부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
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- 경석 차
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1 2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 지 322,000 도 85,141 군 1,760,820 2,167,961 1,979, ,335 지역경제활성화 1,281,087 1,086, ,357 도 4,971 군 1,276,116 지역경제활성화추진 1,281,087 1,061, ,357 도 4,971 군 1,276, 일반운영비 64,147 46,570 17,577 도 4,971 군 59, 사무관리비 34,647 20,570 14,077 물가대책위원회회의참석수당 70,000원 *13명*2회 1, 년법정계량기정기검사대행수수료및필증스티커제작 3,000 동강시스타경영평가위원수당 500 지역경제활성화및물가안정홍보전단제작 100원 *10,000장*3종 3,000 경제활성화및물가안정현수막제작 1,200 전산장비 ( 프린터, 복사기 ) 유지비 4,200 물가안정모범업소홍보및지원 8,500 착한가격업소활성화추진 12,427 도 4,971 군 7, 공공운영비 28,500 25,000 3,500 전통시장공과금납부 28, 행사운영비 1,000 1,000 0 지역경제활성화행사운영 1, 여비 7,000 7, 국내여비 7,000 7,000 0 경제업무추진 7, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 지역경제활성화 2,000
2 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *25명*4회 물가모니터요원운영수당 35,000원 *3명*52주 5,460 착한가격업소모니터요원운영수당 35,000원 *4일*12월 502 출자금 1,200, ,200, 출자금 1,200, ,200, ,680 강원랜드주식매입 1,200,000 전통시장환경개선 294, , ,150 지 102,000 도 10,658 군 181,792 서부시장시설현대화 165, , ,950 지 102,000 도 9,458 군 53, 시설비및부대비 165, , ,950 지 102,000 도 9,458 군 53, 시설비 163, , ,432 서부아침시장아케이드설치및종합상가화장실리모델링 163,861 지 101,266 도 9,390 군 53, 시설부대비 1,189 1, 서부아침시장아케이드설치및종합상가화장실리모델링 165,050,000원 *0.72/100 1,189 지 734 도 68 군 387 전통시장공공시설개보수 115,000 50,000 65, 시설비및부대비 115,000 50,000 65, 시설비 115,000 50,000 65,000 전통시장공공시설개보수등 100,000 소방시설유지보수 15,000 전통시장방역 12,000 9,600 2, 일반운영비 12,000 9,600 2, 공공운영비 12,000 9,600 2,400 전통시장방역 1,000,000원 *12개월 12,000 전통시장화재공제지원사업 2, ,400
3 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 도 1,200 군 1, 일반보상금 2, ,400 도 1,200 군 1, 기타보상금 2, ,400 전통시장화재공제지원사업 2,400 도 1,200 군 1,200 전통시장활성화 592, , ,128 지 220,000 도 69,512 군 302,912 전통시장이벤트 판촉행사지원 100, ,000 8,000 도 50,000 군 50, 민간이전 100, ,000 8,000 도 50,000 군 50, 민간경상사업보조 100, ,000 0 전통시장고객유입택시쿠폰지원 100,000 도 50,000 군 50,000 전통시장상인교육 25, , 일반보상금 6, , 행사실비보상금 6, ,000 우수전통시장견학실비보상 6, 민간이전 19, , 민간경상사업보조 19, ,000 전통시장상인교육 19,000 전통시장공동화장실관리 38,400 38, 일반운영비 38,400 38, 공공운영비 38,400 38,400 0 전통시장공동화장실위탁관리 4,800,000원 *8개소 38,400 전통시장안전요원배치지원 39,024 64,896 25,872 도 19,512 군 19, 민간이전 39,024 64,896 25,872 도 19,512 군 19, 민간경상사업보조 39,024 64,896 25,872 전통시장안전요원배치 39,024 도 19,512
4 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장활성화 전년도 군 19,512 전통시장활성화 115, , 일반운영비 70, , 사무관리비 50, ,000 전통시장홍보책자 ( 다국어 ) 제작 20,000 전통시장홍보 30, 행사운영비 20, ,000 전통시장팸투어운영 20, 민간이전 45, , 민간경상사업보조 45, ,000 전통시장주말야시장운영 45,000 장돌뱅이 5 일장육성 275, ,000 65,000 지 220,000 군 55, 민간이전 192, ,000 32,500 지 154,000 군 38, 민간경상사업보조 192, ,000 32,500 영월장돌뱅이 5 일장육성사업 192,500 지 154,000 군 38, 시설비및부대비 82,500 50,000 32,500 지 66,000 군 16, 시설비 82,500 50,000 32,500 영월장돌뱅이 5 일장육성사업 82,500 지 66,000 군 16,500 에너지안전및공급개선 ( 산업ㆍ중소기업 / 에너지및자원개발 ) 국 69,588 기 63,700 도 17,352 군 71, , , ,335 에너지의효율적이용 222, ,965 66,335 국 69,588 기 63,700 도 17,352 군 71,990 에너지의효율적이용업무추진 2,500 2, 일반운영비 1,500 1, 사무관리비 1,500 1,500 0 에너지절약홍보물제작 1,000 석유품질검사시료채취 500
