부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
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- 수진 소
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1 2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096, ,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당 150,000*3 명 *12개소 ㆍ사회복지시설현장평가위원회사전교육수당 150,000*3 명 *(12개소 /10) ㆍ사회복지시설현장평가위원회교통비실비 20,000*3 명 *12개소 ㆍ노인생활시설기능보강선정심사위원수당 (100,000*5 명 *2회)+(50,000*5 명 *2회) 국 25,514,151 시 69,334,048 노인복지시설인프라확충 7,556, ,370 6,877,678 국 3,666,665 시 3,889,383 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 4,756, ,370 4,077,678 국 3,666,665 시 1,089, 자치단체등자본이전 4,756, ,370 4,077,678 국 3,666,665 시 1,089, 자치단체자본보조 4,756, ,370 4,077,678 노인생활시설기능보강 4,756,048 국 3,666,665 시 1,089,383 노인회관건립 2,800, ,800, 시설비및부대비 2,800, ,800, 시설비 2,752, ,752,700 시설비 2,752,700 ㆍ광주노인회관건립 2,752, 감리비 39, ,900 광주노인회관건립 39, 시설부대비 7, ,400 광주노인회관건립 7,400 노인복지시설지원 46,174,534 40,011,474 6,163,060 국 2,045,552 시 44,128,982 노인복지시설단체지원 1,347,971 1,219, , 일반운영비 14,700 7,860 6, 사무관리비 14,700 7,860 6,840 운영수당 13,260 5, ,500
2 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,440 전년도 202 여비 1,500 1, 국내여비 1,500 1,500 0 노인복지시설지도점검 1, 민간이전 1,331,771 1,209, , 민간위탁금 1,105,471 1,054,192 51,279 광주공원노인복지관 731,920 ㆍ여가프로그램운영 22,000 ㆍ경로당활성화 36,273 ㆍ시설운영 667,047 ㆍ광주공원노인복지관종사자특별수당 6,600 대한노인회시연합회운영 373,551 ㆍ경로당순회프로그램관리자운영 234,275 ㆍ연합회운영 139, 사회복지사업보조 226, ,500 70,800 노인복지시설종사자교육훈련 15,000 노인복지시설종사자합동워크숍 29,000 노인복지시설종사자화합의날개최 8,000 대한노인회시연합회 174,300 ㆍ지역봉사원교육및경진대회 3,000 ㆍ시연합회장배장기대회 5,000 ㆍ시연합회장배바둑대회 5,000 ㆍ은파합창단운영 3,000 ㆍ일선노인지도자연찬회 3,000 ㆍ낙상예방경로당안전돌봄이 5,000 ㆍ어르신한궁대회개최 30,000 ㆍ그라운드골프대회 30,000 ㆍ전국건강대축제참가 4,000 ㆍ배드민턴대회 5,000 ㆍ대통령기및연합회장기게이트볼대회 7,700 ㆍ노인지도자교육 17,000 ㆍ경로당프로그램특화 50,000 ㆍ아동지킴이어르신자원봉사대 6,600 노인복지시설지원 1,748,985 1,719,626 29, 자치단체등이전 1,748,985 1,719,626 29, 자치단체경상보조금 1,748,985 1,719,626 29,359 노인복지관운영 908,040 노인복지시설종사자특별수당 170,000
3 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 노인여가프로그램운영지원 50,000 노인교실운영 73,000 재가복지시설운영 547,945 양로시설운영비지원 1,382,580 1,262, ,944 ㆍ빛고을 효령노인건강타운업무추진 8,000*2 명 *6일*12 월 국 967,806 시 414, 자치단체등이전 1,382,580 1,262, ,944 국 967,806 시 414, 자치단체경상보조금 1,382,580 1,262, ,944 양로시설운영비지원 1,382,580 국 967,806 시 414,774 지역노인보호전문기관운영지원 377, ,676 16,924 국 186,400 시 191, 민간이전 377, ,676 16,924 국 186,400 시 191, 민간위탁금 377, ,676 16,924 노인보호전문기관운영 372,800 국 186,400 시 186,400 노인보호전문기관종사자특별수당 4,800 학대피해노인전용쉼터운영지원 185, ,826 1,614 국 89,600 시 95, 민간이전 185, ,826 1,614 국 89,600 시 95, 민간위탁금 185, ,826 1,614 학대피해노인전용쉼터운영 179,200 국 89,600 시 89,600 학대피해노인전용쉼터종사자특별수당 6,240 빛고을 효령노인타운위탁운영 11,933,672 8,822,678 3,110, 일반운영비 3,732 3, 사무관리비 1,152 1, 급량비 1, 공공운영비 2,580 2, ,152 공공요금및제세 780 ㆍ차량보험료 600
