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1 2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216 기 10,778 도 126,560 시 16,909,292 인력운영비 16,839,231 14,622,645 2,216,586 기 10,778 도 126,560 시 16,701,893 인력운영비 16,839,231 14,622,645 2,216,586 기 10,778 도 126,560 시 16,701, 인건비 4,485,840 3,960, ,978 기 10,778 도 126,560 시 4,348, 보수 565, , ,000 조기퇴직수당 5,000,000*1 명 5,000 명예퇴직수당 70,000,000*8 명 560, 기타직보수 103, ,820 0 청원경찰피복비 (4명) 3,820,000 3,820 명예퇴직수당 100,000, , 무기계약근로자보수 3,817,020 3,572, ,978 기본급 (137명) 2,004,57 2,004,571 기 10,778 도 126,560 시 1,867,233 상여금 595,804, ,804 시간외수당 108,427, ,427 휴일근무수당 60,883,000 60,883 연차유급수당 65,367,000 65,367 명절휴가비 82,000,000 82,000 정액급식비 115,800, ,800 교통보조비 81,480,000 81,480 가계보조수당 131,880, ,880 공채대비강의비지원 12,000,000 12,000 자녀학비수당 ( 수로원 ) 2,560,000 2,560 위생수당 ( 수로원 ) 8,640,000 8,640 위험수당 ( 수로원 ) 5,400,000 5,400 가족수당 ( 수로원 ) 6,480,000 6,480 가산금 ( 수로원 ) 2,400,000 2,400

2 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 피복비 ( 수로원 ) 3,600,000 3,600 건강보험료 4,216,647,000*2.995% 126,289 국민연금 4,216,647,000*4.5% 189,750 고용보험료 4,216,647,000*15/ 63,250 산재보험료 4,216,647,000*10/ 42,167 장기요양보험료 4,216,647,000*2.995%*6.55% 8,272 퇴직금 20,000,000*5 명 100, 포상금 2,600,000 2,600, 성과상여금 2,600,000 2,600,000 0 성과상여금 2,600,000,000 2,600, 연금부담금등 9,753,391 8,061,783 1,691, 연금부담금 8,029,441 6,526,549 1,502,892 연금부담금 3,190,167,000 3,190,167 보전금 54,022,408,000*4.868% 2,629,811 퇴직수당부담금 54,022,408,000*4.0899% 2,209, 국민건강보험금 1,723,950 1,535, ,716 국민건강보험금 54,022,408,000*2.995% 1,617,972 장기요양보험 54,022,408,000*2.995%*6.55% 105,978 기본경비 207, , 기본경비 207, , 일반운영비 13,252 13, 사무관리비 13,252 13, 일반수용비 5,200 기본사무용품비 30,000*26 명 780 업무추진도서구입 20,000*5종 100 소모성물품구입 170,000*12 월 2,040 소규모수선비 90,000*12 월 1,080 신문구독료 *5부 *2개소*12월 1,200 기본업무추진급량비 8,052,000 8, 여비 3,642 3, 국내여비 3,642 3,642 0 기본공통업무추진여비 3,642,000 3, 업무추진비 169, , 기관운영업무추진비 138, ,600 0 시장 79,200,000 79,200 부시장 56,100,000 56,100 국장 3,,000 3, 02 정원가산업무추진비 26,345 25, 본청소속직원정원가산업무추진비 26,345 직원동호회활동지원 80,000*100 명 8,000

