부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

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1 2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640 1,298,095 국 207,091 도 164,217 군 2,129,427 안전관리및재난대응 1,501,489 1,011, ,262 국 204,728 도 143,519 군 1,153,242 안전문화운동강화 29,595 25,295 4, 일반운영비 18,095 18, 사무관리비 17,095 17, 일반수용비 9,360 안전관리계획유인 30,000원 *70부 2,100 표준행동매뉴얼유인 20,000원 *70부 1,400 안전재난업무현수막제작 70,000원 *20개 1,400 재난상황판제작 150,000원 *3식 450 재난상황일지및각종서식유인 300원 *4종*500매 안전재난업무사무용품구입 50,000원 *12식 600 안전재난업무컴퓨터소모품구입 50,000원 *8식 안전문화운동협의회위원정기및분과위원회운영물품구입 50,000원 *3종*3회 450 안전문화운동협의회운영물품구입 70,000원 *14명*2회 ,960 운영수당 4,760 안전관리위원회참석수당 70,000원 *6명*2회 840 안전관리위원회실무위원회참석수당 70,000원 *7명*2회 사전재해영향성검토위원수당 70,000원 *6명*7회 980 2,940 급량비 2,975 안전재난업무추진 7,000원 *5명*85회 2, 공공운영비 1,000 1,000 0 공공요금및제세 1,000 방재협회회비 1,000,000원 *1회 1, 여비 7,000 7, 국내여비 7,000 7,000 0 국내여비 7,000

2 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *100가구 재해예경보시스템유지관리 21,804 21, 일반운영비 21,804 21, 공공운영비 21,804 21, ,500 공공요금및제세 21,804 자동음성통보시스템문자서비스요금 6,000원 *60개소*12월 4,320 전화요금 12,504 ㆍ자동음성통보시스템 5,000 원 *60 개소 *12 월 3,600 ㆍ위성전화기 132,000원 *12월 1,584 ㆍ수위감시카메라 65,000원 *2개소*12월 1,560 ㆍ적설CCTV 30,000원 *12월 360 ㆍ재난관리용전화기 10,000원 *2대*12월 240 ㆍ수위관측인터넷 35,000원 *12월 420 ㆍ라디오재난예경보시스템 15,000원 *15대*12월 2,700 ㆍ방재정보시스템 20,000원 *12월 240 ㆍ인터넷라이트 30,000원 *5대*12월 1,800 전기요금 3,480 ㆍ재해예경보전광판 20,000원 *12월 240 ㆍ재해경보방송앰프 5,000원 *12개소*12월 720 ㆍ수위감시카메라 40,000원 *3개소*12월 1,440 ㆍ수위관측전광판 90,000원 *12월 1,080 재해예경보시설전기안전점검수수료 50,000원 *15개소*2회 민간단체재난활동지원 3,110 4,710 1, 일반보상금 3, , 행사실비보상금 1, ,500 안전모니터봉사단교육여비 50,000원 *4명*2회 400 안전모니터봉사단활동급식제공 7,000원 *30명*1회 민간단체간담회급식제공 7,000원 *30명*4회 기타보상금 1, ,660 안전모니터봉사단활동피복구입 1,300,000원 *1식 안전모니터봉사단활동물품구입 360,000원 *1식 안전문화운동및재난예방 ( 보조 ) 11,000 14,000 3, ,

3 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 도 3,300 군 7, 일반운영비 11,000 14,000 3,000 도 3,300 군 7, 사무관리비 11,000 14,000 3,000 일반수용비 11,000 안전문화운동홍보물제작 500,000원 *10종 5,000 도 1,500 군 3,500 각종재난예방홍보물제작 500,000원 *4종 2,000 재난예방표지판제작설치 1,000,000원 *4개소 도 600 군 1,400 4,000 도 1,200 군 2,800 풍수해보험추진 ( 보조 ) 4,000 2,000 2,000 도 2,000 군 2, 민간이전 4,000 2,000 2,000 도 2,000 군 2, 보험금 4,000 2,000 2,000 풍수해보험가입지원 20,000원 *200가구 4,000 도 2,000 군 2,000 재해예경보시설유지관리 ( 보조 ) 60,000 60,000 0 도 18,000 군 42, 자치단체등자본이전 60,000 60,000 0 도 18,000 군 42, 공기관등에대한자본적위탁사업비 60,000 60,000 0 재해예경보시설유지보수 60,000,000원 *1식 60,000 도 18,000 군 42,000 물놀이안전지킴이인부임 ( 보조 ) 102,204 59,638 42,566 도 20,441 군 81, 인건비 102,204 59,638 42,566 도 20,441 군 81, 기간제근로자등보수 102,204 59,638 42,566 물놀이안전지킴이 102,204 기본료 8,350원 *8시간*14개소*43일*2명 80,428

