기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

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1 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040 14,304,742 1,032,298 기 11,362,484 군 3,974,556 재무활동 ( 환경사업소 ) 15,337,040 14,304,742 1,032,298 기 11,362,484 군 3,974,556 내부거래지출 ( 일반회계 ) 3,974,556 5,931,742 1,957,186 하수도특별회계전출금 3,974,556 5,931,742 1,957, 기타회계등전출금 3,974,556 5,931,742 1,957, 공기업특별회계경상전출금 3,862,500 4,488, ,842 환경사업소인건비 1,473,429,000원 1,473,429 오수처리시설운영관리비 ( 권역외 ) 33,990,000원 33,990 하수관거유지관리비 300,000,000원 300,000 개인하수처리시설시설개선비지원 90,000,000원 개인하수처리시설지역관리대행사업 616,708,000원 90, ,708 환경기초시설대행관리비 1,000,000,000원 1,000,000 하수관거모니터링대행관리비 348,37원 348, 공기업특별회계자본전출금 112,056 1,443,400 1,331,344 양평군처리구역하수관로정비사업 5,056,000원 5,056 하수관로공사도로부지매입비 87,000,000원 87,000 군계획시설 ( 용문공공청사등 ) 하수도정비기본계획용역 20,000,000원 *1식 20,000 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 11,362,484 8,37 2,989,484 기 11,362,484 하수도특별회계자본전출 11,362,484 8,37 2,989,484 기 11,362, 기타회계등전출금 11,362,484 8,37 2,989,484 기 11,362, 공기업특별회계경상전출금 7,934,000 6,945, ,000 환경기초시설운영비 7,934,000,000원 7,934,000 기 7,934, 공기업특별회계자본전출금 3,428,484 1,428,000 2,000,484 양현소규모공공하수처리시설설치사업 169,974,000원 169,

2 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,226,000원 287,226 기 287,226 용문공공하수처리시설개량사업 47,826,000원 47,826 기 47,826 양동공공하수처리시설증설사업 96,684,000원 96,684 기 96,684 용문공공하수처리시설증설사업 128,574,000원 128,574 기 128,574 양서공공하수처리시설개량사업 595,800,000원 595,800 기 595,800 양평2 공공하수처리시설증설사업 1,980,000,000원 1,980,000 기 1,980,

3 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 수도사업소 정책 : 상수도및식수관리 단위 : 농촌지역급수환경개선 수도사업소 2,717,460 2,790,303 72,843 지 53 군 2,184,460 상수도및식수관리 1,481,447 1,576,818 95,371 지 53 군 948,447 농촌지역급수환경개선 1,481,447 1,576,818 95,371 지 53 군 948,447 소규모수도시설유지관리 662, ,960 41, 일반운영비 581, , , 사무관리비 2, ,180 일반수용비 2,180 덕평리 88번지토지사용료및수수료지급 2,180,000원 *1회 02 공공운영비 579, , ,186 2,180 시설장비유지비 446,760 약수터유지관리비 7,360 -약수터수질검사 420,000원 *8개소*1회 3,360 -약수터유지보수비 500,000원 *8개소*1회 4,000 자동센서등소규모수도시설유지보수 2,500,000원 *12개소 소규모수도시설운영관리용역 1,800,000원 *180개소 용두리등 5개소 ( 직영 ) 유지관리 80,000,000원 *1식 30, ,000 80,000 마을상수도수도요금전산프로그램유지보수수수료 450,000원 *12월 5,400 소규모수도시설수질검사수수료 132,996 정수수질검사수수료 (59항목) 420,000원 *180개소*1회 정수수질검사수수료 (14항목) 7원 *180개소*3회 75,600 39,420 원수수질검사수수료 42,000원 *14개소*2회 1,176 방사성물질검사수수료 300,000원 *14개소*4회 16, 재료비 20,440 20, 재료비 20,440 20,440 0 소규모수도시설재료비및약품구입 14,000원 *4kg*365일 20, 시설비및부대비 60, , , 시설비 60, , ,950 소규모수도시설누수탐사및복구,000원 *10개소 30,

