2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
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- 시언 남궁
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1 2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139 지방자치역량의강화 1,102,899 1,104,956 2,057 도 17,360 군 1,085,539 군민과함께하는열린군정실현 486, ,910 15, 인건비 146, ,610 55, 기간제근로자등보수 146, ,610 55,521 군정주요업무추진기간제근로자인건비 ( 군 2, 읍 면 3) 146,089 기본급 60,240원 * 5명 * 260일 78,312 주휴수당 60,240원 * 52일 * 5명 15,663 시간외수당 6,809원 * 50시간 * 12월 * 5명 20,427 연차수당 60,240원 * 15일 * 5명 4,518 상여금 60,240원 * 260일 * 3/12월 * 5명 19,578 명절휴가비 60,240원 * 21일 * 60% * 2월 * 5명 201 일반운영비 266, ,900 40, 사무관리비 172, ,900 20,000 7,591 일반수용비 40,500 명절귀향객환영플래카드 1,000,000원 * 2회 명절종합상황실운영홍보물제작,000원 * 2회 4,000 사무기기소모품구입 20,000,000원 20,000 신문구독료 4,500,000원 4,500 군정주요시책홍보물제작,000원 공무원자체교육강사료 400,000원 *6회 2,400 군정종합상황유지근무자급량비,000원 능동적가치관변화를위한민간위탁교육 100,000,000원 100,000 신규공무원능력강화및가족간결속강화를위한교육,000원 명사초청공무원특강,000원 02 공공운영비 4,000 4,000 0 전국시장 군수 구청장협의회비 4,000,000원 4,
2 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 03 행사운영비 90,000 70,000 20,000 도지사와도민과대화행사운영,000 원 읍면민과대화의장운영,000원 중앙부처 도 읍면행사운영 1,000,000원 * 10회 정년공무원퇴임식,000원 읍 면민의날행사지원 60,000,000원 60, 여비 37,000 37, 국내여비 37,000 37,000 0 각종현안업무추진대외활동여비 7,000,000원 7,000 비서실업무추진여비 2,000원 2 군정주요행사추진여비,000원 203 업무추진비 시책추진업무추진비 행정업무추진비 2,000원 일반보상금 11,400 11, 행사실비보상금 11,400 11,400 0 읍면순방초청참석자보상 3,000원 * 280명 * 10읍면 각종주요기념행사참석자보상 3,000,000원 5 18 민주화유공자생계비지원 ( 도비 ) 9,360 4,800 4,560 8,400 3,000 도 9, 일반보상금 9,360 4,800 4,560 도 9, 기타보상금 9,360 4,800 4, 민주화유공자생계비 130,000원 * 6명 * 12월 9,360 도 9,360 이장 지도자사기진작 96, ,040 6, 일반운영비 12,040 19,040 7, 사무관리비 12,040 14,040 이장직무능력향상교육교재제작,000원 이장업무추진일반수용비,000원 이장업무일지구입 18,000원 *280명 5, 일반보상금 49,840 49, 행사실비보상금 49,840 49, 이장가족한마음체육대회 178,000 원 * 280 명 49,
3 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 307 민간이전 보험금 이장단체상해보험가입 3,000원 3 건전하고합리적인인사행정추진 35,030 36,566 1, 일반운영비 29,030 29, 사무관리비 29,030 29,030 0 인사행정업무추진및인사랑운영 23,950,000원 23,950 인사위원회운영 5,080,000원 5, 자치단체등이전 6,536 1, 기타부담금 6,536 1,536 표준지방인사정보시스템공통부담금,000원 309 전출금 1,000 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0 국고대여학자금대행운영비 1,000,000원 1,000 특정업무경비및연금지급금 357, ,560 10, 직무수행경비 287, ,560 10, 특정업무경비 287, ,560 10,200 본청 179,760 예산업무담당 150,000원 * 5명 * 12월 9,000 세무업무담당 100,000원 * 11명 * 12월 13,200 감사업무담당 100,000원 * 4명 * 12월 4,800 여론동향담당 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 공무원단체담당 60,000원 * 3명 * 12월 2,160 대민활동비 50,000원 * 247명 * 12월 148,200 보건소대민활동비 50,000원 * 32명 * 12월 19,200 농업기술센터대민활동비 50,000원 * 28명 * 12월 의회사무과대민활동비 50,000원 * 9명 * 12월 수도사업소대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월 우든밸리관리사업소대민활동비 50,000원 * 12명 * 12월 축산사업소대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월 16,800 5,400 10,200 7,200 8,400 읍면 40,800 세무담당 100,000원 * 34명 * 12월 40, 민간이전 70,000 70, 연금지급금 70,000 70,000 0 공무원재해보상,000원
4 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 부조급여 60,000,000원 60,000 반상회운영 48,480 48, 일반운영비 48,480 48, 사무관리비 48,480 48,480 0 일반수용비 48,480 반상회보제작 부 * 330원 * 12월 39,600 반상회보발송용봉투제작 370원 * 부 * 12월 일제강점기여자근로정신대피해자지원 ( 도비 ) 6,000 3,600 2,400 8,880 도 6, 일반보상금 6,000 3,600 2,400 도 6, 기타보상금 6,000 3,600 2,400 일제강점기여자근로정신대피해자지원 500,000원 * 1명 * 12월 6,000 도 6,000 세종사무소운영 59,000 59, 일반운영비 39,000 39, 사무관리비 34,000 34,000 0 세종사무소운영비 8,100,000원 8,100 세종사무소홍보물제작,000원 세종사무소임대료 15,900,000원 15, 공공운영비 0 세종사무소공공운영비,000원 202 여비 국내여비 세종사무소여비 1,000원 업무추진비 8,000 8, 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 세종사무소시책업무추진비 8,000,000원 8,000 도민분권운동지원 4, ,000 도 군 201 일반운영비 4, ,000 도 군 01 사무관리비 4, ,000 도민분권운동지원 ( 주민설명회, 토론회 ) 4,000,000원 4,000 도 군 군민참여확대 89,600 79,