4 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ요양보호사자격증인쇄토너구입 200,000*2 개 *12월 ㆍ노인장기요양보험제도운영 8,000*3 명 *4일*12 회 ㆍ자동차세 180 차량선박비 1,800 ㆍ차량 ( 승합소형 ) 유지비 1,800 전년도 202 여비 1,440 1, 국내여비 1,440 1,440 0 빛고을 효령노인타운업무추진 1, 자치단체등이전 8,872,000 8,593, , 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,872,000 8,593, ,000 빛고을 효령노인타운위탁운영 8,872, 시설비및부대비 2,746, ,746, 시설비 2,700, ,700,000 시설비 2,700,000 ㆍ효령노인복지타운구내식당신축 2,500,000 ㆍ효령노인복지타운구내식당장비보강 200, 감리비 37, ,500 효령노인복지타운구내식당신축 37, 시설부대비 9, ,000 효령노인복지타운구내식당신축 9, 자치단체등자본이전 310, ,000 85, 공기관등에대한자본적위탁사업비 310, ,000 85,000 빛고을 효령노인타운기능보강 310,000 노인장기요양보험제도운영 ( 직접 ) 24,605,112 21,740,880 2,864, 일반운영비 8,452 8, 사무관리비 8,452 8, 일반수용비 7,300 ㆍ요양보호사자격증용지구입 2,500 4,800 급량비 1, 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2, ,152 요양보호사교육기관, 장기요양기관지도점검 2, 일반보상금 24,594,260 21,730,172 2,864, 사회보장적수혜금 24,594,260 21,730,172 2,864,088 노인장기요양보험등급자지원 24,594,260 노인장기요양보험제도운영 ( 지원 ) 600, , , 자치단체등이전 600, , ,000
5 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 자치단체경상보조금 600, , ,000 노인장기요양보험등급외자지원 600,000 재가장기요양기관지역사회자원연계사업 117, ,432 2,656 국 58,544 시 58, 자치단체등이전 117, ,432 2,656 국 58,544 시 58, 자치단체경상보조금 117, ,432 2,656 재가요양기관지역사회자원연계 117,088 국 58,544 시 58,544 경로당광역지원센터운영 294, ,822 58,418 국 130,920 시 163, 민간이전 294, ,822 58,418 국 130,920 시 163, 민간경상사업보조 32, ,400 빛고을거점경로당 32, 사회복지사업보조 261, ,822 26,018 경로당광역지원센터운영 261,840 국 130,920 시 130,920 경로당운영지원 1,745,000 1,735,000 10, 자치단체등이전 1,145,000 1,135,000 10, 자치단체경상보조금 1,145,000 1,135,000 10,000 경로당활성화 100,000 경로당운영지원 1,045, 자치단체등자본이전 600, , 자치단체자본보조 600, ,000 0 경로당기능보강 600,000 경로당냉난방비및양곡비지원 1,836,846 1,836,846 0 국 612,282 시 1,224, 자치단체등이전 1,836,846 1,836,846 0 국 612,282 시 1,224, 자치단체경상보조금 1,836,846 1,836,846 0 경로당냉난방비 ( 양곡비포함 ) 지원 1,836,846 국 612,282 시 1,224,564 노인적합형일자리창출 41,026,201 22,726,557 18,299,644
6 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인적합형일자리창출 ( 단위 : 천원 ) 국 19,801,934 시 21,224,267 ㆍ노인일자리업무 8,000*2 명 *5일*12 월 960 전년도 노인일거리마련및일자리전담기관운영 1,122,333 1,102,213 20, 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,120 일반수용비 5,000 ㆍ노인일자리홍보물제작 5,000 급량비 여비 1,373 1, 국내여비 1,373 1,373 0 노인일자리업무 1, 자치단체등이전 1,115,000 1,100,000 15, 자치단체경상보조금 1,115,000 1,100,000 15,000 시니어클럽운영 1,100,000 시니어클럽종사자특별수당 15,000 노인일자리및사회활동지원확대 ( 지자체보조 )( 직접 ) 927, ,390 72,544 국 463,967 시 463, 민간이전 927, ,390 72,544 국 463,967 시 463, 사회복지사업보조 927, ,390 72,544 노인사회활동지원 927,934 국 463,967 시 463,967 노인일자리및사회활동지원확대 ( 지자체보조 )( 지원 ) 38,675,934 20,548,954 18,126,980 국 19,337,967 시 19,337, 자치단체등이전 38,675,934 20,548,954 18,126,980 국 19,337,967 시 19,337, 자치단체경상보조금 38,675,934 20,548,954 18,126,980 노인사회활동지원 38,675,934 국 19,337,967 시 19,337,967 노인사회활동지원 ( 순시비 ) 300, ,000 80, 자치단체등이전 300, ,000 80, 자치단체경상보조금 300, ,000 80,000 노인사회활동지원 ( 순시비 ) 300,000 노인복지일반 91,416 63,264 28,152 경로효친관련행사 68,000 44,000 24,000