4 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 도 16,086 군 64,342 4대보험료 2,551원 *14개소*43일*2명 3,072 도 614 군 2,458 주휴수당 8,350원 *8시간*14개소*10일*2명 18,704 도 3,741 군 14,963 전년도 물놀이안전시설설치 ( 보조 ) 3,676 7,900 4,224 국 1,838 도 551 군 1, 일반운영비 3,676 7,900 4,224 국 1,838 도 551 군 1, 사무관리비 3,676 7,900 4,224 일반수용비 3,676 물놀이안전용품구입 3,676,000원 *1식 3,676 국 1,838 도 551 군 1,287 물놀이관리지역안전시설설치지원 ( 보조 ) 39,200 39,200 0 도 11,760 군 27, 시설비및부대비 39,200 39,200 0 도 11,760 군 27, 시설비 39,200 39,200 0 안전시설설치 5,600,000원 *7개소 39,200 도 11,760 군 27,440 기초단위현장종합훈련지원 ( 보조 ) 10,000 5,780 4,220 국 2,890 도 867 군 6, 일반운영비 10,000 5,780 4,220 국 2,890 도 867 군 6, 행사운영비 10,000 5,780 4,220 재난대응안전한국훈련기본경비 10,000,000원 *1회 10,000 국 2,890 도 867 군 6,243 자율방재단연합회운영및활동 ( 보조 ) 13,000 14,000 1,000

5 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 도 6,500 군 6, 재료비 7,700 7,700 0 도 6,500 군 1, 재료비 7,700 7,700 0 지역자율방재단활동에따른피복및물품구입 7,700 활동복 80,000원 *50개 4,000 도 3,500 군 500 활동화 50,000원 *50개 2,500 도 2,000 군 500 활동물품 ( 장갑, 마스크등 ) 200,000원 *6회 1,200 도 1,000 군 일반보상금 5,300 6,300 1, 행사실비보상금 5,300 6,300 1,000 지역자율방재단원교육여비 50,000원 *50명 2,500 지역자율방재단활동급식제공 7,000원 *100명*4회 재난안전대책본부운영 3,000 3, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 재난대응소모품구입 ( 재난안전선, 우의등 ) 3,000,000원 *1식 재해예방관리 733, , 재료비 15,900 15, 재료비 15,900 15, ,800 3,000 재난예방자재구입 15,900 TON BAG 10,000원 *200매*6개읍면 12,000 말목, 덮개, 묶음줄등 1,500,000원 *1식 1,500 삽, 곡괭이등 2,400,000원 *1식 2, 연구개발비 700, , 연구용역비 700, ,000 0 풍수해저감종합계획수립 700,000,000원 *1식 700, 시설비및부대비 18,000 18, 시설비 18,000 18,000 0 자연재해위험지구지정용역비 18,000,000원 *1식 18,000 여성아동안심귀가시범거리조성 ( 보조 ) 30,000 20,000 10,000 도 9,000 군 21,000

6 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 401 시설비및부대비 30,000 20,000 10,000 도 9,000 군 21, 시설비 30,000 20,000 10,000 여성아동안심귀가시범거리조성사업 30,000,000원 *1식 30,000 도 9,000 군 21,000 재해위험개선지구 ( 신사지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 400, ,000 국 200,000 도 60,000 군 140, 시설비및부대비 400, ,000 국 200,000 도 60,000 군 140, 시설비 399, ,002 자연재해위험지구 ( 신사지구 ) 정비사업 399,002,000원 *1식 399,002 국 200,000 도 60,000 군 139, 시설부대비 자연재해위험지구 ( 신사지구 ) 정비사업일반부대비 399,002,000원 *0.25/ CCTV 추가설치 ( 보조 ) 37, ,000 도 11,100 군 25, 시설비및부대비 37, ,000 도 11,100 군 25, 시설비 37, ,000 안전재난관련 CCTV 설치사업 37,000,000원 *1식 37,000 도 11,100 군 25,900 지역방위역량강화 877,895 65, ,278 도 5,000 군 872,895 지역예비군육성지원 ( 보조 ) 25,000 25,000 0 도 5,000 군 20, 자치단체등자본이전 25,000 25,000 0 도 5,000 군 20, 예비군육성지원자본보조 25,000 25,000 0

7 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 지역방위역량강화 전년도 지역예비군육성지원사업 25,000,000원 *1식 25,000 도 5,000 군 20,000 통합방위협의회운영 852,895 40, , 일반운영비 45,865 27,787 18, 사무관리비 23,065 9,307 13,758 일반수용비 1,780 훈련용홍보현수막및홍보물제작 1,200,000원 *1식 예비군중대장전별감사패제작 150,000원 *2개 1,200 통합방위협의회현수막제작 70,000원 *4개 280 운영수당 1,400 통합방위협의회운영위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 300 1,400 피복비 1,540 여성예비군피복비 500,000원 *2명 1,000 통합방위협의회위원민방위복구입 30,000원 *18명 급량비 945 통합방위작전연습참가자급식 7,000원 *45명*3회 임차료 17,400 병력동원수송차량임차료 600,000원 *5대 3,000 영양군예비군지역대사무실임차료 1,200,000원 *12월 , 공공운영비 22,800 18,480 4,320 공공요금및제세 21,960 예비군지역대전기요금및상수도사용료 500,000원 *12월 읍면예비군중대전기요금및상수도사용료 420,000원 *3개소*12월 6,000 15,120 예비군지역대전화요금및케이블방송수신료 50,000원 *12월 600 예비군지역대전기안전점검수수료 120,000원 *2회 시설장비유지비 840 예비군중대경비시스템위탁용역비 70,000원 *1개소*12월 202 여비 국내여비 예비군훈련업무추진 70,000원 *3명*3일 일반보상금 6,400 2,200 4, 행사실비보상금 6,400 2,200 4,