5 부서 : 경제고용과정책 : 에너지안전및공급개선 ( 산업ㆍ중소기업 / 에너지및자원개발 ) 단위 : 에너지의효율적이용 전년도 202 여비 1,000 1, 국내여비 1,000 1,000 0 에너지절약및공급관리 1,000 서민층가스시설개선 80,735 88,445 7,710 국 64,588 도 4,844 군 11, 자치단체등자본이전 80,735 88,445 7,710 국 64,588 도 4,844 군 11, 공기관등에대한자본적위탁사업비 80,735 88,445 7, 년서민층가스시설개선지원사업 (335 가구 ) 80,735 국 64,588 도 4,844 군 11,303 영세농가전기시설개보수 8,400 6,720 1,680 도 2,520 군 5, 자치단체등자본이전 8,400 6,720 1,680 도 2,520 군 5, 공기관등에대한자본적위탁사업비 8,400 6,720 1, 년저소득층노후전기시설개선사업 (100 가구 ) 8,400 도 2,520 군 5,880 취약계층전력효율향상사업 91, ,300 94,300 기 63,700 도 8,190 군 19, 자치단체등자본이전 91, ,000 61,000 기 63,700 도 8,190 군 19, 공기관등에대한자본적위탁사업비 91, ,000 61, 년취약계층에너지복지사업 ( 저소득층 120 가구 ) 91,000 기 63,700 도 8,190 군 19,110 저소득층고령자가구타이머콕지원사업 29,995 6,000 23,995 도 1,798 군 28, 자치단체등자본이전 29,995 6,000 23,995
6 부서 : 경제고용과정책 : 에너지안전및공급개선 ( 산업ㆍ중소기업 / 에너지및자원개발 ) 단위 : 에너지의효율적이용 도 1,798 군 28,197 전년도 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 29,995 6,000 23, 년도고령자가구타이머콕지원사업 (110 가구 ) 5,995 도 1,798 군 4, 년도고령자가구타이머콕지원사업 ( 자체 ) 24,000 승강기갇힘사고승객구조훈련 10, ,000 국 5,000 군 5, 일반운영비 10, ,000 국 5,000 군 5, 행사운영비 10, ,000 승강기갇힘사고승객구조훈련 10,000 국 5,000 군 5,000 성장거점도시기틀마련 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업ㆍ중소기업일반 ) 지 400,000 군 1,896,854 2,296,854 2,303,268 6,414 탄광지역개발 564, , ,286 지 400,000 군 164,854 탄광지역개발 17,500 17, 일반운영비 4,000 4, 사무관리비 4,000 4,000 0 탄광지역개발사업추진 4, 여비 10,000 10, 국내여비 10,000 10,000 0 탄광지역개발사업추진 10, 업무추진비 3,500 3, 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0 폐광지역종합개발사업추진 3,500 해밀온욕센터운영 147, ,068 28, 인건비 21,378 55,092 33, 기간제근로자등보수 21,378 55,092 33,714 기본급 ( 단순노무 ) 60,300원 *250일*1명 15,075 주휴수당 ( 단순노무 ) 60,300원 *53일*1명 3,196 4대보험료 ( 단순노무 ) 18,271,000원 *17% 3, 일반운영비 123, ,976 5,000
7 부서 : 경제고용과정책 : 성장거점도시기틀마련 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업ㆍ중소기업일반 ) 단위 : 탄광지역개발 전년도 01 사무관리비 5, ,000 해밀온욕센터홍보 5, 공공운영비 118, ,976 0 전기요금 2,500,000원 *12개월 30,000 유류비 3,840,000원 *12개월 46,080 상하수도, 지하수사용료 2,000,000원 *12개월 24,000 건물방범경비 88,000원 *12개월 1,056 전기안전관리대행 120,000원 *12개월 1,440 기계시설장비유지 ( 여과기, 필터등 ) 12,000 소독약품 ( 살균제, PH감소제, 응집제 ) 4, 자산취득비 2,000 2, 자산및물품취득비 2,000 2,000 0 해밀온욕센터집기구입 2,000 한옥마을기반시설조성사업 400, ,000 지 400, 시설비및부대비 400, ,000 지 400, 시설비 397, ,120 한옥마을기반시설조성 397,120 지 397, 시설부대비 2, ,880 한옥마을기반시설조성 400,000,000원 *0.72% 2,880 지 2,880 신성장동력산업육성 ( 청정소재, 녹색기술 ) 532, , ,700 ( 재 ) 청정소재산업진흥원출연금 532, ,000 50, 출연금 532, ,000 50, 출연금 532, ,000 50,000 ( 재 ) 영월군청정소재산업진흥원출연금 532,000 탄광지역환경개선 1,200,000 1,200,000 0 폐광지역주거환경개선 1,200,000 1,200, 시설비및부대비 1,200,000 1,200, 시설비 1,195,680 1,195,680 0 폐광지역주거환경개선 1,195, 시설부대비 4,320 4,320 0 폐광지역주거환경개선 1,200,000,000원 *0.36/100 4,320 산업진흥및산업구조의고도화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 도 3,000 1,548, , ,000
