부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500
|
|
- 승겨 유
- 6 years ago
- Views:
Transcription
1 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324, ,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610 51, 여비 41,250 44,507 3, 국내여비 2,250 3,507 1,257 의원수행공무원국내여비경정 2,250,000원 2,250 3,507 1, 국제화여비 39,000 41,000 2,000 교류도시방문의장수행공무원국외여비경정 7,000,000원 7,000 9,000 2, 의회비 2,094,233 2,142,824 48, 의원국내여비 2,500 14,691 12,191 타시군의회비교견학여비경정 958,000원 ,149 12, 의원국외여비 52,000 88,400 36,400 의원국외여비경정 52,000,000원 52,000 68,000 16,000 교류도시방문국외여비경정 0원 0 20,400 20,400 직원교육및타기관비교견학 21,678 27,866 6, 일반운영비 19,877 25,600 5, 사무관리비 19,877 25,600 5,723 전문기관위탁교육비경정 3,877,000원 3,877 9,600 5, 여비 1,801 2, 공무원교육여비 1,801 2, 교육훈련여비경정 1,801,000원 1,801 2, 의정활동홍보 318, ,642 3,120 의정홍보다양화 264, ,642 1, 일반운영비 234, ,642 1, 사무관리비 189, ,782 1,620 의회안내책자제작경정 17,040,000원 17,040 18, 의정홍보영상물제작경정 21,340,000원 21,340 22, 의정회의록및백서제작 54,500 56,000 1, 일반운영비 54,500 56,000 1, 사무관리비 54,500 56,000 1,500 의회회의록제작비경정 17,500,000원 17,500 18, 제6대후반기의정연설문집제작경정 15,000,000원 15,000 16,000 1,000 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 2,482,572 2,533,499 50,927 인력운영비 2,327,632 2,378,559 50,927 인력운영비 2,327,632 2,378,559 50,927
2 부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500,000원 94, ,992 13, 기타직보수 89,381 91,381 2,000 방송음향시설운영담당 ( 전임계약직라급 ) 48,739 50,739 2,000 시간외근무수당경정 8,088,000원 8,088 10,088 2, 무기계약근로자보수 187, ,777 14,700 층별안내직원 187, ,777 14,700 기본급경정 120,278,000원 120, ,978 14,700
3 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시책홍보 공보관 3,654,228 3,795, ,727 시정시책홍보 3,398,575 3,540, ,727 시책홍보 2,726,629 2,853, ,727 비전성남발행 778, ,038 97, 일반운영비 717, ,808 87, 사무관리비 448, ,728 57,780 비전성남제작비경정 178.5원 *150,000부*12월 321, ,000 29,700 비전성남포장비 82, ,448 28,080 우편경정 80원 *72,000부*12월 69,120 97,200 28, 공공운영비 268, ,080 30,000 비전성남발송비 268, ,080 30,000 우편발송경정 18,614,000원 *12월 223, ,368 30, 일반보상금 45,172 55,000 9, 행사실비보상금 17,992 20,800 2,808 비전성남편집기획회의참석수당경정 30,000원 *2회*11.1명*12월 7,992 10,800 2, 기타보상금 27,180 34,200 7,020 비전성남명예기자원고료 경정 150,000원 *11.1명*12월 19,980 27,000 7,020 영상물활용시책홍보 273, ,978 12, 일반운영비 239, ,448 12, 사무관리비 157, ,960 3,240 HD카메라녹화용블루레이구입 경정 90,000원 *2대*12월 2,160 5,400 3, 공공운영비 81,792 91,488 9,696 청내엘리베이터영상송출기수선유지비경정 500,000원 *12월 각종회의실빔프로젝트램프교체경정 1,232,000원 *6대*1회 6,000 12,000 6,000 7,392 11,088 3,696 인터넷활용서비스홍보 149, ,320 16, 일반운영비 65,537 71,520 5, 사무관리비 65,537 71,520 5,983 인터넷방송국운영유지비 경정 19,217,000원 *1식 19,217 20,400 1,183 인터넷생방송운영서버임차료 경정 0원 0 4,800 4, 일반보상금 24,500 34,700 10, 기타보상금 24,500 34,700 10,200 블로그기사원고료 경정 100,000원 *13.5명*12월 16,200 24,000 7,800 UCC 영상원고료 경정 100,000원 *2명*12월 2,400 4,800 2,400
4 부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시정홍보 시정홍보 671, ,946 15,000 시보발행 22,050 37,050 15, 일반운영비 22,050 37,050 15, 사무관리비 22,050 37,050 15,000 시보발행경정 25원 *147부*6,000매 22,050 37,050 15,000
5 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 재난안전관정책 : 재해및재난예방단위 : 재난재해대비역량강화 재난안전관 6,931,096 1,361,119 5,569,977 국 60,694 67,694 7,000 도 49,286 56,386 7,100 시 6,821,116 1,237,039 5,584,077 재해및재난예방 248, , ,376 국 0 7,000 7,000 도 8,760 15,860 7,100 시 239, , ,276 재난재해대비역량강화 104, , ,712 국 0 7,000 7,000 도 1,000 8,100 7,100 시 103, , ,612 재난예방및응급복구 18, , , 일반운영비 9,530 9, 사무관리비 8,530 8, 자연재난표준행동매뉴얼제작및정비경정 5,510,000원 5,510 5, 일반보상금 840 2,940 2, 행사실비보상금 840 2,940 2,100 재난예방포스터, 글짓기공모심사위원수당경정 210,000원 재난관리기금심의위원회수당경정 630,000원 ,100 1, 이주및재해보상금 2, , , 민간인재해보상금 2, , ,000 재난지원금경정 0원 0 100, ,000 재난대응종합훈련 2,900 16,900 14,000 국 0 7,000 7,000 도 0 2,100 2,100 시 2,900 7,800 4, 일반운영비 2,900 16,900 14,000 국 0 7,000 7,000 도 0 2,100 2,100 시 2,900 7,800 4, 사무관리비 2,900 16,900 14, 년재난대응안전한국훈련 ( 성립전 ) 경정 0원 2014년재난대응안전한국훈련 ( 시비부담금 ) 경정 0원 0 9,100 9,100 국 0 7,000 7,000 도 0 2,100 2, ,900 4,900 지역자율방재단활동지원 13,343 31,600 18,257 도 0 5,000 5,000 시 13,343 26,600 13, 일반운영비 8,670 23,000 14,330
6 부서 : 재난안전관정책 : 재해및재난예방단위 : 재난재해대비역량강화 도 0 5,000 5,000 시 8,670 18,000 9, 사무관리비 8,670 23,000 14,330 방재단자체교육자료구입경정 0원 자체훈련용품구입경정 0원 자율방재단활동장구지원비경정 4,670,000원 4,670 7,700 3,030 지역자율방재단예찰활동지원경정 0원 0 10,000 10,000 도 0 5,000 5,000 시 0 5,000 5, 일반보상금 173 2,900 2, 행사실비보상금 173 2,900 2,727 방재단자체교육강사료경정 0원 방재단중앙교육전문기관교육비경정 0원 0 1,200 1,200 방재활동교육및훈련참가자식비경정 173,000원 173 1,400 1, 이주및재해보상금 0 1,200 1, 민간인재해보상금 0 1,200 1,200 재해예방예찰및방재활동차량유류비경정 0원 0 1,200 1,200 재난예경보시설유지관리 48,000 67,015 19, 일반운영비 21,000 26,520 5, 공공운영비 21,000 26,520 5,520 방재전산장비데이터공공요금경정 4,000,000원 재난재해 CCTV 통신전용회선사용공공요금경정 10,000,000원 재난재해 CCTV 전기사용공공요금경정 7,000,000원 4,000 1,920 2,080 10,000 14,400 4,400 7,000 10,200 3, 시설비및부대비 27,000 40,495 13, 시설비 27,000 40,000 13,000 재난예경보시설유지관리비 27,000 40,000 13,000 CCTV 유지관리비경정 21,000,000원 21,000 10,000 11,000 기상관측및경보방송시설유지관리경정 4,000,000원 영상회의시스템유지관리 경정 2,000,000 원 4,000 10,000 6,000 2,000 20,000 18, 시설부대비 재난경보시설유지관리비경정 0원 시민안전문화운동정착 143, ,575 12,664 도 7,760 7,760 0 시 136, ,815 12,664 재난예방안전관리추진 73,511 79,875 6,364
7 부서 : 재난안전관정책 : 재해및재난예방단위 : 시민안전문화운동정착 201 일반운영비 68,511 74,875 6, 사무관리비 25,611 29,000 3,389 안전관리계획책자유인경정 8,610,500원 8,611 12,000 3, 행사운영비 42,900 45,875 2,975 재난및안전체험위탁교육경정 42,300,000원 재난안전네트워크상호협력교육경정 600,000원 42,300 43,875 1, ,000 1,400 유관단체협조체계유지 22,800 29,100 6, 민간이전 15,500 21,800 6, 민간경상보조금 8,500 8, 월동기화재취약지역의용소방대순찰대원급 식비지원 8,500 8, 성남소방서의용소방대경정 8,500,000원 8,500 8, 민간행사보조금 7,000 13,000 6,000 의용소방대소방재난경진대회행사경비지원 7,000 13,000 6,000 분당소방서의용소방대경정 0원 0 6,000 6,000 비상시안보역량강화 701, , ,067 국 60,694 60,694 0 도 40,526 40,526 0 시 600, , ,067 민방위역량강화 447, ,984 23,156 국 60,694 60,694 0 도 40,526 40,526 0 시 346, ,764 23,156 민방위교육관관리운영 105, ,304 5, 일반운영비 29,484 35,304 5, 공공운영비 27,180 33,000 5,820 민방위안전체험센터공공요금경정 15,780,000원 15,780 21,600 5,820 민방위활성화추진 95, ,900 10, 일반운영비 52,000 53,000 1, 사무관리비 52,000 53,000 1,000 민방위대창설기념운영비경정 0원 0 1,000 1, 일반보상금 0 1,000 1, 행사실비보상금 0 1,000 1,000 민방위포스터, 사진, UCC 공모작품심사수당경정 0원 0 1,000 1, 민간이전 42,000 50,400 8, 민간위탁금 42,000 50,400 8,400 가로기 ( 민방위기 ) 게양민간위탁금경정 42,000,000원 42,000 50,400 8,400