4 기관 : 사업소 부서 : 수도사업소 정책 : 상수도및식수관리 단위 : 농촌지역급수환경개선 소규모수도시설긴급생활민원해결 2,000,000원 *15개소 30,000 지하수보전및관리 57,500 55,000 2, 시설비및부대비 57,500 55,000 2, 시설비 57,500 55,000 2,500 지하수연장허가및사후관리 9,000,000원 *5개소 지하수방치공원상복구공사 2,500,000원 *5개소 45,000 12,500 소규모수도시설개량사업 428, , ,287 지 300,000 군 128, 시설비및부대비 428, , ,287 지 300,000 군 128, 시설비 425, , ,574 소규모수도시설개량사업 425,485,000원 425,485 지 300,000 군 125, 시설부대비 3,086 3, 소규모수도시설개량사업부대비 428,571,000원 *0.72% 농촌농업생활용수개발사업 ,000 47,000 3,086 지 23 군 100, 시설비및부대비 ,000 47,000 지 23 군 100, 시설비 330, ,198 46,404 농촌농업생활용수개발사업 330,602,000원 330,602 지 23 군 97, 시설부대비 2,398 1, 농촌농업생활용수개발사업 33,000원 *0.72% 재무활동 ( 수도사업소 ) 1,236,013 1,213,485 22,528 내부거래지출 ( 수도사업소 ) 1,236,013 1,213,485 22,528 공기업특별회계일반자본전출금 1,096,607 1,074,079 22, 기타회계등전출금 1,096,607 1,074,079 22, 공기업특별회계자본전출금 1,096,607 1,074,079 22,528 2,398 지방공기업자본전출금 1,096,607 양평군수도정비기본계획재정비용역 200,000,000원 200,

5 기관 : 사업소 부서 : 수도사업소 정책 : 재무활동 ( 수도사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수도사업소 ) 강상면상수도시설확충공사 350,000,000원 *1식 350,000 농어촌생활용수개발사업 432,857,000원 432,857 노후주택상수도관개량지원사업 54,500,000원 54,500 소방용수시설보강사업 59,250,000원 59,250 공기업특별회계일반경상전출금 139, , 기타회계등전출금 139, , 공기업특별회계경상전출금 139, ,406 0 지방공기업경상전출금 139,406,000원 139,

6 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 도서관 도서관 1,828,754 1,779,362 49,392 국 54,386 도 38,475 군 1,735,893 이용자중심의도서관운영 1,798,054 1,748,662 49,392 국 54,386 도 38,475 군 1,705,193 도서관운영 1,798,054 1,748,662 49,392 국 54,386 도 38,475 군 1,705,193 도서관운영관리 640, ,831 96, 인건비 399, ,216 69, 기간제근로자등보수 399, ,216 69,790 도서관자료대출원 399,006 공공도서관평일 8 시간근로자 128,570 -기본급 56,640원 *6명*252일 85,640 -주휴수당 56,640원 *6명*52일 17,672 -유급휴일수당 84,960원 *6명*10일 5,098 -명절휴가비 400,000원 *6명*2회 4,800-4대보험기관부담금 105,000원 *6명*12월 7,560 -퇴직금 1,300,000원 *6명 7,800 공공도서관주말 8 시간근로자 72,307 -기본급 56,640원 *5명*160일 45,312 -주휴수당 56,640원 *5명*52일 14,727 -유급휴일수당 84,960원 *5명*10일 4,248-4대보험기관부담금 67,000원 *5명*12월 4,020 -퇴직금 800,000원 *5명 4,000 공공도서관주중 5 시간근로자 39,291 -기본급 35,400원 *3명*252일 26,763 -주휴수당 35,400원 *3명*52일 5,523 -유급휴일수당 53,100원 *3명*10일 1,593-4대보험기관부담금 67,000원 *3명*12월 2,412 -퇴직금 1,000,000원 *3명 공공도서관주말 5 시간근로자 14,094 -기본급 35,400원 *3명*110일 11,682-4대보험기관부담금 67,000원 *3명*12월 2,412 작은도서관평일 8 시간근로자 42,858 -기본급 56,640원 *2명*252일 28,547 -주휴수당 56,640원 *2명*52일 5,891 -유급휴일수당 84,960원 *2명*10일 1,700 -명절휴가비 400,000원 *2명*2회 1,

