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- 진태 현
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1 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046, ,722 기 82,995 도 141,003 시 17,562,354 인력운영비 17,577,423 16,839, ,192 기 82,995 도 141,003 시 17,353,425 인력운영비 17,577,423 16,839, ,192 기 82,995 도 141,003 시 17,353, 인건비 5,000,761 4,485, ,921 기 82,995 도 141,003 시 4,776, 보수 565, ,000 0 조기퇴직수당 5,000,000*1 명 5,000 명예퇴직수당 70,000,000*8 명 560, 기타직보수 103, ,820 0 청원경찰피복비 (4명) 3,820,000 3,820 명예퇴직수당 100,000, , 무기계약근로자보수 4,331,941 3,817, ,921 기본급 (137명) 2,201,396,040 2,201,397 기 82,995 도 141,003 시 1,977,399 상여금 733,798, ,799 시간외수당 124,097, ,098 휴일근무수당 65,145,600 65,146 연차유급수당 71,167,932 71,168 명절휴가비 8,000 8 정액급식비 125,880, ,880 교통보조비 88,680,000 88,680 가계보조수당 143,, , 공채대비강의비지원 1,000 1 자녀학비수당 ( 수로원 ) 2,560,000 2,560 위생수당 ( 수로원 ) 8,640,000 8,640 위험수당 ( 수로원 ) 5,,000 5, 가족수당 ( 수로원 ) 6,480,000 6,480 가산금 ( 수로원 ) 2,,000 2,
2 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 피복비 ( 수로원 ) 3,600,000 3,600 간식비 ( 수로원 ) 3,780,000 3,780 건강보험 5,375,127,000*3.06% 164,479 국민연금 5,375,127,000*4.5% 241,881 고용보험 5,375,127,000*15/1,000 80,627 산재보험 5,375,127,000*10/1,000 53,752 장기요양보험 5,375,127,000*3.06%*6.55% 10,774 퇴직금 20,000,000*5 명 100, 포상금 2,700,000 2,600, , 성과상여금 2,700,000 2,600, ,000 성과상여금 2,700,000,000 2,700, 연금부담금등 9,876,662 9,753, , 연금부담금 8,175,662 8,029, ,221 연금부담금 55,478,231,000*8% 4,438,259 보전금 55,478,231,000*3.621% 2,008,867 퇴직수당부담금 55,478,231,000*3.1157% 1,728, 국민건강보험금 1,701,000 1,723,950 22,950 국민건강보험금 1,590,000,000 1,590,000 장기요양보험 111,000, ,000 기본경비 208, ,399 1,530 기본경비 208, ,399 1, 일반운영비 13,582 13, 사무관리비 13,582 13, 일반수용비 5,530 기본사무용품비 30,000*25 명 750 업무추진도서구입 20,000*5종 100 소모성물품구입 170,000*12 월 2,040 소규모수선비 90,000*12 월 1,080 신문구독료 ( 지방지 ) *5부 *2개소*12월 신문구독료 ( 중앙지 ) 15,000*2부 *1개소*12월 1,200 기본업무추진급량비 8,05 8, 여비 3,642 3, 국내여비 3,642 3,642 0 기본공통업무추진여비 3,64 3, 업무추진비 170, ,145 1, 기관운영업무추진비 138, ,600 0 시장 79,200,000 79,200 부시장 56,100,000 56,
3 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 국장 3,,000 3, 02 정원가산업무추진비 26,345 26,345 0 본청소속직원정원가산업무추진비 26,345 직원동호회활동지원 80,000*100 명 8,000 직원건강의날행사지원 60,000*200 명 1 직원사기진작불우공무원지원등 45,000*141 명 04 부서운영업무추진비 5, 4,200 1,200 6,345 부서운영업무추진비 5, 총무과 350,000*12 월 4,200 비서실 100,000*12 월 1, 직무수행경비 21,360 21, 직책급업무수행경비 21,360 21,360 0 시장 650,000*12 월 7,800 부시장 600,000*12 월 7,200 국장 350,000*12 월 4,200 과장 100,000*12 월 1,200 예비군중대장 80,000*12 월 960 지방행정역량강화 5,368,450 4,837, ,609 행사및행정업무지원 936, ,519 23,840 행정업무지원 643, ,277 21, 인건비 22,102 18,992 3, 기간제근로자등보수 22,102 18,992 3,110 현관민원안내인건비 22,102 기본급 57,910*1명 *250일 14,478 주휴수당 57,910*1명 *52일 3,012 연차수당 57,910*1명 *12일 695 퇴직금 2,021,020 원 2,022 보험료 1,895,000 원 1, 일반운영비 149, ,120 6, 사무관리비 148, ,620 6,440 운영수당 98,640 일직수당 60,000*4명 *118일 28,320 숙직수당 ( 평일 ) 50,000*3명 *248일 37,200 숙직수당 ( 금, 토 ) 60,000*3명 *118일 21,240 명절종합상황실근무자수당 60,000*22 명 *9일 11,880 업무일지구입 ( 전직원 ) 1,000 1 행사물품구입 ( 현수막, 사진첩, 라벨지 ) 3,000,000 3,000 표창장 ( 내지, 외지, 액자 ) 제작 7,000,000 7,000