5 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 군민참여확대 전년도 민간단체육성지원 89,600 79, 일반보상금 16,000 16, 행사실비보상금 16,000 16,000 0 민주평통자문위원교육참석보상 50,000원 *20명*3일*2회 6,000 번영회 ( 읍면 ) 지원 1,000,000원 * 10읍면 307 민간이전 73,600 63, 민간경상사업보조 70,000 60,000 범죄피해자지원센터지원 20,000,000원 20,000 민주평통통일역량강화사업지원 40,000,000원 40,000 법사랑위원회지원,000원 03 민간단체법정운영비보조 3,600 3,600 0 민주평통행정실장인건비보조 3,600,000원 3,600 공정한선거행정구현 1,059, ,059,934 도 10,935 군 1,048,999 선거업무추진 1,059, ,059,934 도 10,935 군 1,048,999 선거업무추진 1,027, ,027, 일반운영비 30, , 사무관리비 30, ,000 제7회전국동시지방선거업무추진 30,000,000원 30, 자치단체등이전 997, , 기타부담금 997, ,128 제7회전국동시지방선거법정경비 997,128,000원 *1회 997,128 지방선거업무추진 ( 도비 ) 32, ,806 도 10,935 군 21, 일반운영비 19, ,806 도 6,601 군 13, 사무관리비 19, ,400 선거업무추진일반수용비 9,800,000원 9,800 도 3,266 군 6,534 선거업무추진급량비 9,600,000원 9,600 도 3,200 군 6, 공공운영비
6 부서 : 행정지원과정책 : 공정한선거행정구현단위 : 선거업무추진 전년도 거소신고우편료 406,000원 406 도 135 군 여비 13, ,000 도 4,334 군 8, 국내여비 13, ,000 선거업무추진여비 13,000,000원 13,000 도 4,334 군 8,666 지역인재양성 1,706,100 1,119, ,100 도 54,500 군 1,651,600 학교교육지원및평생학습체계구축 1,706,100 1,119, ,100 도 54,500 군 1,651,600 교육환경개선 1,065, , , 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,000 0 교육지원업무추진일반수용비 3,000,000원 3, 여비 0 01 국내여비 0 교육지원업무추진여비,000원 301 일반보상금 1,000 1, 행사실비보상금 1,000 1,000 0 지역교육발전협의회 원 *50명*2회 1, 출연금 800, , 출연금 800, ,000 ( 재 ) 장흥군인재육성장학기금출연금 800,000,000원 800, 자치단체등이전 256, , , 교육기관에대한보조 200, , ,000 무지개학교교육지구운영 400,000,000원 *50% 200, 공기관등에대한경상적위탁사업비 56, ,100 고구려대학교계약학과설치운영지원금 82원 *34명*2학기 56,100 교육환경개선 ( 도비 ) 101,000 50,000 51,000 도 54,500 군 46, 자치단체등이전 101,000 50,000 51,000 도 54,500 군 46,
7 부서 : 행정지원과정책 : 지역인재양성단위 : 학교교육지원및평생학습체계구축 전년도 08 교육기관에대한보조 101,000 50,000 51,000 원어민보조교사지원사업 43,000,000원 43,000 도 21,500 군 21,500 농어촌지역중심고육성지원 8,000,000원 8,000 농산어촌작은학교살리기사업 50,000,000원 도 8,000 50,000 도 2 군 2 학교무상급식지원 ( 국가직접지원 ) 540, , 자치단체등이전 540, , 교육기관에대한보조 540, ,000 0 초중학생무상급식지원 540,000,000원 540,000 직원사기진작향상 1,536,060 1,398, ,360 군정유공민간인및공무원포상 1,536,060 1,398, ,360 군정유공민간인및공무원포상 67,600 67, 일반운영비 47,600 47, 사무관리비 47,600 47,600 0 군정유공자표창패제작 120,000원 * 10명 * 12월 퇴직공무원공로패및퇴임식운영,000원 14,400 퇴직공무원간담회운영 1,000,000원 * 2회 정례조회및각종행사현수막제작 100,000원 *20회 군민의상공적심사현지확인 100,000원 * 5명 * 2일 군민의상수상자상패제작및수용비 1,000,000원 군민의상심사위원회참석수당 70,000원 * 30명 1,000 1,000 2,100 태극기구입 18,600 마을회관용 2,600,000원 2,600 본청및읍면 ( 태극기, 도기, 군기, 새마을기 ) 1원 * 100장 * 4종 경축행사게첨용가로기 원 *500장*2회 신년하례식준비 ( 초청장, 현수막등 ) 1,500,000원 6, 포상금 20,000 20, 포상금 20,000 20, ,500 군정유공공무원부상품구입,000원 정년및명예퇴직공무원격려,000원
8 부서 : 행정지원과정책 : 직원사기진작향상단위 : 군정유공민간인및공무원포상 전년도 각종클럽활동평가우수자격려,000원 공무원맞춤형복지제도추진 1,300,000 1,200, , 일반운영비 1,300,000 1,200, , 맞춤형복지제도시행경비 1,300,000 1,200, ,000 공무원맞춤형복지제도운영 ( 복지포인트, 단체보장보험 ) 1,200,000,000원 1,200,000 직원건강검진지원 200,000원 * 500명 100,000 공무원후생복지증진및노사업무 116, ,800 8, 일반운영비 14,800 6,800 8, 사무관리비 6,800 6,800 0 노사업무추진사무용품구입,000원 노사분쟁사항노무사선임료 400,000원 *12월 4, 행사운영비 8, ,000 군산하직원 " 달뜨면달맞이가자 " 행사 4,000,000원 *2회 8, 여비 국내여비 능률향상벤치마킹여비 100,000,000원 100,000 노사업무추진여비,000원 군산하공무원체육대회 22,300 22, 일반운영비 17,300 17, 사무관리비 12,300 12,300 0 군산하공무원체육대회급량비 7,000원 * 900명 군산하공무원체육대회운동용품등 6,000,000원 6,300 6, 행사운영비 0 무대설치및행사진행자섭외등,000원 303 포상금 0 01 포상금 0 체육대회우승팀시상금,000원 천생연분인연맺기프로젝트 29, , 일반운영비 11, , 사무관리비 7, ,680 천생연분인연맺기프로젝트참여직원급량비 8,000원 * 24회 * 40명 7, 행사운영비 4, ,000 천생연분인연맺기프로젝트 " 명랑운동회 " 개최,000원 * 2회 4,
9 부서 : 행정지원과정책 : 직원사기진작향상단위 : 군정유공민간인및공무원포상 전년도 301 일반보상금 17, , 행사실비보상금 7, ,680 천생연분인연맺기프로젝트민간인참여자급량비 8,000원 * 40명 * 24회 7, 기타보상금 0 천생연분인연맺기프로젝트민간인커플보상 1,000,000원 * 10쌍 서무관리 244, ,427 24,527 근무환경개선 160, ,827 20,527 무인경비관리운영 131, , 일반운영비 131, , 사무관리비 131, ,800 0 청사무인경비용역수수료 (52개소) 200,000원 *52개소*12월 124,800 청사무인경비추가시설 200,000원 *10개소 청사출입통제시스템유지보수및관리,000원 지문인식기설치운영 28,500 28, 일반운영비 28,500 28, 사무관리비 3,500 3,500 0 지문인식기추가설치 300,000원 *5개소 1,500 지문인식기유지보수비,000원 02 공공운영비 지문인식자동시스템용역비 ( 관리비 ) 2,000원 2 문서보존 84,600 84,600 0 발간실운영 23,900 23, 일반운영비 23,900 23, 사무관리비 21,400 21,400 0 발간실용지구입 20,000,000원 20,000 급량비 7,000원 * 2명 * 100일 1, 공공운영비 2,500 2,500 0 시설장비유지비 2,500,000원 2,500 표준기록관리시스템구축 60,700 60, 인건비 기간제근로자등보수 기록물관리보조요원인부임 2,000원 일반운영비 30,700 30, 사무관리비 5,700 5,700 0 표준기록물관리운영품구입,000원