8 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 지역방위역량강화 전년도 여성예비군안보활동및행사참가지원 50,000원 *15명*3회 2,250 경북통합방위협의회및화랑훈련강평참석자여비 50,000원 *14명 700 향방작계훈련참가자간식제공 3,000원 *400명*2회 통합방위협의회위원및참석자급식제공 7,000원 *30명*5회 401 시설비및부대비 800,000 10, , 시설비 800,000 10, ,000 영양군예비군지역대사무실신축공사 800,000,000원 *1식 2,400 1, ,000 민방위운영 121, ,796 4,445 국 2,363 도 15,698 군 103,290 민방위교육 7,050 7, 일반운영비 3,950 3, 사무관리비 3,950 3,950 0 일반수용비 2,360 민방위교육훈련용품구입 50,000원 *2종*5개 지역특성화민방위훈련실시기자재구입 200,000원 *1식*3회 민방위교육홍보현수막제작 70,000원 *6개*3회 ,260 피복비 750 지역민방위대장복구입 30,000원 *15벌 450 민방위지역및직장대장모자구입 10,000원 *30개 급량비 840 민방위업무추진 7,000원 *2명*60일 여비 2,100 2, 국내여비 2,100 2,100 0 민방위업무추진여비 70,000원 *3명*10일 2, 일반보상금 1,000 1, 행사실비보상금 1,000 1, 시책교육입교자여비 50,000원 *1명*2회 100 민방위교육훈련및안보교육강사여비 50,000원 *2명*2회 민방위행사참석자여비 50,000원 *6명*2회 600 화생방분대원교육여비 50,000원 *1명*2회 100 비상대비 20,106 21,506 1,

9 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 201 일반운영비 14,606 14, 사무관리비 10,506 9, 일반수용비 2,150 을지연습실시계획발간 20,000원 *20부 400 충무계획책자유인 20,000원 *30부 600 을지연습실제훈련실시기자재및홍보용품구입 800,000원 *1식 800 비상대비시스템암호모듈구입 350,000원 *1개 피복비 600 훈련용민방위복구입 30,000원 *20벌 600 급량비 7,756 을지연습참가자급식 7,000원 *286명*3일 6,006 재난안전대책본부근무자급식 7,000원 *5명*50일 02 공공운영비 4,100 4, ,750 공공요금및제세 850 비상급수시설전기사용료 60,000원 *12월 720 비상급수시설전기안전점검수수료 65,000원 *2회 시설장비유지비 3,250 민방위경보망예비부품수리 450,000 원 *5 종 130 2,250 비상급수시설유지비 1,000,000원 *1회 1, 자산취득비 5,500 5, 자산및물품취득비 5,500 5,500 0 민방위장비구입 5,000 방독면 50,000원 *50개 2,500 기타장비 2,500,000원 *1식 2,500 보안팩스구입 500,000원 *1식 500 사회복무요원관리 39,507 41,060 1, 일반운영비 1,500 1, 사무관리비 1,500 1,500 0 피복비 1,500 사회복무요원제복구입 300,000원 *5명 1, 일반보상금 38,007 39,560 1, 사회복무요원보상금 38,007 39,560 1,553 사회복무요원보상금 38,007 봉급 405,000원 *5명*12월 24,300 중식비 6,000원 *5명*249일 7,470 교통비 2,600원 *5명*249일 3,237 상해보험가입비 200,000원 *15명 3,000

10 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 민방위교육운영비 ( 도비 )( 보조 ) 3,333 3,333 0 도 1,000 군 2, 일반보상금 3,333 3,333 0 도 1,000 군 2, 기타보상금 3,333 3,333 0 민방위교육훈련강사수당 111,100원 *5명*6회 3,333 도 1,000 군 2,333 국민참여민방위의날훈련경비 ( 보조 ) 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 사무관리비 1,900 1,900 0 일반수용비 1,900 국민참여민방위의날훈련경비 1,900,000원 *1식 1,900 국 570 도 399 군 931 민방위교육운영비 ( 보조 ) 4, ,455 국 1,793 도 799 군 1, 일반운영비 국 사무관리비 일반수용비 652 마을단위소집단훈련경비 652,000원 *1식 652 국 일반보상금 3, ,803 국 1,141 도 799 군 1, 행사실비보상금 3, ,353 기술지원대등전문교육지원 140,000원 *5명 700 국 210 도 147 군 343 민방위리더양성 108,000원 *10명 1,080 국 324 도 227

11 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 군 529 지원민방위대육성 157,300원 *10명 1,573 국 472 도 330 군 771 전년도 12 기타보상금 민방위교육강사수당 225,000원 *2명 450 국 135 도 95 군 220 노후민방위경보단말교체 ( 보조 ) 45, ,000 도 13,500 군 31, 시설비및부대비 45, ,000 도 13,500 군 31, 시설비 45, ,000 노후민방위경보단말교체 45,000,000원 *1개소 45,000 도 13,500 군 31,500 지방도로건설 5,206,862 5,121,632 85,230 균 75,000 군 5,131,862 도로시설확충 4,375,920 3,656, ,550 균 75,000 군 4,300,920 군도정비사업 1,910, , , 시설비및부대비 1,910, , , 시설비 1,900, , ,000 군도2호선 ( 입암 ~ 마령 ) 선형개량공사 500,000,000원 *1식 군도8호선 ( 가천 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 군도8호선 ( 도곡 ~ 오리 ) 도로개설공사 500,000,000원 *1식 군도3호선 ( 당리 ~ 사리 ) 포장덧씌우기공사 300,000,000원 *1식 군도10호선 ( 수하리 ) 도로경관개선 100,000,000원 *1식 500, , , , , 시설부대비 10,800 4,410 6,390 군도2호선 ( 입암 ~ 마령 ) 선형개량공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 군도8호선 ( 가천 ) 도로확포장공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 군도8호선 ( 도곡 ~ 오리 ) 도로개설공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600