4 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 상패 ( 공로패, 감사패등 ) 150,000*10 개 1,500 의전용물품제작 ( 봉투, 종이가방, 등 3종 ) 5,000,000 5,000 당직실침구류구입, 세탁등 1,500,000 1,500 당직실근무자소모품구입 600 차류, 화장지, 청소도구등 50,000*1회 *12월 환경정비용화분구입 ( 회의실, 상황실등 ) 50,000*3개소 *12회 600 1,800 의전용소모품구입 200,000*2개소 *12월 4,800 이온수기위생관리비 30,000*11대 *12월 3,960 각종기구입 2,160 청사게첨용 ( 태극기, 시기 ) 60,000*3종 *12매 2,160 국경일태극기달기운동소모품구입 5, 수기 ( 태극기 ) 구입 *1,000 개 어깨띠 7,000* 개 2,100 홍보현수막 60,000*4개 *5일 1, 년신년현충탑참배등,000*2 회 공공운영비 1, 상황실, 회의실장비유지비 1,000 빔프로잭트소모품구입 250,000*2 대 500 전자교탁등수리비 500,000*1 개소 업무추진비 248, , 시책추진업무추진비 248, ,600 0 시정지식관리시스템구축추진,000 자매결연도시와교류협력증진업무추진,000 관광, 체육기반시설확충및행사유지,000 관내유관기관및단체간지역협력업무추진,000 아동, 청소년건전육성업무추진,000 산업단지조성업무추진,000 시민정보화추진및사이버자료실구축업무추진,000 컨부두배후단지택지개발등도시계획업무추진 8,500,000 8,500 읍면동행정지도및여론수렴업무추진,000 지역경제활성화업무추진,000 시책개발및당면업무추진 11,000,000 11,000 공무원친절봉사서비스업무추진간담회,000 컨부두활성화마케팅업무추진,000
5 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 세수증대등지방재정력확충업무추진 10,100,000 10,100 재해. 재난대비현안업무추진,000 농산물수출시장개척및물류센터관련업무 추진 11,000,000 11,000 백운산휴양림활성화및생태숲업무추진,000 맑은물공급등상수도업무추진,000 동서통합지대개발사업업무추진,000 저소득층및소외계층지원업무추진 1,000 1 인. 허가건축민원서비스개선업무추진 8,000,000 8,000 공무원친절봉사서비스업무추진간담회 지역특성과수단지조성상품화업무추진,000 굉양시 10대대표농산물육성업무추진,000 국제교류행사업무추진 8,000,000 8, 일반보상금 행사실비보상금 화랑훈련, 독수리훈련, 지상합동참가민간인급식 7,000*70명 민간이전 223, ,035 13, 연금지급금 223, ,035 13,130 재해보상부담금 55,478,231,000*0.129% 71,567 사망조의금 3,035,500*45 명 136,598 재해보조금 15,000,000*1 회 15,000 정년 ( 명예 ) 퇴임자지원 65,200 78,200 13, 일반운영비 7,700 9,200 1, 사무관리비 7,700 9,200 1,500 공로패제작 150,000*25 명 3,750 감사패제작 150,000*25 명 3,750 현수막 100,000*2 회 포상금 57,500 69,000 11, 포상금 57,500 69,000 11,500 기념품 ( 금1냥 ) 2,,000*25 명 57,500 행사운영및지원 43,650 37,350 6, 201 일반운영비 25,806 18,506 7, 01 사무관리비 25,806 18,506 7, 각종돌발행사추진등 5,000,000 5,000 공직자전화친절도평가수수료 10,450*1,000 명 10,450
6 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 창의혁신과정 (CCI) 교육각종물품등구입 3, 현수막 100,000*10 분야 1,000 다과류 50,000*10 개분야 500 분야별책자제작비 9,000*20권 *10개분야 1,800 서무업무추진급량비 7,000*14명 *6일*12월 7, 여비 17,844 18,844 1, 국내여비 17,844 18,844 1,000 시장, 부시장, 국장업무추진 4,657,000 4,657 신규시책발굴벤치마킹 3,057,000 3,057 서무업무추진 10,130,000 10,130 성과평가인센티브지원 142, ,040 19, 303 포상금 142, ,040 19, 01 포상금 142, ,040 19, 기획예산담당관실 35,200 예산성과금,000 국도비확보우수공무원,000 소송수행자포상금 3,000,000 3,000 제안우수공무원 4,700 ㆍ금. 은. 