8 부서 : 경제고용과정책 : 산업진흥및산업구조의고도화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 기업유치및지역산업진흥 전년도 군 1,545,900 기업유치및지역산업진흥 1,548, , ,000 도 3,000 군 1,545,900 기업유치및투자유치추진 166,500 82,500 84, 일반운영비 46,000 52,000 6, 사무관리비 44,000 44,000 0 기업유치현수막및홍보리플릿제작 10,000 기업신용정보이용료 4,000 관내기업홍보책자제작 4,000원 *2,500권 10,000 기업유치관련박람회참가 20, 공공운영비 2,000 8,000 6,000 삼방빌라유지관리비 2, 여비 7,000 7, 국내여비 7,000 7,000 0 기업유치업무추진 7, 업무추진비 3,500 3, 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0 경제활성화및기업유치추진 3, 일반보상금 20,000 20, 기타보상금 20,000 20,000 0 기업유치성과금 20, 자치단체등이전 40, , 공기관등에대한경상적위탁사업비 40, ,000 기업지원인터넷쇼핑몰개설 40, 시설비및부대비 50, , 시설비 50, ,000 삼방빌라시설관리 50,000 강원도중소기업육성기금출연 44,000 46,000 2, 자치단체등이전 44,000 46,000 2, 자치단체간부담금 44,000 46,000 2,000 강원도중소기업육성기금출연부담금 44,000 중소기업육성기금이차보전 300, , 민간이전 300, , 이차보전금 300, ,000 0 중소기업육성기금이차보전 300,000 중소기업맞춤형지원사업 200, , , 출연금 200, , , 출연금 200, , ,000
9 부서 : 경제고용과정책 : 산업진흥및산업구조의고도화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 기업유치및지역산업진흥 전년도 중소기업맞춤형지원사업출연 200,000 무인비행장치 ( 드론 ) 시범사업 628, , , 일반운영비 24,400 4,400 20, 사무관리비 3,400 3,400 0 무인비행장치 ( 드론 ) 관제 ( 통제 ) 소관리소모품 1,000 무인비행장치 ( 드론 ) 관제 ( 통제 ) 소무인경비용역 200,000원 *12월 2, 공공운영비 1,000 1,000 0 무인비행장치 ( 드론 ) 관제 ( 통제 ) 소전기요금 1, 행사운영비 20, ,000 모형항공에어쇼지원 20, 시설비및부대비 604, , , 시설비 600, , ,274 드론전용비행시험장구축부지매입 504,000 무인비행장치 ( 드론 ) 공역인프라유지보수 96, 시설부대비 3,806 1,080 2,726 무인비행장치 ( 드론 ) 공역인프라유지보수 604,000,000원 *0.63/100 3,806 국제드론스포츠대회개최 200, , 민간이전 200, , 민간행사사업보조 200, ,000 제 3 회국제드론스포츠대회지원 200, 년우수공예품상품화개발지원 10, ,000 도 3,000 군 7, 민간이전 10, ,000 도 3,000 군 7, 민간경상사업보조 10, ,000 우수공예품상품화개발지원 10,000 도 3,000 군 7,000 소재및신재생에너지산업육성 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 지 210,000 도 36,750 군 579, ,500 1,441, ,000 친환경에너지보급및진흥 826,500 1,441, ,000 지 210,000 도 36,750 군 579,750 그린홈 100 만호보급사업추진 130, ,500 5,000
10 부서 : 경제고용과정책 : 소재및신재생에너지산업육성 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 친환경에너지보급및진흥 전년도 도 36,750 군 93, 여비 8,000 3,000 5, 국내여비 8, ,000 전기발전허가및전기점검 8, 민간자본이전 122, ,500 0 도 36,750 군 85, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 122, ,500 에너지자립형녹색기반시설조성 122,500 도 36,750 군 85,750 펫힐링에너지복지마을조성사업 396,000 1,000, , 일반운영비 96, , 사무관리비 96, ,000 펫힐링복지마을운영비 96, 연구개발비 110, , 연구용역비 100, ,000 펫힐링복지마을체험프로그램및전문교육운영용역 100, 전산개발비 10, ,000 홈페이지제작 10, 자산취득비 190, , 자산및물품취득비 190, ,000 펫힐링복지마을비품및동물구입 190,000 친환경에너지체험마을육성사업 300, , ,000 지 210,000 군 90, 연구개발비 110,000 50,000 60,000 지 77,000 군 33, 연구용역비 110, ,000 친환경에너지체험마을체험프로그램및전문교육운영용역 110,000 지 77,000 군 33, 시설비및부대비 190,000 50, ,000 지 133,000 군 57, 시설비 190, ,000 친환경에너지체험마을조성 190,000 지 133,000 군 57,000
