부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

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1 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324, ,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610 51, 여비 41,250 44,507 3, 국내여비 2,250 3,507 1,257 의원수행공무원국내여비경정 2,250,000원 2,250 3,507 1, 국제화여비 39,000 41,000 2,000 교류도시방문의장수행공무원국외여비경정 7,000,000원 7,000 9,000 2, 의회비 2,094,233 2,142,824 48, 의원국내여비 2,500 14,691 12,191 타시군의회비교견학여비경정 958,000원 ,149 12, 의원국외여비 52,000 88,400 36,400 의원국외여비경정 52,000,000원 52,000 68,000 16,000 교류도시방문국외여비경정 0원 0 20,400 20,400 직원교육및타기관비교견학 21,678 27,866 6, 일반운영비 19,877 25,600 5, 사무관리비 19,877 25,600 5,723 전문기관위탁교육비경정 3,877,000원 3,877 9,600 5, 여비 1,801 2, 공무원교육여비 1,801 2, 교육훈련여비경정 1,801,000원 1,801 2, 의정활동홍보 318, ,642 3,120 의정홍보다양화 264, ,642 1, 일반운영비 234, ,642 1, 사무관리비 189, ,782 1,620 의회안내책자제작경정 17,040,000원 17,040 18, 의정홍보영상물제작경정 21,340,000원 21,340 22, 의정회의록및백서제작 54,500 56,000 1, 일반운영비 54,500 56,000 1, 사무관리비 54,500 56,000 1,500 의회회의록제작비경정 17,500,000원 17,500 18, 제6대후반기의정연설문집제작경정 15,000,000원 15,000 16,000 1,000 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 2,482,572 2,533,499 50,927 인력운영비 2,327,632 2,378,559 50,927 인력운영비 2,327,632 2,378,559 50,927

2 부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500,000원 94, ,992 13, 기타직보수 89,381 91,381 2,000 방송음향시설운영담당 ( 전임계약직라급 ) 48,739 50,739 2,000 시간외근무수당경정 8,088,000원 8,088 10,088 2, 무기계약근로자보수 187, ,777 14,700 층별안내직원 187, ,777 14,700 기본급경정 120,278,000원 120, ,978 14,700

3 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시책홍보 공보관 3,654,228 3,795, ,727 시정시책홍보 3,398,575 3,540, ,727 시책홍보 2,726,629 2,853, ,727 비전성남발행 778, ,038 97, 일반운영비 717, ,808 87, 사무관리비 448, ,728 57,780 비전성남제작비경정 178.5원 *150,000부*12월 321, ,000 29,700 비전성남포장비 82, ,448 28,080 우편경정 80원 *72,000부*12월 69,120 97,200 28, 공공운영비 268, ,080 30,000 비전성남발송비 268, ,080 30,000 우편발송경정 18,614,000원 *12월 223, ,368 30, 일반보상금 45,172 55,000 9, 행사실비보상금 17,992 20,800 2,808 비전성남편집기획회의참석수당경정 30,000원 *2회*11.1명*12월 7,992 10,800 2, 기타보상금 27,180 34,200 7,020 비전성남명예기자원고료 경정 150,000원 *11.1명*12월 19,980 27,000 7,020 영상물활용시책홍보 273, ,978 12, 일반운영비 239, ,448 12, 사무관리비 157, ,960 3,240 HD카메라녹화용블루레이구입 경정 90,000원 *2대*12월 2,160 5,400 3, 공공운영비 81,792 91,488 9,696 청내엘리베이터영상송출기수선유지비경정 500,000원 *12월 각종회의실빔프로젝트램프교체경정 1,232,000원 *6대*1회 6,000 12,000 6,000 7,392 11,088 3,696 인터넷활용서비스홍보 149, ,320 16, 일반운영비 65,537 71,520 5, 사무관리비 65,537 71,520 5,983 인터넷방송국운영유지비 경정 19,217,000원 *1식 19,217 20,400 1,183 인터넷생방송운영서버임차료 경정 0원 0 4,800 4, 일반보상금 24,500 34,700 10, 기타보상금 24,500 34,700 10,200 블로그기사원고료 경정 100,000원 *13.5명*12월 16,200 24,000 7,800 UCC 영상원고료 경정 100,000원 *2명*12월 2,400 4,800 2,400

4 부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시정홍보 시정홍보 671, ,946 15,000 시보발행 22,050 37,050 15, 일반운영비 22,050 37,050 15, 사무관리비 22,050 37,050 15,000 시보발행경정 25원 *147부*6,000매 22,050 37,050 15,000

5 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 재난안전관정책 : 재해및재난예방단위 : 재난재해대비역량강화 재난안전관 6,931,096 1,361,119 5,569,977 국 60,694 67,694 7,000 도 49,286 56,386 7,100 시 6,821,116 1,237,039 5,584,077 재해및재난예방 248, , ,376 국 0 7,000 7,000 도 8,760 15,860 7,100 시 239, , ,276 재난재해대비역량강화 104, , ,712 국 0 7,000 7,000 도 1,000 8,100 7,100 시 103, , ,612 재난예방및응급복구 18, , , 일반운영비 9,530 9, 사무관리비 8,530 8, 자연재난표준행동매뉴얼제작및정비경정 5,510,000원 5,510 5, 일반보상금 840 2,940 2, 행사실비보상금 840 2,940 2,100 재난예방포스터, 글짓기공모심사위원수당경정 210,000원 재난관리기금심의위원회수당경정 630,000원 ,100 1, 이주및재해보상금 2, , , 민간인재해보상금 2, , ,000 재난지원금경정 0원 0 100, ,000 재난대응종합훈련 2,900 16,900 14,000 국 0 7,000 7,000 도 0 2,100 2,100 시 2,900 7,800 4, 일반운영비 2,900 16,900 14,000 국 0 7,000 7,000 도 0 2,100 2,100 시 2,900 7,800 4, 사무관리비 2,900 16,900 14, 년재난대응안전한국훈련 ( 성립전 ) 경정 0원 2014년재난대응안전한국훈련 ( 시비부담금 ) 경정 0원 0 9,100 9,100 국 0 7,000 7,000 도 0 2,100 2, ,900 4,900 지역자율방재단활동지원 13,343 31,600 18,257 도 0 5,000 5,000 시 13,343 26,600 13, 일반운영비 8,670 23,000 14,330

6 부서 : 재난안전관정책 : 재해및재난예방단위 : 재난재해대비역량강화 도 0 5,000 5,000 시 8,670 18,000 9, 사무관리비 8,670 23,000 14,330 방재단자체교육자료구입경정 0원 자체훈련용품구입경정 0원 자율방재단활동장구지원비경정 4,670,000원 4,670 7,700 3,030 지역자율방재단예찰활동지원경정 0원 0 10,000 10,000 도 0 5,000 5,000 시 0 5,000 5, 일반보상금 173 2,900 2, 행사실비보상금 173 2,900 2,727 방재단자체교육강사료경정 0원 방재단중앙교육전문기관교육비경정 0원 0 1,200 1,200 방재활동교육및훈련참가자식비경정 173,000원 173 1,400 1, 이주및재해보상금 0 1,200 1, 민간인재해보상금 0 1,200 1,200 재해예방예찰및방재활동차량유류비경정 0원 0 1,200 1,200 재난예경보시설유지관리 48,000 67,015 19, 일반운영비 21,000 26,520 5, 공공운영비 21,000 26,520 5,520 방재전산장비데이터공공요금경정 4,000,000원 재난재해 CCTV 통신전용회선사용공공요금경정 10,000,000원 재난재해 CCTV 전기사용공공요금경정 7,000,000원 4,000 1,920 2,080 10,000 14,400 4,400 7,000 10,200 3, 시설비및부대비 27,000 40,495 13, 시설비 27,000 40,000 13,000 재난예경보시설유지관리비 27,000 40,000 13,000 CCTV 유지관리비경정 21,000,000원 21,000 10,000 11,000 기상관측및경보방송시설유지관리경정 4,000,000원 영상회의시스템유지관리 경정 2,000,000 원 4,000 10,000 6,000 2,000 20,000 18, 시설부대비 재난경보시설유지관리비경정 0원 시민안전문화운동정착 143, ,575 12,664 도 7,760 7,760 0 시 136, ,815 12,664 재난예방안전관리추진 73,511 79,875 6,364

7 부서 : 재난안전관정책 : 재해및재난예방단위 : 시민안전문화운동정착 201 일반운영비 68,511 74,875 6, 사무관리비 25,611 29,000 3,389 안전관리계획책자유인경정 8,610,500원 8,611 12,000 3, 행사운영비 42,900 45,875 2,975 재난및안전체험위탁교육경정 42,300,000원 재난안전네트워크상호협력교육경정 600,000원 42,300 43,875 1, ,000 1,400 유관단체협조체계유지 22,800 29,100 6, 민간이전 15,500 21,800 6, 민간경상보조금 8,500 8, 월동기화재취약지역의용소방대순찰대원급 식비지원 8,500 8, 성남소방서의용소방대경정 8,500,000원 8,500 8, 민간행사보조금 7,000 13,000 6,000 의용소방대소방재난경진대회행사경비지원 7,000 13,000 6,000 분당소방서의용소방대경정 0원 0 6,000 6,000 비상시안보역량강화 701, , ,067 국 60,694 60,694 0 도 40,526 40,526 0 시 600, , ,067 민방위역량강화 447, ,984 23,156 국 60,694 60,694 0 도 40,526 40,526 0 시 346, ,764 23,156 민방위교육관관리운영 105, ,304 5, 일반운영비 29,484 35,304 5, 공공운영비 27,180 33,000 5,820 민방위안전체험센터공공요금경정 15,780,000원 15,780 21,600 5,820 민방위활성화추진 95, ,900 10, 일반운영비 52,000 53,000 1, 사무관리비 52,000 53,000 1,000 민방위대창설기념운영비경정 0원 0 1,000 1, 일반보상금 0 1,000 1, 행사실비보상금 0 1,000 1,000 민방위포스터, 사진, UCC 공모작품심사수당경정 0원 0 1,000 1, 민간이전 42,000 50,400 8, 민간위탁금 42,000 50,400 8,400 가로기 ( 민방위기 ) 게양민간위탁금경정 42,000,000원 42,000 50,400 8,400