12 부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설확충 전년도 농어촌도로정비사업 2,315,120 2,060, , 시설비및부대비 2,315,120 2,060, , 시설비 2,300,000 2,050, ,000 면도102호 ( 일월산 ) 도로정비공사 200,000,000원 *1식 면도102호 ( 관곡 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 리도201호 ( 구매 ) 선형개량공사 400,000,000원 *1식 리도202호 ( 황용 ) 도로개설공사설계비 50,000,000원 *1식 200, , ,000 50,000 사곡교개체공사 500,000,000원 *1식 500,000 농도302호선 ( 주곡2리 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 농도305호선 ( 동부2리 ) 도로정비공사 150,000,000원 *1식 500, , 시설부대비 15,120 10,710 4,410 면도102호 ( 일월산 ) 도로정비공사시설부대비 200,000,000원 *0.72/100 면도102호 ( 관곡 ) 도로확포장사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 리도201호 ( 구매 ) 선형개량공사시설부대비 400,000,000원 *0.72/100 사곡교개체공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 1,440 3,600 2,880 3,600 농도302호선 ( 주곡2리 ) 도로확포장공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 교통사고잦은곳개선 ( 보조 ) 50, ,000 균 25,000 군 25, 시설비및부대비 50, ,000 균 25,000 군 25, 시설비 50, ,000 교통사고잦은곳개선사업 50,000,000원 *1식 50,000 균 25,000 군 25,000 노인보호구역개선 ( 보조 ) 100, ,000 균 50,000 군 50, 시설비및부대비 100, ,000 균 50,000 군 50, 시설비 100, ,000 노인보호구역개선사업 100,000,000원 *1식 100,000 균 50,000

13 부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설확충 전년도 군 50,000 도로시설물정비및관리 830,942 1,465, ,320 도로시설물정비 402, , 시설비및부대비 402, , 시설비 400, ,000 0 도로시설물유지보수비 200,000 군도정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 농어촌도로정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 노후차선도색 2,000,000원 *50km 100,000 가드레일설치 100,000원 *500m 50,000 도로안전시설물설치 50,000,000원 *1식 50, 시설부대비 2,880 2,880 0 도로시설물정비시설부대비 400,000,000원 *0.72/100 도로관리 428,062 1,062, , 인건비 10,755 9, 기간제근로자등보수 10,755 9, ,880 도로교통량조사인부임 66,800원 *7명*23개소 10, 일반운영비 48,380 54,320 5, 사무관리비 8,200 8, 일반수용비 3,300 도로사업사무용품구입 40,000원 *20개 800 도로사업전산용품구입 50,000원 *30개 1,500 합동설계작업전산용품구입 50,000 원 *20 개 1,000 급량비 4,900 도로사업추진 7,000원 *5명*66일 2,310 제설작업및도로정비추진 7,000원 *5명*20일 합동설계작업 7,000원 *6명*45일 1, 공공운영비 40,180 45,920 5,740 공공요금및제세 7,380 수로원사무실 7,380 ㆍ인터넷사용료 40,000원 *12월 480 ㆍ전기사용료 500,000원 *12월 6,000 ㆍ지문인식기운영비 75,000원 *12월 900 차량선박비 32,800 덤프트럭 (15 톤 ) 유지비 12,000 ㆍ유류대 1,400원 *5,000l 7,000 ㆍ수리비 5,000,000원 *1대 5,000 스키드로우더 (0.44 m3 ) 유지비 10,

14 부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설물정비및관리 전년도 ㆍ유류대 1,400원 *2,000l 2,800 ㆍ수리비 8,000,000원 *1식 8,000 제설장비수리비 10,000,000원 *1식 10, 여비 3,080 3, 국내여비 3,080 3,080 0 도로행정업무추진 70,000원 *4명*11일 3, 재료비 107, , 재료비 107, ,900 0 도로정비작업도구구입 100,000원 *9회 900 스키드로더브러쉬구입 500,000원 *12조 6,000 빙방사설치비닐구입 50,000원 *20박스 1,000 제설용염화칼슘구입 500,000원 *90톤 45,000 제설용모래구입 40,000원 *1,000m3 40,000 제설작업용재료구입 300,000원 *30조 9,000 도로보수재료구입 15,000원 *400포 6, 시설비및부대비 165, , , 시설비 50, , ,000 도로사업미불용지보상금 100,000원 *500m2 50, 시설부대비 115, ,000 0 일반부대비 115,000 도로재해대책장비임차료 500,000원 *50회*4개소 도로사리부설장비임차료 500,000원 *5회*6개소 100,000 15, 자산취득비 92,947 38,100 54, 자산및물품취득비 90,847 36,000 54,847 제설장비구입 90, 톤모래살포기구입 ( 입암 ) 24,855,000원 *1대 24,855 1톤제설기구입 ( 수비 ) 6,900,000원 *1대 6,900 트렉터제설기구입 3,476,000원 *17대 59, 도서구입비 2,100 2,100 0 건설사업표준품셈구입 60,000원 *20부 1,200 설계기준구입 45,000원 *20부 900 하천정비및관리 10,115,558 8,672,662 1,442,896 국 3,650,000 균 703,000 도 1,095,000 군 4,667,558 지방하천정비 8,005,148 6,257,252 1,747,896 국 3,650,000 도 1,095,000

