부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
|
|
- 은우 신
- 6 years ago
- Views:
Transcription
1 2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행 212, ,230 14,252 세입세출결산 40,900 41,900 1, 일반운영비 35,300 36,300 1, 사무관리비 35,300 36,300 1,000 결산검사위원수당 150,000원 *5명*20일 1 결산검사위원출장여비 20,000원 *5명*3일 300 통합결산서및첨부서류유인 13,000,000원 *1회 13,000 성과보고서,000원 *1회 회계실무교육교재 3,000,000원 3, 업무추진비 3,600 3, 시책추진업무추진비 3,600 3,600 0 회계업무관련시책추진,000원 *90% 3, 민간이전 2, , 민간인위탁교육비 2, ,000 결산검사위원교육비 2,000,000원 2,000 행 재정적업무의효율적운영 42,300 42, 업무추진비 42,300 42, 시책추진업무추진비 42,300 42,300 0 시정협력주요인사와업무협의및자문 1,000원 *90% 유관기관및각종단체관계자와의협력추진 1,000원 *90% 당면업무추진부서행사지원및격려 17,000,000원 *90% 13,500 13,500 15,300 회계직공무원재정보증보험가입 2,730 2, 일반운영비 2,730 2, 공공운영비 2,730 2,730 0 회계직공무원재정보증 2,730,000원 2,730 복식부기재무회계업무추진 16,500 16, 일반운영비 16,500 16, 사무관리비 16,500 16,500 0 통합재무보고서작성자문료 16,500,000원 16,
2 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,000원 *10명*4회 물품전자태그구입 1,200원 *10,000개 12,000 RFID 리더기응용 S/W 구입 1,223,000원 *4개 4, 공공운영비 37,480 37, 나라장터 (G2B) 이용료 20,000원 *21건*12월 5,040 계약관련자문및검정료 2,000,000원 *2회 RFID 리더기유지보수용역 720,000원 *12월 8,640 통합대금지급확인시스템유지비 19,800,000원 *1식 19, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, 주민참여감독관수당 50,000원 *20회 1, 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, ,680 RFID 스마트형리더기 2,670,000원 *4개 10,680 물품구입풀비용 40,000 40, 자산취득비 40,000 40, 자산및물품취득비 40,000 40,000 0 사무용가구및물품구입비 40,000,000원 40,000 효율적인재산관리 609, ,290 1,200 공유재산관리 26,090 27,290 1, 일반운영비 26,090 27,290 1, 사무관리비 20,610 21,810 1,200 공유재산관리비 13,250 0 공유재산관리측량등수수료 600,000원 *15필지 0 공유재산관리감정평가등수수료 400,000원 *10필지 9,000 0 공유재산법령, 사례집등구입 250,000원 250 광명동주민복합시설건립추진단참석수당 80,000원 *7명*4회 공유재산심의위원참석수당 80,000원 *8명*8회 02 공공운영비 5,480 5,480 0 공유재산실태조사기기통신비 40,000원 *12월 2,240 5,120 공유재산유지보수비,000원 *1식 재해복구비및손해배상공제등록 583, ,
3 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 효율적인재산관리 201 일반운영비 580, , 공공운영비 580, ,000 0 지방재정공제회비 580,000,000원 580, 일반보상금 3,000 3, 기타보상금 3,000 3,000 0 공공시설물훼손자신고포상금 3,000,000원 3,000 효율적인차량관리 1,396,856 1,211, ,925 국 26 시 1,126,656 공용차량수선및유지관리 399, ,366 34, 일반운영비 399, ,366 34, 사무관리비 18,400 13,500 4,900 차량관리비 18,400,000원 18, 공공운영비 381, ,866 39,800 중형 대형승합차세차비 21,000원 *4대*2회*12월 2,016 세차처리시설유지관리비,000원 *1식 차량유류대 258,350,000원 258,350 차량유지관리비 116,700,000원 116,700 차량관리제세공과금등 119, ,365 12, 일반운영비 119, ,365 12, 공공운영비 119, ,365 12,425 책임및종합보험료 91,800,000원 91,800 책임및종합보험료 ( 동사무소 ) 1,000,000원 *5대 자동차세 9,810,000원 9,810 환경개선부담금차량 6,500,000원 *1회 6,500 교통유발부담금건물,000원 *1회 대형버스스카이라이프유선요금 20,000원 *2대*12월 대형버스무선인터넷요금 50,000 원 *2 대 *12 월 차량구입및대폐차추진 307, , , 자산취득비 307, , , 자산및물품취득비 307, , , ,200 업무용소형화물차 ( 대체 ) 광역도로과, 공원녹지과, 지도민원과 23,000,000원 *3대 69,000 업무용소형화물차 ( 대체 ) 광명4,5,6동, 철산4 동 23,000,000원 *4대 92,000 업무용소형화물차 ( 대체 ) 학온동 2,000원 *1대