8 부서 : 재난안전관정책 : 비상시안보역량강화단위 : 민방위역량강화 민방위경보시설운영 51,064 58,000 6, 일반운영비 51,064 58,000 6, 공공운영비 51,064 58,000 6,936 민방위경보시설장비유지비경정 51,064,000원 51,064 58,000 6,936 비상대비훈련수행 18,872 25,720 6,848 을지연습훈련 18,872 25,720 6, 일반운영비 18,872 25,720 6, 사무관리비 18,872 25,720 6,848 을지연습업무추진수용비경정 6,026,200원 6,027 8,000 1,973 을지연습참가자급식비경정 3,170,000원 3,170 6,720 3,550 을지연습훈련주민홍보자료제작 1,175 2,500 1,325 홍보책자유인경정 500,000원 500 1,500 1,000 홍보물구입경정 675,000원 675 1, 공익근무요원복무관리 235, , ,063 공익근무요원복무관리 235, , , 일반보상금 233, , , 공익근무요원보상금 233, , ,063 공익근무요원보상금 233, , ,063 급여경정 99,569,000원 99, ,560 12,991 중식비경정 80,503,000원 80, ,000 69,497 교통비경정 31,778,000원 31,778 60,000 28,222 피복비경정 17,831,000원 17,831 26,056 8,225 단체보험가입비경정 3,372,000원 3,372 7,500 4,128 재무활동 ( 재난안전관 ) 5,899,619 10,199 5,889,420 내부거래지출 5,888, ,888,985 내부거래지출 5,888, ,888, 기금전출금 5,888, ,888, 기금전출금 5,888, ,888,985 재난관리기금전출금 5,888,985,000원 5,888, ,888,985 보전지출 10,634 10, 보전지출 10,634 10, 반환금기타 10,634 10, 국고보조금반환금 6,077 5, 민방위경보시설확충사업이자 255,480원 시ㆍ도비보조금반환금 4,557 4, 민방위경보시설확충사업이자 178,830원

9 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 저소득층생활안정지원 사회복지과 30,129,652 30,294, ,062 국 4,694,288 4,683,790 10,498 분 1,260,941 1,260,941 0 도 483, ,134 1,678 시 18,690,967 18,864, ,882 지 5,000,000 5,000,000 0 국민기초생활보장 1,308,421 1,433, ,742 국 24,999 24,999 0 분 138, ,134 0 도 183, ,390 0 시 961,898 1,086, ,742 저소득층생활안정지원 237, ,180 3,800 국민기초생활보장사업운영 0 3,800 3, 일반운영비 0 3,800 3, 사무관리비 0 3,800 3,800 국민기초생활보장사업운영및홍보물제작경정 0원 0 3,800 3,800 취약계층지원 1,052,806 1,163, ,919 국 24,999 24,999 0 분 138, ,134 0 도 183, ,390 0 시 706, , ,919 노숙인시설종사자복지수당 24,750 25, 도 3,960 3,960 0 시 20,790 21, 민간이전 24,750 25, 도 3,960 3,960 0 시 20,790 21, 민간경상보조금 24,750 25, 노숙인시설종사자복지수당지원 24,750 25, 경력5년이상경정 12,150,000원 12,150 13, 도 3,960 3,960 0 시 8,190 9, 노숙인보호시설구축 50, ,000 50, 일반운영비 50, ,000 50, 사무관리비 50, ,000 50,000 일시보호시설임대보증금경정 0원 0 50,000 50,000 노숙인일시보호 36,824 96,843 60,019 도 7,365 7,365 0 시 29,459 89,478 60, 민간이전 36,824 96,843 60,019 도 7,365 7,365 0 시 29,459 89,478 60, 민간위탁금 36,824 96,843 60,019

10 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 취약계층지원 노숙인일시보호시설운영 경정 36,824,000 원 36,824 96,843 60,019 도 7,365 7,365 0 시 29,459 89,478 60,019 의료급여업무운영및지원 18,235 28,258 10,023 의료급여업무지원인력운영 18,235 28,258 10, 인건비 18,235 28,258 10, 무기계약근로자보수 12,000 15,567 3,567 의료급여상담사인건비경정 12,000,000원 12,000 15,567 3, 기간제근로자등보수 6,235 12,691 6,456 특수장비촬영에따른상담및자료정리요원인건비경정 6,235,000원 *1명 6,235 12,691 6,456 국가보훈관리및지원 6,179,431 6,179, 도 18,050 17, 시 6,161,381 6,161,381 0 보훈대상자및보훈단체지원 6,179,431 6,179, 도 18,050 17, 시 6,161,381 6,161,381 0 독립유공자의료비지원 89,150 89, 도 9,050 8, 시 80,100 80, 일반보상금 89,150 89, 도 9,050 8, 시 80,100 80, 기타보상금 89,150 89, 독립유공자의료비지원경정 89,150,000원 *1식 89,150 89, 도 9,050 8, 시 80,100 80,100 0 지역사회복지증진 6,442,279 6,483,381 41,102 국 3,929,424 3,919,526 9,898 도 261, ,204 1,828 시 2,251,479 2,300,651 49,172 성남시사회복지민간단체지원 517, ,493 26,000 도 30,200 30,200 0 시 487, ,293 26,000 성남시지역사회복지협의체운영 265, ,153 26, 민간이전 265, ,153 26, 사회복지보조 242, ,653 26,000 성남시지역사회복지협의체지원 242, ,653 26,000 인건비경정 153,273,000원 153, ,273 20,000 운영비경정 78,380,000원 78,380 84,380 6,000 자활근로사업 3,777,971 3,770,273 7,698 국 2,872,913 2,863,015 9,898

11 부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 자활근로사업 도 133, , 시 771, ,088 1,900 지역자활센터종사자복지수당 ( 보조 ) 18,100 17, 도 3,620 3, 시 14,480 13, 민간이전 18,100 17, 도 3,620 3, 시 14,480 13, 민간위탁금 18,100 17, 지역자활센터종사자복지수당 18,100 17, 년이상종사자경정 6,100,000원 6,100 5, 도 1,220 1, 시 4,880 4, 자활근로사업 2,916,480 2,866,480 50,000 국 2,333,184 2,293,184 40,000 도 87,491 85,996 1,495 시 495, ,300 8, 민간이전 2,916,480 2,866,480 50,000 국 2,333,184 2,293,184 40,000 도 87,491 85,996 1,495 시 495, ,300 8, 민간위탁금 2,916,480 2,866,480 50,000 자활근로사업 2,916,480 2,866,480 50,000 사회서비스형경정 1,547,904,000원 1,547,904 1,497,904 50,000 국 1,238,324 1,198,324 40,000 도 46,433 44,938 1,495 시 263, ,642 8,505 가사, 간병방문서비스사업 189, ,948 43,002 국 132, ,064 30,102 도 8,548 10,483 1,935 시 48,436 59,401 10, 민간이전 189, ,948 43,002 국 132, ,064 30,102 도 8,548 10,483 1,935 시 48,436 59,401 10, 민간위탁금 189, ,948 43,002 가사 간병인도우미사업 189, ,948 43,002 기초생활수급자 170, ,112 43,002 ㆍ24시간경정 123,940,000원 123, ,942 43,002 국 86, ,860 30,102 도 5,577 7,512 1,935 시 31,605 42,570 10,965 지역사회복지지원 1,787,477 1,797,477 10,000 국 1,041,365 1,041,365 0 도 66,719 66,719 0 시 679, ,393 10,000

12 부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 지역사회복지지원 재해구호품구입 0 10,000 10, 민간이전 0 10,000 10, 의료및구료비 0 10,000 10,000 재해구호품구입경정 0원 0 10,000 10,000 저출산ㆍ고령사회대응대책사업 27,700 32,700 5,000 저출산ㆍ고령사회대응인식개선사업 27,700 32,700 5, 민간이전 5,000 10,000 5, 민간행사보조금 5,000 10,000 5,000 저출산. 고령사회대응포럼개최경정 5,000,000원 *1회 5,000 10,000 5,000 민생안정대책추진 291, ,538 17,800 국 15,146 15,146 0 도 30,587 32,115 1,528 시 246, ,277 16,272 무한돌봄센터운영 258, ,000 17,800 도 25,072 26,600 1,528 시 233, ,400 16, 민간이전 245, ,300 17,800 도 24,072 25,600 1,528 시 221, ,700 16, 민간위탁금 245, ,300 17,800 사례관리네트워크팀 ( 거점기관 ) 운영경정 245,500,000원 245, ,300 17,800 도 24,072 25,600 1,528 시 221, ,700 16,272 주민생활지원 39,900 29,900 10,000 주요업무추진 39,900 29,900 10, 일반운영비 24,500 14,500 10, 사무관리비 24,500 14,500 10,000 행정사무감사 처리상황, 감사자료유인경정 16,000,000원 16,000 6,000 10,000 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 1,192,500 1,192,500 0 국 739, , 도 3,400 3,400 0 시 449, , 인력운영비 1,101,170 1,101,170 0 국 739, , 도 3,400 3,400 0 시 357, , 인력운영비 ( 보조 ) 66,170 66,170 0 국 15,365 14, 도 3,400 3,400 0 시 47,405 48,

