회참석수당 70,000원 * 12명 * 3회 ,520 ( 급량비 ) 5,040 교통행정업무추진특근자급식 7,000원 * 6명 * 10일 * 12월 02 공공운영비 2,856 2, ,040 ( 공공요금및제세 ) 2,856 교통유발부담금고지서발송 1,518 ㆍ일반 300원 * 200매 * 6회 360 ㆍ등기 1,930원 * 200매 * 3회 1,158 운수사업법위반사전통지서및고지서발송 1,338 ㆍ일반 300원 * 50매 * 12월 180 ㆍ등기 1,930원 * 50매 * 12월 1,158
2 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 교통정책및운수사업관련시책업무추진 200,000원 * 5회 ( 자체사업 ) 사업용자동차유가보조금지급 14,157,484 12,884,579 1,272, 민간이전 14,157,484 12,884,579 1,272, 운수업계보조금 14,157,484 12,884,579 1,272,905 사업용차량유류세연동보조금 ( 주행세배분액 ) 14,157,484 화물 원 * 1,500l * 1,905 대 * 12 월 11,848,567 택시 원 * 900l * 574대 * 12월 1,227,256 버스 원 * 2,550l * 93대 * 12월 1,081,661 ( 자체사업 ) 특별교통수단운영 672, , 민간이전 672, , 민간위탁금 672, ,000 0 특별교통수단 ( 교통약자콜택시 ) 672,000 인건비 2,700,000원 * 16명 * 12월 518,400 운영비 800,000원 * 16대 * 12월 153,600 ( 도비보조 ) 모범운수종사자해외연수 10,800 10,800 0 도 1,260 시 9, 일반보상금 10,800 10,800 0 도 1,260 시 9, 민간인국외여비 10,800 10,800 0 모범운전종사자국외연수 3,600,000원 * 3명 10,800 도 1,260 시 9,540 ( 자체사업 ) 택시업계지원 203, ,200 34, 민간이전 203, ,200 34, 운수업계보조금 203, ,200 34,164 택시카드수수료지원 17,000원 * 574대 * 12월 브랜드콜택시통신료지원 1원 * 574대 * 12월 시내버스미운행마을마을택시운행지원금 3,500,000원 * 3개소 117,096 75,768 10,500
3 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 ( 도비보조 ) 택시운행정보관리시스템구축 34, ,000 도 7,200 시 26, 자치단체등자본이전 34, ,000 도 7,200 시 26, 공기관등에대한자본적대행사업비 34, ,000 택시운행정보관리시스템구축 34,000,000원 * 1식 34,000 도 7,200 시 26,800 ( 도비보조 ) 사업용화물자동차후방카메라설치비지원사업 도 12,960 시 30,240 43, , 민간이전 43, ,200 도 12,960 시 30, 운수업계보조금 43, ,200 화물자동차후방카메라설치 150,000원 * 288명 43,200 도 12,960 시 30,240 대중교통서비스강화 7,311,599 11,901,955 4,590,356 국 350,000 도 1,004,801 시 5,956,798 ( 자체사업 ) 대중교통재정지원 2,989,350 3,238, , 민간이전 2,989,350 3,238, , 운수업계보조금 2,989,350 3,238, ,113 시내버스무료환승요금보전 1,050원 * 12,000명 * 365일 * 65% 2,989,350 ( 자체사업 ) 대중교통체계개선 284, , , 일반운영비 76,000 64,480 11, 사무관리비 32,200 32,200 0 ( 일반수용비 ) 28,000 시내버스노선안내책자제작 2,000원 * 3,000부 시내버스경유지안내도제작 170,000원 * 100개소 시내버스유개정류장 ( 쉘터 ) 광고판제작 200,000원 * 25개소 6,000 17,000 5,000 ( 급량비 ) 4,200 대중교통업무추진특근자급식 7,000원 * 5명 * 10일 * 12월 4,200
4 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 02 공공운영비 43,800 32,280 11,520 ( 공공요금및제세 ) 17,280 버스정류장전기요금 12,000원 * 120개소 * 12월 17,280 ( 시설장비유지비 ) 26,520 시내버스정류장청소용역 30,000원 * 442개소 * 2회 202 여비 26,520 13,200 13, 국내여비 13,200 13,200 0 대중교통업무추진 원 * 5명 * 11일 * 12월 13, 연구개발비 40, , , 연구용역비 40, , ,000 시내버스벽지노선교통량조사용역,000원 * 1식 시내버스수요분석프로그램개발용역,000원 * 1식 401 시설비및부대비 155, ,000 40, 시설비 155, ,000 40,000 시내버스유개정류장 ( 쉘터 ) 설치 10,000,000원 * 10개소 시내버스정류장표지판 ( 폴대형 ) 설치 400,000원 * 50개소 시내버스정류장유지보수 700,000원 * 50개소 100,000 35,000 ( 도비보조 ) 시내및농어촌버스운송사업재정지원 1,453,122 1,463,772 10,650 도 726,561 시 726, 민간이전 1,453,122 1,463,772 10,650 도 726,561 시 726, 운수업계보조금 1,453,122 1,463,772 10,650 시내및농어촌버스운송사업재정지원 1,453,122,000원 * 1식 1,453,122 도 726,561 시 726,561 ( 자체사업 ) 버스정보시스템 (BIS) 운영 947, , , 일반운영비 327, ,841 13, 사무관리비 1,480 1,480 0 ( 일반수용비 ) 480 정수기필터교체 60,000원 * 2회 120 화장실휴지구입 원 * 5상자 100 청소도구구입 30,000원 * 2종 60 작업용공구구입 200,000원 * 1식 200