동상 1,000,000 1,000 ㆍ장려 100,000*15 명 1,500 ㆍ제안자도서상품권 *100 명 1,000 ㆍ제안리더 100,000*4 명 ㆍ우수부서 200,000*4 팀 800 성과관리평가우수부서 4,500 ㆍ최우수,000 ㆍ우 수 1,500,000 1,500 ㆍ장 려 1,000,000 1,000 외부기관, 정부합동평가등우수자 3,000,000 3,000 홍보소통담당관실 1,900 시정홍보추진실적우수부서 1,900 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우수,000*2 개부서 600 ㆍ장려 200,000*3 개부서 600 ㆍ노력 200,000*1 개부서 200 행정혁신팀 2,500 규제개혁우수부서 1,500 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우 수,000*2 개부서 600 ㆍ장 려 200,000*2 개부서 규제개혁우수공무원 1,000
7 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 ㆍ장려 100,000*3 명 총무과 58,900 공무원시장표창부상 50,000*5명 *12월 3,000 멘토링평가시상금 1,000 ㆍ최우수,000*1 개팀 ㆍ우수 200,000*2 개팀 ㆍ장려 100,000*3 개팀 2016 단체협약의견수렴토론회지원 165,000*60 명 *2일 19,800 행정종합관찰제우수공무원 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 ㆍ장려 100,000*3 명 행정종합관찰제우수부서 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우수,000*2 개부서 600 ㆍ장려 200,000*3 개부서 600 직원한마음체육대회지원 20,000*1,250 명 25,000 공무원친절마인드함양운동추진우수부서시상 900 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 ㆍ장려 100,000*2 명 200 공무원친절마인드함양우수공무원시상 1,500 ㆍ최우수 500,000*1 명 500 ㆍ우수,000*2 명 600 ㆍ장려 200,000*2 명 공무원창의혁신 (CCI) 교육참여팀포상금 500,000*10 개팀 5,000 세정과 23,000 타시군자동차세징수촉탁교부금포상 100,000,000*30%*10% 지방세탈루은닉세원발굴우수자 200,000,000*2/100 과년도지방세체납액징수우수자 500,000,000*2/100 과년도세외수입체납액징수우수자,000,000*2/100 3,000 4,000 6,000 회계과 10,750 국공유재산체납액및변상금징수 15,000,000*5% 750
8 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 국공유재산대부료및매각수입증대 20,000,000*10% 관내하도급수주알선포상금 8,000,000,000*1/1,000 8,000 민원지적과 1,800 민원품질평가제우수부서포상 900 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우 수 200,000*2 개부서 ㆍ장 려 100,000*2 개부서 200 민원처리마일리지우수공무원포상 900 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우 수 200,000*2 명 ㆍ장 려 100,000*2 명 200 정보통신과 전자정부추진우수부서 1,000 ㆍ최우수,000 ㆍ우 수,000 ㆍ장 려,000 공무원정보지식인대회우수자 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우 수 200,000*2 명 ㆍ장 려 100,000*3 명 투자유치과 5,000 투자유치유공자포상금 5,000,000 5,000 보건행정과 1,390 1음식점담당제운영우수부서 1,000 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우 수 200,000*2 개부서 ㆍ장 려 100,000*3 개부서 1음식점담당제운영우수공무원 390 ㆍ최우수 100,000*1 명 100 ㆍ우 수 70,000*2명 140 ㆍ장 려 50,000*3명 150 청사무인경비시스템관리 41,652 51, 민간이전 41,652 41, 민간위탁금 41,652 41, 청사무인경보시스템시설용역비 45,000*50개소 *12월 27,000 지문인식시스템용역비 ( 본청, 사업소, 읍면동 ) 33,000*37대 *12월직원후생복지 14,652 3,130,464 2,755, ,228 공무원사기진작 725, , ,228
9 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 19,044 4,044 15, 사무관리비 19,044 4,044 15,000 임신공무원모성보호물품제작ㆍ지원 30,000*3종 *30명 2,700 여직원휴게실운영 2,280 정수기렌탈 40,000*12 월 480 소모품구입 25,000*6종 *12월 1,800 직원한마음체육대회 1,000*1 식 1 직원체력단련실소모품구입 25,000*1종 *12월 후생업무추진급량비 7,000*3명 *7일*12월 1, 여비 3,192 3, 국내여비 3,192 3,192 0 후생업무추진 3,19 3, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 공무원노조노사협의회운영비 200, 공공비정규직노조단체교섭추진운영비 