3 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 직원건강의날행사지원 60,000*200 명 12,000 직원사기진작불우공무원지원등 45,000*141 명 04 부서운영업무추진비 4,200 4, ,345 부서운영업무추진비 350,000*12 월 4, 직무수행경비 21,360 21, 직책급업무수행경비 21,360 21,360 0 시장 650,000*12 월 7,800 부시장 600,000*12 월 7,200 국장 350,000*12 월 4,200 과장 100,000*12 월 1,200 예비군중대장 80,000*12 월 960 지방행정역량강화 4,837,841 4,633, ,565 행사및행정업무지원 912, ,683 22,836 행정업무지원 622, ,541 2, 인건비 18,992 40,393 21, 기간제근로자등보수 18,992 40,393 21,401 기간제근로자등보수 1,582,600*1 명 *12월 18, 일반운영비 142, ,250 10, 사무관리비 141, ,750 10,870 운영수당 97,620 일직수당 60,000*4명 *115일 27,600 숙직수당 50,000*3명 *252일 37,800 숙직수당 60,000*3명 *113일 20,340 명절종합상황실근무자수당 60,000*22 명 *9일 11,880 업무일지구입 ( 전직원 ) 12,000,000 12,000 행사물품구입 ( 현수막, 사진첩, 라벨지 ) 3,000,000 3,000 표창장 ( 내지, 외지, 액자 ) 제작 7,000,000 7,000 상패 ( 공로패, 감사패, 등 ) 150,000*10 개 의전용물품제작 ( 봉투, 종이가방등 3종 ) 5,000,000 5,000 의전용소모품구입 200,000*2 개소 *12월 4,800 당직실침구류구입, 세탁등,000 환경정비용화분구입 ( 회의실등 ) 50,000*3개소 *12회 1,800 이온수기위생관리비 30,000*9대 *12월 3,240 각종기구입 4,160 청사게첨용태극기, 새마을기, 시기제작 60,000*3종 *12매 2,160

4 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 시가지게첨용시기및태극기구입 ( 보관용 ) *200 매 2, 공공운영비 상황실, 회의실빔프로젝트장비유지비 500,000*1 대 202 여비 2,040 2, 월액여비 2,040 2,040 0 운전원월액여비 170,000*1명 *12월 2, 업무추진비 248, ,600 8, 시책추진업무추진비 248, ,600 8,000 시정지식관리시스템구축,000 자매결연도시와교류협력증진업무추진 4,000,000 관광, 체육기반시설확충및행사유지,000 관내유관기관및단체간지역협력업무추진,000 동반성장혁신허브등시책추진간담회, ,000 아동, 청소년건전육성업무추진,000 산업단지조성업무추진,000 시민정보화추진및사이버자료실구축업무추진,000 컨부두배후단지택지개발등도시계획업무추진 8,500,000 8,500 읍면동행정지도및여론수렴업무추진,000 지역경제활성화업무추진,000 시책개발및당면업무추진 1,000 1 공무원친절봉사서비스업무추진간담회,000 컨부두활성화마케팅업무추진,000 세수증대등지방재정력확충업무추진 10,100,000 10,100 정부 3.0 업무추진,000 농수산물수출시장개척및물류센터관련업무추진 1,000 1 백운산휴양림활성화및생태숲조성업무추진,000 맑은물공급등상수도업무추진,000 동서통합지대개발사업업무추진,000 저소득층및소외계층지원업무추진 12,000,000 인. 허가등건축민원서비스개선업무추진 7,000,000 12,000 7,000

5 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 지역특성과수단지조성상품화업무추진,000 3농선진화업무추진 8,000,000 8,000 시정홍보강화업무추진 9,000,000 9,000 국제교류행사업무추진 8,000,000 8, 일반보상금 행사실비보상금 화랑훈련, 독수리훈련, 지상합동참가민간인급식 7,000*70명 민간이전 210, ,768 21, 연금지급금 210, ,768 21,267 재해보상부담금 54,022,408,000*0.119% 64,287 사망조의금 2,905,500*45 명 130,748 재해부조금 15,000,000*1 회 15,000 정년 ( 명예 ) 퇴임자지원 78,200 47,000 31, 일반운영비 9,200 5,600 3, 사무관리비 9,200 5,600 3,600 공로패제작 150,000*30 명 4,500 감사패제작 150,000*30 명 4,500 현수막 100,000*2 회 포상금 69,000 41,400 27, 포상금 69,000 41,400 27,600 기념품 ( 금1냥 ) 2,,000*30 명 69,000 행사운영및지원 37,350 40,250 2, 일반운영비 18,506 21,406 2, 사무관리비 18,506 21,406 2,900 급량비 7,056 서무업무추진 7,000*14명 *6일*12월 7,056 각종돌발행사추진등,000 공직자전화친절도평가수수료 12,100*500 명 친절마인드향상을위한아침방송 CD제작 55,000*20 개 6,050 1,100 창의혁신과정 (CCI) 교육각종물품등구입 3, 현수막 100,000*10 분야 다과류 50,000*10개분야 500 분야별책자제작비 9,000*20권 *10개분야 1, 여비 18,844 18, 국내여비 18,844 18,844 0 시장, 부시장, 국장업무추진 4,657,000 4,657 신규시책발굴벤치마킹 3,057,000 3,057