7 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 도서관 -4대보험기관부담금 105,000원 *2명*12월 2,520 -퇴직금 1,300,000원 *2명 2,600 작은도서관평일 5시간근로자 92,526 -기본급 35,400원 *8명*252일 71,367 -주휴수당 35,400원 *8명*52일 14,727-4대보험기관부담금 67,000원 *8명*12월 6,432 주말및야간기간제근로자간식비 60,000원 *13명*12월 9, 일반운영비 179, ,395 17, 사무관리비 78,871 77,361 1,510 일반수용비 71,136 열람실비치용신문구독료 13,536 -중앙지 18,000원 *6종*6개소*12월 7,776 -지방지 10,000원 *8종*6개소*12월 5,760 간행물실비치용월간지구입 10,000원 *10종*6개소*12월 7,200 자료정리용품 500원 *30,000권 15,000 회원증제작 14,400 -회원증( 회원카드 ) 1,000원 *500매*12개소 6,000 -인쇄리본 200,000원 *3개*12개소 7,200 -회원증발급신청서식인쇄 50원 *2,000매*12개소 1,200 복사기임차료 150,000원 *4대*12월 7,200 프린터소모품 500,000원 *2대*6개소 6,000 팩스토너 150,000원 *1대*6개소*2회 1,800 도서관리및보수용품구입 1,000,000원 *6개소 6,000 급량비 4,375 도서관관리야간근무자 7,000원 *5명*125일 4,375 도서관운영위원회참석수당 70,000원 *12명*4회 3, 공공운영비 100,702 85,034 15,668 시설장비유지비 81,939 도서관전산시스템관리 300,000원 *12개소 3,600 디지털자료실장비유지보수 400,000원 *6개소 2,400 전자정보실운영시스템유지보수 300,000원 *12월 3,600 열람실좌석관리시스템유지보수 46,010,000원 *15% 6,902 도서관리프로그램유지보수 46,190,000원 *3%*12개소 16,629 홈페이지유지보수 53,010,000원 *15% 7,

8 기관 : 사업소 부서 : 도서관 도서관전산통신장비유지보수 222,404,200원 *9% 무인대출반납기유지보수 도서도난방지기유지보수 ( 무상기간만료 ) 223,282,000원 *8% 20,017 2,976 17,863 공공요금및제세 18,763 인터넷회선사용료 30,000원 *7회선*6개소*12월 홈페이지실명인증서비스료 24,800,000 원 *12% 60,000 원 *12 월 15,120 유선방송료 80,000원 *12월 960 도서대출관리우편발송료 1,513 -등기우편 1,930원 *504부*1회 973 -일반우편 270원 *500부*4회 540 공공도서관협회비 300,000원 *1회 300 한국도서관협회비 150,000원 *1회 여비 16,320 16, 국내여비 16,320 16,320 0 도서관업무추진여비 16,320 도서관정책팀 5,280 -상호대차및이동도서관운영 20,000원 *2명*4일*12월 720 1,920 -도서미납자관리 20,000원 *4명*3일*12월 2,880 -도서관자료수집 ( 관외 ) 40,000원 *1명*1일*12월 도서관운영 1 팀 5,280 -상호대차운영 20,000원 *2명*4일*12월 1,920 -도서미납자관리 20,000원 *4명*3일*12월 2,880 -도서관자료수집 ( 관외 ) 40,000원 *1명*1일*12월 도서관운영 2 팀 5,760 -상호대차운영 20,000원 *3명*4일*12월 2,880 -미납도서관리 20,000원 *2명*4일*12월 1,920 -도서관자료수집 ( 관외 ) 40,000원 *2명*1일*12월 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 도서관운영업무추진비,000원 405 자산취득비 43,010 24,900 18, 자산및물품취득비 43,010 24,900 18,110 회원증발급용디지털카메라구입 ( 중앙, 용문, 양동 ) 600,000원 *3대 1,800 용문도서관서가구입 200,000원 *1식