200, 일반보상금 54,000 20,000 34, 행사실비보상금 20,000 20,000 0 실무원선진지견학 500,000*40 명 20, 기타보상금 34, ,000 실무원사기진작국내문화탐방활동지원 200,000*170 명 , 포상금 596, , , 포상금 596, , ,628 노부모부양산업시찰 ( 공무원및가족 ) 500,000*80 명 직원사기진작국내문화탐방활동지원 200,000*930 명 각종직장체육대회참가지원 ( 도, 단체등 ) 5,000,000 40, ,000 5,000 직원영유아자녀직장위탁보육시설보육비지원 365,628, , 자산취득비 52, , , 자산및물품취득비 52, , ,800 직원후생복지리조트회원권구입 48,000,000*1 구좌 공공비정규직노조사무실비품구입,000*3 종 *1식 48,000 1,200 공무원노조사무실비품구입 1,000,000*1 식 1,000
10 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지 ( 단위 : 천원 ) 구내식당비품구입 ( 생선구이기, 씽크대등 ),000 선택적복지제도운영 2,405,000 2,405, 일반운영비 2,405,000 2,405, 맞춤형복지제도시행경비 2,405,000 2,405,000 0 공무원맞춤형복지제도운영 2,405,000 맞춤형복지점수 1,350,000*1, 명 1,755,000 단체보험가입 250,000*1, 명 325,000 종합건강검진비지원 325,000, ,000 조직및인력관리 638, ,304 39,349 일중심의조직운영 457,718,664 57, 인건비 401, ,104 55, 기간제근로자등보수 401, ,104 55,342 대체인력인건비 351,446 기본급 48,240*20 명 *250일 241,200 주휴수당 48,240*20명 *52주 50,170 연차수당 48,240*20명 *12월 11,578 상여금 2,190,460 원 2,191 퇴직금 1,500,000*10 명 15,000 보험료 31,307,000 원 31,307 기간제근로자풀 (pool) 사업비 50,000,000 50, 일반운영비 36,598 39,674 3, 사무관리비 36,598 39,674 3,076 일반수용비 32,574 임용장제작 ( 내 외지 ) 6,800* 명 *2회 4,080 기구표제작 700,000*2 회 1, 인사법령구입 100,000*5 종 500 각종채용시험문제출제관련도서구입 30,000*3회 *3종 270 인사기록카드 600, 멘토링결연식행사용도서구입 20,000*25 권 *2회 1,000 멘토링결연식현수막및다과 1,000,000 1,000 공무원전문교양지등구입 5,000,000 5,000 파견공무원주거비등지원 600,000*2명 *12월 14, 공무원증발급 ( 신규, 승진등 ) 12,870*200 명 2,574 공무원증케이스및목걸이구입 2,500*500 개 1,250 신규자교육에따른물품구입 500, 인사업무추진급량비 4,024,000 4,024
11 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 202 여비 8,483 8, 국내여비 8,483 8,483 0 인사업무추진 8,483,000 8, 업무추진비 1, 1, 시책추진업무추진비 1, 1,000 교육생시군방문기념품구입 1,000,000 1,000 대읍제추진간담회 200, 기준인건비건의등중앙부처간담회 200, 자치단체등이전 8, , 공기관등에대한경상적대행사업비 8, ,655 표준지방인사정보시스템유지관리비분담금 8,655, 전출금 1,136 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1,136 1, ,655 공무원자녀국고대여학자금 1,136,000 1,136 직원능력개발 180, ,640 17, 일반운영비 174, ,565 17, 사무관리비 174, ,565 17,705 위탁교육비 174,860 공직자리더십역량강화교육 25,000,000 25,000 공직자소통, 공감등교육 500,000*20 명 *2일 20,000 지방행정연수원위탁교육비,000 중견간부양성과정위탁교육비 2,600,000*8 명 20,800 사무관승진임용교육 899,000*15 명 13,485 국토해양인재개발원 200,000*5 명 1,000 농식품공무원교육원 250,000*5 명 1,250 보건복지인력개발원 200,000*10 명 감사원교육원 200,000*10 명 산림교육원 150,000*10 명 1,500 수자원교육원 100,000*10 명 1,000 국토교통인재개발원 200,000*5 명 1,000 지방행정연수원 200,000*15 명 3,000 한국전기안전공사,000*2 명 800 국가민방위재난안전교육원 200,000*5 명 1,000 기타전문교육 3,000,000 3,000 국어문화학교 120,000*15 명 1,800 공무원연금공단,000*5 명 사이버교육 ( 일반, 외국어 ) 20,000,000 20,000