6 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 서무업무추진 11,130,000 11,130 성과평가인센티브지원 123, ,240 18, 포상금 123, ,240 18, 포상금 123, ,240 18,200 기획예산담당관실 31,600 예산성과금,000 국도비확보우수공무원,000 소송수행자포상금 3,000,000 3,000 제안우수공무원 5,700 ㆍ금. 은. 동상 500,000*4 명 2,000 ㆍ장려 100,000*15 명 ㆍ제안자도서상품권 *100 명 ㆍ제안리더 100,000*4 명 400 ㆍ우수부서 200,000*4 팀 800 규제개혁발굴우수부서 1,900 ㆍ최우수 500,000*1개부서 500 ㆍ우수 400,000*2개부서 800 ㆍ장려 200,000*3개부서 600 규제개혁발굴우수공무원 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*3 명 감사담당관실 9,700 성과관리평가우수부서 4,500 ㆍ최우수 2,000,000 2,000 ㆍ우수,000 ㆍ장려,000 성과관리개인평가 3,000 ㆍ성과관리우수자 2,000,000 2,000 ㆍ정부합동평가우수자,000 공사감독마일리지평가우수공무원 1,200 ㆍ우수공무원 200,000*6 명 1,200 자율적내부통제우수부서 ㆍ최우수,000*1개팀 ㆍ우수 200,000*2개팀 400 ㆍ장려 100,000*3개팀 문화홍보담당관실 2,000 시정홍보추진실적우수부서 2,000 ㆍ최우수 500,000*1개부서 500 ㆍ우수,000*3개부서 900 ㆍ장려 200,000*2개부서 400

7 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 ㆍ노력 200,000*1개부서 200 총무과 27, 단체협약의견수렴토론회지원 140,000*60 명 *2일 16,800 공무원시장표창부상 50,000*5명 *12월 3,000 멘토링평가시상금 800 ㆍ최우수,000*1개팀 ㆍ우수 200,000*2개팀 400 ㆍ장려 100,000*1개팀 100 행정종합관찰제우수공무원 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 명 500 ㆍ우수,000*2 명 600 ㆍ장려 200,000*3 명 600 행정종합관찰제우수부서 3,900 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우수 700,000*2개부서 1,400 ㆍ장려 500,000*3개부서 공무원친절마인드함양운동추진우수부서시상 1,400 ㆍ최우수 500,000*1개부서 500 ㆍ우수,000*1개부서 ㆍ장려 200,000*3개부서 600 세정과 25,400 타시군자동차세징수촉탁교부금포상 100,000,000*30%*10% 지방세탈루은닉세원발굴우수자 200,000,000*2/100 과년도지방세체납액징수우수자 500,000,000*2/100 3,000 4,000 지방세징수우수부서 5,400 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우수,000*1 개부서 ㆍ장려 700,000*2개부서 1,400 ㆍ노력 500,000*3개부서 세외수입징수우수부서 3,000 ㆍ최우수,000*1 개팀 ㆍ우수,000*1 개팀 ㆍ장려,000 회계과 18,750 국공유재산체납액및변상금징수 15,000,000*5% 국공유재산대부료및매각수입증대 20,000,000*10% 750 2,000