15 부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 지방하천정비 전년도 군 3,260,148 하천재해예방및관리 684,756 1,837,560 1,152, 인건비 76, , 기간제근로자등보수 76, ,680 수목정비인부임 71,000원 *30명*18일*2회 76, 시설비및부대비 608,076 1,837,560 1,229, 시설비 604,000 1,800,000 1,196,000 소하천정비종합계획수립용역 (1권역)(4차) 334,000,000원 *1식 소하천정비종합계획수립용역 (2권역)(4차) 170,000,000원 *1식 334, ,000 소하천정비종합계획수립용역 (1권역,2권역) 전략환경영향평가용역 (4차) 100,000,000원 *1식 100, 시설부대비 4,076 37,560 33,484 소하천정비종합계획수립용역시설부대비 504,000,000원 *0.63/100 소하천정비종합계획수립용역 (1권역,2권역) 전략환경영향평가용역 (4차) 일반부대비 100,000,000원 *0.9/100 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 4,300,000 2,000,000 2,300,000 3, 국 2,150,000 도 645,000 군 1,505, 시설비및부대비 4,300,000 2,000,000 2,300,000 국 2,150,000 도 645,000 군 1,505, 시설비 3,891,050 1,745,984 2,145,066 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업 3,891,050,000원 *1식 3,891,050 국 2,150,000 도 645,000 군 1,096, 감리비 400, , ,000 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업감리비 400,000,000원 *1식 400, 시설부대비 8,950 4,016 4,934 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업일반부대비 3,891,050,000원 *0.23/100 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 3,000,000 2,400, ,000 8,950 국 1,500,000 도 450,000 군 1,050, 시설비및부대비 3,000,000 2,400, ,000 국 1,500,000 도 450,000

16 부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 지방하천정비 군 1,050,000 전년도 01 시설비 2,693,266 2,094, ,503 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업 2,693,266,000원 *1식 2,693,266 국 1,500,000 도 450,000 군 743, 감리비 300, ,000 0 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업감리비 300,000,000원 *1식 300, 시설부대비 6,734 5,237 1,497 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업일반부대비 2,693,266,000원 *0.25/100 6,734 하천관리 20,392 19, 일반운영비 9,032 8, 사무관리비 6,632 7, 일반수용비 4,000 하천업무사무용품구입 50,000원 *30개 1,500 하천업무전산용품구입 50,000원 *50개 2,500 급량비 2,632 하천담당업무추진 7,000원 *4명*94회 2, 공공운영비 2,400 1,200 1,200 공공요금및제세 2,400 전기사용료 100,000원 *2개소*12월 2, 여비 3,360 3, 국내여비 3,360 3,360 0 국내여비 3,360 하천담당업무추진 70,000원 *4명*12회 3, 시설비및부대비 8,000 8, 시설비 8,000 8,000 0 하천지리정보시스템유지보수 8,000,000원 *1식 소하천정비 2,110,410 2,415, ,000 8,000 균 703,000 군 1,407,410 소하천유지보수 704, , 시설비및부대비 704, , 시설비 700, ,000 0 소하천 ( 장암천 ) 정비공사 60,000,000원 *1식 60,000 소하천 ( 기포천 ) 정비공사 40,000,000원 *1식 40,000 소하천 ( 토곡천 ) 정비공사 30,000,000원 *1식 30,000 소하천 ( 점곡천 ) 정비공사 50,000,000원 *1식 50,000

17 부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 소하천정비 전년도 소하천 ( 죽파천 ) 제방설치공사 70,000,000원 *1식 소하천 ( 마차곡천 ) 정비공사 70,000 70,000 소하천 ( 관곡천 ) 정비공사 30,000,000원 *1식 30,000 소하천유지보수 ( 영양읍 ) 소하천유지보수 ( 입암면 ) 소하천유지보수 ( 청기면 ) 소하천유지보수 ( 일월면 ) 소하천유지보수 ( 수비면 ) 소하천유지보수 ( 석보면 ) 70,000,000 원 *1 식 100,000,000 원 *1.0km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, 시설부대비 4,410 4,410 0 소하천유지보수 700,000,000원 *0.63/100 4,410 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업 ( 보조 ) 1,034,000 1,276, ,000 균 517,000 군 517, 시설비및부대비 1,034,000 1,276, ,000 균 517,000 군 517, 시설비 931,670 1,222, ,272 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업 931,670,000원 *1식 931,670 균 517,000 군 414, 감리비 100,000 50,000 50,000 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업감리비 100,000,000원 *1식 100, 시설부대비 2,330 3, 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업일반부대비 931,670,000원 *0.25/100 2,330 아름다운소하천 ( 노달천 ) 가꾸기사업 ( 보조 ) 372, ,000 균 186,000 군 186, 시설비및부대비 372, ,000 균 186,000 군 186, 시설비 370, ,665 아름다운소하천 ( 노달천 ) 가꾸기사업 370,665,000원 *1식 370,665 균 186,000 군 184,665