12 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 종합성과지표설정교육 15,000,000 15,000 정보통신관련전문교육 1,950,000 1,950 계약학과학비지원 ( 순천대학교 ) 15,000,000 15,000 계약학과학비지원 ( 초당대학교 ) 4,500,000 4,500 공직자청렴유적지현장체험교육 ( 감사담당 관실 ) 1,555,000*1 일 *5회 7, 여비 6,075 6, 국내여비 6,075 6,075 0 위탁교육참석자여비 6,075,000 6,075 문서및통계관리 662, ,782 92,192 문서및발간실운영 458, ,605 16, 일반운영비 418, ,391 2, 사무관리비 5,188 2,688 2,500 문서사송용가방구입 50,000*50 개 2,500 문서통계업무추진급량비 7,000*4명 *8일*12월 02 공공운영비 413, , ,688 우편요금통합운영 410,983 일반업무 60,000,000 60,000 세정업무 126,614, ,614 환경업무 31,589,000 31,589 시정소식지발송 17,150,000 17,150 교통업무 87,670,000 87,670 특별징수업무 87,960,000 87,960 발간실장비유지비 100,000*6 대 *12월*30% 2, 여비 7,621 7, 국내여비 7,621 7,621 0 문서사송및기록물점검여비 7,621,000 7, 재료비 26,874 26, 재료비 26,874 26,874 0 발간실토너구입 272,250*24 개 6,534 발간실용지구입 775,000*12 월 9, 발간실마스터지구입 1*4통 *12월 5,280 발간실잉크및현상제 80,000*6종 *12월 5, 자치단체등이전 4, , 공기관등에대한경상적대행사업비 4, ,884 우편모아시스템유지보수 4,884,000 4, 자산취득비 ,700 20, 자산및물품취득비 ,700 20,200
13 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 발간실복사기전용청소기 500,000*1 대 500 기록물운영및관리 127,716 10, , 일반운영비 34,716 8,868 25, 사무관리비 8,078 7, 일반수용비 8,078 문서보존상자 950*3,000 개 2,850 문서보존용표지 150*7,000 개 1,050 라벨지 18,000*20 권 360 문서보존용클립 460*800박스 368 보존용양면테이프 1,500*200 개 보존용고무줄 1,000*100 박스 100 기록관환경보존용품 2,050,000 2,050 공인제작 50,000*20 개 1, 공공운영비 26,638 1,200 25,438 스캐너유지보수 100,000*12 월 1,200 기록관리시스템유지보수 25,438 PDF변환서버 11,000,000*8% 880 대용량송수신, 문서보안 S/W 등 5종 9,000*8% 7,360 기록관리시스템 S/W 2,198,000*1 식 2,198 바이러스백신갱신 15,000,000*1 식 15, 연구개발비 41, , 연구용역비 41, ,000 구전자문서이관 (2001~2003년 ) 41,000,000 원 *1식 41, 자산취득비 5 1, 50, 자산및물품취득비 5 1, 50,600 기록관리시스템스토리지증설 5,000*1 식 5 사업체기초통계조사추진 28,030 42,037 14, 인건비 7,248 10,783 3, 기간제근로자등보수 7,248 10,783 3,535 수당 6,751 총관리자, 조사관리자수당 54,610원 *5명*27일*50% 3,687 조사지원관리자수당 49,810원 *1명*27일*50% 673 입력및내검요원수당 49,810원 *4명*24일*50% 2,391 연금지급금 497 총관리자, 조사관리자보험 54,610원 *5명*27일*50%*10% 369
14 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 조사지원관리자보험 49,810원 *1명*27일*50%*10% 68 입력및내검요원보험 49,810원 *4명*24일*50%*2.5% 일반운영비 20,782 31,254 10, 사무관리비 20,782 31,254 10,472 일반수용비 20,782 도급조사원용역비 52,120원 *28명*26일*50% 18,972 홍보용현수막제작 70,000원 *15개소 1,050 조사용사무용품구입 20,000원 *38명 760 지역통계조사추진 49,018 43,872 5, 인건비 4,477 3, 기간제근로자등보수 4,477 3, 수당 4,239 사회조사조사관리자수당 54,610원 *2명*16일 사회조사입력및내검요원수당 49,810원 *5명*10일 1,748 2,491 연금지급금 238 사회조사조사관리자보험 54,610원 *2명*16일*10% 사회조사입력및내검요원보험 49,810원 *5명*10일*2.5% 201 일반운영비 39,352 29,683 9, 사무관리비 36,952 27,283 9,669 제21회광양통계연보발간 ( 책자 ) 50,000*140 부 , 광양시사회조사 21,952 도급조사원용역비 52,120원 *20명*13일 13,552 조사표류제작 ( 조사표, 지침서 ) 1,000원 *800가구*3매 2, 홍보물제작 7,000*800 가구 5,600 조사용사무용품구입 20,000*20 명 광양시사회조사결과분석 8,000,000 원 *1회 02 공공운영비 2, 2, 0 8,000 통계연보데이터업데이트 200,000*12 월 2, 202 여비 4,389 4, 국내여비 4,389 4,389 0 현장지도점검및자료수집 4,389,000 4, 자산취득비 자산및물품취득비