13 부서 : 사회복지과정책 : 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 66,170 66,170 0 국 15,365 14, 도 3,400 3,400 0 시 47,405 48, 무기계약근로자보수 66,170 66,170 0 통합사례관리사인건비경정 29,290,000원 *1명 29,290 29,290 0 국 14,645 14, 시 14,645 15, 재무활동 ( 사회복지과 ) 5,546,512 5,545, 보전지출 1,131,805 1,131, 보전지출 1,131,805 1,131, 반환금기타 1,131,805 1,131, 국고보조금반환금 993, , 년지역복지계획평가우수사업비운영국고보조금집행잔액반납 632,000원

14 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 36,485,374 36,607, ,915 국 9,784,632 9,920, ,911 분 471, ,472 0 도 3,967,504 3,635, ,968 시 22,261,766 22,579, ,972 장애인복지증진 34,628,977 34,753, ,798 국 9,784,632 9,920, ,911 분 471, ,472 0 도 3,967,504 3,635, ,968 시 20,405,369 20,726, ,855 장애인지역사회재활시설운영및지원 16,099,116 16,099, 국 430, , ,500 분 471, ,472 0 도 3,135,888 2,827, ,293 시 12,061,106 12,480, ,202 성남시한마음복지관운영 3,572,580 3,642,000 69,420 도 100, ,000 0 시 3,472,580 3,542,000 69, 민간이전 3,572,580 3,642,000 69,420 도 100, ,000 0 시 3,472,580 3,542,000 69, 민간위탁금 3,572,580 3,642,000 69,420 성남시한마음복지관운영비경정 3,572,580,000원 3,572,580 3,642,000 69,420 도 100, ,000 0 시 3,472,580 3,542,000 69,420 장애인복지관운영 1,246,823 1,256,349 9,526 분 176, ,230 0 도 100, ,000 0 시 970, ,119 9, 민간이전 1,246,823 1,256,349 9,526 분 176, ,230 0 도 100, ,000 0 시 970, ,119 9, 민간위탁금 1,246,823 1,256,349 9,526 장애인종합복지관운영비경정 1,246,823,000원 1,246,823 1,256,349 9,526 분 176, ,230 0 도 100, ,000 0 시 970, ,119 9,526 장애인생활시설운영비 3,649,041 3,490, ,149 도 2,157,249 1,999, ,149 시 1,491,792 1,491, 민간이전 3,649,041 3,490, ,149 도 2,157,249 1,999, ,149 시 1,491,792 1,491, 사회복지보조 3,649,041 3,490, ,149

15 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인생활시설운영비경정 3,649,041,000원 3,649,041 3,490, ,149 도 2,157,249 1,999, ,149 시 1,491,792 1,491,792 0 장애인주간보호시설운영 1,308,722 1,352,700 43,978 분 26,620 26,620 0 도 74,900 64,900 10,000 시 1,207,202 1,261,180 53, 민간이전 1,308,722 1,352,700 43,978 분 26,620 26,620 0 도 74,900 64,900 10,000 시 1,207,202 1,261,180 53, 민간위탁금 752, ,420 16,645 장애인주간보호시설운영경정 752,775,000원 752, ,420 16,645 분 26,620 26,620 0 도 38,940 38,940 0 시 687, ,860 16, 사회복지보조 555, ,280 27,333 장애인주간보호시설운영경정 555,947,000원 555, ,280 27,333 도 35,960 25,960 10,000 시 519, ,320 37,333 장애인단기보호시설운영 182, ,971 7,414 분 30,000 30,000 0 도 14,502 11,580 2,922 시 138, ,391 10, 민간이전 182, ,971 7,414 분 30,000 30,000 0 도 14,502 11,580 2,922 시 138, ,391 10, 민간위탁금 182, ,971 7,414 장애인단기보호시설운영경정 182,557,000원 182, ,971 7,414 분 30,000 30,000 0 도 14,502 11,580 2,922 시 138, ,391 10,336 국민기초생활보장급여비 ( 장애인시설생계급여 ) 339, ,000 7,000 국 269, ,000 5,600 도 33,700 33, 시 35,700 35, 일반보상금 339, ,000 7,000 국 269, ,000 5,600 도 33,700 33, 시 35,700 35, 사회보장적수혜금 339, ,000 7,000 국민기초생활보장급여비 ( 장애인시설생계급여 ) 경정 337,000,000원 337, ,000 7,000

16 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 국 269, ,000 5,600 도 33,700 33, 시 33,700 33, 장애인복지시설입소자지원 (4 종 ) 132, ,854 10,776 도 21,701 21,701 0 시 110, ,153 10, 민간이전 132, ,854 10,776 도 21,701 21,701 0 시 110, ,153 10, 사회복지보조 132, ,854 10,776 장애인복지시설입소자지원 (4종) 경정 132,078,000원 132, ,854 10,776 도 21,701 21,701 0 시 110, ,153 10,776 장애인복지시설운영지원 (7 종 ) 821, ,101 90,188 도 123, ,287 0 시 698, ,814 90, 민간이전 821, ,101 90,188 도 123, ,287 0 시 698, ,814 90, 사회복지보조 821, ,101 90,188 장애인복지시설운영지원 (7종) 경정 821,913,000원 821, ,101 90,188 도 123, ,287 0 시 698, ,814 90,188 장애인직업재활시설운영 2,297,398 2,344,849 47,451 분 189, ,515 0 도 180, ,496 30,504 시 1,927,883 2,005,838 77, 민간이전 2,297,398 2,344,849 47,451 분 189, ,515 0 도 180, ,496 30,504 시 1,927,883 2,005,838 77, 민간위탁금 1,154,163 1,164,980 10,817 장애인직업재활시설운영경정 1,154,163,000원 1,154,163 1,164,980 10,817 도 90,000 74,748 15,252 시 1,064,163 1,090,232 26, 사회복지보조 1,143,235 1,179,869 36,634 장애인직업재활시설운영경정 1,143,235,000원 1,143,235 1,179,869 36,634 분 189, ,515 0 도 90,000 74,748 15,252 시 863, ,606 51,886 장애인지역사회재활시설종사자수당 225, ,000 14,558 도 20,167 20,167 0 시 205, ,833 14,558

17 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 307 민간이전 225, ,000 14,558 도 20,167 20,167 0 시 205, ,833 14, 사회복지보조 225, ,000 14,558 장애인지역사회재활시설종사자수당경정 225,442,000원 225, ,000 14,558 도 20,167 20,167 0 시 205, ,833 14,558 장애인공동생활가정운영 596, ,752 3,223 도 50,417 50,417 0 시 546, ,335 3, 민간이전 596, ,752 3,223 도 50,417 50,417 0 시 546, ,335 3, 사회복지보조 596, ,752 3,223 장애인공동생활가정운영 경정 596,529,000 원 596, ,752 3,223 도 50,417 50,417 0 시 546, ,335 3,223 수화통역센터운영 148, ,900 26,856 도 14,709 14,709 0 시 133, ,191 26, 민간이전 148, ,900 26,856 도 14,709 14,709 0 시 133, ,191 26, 사회복지보조 148, ,900 26,856 수화통역센터운영경정 148,044,000원 148, ,900 26,856 도 14,709 14,709 0 시 133, ,191 26,856 장애인복지시설종사자복리후생비 191, ,600 7, 민간이전 191, ,600 7, 사회복지보조 191, ,600 7,048 장애인복지시설종사자복리후생비경정 191,552,000원 191, ,600 7,048 장애인심부름센터운영 253, ,349 44,920 분 49,107 49,107 0 도 19,920 18,802 1,118 시 184, ,440 46, 민간이전 253, ,349 44,920 분 49,107 49,107 0 도 19,920 18,802 1,118 시 184, ,440 46, 사회복지보조 253, ,349 44,920 장애인심부름센터운영경정 253,429,000원 253, ,349 44,920 분 49,107 49,107 0 도 19,920 18,802 1,118

