부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

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1 2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182 3,619,800 국 1,365,000 도 1,129,500 군 6,656,482 도시계획도로개설 6,951,532 5,250,185 1,701,347 국 1,365,000 도 1,129,500 군 4,457,032 도시계획시설물정비및보수 244, ,685 18, 인건비 29,351 30,685 1, 기간제근로자등보수 29,351 30,685 1,334 도시계획시설물긴급보수인부임 63,530원 *3명*7개읍면*22일 29, 재료비 30,000 30, 재료비 30,000 30,000 0 도시계획시설물긴급보수재료구입 30, 시설비및부대비 185, ,000 35, 시설비 185, ,465 35,535 도시계획시설물보수 100,000 도시지역내가로등선로교체 ( 후포해안도로 ) 85,000 후포도시계획도로 ( 중로 3-3 호선 ) 개설 500, , ,000 도 250,000 군 250, 시설비및부대비 500, , ,000 도 250,000 군 250, 시설비 496, ,352 99,607 도시계획도로개설 L=320m( 보상금부족분, 삼율 삼거리 ~ 후포고 ) 496,745 도 250,000 군 246, 시설부대비 3,255 3, 도시계획도로개설기타부대비 3,255 후포도시계획도로 ( 중로 3-1 호선 ) 개설 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 198, ,570 도시계획도로개설 L=129m( 보상금부족분, 손상문외과 ~ 후포고 ) 198,570,000원 198,570

2 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , , 시설비및부대비 200, , , 시설비 198, , ,663 도시계획도로개설 L=100m( 보상금부족분, 후포고 ~ 해안도로 ) 198, ,570, 시설부대비 1,430 2,767 1,337 도시계획도로개설 1,430,000 1,430 울진도시계획도로 ( 중로 2-2 호선 ) 개설 477, , 시설비및부대비 477, , 시설비 474, ,020 도시계획도로개설 474,020 실시설계비 ( 이안아파트 ~ 금강골든캐슬 ) 60,000 시설비 ( 장기미해결구간남봉열 ) 414, 시설부대비 2, ,980 도시계획도로개설 2,980 죽변도시계획도로 ( 중로 3-7 호선 ) 개설 60, , 시설비및부대비 60, , 시설비 60, ,000 도시계획도로개설 L=350m 60,000 실시설계비 ( 죽변드라마세트장 ~ 군부대앞 ) 60,000 북면도시계획도로 ( 소로 2-40 호선 ) 개설 500, ,000 도 250,000 군 250, 시설비및부대비 500, ,000 도 250,000 군 250, 시설비 496, ,745 도시계획도로개설 L=369m( 보상완료, 부구정류 소뒷편 ) 496,745 도 250,000 군 246, 시설부대비 3, ,255 도시계획도로개설 3,255 후포도시계획도로 ( 중로 1-3 호선 ) 개설 80, , 시설비및부대비 80, , 시설비 80, ,000 도로표지판및경보등설치 80,000 울진도시계획도로 ( 중로 3-13 호선 ) 개설 600, ,181 도 50,000

3 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 군 550, 시설비및부대비 600, ,181 도 50,000 군 550, 시설비 596, ,425 도시계획도로개설 L=540m( 울진 ~ 현내간 ) 596,425 도 50,000 군 546, 시설부대비 3, ,756 도시계획도로개설 3,756 울진도시계획도로 ( 소로 3-25 호선 ) 개설 170, , 시설비및부대비 170, , 시설비 168, ,785 도시계획도로개설 ( 보상금부족분, 주기영씨건물 매입 ) 168, 시설부대비 1, ,215 도시계획도로개설 1,215 도시계획도로가로등설치사업 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 도시계획도로가로등설치 ( 평해초교앞, 울진고 교앞 ) 100,000 온정도시계획도로 ( 소로 2-5 호선,2-6 호선 ) 개설 340, ,000 도 170,000 군 170, 시설비및부대비 340, ,000 도 170,000 군 170, 시설비 337, ,570 도시계획도로개설 L=400m 337,570 도 170,000 군 167, 시설부대비 2, ,430 도시계획도로개설 2,430 죽변도시계획도로 ( 중로 1-1 호선 ) 개설 250, , 시설비및부대비 250, , 시설비 248, ,213 도시계획도로 ( 재무부, 토지변상금지급 ) 248, 시설부대비 1, ,787 도시계획도로 ( 재무부, 토지변상금지급 ) 1,787 죽변도시계획도로 ( 중로 1-1 호선 ) 공한지조성 100, , 시설비및부대비 100, ,000