10 부서 : 행정지원과정책 : 서무관리단위 : 문서보존 전년도 기록물관리평가위원회참석수당 70,000원 *5명*2회 공공운영비 표준기록관리시스템유지보수 2,000원 여비 0 01 국내여비 0 기록물관리업무추진여비,000원 대외협력추진 265, ,951 43,400 도 4,050 군 261,501 지역역량강화 180, ,651 11,900 도 4,050 군 176,501 새마을지원육성 ( 도비 ) 8,100 8,100 0 도 4,050 군 4, 일반보상금 8,100 8,100 0 도 4,050 군 4, 장학금및학자금 8,100 8,100 0 새마을지도자자녀장학금 1,350,000 원 * 6 명 8,100 도 4,050 군 4,050 지역진흥균형발전추진 5,500 5, 출연금 5,500 5, 출연금 5,500 5,500 0 한국지역진흥재단출연금 5,500,000원 5,500 새마을지원육성 113, ,020 11, 일반보상금 21,780 21, 행사실비보상금 21,780 21,780 0 새마을교육참석지원 ( 여비, 교육비 ) 97,800원 *100명 새마을지도자대회참석보상 50,000 원 *100 명 영. 호남새마을가족한마음수련대회지원 7,000,000원 307 민간이전 92,140 80,240 11, 민간경상사업보조 29,540 17,640 11,900 9,780 7,000 새마을회주요시책업무추진 9,540,000원 9,540 새마을회해외봉사단운영 20,000,000원 20, 민간단체법정운영비보조 59,000 59,000 0 새마을회운영비지원 39,000,000원 39,
11 부서 : 행정지원과정책 : 대외협력추진단위 : 지역역량강화 전년도 읍면협의회운영비지원 1,000,000원 *10개읍면 읍면부녀회운영비지원 1,000,000원 *10개읍면 04 민간행사사업보조 3,600 3,600 0 새마을의날기념식 1,800,000원 1,800 새마을운동사업평가대회 1,800,000원 1,800 선진군민의식함양 53,031 53, 일반운영비 사무관리비 탐진강가로기제작 1,000원 1 군민의식함양교육 ( 강사수당 ) 500,000원 * 4회 친절홍보용품제작 3,000,000원 3,000 베스트친절공무원상품권구매 50,000원 *40장 307 민간이전 31,031 31, 민간경상사업보조 13,031 13,031 0 민간단체사업보조 13,031 자유총연맹 ( 나라사랑태극기달아주기외 ) 5,71원 5,715 바르게살기협의회 ( 정남진물축제봉사활동외 ) 7,316,000원 7, 민간단체법정운영비보조 18,000 18,000 0 민간단체법정운영비보조 18,000 바르게살기협회 9,000,000원 9,000 자유총연맹 9,000,000원 9,000 지역향토방위태세확립 8 140,300 55,300 예비군육성지원 일반운영비 0 01 사무관리비 0 대덕읍예비군중대본부임차료,000D원 308 자치단체등이전 78,000 78, 예비군육성지원경상보조 78,000 78,000 0 통합방위협의회운영비,000원 예비군중대공공요금지원 2,000원 2 예비군중대무인경비시스템요금 8,000,000원 8,000 향토방위작전지원 2,000원 2 예비군교육훈련지원,000원 403 자치단체등자본이전
12 부서 : 행정지원과정책 : 대외협력추진단위 : 지역향토방위태세확립 전년도 03 예비군육성지원자본보조 1 예비군부대운영지원,000원 민방위및소방운영 296,040 1,014, ,115 국 3,027 도 2,262 군 290,751 민생안정조직관리 296,040 1,014, ,115 국 3,027 도 2,262 군 290,751 민방위운영 37,426 82,901 45, 일반운영비 20,901 26,201 5, 사무관리비 3,000 민방위훈련홍보물및사무용품구입 300,000원 *10회 3, 공공운영비 17,901 21,201 3,300 민방위경보단말기관리유지비 49,450,000원 *3개소*6/100 민방위경보단말기축전지구입 4,000,000원 *1개소 민방위시설장비소모품구입 ( 전원장치외 ),000원 *1회 202 여비 1,000 1, 국내여비 1,000 1, ,901 4,000 민방위업무추진여비 1,000,000원 1, 일반보상금 2,500 2, 행사실비보상금 2,500 2,500 0 민방위행사참석여비 ( 도, 중앙 ) 50,000원 *50명 2, 민간이전 1,200 1, 보험금 1,200 1,200 0 민방위자율참여자재해보상 4,000원 *300명 1, 자산취득비 11, 자산및물품취득비 11, 민방위대방독면교체구입 47,300원 *250개 11,825 을지연습운영 12,855 12, 일반운영비 9,880 9, 사무관리비 9,880 9,880 0 을지연습급량비 7,000원 * 70명 * 12식 5,880 을지연습사무용품및홍보물구입 4,000,000원 * 1회 301 일반보상금 2,975 2, ,
13 부서 : 행정지원과정책 : 민방위및소방운영단위 : 민생안정조직관리 전년도 09 행사실비보상금 2,975 2,975 0 을지연습유관기관근무자급량비 7,000원 * 85명 * 5식 2,975 공익근무요원관리 43,241 43, 일반보상금 43,241 43, 사회복무요원보상금 43,241 43,241 0 공익근무요원봉급 129,450원 *12명*12월 18,641 공익근무요원중식비 100,000원 *12명*12월 14,400 공익근무요원교통비 50,000원 *12명*12월 7,200 공익근무요원재해보상비 1,000,000원 *3명 3,000 의용소방대운영 108, , , 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,000 0 소방의날행사추진홍보물및사무용품구입 600,000원 * 5종 301 일반보상금 89,000 66,500 22, 의용소방대지원경비 89,000 66,500 22,500 3,000 의용소방대산불, 폭설 ( 각종재해등 ) 출동수당 24,000,000원 24,000 소방의날행사지원 20,000원 *750명 1 전담의용소방대원출동대기근무수당 ( 용산, 장동 ) 6,250,000원 *2명*2개소 2 소방기술경연대회참석여비 ( 도, 중앙 ) 50,000원 *120명 6,000 의용소방대원교육여비 4,000,000원 4,000 의용소방대역량강화프로그램참석지원 1,000원 민간이전 16, , 민간경상사업보조 16, ,000 의용소방대, 자율방범대안전체험시설견학및체험 16,000,000원 16,000 자율방범대운영 83,950 83, 일반보상금 53,000 53, 자율방범대실비지원 53,000 53,000 0 자율방범대야식비지원 3,000원 3 자율방범대유류대지원 18,000,000원 18, 민간이전 7,550 6, 민간행사사업보조 7,550 6, 방범연합회 ( 가족한마음전진대회 ),000원 방범연합회 ( 조직활성화를위한워크숍 ) 2,550,000원 2,
14 부서 : 행정지원과정책 : 민방위및소방운영단위 : 민생안정조직관리 전년도 402 민간자본이전 23,400 23, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 23,400 23,400 0 방범연합회 ( 면1개소방범순찰차량구입 ) 23,400,000원 *1대 23,400 민방위교육운영비지원 ( 국비 ) 10,568 10,568 0 국 3,027 도 2,262 군 5, 일반운영비 6,948 6,948 0 국 1,941 도 1,502 군 3, 사무관리비 4,396 4,396 0 민방위안보교육훈련강사수당 2,396,000원 2,396 국 719 도 503 군 1,174 민방위교육강사수당,000원 도 600 군 1, 행사운영비 2,552 2,552 0 국민참여민방위날훈련경비 1,900,000원 1,900 국 570 도 399 군 931 민관군합동민방위종합훈련 65원 652 국 여비 국 216 도 151 군 국내여비 민방위리더양성 720,000원 720 국 216 도 151 군 일반보상금 2,900 2,900 0 국 870 도 609 군 1, 행사실비보상금 2,900 2,900 0 기술지원대등전문교육지원 1,100,000원 1,100 국 330 도 231 군 539 지원민방위대육성 180,000원 *10명 1,800 국