9 기관 : 사업소 부서 : 도서관 용문도서관자료검색대구입 300,000원 *1식 300 용문도서관이용자및시청각실 PC 구입 1,300,000원 *5대 6,500 양서, 양동, 용문도서관예취기구입 350,000원 *3대 1,050 양동, 지평도서관엔진브로워구입 770,000원 *2대 1,540 중앙도서관전자정보실 TV 구입 2,000,000원 *1대 2,000 중앙도서관코팅기구입 580,000원 *1대 580 도서관리시스템서버구입 26,000,000원 *1식 26,000 양서도서관이용자사물함구입 38,000원 *80개 3,040 도서관시설관리 380, ,153 15, 일반운영비 355, ,153 15, 사무관리비 31,836 23,676 8,160 일반수용비 31,836 냉온수기임차료 35,000원 *28대*12월 11,760 시설관리소모품구입 20,076 -화장지 35,000원 *50박스*6개소 10,500 -화장실위생용 15,000원 *20개*6개소 1,800 -쓰레기종량제봉투 1,740원 *400매*6개소 4,176 -청사유지관리소모품 ( 실내등, 소변기센서 등 ) 600,000원 *6개소 3, 공공운영비 323, ,477 7,407 공공요금및제세 228,314 전기사용료 170,054 -기본요금 6,370원 *180kw*6개관*12월 82,556 -여름철 92.10원 *15,000kw*6개관*3월 24,867 -봄, 가을 55.40원 *14,000kw*6개관*5월 23,268 -겨울 78.10원 *21,000kw*6개관*4월 39,363 상하수도사용료 350,000원 *6개관*12월 25,200 차량검사수수료 50,000원 *4대*2회 400 차량보험료 800,000원 *4대 3,200 자동차세 350,000원 *4대 1,400 전기안전관리대행수수료 160,000원 *6개소*12월 11,520 방화관리안전관리대행수수료 130,000원 *6개소*12월 9,360 소방안전검사및보수비 1,100,000원 *6개소*1회 6,600 수전설비정기검사 ( 양서도서관 ) 580,000원 *1개소 580 연료비 19,

10 기관 : 사업소 부서 : 도서관 어린이도서관난방 1,100 원 *70l *1 대 *150 일 11,550 예취기유류비 200,000원 *6대 1,200 냉난방기냉매충압 600,000원 *2대*6개소 7,200 시설장비유지비 35,420 물탱크소독 400,000원 *2개소*2회 1,600 청사소독 200,000원 *6개소*2회 2,400 무인방범시스템용역 750,000원 *12월 9,000 승강기정기점검수수료 150,000원 *6개소 900 승강기유지관리용역 160,000원 *6개소*12월 중앙, 어린이도서관보일러유지관리 2,000,000원 11,520 2,000 청사가로등유지관리 50,000원 *40등 2,000 시스템에어컨유지관리 1,000,000원 *6개소 6,000 차량선박비 40,200 차량유지비 22,800 -이동도서관차량 ( 대형버스 ) 500,000원 *1대*12월 6,000 -소형화물 400,000원 *1대*12월 4,800 -승용차 500,000원 *2대*12월 12,000 이동도서관버스유류비 550,000원 *1대*12월 6,600 업무용차량유류비 300,000원 *3대*12월 10, 시설비및부대비 25,000 25, 시설비 25,000 25,000 0 도서관시설관리 25,000,000원 25,000 독서문화행사추진 49,315 43,435 5, 일반운영비 49,315 43,435 5, 사무관리비 30,350 17,550 12,800 미지산작품집발간 12,550 작품발간비 18,040원 *500부 9,020 작품심사료 100,000원 *5명*2일 1,000 홍보물제작 3,300원 *200부*2회 1,320 우수작시상상장액자제작 3원 *20개 660 바인더상장제작 9,000원 *50조 450 발송용봉투구입 200원 *500매 100 도서관주간및독서의달행사추진 17,800 중앙도서관 1,500,000원 *2회 양서, 어린이도서관 2,200,000원 *4회 8,800 용문, 지평, 양동도서관 1,000,000원 *6회 6, 공공운영비

11 기관 : 사업소 부서 : 도서관 미지산작품집우편발송료 1,930원 *500부 행사운영비 18,000 25,000 7,000 북콘서트 18,000 양서, 어린이도서관 5,000,000원 *2회 10,000 용문도서관 5,000,000원 *1회 5,000 지평, 양동도서관 1,500,000원 *2회 도서관문화교실운영 108,275 55,400 52, 일반운영비 8,195 55,400 47, 사무관리비 8,195 55,400 47,205 문화교실운영비 ( 재료비 ) 8,195 중앙도서관 15,000원 *20명*2회 600 양서, 어린이도서관 15,000원 *37명*8회 4,440 용문, 지평, 양동도서관 15,000 원 *15 명 *12 회 2,700 찾아가는도서관운영 65,000원 *7회 일반보상금 100, , 기타보상금 100, ,080 상하반기문화교실강사수당 82,800 중앙도서관 30,000원 *2시간*15강좌*10주*2회 양서, 어린이도서관 30,000원 *2시간*15강좌*10주*4회 용문, 지평, 양동도서관 30,000원 *2시간*8강좌*10주*6회 18,000 36,000 28,800 방학특강강사수당 17,280 양서, 어린이도서관 30,000원 *2시간*9강좌*4주*4회 용문, 지평, 양동도서관 30,000원 *2시간*6강좌*4주*6회 도서구입 238, ,000 23, 자산취득비 238, ,000 23, 도서구입비 238, ,000 23,040 8,640 8,640 도서구입 224,040 공공도서관도서구입 33,340,000원 *6개관 200,040 작은도서관도서구입 4,000,000원 *6개관 24,000 도서구입에따른마크구입 700원 *20,000권 14,000 공공인재양성반운영 26,230 39,800 13, 일반운영비 26,230 39,800 13, 사무관리비 26,230 39,800 13,570 온라인강의컨텐츠구입 350,000원 *61명 21,350 공공인재양성반운영비 20,000원 *34명*4회 2,720 사업홍보물제작 90,000원 *2개소*12개읍면 2,