5 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 ( 위탁교육비 ) 정보통신기술위탁교육비 500,000원 * 2명 02 공공운영비 326, ,361 13,135 ( 공공요금및제세 ) 133,404 버스도착안내기인터넷이용료 29,000원 * 137회선 * 12월 버스도착안내기전기료 26,000원 * 137개소 * 12월 무선통신망이용료 13,000원 * 205회선 * 12월 47,676 42,744 31,980 전용회선료 2원 * 3회선 * 12월 7,920 ARS 전화요금 132,000원 * 1회선 * 12월 1,584 버스도착안내기자막뉴스표출접속료 375,000원 * 4분기 1,500 ( 시설장비유지비 ) 190,092 버스도착안내기수선및유지관리 3,000,000원 * 3식 버스단말기수선및유지관리 200,000원 * 10식 9,000 2,000 버스정보안내모바일서비스 NFC 스티커제작설치 42,000원 * 50개 2,100 버스정보시스템유지보수 176,992 ㆍ응용프로그램 153,000,000원 * 12% 18,360 ㆍ상용소프트웨어 87,980,000원 * 12% 10,558 ㆍ현장장비 ( 정류소안내기, 차량단말기 ) 1,451,417,000원 * 8% 116,114 ㆍ서버장비 256,000,000원 * 8% 20,480 ㆍ네트워크장비 100,000,000원 * 8% 8,000 ㆍ보안장비 ( 방화벽 ) 29,000,000원 * 12% 3,480 ( 차량선박비 ) 3,000 차량유지관리 (BIS시스템관리용 ) 3,000,000원 * 1대 207 연구개발비 6,431 3,280 3, 전산개발비 6,431 3,280 3,151 백신프로그램 (PC용) 갱신구매 40,000원 * 10식 백신프로그램 ( 정류소안내기용 ) 갱신 23,000원 * 137식 백신프로그램 ( 서버용 ) 갱신구매 480,000원 * 6식 401 시설비및부대비 613, , , 시설비 610, , ,000 3, ,151 2,880 버스정보시스템확장사업 610,000 버스도착안내기 15,000,000원 * 20개소 300,000 LED 행선지안내기 2,500,000원 * 110대 275,000
6 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 버스정보제공서버교체 35,000,000 원 * 1 식 35, 시설부대비 3, ,312 버스정보시스템확장사업추진부대비 460,000,000원 * 0.72% 3,312 ( 도비보조 ) 벽지노선손실보상금 257, , ,711 도 9,340 시 247, 민간이전 257, , ,711 도 9,340 시 247, 운수업계보조금 257, , ,711 벽지노선손실보상금 257,208,000원 * 1식 257,208 도 9,340 시 247,868 ( 국비보조 ) 교통약자를위한저상버스구입지원 700, , ,000 국 350,000 도 105,000 시 245, 민간이전 700, , ,000 국 350,000 도 105,000 시 245, 운수업계보조금 700, , ,000 교통약자를위한저상버스구입지원 100,000,000원 * 7대 700,000 국 350,000 도 105,000 시 245,000 ( 도비보조 ) 저상버스운영비지원 155, ,000 도 46,500 시 108, 민간이전 155, ,000 도 46,500 시 108, 운수업계보조금 155, ,000 교통약자를위한저상버스운영비지원 5,000,000원 * 31대 155,000 도 46,500 시 108,500 ( 도비보조 ) 시내농어촌버스대폐차지원 525, ,000 도 117,400 시 407, 민간이전 525, ,000 도 117,400 시 407,600
7 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 09 운수업계보조금 525, ,000 시내농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 * 35대 525,000 도 117,400 시 407,600 교통안전지도및시설관리 5,101,073 1,458,371 3,642,702 지 650,000 시 4,451,073 ( 자체사업 ) 교통시설물설치및관리 2,669,586 1,122,998 1,546, 일반운영비 132, ,568 18, 사무관리비 2,520 2,520 0 ( 급량비 ) 2,520 교통시설업무추진특근자급식 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월 02 공공운영비 130, ,048 18,142 2,520 ( 공공요금및제세 ) 127,190 신호등전기요금 12,000원 * 360개소 * 12월 신호등데이터회선사용료 25,000원 * 212회선 * 12월 신호과속단속장비정기검사비 2,350,000원 * 5개소 51,840 63,600 11,750 ( 차량선박비 ) 