8 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 관내하도급수주알선포상금 8,000,000,000*1/ 8,000 중마주민자치센터현상공모설계용역시상금 8,000 ㆍ우수상 (1작품) 5,000,000 5,000 ㆍ장려상 (1작품) 3,000,000 3,000 민원지적과 900 민원처리마일리지우수공무원포상 900 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*2 명 200 정보통신과 2,000 전자정부추진우수부서 ㆍ최우수,000 ㆍ우수 400, ㆍ장려,000 공무원정보지식인대회우수자 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*3 명 교통과 3,700 대중교통이용우수부서포상 3,700 ㆍ최우수 700,000*1개부서 700 ㆍ우수 500,000*3개부서 ㆍ장려,000*5개부서 보건행정과 1,390 1 음식점담당제운영우수부서 ㆍ최우수,000*1개부서 ㆍ우수 200,000*2개부서 400 ㆍ장려 100,000*3개부서 1 음식점담당제운영우수공무원 390 ㆍ최우수 100,000*1 명 100 ㆍ우수 70,000*2명 140 ㆍ장려 50,000*3명 150 청사무인경비시스템관리 51,652 41, 민간이전 41,652 41, 민간위탁금 41,652 41, 청사무인경보시스템시설용역비 45,000*50 개소 *12월 지문인식시스템용역비 ( 본청, 사업소, 읍면동 ) 33,000*37대 *12월 27,000 14, 시설비및부대비 0

9 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 시설비 0 청사방호 CCTV설치,000*1 식 직원후생복지 2,755,236 2,509, ,500 공무원사기진작 350, , , 일반운영비 4,044 16,044 12, 사무관리비 4,044 16,044 12,000 여직원휴게실운영 2,280 정수기렌탈 40,000*12 월 480 소모품구입 25,000*6종 *12월 1,800 후생업무추진급량비 7,000*3명 *7일*12월 1, 여비 3,192 3, 국내여비 3,192 3,192 0 후생업무추진 3,192,000 3, 일반보상금 20,000 20, 행사실비보상금 20,000 20,000 0 무기계약근로자선진지견학 20,000,000 20, 포상금 155,000 40, , 포상금 155,000 40, ,000 노부모봉양산업시찰 40,000 공무원및가족 ( 부모, 배우자등 ) 500,000*80 명 직원사기진작국내체험활동지원 각종직장체육대회참가지원 ( 도, 단체등 ) 5,000,000 40, 자산취득비 168, ,000 50, 자산및물품취득비 168, ,000 50,000 5,000 여직원휴게실소파구입,000*2 식 2,000 여직원휴게실냉장고구입,000*1 대 직원후생복지리조트대체구입 157,000,000 무기계약근로자고충상담실집기구입 900,000*5 종 *1식 공무원노조사무실비품구입 (TV등) 3,000,000*1 대 157,000 선택적복지제도운영 2,405,000 2,312,500 92, 일반운영비 2,405,000 2,312,500 92, 맞춤형복지제도시행경비 2,405,000 2,312,500 92,500 4,500 3,000 공무원선택적복지제도운영 2,405,000 맞춤형복지점수 1,350,000*1, 명 1,755,000 단체보험가입 250,000*1, 명 325,000

10 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지 ( 단위 : 천원 ) 전년도 종합건강검진비지원 250,000*1, 명 325,000 조직및인력관리 599, , ,286 일중심의조직운영 400, , , 인건비 346, , , 기간제근로자등보수 346, , ,464 대체인력기본급 203,742, ,742 주휴수당 42,500*20명 *52주 44,200 연차수당 42,500*20명 *12월 10,200 국민연금부담금 267,750,000*4.5% 12,049 건강보험료 267,750,000*2.995% 8,020 장기요양보험료 267,750,000*2.995%*6.55% 526 고용보험료 267,750,000*15/ 4,017 산재보험료 267,750,000*10/ 2,678 대체인력퇴직금 1,067,110*10 명 10,672 기간제근로자풀 (pool) 사업비 50,000,000 50, 일반운영비 39,674 35,144 4, 사무관리비 39,674 35,144 4,530 일반수용비 36,650 임용장제작 ( 내 외지 ) 6,800* 명 *2회 4,080 기구표제작 700,000*2 회 1,400 인사법령구입 50,000*5종 250 각종신분증발급코팅지구입 *12 팩 120 각종채용시험문제출제관련도서구비 30,000*3회 *3종 인사기록카드관리 ( 라벨지, 고무인 ) 600,000 멘토링결연식행사용도서구입 20,000*20 권 *2회 공무원전문교양지구입 10,200 ㆍ지방행정 4,000*160부 *12월 7,680 ㆍ도시문제 3,000*70부 *12월 2,520 파견공무원주거비등지원 600,000*2명 *12월 공무원증발급 ( 신규, 승진등 ) 12,650*200 명 ,400 2,530 공무원증패용케이스구입 *2,000 개 2,000 인사업무추진급량비 7,000*6명 *6일*12월 3, 여비 8,483 8, 국내여비 8,483 8,483 0 인사업무추진 8,483,000 8, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