18 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 시 184, ,440 46,038 장애인거주시설기능보강 97, ,300 14,600 국 48,850 56,150 7,300 도 48,850 56,150 7, 민간자본이전 97, ,300 14,600 국 48,850 56,150 7,300 도 48,850 56,150 7, 민간자본보조 97, ,300 14,600 장애인거주시설기능보강 경정 97,700,000 원 97, ,300 14,600 국 48,850 56,150 7,300 도 48,850 56,150 7,300 장애인직업재활시설기능보강 224, ,400 국 112, ,200 도 112, , 민간자본이전 224, ,400 국 112, ,200 도 112, , 민간자본보조 224, ,400 장애인직업재활시설기능보강 224,400,000 원 224, ,400 국 112, ,200 도 112, ,200 장애인복지대책추진 18,529,861 18,654, ,389 국 9,353,982 9,600, ,411 도 831, ,941 23,675 시 8,344,263 8,245,916 98,347 장애인축제한마당 10,000 52,800 42, 민간이전 10,000 52,800 42, 민간행사보조금 10,000 52,800 42,800 성남시장애인축제한마당경정 0원 0 42,800 42,800 장애인차량고속도로감면카드발급지원 4,100 6,000 1, 일반보상금 4,100 6,000 1, 사회보장적수혜금 4,100 6,000 1,900 장애인차량고속도로감면카드발급지원경정 4,100,000원 4,100 6,000 1,900 중증장애인사회적응활동지원 11,000 18,000 7, 일반보상금 11,000 18,000 7, 사회보장적수혜금 11,000 18,000 7,000 중증장애인사회적응활동지원경정 11,000,000원 11,000 18,000 7,000 중증장애인활동지원사업 ( 국비 ) 10,887,903 10,985,120 97,217 국 7,621,533 7,890, ,737 도 489, ,250 20,295

19 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 시 2,776,415 2,584, , 일반보상금 10,887,903 10,985,120 97,217 국 7,621,533 7,890, ,737 도 489, ,250 20,295 시 2,776,415 2,584, , 사회보장적수혜금 10,887,903 10,985,120 97,217 중증장애인활동지원사업 ( 국비 ) 경정 10,887,903,000원 10,887,903 10,985,120 97,217 국 7,621,533 7,890, ,737 도 489, ,250 20,295 시 2,776,415 2,584, ,815 중증장애인활동지원사업 ( 도비 ) 904, , ,841 도 91,218 49,397 41,821 시 813, , , 일반보상금 904, , ,841 도 91,218 49,397 41,821 시 813, , , 사회보장적수혜금 904, , ,841 중증장애인활동지원사업 ( 도비 ) 경정 904,811,000원 904, , ,841 도 91,218 49,397 41,821 시 813, , ,020 중증장애인활동지원사업 ( 시비 ) 671, , , 일반보상금 671, , , 사회보장적수혜금 671, , ,091 중증장애인활동지원사업 ( 시비 ) 경정 671,526,000원 671, , ,091 장애인일자리지원 234, ,948 20,964 국 109, ,692 0 도 16,454 16,454 0 시 108, ,802 20, 일반보상금 232, ,948 20,964 국 108, ,692 0 도 16,304 16,304 0 시 107, ,952 20, 사회보장적수혜금 232, ,948 20,964 장애인일자리지원경정 232,984,000원 232, ,948 20,964 국 108, ,692 0 도 16,304 16,304 0 시 107, ,952 20,964 장애인주민센터도우미사업 1,108,863 1,145,298 36,435 국 514, ,371 0 도 77,156 77,156 0 시 517, ,771 36, 일반보상금 1,108,863 1,145,298 36,435 국 514, ,371 0

20 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 도 77,156 77,156 0 시 517, ,771 36, 사회보장적수혜금 1,108,863 1,145,298 36,435 장애인주민센터도우미사업경정 1,108,863,000원 1,108,863 1,145,298 36,435 국 514, ,371 0 도 77,156 77,156 0 시 517, ,771 36,435 부모심리상담지원사업 8,200 28,800 20,600 국 5,740 20,160 14,420 도 369 1, 시 2,091 7,344 5, 일반보상금 8,200 28,800 20,600 국 5,740 20,160 14,420 도 369 1, 시 2,091 7,344 5, 사회보장적수혜금 8,200 28,800 20,600 부모심리상담지원사업경정 8,200,000원 8,200 28,800 20,600 국 5,740 20,160 14,420 도 369 1, 시 2,091 7,344 5,253 발달장애인성년후견인지원 4,968 11,500 6,532 국 3,972 9,200 5,228 도 시 847 1,955 1, 일반보상금 4,968 11,500 6,532 국 3,972 9,200 5,228 도 시 847 1,955 1, 사회보장적수혜금 4,968 11,500 6,532 발달장애인성년후견인지원경정 4,968,000원 4,968 11,500 6,532 국 3,972 9,200 5,228 도 시 847 1,955 1,108 장애인자녀교육비지원 5,713 5, 국 4,572 4, 시 1,141 1, 일반보상금 5,713 5, 국 4,572 4, 시 1,141 1, 사회보장적수혜금 5,713 5, 장애인자녀교육비지원경정 5,713,000원 5,713 5, 국 4,572 4, 시 1,141 1, 저소득장애인의료비지원 36,520 30,670 5,850 도 3,652 3,

21 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 시 32,868 27,603 5, 일반보상금 36,520 30,670 5,850 도 3,652 3, 시 32,868 27,603 5, 사회보장적수혜금 36,520 30,670 5,850 저소득장애인의료비지원 경정 36,520,000 원 36,520 30,670 5,850 도 3,652 3, 시 32,868 27,603 5,265 저소득장애인장애인신문무료보급 260, ,551 28,000 도 12,212 12,212 0 시 248, ,339 28, 일반보상금 260, ,551 28,000 도 12,212 12,212 0 시 248, ,339 28, 사회보장적수혜금 260, ,551 28,000 저소득장애인장애인신문무료보급경정 260,551,000원 260, ,551 28,000 도 12,212 12,212 0 시 248, ,339 28,000 저소득장애인주거환경개선사업 26,338 38,000 11, 일반보상금 26,338 38,000 11, 사회보장적수혜금 26,338 38,000 11,662 저소득장애인주거환경개선사업경정 26,338,000원 26,338 38,000 11,662 장애인복지심의위원회운영 9,230 12,240 3, 일반운영비 9,230 12,240 3, 사무관리비 9,230 12,240 3,010 장애인활동지원심의위원회회의참석수당 9,230 12,240 3,010 이의신청심의위원회경정 2,030,000원 2,030 5,040 3,010 장애인가족서비스활동비지원 23,518 40,860 17, 민간이전 23,518 40,860 17, 사회복지보조 23,518 40,860 17,342 장애인가족서비스활동비지원경정 23,517,710원 23,518 40,860 17,342 장애아동재활치료바우처사업 1,103,917 1,022,674 81,243 국 772, ,872 56,870 도 49,676 46,020 3,656 시 281, ,782 20, 일반보상금 1,103,917 1,022,674 81,243 국 772, ,872 56,870 도 49,676 46,020 3,656 시 281, ,782 20, 사회보장적수혜금 1,103,917 1,022,674 81,243

22 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 장애아동재활치료바우처사업경정 1,103,917,000원 1,103,917 1,022,674 81,243 국 772, ,872 56,870 도 49,676 46,020 3,656 시 281, ,782 20,717 언어발달지원바우처 0 21,526 21,526 국 0 15,068 15,068 도 시 0 5,489 5, 일반보상금 0 21,526 21,526 국 0 15,068 15,068 도 시 0 5,489 5, 사회보장적수혜금 0 21,526 21,526 언어발달지원바우처사업경정 0원 0 21,526 21,526 국 0 15,068 15,068 도 시 0 5,489 5,489 저소득세대국민건강보험료지원 267, ,000 32, 일반보상금 267, ,000 32, 사회보장적수혜금 267, ,000 32,530 저소득세대국민건강보험료지원경정 267,470,000원 267, ,000 32,530 장애인단체운영지원 843, ,137 62, 민간이전 843, ,137 62, 사회복지보조 843, ,137 62,926 교통장애인협회운영경정 18,695,000원 18,695 25,851 7,156 교통장애인피해자및가족상담지원경정 19,030,000원 19,030 29,660 10,630 장애인부모회운영경정 17,474,000원 17,474 26,660 9,186 지적장애인사회적응훈련 ( 장애인부모회 ) 경정 19,166,000원 19,166 28,660 9,494 새누리장애인부모연대운영경정 0원 0 26,460 26,460 장애인권리증진센터운영 247, ,807 94, 민간이전 243, ,807 94, 민간위탁금 243, ,807 94,921 성남시장애인권리증진센터운영비경정 243,886,000원 243, ,807 94,921 장애인일시보호지원 3,000 11,600 8, 일반보상금 3,000 11,600 8, 사회보장적수혜금 3,000 11,600 8,600 장애인일시보호비지원경정 3,000,000원 3,000 11,600 8,600 장애인복지업무추진 10,880 17,428 6,548

23 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 201 일반운영비 8,880 15,428 6, 사무관리비 8,880 14,420 5,540 흑백프린트소모품 1,900 3,240 1,340 검정토너경정 1,900,000원 1,900 3,240 1,340 장애인복지사업운영및홍보물제작경정 0원 장애인복지시설민간위탁위원참석수당경정 0원 0 3,800 3, 공공운영비 0 1,008 1,008 복지대상자결정통보서발송우편료경정 0원 0 1,008 1,008 장애인복지카드등기우편배송서비스지원 14,168 16,100 1, 일반운영비 14,168 16,100 1, 사무관리비 14,168 16,100 1,932 장애인복지카드등기우편배달서비스경정 14,168,000원 14,168 16,100 1,932 재무활동 ( 장애인복지과 ) 1,808,517 1,805,634 2,883 보전지출 1,558,517 1,555,634 2,883 보전지출 1,558,517 1,555,634 2, 반환금기타 1,558,517 1,555,634 2, 국고보조금반환금 1,177,321 1,174,968 2,353 장애인등록진단비지원 2,352,460원 2, , 시ㆍ도비보조금반환금 381, , 장애인등록진단비지원 529,210원