4 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 효율적인차량관리 업무용소형하이브리드차 ( 대체 ) 보육지원과 26,000,000원 *1대 업무용소형하이브리드차 ( 신규 ) 자치행정과 26,000,000원 *1대 업무용소형화물차 ( 대체 ) 환경관리과 28,000,000원 *1대 의전용대형승용차 ( 대체 ) 회계과 42,000,000원 *1대 26,000 26,000 28,000 42,000 도로재비산먼지저감사업 ( 차량구입 ) 486, ,000 6,200 국 240,000 시 240, 일반운영비 6, , 사무관리비 6, ,200 노면청소차특수차랩핑비 3,100,000원 *2대 6, 자산취득비 480, ,000 0 국 240,000 시 240, 자산및물품취득비 480, ,000 0 노면청소차특수차 ( 대체 ) 자원순환과 240,000,000원 *2대 480,000 국 240,000 시 240,000 전기자동차구매지원 ( 차량구입 ) 84,400 42,200 42,200 국 2 시 60, 자산취득비 84,400 42,200 42,200 국 2 시 60, 자산및물품취득비 84,400 42,200 42,200 업무용소형승용전기차 ( 신규 ) 회계과 42,200,000원 *1대 업무용소형승용전기차 ( 대체 ) 민원토지과 42,200,000원 *1대 42,200 국 12,000 시 30,200 42,200 국 12,000 시 30,200 청사건립 1,000, ,000,000 하안 2 동주민센터신축 1,000, ,000, 시설비및부대비 1,000, ,000, 시설비 1,000, ,000,000 하안2동주민센터신축공사 1,000,000,000원 *1식 1,000,
5 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 청사시설물의유지관리 청사시설물의유지관리 798, ,943 20,513 쾌적하고산뜻한청사내근무환경조성 153, ,251 7, 일반운영비 103, ,188 1, 사무관리비 7,300 2,300 시설물법령도서구입 500,000원 500 청사환경개선내부투시도제작 1,500,000원 *3회 4, 공공운영비 98,124 96,888 1,236 청소용역비 98,124 0 시청사바닥. 천정청소작업 ( 사무실, 계단, 복도 ) 2,000원 *1식 2 0 공무직청사청소관리원휴가에따른대체인 력용역 12원 *120일 1 0 내외부창문유리청소 12,600,000원 *1회 12,600 0 청사내빗물받이준설 2,750,000원 *2회 5,500 0 저수조 ( 물탱크 ) 청소용역비 9,300원 *415m2*2회 7,719 0 정화조청소용역 4,410,000원 *1식 4,410 0 청사방역소독용역비 9,419,000원 *1식 9,419 0 청사내화장실비데관리비 12,400원 *62대*12월 9,226 0 공조기, 휀코일, EHP, 디퓨져청소 5,250,000원 *1식 5,250 0 제2별관냉난방공조및분배설비세척조립,000원 206 재료비 50,166 42,063 8, 재료비 50,166 42,063 8,103 청소용품구입비 47,166 0 물비누외청소용품 24종 12,569,000원 12,569 0 재생화장지 7,730,000원 7,730 0 종이타월 9,450,000원 9,450 0 화장실방향제등 3,427,000원 3,427 0 화장실세정제 4,816,000원 4,816 0 쓰레기규격봉투 6,17원 6,174 0 변기커버세정제 3,000,000원 3,000 조경식물구입비 3,000,000원 3,000 청사관리재료구입 41,498 28,024 13, 재료비 41,498 28,024 13, 재료비 41,498 28,024 13,474 전기시설자재구입비 19,200 0 전기자재 900,000원 *12월 10,800 0 조명기구류 700,000원 *12월 8,
6 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 청사시설물의유지관리 기계 / 위생설비자재구입비 18,298 0 기계설비 9,619,000원 9,619 0 청관제 371,000원 냉각수처리제 3,308,000원 3,308 0 생리대수거함,000원 분말소화기,000원 공공요금 603, , 일반운영비 603, , 사무관리비 안전관리위탁교육비 640,000원 *1식 공공운영비 603, , 전기시설물검사수수료,000원 *1식 저수조및옥내급수관수질검사수수료 500,000원 *1식 전기요금 32,083,330원 *12월 38 상하수도요금 40,488,000원 40,488 도시가스연료비 167,000,000원 167,000 제2호관사관리비 4,800,000원 4,800 안전관리자협회비 120,000원 *2회 240 효율적인청사관리 913, ,040 75, 국 57,460 시 856,310 건축시설공사 226, , 시설비및부대비 226, , 시설비 226, , 