11 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 교육생시군방문기념품구입 *100 명 309 전출금 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1, 공무원자녀국고대여학자금 1,023,000 1, 자치단체등자본이전 4,380 2,671 1, 공기관등에대한대행사업비 4,380 2,671 1,709 표준지방인사정보시스템유지관리비분담금 4,380,000 직원능력개발 198, ,365 15, 일반운영비 192, ,290 15, 사무관리비 192, ,290 15,275 4,380 위탁교육비 192,565 공직자리더십역량강화교육 25,000,000 25,000 공직자소통, 공감, 강화교육 500,000*20 명 *2일 교육기관초청맞춤형교육 150,000*35 명 *2회 지방행정연수원위탁교육비 (4개과정) 25,000,000 중견간부양성과정위탁교육비 2,600,000*8 명 20,000 10,500 25,000 20,800 사무관승진임용교육 860,000*9 명 7,740 국토해양인재개발원 200,000*5 명 농업연수원 250,000*2 명 500 보건복지인력개발원 150,000*10 명 감사원교육원 200,000*10 명 2,000 산림인력개발원 150,000*10 명 수자원교육원 100,000*10 명 지적연수원 200,000*5 명 지방행정연수원 200,000*15 명 3,000 한국전기안전공사 400,000*2 명 800 환경분야교육원 200,000*5 명 전산관련전문교육 400,000*5 명 2,000 기타전문교육 3,000,000 3,000 국어문화학교 200,000*15 명 3,000 사이버교육 ( 일반, 외국어 ) 30,000,000 30,000 종합성과지표설정교육 15,000,000 15,000 정보통신관련전문교육 1,950,000 1,950 계약학과학비지원 750,000*5 명 *2회 7,500 공직자청렴유적지현장체험교육 ( 감사담당관실 ) 1,555,000*1 일 *5회 7, 여비 6,075 6,075 0

12 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 국내여비 6,075 6,075 0 위탁교육참석자여비 6,075,000 6,075 문서및통계관리 570, , ,057 문서및발간실운영 474, ,148 58, 일반운영비 415, ,728 37, 사무관리비 2,688 2,688 0 문서통계업무추진급량비 7,000*4 명 *8 일 *12 월 02 공공운영비 412, ,040 37,663 2,688 우편요금통합운영 410,543 일반업무 60,000,000 60,000 세정업무 163,5 163,510 환경업무 30,913,000 30,913 민원지적업무 2,000,000 2,000 시정소식지발송 17,150,000 17,150 도로업무 4,,000 4, 교통업무 87,670,000 87,670 차량등록업무 45,000,000 45,000 발간실장비유지비 100,000*6대 *12월*30% 2, 여비 7,621 7, 국내여비 7,621 7,621 0 문서사송및기록물점검여비 7,62 7, 재료비 26,874 26, 재료비 26,874 26,874 0 발간실토너구입 272,250*24 개 6,534 발간실용지구입 775,000*12 월 9, 발간실마스터지구입 1*4통 *12월 5,280 발간실잉크및현상제 80,000*6종 *12월 5, 자치단체등자본이전 4,019 3, 공기관등에대한대행사업비 4,019 3, 우편모아시스템유지보수 1년 *4,019,000 4, 자산취득비 20, , 자산및물품취득비 20, ,700 발간실복사기교체 20,000,000*1 식 20,000 발간실제습기구입 700,000*1 대 700 기록물운영및관리 10,268 8,868 1, 일반운영비 8,868 8, 사무관리비 7,668 7,668 0 일반수용비 7,668