7 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지일반 ( 단위 : 천원 ) 전년도 201 일반운영비 6,000 5,000 1, 행사운영비 6,000 5,000 1,000 어버이날행사 3,000 노인의날행사 3, 일반보상금 2,000 3,000 1, 행사실비보상금 2,000 3,000 1,000 어버이날행사 1,000 노인의날행사 1, 민간이전 60,000 36,000 24, 사회복지사업보조 60,000 36,000 24,000 어버이날행사 10,000 노인의날행사 30,000 효함양및효행장려 20,000 노인복지일반업무추진 23,416 19,264 4, 일반운영비 8,616 4,364 4, 사무관리비 8,616 4,364 4,252 운영수당 6,600 ㆍ노인복지업무자문수당 100,000*33 명 *2회 6,600 급량비 2,016 ㆍ노인복지현안업무추진 8,000*3 명 *7일*12 월 2, 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2,400 0 노인복지현안업무추진 2, 업무추진비 12,400 12, 시책추진업무추진비 12,400 12, 노인복지현안업무추진 12,400 장제문화정착 4,354,400 1,885,693 2,468,707 국 231,000 시 4,123,400 영락공원관리 1,854,400 1,885,693 31,293 국 231,000 시 1,623,400 공설장사시설설치 ( 영락공원화장장 ) 471,000 1,305, ,000 국 231,000 시 240, 일반운영비 9, , 사무관리비 9, ,000 일반수용비 9,000 ㆍ장례식장서비스만족도조사 9, 자치단체등자본이전 462,000 1,305, ,000
8 부서 : 고령사회정책과정책 : 장제문화정착단위 : 영락공원관리 ( 단위 : 천원 ) 국 231,000 시 231,000 전년도 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 462,000 1,305, ,000 영락공원화장로보수 (3 기 ) 462,000 국 231,000 시 231,000 영락공원화장장유지관리 831, , , 여비 국내여비 영락공원화장장관리업무추진 자치단체등자본이전 831, , , 공기관등에대한자본적위탁사업비 831, , ,000 영락공원로내대차구입 96,000 영락공원 LED 조명기구설치 15,000 영락공원화장로공해방지시설설치 720,000 영락공원추모관 ( 봉안당 ) 유지관리 551, , , 여비 1,440 1, 국내여비 1,440 1,440 0 영락공원봉안당관리업무추진 1, 자치단체등자본이전 550, , , 공기관등에대한자본적위탁사업비 550, , ,707 영락공원제 2 추모관안치단설치 400,000 영락공원제 2 추모관시설보강 150,000 영락공원주변지역관리 2,500, ,500,000 영락공원우치지역도시가스공급 2,500, ,500, 민간자본이전 2,500, ,500, 민간위탁사업비 2,500, ,500,000 영락공원우치지역도시가스공급 2,500,000 고령화정책추진 290,912, ,768,449 48,144,425 국 239,172,045 기 155,993 시 51,584,836 고령화대책 290,912, ,768,449 48,144,425 국 239,172,045 기 155,993 시 51,584,836 저소득노인건강한생활지원 3,004,020 3,009,020 5, 자치단체등이전 3,004,020 3,009,020 5, 자치단체경상보조금 3,004,020 3,009,020 5,000 경로식당무료급식 2,572,500 거동불편노인식사배달 375,000
9 부서 : 고령사회정책과정책 : 고령화정책추진단위 : 고령화대책 ( 단위 : 천원 ) 전년도 어르신웰빙목욕 45,000 독거노인공동거주제운영 11,520 기초연금 ( 직접 ) 44,500 44, 일반운영비 4,500 4, 사무관리비 4,500 4,500 0 일반수용비 4,500 ㆍ기초연금홍보물제작 1,500,000*3 종 4, 민간이전 40,000 40, 민간경상사업보조 40,000 40,000 0 국제노화심포지엄 40,000 기초연금지원 ( 자자체보조 ) 276,248, ,796,816 47,452,114 국 231,305,521 시 44,943, 자치단체등이전 276,248, ,796,816 47,452,114 국 231,305,521 시 44,943, 자치단체경상보조금 276,248, ,796,816 47,452,114 기초연금 276,248,930 국 231,305,521 시 44,943,409 노인돌봄기본서비스사업지원 2,887,680 2,612, ,803 국 2,000,000 시 887, 자치단체등이전 2,887,680 2,612, ,803 국 2,000,000 시 887, 자치단체경상보조금 2,887,680 2,612, ,803 노인돌봄기본서비스 2,857,000 국 2,000,000 시 857,000 노인돌봄기본서비스종사자워크숍 5,000 노인돌봄기본서비스혹서기혹한기수당 25,680 노인돌봄종합서비스단가보조 8,252,146 7,818, ,031 국 5,776,502 시 2,475, 자치단체등이전 8,252,146 7,818, ,031 국 5,776,502 시 2,475, 자치단체경상보조금 8,252,146 7,818, ,031 노인돌봄종합서비스 8,252,146 국 5,776,502 시 2,475,644 단기가사서비스단가보조 28,612 38,781 10,169