8 부서 : 재난안전관정책 : 비상시안보역량강화단위 : 민방위역량강화 민방위경보시설운영 51,064 58,000 6, 일반운영비 51,064 58,000 6, 공공운영비 51,064 58,000 6,936 민방위경보시설장비유지비경정 51,064,000원 51,064 58,000 6,936 비상대비훈련수행 18,872 25,720 6,848 을지연습훈련 18,872 25,720 6, 일반운영비 18,872 25,720 6, 사무관리비 18,872 25,720 6,848 을지연습업무추진수용비경정 6,026,200원 6,027 8,000 1,973 을지연습참가자급식비경정 3,170,000원 3,170 6,720 3,550 을지연습훈련주민홍보자료제작 1,175 2,500 1,325 홍보책자유인경정 500,000원 500 1,500 1,000 홍보물구입경정 675,000원 675 1, 공익근무요원복무관리 235, , ,063 공익근무요원복무관리 235, , , 일반보상금 233, , , 공익근무요원보상금 233, , ,063 공익근무요원보상금 233, , ,063 급여경정 99,569,000원 99, ,560 12,991 중식비경정 80,503,000원 80, ,000 69,497 교통비경정 31,778,000원 31,778 60,000 28,222 피복비경정 17,831,000원 17,831 26,056 8,225 단체보험가입비경정 3,372,000원 3,372 7,500 4,128 재무활동 ( 재난안전관 ) 5,899,619 10,199 5,889,420 내부거래지출 5,888, ,888,985 내부거래지출 5,888, ,888, 기금전출금 5,888, ,888, 기금전출금 5,888, ,888,985 재난관리기금전출금 5,888,985,000원 5,888, ,888,985 보전지출 10,634 10, 보전지출 10,634 10, 반환금기타 10,634 10, 국고보조금반환금 6,077 5, 민방위경보시설확충사업이자 255,480원 시ㆍ도비보조금반환금 4,557 4, 민방위경보시설확충사업이자 178,830원
9 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 저소득층생활안정지원 사회복지과 30,129,652 30,294, ,062 국 4,694,288 4,683,790 10,498 분 1,260,941 1,260,941 0 도 483, ,134 1,678 시 18,690,967 18,864, ,882 지 5,000,000 5,000,000 0 국민기초생활보장 1,308,421 1,433, ,742 국 24,999 24,999 0 분 138, ,134 0 도 183, ,390 0 시 961,898 1,086, ,742 저소득층생활안정지원 237, ,180 3,800 국민기초생활보장사업운영 0 3,800 3, 일반운영비 0 3,800 3, 사무관리비 0 3,800 3,800 국민기초생활보장사업운영및홍보물제작경정 0원 0 3,800 3,800 취약계층지원 1,052,806 1,163, ,919 국 24,999 24,999 0 분 138, ,134 0 도 183, ,390 0 시 706, , ,919 노숙인시설종사자복지수당 24,750 25, 도 3,960 3,960 0 시 20,790 21, 민간이전 24,750 25, 도 3,960 3,960 0 시 20,790 21, 민간경상보조금 24,750 25, 노숙인시설종사자복지수당지원 24,750 25, 경력5년이상경정 12,150,000원 12,150 13, 도 3,960 3,960 0 시 8,190 9, 노숙인보호시설구축 50, ,000 50, 일반운영비 50, ,000 50, 사무관리비 50, ,000 50,000 일시보호시설임대보증금경정 0원 0 50,000 50,000 노숙인일시보호 36,824 96,843 60,019 도 7,365 7,365 0 시 29,459 89,478 60, 민간이전 36,824 96,843 60,019 도 7,365 7,365 0 시 29,459 89,478 60, 민간위탁금 36,824 96,843 60,019
10 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 취약계층지원 노숙인일시보호시설운영 경정 36,824,000 원 36,824 96,843 60,019 도 7,365 7,365 0 시 29,459 89,478 60,019 의료급여업무운영및지원 18,235 28,258 10,023 의료급여업무지원인력운영 18,235 28,258 10, 인건비 18,235 28,258 10, 무기계약근로자보수 12,000 15,567 3,567 의료급여상담사인건비경정 12,000,000원 12,000 15,567 3, 기간제근로자등보수 6,235 12,691 6,456 특수장비촬영에따른상담및자료정리요원인건비경정 6,235,000원 *1명 6,235 12,691 6,456 국가보훈관리및지원 6,179,431 6,179, 도 18,050 17, 시 6,161,381 6,161,381 0 보훈대상자및보훈단체지원 6,179,431 6,179, 도 18,050 17, 시 6,161,381 6,161,381 0 독립유공자의료비지원 89,150 89, 도 9,050 8, 시 80,100 80, 일반보상금 89,150 89, 도 9,050 8, 시 80,100 80, 기타보상금 89,150 89, 독립유공자의료비지원경정 89,150,000원 *1식 89,150 89, 도 9,050 8, 시 80,100 80,100 0 지역사회복지증진 6,442,279 6,483,381 41,102 국 3,929,424 3,919,526 9,898 도 261, ,204 1,828 시 2,251,479 2,300,651 49,172 성남시사회복지민간단체지원 517, ,493 26,000 도 30,200 30,200 0 시 487, ,293 26,000 성남시지역사회복지협의체운영 265, ,153 26, 민간이전 265, ,153 26, 사회복지보조 242, ,653 26,000 성남시지역사회복지협의체지원 242, ,653 26,000 인건비경정 153,273,000원 153, ,273 20,000 운영비경정 78,380,000원 78,380 84,380 6,000 자활근로사업 3,777,971 3,770,273 7,698 국 2,872,913 2,863,015 9,898
11 부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 자활근로사업 도 133, , 시 771, ,088 1,900 지역자활센터종사자복지수당 ( 보조 ) 18,100 17, 도 3,620 3, 시 14,480 13, 민간이전 18,100 17, 도 3,620 3, 시 14,480 13, 민간위탁금 18,100 17, 지역자활센터종사자복지수당 18,100 17, 년이상종사자경정 6,100,000원 6,100 5, 도 1,220 1, 시 4,880 4, 자활근로사업 2,916,480 2,866,480 50,000 국 2,333,184 2,293,184 40,000 도 87,491 85,996 1,495 시 495, ,300 8, 민간이전 2,916,480 2,866,480 50,000 국 2,333,184 2,293,184 40,000 도 87,491 85,996 1,495 시 495, ,300 8, 민간위탁금 2,916,480 2,866,480 50,000 자활근로사업 2,916,480 2,866,480 50,000 사회서비스형경정 1,547,904,000원 1,547,904 1,497,904 50,000 국 1,238,324 1,198,324 40,000 도 46,433 44,938 1,495 시 263, ,642 8,505 가사, 간병방문서비스사업 189, ,948 43,002 국 132, ,064 30,102 도 8,548 10,483 1,935 시 48,436 59,401 10, 민간이전 189, ,948 43,002 국 132, ,064 30,102 도 8,548 10,483 1,935 시 48,436 59,401 10, 민간위탁금 189, ,948 43,002 가사 간병인도우미사업 189, ,948 43,002 기초생활수급자 170, ,112 43,002 ㆍ24시간경정 123,940,000원 123, ,942 43,002 국 86, ,860 30,102 도 5,577 7,512 1,935 시 31,605 42,570 10,965 지역사회복지지원 1,787,477 1,797,477 10,000 국 1,041,365 1,041,365 0 도 66,719 66,719 0 시 679, ,393 10,000
12 부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 지역사회복지지원 재해구호품구입 0 10,000 10, 민간이전 0 10,000 10, 의료및구료비 0 10,000 10,000 재해구호품구입경정 0원 0 10,000 10,000 저출산ㆍ고령사회대응대책사업 27,700 32,700 5,000 저출산ㆍ고령사회대응인식개선사업 27,700 32,700 5, 민간이전 5,000 10,000 5, 민간행사보조금 5,000 10,000 5,000 저출산. 고령사회대응포럼개최경정 5,000,000원 *1회 5,000 10,000 5,000 민생안정대책추진 291, ,538 17,800 국 15,146 15,146 0 도 30,587 32,115 1,528 시 246, ,277 16,272 무한돌봄센터운영 258, ,000 17,800 도 25,072 26,600 1,528 시 233, ,400 16, 민간이전 245, ,300 17,800 도 24,072 25,600 1,528 시 221, ,700 16, 민간위탁금 245, ,300 17,800 사례관리네트워크팀 ( 거점기관 ) 운영경정 245,500,000원 245, ,300 17,800 도 24,072 25,600 1,528 시 221, ,700 16,272 주민생활지원 39,900 29,900 10,000 주요업무추진 39,900 29,900 10, 일반운영비 24,500 14,500 10, 사무관리비 24,500 14,500 10,000 행정사무감사 처리상황, 감사자료유인경정 16,000,000원 16,000 6,000 10,000 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 1,192,500 1,192,500 0 국 739, , 도 3,400 3,400 0 시 449, , 인력운영비 1,101,170 1,101,170 0 국 739, , 도 3,400 3,400 0 시 357, , 인력운영비 ( 보조 ) 66,170 66,170 0 국 15,365 14, 도 3,400 3,400 0 시 47,405 48,
13 부서 : 사회복지과정책 : 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 66,170 66,170 0 국 15,365 14, 도 3,400 3,400 0 시 47,405 48, 무기계약근로자보수 66,170 66,170 0 통합사례관리사인건비경정 29,290,000원 *1명 29,290 29,290 0 국 14,645 14, 시 14,645 15, 재무활동 ( 사회복지과 ) 5,546,512 5,545, 보전지출 1,131,805 1,131, 보전지출 1,131,805 1,131, 반환금기타 1,131,805 1,131, 국고보조금반환금 993, , 년지역복지계획평가우수사업비운영국고보조금집행잔액반납 632,000원
