부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
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- 민경 부
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1 2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124, ,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984, ,855 행정지원관리 199, ,681 20,121 청사일 숙직및보안관리 111, ,200 17, 일반운영비 111, ,200 17, 사무관리비 111, ,200 17,050 일 숙직수당 84,510 숙직수당 50,000원 *3명*365일 54,750 토 일 ( 공휴일포함 ) 일직수당 60,000원 *4명*124일 29,760 당직실소모품구입및침구세탁 2,400 청사무인경비용역 24,240 우수공무원시상 2,000 2, 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2,000 0 우수공무원시상 100,000원 *10명*2회 2,000 모범구민표창 1,000 1, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1,000 0 모범구민표창 1,000 주요시책및대민행정업무추진 17,000 17, 업무추진비 17,000 17, 시책추진업무추진비 17,000 17,000 0 주요시책및대민행정업무추진 17,000 국경일가로변태극기달기 22,000 22, 일반운영비 22,000 22, 사무관리비 22,000 22,000 0 가로변기꽂이대정비및태극기구입 10,000 가로변국기게양추진 12,000 공무원및자녀의생활안정도모 46,410 44,681 1, 민간이전 46,410 44,681 1, 연금지급금 46,410 44,681 1,729 부조급여금 ( 사망, 재해 ) 3,315,000원 *14명 46,410 탄력적예산조정지원 418, ,824 7,236 시간외근무및휴일근무수당지원 8,000 8, 인건비 8,000 8,
2 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사무관리비 30,000 30,000 0 주요시책및현안업무추진 ( 공통운영 ) 30, 공공운영비 20,000 20,000 0 주요시책및현안업무추진 ( 공통운영 ) 20,000 주요시책추진여비지원 55,000 55, 여비 55,000 55, 국내여비 55,000 55,000 0 주요시책및현안업무추진 ( 공통운영 ) 55,000 행정장비지원 40,000 40, 자산취득비 40,000 40, 자산및물품취득비 40,000 40,000 0 행정장비및집기구입 ( 공통운영 ) 40,000 현장행정및시민불편사항처리 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 0 현장행정및시민불편사항처리 200,000 사업체기초통계조사 65,060 57,824 7, 일반운영비 65,060 57,824 7, 사무관리비 65,060 57,824 7,236 사업체기초통계조사 ( 도급조사원 ) 65,060 조사원 60,240원 *50명*27일*80% 65,060 주민참여자치지원 2,991,586 2,994,006 2,420 주민자치센터운영비지원 98,400 96,600 1, 일반운영비 96,300 94,500 1, 사무관리비 40,500 40,500 0 주민자치센터운영비 225,000원 *15개동*12월 40, 공공운영비 55,800 54,000 1,800 주민자치센터공공요금 55, 일반보상금 2,100 2, 기타보상금 2,100 2,100 0 주민자치센터봉사활동지원 7,000원 *4명*15개동*5회 2,100 주민자치센터강사수당 297, , 일반보상금 297, ,
3 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 주민참여자치지원 전년도 11 기타보상금 297, ,000 0 주민자치센터강사수당 35,000원 *5명*8회*15개동*10월 210,000 저소득프로그램강사수당 15,000 주민자치위원회운영실비보상 20,000원 *20명*15개동*12월 72,000 주민자치센터집기구입 44,000 98,000 54, 자산취득비 44,000 98,000 54, 자산및물품취득비 44,000 98,000 54,000 주민자치센터물품구입 ( 공통운영 ) 34,000 송천 1 동주민센터물품구입 ( 참여예산 ) 10,000 주민참여지원 2, , 재료비 2, , 재료비 2, ,000 진북동숲정이어린이공원꽃나무식재 ( 참여예산 ) 2,000 자율방범대운영지원 101, , 일반보상금 101, , 자율방범대실비지원 101, ,420 0 자율방범대원운영 101,420 간식비 3,000원 *2명*22대*365일 48,180 피복비 100,000원 *5명*22대 11,000 초소전기료 10,000원 *22대*12월 2,640 운영비 150,000원 *22대*12월 39,600 통장자녀학자금지원 111, ,520 3, 일반보상금 111, ,520 3, 장학금및학자금 111, ,520 3,840 통장자녀학자금 ( 고등학교 ) 111,360 통반장활동보상금지원 1,902,400 1,836,800 65, 일반보상금 1,902,400 1,836,800 65, 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 1,902,400 1,836,800 65,600 통장수당 1,902,400 기본수당 200,000원 *580명*12월 1,392,000 상여금 1,392,000,000원 *2/12 232,000 회의참석수당 20,000원 *580명*2회*12월 278,400 사회복무요원관리 430, , , 일반운영비 사무관리비 복무교육강사수당 200,000원 *4회