12 기관 : 사업소 부서 : 도서관 공공도서관개관시간연장 ( 보조 ) 149, ,822 6,412 국 54,386 도 25,170 군 69, 인건비 146, ,422 6,412 국 53,486 도 24,750 군 68, 기간제근로자등보수 146, ,422 6,412 개관시간연장기간제근로자인건비 146,834 중앙도서관기간제근로자인건비 20,976,140원 *2명 41,953 국 16,780 도 7,970 군 17,203 양서, 용문, 양동, 지평도서관기간제근로자인건비 20,976,140원 *5명 104,881 국 36,706 도 16,780 군 51, 일반운영비 2,400 2,400 0 국 900 도 420 군 1, 사무관리비 2,400 2,400 0 개관시간연장운영비 2,400 중앙도서관 1,200,000원 1,200 국 480 도 228 군 492 양서도서관 600,000원 600 국 210 도 96 군 294 용문도서관 600,000원 600 국 210 도 96 군 294 공공도서관연장개관운영지원 104, ,301 4, 인건비 104, ,301 4, 기간제근로자등보수 104, ,301 4,580 개관시간연장기간제근로자인부임 20,976,140원 *5명 104,881 어르신독서도우미파견사업 ( 보조 ) 44,350 35,476 8,874 도 13,305 군 31, 일반운영비 4,350 35,476 31,

13 기관 : 사업소 부서 : 도서관 도 1,305 군 3, 사무관리비 4,350 35,476 31,126 운영비 180,000원 *20명 3,600 도 1,080 군 2,520 보수교육비 150,000원 *5명 750 도 225 군 일반보상금 40, ,000 도 12,000 군 28, 기타보상금 40, ,000 활동수당 2,000,000원 *20회 40,000 도 12,000 군 28,000 도서관시설개선 34,000 93,593 59, 시설비및부대비 34,000 93,593 59, 시설비 34,000 93,593 59,593 중앙도서관내부도장공사 20,000,000원 *1식 20,000 양서도서관옥상방수공사 14,000,000원 *1식 14,000 작은도서관운영 22,100 18,650 3, 일반운영비 18,000 15,050 2, 사무관리비 18,000 15,050 2,950 작은도서관운영비 18,000 강상작은도서관운영 250,000원 *12월 강하작은도서관운영 250,000원 *12월 서종작은도서관운영 250,000원 *12월 옥천작은도서관운영 250,000원 *12월 청운작은도서관운영 250,000원 *12월 개군작은도서관운영 250,000원 *12월 405 자산취득비 4,100 3, 자산및물품취득비 4,100 3, 강하, 청운작은도서관운영자및이용자 PC 구입 1,300,000원 *2대 2,600 강상, 서종작은도서관열람용책상, 의자구입 1,500,000원 *1식 행정운영경비 ( 도서관 ) 30,700 30,700 0 기본경비 30,700 30,700 0 기본경비 30,700 30, 일반운영비 21,300 21, 사무관리비 21,300 21, ,

14 기관 : 사업소 부서 : 도서관 정책 : 행정운영경비 ( 도서관 ) 단위 : 기본경비 기본사무용품비 50,000원 *25명*12월 15,000 급량비 7,000원 *25명*3식*12월 6, 여비 4,200 4, 국내여비 4,200 4,200 0 기본업무수행여비 20,000원 *25명*12월*0.7 4, 업무추진비 5,200 5, 정원가산업무추진비 1,000 1,000 0 정원가산업무추진비 40,000원 *25명 1, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

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- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

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부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

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렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201

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전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성 2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773

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부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

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