15 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 통계조사실냉장고구입 800,000원 *1대 800 향토예비군육성지원사업 122, ,219 1,529 도 18, 시 104,290 향토예비군지원 122, ,219 1,529 도 18, 시 104,290 향토예비군행정지원 122, ,219 1,529 도 18, 시 104, 자치단체등이전 8,000 7,000 1, 예비군육성지원경상보조 8,000 7,000 1,000 광양시통합방위협의회예비군육성지원 8,000,000*1 식 403 자치단체등자본이전 114, ,219 2,529 8,000 도 18, 시 96, 예비군육성지원자본보조 114, ,219 2,529 향토방위작전지원 21,700,000 21,700 예비군교육훈련지원 51,350,000 51,350 예비군부대운용지원 23,240,000 23,240 예비군경계경비용장비지원 18,,000 18, 도 18, 자치행정구현 860, , ,523 도 18,978 시 841,185 시책개발및운영 205,342 94, ,170 시정업무추진 71, , 일반운영비 10, , 사무관리비 9, ,982 설, 추석연휴현수막제작 250,000*2 회 *2개소 1,000 시민열린대화방소모품구입 25,000*50 개 1,250 시책추진홍보물제작 1,100 리후렛제작 500*1,000 매 500 현수막제작 100,000*6 매 600 각종간담회및토론회자료제작 4,000*200 부 사회단체와간담회현수막제작등 60,000*10 회 법질서확립캠페인용현수막제작 100,000*6 매 각종시정유공단체공로패제작 150,000*4 명
16 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 시책개발및운영 ( 단위 : 천원 ) 시정업무추진급량비 7,000*6명 *8일*12월 4, 공공운영비 0 시정홍보간판전기요금 25,000*12 월 202 여비 8, , 국내여비 8, ,000 시정업무추진 8,000,000 8, 일반보상금 51, , 행사실비보상금 1, ,000 각급직능단체간담회참석자보상금 *50 명 *2회 11 기타보상금 50, ,000 1,000 인구증가에따른인센티브지원 50,000,000 50, 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 시민열린대화방물품 ( 의자, 캐비넷 ) 구입 100,000*20 개 시민의식선진화운동 134,060 94,172 39, 일반운영비 38,560 10,672 27, 사무관리비 6,560 10,372 3,812 홍보물 ( 어깨띠, 현수막등 ) 제작 500*6종 *1,000개 3,000 광양만권경영인조찬강연장운영 2,960 강의자료제작 ( 칼라 ) 6,000*50부 *4회 1,200 강의회장대관료 440,000*4 회 1,760 유관기관간담회현수막제작 100,000*6 회 행사운영비 시민의식함양워크숍 4,000,000*4 기 16,000 광양사랑일등시민강좌 4,000,000*4 회 16, 일반보상금 35, , 행사실비보상금 25, ,500 시민의식함양워크숍참석자보상금 7,500,000 유관기관단체간담회참석자보상금 *30 명 *4회 캠페인, 행사참석자보상금 7,000*200명 *12회 7,500 1,200 16, 기타보상금 0 찾아가는시민교육 500,000*20 회 307 민간이전 60,000 75,000 15, 민간경상사업보조 60,000 75,000 15,000 범시민의식선진화운동 60,000,000 60,000
17 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 민간사회단체지원 461, ,788 46,697 도 8,658 시 452,433 전남동부지역범죄피해자지원센터지원 20, , , 민간이전 20, , , 민간경상사업보조 20, ,100 97,100 전남동부지역범죄피해자지원센터지원 20,000,000 20,000 새마을지도자지원 83,091 72,138 10,953 도 8,658 시 74, 일반보상금 46,316 46, 도 8,658 시 37, 장학금및학자금 17,316 16,088 1,228 새마을지도자자녀장학금 17,316,000 17,316 도 8,658 시 8, 행사실비보상금 29,000 30,350 1,350 새마을중앙회위탁교육여비 80,000*75 명 6,000 전국새마을지도자대회참석여비 100,000*50 명 *2일 전남새마을지도자대회참석여비 50,000*100 명 *2회 전남새마을부녀회한마음어울마당참석 50,000*60 명 307 민간이전 25,000 15, 민간행사사업보조 25,000 15,000 3,000 광양새마을지도자전진대회 ( 새마을의날행사 ) 지원,000 제16회전남새마을부녀회한마음어울마당지원 15,000,000 15, 민간자본이전 11,775 15,700 3, 민간대행사업비 11,775 15,700 3,925 새마을중앙회위탁교육비 157,000*75 명 11,775 민주평통자문회의지원 50,200 44,200 6, 일반보상금 14,200 14, 행사실비보상금 14,200 14,200 0 민주평통자문회의도및중앙회의 75,000*6명 *12월 5, 민주평통자문회의정례회의 20,000*50 명 *4월 4,000 민주평통자문회의월례회의 20,000*30 명 *8월 4, 민간이전 36,000 30,000 6,000