14 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 36,485,374 36,607, ,915 국 9,784,632 9,920, ,911 분 471, ,472 0 도 3,967,504 3,635, ,968 시 22,261,766 22,579, ,972 장애인복지증진 34,628,977 34,753, ,798 국 9,784,632 9,920, ,911 분 471, ,472 0 도 3,967,504 3,635, ,968 시 20,405,369 20,726, ,855 장애인지역사회재활시설운영및지원 16,099,116 16,099, 국 430, , ,500 분 471, ,472 0 도 3,135,888 2,827, ,293 시 12,061,106 12,480, ,202 성남시한마음복지관운영 3,572,580 3,642,000 69,420 도 100, ,000 0 시 3,472,580 3,542,000 69, 민간이전 3,572,580 3,642,000 69,420 도 100, ,000 0 시 3,472,580 3,542,000 69, 민간위탁금 3,572,580 3,642,000 69,420 성남시한마음복지관운영비경정 3,572,580,000원 3,572,580 3,642,000 69,420 도 100, ,000 0 시 3,472,580 3,542,000 69,420 장애인복지관운영 1,246,823 1,256,349 9,526 분 176, ,230 0 도 100, ,000 0 시 970, ,119 9, 민간이전 1,246,823 1,256,349 9,526 분 176, ,230 0 도 100, ,000 0 시 970, ,119 9, 민간위탁금 1,246,823 1,256,349 9,526 장애인종합복지관운영비경정 1,246,823,000원 1,246,823 1,256,349 9,526 분 176, ,230 0 도 100, ,000 0 시 970, ,119 9,526 장애인생활시설운영비 3,649,041 3,490, ,149 도 2,157,249 1,999, ,149 시 1,491,792 1,491, 민간이전 3,649,041 3,490, ,149 도 2,157,249 1,999, ,149 시 1,491,792 1,491, 사회복지보조 3,649,041 3,490, ,149
15 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인생활시설운영비경정 3,649,041,000원 3,649,041 3,490, ,149 도 2,157,249 1,999, ,149 시 1,491,792 1,491,792 0 장애인주간보호시설운영 1,308,722 1,352,700 43,978 분 26,620 26,620 0 도 74,900 64,900 10,000 시 1,207,202 1,261,180 53, 민간이전 1,308,722 1,352,700 43,978 분 26,620 26,620 0 도 74,900 64,900 10,000 시 1,207,202 1,261,180 53, 민간위탁금 752, ,420 16,645 장애인주간보호시설운영경정 752,775,000원 752, ,420 16,645 분 26,620 26,620 0 도 38,940 38,940 0 시 687, ,860 16, 사회복지보조 555, ,280 27,333 장애인주간보호시설운영경정 555,947,000원 555, ,280 27,333 도 35,960 25,960 10,000 시 519, ,320 37,333 장애인단기보호시설운영 182, ,971 7,414 분 30,000 30,000 0 도 14,502 11,580 2,922 시 138, ,391 10, 민간이전 182, ,971 7,414 분 30,000 30,000 0 도 14,502 11,580 2,922 시 138, ,391 10, 민간위탁금 182, ,971 7,414 장애인단기보호시설운영경정 182,557,000원 182, ,971 7,414 분 30,000 30,000 0 도 14,502 11,580 2,922 시 138, ,391 10,336 국민기초생활보장급여비 ( 장애인시설생계급여 ) 339, ,000 7,000 국 269, ,000 5,600 도 33,700 33, 시 35,700 35, 일반보상금 339, ,000 7,000 국 269, ,000 5,600 도 33,700 33, 시 35,700 35, 사회보장적수혜금 339, ,000 7,000 국민기초생활보장급여비 ( 장애인시설생계급여 ) 경정 337,000,000원 337, ,000 7,000
16 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 국 269, ,000 5,600 도 33,700 33, 시 33,700 33, 장애인복지시설입소자지원 (4 종 ) 132, ,854 10,776 도 21,701 21,701 0 시 110, ,153 10, 민간이전 132, ,854 10,776 도 21,701 21,701 0 시 110, ,153 10, 사회복지보조 132, ,854 10,776 장애인복지시설입소자지원 (4종) 경정 132,078,000원 132, ,854 10,776 도 21,701 21,701 0 시 110, ,153 10,776 장애인복지시설운영지원 (7 종 ) 821, ,101 90,188 도 123, ,287 0 시 698, ,814 90, 민간이전 821, ,101 90,188 도 123, ,287 0 시 698, ,814 90, 사회복지보조 821, ,101 90,188 장애인복지시설운영지원 (7종) 경정 821,913,000원 821, ,101 90,188 도 123, ,287 0 시 698, ,814 90,188 장애인직업재활시설운영 2,297,398 2,344,849 47,451 분 189, ,515 0 도 180, ,496 30,504 시 1,927,883 2,005,838 77, 민간이전 2,297,398 2,344,849 47,451 분 189, ,515 0 도 180, ,496 30,504 시 1,927,883 2,005,838 77, 민간위탁금 1,154,163 1,164,980 10,817 장애인직업재활시설운영경정 1,154,163,000원 1,154,163 1,164,980 10,817 도 90,000 74,748 15,252 시 1,064,163 1,090,232 26, 사회복지보조 1,143,235 1,179,869 36,634 장애인직업재활시설운영경정 1,143,235,000원 1,143,235 1,179,869 36,634 분 189, ,515 0 도 90,000 74,748 15,252 시 863, ,606 51,886 장애인지역사회재활시설종사자수당 225, ,000 14,558 도 20,167 20,167 0 시 205, ,833 14,558
17 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 307 민간이전 225, ,000 14,558 도 20,167 20,167 0 시 205, ,833 14, 사회복지보조 225, ,000 14,558 장애인지역사회재활시설종사자수당경정 225,442,000원 225, ,000 14,558 도 20,167 20,167 0 시 205, ,833 14,558 장애인공동생활가정운영 596, ,752 3,223 도 50,417 50,417 0 시 546, ,335 3, 민간이전 596, ,752 3,223 도 50,417 50,417 0 시 546, ,335 3, 사회복지보조 596, ,752 3,223 장애인공동생활가정운영 경정 596,529,000 원 596, ,752 3,223 도 50,417 50,417 0 시 546, ,335 3,223 수화통역센터운영 148, ,900 26,856 도 14,709 14,709 0 시 133, ,191 26, 민간이전 148, ,900 26,856 도 14,709 14,709 0 시 133, ,191 26, 사회복지보조 148, ,900 26,856 수화통역센터운영경정 148,044,000원 148, ,900 26,856 도 14,709 14,709 0 시 133, ,191 26,856 장애인복지시설종사자복리후생비 191, ,600 7, 민간이전 191, ,600 7, 사회복지보조 191, ,600 7,048 장애인복지시설종사자복리후생비경정 191,552,000원 191, ,600 7,048 장애인심부름센터운영 253, ,349 44,920 분 49,107 49,107 0 도 19,920 18,802 1,118 시 184, ,440 46, 민간이전 253, ,349 44,920 분 49,107 49,107 0 도 19,920 18,802 1,118 시 184, ,440 46, 사회복지보조 253, ,349 44,920 장애인심부름센터운영경정 253,429,000원 253, ,349 44,920 분 49,107 49,107 0 도 19,920 18,802 1,118
18 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 시 184, ,440 46,038 장애인거주시설기능보강 97, ,300 14,600 국 48,850 56,150 7,300 도 48,850 56,150 7, 민간자본이전 97, ,300 14,600 국 48,850 56,150 7,300 도 48,850 56,150 7, 민간자본보조 97, ,300 14,600 장애인거주시설기능보강 경정 97,700,000 원 97, ,300 14,600 국 48,850 56,150 7,300 도 48,850 56,150 7,300 장애인직업재활시설기능보강 224, ,400 국 112, ,200 도 112, , 민간자본이전 224, ,400 국 112, ,200 도 112, , 민간자본보조 224, ,400 장애인직업재활시설기능보강 224,400,000 원 224, ,400 국 112, ,200 도 112, ,200 장애인복지대책추진 18,529,861 18,654, ,389 국 9,353,982 9,600, ,411 도 831, ,941 23,675 시 8,344,263 8,245,916 98,347 장애인축제한마당 10,000 52,800 42, 민간이전 10,000 52,800 42, 민간행사보조금 10,000 52,800 42,800 성남시장애인축제한마당경정 0원 0 42,800 42,800 장애인차량고속도로감면카드발급지원 4,100 6,000 1, 일반보상금 4,100 6,000 1, 사회보장적수혜금 4,100 6,000 1,900 장애인차량고속도로감면카드발급지원경정 4,100,000원 4,100 6,000 1,900 중증장애인사회적응활동지원 11,000 18,000 7, 일반보상금 11,000 18,000 7, 사회보장적수혜금 11,000 18,000 7,000 중증장애인사회적응활동지원경정 11,000,000원 11,000 18,000 7,000 중증장애인활동지원사업 ( 국비 ) 10,887,903 10,985,120 97,217 국 7,621,533 7,890, ,737 도 489, ,250 20,295
19 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 시 2,776,415 2,584, , 일반보상금 10,887,903 10,985,120 97,217 국 7,621,533 7,890, ,737 도 489, ,250 20,295 시 2,776,415 2,584, , 사회보장적수혜금 10,887,903 10,985,120 97,217 중증장애인활동지원사업 ( 국비 ) 경정 10,887,903,000원 10,887,903 10,985,120 97,217 국 7,621,533 7,890, ,737 도 489, ,250 20,295 시 2,776,415 2,584, ,815 중증장애인활동지원사업 ( 도비 ) 904, , ,841 도 91,218 49,397 41,821 시 813, , , 일반보상금 904, , ,841 도 91,218 49,397 41,821 시 813, , , 사회보장적수혜금 904, , ,841 중증장애인활동지원사업 ( 도비 ) 경정 904,811,000원 904, , ,841 도 91,218 49,397 41,821 시 813, , ,020 중증장애인활동지원사업 ( 시비 ) 671, , , 일반보상금 671, , , 사회보장적수혜금 671, , ,091 중증장애인활동지원사업 ( 시비 ) 경정 671,526,000원 671, , ,091 장애인일자리지원 234, ,948 20,964 국 109, ,692 0 도 16,454 16,454 0 시 108, ,802 20, 일반보상금 232, ,948 20,964 국 108, ,692 0 도 16,304 16,304 0 시 107, ,952 20, 사회보장적수혜금 232, ,948 20,964 장애인일자리지원경정 232,984,000원 232, ,948 20,964 국 108, ,692 0 도 16,304 16,304 0 시 107, ,952 20,964 장애인주민센터도우미사업 1,108,863 1,145,298 36,435 국 514, ,371 0 도 77,156 77,156 0 시 517, ,771 36, 일반보상금 1,108,863 1,145,298 36,435 국 514, ,371 0