15 부서 : 행정지원과정책 : 민방위및소방운영단위 : 민생안정조직관리 도 378 군 882 전년도 주민자치기반강화 86,134 86,134 0 국내교류사업 63,834 63,834 0 향우회지원사업 20,334 20, 일반운영비 16,334 16, 사무관리비 7,334 7,334 0 일반수용비 7,334 현수막등제작 66,000원 * 12개소 * 2회 1,584 고향소식홍보물제작 3,750,000원 3,750 향우시책기여자감사패제작 200,000원 * 10개 02 공공운영비 1,000 1,000 0 우편물발송대 250원 * 1,000매 * 4회 1, 행사운영비 8,000 8,000 0 중앙부처향우공무원군정시책간담회개최 1,500,000원 *2회 읍면향우어울림행사운영 500,000원 *10개읍면 3, 여비 4,000 4, 국내여비 4,000 4,000 0 향우회행사참석여비 4,000,000원 4,000 자매결연단체초청사업 43,500 43, 일반운영비 9,000 9, 사무관리비 4,000 4,000 0 일반수용비 4,000 리후렛제작,000원 홍보현수막제작,000원 03 행사운영비 0 결연단체초청행사,000원 202 여비 0 01 국내여비 0 자매결연자치단체방문여비,000원 301 일반보상금 29,500 29, 외빈초청여비 17,000 17,000 0 자매결연자치단체물축제초청 17,000,000 원 17, 행사실비보상금 12,500 12,500 0 도농교류단체교류협력활성화 7,500,000원 7,500 자매도시교류협력활성화,000원 국제교류사업 22,300 22,
16 부서 : 행정지원과정책 : 주민자치기반강화단위 : 국제교류사업 전년도 중국, 미국등국제교류사업추진 22,300 22, 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 3,000 3,000 0 홍보물제작 3,000,000원 3, 공공운영비 5,300 5,300 0 시도지사협의회 ( 국제화사업기능분담금 ),000원 소포등우편발송비 100,000원 *3개단체 여비 4,000 4, 국내여비 4,000 4,000 0 우호도시교류방문자안내 4,000,000원 4, 일반보상금 0 07 외빈초청여비 0 해외우호교류자치단체초청여비,000원 주민자치센터운영활성화 190, ,260 주민자치센터운영지원 190, ,260 주민자치센터운영지원 190, , 일반운영비 57,260 57, 사무관리비 47,260 47,260 0 대회추진일반운영비 7,260 리플렛,000원 현수막 ( 읍면게시 ) 88,000원 *10매*2회 1,760 무대현수막 1,000,000원 *1매*2회 기타물품구입 1,500,000원 1,500 주민자치프로그램운영비 3,000,000원 *10개소 30,000 주민자치시연대회개최,000원 02 공공운영비 0 주민자치센터공공운영비,000원 202 여비 3,000 3, 국내여비 3,000 3,000 0 주민자치센터업무추진여비 3,000,000원 3, 일반보상금 130, , 행사실비보상금 130, ,000 0 주민자치프로그램운영,000 원 *10 개소 100,000 주민자치시연대회참석보상금 30,000,000원 30,000 정보화역량강화 1,483,783 1,500,640 16,857 국 8,
17 부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 행정정보화추진 전년도 도 7,357 군 1,467,906 행정정보화추진 670, , ,143 국 8,520 군 661,824 행정전산장비및 S/W 운영 137, , 일반운영비 51,680 51, 사무관리비 11,680 11,680 0 일반수용비 11,680 사무용기기소모품구입 10,600,000원 10,600 각종행사및보고회지원물품구입 1,080,000원 02 공공운영비 40,000 40, ,080 시설장비유지비 40,000 PC 및프린터유지보수 40,000,000원 40, 연구개발비 70,953 70, 전산개발비 70,953 70,953 0 바이러스및악성코드차단 S/W운영 28,000,000원 28,000 한글구입 (NEO) 193,770원 * 84본 16,277 MS오피스구입 (GAS) 26,676,000원 26, 자산취득비 자산및물품취득비 행정전산장비구입및노후장비교체 (PC 및프린터, 노트북등 ) 1,000원 1 행정정보시스템운영 496, , , 연구개발비 83, ,157 30, 전산개발비 83,157 83,157 0 온나라시스템유지보수 20,740,000원 20,740 민원처리알리미 (SMS) 시스템유지보수 49,35원 * 10/100 개인정보보호시스템유지보수 632,647,000원 * 6/100 USB 및 PC 보안관리시스템유지관리비 7,61원 4,936 37,959 7,612 행정정보시스템유지관리 ( 대용량정보시스템등 ) 11,9원 11, 자치단체등이전 114, ,167 6, 공기관등에대한경상적위탁사업비 114, ,167 6,198 시군구공통기반전산장비유지관리위탁비 84,914 시군구공통기반전산장비유지관리 78,866,000원 78,
18 부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 행정정보화추진 전년도 시군구공통기반시스템운영비 6,048,000원 6,048 시군구재해복구시스템유지관리위탁비 9,744 시군구재해복구시스템유지관리 7,753,000원 시군구재해복구시스템운영비 1,991,000원 7,753 1,991 지방행정공통정보시스템서비스데스크운영위탁비 6,160,000원 6,160 온나라시스템헬프데스크등유지관리위탁비 13,547,000원 13, 자치단체등자본이전 298, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 298, ,490 시군구공통기반시스템 ( 새올행정등 ) 노후장비교체위탁비 279,000,000원 279,000 시군구공통기반시스템 ( 새올행정 ) 재해복구스토리지증설 17,000,000원 17,000 공통기반재해복구시스템암호화 S/W 라이선스구매 2,490,000원 2,490 자치단체공통장비노후장비교체지원 ( 국비 ) 36,699 36,699 0 국 8,520 군 28, 일반운영비 36,699 36,699 0 국 8,520 군 28, 사무관리비 36,699 36,699 0 시군구공통기반시스템노후장비교체리스료 (4회분) 36,699,000원 36,699 국 8,520 군 28,179 지역정보화운영 202, , ,800 도 7,357 군 195,318 정보화마을프로그램관리자육성 ( 도비 ) 36,846 33,462 3,384 도 4,200 군 32, 민간이전 36,846 33,462 3,384 도 4,200 군 32, 민간경상사업보조 36,846 33,462 3,384 정보화마을프로그램관리자인건비 ( 천관 ) 1,261,000원 *12월 정보화마을프로그램관리자인건비 ( 키조개 ) 1,261,000원 *12월 15,132 도 2,100 군 13,032 15,132 도 2,
19 부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 지역정보화운영 군 13,032 정보화마을프로그램관리자 4대보험료및퇴직금 6,58원 6,582 전년도 지역정보화추진활성화 ( 도비 ) 6, , ,184 도 3,157 군 3, 민간이전 6, ,314 도 3,157 군 3, 민간경상사업보조 6, ,314 관광지무선와이파이구축사업 6,314,000원 *1개소 6,314 도 3,157 군 3,157 지역정보화운영 159, ,515 90, 일반운영비 58,857 73, 사무관리비 43,700 53,700 군민정보화교육교재 원 * 300권 3,000 정보화위원회수당 700,000원 700 SNS 연계홍보 ( 사진, 글게시 ) 제작 20,000,000원 20,000 SNS 서포터즈운영 600,000원 * 10명 6,000 정보화추진강사료,000원 장흥군블로그운영 4,000,000원 4, 공공운영비 6,157 11,157 홈페이지본인확인서비스 ( 전실과 ) 수수료 200,000원 * 12월 2,400 홈페이지도메인연장 50,000원 * 10개 500 군홈페이지서버유지 23,38원 * 8/100 군홈페이지웹접근성품질인증심사비 1,386,000원 * 1회 03 행사운영비 9,000 9, ,871 1,386 정보화마을행사운영비지원 9,000 특판행사추진 ( 페스타행사및 3개군상생협력등 ) 3,000,000원 * 3회 9, 여비 1,440 1, 국내여비 1,440 1,440 0 정보화마을현장지도점검여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월 1, 연구개발비 89, , 전산개발비 89, ,010 7 홈페이지 ( 통합 ) 유지관리및업그레이드 3,000원