13 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 문서보존상자 950*3,000 개 2,850 문서보존용표지 150*7,000 개 1,050 라벨지 18,000*20 권 360 문서보존용클립 460*800박스 368 보존용양면테이프 *200 개 보존용고무줄 *100박스 100 기록관환경보존용품 4*40박스 1,640 공인제작 50,000*20 개 02 공공운영비 1,200 1,200 0 스캐너유지보수 100,000*12 월 1, 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,400 기록관실제습기구입 700,000*2 대 1,400 사업체기초통계조사추진 42,037 30,799 11, 인건비 10,783 9,159 1, 기간제근로자등보수 10,783 9,159 1,624 수당 10,044 총관리자, 조사관리자수당 50,780*5명 *27일*80% 5,485 조사지원관리자수당 46,320*1명 *27일*80% 1,001 입력및내검요원수당 46,320*4명 *24일*80% 3,558 연금지급금 739 총관리자, 조사관리자보험 50,780*5명 *27일*10%*80% 조사지원관리자보험 46,320*1명 *27일*10%*80% 입력및내검요원보험 46,320*4명 *24일*2.5%*80% 201 일반운영비 31,254 21,640 9, 사무관리비 31,254 21,640 9,614 일반수용비 31,254 도급조사원용역비 48,470*31명 *26일*80% 31,254 지역통계조사추진 43,872 56,024 12, 인건비 3, , 기간제근로자등보수 3, ,800 수당 3,580 사회조사조사관리자수당 50,780*2 명 *17 일 사회조사입력및내검요원수당 46,320*4명 *10일 ,727 1,853 연금지급금 220

14 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 사회조사조사관리자보험 50,780*2명 *17일*10% 사회조사입력및내검요원보험 46,320*4명 *10일*2.5% 일반운영비 29,683 33,835 4, 사무관리비 27,283 31,435 4,152 제21회광양통계연보발간 ( 책자 ) 50,000*140 부 7, 광양시사회조사 20,283 도급조사원용역비 48,470*20명 *13일 12,603 조사표제작 700*800가구 *3매 1,680 홍보물제작 7,000*800가구 5,600 조사용사무용품구입 20,000*20 명 공공운영비 2,400 2,400 0 통계연보데이터업데이트 200,000*12 월 2, 여비 4,389 4, 국내여비 4,389 4,389 0 현장지도점검및자료수집 4,389,000 4, 자치단체등자본이전 6,000 9,800 3, 공기관등에대한대행사업비 6,000 9,800 3,800 지역통계결과분석 6,000,000*1 회 6,000 향토예비군육성지원사업 124, ,400 17,819 도 18,400 시 105,819 향토예비군지원 124, ,400 17,819 도 18,400 시 105,819 향토예비군행정지원 124, ,400 17,819 도 18,400 시 105, 자치단체등이전 7,000 7, 예비군육성지원경상보조 7,000 7,000 0 광양시통합방위협의회예비군육성지원 7,000,000*1 식 403 자치단체등자본이전 117,219 99,400 17,819 7,000 도 18,400 시 98, 예비군육성지원자본보조 117,219 99,400 17,819 향토방위작전지원 18,459,000 18,459 예비군교육훈련지원 60,000,000 60,000 예비군부대운용지원 20,360,000 20,360 예비군경계경비용장비지원 18,400,000 18,400 도 18,400