4 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 99, ,285 도시계획도로공한지조성 99, 시설부대비 도시계획도로공한지조성 715 울진도시계획도로 ( 소로 2-12, 3-30 호선 ) 개설 50, , 시설비및부대비 50, , 시설비 50, ,000 도시계획도로개설 L=260m( 월변주공아파트 ~ 복 지회관 ) 실시설계비 50,000 도시계획도로개설 50, , 시설비및부대비 50, , 감리비 50, ,000 도시계획도로개설감리비 50,000 도시계획시설용지매입및미불용지보상 300, , , 시설비및부대비 300, , , 시설비 300, , ,000 도시계획시설용지매입및미불용지보상 300,000 자전거인프라구축 2,730, ,730,000 국 1,365,000 도 409,500 군 955, 시설비및부대비 2,730, ,730,000 국 1,365,000 도 409,500 군 955, 시설비 2,720, ,720,208 자전거네트워크구축사업 (6km) 2,720,208 국 1,365,000 도 409,500 군 945, 시설부대비 9, ,792 자전거네트워크구축사업 9,792 도시공원조성및관리 2,112, ,997 1,935,453 흥부만세공원조성사업 2,000, ,000, 시설비및부대비 2,000, ,000, 시설비 1,992, ,992,826 흥부만세공원조성사업 ( 한수원사업자지원사업 ) 1,992, 시설부대비 7, ,174 흥부만세공원조성사업 7,174 도시공원조성및관리 112, ,997 64,547

5 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시공원조성및관리 ( 단위 : 천원 ) 101 인건비 53,450 48,897 4, 기간제근로자등보수 53,450 48,897 4,553 근린공원관리인부임 53,450 근린공원관리인부임 37,000원 *4개소*200일 연호지수초제거인부임 53,000원 *15명*10일*3회 29,600 23, 일반운영비 9,000 14,100 5, 공공운영비 9,000 9, 공공요금및제세 9, 시설비및부대비 50, ,000 50, 시설비 50, ,000 50,000 도시공원시설물개보수 50,000 도시지역의체계적관리 84, ,000 20,000 도시지역의체계적관리 44,000 44, 일반운영비 44,000 44, 사무관리비 44,000 44,000 0 일반수용비 44,000 군관리계획결정등에따른공고 4,400,000원 *2개사*5회 44,000 도시계획정보시스템 (UPIS) 운영 40,000 60,000 20, 시설비및부대비 40,000 60,000 20, 시설비 40,000 60,000 20,000 도시계획정보시스템 (UPIS) 유지보수 20,000,000원 *1식 울진군도시계획현황도면제작 20,000,000원 *1식 20,000 20,000 도시개발추진 3, ,000 도시개발업무추진 3, , 업무추진비 3, , 시책추진업무추진비 3, ,000 도시개발업무추진 3,000 토지이용계획합리화 5,245,820 10,772,294 5,526,474 광 4,762,000 군 483,820 낙후지역개발관리 400,000 3,001,000 2,601,000 도시지역외 ( 관리지역 ) 체계적관리 400, , 시설비및부대비 400, , 시설비 400, ,000 관리지역군계획시설정비 100,000

6 부서 : 도시개발과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 낙후지역개발관리 ( 단위 : 천원 ) 죽변 ( 중로 2- 죽변 1) 편입부지보상 300,000 개발촉진지구지원사업 4,762,000 7,600,000 2,838,000 광 4,762,000 개발촉진지구지원사업 4,762,000 7,600,000 2,838,000 광 4,762, 시설비및부대비 4,762,000 7,600,000 2,838,000 광 4,762, 시설비 4,549,715 7,579,535 3,029,820 개발촉진지구기반시설사업 4,549,715,000원 *1식 4,549,715 광 4,549, 감리비 200, ,000 개발촉진지구기반시설사업책임감리비 200,000,000원 *1식 200,000 광 200, 시설부대비 12,285 20,465 8,180 개발촉진지구기반시설사업기타부대비 4,549,715,000원 *0.27/100 12,285 광 12,285 아름다운지역가꾸기 83, ,294 87,474 자연공원및온천관리 83,820 73,884 9, 인건비 17,020 14,884 2, 기간제근로자등보수 17,020 14,884 2,136 군립공원인부임 (4개읍면) 37,000원 *4개소*5명*12월 8,880 보양온천경관조성 37,000원 *11회*20명 8, 일반운영비 6,800 1,000 5, 사무관리비 5, ,800 운영수당 ( 온천, 공원심의회개최 ) 1,400 신문공고료 4, 공공운영비 1,000 1,000 0 온천협회비 1,000,000원 *1회 1, 재료비 30,000 28,000 2, 재료비 30,000 28,000 2,000 보양온천경관조성 10,000 군립공원시설물정비 20, 시설비및부대비 30,000 30, 시설비 30,000 30,000 0 군립공원시설물정비 30,000 지역균형개발 9,744, ,744,292 광 2,857,000 도 649,000