10 부서 : 고령사회정책과정책 : 고령화정책추진단위 : 고령화대책 ( 단위 : 천원 ) -자료관리원 2,021,140*102.6%*2 명 *12월 49,769 ㆍ초과근무수당 11,098*102.6%*2 명 *150시간 *1.5 국 20,022 시 8,590 전년도 308 자치단체등이전 28,612 38,781 10,169 국 20,022 시 8, 자치단체경상보조금 28,612 38,781 10,169 단기가사서비스 28,612 국 20,022 시 8,590 독거노인사회관계활성화사업지원 85, ,500 42,500 국 70,000 시 15, 자치단체등이전 85, ,500 42,500 국 70,000 시 15, 자치단체경상보조금 85, ,500 42,500 독거노인사회관계활성화 85,000 국 70,000 시 15,000 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 311, ,840 41,146 기 155,993 시 155, 자치단체등이전 311, ,840 41,146 기 155,993 시 155, 자치단체경상보조금 311, ,840 41,146 독거노인중증장애인응급안전알림서비스 311,986 기 155,993 시 155,993 독거노인돌봄지원 ( 직접 ) 50,000 50, 민간이전 50,000 50, 민간경상사업보조 50,000 50,000 0 민간단체를통한독거노인돌봄 50,000 행정운영경비 ( 고령사회정책과 ) 93,834 88,070 5,764 인력운영비 69,354 65,738 3,616 기준인건비 69,354 65,738 3, 인건비 69,354 65,738 3, 무기계약근로자보수 69,354 65,738 3,616 공무직 69,354 ㆍ봉급 49,769 5,124
11 부서 : 고령사회정책과정책 : 행정운영경비 ( 고령사회정책과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) ㆍ연차수당 11,098*102.6%*2 명 *8시간 *20일 3,644 ㆍ가족수당 1,680 -배우자 40,000*2 명 *12월 960 -기타가족 20,000*3 명 *12월 720 ㆍ자녀학비보조수당 467,080*1 명 *4기 1,869 ㆍ실비보상등 7,268 -정액급식비 130,000*2 명 *12월 3,120 -명절휴가비 2,021,140*102.6%*2 명 *100% 4,148 전년도 기본경비 24,480 22,332 2,148 행정사무경비 24,480 22,332 2, 일반운영비 11,276 10,068 1, 사무관리비 11,276 10,068 1,208 기본행정사무용품 ( 소모성물품구입 ) 비 4,480 급량비 4,256 일반수수료 480 소규모도서구입비 780 소규모수선비 630 행정사무장비임차료 여비 9,784 9, 국내여비 9,784 9, 기본여비 9, 업무추진비 3,420 3, 부서운영업무추진비 3,420 3, 정원 20 인이하 3,420 재무활동 ( 고령사회정책과 ) 4,887,057 4,951,940 64,883 내부거래지출 ( 일반회계 ) 4,811,951 4,875,119 63,168 빛고을노인건강타운건립 2,489,928 2,565,177 75, 예수금원리금상환 2,489,928 2,565,177 75, 시ㆍ도지역개발기금예수금원금상환 2,150,000 2,150,000 0 '07 빛고을실버타운건립 1,300,000 '08 빛고을실버타운건립 850, 시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환 339, ,177 75,249 '07 빛고을실버타운건립 177,232 '08 빛고을실버타운건립 162,696 북부노인복지타운건립 1,952,023 1,998,955 46, 차입금이자상환 223, ,582 36, 지방채증권이자상환 223, ,582 36,432 '09 북부노인복지타운건립 223, 차입금원금상환 1,372,223 1,372,223 0
12 부서 : 고령사회정책과정책 : 재무활동 ( 고령사회정책과 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 04 지방채증권원금상환 1,372,223 1,372,223 0 '09 북부노인복지타운건립 1,372, 예수금원리금상환 356, ,150 10, 시ㆍ도지역개발기금예수금원금상환 300, ,000 0 '08 북부노인복지타운건립 300, 시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환 56,650 67,150 10,500 '08 북부노인복지타운건립 56,650 빛고을 효령노인타운위탁운영 370, ,987 59, 예수금원리금상환 370, ,987 59, 시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환 370, ,987 59,013 '16 빛고을 효령노인타운위탁운영 200,000 '17 빛고을 효령노인타운위탁운영 170,000 보전지출 ( 일반회계 ) 75,106 76,821 1,715 '09 정부추경국고보조지방비부담 75,106 76,821 1, 차입금이자상환 10,506 12,221 1, 지방채증권이자상환 10,506 12,221 1,715 '09 노인일자리지원 10, 차입금원금상환 64,600 64, 지방채증권원금상환 64,600 64,600 0 '09 노인일자리지원 64,600