15 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 시책개발및운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 자치행정구현 751, , ,743 도 16,443 시 735,197 시책개발및운영 94, ,172 범시민소통강화 94,172 40,440 53, 일반운영비 10,672 5,440 5, 사무관리비 10,372 5,140 5,232 일반수용비 1, 법질서지키기운동홍보활동전개 1, ㆍ리후렛제작 500*2,000 매 ㆍ캠페인용현수막제작 60,000*5매 광양만권경영인조찬강연회운영 1,200 강의자료제작 ( 칼라 ) 6,000*50부 *4회 1,200 설. 추석연휴현수막제작 880 육교용현수막 220,000*2회 *2개소 880 시책추진홍보물제작 1,200 리후렛제작 200*2,000 매 400 각종간담회및토론회자료제작 4,000*200 부 시정업무추진급량비 7,000*6명 *8일*12월 4,032 임차료 1,760 광양만권경영인조찬특강강의회장대관료 440,000*4 회 02 공공운영비 ,760 시정홍보간판전기요금 25,000*12 월 202 여비 8, , 국내여비 8, ,500 시정업무추진 8,500,000 8, 민간이전 75,000 35,000 40, 민간경상사업보조 75,000 35,000 40,000 행복광양 시민운동전개 15,000,000*1 식 시민의식함양을위한명품시민교양강좌 4,000,000*5 회 15,000 20,000 선진시민의식함양워크샵 40,000,000 40,000 민간사회단체지원 507, , ,823 도 8,043 시 499,745 사회단체보조금지원 227, ,400 47, 민간이전 227, ,400 47, 민간경상사업보조 117,100 30,000 87,100

16 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 전남동부지역범죄피해자지원센터 20,000,000 20,000 광양시청년연합회 15,000,000 15,000 법사랑위원광양시협의회 4,500,000 4,500 민족통일광양시협의회 6,,000 6, 광양해군전우회 4,400,000 4,400 광양해병팔각회 4,500,000 4,500 광양JC 6,500,000 6,500 동광양JC 5,000,000 5,000 광양시새마을회 28,800,000 28,800 자유총연맹광양시지부 9,100,000 9,100 바르게살기광양시협의회 13,000,000 13, 민간단체법정운영비보조 70, ,400 79, 광양시새마을회법정운영비 35,200,000 35,200 자유총연맹법정운영비 11,900,000 11,900 바르게살기협의회법정운영비 23,000,000 23, 민간행사사업보조 40, ,000 시민화합한마당행사 40,000,000 40,000 새마을지도자지원 72,138 49,065 23,073 도 8,043 시 64, 일반보상금 46,438 34,065 12,373 도 8,043 시 38, 장학금및학자금 16,088 10,115 5,973 새마을지도자자녀장학금 16,088,000 16,088 도 8,043 시 8, 행사실비보상금 30,350 23,950 6,400 새마을중앙회위탁교육여비 1*100 명 1 전국새마을지도자대회참석여비 100,000*50 명 *2일 전남새마을지도자대회참석여비 55,000*120 명 전남새마을부녀회한마음어울마당참석 55,000*50 명 307 민간이전 5,000 5, 민간행사사업보조 5,000 5,000 6,600 2,750 광양새마을지도자전진대회 ( 새마을의날행사 ) 지원, 민간자본이전 15,700 5, 민간대행사업비 15,700 5,700 새마을중앙회위탁교육비 157,000*100 명 15,700 민주평통자문회의지원 44,200 44,200 0

17 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 301 일반보상금 14,200 14, 행사실비보상금 14,200 14,200 0 민주평통자문회의도및중앙회의 75,000*6명 *12월 5,400 민주평통자문회의정례회의 20,000*50 명 *4월 4,000 민주평통자문회의월례회의 20,000*30 명 *8월 4, 민간이전 30,000 30, 민간경상사업보조 26, 30,000 3,700 자매결연교류행사 ( 하동군 ) 2,500,000 2,500 청소년통일골든벨 3,000,000 3,000 통일안보현장체험학습 5,200,000 5,200 찾아가는통일강연회 ( 청소년 ) 4,200,000 4,200 민주평통자문위원통일활동 9,400,000 9,400 통일을염원하는도미노대회 2,000,000 2, 민간단체법정운영비보조 3, ,700 광양민주평통자문회의 3,700,000 3,700 자율방범대지원 148,050 93, 54, 일반보상금 146, , 자율방범대원운영비 146, ,750 자율방범대용품비 200,000*15 개소 3,000 자율방범대간식비 2,000*4명 *일*15개소 36,000 자율방범대차량운영비 200,000*12 월 *15대 36,000 자율방범대차량보험료 1,100,000*15 대 16,500 자율방범대근무복지원 75,000*730 명 54, 민간이전 1,800 1, 보험금 1,800 1,800 0 자율방범대상해보험가입 3,000*600 명 1,800 향우회교류및지원 16, , 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,200 향우회교류행사추진수용비 2,000,000 2,000 향우회차량임차료 3,200,000 3, 일반보상금 6, , 행사실비보상금 6, ,000 교류행사민간인참석자보상 6,000,000 6, 민간이전 5, , 민간경상사업보조 5, ,000 향우회각종교류행사지원 5,000,000 5,000 일선행정운영 108, ,860 0