20 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 도 77,156 77,156 0 시 517, ,771 36, 사회보장적수혜금 1,108,863 1,145,298 36,435 장애인주민센터도우미사업경정 1,108,863,000원 1,108,863 1,145,298 36,435 국 514, ,371 0 도 77,156 77,156 0 시 517, ,771 36,435 부모심리상담지원사업 8,200 28,800 20,600 국 5,740 20,160 14,420 도 369 1, 시 2,091 7,344 5, 일반보상금 8,200 28,800 20,600 국 5,740 20,160 14,420 도 369 1, 시 2,091 7,344 5, 사회보장적수혜금 8,200 28,800 20,600 부모심리상담지원사업경정 8,200,000원 8,200 28,800 20,600 국 5,740 20,160 14,420 도 369 1, 시 2,091 7,344 5,253 발달장애인성년후견인지원 4,968 11,500 6,532 국 3,972 9,200 5,228 도 시 847 1,955 1, 일반보상금 4,968 11,500 6,532 국 3,972 9,200 5,228 도 시 847 1,955 1, 사회보장적수혜금 4,968 11,500 6,532 발달장애인성년후견인지원경정 4,968,000원 4,968 11,500 6,532 국 3,972 9,200 5,228 도 시 847 1,955 1,108 장애인자녀교육비지원 5,713 5, 국 4,572 4, 시 1,141 1, 일반보상금 5,713 5, 국 4,572 4, 시 1,141 1, 사회보장적수혜금 5,713 5, 장애인자녀교육비지원경정 5,713,000원 5,713 5, 국 4,572 4, 시 1,141 1, 저소득장애인의료비지원 36,520 30,670 5,850 도 3,652 3,
21 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 시 32,868 27,603 5, 일반보상금 36,520 30,670 5,850 도 3,652 3, 시 32,868 27,603 5, 사회보장적수혜금 36,520 30,670 5,850 저소득장애인의료비지원 경정 36,520,000 원 36,520 30,670 5,850 도 3,652 3, 시 32,868 27,603 5,265 저소득장애인장애인신문무료보급 260, ,551 28,000 도 12,212 12,212 0 시 248, ,339 28, 일반보상금 260, ,551 28,000 도 12,212 12,212 0 시 248, ,339 28, 사회보장적수혜금 260, ,551 28,000 저소득장애인장애인신문무료보급경정 260,551,000원 260, ,551 28,000 도 12,212 12,212 0 시 248, ,339 28,000 저소득장애인주거환경개선사업 26,338 38,000 11, 일반보상금 26,338 38,000 11, 사회보장적수혜금 26,338 38,000 11,662 저소득장애인주거환경개선사업경정 26,338,000원 26,338 38,000 11,662 장애인복지심의위원회운영 9,230 12,240 3, 일반운영비 9,230 12,240 3, 사무관리비 9,230 12,240 3,010 장애인활동지원심의위원회회의참석수당 9,230 12,240 3,010 이의신청심의위원회경정 2,030,000원 2,030 5,040 3,010 장애인가족서비스활동비지원 23,518 40,860 17, 민간이전 23,518 40,860 17, 사회복지보조 23,518 40,860 17,342 장애인가족서비스활동비지원경정 23,517,710원 23,518 40,860 17,342 장애아동재활치료바우처사업 1,103,917 1,022,674 81,243 국 772, ,872 56,870 도 49,676 46,020 3,656 시 281, ,782 20, 일반보상금 1,103,917 1,022,674 81,243 국 772, ,872 56,870 도 49,676 46,020 3,656 시 281, ,782 20, 사회보장적수혜금 1,103,917 1,022,674 81,243
22 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 장애아동재활치료바우처사업경정 1,103,917,000원 1,103,917 1,022,674 81,243 국 772, ,872 56,870 도 49,676 46,020 3,656 시 281, ,782 20,717 언어발달지원바우처 0 21,526 21,526 국 0 15,068 15,068 도 시 0 5,489 5, 일반보상금 0 21,526 21,526 국 0 15,068 15,068 도 시 0 5,489 5, 사회보장적수혜금 0 21,526 21,526 언어발달지원바우처사업경정 0원 0 21,526 21,526 국 0 15,068 15,068 도 시 0 5,489 5,489 저소득세대국민건강보험료지원 267, ,000 32, 일반보상금 267, ,000 32, 사회보장적수혜금 267, ,000 32,530 저소득세대국민건강보험료지원경정 267,470,000원 267, ,000 32,530 장애인단체운영지원 843, ,137 62, 민간이전 843, ,137 62, 사회복지보조 843, ,137 62,926 교통장애인협회운영경정 18,695,000원 18,695 25,851 7,156 교통장애인피해자및가족상담지원경정 19,030,000원 19,030 29,660 10,630 장애인부모회운영경정 17,474,000원 17,474 26,660 9,186 지적장애인사회적응훈련 ( 장애인부모회 ) 경정 19,166,000원 19,166 28,660 9,494 새누리장애인부모연대운영경정 0원 0 26,460 26,460 장애인권리증진센터운영 247, ,807 94, 민간이전 243, ,807 94, 민간위탁금 243, ,807 94,921 성남시장애인권리증진센터운영비경정 243,886,000원 243, ,807 94,921 장애인일시보호지원 3,000 11,600 8, 일반보상금 3,000 11,600 8, 사회보장적수혜금 3,000 11,600 8,600 장애인일시보호비지원경정 3,000,000원 3,000 11,600 8,600 장애인복지업무추진 10,880 17,428 6,548
23 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 201 일반운영비 8,880 15,428 6, 사무관리비 8,880 14,420 5,540 흑백프린트소모품 1,900 3,240 1,340 검정토너경정 1,900,000원 1,900 3,240 1,340 장애인복지사업운영및홍보물제작경정 0원 장애인복지시설민간위탁위원참석수당경정 0원 0 3,800 3, 공공운영비 0 1,008 1,008 복지대상자결정통보서발송우편료경정 0원 0 1,008 1,008 장애인복지카드등기우편배송서비스지원 14,168 16,100 1, 일반운영비 14,168 16,100 1, 사무관리비 14,168 16,100 1,932 장애인복지카드등기우편배달서비스경정 14,168,000원 14,168 16,100 1,932 재무활동 ( 장애인복지과 ) 1,808,517 1,805,634 2,883 보전지출 1,558,517 1,555,634 2,883 보전지출 1,558,517 1,555,634 2, 반환금기타 1,558,517 1,555,634 2, 국고보조금반환금 1,177,321 1,174,968 2,353 장애인등록진단비지원 2,352,460원 2, , 시ㆍ도비보조금반환금 381, , 장애인등록진단비지원 529,210원
24 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 경로효친사상제고 노인복지과 46,060,888 46,371, ,605 국 5,321,826 5,262,076 59,750 분 3,887,395 3,887,395 0 도 5,130,182 4,979, ,911 시 26,721,485 27,242, ,266 지 5,000,000 5,000,000 0 노인복지증진 43,143,843 43,174,956 31,113 국 5,321,826 5,262,076 59,750 분 3,887,395 3,887,395 0 도 5,130,182 4,979, ,911 시 23,804,440 24,046, ,774 지 5,000,000 5,000,000 0 경로효친사상제고 10,800 21,600 10,800 어버이날, 노인의날행사 10,800 21,600 10, 민간이전 10,800 21,600 10, 민간행사보조금 10,800 21,600 10,800 어버이날, 노인의날기념행사경정 10,800,000원 10,800 21,600 10,800 노인복지시설및재가노인복지증진 25,957,265 25,977,578 20,313 국 2,828,491 2,768,741 59,750 분 3,887,395 3,887,395 0 도 4,707,450 4,556, ,911 시 14,533,929 14,764, ,974 일시보호시설운영 1,300 6,000 4, 일반보상금 1,300 6,000 4, 사회보장적수혜금 1,300 6,000 4,700 일시보호시설운영경정 1,300,000원 1,300 6,000 4,700 노인이용시설종사자복리후생비 125, ,800 10, 민간이전 125, ,800 10, 민간위탁금 125, ,800 10,900 노인이용시설종사자사회복지공제회상해공제가입비경정 11,900,000원 11,900 22,800 10,900 노인요양시설종사자특수근무수당등 390, ,567 9,222 도 58,552 59,935 1,383 시 331, ,632 7, 민간이전 390, ,567 9,222 도 58,552 59,935 1,383 시 331, ,632 7, 민간경상보조금 390, ,567 9,222 노인요양시설종사자특수근무수당등경정 390,345,000원 390, ,567 9,222 도 58,552 59,935 1,383 시 331, ,632 7,839 기초생활보장시설급여지원 820, ,000 70,000
25 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 국 656, ,000 56,000 도 82,000 75,000 7,000 시 82,000 75,000 7, 일반보상금 820, ,000 70,000 국 656, ,000 56,000 도 82,000 75,000 7,000 시 82,000 75,000 7, 사회보장적수혜금 820, ,000 70,000 기초생활보장시설급여지원경정 820,000,000원 820, ,000 70,000 국 656, ,000 56,000 도 82,000 75,000 7,000 시 82,000 75,000 7,000 기초생활시설수급자운구비지원 13,800 16,000 2, 일반보상금 13,800 16,000 2, 사회보장적수혜금 13,800 16,000 2,200 기초생활시설수급자운구비지원경정 13,800,000원 13,800 16,000 2,200 노인장기요양시설급여 5,339,497 5,178, ,550 도 3,140,881 2,959, ,915 시 2,198,616 2,218,981 20, 일반보상금 5,339,497 5,178, ,550 도 3,140,881 2,959, ,915 시 2,198,616 2,218,981 20, 사회보장적수혜금 5,339,497 5,178, ,550 노인장기요양시설급여 경정 5,339,497,000 원 5,339,497 5,178, ,550 도 3,140,881 2,959, ,915 시 2,198,616 2,218,981 20,365 노인요양시설운영비 245, ,398 63,169 도 141, ,128 35,121 시 104, ,270 28, 일반보상금 245, ,398 63,169 도 141, ,128 35,121 시 104, ,270 28, 사회보장적수혜금 245, ,398 63,169 노인요양시설운영비경정 245,229,000원 245, ,398 63,169 도 141, ,128 35,121 시 104, ,270 28,048 재가노인복지시설운영 492, ,452 5,000 도 49,245 49, 시 443, ,707 4, 일반보상금 492, ,452 5,000 도 49,245 49, 시 443, ,707 4, 사회보장적수혜금 492, ,452 5,000