24 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 경로효친사상제고 노인복지과 46,060,888 46,371, ,605 국 5,321,826 5,262,076 59,750 분 3,887,395 3,887,395 0 도 5,130,182 4,979, ,911 시 26,721,485 27,242, ,266 지 5,000,000 5,000,000 0 노인복지증진 43,143,843 43,174,956 31,113 국 5,321,826 5,262,076 59,750 분 3,887,395 3,887,395 0 도 5,130,182 4,979, ,911 시 23,804,440 24,046, ,774 지 5,000,000 5,000,000 0 경로효친사상제고 10,800 21,600 10,800 어버이날, 노인의날행사 10,800 21,600 10, 민간이전 10,800 21,600 10, 민간행사보조금 10,800 21,600 10,800 어버이날, 노인의날기념행사경정 10,800,000원 10,800 21,600 10,800 노인복지시설및재가노인복지증진 25,957,265 25,977,578 20,313 국 2,828,491 2,768,741 59,750 분 3,887,395 3,887,395 0 도 4,707,450 4,556, ,911 시 14,533,929 14,764, ,974 일시보호시설운영 1,300 6,000 4, 일반보상금 1,300 6,000 4, 사회보장적수혜금 1,300 6,000 4,700 일시보호시설운영경정 1,300,000원 1,300 6,000 4,700 노인이용시설종사자복리후생비 125, ,800 10, 민간이전 125, ,800 10, 민간위탁금 125, ,800 10,900 노인이용시설종사자사회복지공제회상해공제가입비경정 11,900,000원 11,900 22,800 10,900 노인요양시설종사자특수근무수당등 390, ,567 9,222 도 58,552 59,935 1,383 시 331, ,632 7, 민간이전 390, ,567 9,222 도 58,552 59,935 1,383 시 331, ,632 7, 민간경상보조금 390, ,567 9,222 노인요양시설종사자특수근무수당등경정 390,345,000원 390, ,567 9,222 도 58,552 59,935 1,383 시 331, ,632 7,839 기초생활보장시설급여지원 820, ,000 70,000

25 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 국 656, ,000 56,000 도 82,000 75,000 7,000 시 82,000 75,000 7, 일반보상금 820, ,000 70,000 국 656, ,000 56,000 도 82,000 75,000 7,000 시 82,000 75,000 7, 사회보장적수혜금 820, ,000 70,000 기초생활보장시설급여지원경정 820,000,000원 820, ,000 70,000 국 656, ,000 56,000 도 82,000 75,000 7,000 시 82,000 75,000 7,000 기초생활시설수급자운구비지원 13,800 16,000 2, 일반보상금 13,800 16,000 2, 사회보장적수혜금 13,800 16,000 2,200 기초생활시설수급자운구비지원경정 13,800,000원 13,800 16,000 2,200 노인장기요양시설급여 5,339,497 5,178, ,550 도 3,140,881 2,959, ,915 시 2,198,616 2,218,981 20, 일반보상금 5,339,497 5,178, ,550 도 3,140,881 2,959, ,915 시 2,198,616 2,218,981 20, 사회보장적수혜금 5,339,497 5,178, ,550 노인장기요양시설급여 경정 5,339,497,000 원 5,339,497 5,178, ,550 도 3,140,881 2,959, ,915 시 2,198,616 2,218,981 20,365 노인요양시설운영비 245, ,398 63,169 도 141, ,128 35,121 시 104, ,270 28, 일반보상금 245, ,398 63,169 도 141, ,128 35,121 시 104, ,270 28, 사회보장적수혜금 245, ,398 63,169 노인요양시설운영비경정 245,229,000원 245, ,398 63,169 도 141, ,128 35,121 시 104, ,270 28,048 재가노인복지시설운영 492, ,452 5,000 도 49,245 49, 시 443, ,707 4, 일반보상금 492, ,452 5,000 도 49,245 49, 시 443, ,707 4, 사회보장적수혜금 492, ,452 5,000

26 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 방문요양시설운영경정 485,000,000원 485, ,000 5,000 도 48,500 49, 시 436, ,000 4,500 노인복지시설사회복무요원보상금 25,168 30,000 4, 일반보상금 25,168 30,000 4, 공익근무요원보상금 25,168 30,000 4,832 노인복지시설사회복무요원보상금경정 25,168,000원 25,168 30,000 4,832 노인요양시설기능보강 7, ,500 국 3, ,750 시 3, , 일반보상금 7, ,500 국 3, ,750 시 3, , 사회보장적수혜금 7, ,500 노인요양시설기능보강 7,500,000원 7, ,500 국 3, ,750 시 3, ,750 노인요양시설및재가시설복리후생비 493, , , 민간이전 493, , , 사회복지보조 493, , ,340 노인요양및재가시설종사자사회복지공제회상해공제가입비경정 4,500,000원 4, , ,340 노인복지일반 2,070,266 2,377, ,628 노인복지시설확충및유지관리 2,070,266 2,377, ,628 수정구노인회지회신축 1,558,666 1,866, , 시설비및부대비 1,558,666 1,866, , 시설비 1,539,075 1,839, ,000 수정구노인회지회신축공사비경정 1,539,075,000원 1,539,075 1,839, , 감리비 16,970 20,598 3,628 수정구노인회지회신축감리비경정 16,970,000원 16,970 20,598 3, 시설부대비 2,621 6,621 4,000 수정구노인회지회신축시설부대비 경정 2,621,000원 2,621 6,621 4,000 재무활동 ( 노인복지과 ) 784, ,163 28,136 보전지출 695, ,663 28,136 보전지출 695, ,663 28, 반환금기타 695, ,663 28, 시ㆍ도비보조금반환금 275, ,672 28,136

27 부서 : 노인복지과정책 : 재무활동 ( 노인복지과 ) 단위 : 보전지출 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 경로식당무료급식지원 22,605,000원 22, ,605 경로식당취사원인건비 4,200,000원 4, ,200 노인이용시설종사자특수근무수당 1,330,760원 1, ,331

28 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 여성정책분야종합추진 가족여성과 6,035,782 6,078,594 42,812 국 1,931,737 1,886,837 44,900 분 70,000 70,000 0 도 630, ,987 6,858 시 3,403,200 3,497,770 94,570 여성의권리신장및복지향상 3,040,274 3,071,738 31,464 국 875, ,829 7,600 분 70,000 70,000 0 도 419, , 시 1,675,948 1,699,238 23,290 여성정책분야종합추진 26,030 30,230 4,200 공무원성인지향상교육 5,750 9,950 4, 일반운영비 5,750 9,950 4, 사무관리비 5,750 9,950 4,200 공무원성별영향평가기본과정교육경정 4,000,000원 공무원성별영향평가핵심과정교육경정 0원 4,000 4, ,000 4,000 여성의사회참여확대및활성화 873, ,133 8,483 국 261, ,200 0 분 70,000 70,000 0 도 240, ,159 0 시 302, ,774 8,483 여성인력개발센터운영 421, ,271 8,483 분 70,000 70,000 0 도 190, ,059 0 시 161, ,212 8, 민간이전 421, ,271 8,483 분 70,000 70,000 0 도 190, ,059 0 시 161, ,212 8, 민간경상보조금 421, ,271 8,483 여성인력개발센터운영경정 241,754,000원 241, ,271 8,483 분 70,000 70,000 0 도 139, ,059 0 시 32,695 24,212 8,483 취약계층여성의인권보호및복지향상 1,643,028 1,671,067 28,039 국 614, ,629 7,600 도 178, , 시 850, ,926 19,865 성매매집결지현장기능강화사업 107, ,360 6,000 국 47,345 43,145 4,200 도 20,378 19, 시 39,637 38, 민간이전 107, ,360 6,000 국 47,345 43,145 4,200

29 부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 취약계층여성의인권보호및복지향상 도 20,378 19, 시 39,637 38, 사회복지보조 107, ,360 6,000 개별지원및협의체운영경정 16,476,000원 16,476 10,476 6,000 국 11,533 7,333 4,200 도 2,472 1, 시 2,471 1, 여성복지시설급여비 36,000 50,750 14,750 국 28,800 40,600 11,800 도 3,600 5,075 1,475 시 3,600 5,075 1, 민간이전 36,000 50,750 14,750 국 28,800 40,600 11,800 도 3,600 5,075 1,475 시 3,600 5,075 1, 사회복지보조 36,000 50,750 14,750 여성복지시설급여비경정 36,000,000원 36,000 50,750 14,750 국 28,800 40,600 11,800 도 3,600 5,075 1,475 시 3,600 5,075 1,475 여성폭력보호시설퇴소자자립금지원 ( 자체 ) 3,000 15,000 12, 일반보상금 3,000 15,000 12, 사회보장적수혜금 3,000 15,000 12,000 여성폭력보호시설퇴소자자립금지원경정 3,000,000원 *1명 3,000 15,000 12,000 일본군위안부피해자인권회복및추모사업 65,251 72,540 7, 시설비및부대비 43,251 50,540 7, 시설비 42,711 50,000 7,289 일본군위안부 평화의소녀상 건립경정 42,711,000원 42,711 50,000 7,289 여성능력개발지원 497, ,308 7,708 여성복지회관운영관리 163, ,570 1, 인건비 28,356 27,104 1, 기간제근로자등보수 28,356 27,104 1,252 청사관리인부임 28,356 27,104 1,252 기본급 경정 42,100원 *2명*248일 20,882 19, 휴일수당 경정 42,100원 *2명*53일 4,463 4, 월차수당 경정 42,100원 *2명*12월 1, 여성평생교육프로그램운영 333, ,738 8, 일반보상금 293, ,400 8, 기타보상금 293, ,400 8,960 전문기술교육강사수당 경정 40,000원 *92시간*40주 147, ,400 3,200