7 부서 : 도시개발과정책 : 지역균형개발단위 : 소규모주민숙원사업 ( 단위 : 천원 ) 군 6,238,292 소규모주민숙원사업 4,590, ,590,292 도 110,000 군 4,480,292 소규모주민숙원사업미불용지토지보상금 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 소규모주민숙원사업미불용지토지보상금 100,000 소규모시설유지관리비 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 소규모시설유지관리비 100,000 마을회관유지관리비 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 마을회관유지관리비 100,000 소규모주민숙원사업 3,440, ,440, 시설비및부대비 3,440, ,440, 시설비 3,432, ,432,266 온양 2 리농로포장공사 (1.0km) 148,927 오곡 1 리 ( 효자각길 ) 농로포장공사 (0.3km) 148,927 상당리마을안길정비공사 (0.5km) 79,286 삼근 1 리 ( 사택 ) 도수로설치공사 (0.3km) 79,286 구산 2 리진입로확포장공사 (0.15km) 148,927 오산 2 리마을안길정비공사 (0.1km) 99,108 황보 1 리노동서원진입로개설공사 (0.08km) 69,375 사동 2 리구동회관철거공사 1 식 29,679 금천 2 리 ( 진현 ) 농로포장공사 (0.5km) 79,286 금음 1 리배수로정비공사 (0.05km) 49,465 소규모주민숙원사업 (10 읍면 ) 2,500, 시설부대비 7, ,734 온양 2 리농로포장공사시설부대비 1,073 시설부대비 148,927,000원 *0.72/100 1,073 오곡 1 리 ( 효자각길 ) 농로포장공사시설부대비 1,073 시설부대비 148,927,000원 *0.72/100 1,073 상당리마을안길정비공사시설부대비 714 시설부대비 79,286,000원 *0.9/ 삼근 1 리 ( 사택 ) 도수로설치공사시설부대비 714 시설부대비 79,286,000원 *0.9/ 구산 2 리진입로확포장공사시설부대비 1,073

8 부서 : 도시개발과정책 : 지역균형개발단위 : 소규모주민숙원사업 ( 단위 : 천원 ) 시설부대비 148,927,000원 *0.72/100 1,073 오산 2 리마을안길정비공사시설부대비 892 시설부대비 99,108,000원 *0.9/ 황보 1 리노동서원진입로개설공사시설부대비 625 시설부대비 69,375,000원 *0.9/ 사동 2 리구동회관철거공사시설부대비 321 시설부대비 29,679,000원 *1.08/ 금천 2 리 ( 진현 ) 농로포장공사시설부대비 714 시설부대비 79,286,000원 *0.9/ 금음 1 리배수로정비공사시설부대비 535 시설부대비 49,465,000원 *1.08/ 마을회관신축및보수 630, , 시설비및부대비 10, , 감리비 10, ,292 마을회관신축및보수공사감리비 (4개동) 620,000,000*1.66/100 10, 민간자본이전 620, , 민간자본보조 620, ,000 연지 2 리마을회관신축공사 190,000 읍내 3 리마을회관개축공사 190,000 다천 2 리마을회관신축공사 120,000 선구 2 리마을회관신축공사 120,000 새마을주민숙원사업 220, ,000 도 110,000 군 110, 시설비및부대비 220, ,000 도 110,000 군 110, 시설비 217, ,984 구산4리배수로설치공사 (0.15km) 99,108,000원 *1식 신림리농로포장공사 (0.25km) 29,679,000원 *1식 99,108 도 50,000 군 49,108 29,679 도 15,000 군 14,679 덕구 1 리마을회관주변농로정비및동회관보수 (0.03km) 89,197 89,197,000 원 *1 식 도 45,000 군 44, 시설부대비 2, ,016 구산 4 리배수로설치공사 892