26 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 방문요양시설운영경정 485,000,000원 485, ,000 5,000 도 48,500 49, 시 436, ,000 4,500 노인복지시설사회복무요원보상금 25,168 30,000 4, 일반보상금 25,168 30,000 4, 공익근무요원보상금 25,168 30,000 4,832 노인복지시설사회복무요원보상금경정 25,168,000원 25,168 30,000 4,832 노인요양시설기능보강 7, ,500 국 3, ,750 시 3, , 일반보상금 7, ,500 국 3, ,750 시 3, , 사회보장적수혜금 7, ,500 노인요양시설기능보강 7,500,000원 7, ,500 국 3, ,750 시 3, ,750 노인요양시설및재가시설복리후생비 493, , , 민간이전 493, , , 사회복지보조 493, , ,340 노인요양및재가시설종사자사회복지공제회상해공제가입비경정 4,500,000원 4, , ,340 노인복지일반 2,070,266 2,377, ,628 노인복지시설확충및유지관리 2,070,266 2,377, ,628 수정구노인회지회신축 1,558,666 1,866, , 시설비및부대비 1,558,666 1,866, , 시설비 1,539,075 1,839, ,000 수정구노인회지회신축공사비경정 1,539,075,000원 1,539,075 1,839, , 감리비 16,970 20,598 3,628 수정구노인회지회신축감리비경정 16,970,000원 16,970 20,598 3, 시설부대비 2,621 6,621 4,000 수정구노인회지회신축시설부대비 경정 2,621,000원 2,621 6,621 4,000 재무활동 ( 노인복지과 ) 784, ,163 28,136 보전지출 695, ,663 28,136 보전지출 695, ,663 28, 반환금기타 695, ,663 28, 시ㆍ도비보조금반환금 275, ,672 28,136
27 부서 : 노인복지과정책 : 재무활동 ( 노인복지과 ) 단위 : 보전지출 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 경로식당무료급식지원 22,605,000원 22, ,605 경로식당취사원인건비 4,200,000원 4, ,200 노인이용시설종사자특수근무수당 1,330,760원 1, ,331
28 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 여성정책분야종합추진 가족여성과 6,035,782 6,078,594 42,812 국 1,931,737 1,886,837 44,900 분 70,000 70,000 0 도 630, ,987 6,858 시 3,403,200 3,497,770 94,570 여성의권리신장및복지향상 3,040,274 3,071,738 31,464 국 875, ,829 7,600 분 70,000 70,000 0 도 419, , 시 1,675,948 1,699,238 23,290 여성정책분야종합추진 26,030 30,230 4,200 공무원성인지향상교육 5,750 9,950 4, 일반운영비 5,750 9,950 4, 사무관리비 5,750 9,950 4,200 공무원성별영향평가기본과정교육경정 4,000,000원 공무원성별영향평가핵심과정교육경정 0원 4,000 4, ,000 4,000 여성의사회참여확대및활성화 873, ,133 8,483 국 261, ,200 0 분 70,000 70,000 0 도 240, ,159 0 시 302, ,774 8,483 여성인력개발센터운영 421, ,271 8,483 분 70,000 70,000 0 도 190, ,059 0 시 161, ,212 8, 민간이전 421, ,271 8,483 분 70,000 70,000 0 도 190, ,059 0 시 161, ,212 8, 민간경상보조금 421, ,271 8,483 여성인력개발센터운영경정 241,754,000원 241, ,271 8,483 분 70,000 70,000 0 도 139, ,059 0 시 32,695 24,212 8,483 취약계층여성의인권보호및복지향상 1,643,028 1,671,067 28,039 국 614, ,629 7,600 도 178, , 시 850, ,926 19,865 성매매집결지현장기능강화사업 107, ,360 6,000 국 47,345 43,145 4,200 도 20,378 19, 시 39,637 38, 민간이전 107, ,360 6,000 국 47,345 43,145 4,200
29 부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 취약계층여성의인권보호및복지향상 도 20,378 19, 시 39,637 38, 사회복지보조 107, ,360 6,000 개별지원및협의체운영경정 16,476,000원 16,476 10,476 6,000 국 11,533 7,333 4,200 도 2,472 1, 시 2,471 1, 여성복지시설급여비 36,000 50,750 14,750 국 28,800 40,600 11,800 도 3,600 5,075 1,475 시 3,600 5,075 1, 민간이전 36,000 50,750 14,750 국 28,800 40,600 11,800 도 3,600 5,075 1,475 시 3,600 5,075 1, 사회복지보조 36,000 50,750 14,750 여성복지시설급여비경정 36,000,000원 36,000 50,750 14,750 국 28,800 40,600 11,800 도 3,600 5,075 1,475 시 3,600 5,075 1,475 여성폭력보호시설퇴소자자립금지원 ( 자체 ) 3,000 15,000 12, 일반보상금 3,000 15,000 12, 사회보장적수혜금 3,000 15,000 12,000 여성폭력보호시설퇴소자자립금지원경정 3,000,000원 *1명 3,000 15,000 12,000 일본군위안부피해자인권회복및추모사업 65,251 72,540 7, 시설비및부대비 43,251 50,540 7, 시설비 42,711 50,000 7,289 일본군위안부 평화의소녀상 건립경정 42,711,000원 42,711 50,000 7,289 여성능력개발지원 497, ,308 7,708 여성복지회관운영관리 163, ,570 1, 인건비 28,356 27,104 1, 기간제근로자등보수 28,356 27,104 1,252 청사관리인부임 28,356 27,104 1,252 기본급 경정 42,100원 *2명*248일 20,882 19, 휴일수당 경정 42,100원 *2명*53일 4,463 4, 월차수당 경정 42,100원 *2명*12월 1, 여성평생교육프로그램운영 333, ,738 8, 일반보상금 293, ,400 8, 기타보상금 293, ,400 8,960 전문기술교육강사수당 경정 40,000원 *92시간*40주 147, ,400 3,200
30 부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 여성능력개발지원 단과, 취업, 창업교육강사수당경정 40,000원 *76시간*36주 109, ,200 5,760 가족보호및건강가정지원 2,832,941 2,845,388 12,447 국 1,056,508 1,004,008 52,500 도 211, ,316 7,432 시 1,564,685 1,637,064 72,379 건강한가정서비스질향상 1,334,989 1,334,989 0 국 685, ,101 52,500 도 98,344 91,594 6,750 시 551, ,294 59,250 아이돌보미사회적일자리지원사업 ( 보조 ) 981, ,830 0 국 685, ,101 52,500 도 88,149 81,399 6,750 시 208, ,330 59, 민간이전 981, ,830 0 국 685, ,101 52,500 도 88,149 81,399 6,750 시 208, ,330 59, 민간위탁금 981, ,830 0 아이돌보미사회적일자리지원경정 981,830,000원 981, ,830 0 국 685, ,101 52,500 도 88,149 81,399 6,750 시 208, ,330 59,250 저소득한부모가족복지향상 288, ,761 12,447 국 2,998 2,998 0 도 27,321 26, 시 257, ,124 13,129 저소득한부모가족캠프운영 9,296 10, 민간이전 9,296 10, 민간행사보조금 9,296 10, 저소득한부모가족캠프운영경정 9,296,000원 *1회 9,296 10, 한부모가족복지시설통합관리운영비지원 242, , 도 24,100 23, 시 218, , 민간이전 242, , 도 24,100 23, 시 218, , 민간위탁금 242, , 한부모가족복지시설통합관리운영비지원경정 242,801,000원 242, , 도 24,100 23, 시 218, , 한부모가족복지시설퇴소자자립지원 ( 자체 ) 9,000 21,000 12, 일반보상금 9,000 21,000 12,000
31 부서 : 가족여성과정책 : 가족보호및건강가정지원단위 : 저소득한부모가족복지향상 01 사회보장적수혜금 9,000 21,000 12,000 한부모가족복지시설퇴소자자립지원금 경정 3,000,000원 *3세대 9,000 21,000 12,000 재무활동 ( 가족여성과 ) 87,447 86,348 1,099 보전지출 87,447 86,348 1,099 법원연계위기가족회복지원사업도비보조금및이자반납 1, , 반환금기타 1, , 시ㆍ도비보조금반환금 1, ,094 법원연계위기가족회복지원사업도비보조금및이자반납 1,094,000원 1, , 전업주부재취업지원사업이자반납 반환금기타 시ㆍ도비보조금반환금 전업주부재취업지원사업이자반납 5,000원 5 0 5
32 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 아동보육과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동복지시설지원 아동보육과 37,963,894 36,231,122 1,732,772 국 9,350,672 9,221, ,231 도 4,516,838 4,455,079 61,759 시 24,096,384 22,554,602 1,541,782 아동권리보호를통한건전한아동육성 4,272,562 4,467, ,909 국 1,344,118 1,339,730 4,388 도 285, ,336 17,044 시 2,643,152 2,825, ,253 아동복지시설지원 2,160,693 2,164,883 4,190 국 616, ,443 2,500 도 141, , 시 1,402,710 1,404,025 1,315 시립지역아동센터운영 ( 보조 ) 199, ,000 5,000 국 99, ,000 2,500 도 14,925 15, 시 84,575 86,700 2, 민간이전 199, ,000 5,000 국 99, ,000 2,500 도 14,925 15, 시 84,575 86,700 2, 민간위탁금 199, ,000 5,000 지역아동센터운영비경정 199,000,000원 199, ,000 5,000 국 99, ,000 2,500 도 14,925 15, 시 84,575 86,700 2,125 아동복지시설종사자처우개선 201, ,129 5, 민간이전 201, ,129 5, 사회복지보조 201, ,129 5,810 지역아동센터종사자복리후생비경정 128,310,000원 128, ,500 5,810 아동복지시설운영지원 16,320 21,320 5, 민간이전 16,320 21,320 5, 사회복지보조 16,320 21,320 5,000 그룹홈입소아동교복비지원경정 0원 0 5,000 5,000 요보호아동지원 776, ,388 81,919 국 372, ,287 6,888 도 94, ,921 16,669 시 310, ,180 72,138 입양아동양육수당 321, ,000 11,400 국 225, ,100 7,980 도 14,472 14, 시 82,008 84,915 2, 일반보상금 321, ,000 11,400 국 225, ,100 7,980 도 14,472 14,