20 부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 지역정보화운영 전년도 홈페이지개인정보차단시스템및웹방화벽 유지 46,730,000원 * 15/100 7,010 SNS, 홈페이지용동영상제작 20,000,000원 20,000 이장넷시스템확대구축 ( 유관기관 단체등 ) 20,000,000원 * 1식 20,000 침입차단시스템 ( 방화벽 ) S/W업그레이드 ( 홈페 이지망 ) 7,000,000원 7, 일반보상금 4,608 4, 행사실비보상금 4,608 4,608 0 정보화마을, SNS 등운영위원교육 576,000원 * 8회 4, 포상금 1,500 1, 포상금 1,500 1,500 0 SNS 운영활성화추진포상 1,500,000원 1, 민간이전 4,100 4, 민간경상사업보조 4,100 4,100 0 정보화마을인빌박스지원 ( 천관, 키조개 ) 1,000,000원 *2개마을 정보화마을택배비지원 ( 천관, 키조개 ) 1,050,000원 * 2개마을 2,100 정보통신망운영 610, ,964 47,200 정보통신망관리 610, ,964 47, 일반운영비 413, , 사무관리비 3,600 3,600 0 전산용지및프린터토너구입 ( 전산실 ) 300,000원 * 12월 3, 공공운영비 410, ,164 0 공공요금및제세 410,164 시내 ( 외 ) 통화사용료,000원 *12월 24,000 인터넷전화회선료 788,670원 *12월 9,465 행정전화전용회선료 22,390원 *224회선*12월 60,185 휴대폰사용료 60,000원 *6대*12월 4,320 외부인터넷 (ADSL) 회선료 30,000원 *25회선*12월 9,000 국가정보통신망전용회선료 ( 도-군 ) 1,540,000원 *12월 18,480 국가정보통신망전용회선료 ( 군-읍면, 직속 기관 ) 379,250원 *12회선*12월 54,612 국가정보통신망전용회선료 ( 군-보건지소 및진료소, 외청부서등 ) 105, ,560원 *35회선*12월 인터넷 ( 홈페이지망 ) 전용회선료 999,990원 *12월
21 부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 정보통신망운영 전년도 위성전화기사용료 16,500원 *3대*12월 594 통합메시징시스템 (UMS) 서비스사용료 1,000,000원 * 12월 1 디지털 TV회선료 ( 본청 ) 19,600원 *33회선*12월 7,762 구내통신선로유지비 ( 좌석재배치등 ),000원 무정전전원장치 (UPS) 유지비 6,363,000원 6,363 내부네트워크시스템 ( 서버팜등 ) 유지보수 6,589,000원 6,589 국가정보통신망네트워크시스템유지비 ( 도 라우터등 ) 21,569,000원 21,569 국가정보통신망암호화장비유지비 4,626,000원 4,626 종합전산실침입방지시스템등유지비 10,236,000원 10,236 종합전산실침입차단시스템 ( 내부방화벽 ) 유지비 3,76원 3,762 영상회의시스템유지비 2,3원 2,310 영상동보시스템유지비 6,227,000원 6,227 백업장비 ( 온나라, 토지정보, 국가공간정보, 홈페이지등 ) 유지보수 5,618,000원 5,618 행정교환기유지보수비 7,800,000원 7,800 인터넷전화교환기유지보수비 6,990,000원 6, 여비 1,200 1, 국내여비 1,200 1,200 0 사용전검사및개인정보보호추진여비 20,000원 *1명*5회*12월 1, 시설비및부대비 140, ,000 60, 시설비 140, ,000 60,000 정보전달취약마을방송시스템구축 ( 계속 ) 140,000,000원 140, 자산취득비 55,800 43,000 12, 자산및물품취득비 55,800 43,000 12,800 노후행정전화기교체 50,000원 * 50대 2,500 실과소노후허브스위치보안스위치로교체 ( 계속 ) 1,500,000원 * 7대 10,500 온-나라문서시스템스토리지증설 3,300,000원 * 6개 19,800 개인정보접속기록관리라이선스구입 ( 외부 망 ) 4,600,000원 * 5식 23,000 과학관관리 650, , ,572 과학관활성화추진 650, , ,572 물과학관운영 422, , ,
22 부서 : 행정지원과정책 : 과학관관리단위 : 과학관활성화추진 전년도 101 인건비 3,000 1, 기간제근로자등보수 3,000 1,000 물과학관주변정비인부임 3,000,000원 3, 일반운영비 138, ,634 10, 사무관리비 39,024 39,024 0 물과학관운영물품 3,000 물과학관청소용품구입 1,600 화장실위생용품구입 ( 화장지, 쓰레기봉투, 핸드타월 ) 2,400 물과학관입장권제작 7,000 물과학관홍보물제작 (2 종 ) 소모성물품및소규모수선비 1,500 과학관근무복구입 ( 춘추, 하계용 ) 900 물과학관정화조청소위탁관리 3,600 수족관여과제교체및청소 6,000 정수기, 비데렌탈수수료 ( 정수기 4 대, 비데 3 대 ) 3,024 체험홍보등현수막제작 ( 여름, 겨울 ) 1,600 우편봉투 ( 대, 소 ) 제작 1,000 물고기색칠하기제작 2, 공공운영비 99,582 88,610 10,972 공공요금 ( 전기, 상수도등 ) 50,000 방역소독비 2,430 방화관리대행수수료 2,640 하수처리시설관리수수료 2,640 전기안전관리수수료 3,600 승강기안전관리수수료 2,772 시설장비유지비 28,000 건물및주변정비 13,000,000원 13,000 전시물유지보수 ( 터널수조메인모터수리등 ) 1 물과학관홍보물우편요금 1,500 1 층원형수조백스크린보수 2 층벽면수조백스크린보수 4, 재료비 51,200 51, 재료비 51,200 51, D 영상관투영기램프구입 4,000 세미나실프로젝터램프구입 1,000 체험학습교구제작및구입 UV 살균기및냉각기구입 물로켓재료구입 3,000 수족관물고기구입
23 부서 : 행정지원과정책 : 과학관관리단위 : 과학관활성화추진 전년도 수족관물고기먹이구입 8,400 수족관관리용품구입 4,800 물체험재료구입 ( 사계절 ) 401 시설비및부대비 230, , 시설비 230, ,000 VR체험관설치사업 60,000,000원 60,000 물과학관전시및체험수조설치 20,000,000원 물과학관키즈북카페조성사업 150,000,000원 20, ,000 천문과학관운영 228, ,548 29, 인건비 6,000 5, 기간제근로자등보수 6,000 5, 천문과학관주변정리및주차정리인부임 6, 일반운영비 111, , 사무관리비 30,356 30,356 0 천문과학관운영물품 3,000 화장실위생용품 ( 화장지, 쓰레기봉투, 핸드타월 ) 3,000 천문과학관입장권제작 6,600 소모성물품및소규모수선비 1,500 공기청정기렌탈수수료 660 정수기렌탈수수료 1,296 과학관근무복 ( 동계 ) 구입 1,800 천문과학관홍보용리플렛제작 (3 종 ) 3,000 천문과학관홍보용포스터제작 3,000 황도 12 궁별자리색칠하기제작 2,400 체험홍보등플랭카드제작 1,600 우편봉투 ( 대, 소 ) 제작 정화조분뇨수거료 공공운영비 80,792 80,792 0 방역소독비 2,500 물탱크청소용역비 1,000 방화관리대행수수료 1,320 전기요금 18,000 전기안전관리수수료 4,776 승강기안전관리수수료 2,400 승강기안전점검수수료 110 전광판및 CCTV 송신용인터넷사용료 720 인터넷사용료 ( 입장권카드결제용 ) 456 비상발전기유류구입 500 주변정비예취기유류구입