18 부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 소하천정비 전년도 03 시설부대비 1, ,335 아름다운소하천 ( 노달천 ) 가꾸기사업일반부대비 370,665,000원 *0.36/100 1,335 화재예방및현장대응력강화 383,902 86, ,630 의용소방대운영 83,902 86,272 2,370 의용소방관리 83,902 86,272 2, 일반운영비 1,350 1, 사무관리비 1,350 1,350 0 일반수용비 1,350 소방의날행사시상자상패제작 150,000원 *9명 301 일반보상금 82,552 84,922 2, 의용소방대지원경비 82,552 84,922 2,370 1,350 의용소방대출동수당 12,000원 *230명*21시간 57,960 의용소방대선진지견학 100,000원 *80명 8,000 훈련용소화기및연막탄구입 50,000원 *10개*2종 1,000 주민신고홍보현수막제작 66,000원 *6개*2회 792 의용소방대기술경연대회개최 10,000,000원 *1식 의용소방대연합회운영경비 50,000원 *8개대*12월 10,000 소방행정지원 300, ,000 소방서건립 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, ,000 4,800 영양소방서신축기반조성 300,000,000 원 *1 식 300,000 도시개발 249,750 36, ,600 건설행정 249,750 36, ,600 일반건설행정추진 249,750 36, , 일반운영비 17,310 17, 사무관리비 17,310 17, 일반수용비 13,460 국유재산측량수수료 320,000원 *15필 4,800 국유재산등기수수료 70,000원 *15필 1,050 국유재산감정수수료 350,000원 *15필 5,250 용도폐지토지현황및분할측량수수료 295,000원 *8필 2,360 급량비 3,850 건설행정업무추진 7,000원 *5명*110일 3,850

19 부서 : 안전재난건설과정책 : 도시개발단위 : 건설행정 전년도 202 여비 7,840 7, 국내여비 7,840 7,840 0 건설행정업무추진 70,000원 *4명*28회 7, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 건설행정업무추진 2,000,000원 2, 연구개발비 200, , 연구용역비 200, ,000 영양군지역지하수관리계획수립용역 200,000,000원 *1식 200, 시설비및부대비 17,800 8,800 9, 시설비 17,800 8,800 9,000 지하수방치공원상복구공사 1,100,000원 *8개소 국공유지무단점유입간판설치 900,000원 *10개소 405 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,800 8,800 9,000 의자구입 200,000원 *24개 4,800 교통행정관리 4,357,502 2,584,591 1,772,911 국 10,500 균 700,000 도 347,132 군 3,299,870 교통관리사업 2,897,858 1,979, ,327 국 10,500 균 350,000 도 301,732 군 2,235,626 교통일반행정관리 270, ,839 59, 인건비 27,514 16,575 10, 기간제근로자등보수 27,514 16,575 10,939 불법주정차단속지원 18,370 기본급 66,800원 *2명*100일 13,360 주휴수당 66,800원 *2명*25일 3,340 4대보험료 167,000원 *2명*5월 1,670 시외버스터미널청소인부사역 9,144 기본급 8,350원 *3시간*1명*365일 9, 일반운영비 128, ,024 23, 사무관리비 93,482 83,544 9,938 일반수용비 88,386

20 부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 택시이용군정홍보광고료 100,000원 *32대*12월 38,400 관광버스이용군정홍보광고료 150,000원 *5대*12월 9,000 영업용화물자동차군정홍보광고료 100,000원 *7대*12월 8,400 택시및관광버스이용및화물자동차군정 홍보광고수수료 6,766,000원 *1식 6,766 사업용차량이용홍보광고안제작 6,820,000원 *1식 6,820 교통안전및사고예방홍보물품제작 10,000원 *1,500개 15,000 교통정책홍보물제작 500원 *8,000개 4,000 운영수당 1,400 교통안전정책심의위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 3,696 교통업무추진 7,000원 *4명*132회 3, 공공운영비 35,080 21,480 13,600 공공요금및제세 7,920 버스정보시스템 (BMS) 이용료지급 180,000원 *12월 2,160 버스정보시스템 (BIT) 이용료지급 180,000원 *12월 2,160 수요응답형대중교통시스템 (DRT) 이용료지 급 300,000원 *12월 3,600 시설장비유지비 27,160 버스정보시스템 (BMS) 유지보수 110,000원 *13대*12월 17,160 특별사법경찰관업무지원시스템서버업그 레이드 10,000,000원 *1식 10, 여비 9,940 9, 국내여비 9,940 9,940 0 교통업무추진 70,000원 *4명*27회 7,560 특별사법경찰관리업무추진 ( 무단방치, 무보험 ) 70,000원 *2명*17회 2, 연구개발비 75,000 76,000 1, 연구용역비 75,000 76,000 1,000 영양여객회계감사용역 20,000,000원 *1식 20,000 영양군대중교통량조사 18,000,000원 *2회 36,000 농어촌버스노선변경용역 19,000,000원 *1회 19, 일반보상금 행사실비보상금