3,000 교통시설물점검용공용차량유지관리 3,000,000원 * 1대 202 여비 7,920 7, 국내여비 7,920 7,920 0 교통안전시설업무추진 원 * 3명 * 11일 * 12월 401 시설비및부대비 2,527,956,510 1,527, 시설비 2,52 997,000 1,524,000 3,000 7,920 교통시설물관리 1,400,000 교통시설물설치및유지보수 300,000,000원 * 1식 교통안전시설심의시설개선공사 100,000,000원 * 1식 300, ,000 노후차선도색 원 * 50,000m2,000 신호기관리 716,000 노후제어기교체 6,000,000원 * 15개소 90,000 장애인용음향신호기유지보수,000원 * 20개소 교통신호기유지보수 600,000 원 * 360 개소 216,000 신호등설치 60,000,000원 * 2개소 1
8 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 경산시교통신호기술운영 180,000,000원 * 1식 180,000 감응형신호제어시스템,000원 * 2개소 40,000 무인교통단속카메라설치 50,000,000원 * 1개소 50,000 교통안전사고 ( 사망사고등 ) 예방 105,000 장방형경광등설치및유지보수 2,000,000원 * 10개소 경각시설 ( 발광형표지 ) 설치 2,000,000원 * 10개소 횡단보도보행자보호등설치 4,000,000원 * 5개소 무단횡단방지용차선분리대설치 300,000원 * 150경간 45,000 진량황제아파트앞교차로개선사업 300,000,000원 * 1식 300, 시설부대비 6,956 3,510 3,446 교통시설물설치및관리추진부대비 1,932,005,000원 * 0.36% 6, 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 교통신호제어실냉방기구입,000원 * 1대 ( 자체사업 ) 공영주차장관리 531, , , 일반운영비 28,551 22,160 6, 사무관리비 19,551 13,160 6,391 ( 일반수용비 ) 19,391 공영주차장관리수수료 12,000 ㆍ방화관리대행수수료 2원 * 12월 2,640 ㆍ전기안전관리자선임수수료 280,000원 * 12월 3,360 ㆍ임대료산출감정평가수수료 3,000,000원 * 2회 6,000 차량견인료 50,000원 * 30대 1,500 국유재산 ( 옥곡동철도부지 ) 대부료 23,100원 * 680m * 15m * ,891 ( 위탁교육비 ) 160 공공기관소방안전관리자교육 160,000원 * 1회 공공운영비 9,000 9,000 0 ( 공공요금및제세 ) 5,000 소방시설종합정밀점검수수료 1,800,000원 * 1회 1,800 소방시설작동기능점검수수료 1,800,000원 * 1회 1,800
9 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 실내공기질측정수수료 1,400,000원 * 1회 1,400 ( 시설장비유지비 ) 4,000 공영주차장시설유지보수비 2,000,000원 * 2식 4, 시설비및부대비 503,240 80, , 시설비 500,000 80,000 4 옥곡동철도부지주변주차장조성공사 450,000,000원 * 1식 옥산지상주차장노면및측구정비공사 50,000,000원 * 1식 450,000 50, 시설부대비 3, ,240 옥곡동철도부지주변주차장조성공사추진부대비 450,000,000원 * 0.72% 3,240 ( 자체사업 ) 교통질서계도 299, ,213 66, 일반운영비 118, ,804 7, 사무관리비 22,510 15,910 6,600 ( 일반수용비 ) 16,660 교통지도홍보물제작 40,000원 * 2종 * 12월 과태료부과등전산용지구입 100,000원 * 3종 * 10상자 960 3,000 사업용자동차차고지외밤샘주차단속홍보현수막 60,000원 * 80개 4,800 불법주정차주민계도및단속홍보현수막 60,000원 * 60개 교통단속장구류 ( 조끼 ) 등구입 200,000원 * 9종 주 ( 정 ) 차금지표지판구매 250,000 원 * 10 개 3,600 1,800 2,500 ( 피복비 ) 600 청원경찰방한복 300,000원 * 2명 600 ( 급량비 ) 5,250 추석명절공원묘원교통질서계도요원급식 7,000원 * 10명 * 3일 교통지도업무추진특근자급식 7,000원 * 6명 * 10일 * 12월 02 공공운영비 95,620 94, ,040 ( 공공요금및제세 ) 39,420 교통상황실통신사용료 30,000원 * 1식 * 12월 원격제어무선중계기관리 720 ㆍ통신회선사용료 30,000원 * 2대 * 12월 720 주정차위반과태료고지서및사전통지서발송우편료 38,340 ㆍ일반 300원 * 매 * 12월 3,