33 부서 : 아동보육과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 요보호아동지원 시 82,008 84,915 2, 사회보장적수혜금 321, ,000 11,400 입양아동양육수당지원경정 321,600,000원 321, ,000 11,400 국 225, ,100 7,980 도 14,472 14, 시 82,008 84,915 2,907 아동발달지원계좌 ( 디딤씨앗통장 ) 158, ,800 21,240 국 110,628 95,760 14,868 도 7,112 6, 시 40,300 34,884 5, 일반보상금 158, ,800 21,240 국 110,628 95,760 14,868 도 7,112 6, 시 40,300 34,884 5, 사회보장적수혜금 158, ,800 21,240 소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동매칭지원금지급경정 158,040,000원 158, ,800 21,240 국 110,628 95,760 14,868 도 7,112 6, 시 40,300 34,884 5,416 입양아동양육수당추가지원 83,800 90,000 6, 일반보상금 83,800 90,000 6, 사회보장적수혜금 83,800 90,000 6,200 입양아동양육수당추가지원경정 83,800,000원 83,800 90,000 6,200 결식아동급식지원 133, ,830 85,559 도 70,678 87,790 17,112 시 62, ,040 68, 일반보상금 133, ,830 85,559 도 70,678 87,790 17,112 시 62, ,040 68, 사회보장적수혜금 133, ,830 85,559 결식아동급식 ( 평일, 방학중 ) 지원경정 78,241,000원 78, ,800 85,559 도 15,648 32,760 17,112 시 62, ,040 68,447 아동이행복한드림스타트사업 1,013,800 1,122, ,800 국 355, ,000 0 시 658, , ,800 드림스타트마을사업지원 658, , , 인건비 49,580 53,080 3, 무기계약근로자보수 49,580 53,080 3,500 전문수행인력기본급경정 37,300,000원 37,300 40,800 3, 일반운영비 330, ,840 8, 공공운영비 28,500 37,000 8,500
34 부서 : 아동보육과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동이행복한드림스타트사업 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 드림스타트센터공공요금 경정 27,900,000원 27,900 33,600 5,700 드림스타트센터시설장비유지비 경정 0원 0 2,400 2,400 정보화사업네트워크유지보수비 경정 600,000원 600 1, 여비 16,000 18,000 2, 국내여비 16,000 18,000 2,000 드림스타트사업관련교육여비경정 1,600,000원 1,600 3,600 2, 일반보상금 171, ,930 92, 사회보장적수혜금 164, ,330 90,000 아동맞춤형건강지킴이사업 경정 60,500,000원 60,500 85,500 25,000 영유아및보육프로그램지원사업 경정 24,000,000원 24,000 39,000 15,000 취학아동복지프로그램지원 경정 79,830,000원 79, ,830 50, 행사실비보상금 6,800 9,600 2,800 드림스타트사업대상자행사실비보상금경정 6,800,000원 6,800 9,600 2, 시설비및부대비 48,000 50,000 2, 시설비 48,000 50,000 2,000 신규센터내부공사비경정 48,000,000원 48,000 50,000 2,000 보육의공공성강화 30,095,135 28,718,358 1,376,777 국 8,006,554 7,881, ,843 도 4,231,546 4,152,743 78,803 시 17,857,035 16,683,904 1,173,131 영유아보육 30,095,135 28,718,358 1,376,777 국 8,006,554 7,881, ,843 도 4,231,546 4,152,743 78,803 시 17,857,035 16,683,904 1,173,131 정부지원어린이집교직원인건비지원 11,486,732 10,359,511 1,127,221 국 5,140,301 5,073,492 66,809 도 2,598,379 2,557,999 40,380 시 3,748,052 2,728,020 1,020, 민간이전 11,486,732 10,359,511 1,127,221 국 5,140,301 5,073,492 66,809 도 2,598,379 2,557,999 40,380 시 3,748,052 2,728,020 1,020, 민간위탁금 11,486,732 10,359,511 1,127,221 정부지원어린이집교직원인건비경정 11,204,446,000원 공립어린이집운영비지원경정 282,286,000원 11,204,446 10,146,984 1,057,462 국 5,140,301 5,073,492 66,809 도 2,570,150 2,536,746 33,404 시 3,493,995 2,536, , , ,527 69,759
35 부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 도 28,229 21,253 6,976 시 254, ,274 62,783 시간연장형어린이집운영지원 66,400 62,400 4,000 도 6,240 6,240 0 시 60,160 56,160 4, 민간이전 66,400 62,400 4,000 도 6,240 6,240 0 시 60,160 56,160 4, 민간위탁금 66,400 62,400 4,000 시간연장형어린이집운영지원경정 66,400,000원 66,400 62,400 4,000 도 6,240 6,240 0 시 60,160 56,160 4,000 정부지원어린이집교직원처우개선비 1,074,213 1,032,213 42,000 도 99, ,221 4,000 시 974, ,992 46, 민간이전 1,074,213 1,032,213 42,000 도 99, ,221 4,000 시 974, ,992 46, 사회복지보조 1,074,213 1,032,213 42,000 정부지원어린이집교직원처우개선비경정 1,074,213,000원 1,074,213 1,032,213 42,000 도 99, ,221 4,000 시 974, ,992 46,000 가정보육교사제도운영 315, , ,742 도 31,513 20,639 10,874 시 283, ,755 91, 일반보상금 227, ,460 67,742 도 22,720 15,346 7,374 시 204, ,114 60, 사회보장적수혜금 227, ,460 67,742 이용부모및교사지원금 경정 227,202,000 원 227, ,460 67,742 도 22,720 15,346 7,374 시 204, ,114 60, 민간이전 87,934 52,934 35,000 도 8,793 5,293 3,500 시 79,141 47,641 31, 민간위탁금 87,934 52,934 35,000 보육정보센터운영 ( 가정보육교사제도 ) 경정 87,934,000원 87,934 52,934 35,000 도 8,793 5,293 3,500 시 79,141 47,641 31,500 보육정보센터운영지원 2,362,567 2,374,241 11, 시설비및부대비 163, ,980 11, 시설비 163, ,980 11,674
36 부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 중원어린이도서관아이사랑놀이터리모델링공사경정 154,735,000원 154, ,000 10,265 중원어린이도서관아이사랑놀이터리모델링설계용역경정 8,571,000원 8,571 9,980 1,409 대체인력인건비지원 89,125 83,806 5,319 도 8,912 6,380 2,532 시 80,213 77,426 2, 민간이전 89,125 83,806 5,319 도 8,912 6,380 2,532 시 80,213 77,426 2, 사회복지보조 89,125 83,806 5,319 대체인력인건비지원경정 89,125,000원 89,125 83,806 5,319 도 8,912 6,380 2,532 시 80,213 77,426 2,787 시간차등형보육시범사업운영지원 67,600 89,532 21,932 국 33,800 44,766 10,966 도 16,900 22,383 5,483 시 16,900 22,383 5, 민간이전 67,600 89,532 21,932 국 33,800 44,766 10,966 도 16,900 22,383 5,483 시 16,900 22,383 5, 민간위탁금 67,600 89,532 21,932 보육정보센터운영 ( 시간차등형보육시범사업 ) 경정 67,600,000원 67,600 89,532 21,932 국 33,800 44,766 10,966 도 16,900 22,383 5,483 시 16,900 22,383 5,483 어린이집기능보강 ( 보조 ) 646, , ,000 국 323, ,000 69,000 도 161, ,000 34,500 시 161, ,000 34, 민간이전 560, , ,000 국 280, ,000 54,000 도 140, ,000 27,000 시 140, ,000 27, 민간위탁금 560, , ,000 신규개원어린이집기능보강 ( 기자재비 ) 540, , ,000 산성동어린이집경정 60,000,000원 60,000 6,000 54,000 국 30,000 3,000 27,000 도 15,000 1,500 13,500 시 15,000 1,500 13,500 도촌동어린이집경정 60,000,000원 60,000 6,000 54,000 국 30,000 3,000 27,000 도 15,000 1,500 13,500 시 15,000 1,500 13,500 이매제2 어린이집경정 0원 0 60,000 60,000
37 부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 국 0 30,000 30,000 도 0 15,000 15,000 시 0 15,000 15,000 판교복지관어린이집 60,000,000원 60, ,000 국 30, ,000 도 15, ,000 시 15, , 시설비및부대비 86,000 56,000 30,000 국 43,000 28,000 15,000 도 21,500 14,000 7,500 시 21,500 14,000 7, 시설비 86,000 56,000 30,000 장애아어린이집환경개선 ( 개보수 ) 경정 56,000,000원 56,000 26,000 30,000 국 28,000 13,000 15,000 도 14,000 6,500 7,500 시 14,000 6,500 7,500 판교테크노국공립어린이집신축 2,332,982 2,332,982 0 국 251, ,460 0 도 125, ,730 0 시 1,955,792 1,955, 시설비및부대비 2,332,982 2,332,982 0 국 251, ,460 0 도 125, ,730 0 시 1,955,792 1,955, 시설비 2,270,000 2,270,000 0 판교테크노국공립어린이집건립공사경정 2,092,037,000원 판교테크노국공립어린이집신축설계용역비 177,963,000원 2,092,037 2,270, ,963 국 251, ,460 0 도 125, ,730 0 시 1,714,847 1,892, , , ,963 복정제 2 국공립어린이집신축 0 8,899 8, 시설비및부대비 0 8,899 8, 시설비 0 8,899 8,899 도시관리계획변경용역경정 0원 0 8,899 8,899 이매제 2 어린이집신축 0 419, ,100 국 0 209, ,550 도 0 104, ,775 시 0 104, , 시설비및부대비 0 419, ,100 국 0 209, ,550 도 0 104, ,775 시 0 104, , 시설비 0 419, ,100 이매제2 어린이집신축공사비경정 0원 0 419, ,100