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2015~2019 년도 중기지방재정계획 인천광역시 안내말씀 q 목 차 중기지방재정계획개요 1. 제도의의의 5 2. 계획수립체계 6 중기재정운용여건과전망 1. 일반현황 11 2. 국가재정여건과전망 12 3. 우리市재정여건과전망 15 재정운용목표및재원배분방향 1. 중기재정운용방향 21 2. 재원배분방향 23 중기재정계획총괄 1. 세입 세출총괄 29 2. 채무전망및관리계획
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2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
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장애인 활동지원서비스 제공기관 현황과 과제 Current State and Challenges of PAS Providers 김동기 목원대학교 사회복지학과 교수 본 연구의 목적은 전국에 있는 활동지원서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보는 것이다. 이를 위해 2013년
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )
세입예산사업명세서 2017 년도추경 2 회일반회계 장 : 200 세외수입 220 임시적세외수입 224 기타수입 총계 1,853,665,020 1,742,307,109 111,357,911 200 세외수입 172,524,349 156,324,349 16,200,000 220 임시적세외수입 78,719,861 62,519,861 16,200,000 224 기타수입
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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2 독종 김성주 이명박 정부에 의해 빼앗겼던 LH공사를 기억하십니까? 전북도민의 무너진 자존심을 회복하기 위해 끈질기게 요구했던 기금운용본부 이전 김성주는 드디어 전북이전을 현실화시켰고, 전북은 금융도시로의 성장을 앞두고 있습니다. 전북의 미래를 위해 우리가 키워야 할 독종! 김성주는 끝까지 전북을 지키겠습니다. 국민연금공단 : 2015년 6월 이전 완료
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2018 년도본예산일반회계탄소산업과 세출예산사업명세서 부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 탄소산업과 24,351,187 16,969,265 7,381,922 지 8,078,000 도 2,939,674 시 13,254,733 신성장산업기반구축 11,035,500 8,247,000 2,788,500 지 1,430,000 도 2,600,000
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204,858 910,822 294,036
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교
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2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교 인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
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시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황
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스웨덴공공부조제도의현황과이슈 Social Assistance in Sweden 이현주 한국보건사회연구원연구위원 1. 들어가며 1) 1) 본글은아래의보고서일부를요약 발췌보완한것임을밝힙니다. 임완섭 노대명 이현주 전지현 김근혜 황정하 최연혁 Jennifer Romich Jonas Edlund Serge Paugam(2015). 각국공공부조제도비교연구 : 스웨덴편.,
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제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2003봄호/통권제9호 복지관에 오시려면 서부경찰서 MBC 조흥은행 동신대 한방병원 동신병원마트 백운동 동신대학교종합사회복지관 버스노선 - 서부경찰서 앞 하차 5, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 29, 34, 36, 39, 60, 105, 113,160, 555, 666, 745번 - 동신대학교한방병원 앞 하차 11, 15, 50, 109,
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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