10 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 ㆍ등기 1,930원 * 1,500매 * 12월 34,740 ( 연료비 ) 1,500 교통단속대기실보일러유류 1,500원 * 200l * 5월 1,500 ( 시설장비유지비 ) 39,700 불법주정차단속시스템유지보수비 ( 고정식 ) 100,000원 * 17대 * 12월 20,400 불법주정차단속시스템유지보수비 ( 이동식 ) 300,000원 * 3대 * 12월 10,800 불법주정차단속시스템부품수선비 ( 고정식 ) 300,000원 * 17대 5,100 주차단속용카메라유지보수 100,000원 * 10대 주차단속용무전기유지보수 100,000원 * 10대 원격제어무선중계기유지보수 700,000원 * 2대 1,400 ( 차량선박비 ) 15,000 단속전담차량유지비 5,000,000원 * 3대 15, 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 불법주정차등법규위반차량단속 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 일반보상금 67,926 88,369 20, 사회복무요원보상금 64,776 85,219 20,443 봉 급 140,000원 * 15명 * 12월 25,200 중식비 6,000원 * 15명 * 23일 * 12월 24,840 교통비 2,400원 * 15명 * 23일 * 12월 9,936 피복및장구류 250,000원 * 15명 3,750 기타경비 ( 야간및휴일급식 ) 7,000원 * 10명 * 5일 * 3월 1, 행사실비보상금 3,150 3,150 0 추석명절교통소통대책반급식 7,000원 * 50명 * 3일 1,050 각종행사시교통질서계도요원급식 7,000원 * 50명 * 6회 307 민간이전 2,100 15,000 15, 민간경상사업보조 15,000 15,000 0 교통질서계도및교통캠페인 10,000,000원 * 1식 어린이교통안전교육지도 5,000,000원 * 1식 10,000 5, 시설비및부대비 82,800 3,200 79, 시설비 80, ,000
11 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 고정식불법주정차무인단속카메라 (CCTV) 설치 40,000,000원 * 2대 80, 행사관련시설비 2,800 3, 각종행사시주변도로주차통제시설물설치 800,000원 * 2회 추석명절공원묘원교통안내표지판설치 200,000원 * 3종 * 2개 1,600 1,200 ( 국비보조 ) 하양조산천변주차장조성공사 1,600, ,600,000 지 650,000 시 950, 시설비및부대비 1,600, ,600,000 지 650,000 시 950, 시설비 1,600, ,600,000 하양조산천변주차장조성공사 1,600,000,000원 * 1식 1,600,000 지 650,000 시 950,000 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 33, , ,773 기본경비 33,329 32, 기본경비 33,329 32, 일반운영비 24,329 23, 사무관리비 17,689 17, ( 일반수용비 ) 17,065 사무용품구입 5,000원 * 20명 * 12월 1,200 복사용지구입 1,400 ㆍA4 원 * 50상자 ㆍA3 원 * 20상자 400 전자복사기 3,300 ㆍ토너 (3색) 300,000원 * 5개 1,500 ㆍ드럼 600,000원 * 3개 1,800 프린트기소모품 2,800 ㆍ토너 ( 일체형 ) 250,000원 * 4대 * 2개 2,000 ㆍ드럼 ( 분리형 ) 400,000원 * 2대 * 1개 800 팩시밀리소모품 560 ㆍ토너 150,000원 * 1대 * 2개 300 ㆍ드럼 260,000원 * 1대 * 1개 260 과태료납부시스템카드수수료지급 400,000원 * 12월 4,800 쓰레기봉투구입 1,050원 * 50매 * 12월 630 방석세탁 4,000원 * 40개 * 2회 320 신문구독료 2,055 ㆍ일간지 15,000원 * 10종 * 12월 1,800
12 부서 : 교통행정과정책 : 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 단위 : 기본경비 전년도 ㆍ주간지 5,000원 * 1종 * 51주 255 ( 임차료 ) 624 정수기임차료 52,000원 * 1대 * 12월 공공운영비 6,640 6, ( 공공요금및제세 ) 4,440 자동차과태료납부시스템유지보수 370,000원 * 12월 4,440 ( 시설장비유지비 ) 2,200 전자복사기 500,000원 * 1대 * 2회 프린트기 200,000원 * 2대 400 팩시밀리 300,000원 * 1대 300 컴퓨터수리 100,000원 * 5대 여비 4,800 4, 국내여비 4,800 4,800 0 교통행정업무추진 원 * 20명 * 12월 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200
부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,514,886 국 394,547 지 385,621 도 1,041,693 군 19,186,815 지역경제활성화 790,828 942,410 151,582 도 2,500 군 788,328
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 복지문화국복지정책과 4,350,443 4,800,796 450,353 국 1,109,450 도 277,364 시 2,963,629 국민기초생활내실화 1,176,362 1,260,585
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2017 년도 주요업무계획 ( 경제교통과 ) 목 차 1 기본현황 2 2016 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2017 년도업무계획 5 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 정 ᆞ 현원 전통시장 석유및가스업 기업체 8-1 운수업체 자동차사업 마을기업 8-2 8-3 Ⅱ. 2016 년도업무성과 총 평 m m m m m m m m 주요성과 국 도단위업무평가수상및공모사업선정