11 부서 : 경제고용과정책 : 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 단위 : 근로자근로여건개선 전년도 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 5,744,625 1,954,741 3,789,884 지 686,680 도 1,695,516 군 3,362,429 근로자근로여건개선 25,000 25,000 0 도 1,750 군 23,250 노사한마음대회지원 3,500 3,500 0 도 1,750 군 1, 민간이전 3,500 3,500 0 도 1,750 군 1, 민간경상사업보조 3,500 3,500 0 강원도노사민정한마음체육대회 3,500 도 1,750 군 1,750 모범근로자연수 1,500 1, 일반보상금 1,500 1, 행사실비보상금 1,500 1,500 0 모범근로자견학 500,000원 *3명 1,500 노사민정협의회활성화 20,000 20, 민간이전 20,000 20, 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 노사민정협력활성화 10, 민간단체법정운영비보조 10,000 10,000 0 노사민정협의회사무국운영 10,000 근로자고용촉진사업 5,719,625 1,929,741 3,789,884 지 686,680 도 1,693,766 군 3,339,179 공공근로사업 164, ,500 2,482 도 15,043 군 149, 인건비 164, ,500 2,482 도 15,043 군 149, 기간제근로자등보수 164, ,500 2,482 공공근로사업인건비 164,982 도 15,043 군 149,939 지역공동체일자리사업 894, , ,446 지 431,000 도 129,300
12 부서 : 경제고용과정책 : 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 단위 : 근로자고용촉진사업 전년도 군 333, 인건비 798, , ,446 지 399,000 도 119,700 군 279, 기간제근로자등보수 798, , ,446 지역공동체일자리사업 798,000 지 399,000 도 119,700 군 279, 일반운영비 20,000 13,000 7, 사무관리비 20,000 13,000 7,000 지역공동체일자리사업 20, 여비 12,000 10,000 2, 국내여비 12,000 10,000 2,000 지역공동체일자리사업 12, 재료비 64,000 20,000 44,000 지 32,000 도 9,600 군 22, 재료비 64,000 20,000 44,000 지역공동체일자리사업 64,000 지 32,000 도 9,600 군 22,400 일자리창출사업 2,544,200 1,161,000 1,383, 인건비 2,342,000 1,000,000 1,342, 기간제근로자등보수 2,342,000 1,000,000 1,342,000 일자리창출사업 2,342, 재료비 186, ,000 25, 재료비 186, ,000 25,400 일자리창출사업 186, 자산취득비 15, , 자산및물품취득비 15, ,800 일자리창출사업 15,800 일자리지원센터운영 126, ,400 43,400 도 54,200 군 71, 일반운영비 24,000 24,000 0 도 11,000 군 13, 사무관리비 2,000 2,000 0 고용복지플러스센터운영 2,000
13 부서 : 경제고용과정책 : 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 단위 : 근로자고용촉진사업 전년도 03 행사운영비 22,000 22,000 0 취업박람회개최지원 22,000 도 11,000 군 11, 민간이전 102,000 96,000 6,000 도 43,200 군 58, 민간경상사업보조 102,000 96,000 6,000 준 고령자기업체인턴채용지원 24,000 도 12,000 군 12,000 청장년일자리보조금지원사업 78,000 도 31,200 군 46,800 강원일자리특별지원사업 1,604, ,604,043 도 1,461,483 군 142, 민간이전 1,128, ,128,843 도 1,128, 민간경상사업보조 1,128, ,128,843 강원도형사회보험료지원 1,128,843 도 1,128, 자치단체등이전 475, ,200 도 332,640 군 142, 자치단체간부담금 475, ,200 강원도형일자리안심공제지원 475,200 도 332,640 군 142,560 예비사회적기업지원 200, ,000 80,000 지 150,000 도 10,000 군 40, 민간이전 200, ,000 80,000 지 150,000 도 10,000 군 40, 민간경상사업보조 200, ,000 80,000 ( 예비 ) 사회적기업일자리창출사업지원 200,000 지 150,000 도 10,000 군 40,000 사회적기업사회보험료지원사업 72,400 64,287 8,113 지 50,680 도 7,240 군 14,480