18 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 시민과의대화 5,000 5, 일반운영비 3,500 3, 사무관리비 3,500 3,500 0 일반수용비 3,500 현수막제작 70,000*12개소 840 입간판제작 30,000*12개소 360 시민과의대화초청장제작 *2,000 매 2,000 도지사순방초청장제작 * 매 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 각급직능단체간담회참석자보상 *75 명 *2회 주민자치센터지원 9,360 9, 일반운영비 5,760 5, 사무관리비 5,760 5,760 0 일반수용비 5,760 지방자치전문교양지구독 5,760 ㆍ자치행정 6,000*80부 *12월 5, 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 주민자치센터박람회참가자보상 50,000*30 명 307 민간이전 2,100 2, 보험금 2,100 2,100 0 주민자치센터운영상해보험가입 350,000*6개면동 이통장사기진작 94,500 94, 일반운영비 7,500 7, 사무관리비 7,500 7, ,100 이통장산업시찰차량임차료 1,875,000*4 대 7, 일반보상금 장학금및학자금 19,500 19,500 0 이통장자녀학자금지급 1,,000*15 명 19, 행사실비보상금 22,000 22,000 0 이통장산업시찰참석자보상 137,500*160 명 22, 민간이전 45,500 45, 민간행사사업보조 30,000 30,000 0 이통장한마음체육행사지원 30,000,000*1 식 30, 보험금 15,500 15,500 0

19 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 이통장단체상해보험료 50,000*310 명 15,500 자치단체간협력지원 29,720 16,140 13,580 자매도시교류 8,500 4,100 4, 일반운영비 8,500 4,100 4, 사무관리비 2,500 2, 사무관리비 2,500 자매결연도시간교류추진수용비 500,000*5개도시 *1회 02 공공운영비 2,000 2,000 0 더불어함께하는도시협의회연회비 2,000,000*1 회 03 행사운영비 4, ,000 읍면동자매결연행사지원 2,000,000*2 읍면동 시장군수협의회지원 7,000 4,000 3, 일반운영비 7,000 4,000 3, 공공운영비 7,000 4,000 3,000 2,500 2,000 4,000 전국시장군수구청장협의회회비 4,000,000 4,000 전남시장군수협의회회비 3,000,000 3,000 지역협력지원 6,720 8,040 1, 일반운영비 5,040 8,040 3, 사무관리비 1, ,200 지역협력협의회운영비지원 1,200,000 1, 공공운영비 3,840 8,040 4,200 법질서확립 CCTV 전기요금 *32 개소 *12월 301 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,680 지역협력협의회참석자보상 30,000*14 명 *4 회 자치단체홍보센터운영 7, , 출연금 7, , 출연금 7, ,500 3,840 1,680 지역홍보센터홍보관설치운영 7,500,000 7,500 강제동원피해자진상규명 8,400 5,760 2,640 도 8, 민주유공자지원 8,400 5,760 2,640 도 8, 일반보상금 8,400 5,760 2,640 도 8,400

20 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 강제동원피해자진상규명 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 사회보장적수혜금 8,400 5,760 2, 유공자생계비지원 8,400,000 8,400 도 8,400 북한이탈주민지원 2, ,700 북한이탈주민지원사업 2, , 일반운영비 사무관리비 북한이탈주민지원지역협의회운영 600, 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,100 북한이탈주민행사참석자보상 70,000*15 명 *2회 2,100

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렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995

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부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450 2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727

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렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081, 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0 2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500

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- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250

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