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information2015 년 7 월 6 일 부천시보 제 1121 호 예 규 부천시부패행위신고접수 처리및신고자보호등에관한운영지침안 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보 제 1121 호 2015 년 7 월 6 일 ( 월 ) 예 규 부천시예규 64 호 ( 부천시부패행위신고접수 처리및신고자보호등에관한운영지침 ) 2 입법예고 부천시공고제 2015-917 호 ( 부천시녹색제품구매촉진조례일부개정조례안입법예고 ) 8 고 시 부천시고시제 2015 117 호 ( 주택건설사업계획변경승인고시 ) 12 부천시고시제 2015 118 호 (
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1
2018 년도본예산일반회계도로철도과 세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 도로철도과 56,720,990 31,946,774 24,774,216 지 42,000 도 626,000 시 55,902,990 특조 1 도로건설 15,088,450 10,502,299 4,586,151 도 80,000 시 15,008,450 지방도건설확포장
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More informationFondation report_2016.xlsx
Fondation Sae-A ( 세아재단 ) 2016 Financial Statements - Income and Expenditure ( 수입및지출명세서 ) [ Unit: USD ] Balance Carried Over ( 전기이월 ) Income Expenditure Balance ( 수입 ) ( 지출 ) ( 잔액 ) - - 43,958 Jan 32,147
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국
2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp
2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 가공기업수 전체 일가공능력 400 톤이상 200~400 톤 100~200 톤 100 톤이하 2006 7,698 103 262 1,241 6,092 2007 7,548 95 251 1,059 6,143-8 - - 9 - 구분 유류가격인건비운송비 경유휘발유남여 원 / 톤, km 원 /10
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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GIS기술 동향과 전망 KOREA GEOSPATIAL INFORMATION & COMMUNICATION CO.,LTD. GIS GIS WWW Browser User request Deliver Results Invoke Translate Results Return Results CGI Script Send Variables GIS Server
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2015-0213-025 2015년판 교통사고통계 요약 어디서 찾지? TAAS(교통사고분석시스템)홈페이지를 클릭하면 교통사고통계가 한눈에 http://taas.koroad.or.kr TAAS란? 도로교통공단은 교통안전법 제59조, 동법 시행령 제48조 제3항 에 따라 경찰 보험사 공제 조합 등의 교통사고 통계자료를 통합(구축 관리 분석)하여 교통안전정책 수립
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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출근자가 행복한 수도권 교통정책 1. 검토 배경 (수도권의 교통체증 심화) 최근 10년 동안 많은 교통시설 투자에 도 불구하고 수도권의 교통상황은 크게 개선되지 않았음 ㅇ 주된 이유는 도로시설의 증가이상으로 자동차대수가 증가하였으 며 철도시설의 확충은 미미하여 교통체증 심화 * 01~ 10(10년)동안 도로시설 연평균 약 1.5% 증가(2,181km 2,528km)
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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4 PROSECUTION SERVICE 274 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 273-308 제4장 2012.8.21 11:57 AM 페이지287 제3절 아세안 프로젝트 수행 마약퇴치 캠페인 - 2011. 10. 5. 라오스 비엔티엔 소재 라오플라자 호텔에서 LCDC 부위원장 등 양국 마약관계 관 30여명이 참석한
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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