본관3층시스템냉난방기설치공사 48,000,000원 *1식 48,000 기동대환경개선공사 22,000,000원 *1식 22,000 시청사장애인편의시설개선에따른실시설계용역 22,000,000원 *1식 22,000 시청사제1별관비상발전기교체 40,000,000원 *1식 40,000 시청사에너지진단용역 18,000,000원 *1식 18,000 기계실보일러교체공사 36,000,000원 *1식 36,000 제1별관지하상황실냉난방설비교체공사 20,000,000원 *1식 20,000 하안4동주민센터증축에따른내진및구조안전진단용역 20,000,000원 *1식 20,000 건축물유지보수 544, ,040 76, 일반운영비 544, ,040 76, 공공운영비 544, ,040 76,770 청사시설유지보수비 226,
7 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 효율적인청사관리 0 본관 70,37원 *1식 70,375 0 제1별관 36,311,000원 *1식 36,311 0 제2별관 16,128,000원 *1식 16,128 0 종합민원실 101,340,000원 *1식 101,340 0 수위실, 창고 2,59원 *1식 2,595 사무실재배치유지보수비 80,000,000원 80,000 관사유지보수비 8,400,000원 *1개동 8,400 소방시설유지보수비 24,990 0 소방시설연간정기점검용역비 8,190,000원 *1식 8,190 0 소방시설유지관리비 16,800,000원 *1식 16,800 도시가스유지보수비 5,040 0 도시가스정기검사수수료 500,000원 *1회 도시가스배상책임보험료 40,000원 *1회 40 0 도시가스정압기실분해점검및유지보수 4,500,000원 *1식 4,500 시설물유지보수비 199,631 0 전기시설유지보수비 40,425원 *1,600kW 64,680 0 전기실수배전반절연보강작업 10,000,000원 *1회 10,000 0 기계시설유지보수비 58,641,000원 *1식 58,641 0 승강기유지보수비 32원 *4대*12월 15,600 0 보일러세관및유지보수비 17,32원 *1식 0 시스템에어컨유지보수비 6,300,000 원 *1 식 17,325 6,300 0 공조기시설유지보수비 6,82원 *1식 6,825 0 본관및종합민원실조경시설유지관리비 1,000,000원 *12월 12,000 0 비데유지관리비 1,260,000원 *1식 1,260 0 발전기유지보수비,000원 *1식 0 전력제어장치유지보수비 2,000,000원 *1식 2,000 지역지원 ( 신재생에너지, 보조 ) 142, ,000 17,040 국 57,460 시 85, 시설비및부대비 142, ,000 17,040 국 57,460 시 85, 시설비 134, ,984 21,024 시청사제2별관태양광발전설비설치사업 134,960,000원 *1식 134,960 국 57,460 시 77, 감리비 8,000 4,016 3,
8 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 효율적인청사관리 시청사제2별관태양광발전설비설치사업감리비 8,000,000원 *1식 8,000 행정운영경비 446, ,579 34,560 인력운영비 ( 회계과 ) 298, ,839 22,140 인력운영비 ( 회계과 ) 298, ,839 22, 인건비 298, ,839 22, 무기계약근로자보수 298, ,839 22,140 청사관리인부임 227,994 0 기본급 151,047,000원 151,047 0 명절휴가비 12,700,000원 12,700 0 정액급식비 6,81원 6,814 0 가족수당 3,528,000원 3,528 0 연차수당 7,131,000원 7,131 0 시간외근무수당 40,77원 40,774 0 학비보조수당 6,000,000원 6,000 냉동공인부임 70,985 0 기본급 39,41원 39,415 0 명절휴가비 3,371,000원 3,371 0 정액급식비 1,411,000원 1,411 0 가족수당 1,881,000원 1,881 0 연차수당 1,94원 1,945 0 시간외근무수당 10,343,000원 10,343 0 휴일근무수당 8,619,000원 8,619 0 학비보조수당,000원 기본경비 ( 회계과 ) 147, ,740 12,420 기본경비 ( 회계과 ) 147, ,740 12, 일반운영비 46, , 사무관리비 46, ,000 부서운영기본경비 33,000,000원 33,000 시간외근무자급량비 8,000,000원 8,000 운전원시간외근무자급량비 1,000,000원 1,000 청사관리시간외근무자급량비,000원 202 여비 20,500 20, 국내여비 20,500 20,500 0 업무추진기본여비 6,500,000원 6,500 운전기사여비 9,000,000원 9,000 청사관리업무추진기본여비,000원 203 업무추진비 65,040 60,300 4, 기관운영업무추진비 60,000 56,100 3,900 기관운영업무추진비 ( 부시장 ) 60,000,000원 60,