18 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 02 민간경상사업보조 26,000 26, 개성공단매실비배관리및보식사업 17,000,000 17,000 자매결연교류행사 ( 하동군 ) 2,500,000 2,500 청소년통일골든벨 2,500,000 2,500 찾아가는통일강연회 ( 청소년 ) 4,000,000 4, 민간단체법정운영비보조 3,700 6, 광양민주평통자문회의운영,000 자율방범대지원 159, ,050 10, 일반보상금 157, ,250 10, 자율방범대실비지원 157, ,250 10,950 자율방범대용품비 200,000*15 개소 3,000 자율방범대간식비 *4명 *일*15개소 36,000 자율방범대차량운영비 200,000*12 월 *15대 36,000 자율방범대차량보험료 1,100,000*15 대 16,500 자율방범대근무복 ( 방한복 ) 지원 90,000*730 명 65, 민간이전 1,800 1, 보험금 1,800 1,800 0 자율방범대상해보험가입 3,000*600 명 1,800 향우회교류및지원 27,800 16,200 11, 일반운영비 7,800 5,200 2, 사무관리비 7,800 5,200 2,600 향우회교류행사추진수용비 3,000,000 3,000 향우회행사참석차량임차료 4,800,000 4, 일반보상금 6,000 4, 행사실비보상금 6,000 4,000 교류행사민간인참석자보상, 민간이전 5,000 5, 민간경상사업보조 5,000 5,000 향우회각종교류행사지원,000 새마을회지원 64, , 민간이전 64, , 민간경상사업보조 28, ,800 새마을운동활성화사업 28,800,000*1 식 28, 민간단체법정운영비보조 35, ,200 광양시새마을회운영 35,200,000*1 식 35,200 한국자유총연맹지원 21, , 민간이전 21, ,000
19 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 02 민간경상사업보조 9, ,100 자유민주주의가치확산및민주시민교육 9,100,000*1 식 03 민간단체법정운영비보조 11, ,900 한국자유총연맹광양시지회운영 11,900,000*1 식 9,100 11,900 바르게살기운동지원 36, , 민간이전 36, , 민간경상사업보조 13, ,000 바르게살기운동활성화사업 13,000,000*1 식 13, 민간단체법정운영비보조 23, ,000 바르게살기운동광양시협의회운영 23,000,000*1 식 23,000 일선행정운영 150, ,860 41,800 시민과의대화 4,800 5, 일반운영비 4,800 3,500 1, 01 사무관리비 3,800 3,500 일반수용비 3,800 시민과의대화현수막제작 60,000*12 개소 720 시민과의대화입간판제작 30,000*12 개소 360 시민과의대화초청장제작 1,000* 매 읍면동장회의현수막제작 60,000*12 회 행사운영비 1, ,000 도지사시군순방 1,000,000*1 회 1,000 주민자치센터지원 14,860 9,360 5, 일반운영비 9,760 5,760 4, 사무관리비 5,760 5,760 0 지방자치전문교양지 ( 자치행정 ) 구독 6,000*80부 *12월 03 행사운영비 4, ,000 주민자치위원역량강화워크숍,000*1 식 전국주민자치센터경연대회참가,000*1 식 301 일반보상금 3,000 1,500 1, 행사실비보상금 3,000 1,500 1,500 주민자치센터박람회참가자보상 50,000*30 명 주민자치위원역량강화워크숍참가자보상 20,000*75 명 307 민간이전 2,100 2, ,760 1,500 1,500
20 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 06 보험금 2,100 2,100 0 주민자치센터운영상해보험가입 2,100,000 2,100 이통장사기진작 97,000 94,500 2, 일반운영비 9,500 7, 사무관리비 7,500 7,500 0 이통장산업시찰차량임차료 1,875,000*4 대 7, 행사운영비 0 신규이통장워크숍,000*1 회 301 일반보상금 4 41, 장학금및학자금 18,000 19,500 1,500 이통장자녀학자금 600,000*15 명 *2회 18, 행사실비보상금 24,000 2 이통장산업시찰참석자보상금 137,500*160 명 신규이통장워크숍참석자보상금, 민간이전 45,500 45, 민간행사사업보조 30,000 30,000 0 이통장한마음체육행사 30,000,000*1 식 30, 보험금 15,500 15,500 0 이통장단체상해보험료 15,500,000 15,500 마을공동체활성화 34, , 일반운영비 4, , 사무관리비 1, ,000 마을공동체만들기홍보물제작 1,000,000 1, 행사운영비 3, ,000 마을공동체만들기포럼및워크숍 1,500,000*2 회 307 민간이전 20, , 민간경상사업보조 20, ,000 마을공동체만들기사업 ( 마을잡지만들기등 ) 20,000,000*1 식 3,000 20, 민간자본이전 0 01 민간자본사업보조 0 마을공동체만들기사업 ( 마을텃밭조성등 ),000*1 식 자치단체간협력지원 30,050 29, 자매도시교류 11,500 8,500 3, 일반운영비 8,500 8, 사무관리비 2,500 2,500 0