38 부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 국 0 209, ,550 도 0 104, ,775 시 0 104, ,775 판교복지관어린이집신축 419, ,100 국 209, ,550 도 104, ,775 시 104, , 시설비및부대비 419, ,100 국 209, ,550 도 104, ,775 시 104, , 시설비 419, ,100 판교복지관어린이집신축공사비 419,100,000원 419, ,100 국 209, ,550 도 104, ,775 시 104, ,775 재무활동 ( 아동보육과 ) 2,271,607 1,720, ,904 내부거래지출 301, ,115 69,704 시설관리공단위탁사업 ( 어린이종합교육문화시설관리 ) 301, ,115 69, 전출금 301, ,115 69, 공사ㆍ공단경상전출금 301, ,115 69,704 어린이종합교육문화시설유지관리용역비경정 301,411,000원 301, ,115 69,704 보전지출 1,970,196 1,349, ,608 보전지출 1,970,196 1,349, , 반환금기타 1,868,696 1,248, , 국고보조금반환금 396, ,485 2,328 영유아보육료 ( 업무보조인력 ) 2,327,640원 2, , 시ㆍ도비보조금반환금 1,471, , ,280 누리과정운영 618,280,000원 618, ,280
39 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 시민보건향상단위 : 위생안전관리 보건위생과 622, ,964 51,517 국 113, ,518 0 시 508, ,446 51,517 시민보건향상 422, ,976 11,970 국 113, ,518 0 시 308, ,458 11,970 위생안전관리 422, ,976 11,970 국 113, ,518 0 시 308, ,458 11,970 음식문화개선 54,350 57,500 3, 시설비및부대비 46,850 50,000 3, 시설비 46,850 50,000 3,150 성남시맛집거리홍보조형물설치 46,850 50,000 3,150 상징조형물설치경정 46,850,000원 *1식 46,850 50,000 3,150 지역특화브랜드음식육성 4,330 4, 일반운영비 1,830 2, 공공운영비 1,830 2, 닭죽촌공공디자인시설물전기료경정 1,830,000원 1,830 2, 찾아가는현장위생교육 6,650 7, 일반운영비 6,650 7, 사무관리비 6,650 7, 식품제조업체등식품사고예방홍보물제작경정 6,650,000원 6,650 7, 음식점원산지관리 7,700 8, 일반운영비 5,700 6, 사무관리비 5,700 6, 식품안전및음식점원산지표시제안내홍보물제작경정 5,700,000원 5,700 6, 식중독예방을위한취약시설관리 57,140 65,000 7, 일반운영비 11,940 19,800 7, 사무관리비 9,600 10, 식중독예방및식품안전홍보물제작경정 9,600,000원 9,600 10, 공공운영비 2,340 9,600 7,260 식품안전정보화시스템정보송출료경정 2,340,000원 2,340 9,600 7,260 허위과대광고관리 2,400 2, 일반운영비 2,400 2, 사무관리비 2,400 2,
40 부서 : 보건위생과정책 : 시민보건향상단위 : 위생안전관리 허위과대광고식품피해예방안내홍보물제작경정 2,400,000원 2,400 2, 보건문화개선 97, ,782 42,822 장묘문화개선 31,360 40,582 9,222 장묘녹지관리 28,360 37,582 9, 일반운영비 2,200 3,600 1, 공공운영비 2,200 3,600 1,400 판교자연장지전기료경정 2,200,000원 2,200 3,600 1, 시설비및부대비 26,160 33,982 7, 시설비 26,160 33,982 7,822 판교자연장지녹지시설물관리공사경정 18,400,000원 18,400 22,000 3,600 판교자연장지녹지시설물관리공사실시설계비경정 0원 0 1,270 1,270 판교자연장지병해충방제공사경정 5,510,000원 판교자연장지병해충방제공사실시설계비경정 0원 5,510 8,000 2, 의료시설개선 66, ,200 33,600 의료관광활성화추진 66, ,200 33, 일반운영비 43,600 47,200 3, 사무관리비 23,600 27,200 3,600 의료관광자문위원회참석수당경정 3,600,000원 3,600 7,200 3, 연구개발비 0 30,000 30, 전산개발비 0 30,000 30,000 의료관광다국어홈페이지구축경정 0원 0 30,000 30,000 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 99,423 96,148 3,275 기본경비 99,423 96,148 3,275 기본경비 99,423 96,148 3, 자산취득비 6,075 2,800 3, 자산및물품취득비 6,075 2,800 3,275 모사전송기 ( 대체 ) 500,000원 *1대 컴퓨터구입 ( 모니터포함, 신규 ) 1,000,000원 *1대 1, ,000 사무용의자구입 ( 신규 ) 180,000원 *2개 사무용서랍 ( 이동용 ) 구입 ( 신규 ) 160,000원 *2개 케비넷구입 ( 신규 ) 365,000원 *3개 1, ,095
41 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의료원건립추진단정책 : 보건문화개선단위 : 의료시설개선 의료원건립추진단 20,597,572 20,635,980 38,408 보건문화개선 20,583,300 20,621,708 38,408 의료시설개선 20,583,300 20,621,708 38,408 성남시의료원설립추진 20,583,300 20,621,708 38, 일반운영비 8,100 44,508 36, 사무관리비 7,000 40,000 33,000 의료원설립추진위원회참석수당 경정 100,000원 *10명*2회 2,000 20,000 18,000 실시설계관련자문수당 경정 0원 0 15,000 15, 공공운영비 1,100 4,508 3,408 관용차량유지비 ( 연료비등 ) 경정 500,000원 *1대 500 3,908 3, 자산취득비 23,200 25,200 2, 자산및물품취득비 23,200 25,200 2,000 차량구입 ( 승용, 성남시의료원, 신규 ) 경정 23,000,000원 *1대 23,000 25,000 2,000
42 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 성과극대화를위한원활한행정지원 행정지원과 11,221,258 11,621, ,902 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성 10,480,769 10,880, ,902 성과극대화를위한원활한행정지원 1,396,089 1,533, ,133 행정자료및기록물관리운영 476, ,704 43, 연구개발비 327, ,947 43, 전산개발비 327, ,947 43,809 전자결재시스템데이터이관경정 327,137,390원 327, ,947 43,809 보존기록물 DB 구축사업 282, ,000 50, 연구개발비 282, ,000 50, 전산개발비 282, ,000 50,000 중요기록물정리및기록물 DB구축사업경정 282,000,000원 282, ,000 50,000 시정운영활성화 242, ,400 1, 일반운영비 108, ,000 1, 행사운영비 8,995 10,000 1,005 광복절경축식행사경정 8,995,000원 8,995 10,000 1,005 직원근무환경개선 184, ,765 25, 인건비 9,625 16,681 7, 기간제근로자등보수 9,625 16,681 7,056 여성휴게실관리자인부임 9,625 16,681 7,056 기본급경정 8,082,000원 8,082 9,945 1,863 유급휴일수당경정 1,043,000원 1,043 2,126 1,083 연차수당경정 0원 휴일근무수당경정 0원 0 3,128 3,128 명절휴가비경정 500,000원 *1명 500 1, 민간이전 127, ,524 18, 민간위탁금 127, ,524 18,140 가로기 ( 태극기, 시기 ) 게양민간위탁금경정 84,000,000원 84, ,140 18,140 부설주차장운영 116, ,932 17, 인건비 85, ,732 17, 기간제근로자등보수 85, ,732 17,123 부설주차장관리원인부임 85, ,732 17,123 기본급경정 65,676,000원 65,676 78,812 13,136 유급휴일수당경정 11,157,000원 11,157 13,388 2,231 연차수당경정 2,526,000원 2,526 3, 명절휴가비경정 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 근무복경정 1,250,000원 1,250 1,
43 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공직자후생복지 공직자후생복지 7,148,619 7,220,366 71,747 공무원생활안정지원 69,689 80,936 11, 일반운영비 26,189 37,436 11, 사무관리비 26,189 37,436 11,247 명절고향방문교통편의제공 경정 20,753,000원 20,753 32,000 11,247 공무원복지증진 13,760 74,260 60, 포상금 0 60,500 60, 포상금 0 60,500 60,500 특정시책추진우수공무원문화유적지시찰 경정 0원 0 28,000 28,000 부서별솔선공무원선진지역탐방및힐링 경정 0원 0 32,500 32,500 활기찬직장문화조성 708, ,750 48,700 공무원체육대회지원 0 34,000 34, 일반운영비 0 34,000 34, 행사운영비 0 34,000 34,000 공무원친선체육대회참가동호회지원 경정 0원 0 24,000 24,000 도및시, 군청원경찰체육대회참가지원 경정 0원 0 10,000 10,000 유공공무원선진지해외연수지원 656, ,400 14, 포상금 34,800 49,500 14, 포상금 34,800 49,500 14,700 유공무기계약직선진지해외연수경정 34,800,000원 34,800 49,500 14,700 공무국외연수지원 135, ,000 45,000 공무국외연수지원경비 ( 공무원, 민간인 ) 135, ,000 45, 일반보상금 0 45,000 45, 민간인국외여비 0 45,000 45,000 시정시책추진에따른민간인국외여비경정 0원 0 45,000 45,000 유관단체협조체계유지 285, ,030 11,000 향토방위작전지원추진 285, ,030 11, 일반운영비 10,040 12,040 2, 행사운영비 0 2,000 2,000 성남함견학경정 0원 0 2,000 2, 포상금 0 9,000 9, 포상금 0 9,000 9,000 안보시설견학경정 0원 0 9,000 9,000
44 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공무원교육훈련 공무원교육훈련 807, ,303 86,322 핵심역량및리더십강화교육 0 45,000 45, 일반운영비 0 45,000 45, 사무관리비 0 45,000 45,000 성남시공직자소통리더십교육 ( 워크숍 ) 경정 0원 0 45,000 45,000 글로벌마인드교육 62,826 71,500 8, 일반운영비 62,826 71,500 8, 사무관리비 62,826 71,500 8,674 외국어위탁교육경정 31,326,000원 31,326 40,000 8,674 상시학습체제운영 745, ,803 32, 일반운영비 519, ,903 24, 사무관리비 519, ,903 24,248 E-HRD시스템온라인수강료경정 103,235,000원 국내대학등위탁교육훈련경정 126,420,000원 103, ,623 2, , ,000 17,580 소양고사편집, 종사및감독 0 1,040 1,040 감독경정 0원 편집, 종사경정 0원 소양고사문제은행출제 (8과목 81문제 ) 경정 0원 0 3,240 3, 여비 225, ,500 7, 국내여비 30,500 37,500 7,000 멘토링 ( 멘토, 멘티 ) 활동여비경정 30,500,000원 30,500 37,500 7, 포상금 0 1,400 1, 포상금 0 1,400 1,400 소양고사성적우수자시상 (7급및 8, 9급부 문 ) 0 1,400 1,400 1위경정 0원 위경정 0원 위경정 0원 장려경정 0원