30 부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 여성능력개발지원 단과, 취업, 창업교육강사수당경정 40,000원 *76시간*36주 109, ,200 5,760 가족보호및건강가정지원 2,832,941 2,845,388 12,447 국 1,056,508 1,004,008 52,500 도 211, ,316 7,432 시 1,564,685 1,637,064 72,379 건강한가정서비스질향상 1,334,989 1,334,989 0 국 685, ,101 52,500 도 98,344 91,594 6,750 시 551, ,294 59,250 아이돌보미사회적일자리지원사업 ( 보조 ) 981, ,830 0 국 685, ,101 52,500 도 88,149 81,399 6,750 시 208, ,330 59, 민간이전 981, ,830 0 국 685, ,101 52,500 도 88,149 81,399 6,750 시 208, ,330 59, 민간위탁금 981, ,830 0 아이돌보미사회적일자리지원경정 981,830,000원 981, ,830 0 국 685, ,101 52,500 도 88,149 81,399 6,750 시 208, ,330 59,250 저소득한부모가족복지향상 288, ,761 12,447 국 2,998 2,998 0 도 27,321 26, 시 257, ,124 13,129 저소득한부모가족캠프운영 9,296 10, 민간이전 9,296 10, 민간행사보조금 9,296 10, 저소득한부모가족캠프운영경정 9,296,000원 *1회 9,296 10, 한부모가족복지시설통합관리운영비지원 242, , 도 24,100 23, 시 218, , 민간이전 242, , 도 24,100 23, 시 218, , 민간위탁금 242, , 한부모가족복지시설통합관리운영비지원경정 242,801,000원 242, , 도 24,100 23, 시 218, , 한부모가족복지시설퇴소자자립지원 ( 자체 ) 9,000 21,000 12, 일반보상금 9,000 21,000 12,000

31 부서 : 가족여성과정책 : 가족보호및건강가정지원단위 : 저소득한부모가족복지향상 01 사회보장적수혜금 9,000 21,000 12,000 한부모가족복지시설퇴소자자립지원금 경정 3,000,000원 *3세대 9,000 21,000 12,000 재무활동 ( 가족여성과 ) 87,447 86,348 1,099 보전지출 87,447 86,348 1,099 법원연계위기가족회복지원사업도비보조금및이자반납 1, , 반환금기타 1, , 시ㆍ도비보조금반환금 1, ,094 법원연계위기가족회복지원사업도비보조금및이자반납 1,094,000원 1, , 전업주부재취업지원사업이자반납 반환금기타 시ㆍ도비보조금반환금 전업주부재취업지원사업이자반납 5,000원 5 0 5

32 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 아동보육과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동복지시설지원 아동보육과 37,963,894 36,231,122 1,732,772 국 9,350,672 9,221, ,231 도 4,516,838 4,455,079 61,759 시 24,096,384 22,554,602 1,541,782 아동권리보호를통한건전한아동육성 4,272,562 4,467, ,909 국 1,344,118 1,339,730 4,388 도 285, ,336 17,044 시 2,643,152 2,825, ,253 아동복지시설지원 2,160,693 2,164,883 4,190 국 616, ,443 2,500 도 141, , 시 1,402,710 1,404,025 1,315 시립지역아동센터운영 ( 보조 ) 199, ,000 5,000 국 99, ,000 2,500 도 14,925 15, 시 84,575 86,700 2, 민간이전 199, ,000 5,000 국 99, ,000 2,500 도 14,925 15, 시 84,575 86,700 2, 민간위탁금 199, ,000 5,000 지역아동센터운영비경정 199,000,000원 199, ,000 5,000 국 99, ,000 2,500 도 14,925 15, 시 84,575 86,700 2,125 아동복지시설종사자처우개선 201, ,129 5, 민간이전 201, ,129 5, 사회복지보조 201, ,129 5,810 지역아동센터종사자복리후생비경정 128,310,000원 128, ,500 5,810 아동복지시설운영지원 16,320 21,320 5, 민간이전 16,320 21,320 5, 사회복지보조 16,320 21,320 5,000 그룹홈입소아동교복비지원경정 0원 0 5,000 5,000 요보호아동지원 776, ,388 81,919 국 372, ,287 6,888 도 94, ,921 16,669 시 310, ,180 72,138 입양아동양육수당 321, ,000 11,400 국 225, ,100 7,980 도 14,472 14, 시 82,008 84,915 2, 일반보상금 321, ,000 11,400 국 225, ,100 7,980 도 14,472 14,

33 부서 : 아동보육과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 요보호아동지원 시 82,008 84,915 2, 사회보장적수혜금 321, ,000 11,400 입양아동양육수당지원경정 321,600,000원 321, ,000 11,400 국 225, ,100 7,980 도 14,472 14, 시 82,008 84,915 2,907 아동발달지원계좌 ( 디딤씨앗통장 ) 158, ,800 21,240 국 110,628 95,760 14,868 도 7,112 6, 시 40,300 34,884 5, 일반보상금 158, ,800 21,240 국 110,628 95,760 14,868 도 7,112 6, 시 40,300 34,884 5, 사회보장적수혜금 158, ,800 21,240 소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동매칭지원금지급경정 158,040,000원 158, ,800 21,240 국 110,628 95,760 14,868 도 7,112 6, 시 40,300 34,884 5,416 입양아동양육수당추가지원 83,800 90,000 6, 일반보상금 83,800 90,000 6, 사회보장적수혜금 83,800 90,000 6,200 입양아동양육수당추가지원경정 83,800,000원 83,800 90,000 6,200 결식아동급식지원 133, ,830 85,559 도 70,678 87,790 17,112 시 62, ,040 68, 일반보상금 133, ,830 85,559 도 70,678 87,790 17,112 시 62, ,040 68, 사회보장적수혜금 133, ,830 85,559 결식아동급식 ( 평일, 방학중 ) 지원경정 78,241,000원 78, ,800 85,559 도 15,648 32,760 17,112 시 62, ,040 68,447 아동이행복한드림스타트사업 1,013,800 1,122, ,800 국 355, ,000 0 시 658, , ,800 드림스타트마을사업지원 658, , , 인건비 49,580 53,080 3, 무기계약근로자보수 49,580 53,080 3,500 전문수행인력기본급경정 37,300,000원 37,300 40,800 3, 일반운영비 330, ,840 8, 공공운영비 28,500 37,000 8,500

34 부서 : 아동보육과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동이행복한드림스타트사업 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 드림스타트센터공공요금 경정 27,900,000원 27,900 33,600 5,700 드림스타트센터시설장비유지비 경정 0원 0 2,400 2,400 정보화사업네트워크유지보수비 경정 600,000원 600 1, 여비 16,000 18,000 2, 국내여비 16,000 18,000 2,000 드림스타트사업관련교육여비경정 1,600,000원 1,600 3,600 2, 일반보상금 171, ,930 92, 사회보장적수혜금 164, ,330 90,000 아동맞춤형건강지킴이사업 경정 60,500,000원 60,500 85,500 25,000 영유아및보육프로그램지원사업 경정 24,000,000원 24,000 39,000 15,000 취학아동복지프로그램지원 경정 79,830,000원 79, ,830 50, 행사실비보상금 6,800 9,600 2,800 드림스타트사업대상자행사실비보상금경정 6,800,000원 6,800 9,600 2, 시설비및부대비 48,000 50,000 2, 시설비 48,000 50,000 2,000 신규센터내부공사비경정 48,000,000원 48,000 50,000 2,000 보육의공공성강화 30,095,135 28,718,358 1,376,777 국 8,006,554 7,881, ,843 도 4,231,546 4,152,743 78,803 시 17,857,035 16,683,904 1,173,131 영유아보육 30,095,135 28,718,358 1,376,777 국 8,006,554 7,881, ,843 도 4,231,546 4,152,743 78,803 시 17,857,035 16,683,904 1,173,131 정부지원어린이집교직원인건비지원 11,486,732 10,359,511 1,127,221 국 5,140,301 5,073,492 66,809 도 2,598,379 2,557,999 40,380 시 3,748,052 2,728,020 1,020, 민간이전 11,486,732 10,359,511 1,127,221 국 5,140,301 5,073,492 66,809 도 2,598,379 2,557,999 40,380 시 3,748,052 2,728,020 1,020, 민간위탁금 11,486,732 10,359,511 1,127,221 정부지원어린이집교직원인건비경정 11,204,446,000원 공립어린이집운영비지원경정 282,286,000원 11,204,446 10,146,984 1,057,462 국 5,140,301 5,073,492 66,809 도 2,570,150 2,536,746 33,404 시 3,493,995 2,536, , , ,527 69,759