4 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 주민참여자치지원 전년도 301 일반보상금 429, , , 사회복무요원보상금 429, , ,340 봉 급 352,400원 *65명*12월 274,872 중 식 비 6,000원 *21일*65명*12월 98,280 교 통 비 2,600원 *21일*65명*12월 42,588 피 복 비 327,600원 *35명 11,466 배상책임보험료 2,000 직원도서실운영 5,000 5, 자산취득비 5,000 5, 도서구입비 5,000 5,000 0 직원도서실도서구입 5,000 쾌적한청사관리 1,617,879 2,258, ,796 청사청소용역 267, ,400 23, 일반운영비 111, ,400 9, 사무관리비 111, ,400 9,600 구청사청소용역소모품구입 12,000 동청사위생관리용역 99, 민간이전 156, ,000 14, 민간위탁금 156, ,000 14,000 청사청소용역 ( 덕진진료소포함 ) 156,000 청사안전점검 81,139 64,675 16, 일반운영비 81,139 64,675 16, 사무관리비 81,139 64,675 16,464 소방시설정밀점검용역 20,636 소방안전관리용역 10,482 안전관리용역 ( 전기설비 ) 13,776 승강기안전관리용역 18,480 동청사전기시설안전점검 2,365 공공기관방화관리자교육 2,400 구청사에너지진단용역 13,000 청사공공요금지급 220, ,600 7, 일반운영비 220, ,600 7, 공공운영비 220, ,600 7,020 전기요금 146,400 상하수도요금 40,320 교통유발부담금 1,900 냉 난방연료비 32,000 청사유지보수 589, ,000 52,
5 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 쾌적한청사관리 전년도 201 일반운영비 26,000 26, 사무관리비 14,000 14,000 0 일반수용비 14,000 물탱크및정화조청소 6,050 팬코일및공조기필터청소 3,150 구청사냉난방기필터청소 4, 공공운영비 12,000 12,000 0 구 동청사시설장비유지비 12, 재료비 11,000 11, 재료비 11,000 11,000 0 전기및보수자재구입 11, 시설비및부대비 510, ,000 10, 시설비 510, ,000 10,000 구 동청사유지보수 240,000 구 동청사환경개선공사 240,000 금암 1 동주민자치센터헬스장정비 ( 참여예산 ) 20,000 금암 1 동주민자치센터환경개선 ( 참여예산 ) 10, 자산취득비 42, , 자산및물품취득비 42, ,700 화장실탈취기구입 9,200 구 동청사공기청정기구입 33,500 혁신동주민센터임시청사운영 459, , 일반운영비 99, , 사무관리비 83, ,000 혁신동주민자치센터운영비 1,350 혁신동주민센터임차비 48,000 혁신동주민센터위생관리용역 3,300 혁신동주민자치센터임차비 18,000 혁신동주민센터운영 ( 기본경비 ) 12, 공공운영비 16, ,000 혁신동주민자치센터공공요금 6,000 혁신동주민센터운영 ( 기본경비 ) 10, 여비 9, , 월액여비 9, ,900 월액여비 150,000원 *11명*6월 9, 업무추진비 5, , 기관운영업무추진비 3, ,300 동장 ( 기준액 ) 3, 정원가산업무추진비
6 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 쾌적한청사관리 전년도 정원가산업무추진비 40,000원 *11명*1/ 부서운영업무추진비 1, ,500 부서운영업무추진비 250,000원 *6월 1, 일반보상금 9, , 기타보상금 9, ,400 혁신동주민자치위원회운영실비보상 20,000원 *20명*6월 혁신동주민자치센터강사수당 35,000원 *5개*8회*5월 2,400 7, 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 혁신동주민센터리모델링공사 100, 자산취득비 136, , 자산및물품취득비 136, ,100 혁신동사무집기등구입 60,000 혁신동공용차량구입 22,000 혁신동정보통신장비구입 54, 기타자본이전 100, , 기타자본이전 100, ,000 혁신동주민센터임차보증금 100,000 재무관리 506, ,803 36,783 회계프로그램유지관리 21,700 21, 일반운영비 21,700 21, 사무관리비 6,400 6,400 0 G2B 등전자입찰수수료 6, 공공운영비 15,300 15,300 0 계약관리프로그램유지보수 3,000 적격심사프로그램유지보수 3,000 계약정보공개프로그램유지보수 4,800 하자검사대상안내프로그램유지보수 4,500 차량운영비지급 214, ,743 33, 일반운영비 214, ,743 33, 공공운영비 214, ,743 33,783 공용차량일괄보험료 75,200 자동차세 2,580 환경개선부담금 2,400 기타공공요금 ( 자동차검사비등 ) 3,010 차량선박비 131,336 공용차량연료비 95,436 공용차량수선비 21,