24 부서 : 행정지원과정책 : 과학관관리단위 : 과학관활성화추진 전년도 난방용유류구입 1,960 시설장비유지비 30,000 전시물유지보수및주변정비 20,000 천체망원경수리및유지보수 홍보용발송용우편요금 1,170 셔틀차량소모품교환 ( 타이어등 ) 2,500 셔틀차량유류, 수선, 보험료등 13, 재료비 19,400 19, 재료비 19,400 19,400 0 천문과학관체험물품구입 천체투영실투영기램프구입 2,800 3D영상실프로젝터램프구입 1,600 장비운영용건전지및가로등전구구입 3,000 주변정비및재설작업재료구입 401 시설비및부대비 88, ,000 20, 시설비 88, ,000 20,000 천문과학관실내전시물확충및보수 50,000,000원 50,000 천문과학관보조관측실바닥보수 1,000원 1 천문과학관보조관측실돔보수사업 1,000원 1 야외화장실노후시설보수 8, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,600 관측실천체망원경렌즈구입 300,000원 *12개 3,600 행복한안전도시구현 619,980 1,181, ,988 통합관제센터역량강화 619,980 1,181, ,988 CCTV 통합관제센터운영 619,980 1,181, , 인건비 1, , , 기간제근로자등보수 1, , ,798 통합관제주변환경정비및청소인부임 1,600,000원 *1명 1, 일반운영비 471, , , 사무관리비 14,400 4,400 장흥군영상정보처리기기운영위원회수당 100,000원 *7명*2회 1,400 CCTV통합관제센터일반수용비 13,000,000원 02 공공운영비 13, , , ,
25 부서 : 행정지원과정책 : 행복한안전도시구현단위 : 통합관제센터역량강화 전년도 통합관제센터인터넷및전화사용료 60,000원 *1회선*12월 CCTV 전용회선사용료 1원 *180회선*12월 ,600 CCTV 전기사용료 2원 *180개소*12월 54,000 통합관제시스템유지보수료 ( 서버, 저장장치,U PS 등 ) 440,000,000원 *8% 35,200 방범, 어린이보호등 CCTV 유지보수료 3,500,000원 *285대*8% 차량판독용 CCTV 유지보수료 2,000원 *28대*8% 79,800 49, 여비 11,450 4,800 6, 국내여비 11,450 4,800 6,650 CCTV 통합관제센터여비 11,450 관내여비 20,000원 *10일*2명*12월 4,800 선진시 군벤치마킹및교육 50,000원 *2일*2명*12월 관제요원선진시 군벤치마킹 (17명) 250,000원 *17명 207 연구개발비 9 119,350 27, 전산개발비 9 119,350 27,350 2,400 4,250 통합관제솔루션유지보수료 ( 통합관제 S/W, G IS, 업무관리등 ) 240,000,000원 *15% 36,000 서버 ( 웜, 바이러스등 ) 백신 S/W 구입 300,000원 *30본 관제시스템패스워드관리 S/W 구입 37,000,000원 *1식 관제용지리정보솔루션 (GIS) 업그레이드,000원 *1식 9,000 37, 시설비및부대비 32, , , 시설비 32, , ,870 CCTV 전기시설 84원 *15개소 12,630 CCTV 이설비 ( 대덕잠두교차로등 ),000원 *2개소 20, 자산취득비 11,300 50,000 38, 자산및물품취득비 11,300 50,000 38,700 관제요원기능형의자구입 800,000원 *6개 4,800 관제요원체력단련헬스기구구입 2,500,000원 *2종 통합관제센터쓰레기분리수거함설치 1,500,000원 *1식 행정운영경비 ( 총무과 ) 48,188,368 48,782, ,276 1,500 국 154,000 군 48,034,368 인력운영비 47,708,184 48,311, ,
26 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 국 154,000 군 47,554,184 기준인건비 47,024,605 47,956, , 인건비 38,527,792 39,459, , 보수 29,306,759 30,236, ,075 정규직 29,306,759 봉급 19,067,435 ㆍ군수 ( 고정급봉급제 ) 90,000,000원 *1명 90,000 ㆍ부군수 ( 성과급연봉제 ) 83,108,550원 *1명 83,109 ㆍ 4급 4,675,270원 *3명*12월 168,310 ㆍ 5급 4,365,240원 *25명*12월 1,309,572 ㆍ 6급 3,748,680원 *138명*12월 6,207,815 ㆍ 7급 3,083,920원 *156명*12월 5,773,099 ㆍ 8급 2,255,700원 *112명*12월 3,031,661 ㆍ 9급 1,613,700원 *67명*12월 1,297,415 ㆍ지도관 4,787,540원 *3명*12월 172,352 ㆍ지도사 3,126,870원 *21명*12월 787,972 ㆍ연구사 3,044,370원 *4명*12월 146,130 상여금 1,653,577 ㆍ정근수당 19,842,915,800원 *1/12 1,653,577 시간외근무수당 2,900,277 ㆍ 6급 10,331원 *148명*50시간*12월 917,393 ㆍ 7급 9,332원 *170명*50시간*12월 951,864 ㆍ 8급 8,378원 *112명*50시간*12월 563,002 ㆍ 9급 7,573원 *66명*50시간*12월 299,891 ㆍ지도관 11,933원 *3명*50시간*12월 21,480 ㆍ지도사 9,742원 *21명*50시간*12월 122,750 ㆍ연구사 9,957원 *4명*50시간*12월 23,897 정근수당가산금 601,200 ㆍ 25년이상 130,000원 *150명*12월 234,000 ㆍ 20 ~ 25년 1원 *140명*12월 184,800 ㆍ 15 ~ 20년 80,000원 *100명*12월 96,000 ㆍ 10 ~ 15년 60,000원 *70명*12월 50,400 ㆍ 5 ~ 10년 50,000원 *60명*12월 36,000 대우공무원수당 48,029 ㆍ 5급 4,365,240원 *20명*4.1/100 3,580 ㆍ 6급 3,748,680원 *140명*4.1/100 21,518 ㆍ 7급 3,083,920원 *130명*4.1/100 16,438 ㆍ 8급 2,255,700원 *40명*4.1/100 3,700 ㆍ 9급 1,613,700원 *5명*4.1/ ㆍ지도관 4,787,543원 *3명*4.1/
27 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ지도사 3,044,370원 *15명*4.1/100 1,873 관리업무수당 148,522 ㆍ 4급 4,675,270원 *3명*9/100*12월 15,148 ㆍ 5급 4,365,240원 *25명*9/100*12월 117,862 ㆍ지도관 4,787,540원 *3명*9/100*12월 15,512 기술업무수당 82,560 ㆍ 5급 50,000원 *9명*12월 5,400 ㆍ 6 ~ 7급 30,000원 *140명*12월 50,400 ㆍ 8 ~ 9급 20,000원 *40명*12월 9,600 ㆍ지도관 60,000원 *3명*12월 2,160 ㆍ지도 연구사 50,000원 *25명*12월 1 기술업무가산수당 38,400 ㆍ기술사 50,000원 *2명*12명 1,200 ㆍ기사 30,000원 *70명*12월 25,200 ㆍ산업기사 20,000원 *50명*12월 1 가족수당 288,000 ㆍ배우자 40,000원 *400명*12월 19 ㆍ부양가족 20,000원 *400명*12월 96,000 위험공무원수당 51,600 ㆍ갑종 50,000원 *30명*12월 18,000 ㆍ을종 40,000원 *70명*12월 33,600 사회복지업무수당 70,000원 *50명*12월 4 사회복지업무수당가산금 30,000원 *50명*12월 18,000 모범공무원수당 50,000원 *6명*12월 3,600 명예퇴직수당 178,061,000원 178,061 읍면근무수당 70,000원 *200명*12월 168,000 보건진료소의료업무수당 250,000원 *11명*12월 33,000 의료업무등의수당 50,000원 *30명*12월 18,000 의료업무 ( 수의사 ) 수당 150,000원 *2명*12월 3,600 자동차운전및정비업무수당 40,000원 *27명*12월 12,960 민원업무수당 30,000원 *60명*12월 21,600 의사수당 6,840 ㆍ 5급 80,000원 *2명*12월 1,920 ㆍ 6급 60,000원 *1명*12월 720 ㆍ 7급이하 50,000원 *7명*12월 4,200 정액급식비 130,000원 *563명*12월 878,280 명절휴가비 19,842,915,800원 *1.2/12 1,984,292 연가보상비 19,842,915,800원 *15/288 1,033,486 연구수당 ( 연구직 ) 80,000원 *4명*12월 3,