35 부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 도 28,229 21,253 6,976 시 254, ,274 62,783 시간연장형어린이집운영지원 66,400 62,400 4,000 도 6,240 6,240 0 시 60,160 56,160 4, 민간이전 66,400 62,400 4,000 도 6,240 6,240 0 시 60,160 56,160 4, 민간위탁금 66,400 62,400 4,000 시간연장형어린이집운영지원경정 66,400,000원 66,400 62,400 4,000 도 6,240 6,240 0 시 60,160 56,160 4,000 정부지원어린이집교직원처우개선비 1,074,213 1,032,213 42,000 도 99, ,221 4,000 시 974, ,992 46, 민간이전 1,074,213 1,032,213 42,000 도 99, ,221 4,000 시 974, ,992 46, 사회복지보조 1,074,213 1,032,213 42,000 정부지원어린이집교직원처우개선비경정 1,074,213,000원 1,074,213 1,032,213 42,000 도 99, ,221 4,000 시 974, ,992 46,000 가정보육교사제도운영 315, , ,742 도 31,513 20,639 10,874 시 283, ,755 91, 일반보상금 227, ,460 67,742 도 22,720 15,346 7,374 시 204, ,114 60, 사회보장적수혜금 227, ,460 67,742 이용부모및교사지원금 경정 227,202,000 원 227, ,460 67,742 도 22,720 15,346 7,374 시 204, ,114 60, 민간이전 87,934 52,934 35,000 도 8,793 5,293 3,500 시 79,141 47,641 31, 민간위탁금 87,934 52,934 35,000 보육정보센터운영 ( 가정보육교사제도 ) 경정 87,934,000원 87,934 52,934 35,000 도 8,793 5,293 3,500 시 79,141 47,641 31,500 보육정보센터운영지원 2,362,567 2,374,241 11, 시설비및부대비 163, ,980 11, 시설비 163, ,980 11,674

36 부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 중원어린이도서관아이사랑놀이터리모델링공사경정 154,735,000원 154, ,000 10,265 중원어린이도서관아이사랑놀이터리모델링설계용역경정 8,571,000원 8,571 9,980 1,409 대체인력인건비지원 89,125 83,806 5,319 도 8,912 6,380 2,532 시 80,213 77,426 2, 민간이전 89,125 83,806 5,319 도 8,912 6,380 2,532 시 80,213 77,426 2, 사회복지보조 89,125 83,806 5,319 대체인력인건비지원경정 89,125,000원 89,125 83,806 5,319 도 8,912 6,380 2,532 시 80,213 77,426 2,787 시간차등형보육시범사업운영지원 67,600 89,532 21,932 국 33,800 44,766 10,966 도 16,900 22,383 5,483 시 16,900 22,383 5, 민간이전 67,600 89,532 21,932 국 33,800 44,766 10,966 도 16,900 22,383 5,483 시 16,900 22,383 5, 민간위탁금 67,600 89,532 21,932 보육정보센터운영 ( 시간차등형보육시범사업 ) 경정 67,600,000원 67,600 89,532 21,932 국 33,800 44,766 10,966 도 16,900 22,383 5,483 시 16,900 22,383 5,483 어린이집기능보강 ( 보조 ) 646, , ,000 국 323, ,000 69,000 도 161, ,000 34,500 시 161, ,000 34, 민간이전 560, , ,000 국 280, ,000 54,000 도 140, ,000 27,000 시 140, ,000 27, 민간위탁금 560, , ,000 신규개원어린이집기능보강 ( 기자재비 ) 540, , ,000 산성동어린이집경정 60,000,000원 60,000 6,000 54,000 국 30,000 3,000 27,000 도 15,000 1,500 13,500 시 15,000 1,500 13,500 도촌동어린이집경정 60,000,000원 60,000 6,000 54,000 국 30,000 3,000 27,000 도 15,000 1,500 13,500 시 15,000 1,500 13,500 이매제2 어린이집경정 0원 0 60,000 60,000

37 부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 국 0 30,000 30,000 도 0 15,000 15,000 시 0 15,000 15,000 판교복지관어린이집 60,000,000원 60, ,000 국 30, ,000 도 15, ,000 시 15, , 시설비및부대비 86,000 56,000 30,000 국 43,000 28,000 15,000 도 21,500 14,000 7,500 시 21,500 14,000 7, 시설비 86,000 56,000 30,000 장애아어린이집환경개선 ( 개보수 ) 경정 56,000,000원 56,000 26,000 30,000 국 28,000 13,000 15,000 도 14,000 6,500 7,500 시 14,000 6,500 7,500 판교테크노국공립어린이집신축 2,332,982 2,332,982 0 국 251, ,460 0 도 125, ,730 0 시 1,955,792 1,955, 시설비및부대비 2,332,982 2,332,982 0 국 251, ,460 0 도 125, ,730 0 시 1,955,792 1,955, 시설비 2,270,000 2,270,000 0 판교테크노국공립어린이집건립공사경정 2,092,037,000원 판교테크노국공립어린이집신축설계용역비 177,963,000원 2,092,037 2,270, ,963 국 251, ,460 0 도 125, ,730 0 시 1,714,847 1,892, , , ,963 복정제 2 국공립어린이집신축 0 8,899 8, 시설비및부대비 0 8,899 8, 시설비 0 8,899 8,899 도시관리계획변경용역경정 0원 0 8,899 8,899 이매제 2 어린이집신축 0 419, ,100 국 0 209, ,550 도 0 104, ,775 시 0 104, , 시설비및부대비 0 419, ,100 국 0 209, ,550 도 0 104, ,775 시 0 104, , 시설비 0 419, ,100 이매제2 어린이집신축공사비경정 0원 0 419, ,100

38 부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 국 0 209, ,550 도 0 104, ,775 시 0 104, ,775 판교복지관어린이집신축 419, ,100 국 209, ,550 도 104, ,775 시 104, , 시설비및부대비 419, ,100 국 209, ,550 도 104, ,775 시 104, , 시설비 419, ,100 판교복지관어린이집신축공사비 419,100,000원 419, ,100 국 209, ,550 도 104, ,775 시 104, ,775 재무활동 ( 아동보육과 ) 2,271,607 1,720, ,904 내부거래지출 301, ,115 69,704 시설관리공단위탁사업 ( 어린이종합교육문화시설관리 ) 301, ,115 69, 전출금 301, ,115 69, 공사ㆍ공단경상전출금 301, ,115 69,704 어린이종합교육문화시설유지관리용역비경정 301,411,000원 301, ,115 69,704 보전지출 1,970,196 1,349, ,608 보전지출 1,970,196 1,349, , 반환금기타 1,868,696 1,248, , 국고보조금반환금 396, ,485 2,328 영유아보육료 ( 업무보조인력 ) 2,327,640원 2, , 시ㆍ도비보조금반환금 1,471, , ,280 누리과정운영 618,280,000원 618, ,280

39 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 시민보건향상단위 : 위생안전관리 보건위생과 622, ,964 51,517 국 113, ,518 0 시 508, ,446 51,517 시민보건향상 422, ,976 11,970 국 113, ,518 0 시 308, ,458 11,970 위생안전관리 422, ,976 11,970 국 113, ,518 0 시 308, ,458 11,970 음식문화개선 54,350 57,500 3, 시설비및부대비 46,850 50,000 3, 시설비 46,850 50,000 3,150 성남시맛집거리홍보조형물설치 46,850 50,000 3,150 상징조형물설치경정 46,850,000원 *1식 46,850 50,000 3,150 지역특화브랜드음식육성 4,330 4, 일반운영비 1,830 2, 공공운영비 1,830 2, 닭죽촌공공디자인시설물전기료경정 1,830,000원 1,830 2, 찾아가는현장위생교육 6,650 7, 일반운영비 6,650 7, 사무관리비 6,650 7, 식품제조업체등식품사고예방홍보물제작경정 6,650,000원 6,650 7, 음식점원산지관리 7,700 8, 일반운영비 5,700 6, 사무관리비 5,700 6, 식품안전및음식점원산지표시제안내홍보물제작경정 5,700,000원 5,700 6, 식중독예방을위한취약시설관리 57,140 65,000 7, 일반운영비 11,940 19,800 7, 사무관리비 9,600 10, 식중독예방및식품안전홍보물제작경정 9,600,000원 9,600 10, 공공운영비 2,340 9,600 7,260 식품안전정보화시스템정보송출료경정 2,340,000원 2,340 9,600 7,260 허위과대광고관리 2,400 2, 일반운영비 2,400 2, 사무관리비 2,400 2,