21 부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 교통안전도단위행사참석자여비 50,000원 *6명*1회 기타보상금 운수업계친절서비스교육강사수당 150,000원 *2명*2회 민간이전 28,344 3,000 25, 민간경상사업보조 3,000 3,000 0 교통사고예방활동지원 ( 모범운전자회 ) 3,000,000원 *1식 09 운수업계보조금 25, ,344 3,000 택시카드결제기운영비지원 25,344 택시카드단말기구입설치 600,000 원 *32 대 택시카드결제기통신비지원 6,000원 *32대*12월 택시요금카드결제수수료지원 10,000원 *32대*12월 19,200 차량등록관리 13,880 13, 일반운영비 13,880 13, 사무관리비 7,220 7, ,304 3,840 일반수용비 7,220 무단방치차량강제처리견인및폐차료 100,000원 *20대 자동차관련통합전산고지서서식유인 90,000원 *10박스 무보험 ( 무단방치 ) 관리시스템유지보수비 360,000원 *12월 02 공공운영비 6,660 6, , ,320 공공요금및제세 6,660 차량등록우편료 6,660 ㆍ등기 2,130원 *2,000매 4,260 ㆍ일반 300원 *3,000매 900 ㆍ우편엽서 300원 *5,000매 1,500 농어촌버스운송사업지원 ( 보조 ) 280, , ,000 도 62,500 군 217, 민간이전 280, , ,000 도 62,500 군 217, 운수업계보조금 280, , ,000 농어촌버스운송사업재정지원 265,118,000원 *1식 265,118 도 58,000 군 207,118 농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 *1식 15,000

22 부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 도 4,500 군 10,500 전년도 벽지노선손실보상금지원 ( 보조 ) 726, ,656 72,344 도 238,718 군 487, 민간이전 726, ,656 72,344 도 238,718 군 487, 운수업계보조금 726, ,656 72,344 벽지노선손실보상금 726,000,000원 *1식 726,000 도 238,718 군 487,282 농어촌버스비수익노선결손지원 200, , 민간이전 200, , 운수업계보조금 200, ,000 0 농어촌버스비수익노선결손보전 200,000,000원 *1식 200,000 요금단일화보정지원 130, , 민간이전 130, , 운수업계보조금 130, ,000 0 버스단일요금제보정지원 130,000,000 원 *1 식 130,000 농촌형교통모델지원 ( 행복택시운행지원 )( 보조 ) 300, , ,000 균 50,000 군 250, 일반보상금 300, , ,000 균 50,000 군 250, 기타보상금 300, , ,000 행복택시요금보조 300,000,000원 *1식 300,000 균 50,000 군 250,000 유가보조금지원 250, , 민간이전 250, , 운수업계보조금 250, ,000 0 유가보조금지원 250,000,000원 *1식 250,000 운수종사자해외연수 ( 보조 ) 3,600 3,600 0 도 400 군 3, 일반보상금 3,600 3,600 0 도 400 군 3, 민간인국외여비 3,600 3,600 0

23 부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 모범운전종사자국외연수 3,600,000원 *1식 3,600 도 400 군 3,200 특별교통수단운영지원 95,000 80,000 15, 민간이전 95,000 80,000 15, 민간위탁금 95,000 80,000 15,000 특별교통수단 ( 이동지원센터 ) 운영지원 95,000,000원 *1식 95,000 버스정류소운영지원 8,000 4,960 3, 민간이전 8,000 4,960 3, 운수업계보조금 8,000 4,960 3,040 버스정류소운영비지원 5,000,000원 *2개소*80/100 8,000 제 4 차택시총량조사용역 ( 보조 ) 20, ,240 국 10,120 군 10, 연구개발비 20, ,240 국 10,120 군 10, 연구용역비 20, ,240 제 4 차택시총량조사용역비 20,240,000 원 *1 식 20,240 국 10,120 군 10,120 불법촬영카메라탐지장비구입지원 ( 보조 ) 국 380 도 114 군 시설비및부대비 국 380 도 114 군 시설비 불법촬영카메라탐지장비구입 760,000원 *1식 760 국 380 도 114 군 266 농촌형교통모델지원 ( 버스지원 )( 보조 ) 600, ,000 균 300,000 군 300, 일반보상금 600, ,000 균 300,000 군 300, 기타보상금 600, ,000

24 부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 차량구입및운영비지원 600,000,000원 *1식 600,000 균 300,000 군 300,000 교통안전사업 1,459, , ,584 균 350,000 도 45,400 군 1,064,244 교통안전시설물관리 696, , , 일반운영비 12,360 12, 공공운영비 12,360 12,360 0 공공요금및제세 12,360 교통안전시설물전기안전점검수수료 55,000원 *36개소*2회 3,960 교통안전시설물전기요금 700,000원 *12월 8, 시설비및부대비 684, , , 시설비 680, , ,000 교통안전시설물설치 40,000,000원 *12회 480,000 교통안전시설물및신호등유지보수 50,000,000원 *2회 신호기 ( 과속장비 ) 설치및교체 50,000,000원 *2개소 100, , 시설부대비 4,284 2,700 1,584 교통안전시설물설치 680,000,000 원 *0.63/100 정류장 승강장관리 215, , 시설비및부대비 215, , 시설비 215, , ,284 버스승강장정비및도색 500,000원 *20개소 10,000 버스승강장설치 ( 기초, 신규, 교체 ) 15,000,000원 *10개소 150,000 버스승강장설치 ( 이설 ) 5,000,000원 *2개소 10,000 버스승강장표지판설치 250,000원 *10개소*6읍면 영양시외버스터미널주변정비공사 30,000,000원 *1식 15,000 30,000 버스터미널환경개선 ( 보조 ) 180, ,000 도 40,000 군 140, 시설비및부대비 180, ,000 도 40,000 군 140, 시설비 180, ,000 여객자동차터미널환경개선 180,000,000원 *1식 180,000