21 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 자치단체간협력지원 ( 단위 : 천원 ) 자매결연도시간교류추진수용비 500,000*5개도시 *1회 2, 공공운영비 0 더불어함께하는도시협의회연회비,000*1 회 03 행사운영비 4,000 4,000 0 자매결연행사지원,000*2 읍면동 4, 일반보상금 3, , 행사실비보상금 3, ,000 자매교류행사참석자보상금 3,000,000 3,000 시장군수협의회지원 7,000 7, 일반운영비 7,000 7, 공공운영비 7,000 7,000 0 전국시장군수구청장협의회회비 4,000,000 4,000 전남시장군수협의회회비 3,000,000 3,000 지역협력지원 3, 6,720 3, 일반운영비 3, 5,040 1, 공공운영비 3, 3, 법질서확립 CCTV 전기요금 3,,000 3, 자치단체홍보센터운영 8,250 7, 출연금 8,250 7, 출연금 8,250 7, 지역홍보센터홍보관설치운영 8,250,000 8,250 강제동원피해자진상규명 10,320 8, 1,920 도 10, 민주유공자지원 6,000 8, 2, 도 6, 일반보상금 6,000 8, 2, 도 6, 사회보장적수혜금 6,000 8, 2, 5.18유공자생계비지원 6,000,000 6,000 도 6,000 일제강제동원피해사실조사 4, ,320 도 4, 일반보상금 4, ,320 도 4, 기타보상금 4, ,320 일제강점기여자근로정신대피해자지원 4,320,000 4,320 도 4,320 북한이탈주민지원 2,700 2,700 0
22 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 북한이탈주민지원 ( 단위 : 천원 ) 북한이탈주민지원사업 2,700 2, 일반운영비 사무관리비 북한이탈주민지원지역협의회운영 600, 일반보상금 2,100 2, 행사실비보상금 2,100 2,100 0 북한이탈주민행사참석자보상 70,000*15 명 *2회 2,100
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
More information부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450
2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상
[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
More information<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770>
79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
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시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2010-14 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 목 차 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 요약,,,, 4, 5, 6,,,,, 5 58 1:1 34, 24 ( 13, 11 ) 2010 2017 8 i (5 8 ),.,, 74 (4 3, 5 19, 6 52 ) (4~6 4,901 ) 1.5% 5% ii 제 1 장 연구개요 1 연구배경과목적 2 연구범위와방법
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
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2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
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활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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비정규근로의 실태와 정책과제 요약 i ii 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 iii iv 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 v vi 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 vii 제1장 서 론 1 2 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 3 4 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 5 6 비정규근로의
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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123106 대한무역투자진흥공사 845 123106 대한무역투자진흥공사 123106 대한무역투자진흥공사 847 총괄요약표 평가범주 지표명 비계량계량합계 가중치등급가중치득점가중치득점 1. 리더십 5 A o 5 4.500 2. 책임경영 3 A o 3 2.700 리더십 책임경영 3. 국민평가 8 7.823 8 7.823 4. 사회적기여 (1) 사회공헌 2 A o
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총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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