14 부서 : 경제고용과정책 : 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 단위 : 근로자고용촉진사업 전년도 307 민간이전 72,400 64,287 8,113 지 50,680 도 7,240 군 14, 민간경상사업보조 72,400 64,287 8,113 사회적기업사회보험료지원 72,400 지 50,680 도 7,240 군 14,480 사회적경제기업총괄지원 4,000 4, 일반보상금 4,000 4, 행사실비보상금 4,000 4,000 0 사회적경제기업견학및박람회참가 4,000 마을기업육성사업 110,000 80,000 30,000 지 55,000 도 16,500 군 38, 민간이전 50,000 80,000 30,000 지 25,000 도 7,500 군 17, 민간경상사업보조 50,000 80,000 30,000 마을기업육성지원 50,000 지 25,000 도 7,500 군 17, 민간자본이전 60, ,000 지 30,000 도 9,000 군 21, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 60, ,000 마을기업육성지원 60,000 지 30,000 도 9,000 군 21,000 행정운영경비 ( 경제고용과 )( 기타 / 기타 ) 145,285 79,620 65,665 인력운영비 111,505 47,660 63,845 인력운영비 ( 경제고용과 ) 111,505 47,660 63, 인건비 111,505 47,660 63, 무기계약근로자보수 111,505 47,660 63,845 취업상담사인건비 ( 단순노무원 2 호봉 ) 53,167 o급여 1,581,400원 *2명*12월 37,954 o상여금 18,976,800원 *2명*4/12 12,652 o명절휴가비 300,000원 *2회*2명 1,200
15 부서 : 경제고용과정책 : 행정운영경비 ( 경제고용과 )( 기타 / 기타 ) 단위 : 인력운영비 전년도 o연차유급수당 1,581,400원 *86%*(1/30)*15일*2명 국내여비 ( 취업연계및사후관리 ) 140,000원 *12월*2명 1,361 3,360 해밀온욕센터인건비 ( 단순노무원 1 호봉 ) 26,459 o급여 1,573,800원 *1명*12월 18,886 o상여금 18,886,000원 *4/12 6,296 o명절휴가비 300,000원 *2회*1명 600 o연차유급수당 1,573,800원 *86%*(1/30)*15일*1명 해밀온욕센터인건비 ( 기술노무원 1 호봉 ) 28,519 o급여 1,699,200원 *1명*12월 20,391 o상여금 20,391,000원 *4/12 6,797 o명절휴가비 300,000원 *2회*1명 600 o연차유급수당 1,699,200원 *86%*(1/30)*15일*1명 기본경비 33,780 31,960 1,820 기본경비 ( 경제고용과 ) 33,780 31,960 1, 일반운영비 15,900 14,400 1, 사무관리비 15,900 14,400 1,500 부서운영비 8,300 특근매식비 8,000원 *19명*50식 7, 여비 13,680 12, 국내여비 13,680 12, 기본업무추진여비 60,000원 *19명*12월 13, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2017 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 13,979,895 5,073,299 8,906,596 국 4,028,608 지 1,366,719 기 30,000 도 822,298 군 7,732,270 지역경제활성화 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2018 년도본예산일반회계탄소산업과 세출예산사업명세서 부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 탄소산업과 24,351,187 16,969,265 7,381,922 지 8,078,000 도 2,939,674 시 13,254,733 신성장산업기반구축 11,035,500 8,247,000 2,788,500 지 1,430,000 도 2,600,000
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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2017 년도 주요업무계획 ( 경제교통과 ) 목 차 1 기본현황 2 2016 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2017 년도업무계획 5 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 정 ᆞ 현원 전통시장 석유및가스업 기업체 8-1 운수업체 자동차사업 마을기업 8-2 8-3 Ⅱ. 2016 년도업무성과 총 평 m m m m m m m m 주요성과 국 도단위업무평가수상및공모사업선정
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세출예산사업명세서 214년도본예산일반회계 위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 산업위원회 699,655,6 675,342,179 24,312,881 국 124,944,325 광 63,368,852 기 5,372,239 분 2,9,485 시 53,879,159 미래창조경제정책관실 63,156,919 26,982,811