45 2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 정책기획과정책 : 시정의종합기획단위 : 시정의종합기획및조정 정책기획과 1,001,759 1,091,918 90,159 도 50,000 50,000 0 시 951,759 1,041,918 90,159 시정의종합기획 895, ,223 90,159 도 50,000 50,000 0 시 845, ,223 90,159 시정의종합기획및조정 177, ,300 13,091 시정주요업무관리 166, ,900 3, 여비 69,573 70, 국제화여비 69,573 70, 해외정책추진우수사례비교연수경정 69,572,380원 69,573 70, 업무추진비 19,336 22,000 2, 시책추진업무추진비 19,336 22,000 2,664 국회의원시정보고회경정 2,336,000원 2,336 5,000 2,664 자치단체간협력강화 6,400 16,400 10, 업무추진비 0 10,000 10, 시책추진업무추진비 0 10,000 10,000 각종시군협의회업무추진비경정 0원 0 10,000 10,000 시정정책개발종합추진 371, ,760 57,955 제안제도운영 33,100 40,800 7, 일반운영비 1,900 2, 사무관리비 1,900 2, 제안심사위원회참석수당경정 1,900,000원 1,900 2, 일반보상금 4,200 10,000 5, 기타보상금 4,200 10,000 5,800 시민우수제안보상경정 4,200,000원 4,200 10,000 5, 포상금 27,000 28,000 1, 포상금 27,000 28,000 1,000 공무원우수제안시상경정 21,000,000원 21,000 22,000 1,000 시정연구모임스마트운영 68, ,360 40, 일반운영비 40,860 45,360 4, 사무관리비 40,860 45,360 4,500 팀별연구활동급량비경정 4,560,000원 4,560 7,560 3,000 스마트평가위원회참석수당 경정 1,300,000 원 1,300 2,800 1, 여비 3,245 6,000 2, 국내여비 3,245 6,000 2,755
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007,619 147,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information제 3 기지역사회복지계획 2015 년 ~ 2018 년 전라남도 제출문 보건복지부장관귀하 전라남도제 3 기지역사회복지계획 (2015-2018) 을제출합니다. 2014. 12. 20. 전라남도지사 - 목차 - - i - - ii - - 표차례 - - iii - - iv - - v - - vi - - 그림차례 - - vii - 제 3 기지역사회복지계획개요
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원
2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
More information2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212
2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 전년도 사회복지과 314,080,114 286,498,354 27,581,760 국 212,748,868 지 10,119,000 시 91,212,246 기초생활보장 226,730,993 213,817,624 12,913,369 국 202,450,488
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information1111
시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
More information400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )
세입예산사업명세서 2017 년도추경 2 회일반회계 장 : 200 세외수입 220 임시적세외수입 224 기타수입 총계 1,853,665,020 1,742,307,109 111,357,911 200 세외수입 172,524,349 156,324,349 16,200,000 220 임시적세외수입 78,719,861 62,519,861 16,200,000 224 기타수입
More information부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3
2016 년도본예산일반회계주민행복지원실 세출예산사업명세서 부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 주민행복지원실 72,310,237 67,779,875 4,530,362 국 46,517,795 지 598,000 기 397,270 도 8,302,608 군 16,494,564 주민서비스지원 708,994 572,290 136,704
More information2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적
2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,
2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204,858 910,822 294,036
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보
장애인 활동지원서비스 제공기관 현황과 과제 Current State and Challenges of PAS Providers 김동기 목원대학교 사회복지학과 교수 본 연구의 목적은 전국에 있는 활동지원서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보는 것이다. 이를 위해 2013년
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -
2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta
www.sen.go.kr 학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의 시설 설비및교구기준연구 2012. 10. 학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental
More information........1.hwp
2000년 1,588(19.7% ) 99년 1,628(20.2% ) 2001년 77(1.0% ) 98년 980(12.2% ) 90년 이 전 1,131(16.3% ) 91~95년 1,343(16.7% ) 96~97년 1,130(14.0% ) 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 98.7
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information<BBEAC0E7BAB8C7E8C1A6B5B52E687770>
산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 요약 ⅰ ⅱ 산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 요약 ⅲ ⅳ 산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 요약 ⅴ ⅵ 산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 제 1 장서론 1 2 산재보험제도발전방안에대한연구 ( 재활 복지 ) 제 1 장서론 3 4 산재보험제도발전방안에대한연구
More information주민들께서 말씀하셨습니다. 서영교! 진짜 서울시예산 120억원 확보 서울시예산 제주올레길 만큼 멋진 중랑둘레길 지속 추진! 국가예산 일 많이했네! 38억원 확보 중랑천둔치에 수영장 겸 물놀이장(5월 개장) 국비, 시비 중랑구 곳곳에 CCTV 가로등 등 수백대 설치 28억원 확보 50억원 확보 지하철역에 에스컬레이터 및 캐노피 설치 1,172억원 용마터널 개통시
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information- 1 -
제 224 회강서구의회임시회 2014 년도 - 1 - 일반현황 - 2 - - 3 - Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ - 4 - - 5 - 주요업무계획 행복일터프로젝트 : 구청사관리 - 6 - 관용차량운영관리시스템개선 - 7 - 지역발전을위한대외협력강화 - 8 - 직원사기진작을통한활기찬직장분위기조성 - 9 - 업무효율성향상을위한조직관리 - 10
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information중구청표지11.18
20132017 년 중기지방재정계획 1 3 2 8 3 22 4 36 5 60 제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 계획기간및내용 계획수립절차및추진방향 제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 제도개요 계획기간및내용 2013 2014 2015 2016 2017 최종예산추계 발전계획발전계획발전계획발전계획 계획수립절차및추진방향 1. 계획수립절차 과거재정추이분석및향후재정여건전망
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information..............-....14 ....
CONTENTS 03 06 08 09 11 14 18 18 18 20 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 18 20 02 www.wetogether.or.kr 03 04 www.wetogether.or.kr 05 06 www.wetogether.or.kr 07 08 Q A Q A Q A Q A Q A www.wetogether.or.kr
More information다운 2015겨울
사회복지법인 다운회 경영지원팀 치료 교육지원팀 전략기획팀 직업능력개발팀 평생교육지원팀 사례관리지원팀 사회서비스센터 다운주간보호센터 다운누리 아름다운 공동생활가정 1. 조기개입의 의의 2. 영유아 발달의 전반적 이해 3. 다운 영유아 발달 특징 4. 조기 치료 및 감각운동 활동 소개 5. 실습 제5회 사회복지법인다운회와 함께하는 송년음악회 2015년 송년감사잔치
More information육계자조금29호편집
2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information³²±¸»ç¶û
4 미리보는 구정 2014년 1월호 2014년 미리 보는 구정 1. 안전한도시, 도약하는경제로주민행복실현 2. 다함께풍요로운, 촘촘한복지환경조성 안전모니터 봉사단 확대운영 지역 재난취약시설 안전점검 강화 안전문화홍보 및 캠페인 실시 안전리딩그룹 안전문화체험 환경신문고제도 운영 안심먹거리 죤(zone) 가꾸기 희망-job 채용한마당 개최 지역맞춤형 일자리창출지원사업
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information한울101호커뮤
Again www.1wool.or.kr www.1wool.or.kr Again CONTENTS Again Again Again Again 한울101호커뮤 2009.2.64:15PM 페이지6 특집 l 한울관악지부의 2008년 법인 꿈집 관악지부 한울관악지부 2008년 (한울지역정신건강센터, 새로돋는 집, 꿈꾸는 집) 법인 6월 이사회 2008 여름캠프 소방교육
More information2
1 목차. 2008년도상임감사직무수행실적평가개요 5. 2008 년도상임감사직무수행실적평가결과총평 9. 기관별상임감사직무수행실적평가결과 15 2 2008 년도상임감사직무수행실적평가 ( 준정부기관 ) 3 2008 년도준정부기관상임감사직무수행실적평가개요 / 5 Ⅰ. 2008 년도상임감사직무수행실적평가개요 1. 2008 년도상임감사직무수행실적평가추진경위 6 / 2008
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
More information