9 부서 : 회계과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 회계과 ) 04 부서운영업무추진비 5,040 4, 부서운영업무추진비 420,000원 *12월 5, 자산취득비 15,620 8,940 6, 자산및물품취득비 15,620 8,940 6,680 업무용컴퓨터 ( 대체 )( 모니터미포함 ) 1,000,000원 *8대 8,000 텔레비젼 ( 대체 ) 900,000원 *1대 900 업무용의자 ( 대체 ) 270,000원 *3개 810 전자복사기 ( 대체 ),000원 *1대 세탁기 ( 드럼 )( 대체 ) 910,000원 *1대
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4
2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More informationFondation report_2016.xlsx
Fondation Sae-A ( 세아재단 ) 2016 Financial Statements - Income and Expenditure ( 수입및지출명세서 ) [ Unit: USD ] Balance Carried Over ( 전기이월 ) Income Expenditure Balance ( 수입 ) ( 지출 ) ( 잔액 ) - - 43,958 Jan 32,147
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
More information부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
More information<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>
214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More informationTHE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예
2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information사단법인 사단 법인
사단법인 사단 법인 책임연구원 : 공동연구원 : 김엽래 최규출 차종호 김진수 정석환 박경환 정구영 제목차례 - i - - ii - - iii - - iv - 표차례 - v - - vi - 그림차례 - vii - 제 1 장서론 제 1 절연구의필요성 1. 기술적측면 2. 경제 산업적측면 - 1 - 3. 사회 문화적측면 * 성능위주소방설계 ( PBD Performance
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500
2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp
유연근무제 운영지침 Ⅳ-10. 유연근무제 운영지침 유연근무제 운영지침 제정 2012.09.03 한국노인인력개발원 제139호 개정 2012.12.31 한국노인인력개발원 제152호 개정 2013.08.01 한국노인인력개발원 제165호 개정 2014.04.09 한국노인인력개발원 제188호 개정 2014.06.27 한국노인인력개발원 제194호 제 1 장 총 칙 제1조(목적)
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information년 지방자치단체 재정공시.hwp
2017 년 지방재정공시 2017. 8 목차 Ⅰ. 공통공시 2017 년대구광역시서구재정공시 ( 결산 ) 유사지방자치단체살림살이규모비교 ( 단위 : 억원 ) 6,000 5,000 유사지방자치단체평균 우리구 4,863 4,729 4,000 3,528 3,885 3,000 2,000 2,320 2,787 1,000-549 491 23 - 살림규모자체수입의존재원채무공유재산
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information상가소리-표지(2016)
T. 545-2007 H. 010-8193 - 7971 T. 549-3651 T. 549-3651 T. 546-6686 T. 541-1910 H. 010-3321 - 2109 T. 545-6638 T. 532-7372 H. 010-8839 - 7805 냉동 성민냉열 성민냉열 숙련된 숙련된 기술로 기술로 확실한 확실한 A/S를
More information의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx
붙임 2 2017 년도세입세출예산서 2016. 12. 15. 2017 년도세입세출예산서 세입예산서 2017 년도세입세출예산 장관항목세목 `17 년도예산 `16 년도예산증감액 산출근거 일반회계세입총계 5,840,512 9,681,757 3,841,245 보조금 국고보조금등 4,348,500 7,684,097 3,335,597 1,578,750 4,091,250
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007,619 147,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
More information2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (
2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
More information