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 보건소 14,580,335 15,865,724 1,285,389 국 1,024,838 기 973,698 도 627,695 군 11,954,104 보건사업지원인프라구축 3,387,829 4,921,035 1,533,206 국 110,909
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2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13
총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information차 례
2015 년 8 월호 제주경제동향 차 례 제주지역경제동향 ʼ15.6 124.6 124.6 0.12% 0.12%, 105.7 0.52% 105.7-0.52% ʼ15.7 4p () 79 4p 100 720 46.6% ʼ15.6 5,355M/T 19,530-24.7% -4.7%, 110.2 2.1% 108.8 3.8% 183.4 45.6% 1,071,464-7.2%
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp
2012 년도예비타당성조사보고서 교외선 ( 능곡 ~ 의정부 ) 철도사업 2012. 7. 요약 요약 제 1 장예비타당성조사의개요 1. 사업추진배경 2000 5 16, 2004 4 1,, 2006 -,, 39,., ~~, 2. 사업의추진경위및추진주체 2004. 12: (~) () - 21 (B/C=0.34). 2010. 04~2012. 02: (~) () - (B/C=0.53,
More information육계자조금29호편집
2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (
제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 02.003 생활용품검사 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 2017-032 호 (2017.2.8.)) 03. 재료및부품 03.001 자동차부품검사 기능안전심사 ISO 26262-2 : 2011
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More informationµ¿ºÎ°æ¿µÀÚ-6¿ùÈ£8È£š
2013년 6월호 (통권 제 148호) 경총 국립서울현충원 국립서울현충원 상생의 노사문화정착과 일자리창출로 기업경쟁력 강화 경북동부경영자협회 East Local of Kyongbuk Employer s Association 노동부 및 지역 기관단체 소식 업대표 및 임원이 참석했다. 서비스업종의 단체급식 현장별 위험성 평가 표준모델을 개발해 제공하는
More information부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More information의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx
붙임 2 2017 년도세입세출예산서 2016. 12. 15. 2017 년도세입세출예산서 세입예산서 2017 년도세입세출예산 장관항목세목 `17 년도예산 `16 년도예산증감액 산출근거 일반회계세입총계 5,840,512 9,681,757 3,841,245 보조금 국고보조금등 4,348,500 7,684,097 3,335,597 1,578,750 4,091,250
More information목 차 2012-5 - 7) - 6 - - 7 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 1 사업명 - 8 - 2 필요성및목적 - 9 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 - 10 - - 11 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 - 12 - - 13 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 2-1 필요성 - 14 - 2-2 목적 3 사업내용총괄 3-1 사업개요 - 15 - 직업교육의메카,
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
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2017 년예산및기금운용계획 사업설명자료 ( 세입, 정책기획관, 통상정책국, 통상협력국, 통상교섭실 ) 2016. 12. 2 0 1 7 년예산및기금운용계획사업설명자료세입 정책기획관 통상정책국 통상협력국 통상교섭실 2 0 1 6 12 산업통상자원부 목 차 1. 정책기획관 1 2. 통상정책국 59 3. 통상협력국 87 - - 4. 통상교섭실 109 - - 정책기획관
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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