9 부서 : 도시개발과정책 : 지역균형개발단위 : 소규모주민숙원사업 ( 단위 : 천원 ) 시설부대비 99,108,000원 *0.9/ 신림리농로포장공사 321 시설부대비 29,679,000원 *1.08/ 덕구1리마을회관주변농로정비및동회관 보수 (0.03km) 803 시설부대비 89,197,000원 *0.9/ 농촌생활환경정비 2,654, ,654,000 광 1,857,000 도 239,000 군 558,000 농촌생활환경정비 ( 정주면 ) 1,200, ,200,000 광 840,000 도 108,000 군 252, 시설비및부대비 1,200, ,200,000 광 840,000 도 108,000 군 252, 시설비 1,173, ,173,134 북면농촌생활환경정비 586,567,000원 *1식 586,567 광 420,000 도 54,000 군 112,567 죽변면농촌생활환경정비 586,567,000원 *1식 586,567 광 420,000 도 54,000 군 112, 감리비 19, ,474 북면농촌생활환경정비 9,737 감리비 586,566,000원 *1.66/100 9,737 죽변면농촌생활환경정비 9,737 감리비 586,566,000원 *1.66/100 9, 시설부대비 7, ,392 북면농촌생활환경정비 3,696 시설부대비 586,567,000원 *0.63/100 3,696 죽변면농촌생활환경정비 3,696 시설부대비 586,567,000원 *0.63/100 3,696 농촌생활환경정비 ( 오지면 ) 1,454, ,454,000 광 1,017,000 도 131,000 군 306, 시설비및부대비 1,454, ,454,000 광 1,017,000 도 131,000 군 306,000

10 부서 : 도시개발과정책 : 지역균형개발단위 : 농촌생활환경정비 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 1,421, ,421,446 원남면농촌생활환경정비 710,723,000원 *1식 710,723 광 508,500 도 65,500 군 136,723 기성면농촌생활환경정비 710,723,000원 *1식 710,723 광 508,500 도 65,500 군 136, 감리비 23, ,598 원남면농촌생활환경정비 11,799 감리비 710,723,000원 *1.66/100 11,799 기성면농촌생활환경정비 11,799 감리비 710,723,000원 *1.66/100 11, 시설부대비 8, ,956 원남면농촌생활환경정비 4,478 시설부대비 710,723,000원 *0.63/100 4,478 기성면농촌생활환경정비 4,478 시설부대비 710,723,000원 *0.63/100 4,478 소도읍육성사업 2,500, ,500,000 광 1,000,000 도 300,000 군 1,200,000 평해소도읍육성사업 2,500, ,500,000 광 1,000,000 도 300,000 군 1,200, 시설비및부대비 2,500, ,500,000 광 1,000,000 도 300,000 군 1,200, 시설비 2,454, ,454,830 평해소도읍육성사업 2,454,830,000원 *1식 2,454,830 광 1,000,000 도 300,000 군 1,154, 감리비 36, ,332 평해소도읍육성사업감리비 36,332 감리비 2,454,830,000원 *1.48/100 36, 시설부대비 8, ,838 평해소도읍육성사업시설부대비 8,838 시설부대비 2,454,830,000원 *0.36/100 8,838 생태문화관광도시경관조성 1,286, ,286,610 도시경관조성 400, ,000

11 부서 : 도시개발과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 도시경관조성 ( 단위 : 천원 ) 도시경관조성사업 400, , 시설비및부대비 400, , 시설비 400, ,000 도시경관기본계획수립용역 400,000 경관디자인사업 11, ,000 계획및체계적도시경관 11, , 일반운영비 7, , 사무관리비 7, ,000 경관위원회구성운영 70,000원 *20명*5회 7, 일반보상금 4, , 행사실비보상금 4, ,000 경관위원회선진지견학보상 200,000 원 *20 명 깨끗한거리환경조성 363, ,990 광고물관리 119, , 인건비 24, , 기간제근로자등보수 24, ,790 불법광고물정비인부임 37,000원 *30일*10개읍면 4,000 11,100 가로기관리인부임 37,000원 *37일*10개읍면 13, 일반운영비 66, , 사무관리비 39, ,400 군집기기구입 6,000원 *500장*10개읍면 30,000 광고물실명제스티커제작 2,000원 *2,500개 5,000 옥외광고업자교육교재유인 1,500 불법광고물철거용품 ( 소모품 ) 구입 1,500 운영수당 ( 광고물심의위원회개최 ) 1, 공공운영비 27, ,400 공공요금및제세 ( 조형물전기료등 ) 200,000원 *1개소*12월 2,400 시설장비유지비 25,000 현수막걸이대시설물보수 250,000원 *40개 10,000 가로기, 군집기등시설물보수 30,000원 *500개 15, 재료비 5, , 재료비 5, ,000 불법광고물정비 5, 일반보상금 3, , 행사실비보상금 3, ,000 옥외광고업종사자워크숍 3,000