25 부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통안전사업 지역수요맞춤지원사업 ( 버스타고하나되는그대그리고나에코힐링관광권역조성사업 )( 보조 ) 도 40,000 군 140,000 균 350,000 전년도 350, , 시설비및부대비 350, ,000 균 350, 시설비 350, ,000 에코힐링관광권역구축사업 350,000,000원 *1식 350,000 균 350,000 무단횡단방지펜스보급사업 ( 보조 ) 18, ,000 도 5,400 군 12, 시설비및부대비 18, ,000 도 5,400 군 12, 시설비 18, ,000 무단횡단방지펜스설치 18,000,000원 *1식 18,000 도 5,400 군 12,600 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 421, ,956 28,692 도 69,000 군 352,648 인력운영비 368, ,796 28,367 도 69,000 군 299,163 인력운영비 ( 수로원인건비 )( 보조 ) 368, ,796 28,367 도 69,000 군 299, 인건비 368, ,796 28,367 도 69,000 군 299, 무기계약근로자보수 368, ,796 28,367 수로원 368,163 기본급 150,085 ㆍ5년미만 66,800원 *2명*246일 32,866 도 32,866 ㆍ5년 ~10년미만 67,500원 *3명*246일 49,815 도 36,134 군 13,681 ㆍ10년이상 68,500원 *4명*246일 67,404 상여금 150,085,000원 *1/3 50,029 주휴수당 31,726 ㆍ5년미만 66,800원 *2명*52일 6,948

26 부서 : 안전재난건설과정책 : 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ5년 ~10년미만 67,500원 *3명*52일 10,530 ㆍ10년이상 68,500원 *4명*52일 14,248 위험수당 55,000원 *9명*12월 5,940 가족수당 7,680 ㆍ배우자 40,000원 *9명*12월 4,320 ㆍ부양가족 ( 부모, 자녀 ) 20,000 원 *14 명 *12 월 3,360 반장수당 50,000원 *1명*12월 600 피복비 (3종) 500,000원 *9벌 4,500 명절휴가비 15,010 ㆍ5년미만 32,866,000원 *1.2/12월 3,287 ㆍ5년 ~10년미만 49,815,000원 *1.2/12월 4,982 ㆍ10년이상 67,404,000원 *1.2/12월 6,741 휴일근무수당 16,474 ㆍ5년미만 66,800원 *1.5*2명*18일 3,608 ㆍ5년 ~10년미만 67,500원 *1.5*3명*18일 5,468 ㆍ10년이상 68,500원 *1.5*4명*18일 7,398 시간외근무수당 26,943 ㆍ5년미만 8,200원 *1.5*2명*20시간*12월 5,904 ㆍ5년 ~10년미만 8,280원 *1.5*3명*20시간*12월 8,943 ㆍ10년이상 8,400원 *1.5*4명*20시간*12월 12,096 정근수당 15,010 ㆍ5년미만 1,369,400원 *0.6*2명*2회 3,287 ㆍ5년 ~10년미만 1,383,750원 *0.6*3명*2회 4,982 ㆍ10년이상 1,404,250원 *0.6*4명*2회 6,741 정근수당가산금 4,800 ㆍ5년 ~10년미만 50,000원 *2명*12월 1,200 ㆍ10년이상 60,000원 *5명*12월 3,600 교통보조비 5,500원 *9명*246일 12,177 급식비 5,500원 *9명*246일 12,177 부상치료비 100,000원 *9명*1회 900 간식비 3,000원 *9명*246일 6,642 선진지견학비 200,000원 *9명 1,800 비상대기작업급량비 7,000원 *9명*90일 5,670 인력운영비 27,665 27, 인력운영비 27,665 27, 인건비 27,665 27, 무기계약근로자보수 27,665 27, 차량등록업무보조 27,665 기본급 25,305 ㆍ17호봉 (1~8월) 2,103,450원 *1명*8월 16,828

27 부서 : 안전재난건설과정책 : 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ18호봉 (9~12월) 2,119,120원 *1명*4월 8,477 정액급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 명절휴가비 400,000원 *1명*2회 800 기본경비 25,820 25, 기본경비 25,820 25, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 일반수용비 9,000 부서운영수용비 9,000,000원 9,000 임차료 3,000 복사기임차료 250,000원 *12월 3, 여비 7,700 7, 국내여비 7,700 7,700 0 안전재난건설과업무추진 ( 공통 ) 7,700,000원 7, 업무추진비 4,920 4, 부서운영업무추진비 4,920 4, 부서운영업무추진비 410,000원 *12월 4, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1,200 재무활동 ( 안전재난건설과 ) 1,719,530 1,287, ,780 내부거래지출 1,202, , ,280 내부거래지출 1,202, , , 기타회계등전출금 1,157, , , 기타회계전출금 1,157, , ,000 치수사업특별회계전출금 1,157,000,000원 1,157, 기금전출금 45,030 44, 기금전출금 45,030 44, 재난관리기금적립금 45,030,000원 45,030 보전지출 517, ,000 17,500 보전지출 517, ,000 17, 차입금이자상환 17,500 35,000 17, 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 17,500 35,000 17,500 지역개발기금이자상환 ( 태풍 " 매미 ") 17,500,000원 *1회 17, 차입금원금상환 500, , 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환 500, ,000 0

28 부서 : 안전재난건설과정책 : 재무활동 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 보전지출 전년도 지역개발기금원금상환 ( 태풍 " 매미 ") 500,000,000원 *1회 500,000

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9 2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

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부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

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부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

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부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당

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부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

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부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시 2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568

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부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

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부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534 세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979

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부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028

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부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발

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부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영

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부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84 2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200

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부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2 2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571

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부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2 2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000

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부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신 2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212

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