28 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 장려수당 21,600 ㆍ상수도 50,000원 *6명*12월 3,600 ㆍ분뇨 150,000원 *6명*12월 10,800 ㆍ쓰레기 100,000원 *6명*12월 7, 기타직보수 1,236,749 1,236,749 0 청원경찰 (24명) 956,852 봉급 2,516,700원 * 24명 * 12월 724,810 상여금 60,401 ㆍ정근수당 724,8원 * 1/12 60,401 시간외근무수당 126,058 ㆍ순경 8,754원 * 24명 * 50시간 * 12월 126,058 가족수당 22,080 ㆍ배우자 40,000원 * 24명 * 12월 11,520 ㆍ부양가족 20,000원 * 44명 * 12월 10,560 자녀학비보조수당 6,943 ㆍ고등학교 (1급지) 433,880원 * 4명 * 4회 6,943 장기근속수당 16,560 ㆍ 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월 4,680 ㆍ 20~25년미만 1원 * 1명 * 12월 1,320 ㆍ 15~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 ㆍ 10~15년미만 60,000원 * 7명 * 12월 5,040 ㆍ 5~10년미만 50,000원 * 6명 * 12월 3,600 본청 ( 계약직 ) 222,717 봉급 (5명) 3,010,190원 * 5명 * 12월 180,612 상여금 15,051 ㆍ정근수당 180,611,400원 * 1/12 15,051 시간외근무수당 8,378원 * 5명 * 50시간 * 12월 25,134 가족수당 1,920 ㆍ배우자 40,000원 * 2명 * 12월 960 ㆍ부양가족 20,000원 * 4명 * 12월 960 행정수습공무원 26,000 기본급 1,300,000원 * 3명 * 6개월 23,400 시간외수당 2,600,000원 2,600 명예퇴직수당 31,180,000원 31, 무기계약근로자보수 7,885,764 7,885,764 0 행정실무원 (144명) 4,402,539 기본급 1,318,380원 * 144명 * 12월 2,278,161 기말수당 2,278,160,640원 * 4/12 759,387 정액급식비 100,000원 *144명*12월 172,800 교통보조비 50,000원 *144명*12월 86,
29 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 시간외근무수당 6,120원 *50시간*144명*12월 528,768 장기근속수당 131,830원 *144명*12월 227,803 명절휴가비 2,278,160,640원 *1.2/12 227,817 연차수당 56,205원 *144명*15일 121,403 도로보수실무원 (6명) 173,546 기본급 1,231,000원 *6명*12월 88,632 상여금 1,231,000원 *6명*4회 29,544 정근수당 1,231,000원 *6명*2회*50/100 7,386 가산금 60,000원 *6명*12월 4,320 명절휴가비 1,231,000원 *1.2*6명 8,864 급식비 100,000원 *6명*12월 7,200 교통보조금 60,000원 *6명*12월 4,320 위험수당 50,000원 *6명*12월 3,600 가계보조수당 1원 *6명*12월 7,920 위생수당 80,000원 *6명*12월 5,760 피복비 500,000원 *6명*2회 6,000 환경실무원 (45명) 2,444,990 기본급 1,371,050원 *45명*12월 740,367 특수업무수당 90,000원 *45명*12월 48,600 작업장려수당 70,000원 *45명*12월 37,800 정액급식비 160,000원 *45명*12월 86,400 가계보조비 1원 *45명*12월 59,400 교통보조비 140,000원 *45명*12월 75,600 명절휴가비 1,164,630원 *45명*2회 104,817 기말수당 970,520원 *45명*4회 174,694 정근수당 970,520원 *45명*2회 87,347 체력단련비 970,520원 *45명*5회 218,367 시간외근무수당 22,070원 *45명*15시간*12월 178,767 야간근무수당 7,360원 *14명*52시간*12월 64,297 휴일근무수당 176,604원 *45명*4일*12월 381,465 연차유급휴가수당 117,730원 *45명*20일 105,957 가족수당 48,000 ㆍ배우자 40,000원 *40명*12월 19,200 ㆍ부양자 20,000원 *120명*12월 28,800 자녀학비보조수당 377,790원 *10명*4회 15,112 환경실무원피복비 400,000원 *45명 18,000 공통 864,689 무기계약근로자여비 1,000원 1 무기계약근로자퇴직금 200,000,000원 200,000 무기계약근로자공무상요양비,000원
30 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 무기계약근로자 4대보험 644,689,000원 644, 기간제근로자등보수 98, ,439 1,919 기간제근로자등보수 98,520 기간제근로자 4대보험 91,020,000원 91,020 기간제근로자여비 7,500,000원 7, 직무수행경비 1,048,680 1,048, 직급보조비 1,048,680 1,048,680 0 직급보조비 1,048,680 군수 500,000원 *1명*12월 6,000 부군수 450,000원 *1명* 12월 5,400 4급 400,000원 *3명*12월 14,400 5급 250,000원 *28명*12월 84,000 6급 15원 *190명*12월 353,400 7급 140,000원 *180명*12월 302,400 8 ~ 9급 10원 *194명*12월 244,440 청원경찰 10원 *24명*12월 30,240 계약직 140,000원 *5명*12월 8, 포상금 1,656,000 1,656, 성과상여금 1,656,000 1,656,000 0 성과상여금 1,656,000,000원 1,656, 연금부담금등 5,792,133 5,792, 연금부담금 4,617,133 4,617,133 0 연금부담금 2,547,068,000원 2,547,068 보전금 1,000,000,000원 1,000,000 퇴직수당부담금 1,000,000,000원 1,000,000 재해보상부담금 70,06원 70, 국민건강보험금 1,17 1,17 0 국민건강보험료 1,17,000원 1,17 사회복지인력인건비지원 ( 국비 ) 220, ,000 0 국 154,000 군 66, 인건비 220, ,000 0 국 154,000 군 66, 보수 220, ,000 0 공공사회복지전달체계개선 ( 신규직복지직 ) 220,000,000원 220,000 국 154,000 군 66,000 인력운영비 / 현업부서 463, , 인건비 463, ,