40 부서 : 보건위생과정책 : 시민보건향상단위 : 위생안전관리 허위과대광고식품피해예방안내홍보물제작경정 2,400,000원 2,400 2, 보건문화개선 97, ,782 42,822 장묘문화개선 31,360 40,582 9,222 장묘녹지관리 28,360 37,582 9, 일반운영비 2,200 3,600 1, 공공운영비 2,200 3,600 1,400 판교자연장지전기료경정 2,200,000원 2,200 3,600 1, 시설비및부대비 26,160 33,982 7, 시설비 26,160 33,982 7,822 판교자연장지녹지시설물관리공사경정 18,400,000원 18,400 22,000 3,600 판교자연장지녹지시설물관리공사실시설계비경정 0원 0 1,270 1,270 판교자연장지병해충방제공사경정 5,510,000원 판교자연장지병해충방제공사실시설계비경정 0원 5,510 8,000 2, 의료시설개선 66, ,200 33,600 의료관광활성화추진 66, ,200 33, 일반운영비 43,600 47,200 3, 사무관리비 23,600 27,200 3,600 의료관광자문위원회참석수당경정 3,600,000원 3,600 7,200 3, 연구개발비 0 30,000 30, 전산개발비 0 30,000 30,000 의료관광다국어홈페이지구축경정 0원 0 30,000 30,000 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 99,423 96,148 3,275 기본경비 99,423 96,148 3,275 기본경비 99,423 96,148 3, 자산취득비 6,075 2,800 3, 자산및물품취득비 6,075 2,800 3,275 모사전송기 ( 대체 ) 500,000원 *1대 컴퓨터구입 ( 모니터포함, 신규 ) 1,000,000원 *1대 1, ,000 사무용의자구입 ( 신규 ) 180,000원 *2개 사무용서랍 ( 이동용 ) 구입 ( 신규 ) 160,000원 *2개 케비넷구입 ( 신규 ) 365,000원 *3개 1, ,095

41 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의료원건립추진단정책 : 보건문화개선단위 : 의료시설개선 의료원건립추진단 20,597,572 20,635,980 38,408 보건문화개선 20,583,300 20,621,708 38,408 의료시설개선 20,583,300 20,621,708 38,408 성남시의료원설립추진 20,583,300 20,621,708 38, 일반운영비 8,100 44,508 36, 사무관리비 7,000 40,000 33,000 의료원설립추진위원회참석수당 경정 100,000원 *10명*2회 2,000 20,000 18,000 실시설계관련자문수당 경정 0원 0 15,000 15, 공공운영비 1,100 4,508 3,408 관용차량유지비 ( 연료비등 ) 경정 500,000원 *1대 500 3,908 3, 자산취득비 23,200 25,200 2, 자산및물품취득비 23,200 25,200 2,000 차량구입 ( 승용, 성남시의료원, 신규 ) 경정 23,000,000원 *1대 23,000 25,000 2,000

42 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 성과극대화를위한원활한행정지원 행정지원과 11,221,258 11,621, ,902 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성 10,480,769 10,880, ,902 성과극대화를위한원활한행정지원 1,396,089 1,533, ,133 행정자료및기록물관리운영 476, ,704 43, 연구개발비 327, ,947 43, 전산개발비 327, ,947 43,809 전자결재시스템데이터이관경정 327,137,390원 327, ,947 43,809 보존기록물 DB 구축사업 282, ,000 50, 연구개발비 282, ,000 50, 전산개발비 282, ,000 50,000 중요기록물정리및기록물 DB구축사업경정 282,000,000원 282, ,000 50,000 시정운영활성화 242, ,400 1, 일반운영비 108, ,000 1, 행사운영비 8,995 10,000 1,005 광복절경축식행사경정 8,995,000원 8,995 10,000 1,005 직원근무환경개선 184, ,765 25, 인건비 9,625 16,681 7, 기간제근로자등보수 9,625 16,681 7,056 여성휴게실관리자인부임 9,625 16,681 7,056 기본급경정 8,082,000원 8,082 9,945 1,863 유급휴일수당경정 1,043,000원 1,043 2,126 1,083 연차수당경정 0원 휴일근무수당경정 0원 0 3,128 3,128 명절휴가비경정 500,000원 *1명 500 1, 민간이전 127, ,524 18, 민간위탁금 127, ,524 18,140 가로기 ( 태극기, 시기 ) 게양민간위탁금경정 84,000,000원 84, ,140 18,140 부설주차장운영 116, ,932 17, 인건비 85, ,732 17, 기간제근로자등보수 85, ,732 17,123 부설주차장관리원인부임 85, ,732 17,123 기본급경정 65,676,000원 65,676 78,812 13,136 유급휴일수당경정 11,157,000원 11,157 13,388 2,231 연차수당경정 2,526,000원 2,526 3, 명절휴가비경정 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 근무복경정 1,250,000원 1,250 1,

43 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공직자후생복지 공직자후생복지 7,148,619 7,220,366 71,747 공무원생활안정지원 69,689 80,936 11, 일반운영비 26,189 37,436 11, 사무관리비 26,189 37,436 11,247 명절고향방문교통편의제공 경정 20,753,000원 20,753 32,000 11,247 공무원복지증진 13,760 74,260 60, 포상금 0 60,500 60, 포상금 0 60,500 60,500 특정시책추진우수공무원문화유적지시찰 경정 0원 0 28,000 28,000 부서별솔선공무원선진지역탐방및힐링 경정 0원 0 32,500 32,500 활기찬직장문화조성 708, ,750 48,700 공무원체육대회지원 0 34,000 34, 일반운영비 0 34,000 34, 행사운영비 0 34,000 34,000 공무원친선체육대회참가동호회지원 경정 0원 0 24,000 24,000 도및시, 군청원경찰체육대회참가지원 경정 0원 0 10,000 10,000 유공공무원선진지해외연수지원 656, ,400 14, 포상금 34,800 49,500 14, 포상금 34,800 49,500 14,700 유공무기계약직선진지해외연수경정 34,800,000원 34,800 49,500 14,700 공무국외연수지원 135, ,000 45,000 공무국외연수지원경비 ( 공무원, 민간인 ) 135, ,000 45, 일반보상금 0 45,000 45, 민간인국외여비 0 45,000 45,000 시정시책추진에따른민간인국외여비경정 0원 0 45,000 45,000 유관단체협조체계유지 285, ,030 11,000 향토방위작전지원추진 285, ,030 11, 일반운영비 10,040 12,040 2, 행사운영비 0 2,000 2,000 성남함견학경정 0원 0 2,000 2, 포상금 0 9,000 9, 포상금 0 9,000 9,000 안보시설견학경정 0원 0 9,000 9,000

44 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공무원교육훈련 공무원교육훈련 807, ,303 86,322 핵심역량및리더십강화교육 0 45,000 45, 일반운영비 0 45,000 45, 사무관리비 0 45,000 45,000 성남시공직자소통리더십교육 ( 워크숍 ) 경정 0원 0 45,000 45,000 글로벌마인드교육 62,826 71,500 8, 일반운영비 62,826 71,500 8, 사무관리비 62,826 71,500 8,674 외국어위탁교육경정 31,326,000원 31,326 40,000 8,674 상시학습체제운영 745, ,803 32, 일반운영비 519, ,903 24, 사무관리비 519, ,903 24,248 E-HRD시스템온라인수강료경정 103,235,000원 국내대학등위탁교육훈련경정 126,420,000원 103, ,623 2, , ,000 17,580 소양고사편집, 종사및감독 0 1,040 1,040 감독경정 0원 편집, 종사경정 0원 소양고사문제은행출제 (8과목 81문제 ) 경정 0원 0 3,240 3, 여비 225, ,500 7, 국내여비 30,500 37,500 7,000 멘토링 ( 멘토, 멘티 ) 활동여비경정 30,500,000원 30,500 37,500 7, 포상금 0 1,400 1, 포상금 0 1,400 1,400 소양고사성적우수자시상 (7급및 8, 9급부 문 ) 0 1,400 1,400 1위경정 0원 위경정 0원 위경정 0원 장려경정 0원

45 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 정책기획과정책 : 시정의종합기획단위 : 시정의종합기획및조정 정책기획과 1,001,759 1,091,918 90,159 도 50,000 50,000 0 시 951,759 1,041,918 90,159 시정의종합기획 895, ,223 90,159 도 50,000 50,000 0 시 845, ,223 90,159 시정의종합기획및조정 177, ,300 13,091 시정주요업무관리 166, ,900 3, 여비 69,573 70, 국제화여비 69,573 70, 해외정책추진우수사례비교연수경정 69,572,380원 69,573 70, 업무추진비 19,336 22,000 2, 시책추진업무추진비 19,336 22,000 2,664 국회의원시정보고회경정 2,336,000원 2,336 5,000 2,664 자치단체간협력강화 6,400 16,400 10, 업무추진비 0 10,000 10, 시책추진업무추진비 0 10,000 10,000 각종시군협의회업무추진비경정 0원 0 10,000 10,000 시정정책개발종합추진 371, ,760 57,955 제안제도운영 33,100 40,800 7, 일반운영비 1,900 2, 사무관리비 1,900 2, 제안심사위원회참석수당경정 1,900,000원 1,900 2, 일반보상금 4,200 10,000 5, 기타보상금 4,200 10,000 5,800 시민우수제안보상경정 4,200,000원 4,200 10,000 5, 포상금 27,000 28,000 1, 포상금 27,000 28,000 1,000 공무원우수제안시상경정 21,000,000원 21,000 22,000 1,000 시정연구모임스마트운영 68, ,360 40, 일반운영비 40,860 45,360 4, 사무관리비 40,860 45,360 4,500 팀별연구활동급량비경정 4,560,000원 4,560 7,560 3,000 스마트평가위원회참석수당 경정 1,300,000 원 1,300 2,800 1, 여비 3,245 6,000 2, 국내여비 3,245 6,000 2,755

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

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