12 부서 : 도시개발과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 깨끗한거리환경조성 ( 단위 : 천원 ) 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 옥외광고시설물정비 20,000 도민체전 ( 도시정비반 ) 244, , 인건비 44, , 기간제근로자등보수 44, ,400 불법광고물정비인부임 37,000원 *60일*10개읍면 22,200 가로기관리인부임 37,000원 *60일*10개읍면 22, 일반운영비 170, , 행사운영비 170, ,000 배너기, 가로기제작 12,000원 *10,000장 120,000 시설장비유지비 ( 가로기, 배너기, 군집기등시 설물보수 ) 50, 재료비 10, , 재료비 10, ,000 불법광고물정비 10,000,000원 *1식 10, 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 옥외광고시설물정비 20,000,000원 *1식 20,000 가로등설치관리 511, ,620 가로등정비 511, , 일반운영비 300, , 공공운영비 300, ,000 고효율가로등개체사업비상환 (6,311 등 ) 300, 재료비 60, , 재료비 60, ,000 가로등수리재료 ( 전자식점멸기등 ) 구입 60, 시설비및부대비 151, , 시설비 150, ,000 농어촌가로등설치 (10 개읍면 ) 100,000 농어촌가로등긴급보수 50, 시설부대비 1, ,620 농어촌가로등설치부대비 1,080 농어촌가로등긴급보수 540 행정운영경비 ( 도시개발과 ) 259, , ,414 인력운영비 89, ,668 39,898 인력운영비 ( 도시경제과 ) 89, ,170 10,400

13 부서 : 도시개발과정책 : 행정운영경비 ( 도시개발과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 101 인건비 89,770 89, 보수 89,770 89,770 0 초과근무수당 89,770 시간외근무수당 8,312원 *20명*45시간*12월 89,770 기본경비 170, , ,516 기본경비 ( 도시계획 ) 108,406 45,006 63, 일반운영비 83,566 25,566 58, 사무관리비 83,566 25,566 58,000 일반수용비 12,702 운영수당 70,000원 *16명*4회 4,480 급량비 3,024 임차료 63, 여비 19,440 19, 국내여비 19,440 19,440 0 기본업무추진여비 180,000원 *6명*12월 12,960 도시계획업무추진관외여비 90,000원 *6명*12월 203 업무추진비 4, , 부서운영업무추진비 4, ,200 6,480 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4, 직무수행경비 1, , 직책급업무수행경비 1, ,200 과장 100,000원 *1명*12월 1,200 기본경비 ( 지역계획 ) 11,232 11, 일반운영비 1,512 1, 사무관리비 1,512 1,512 0 급량비 1, 여비 9,720 9, 국내여비 9,720 9,720 0 기본업무추진여비 180,000원 *3명*12월 6,480 지역계획업무추진관외여비 90,000원 *3명*12월 기본경비 ( 지역진흥 ) 7, , 일반운영비 7, , 사무관리비 2, ,112 3,240 일반수용비 600 급량비 1, 공공운영비 5, ,800 공공요금및제세 5,800

14 부서 : 도시개발과정책 : 행정운영경비 ( 도시개발과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 기본경비 ( 경관디자인 ) 42, , 일반운영비 26, , 사무관리비 3, ,720 급량비 7,000원 *5명*6일*12월 2,520 가로등보수반안전화 200,000원 *3명 600 가로등보수반작업복 200,000원 *3명 공공운영비 22, ,750 공공요금및제세 4,000 시설장비유지비 7,700 차량선박비 11, 여비 16, , 국내여비 16, ,200 기본업무추진여비 10,800 경관디자인업무추진관외여비 5,400 재무활동 ( 도시개발과 ) 500, , ,000 내부거래지출 500, , ,000 내부거래지출 500, , , 기타회계전출금 500, , , 기타회계전출금 500, , ,000 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계전 출금 500,000

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대 2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83 2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960

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부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3 2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185

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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154, 세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

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부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488

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부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진 2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비

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2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

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기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

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단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유

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렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201

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- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

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부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

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부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모 2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490

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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122

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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3 세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

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부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

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부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*

부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일* 2019 년도본예산일반회계지역개발건축과 세출예산사업명세서 부서 : 지역개발건축과정책 : 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 단위 : 기본경비 전년도 지역개발건축과 13,618,980 14,684,591 1,065,611 도 120,000 군 13,498,980 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 83,668 68,916 14,752 기본경비 83,668 68,916

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570

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