31 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 01 보수 96, ,933 현업부서시간외근무수당 64,724 6급상당 11,074원 * 2명 * 70시간 * 12개월 7급상당 10,003원 * 1명 * 70시간 * 12개월 8 급상당 8,980 원 * 5 명 * 70 시간 * 12 개월 18,605 8,403 37,716 현업부서휴일근무수당 32,209 6급상당 89,018원 * 2명 * 52일 9,258 7급상당 80,409원 * 1명 * 52일 4,182 8급상당 72,188원 * 5명 * 52일 18, 기타직보수 113, ,352 현업부서시간외근무수당 ( 청원경찰 ) 8,191원 * 11명 * 70시간 * 12개월 현업부서휴일근무수당 ( 청원경찰 ) 65,850원 * 11명 * 52일 75,685 37, 무기계약근로자보수 253, ,294 현업부서시간외근무수당 ( 무기계약직 ) 7,906원 * 25명 * 70시간 * 12개월 현업부서휴일근무수당 ( 무기계약직 ) 67,129원 * 25명 * 52일 166,026 87,268 기본경비 480, ,684 9,500 기본경비 / 행정담당 96,285 96, 일반운영비 47,085 47, 사무관리비 35,085 35,085 0 일반수용비 16,000,000원 16,000 비서실피복비 (2회) 1,200,000원 1,200 급량비 17,88원 17, 공공운영비 공공요금및제세 1,000원 여비 30,000 30, 국내여비 30,000 30,000 0 업무추진여비 30,000,000원 30, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 (30인이하 ) 350,000원 *12월 4, 자산취득비 자산및물품취득비 읍면노후복사기교체 1,000원 1 기본경비 / 서무교육 73,010 73,
32 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 201 일반운영비 54,010 54, 사무관리비 54,010 54,010 0 일반수용비 20,000,000원 20,000 직소민원실운영 2,000원 2 청원경찰피복비 2,0원 2,010 서무교육업무추진급량비 7,000,000원 7, 여비 19,000 19, 국내여비 19,000 19,000 0 문서사송여비 50,000원 * 20일 * 12월 1 장학사업및복리후생업무추진여비 3,500,000원 서무교육업무및행사업무추진여비 3,500,000원 기본경비 / 대외협력 18,804 18, 일반운영비 12,804 12, 사무관리비 12,804 12, ,500 3,500 일반수용비 4,000,000원 4,000 프린터기토너구입 346,000원 *4회 1,384 복사용지구입,000원 업무추진각종자료기록보존 200,000원 *4회 800 급량비 7,000원 *5명*11일*12월 4, 여비 6,000 6, 국내여비 6,000 6,000 0 업무추진여비 6,000,000원 6,000 기본경비 / 정보통신 19,600 19, 일반운영비 0 01 사무관리비 0 일반수용비,000원 급량비,000원 202 여비 9,600 9, 국내여비 9,600 9,600 0 정보통신업무추진 9,600,000원 9,600 기본경비 / 과학담당 2 24,000 1, 일반운영비 사무관리비 복사기토너등 8,000 급량비 7, 여비 9,000 1, 국내여비 9,000 1,
33 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 과학담당업무추진및천문캠프등운영여비 기본경비 / 통합관제 2 15,500 6, 일반운영비 16,000 11, 사무관리비 16,000 11,000 일반수용비 8,000,000원 8,000 급량비 8,000,000원 8, 여비 6,000 4,500 1, 국내여비 6,000 4,500 1,500 통합관제업무추진 6,000,000원 6,000 기본경비 / 관서운영 225, , 일반운영비 27,000 27, 사무관리비 27,000 27,000 0 일숙직수당 50,000원 * 3명 * 180일 27, 업무추진비 116, , 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0 기관운영업무추진비 89,100 군수 4,400,000원 * 12월 52,800 부군수 3,02원 * 12월 36, 정원가산업무추진비 27,425 25,425 체육대회, 불우공무원돕기등 (565명) 27,42원 27, 직무수행경비 81,960 81, 직책급업무수행경비 81,960 81,960 0 본청직책급업무추진비 35,160 군수 650,000원 * 1명 * 12월 7,800 부군수 400,000원 * 1명 * 12월 4,800 4급 350,000원 * 2명 * 12월 8,400 실과장 100,000원 * 11명 * 12월 13,200 예비군중대장 80,000원 * 1명 * 12월 960 보건소직책급업무추진비 1,800 보건소장 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 농업기술센터직책급업무추진비 13,200 지도소장 350,000원 * 1명 * 12월 4,200 5급 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 6급 50,000원 * 11명 * 12월 6,600 사업소직책급업무추진비 5,400 5급 (3명) 150,000원 * 3명 * 12월 5,400 의회사무과 (2명) 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 읍면직책급업무추진비 24,000 읍면장 150,000원 * 10명 * 12월 18,
34 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 부읍면장 50,000원 * 10명 * 12월 6,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450
2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00
세출예산사업명세서 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계홍보정보담당관 부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 홍보정보담당관 8,784,189 9,417,384 633,195 국 28,938 도 310,080 시 8,445,171 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화 8,713,053 9,358,200 645,147
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
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2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
More information부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
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2016 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,100,916 4,110,474 9,558 국 21,363 도 28,546 시 4,051,007 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,466,556 1,562,397 95,841
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More informationTHE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year
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2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산
2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교 인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는
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