7 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 재무관리 전년도 동네복지차량운영비 80,000원 *15대*12월 14,400 공용차량구입 72,000 72, 자산취득비 72,000 72, 자산및물품취득비 72,000 72,000 0 공용차량구입 72,000 특정업무수행활동지원 198, ,360 3, 직무수행경비 198, ,360 3, 특정업무경비 198, ,360 3,000 감사담당공무원 80,000원 *6명*12월 5,760 여론 동향담당공무원 100,000원 *1명*12월 1,200 세무담당공무원 ( 구청ㆍ동 ) 100,000원 *44명*12월 대민활동비 ( 일반직ㆍ청경 ) 50,000원 *231명*12월 52, ,600 행정정보통신지원 697, ,311 66,463 소프트웨어구입 21,915 18,900 3, 일반운영비 21,915 18,900 3, 사무관리비 21,915 18,900 3,015 바이러스백신등록갱신 21,915 정보화교육지원 30,420 26,250 4, 일반운영비 30,420 26,250 4, 사무관리비 30,420 26,250 4,170 정보화교육추진 30,420 강사수당 21,820 교재비 3,600 교육용프로그램등구입 5,000 정보소외계층컴퓨터무료점검 3,000 3, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,000 0 정보소외계층컴퓨터무료점검 3,000 전산통신장비유지관리 269, ,639 17, 일반운영비 269, ,639 17, 사무관리비 19,400 1,600 17,800 무정전전원공급장치축전지교체 14,400 구정홍보영상운영 5, 공공운영비 250, ,039 0 국가정보통신망사용료및통신요금 141,288 전산장비유지비 42,000 정보통신장비유지비 36,
8 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정정보통신지원 전년도 보안장비유지비 16,007 무정전전원공급장치및항온항습기유지비등 3,274 웹팩스및녹취관리시스템 3,483 클라우드교육장유지비 2,500 IP 관리시스템유지비 2,100 행정전화교환기서버장비의인증서발급 3,001 전산통신기기구입 373, ,522 46, 자산취득비 373, ,522 46, 자산및물품취득비 373, ,522 46,478 행정업무용정보화기기교체 157,500 행정정보백본스위치교체 87,000 보안장비 (L4) 이중화구축 50,000 무정전전원공급장치교체 (1 개소 ) 5,500 지능형악성코드대응시스템구축 73,000 행정운영경비 ( 덕진행정지원과 ) 25,746,016 26,140, ,420 국 260,575 시 25,485,441 인력운영비 ( 덕진행정지원과 ) 25,533,046 25,924, ,220 국 260,575 시 25,272,471 인력운영비 ( 덕진행정지원과 ) 15,780,610 16,090, , 인건비 14,548,616 15,041, , 보수 13,664,248 14,591, ,300 기본급 10,195,537 연봉제 839,366-4급 6,864,160원 *1명*12월 82,370-5급 6,137,690원 *10명*12월 736,523 -처우개선비 818,892,720원 *2.5% 20,473 일반직 9,356,171-6급(24호봉) 3,743,400원 *82명*12월 3,683,506-7급(18호봉) 3,099,400원 *83명*12월 3,087,003-8급(10호봉) 2,275,000원 *43명*12월 1,173,900-9급(4호봉) 1,604,700원 *25명*12월 481,410 -처우개선비 8,425,818,000원 *2.5% 210,646 -정근수당 719,705,288원 *100% 719,706 수당 2,148,588 가족수당 173,520 -배우자 40,000원 *147명*12월 70,560 -자녀( 첫째 ) 20,000원 *69명*12월 16,560 -자녀( 둘째 ) 60,000원 *51명*12월 36,720 -자녀( 셋째아이상 ) 100,000원 *18명*12월 21,
9 부서 : 덕진행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 덕진행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 덕진행정지원과 ) 전년도 -기타가족 20,000원 *117명*12월 28,080 자녀학비보조수당 ( 고등학교 ) 372,600원 *29명*4회 43,222 정근수당가산금 ( 추가가산금포함 ) 228,120-25년이상 130,000원 *81명*12월 126,360-20년이상 25년미만 110,000원 *37명*12월 48,840-15년이상 20년미만 80,000원 *14명*12월 13,440-10년이상 15년미만 60,000원 *34명*12월 24,480-5년이상 10년미만 50,000원 *25명*12월 15,000 대우공무원수당 105,712-5급 4,620,850원 *1명*4.1%*12월 2,274-6급 3,991,100원 *22명*4.1%*12월 43,200-7급 3,356,000원 *29명*4.1%*12월 47,884-8급 2,838,100원 *7명*4.1%*12월 9,775 -처우개선비 103,130,949원 *2.5% 2,579 기술정보수당 47,280-5급 50,000원 *4명*12월 2,400-6급 7급 30,000원 *58명*12월 20,880-8급 9급 20,000원 *29명*12월 6,960 -가산금( 기사 ) 30,000원 *33명*12월 11,880 -가산금( 산업기사 ) 20,000원 *17명*12월 4,080 -가산금( 운전 6,7급 ) 10,000원 *7명*12월 840 -가산금( 운전 8,9급 ) 20,000원 *1명*12월 240 특수업무수당 48,600 -민원업무수당 50,000원 *15명*12월 9,000 -사회복지업무수당 70,000원 *36명*12월 30,240 -사회복지수당가산금( 자격증 ) 30,000원 *26명*12월 9,360 위험근무수당 5,880 -을종 50,000원 *1명*12월 600 -병종 40,000원 *11명*12월 5,280 모범공무원수당 50,000원 *3*12월 1,800 시간외근무수당 1,420,868-6급 11,074원 *82명*50시간*12월 544,841-7급 10,003원 *83명*50시간*12월 498,150-8급 8,980원 *43명*50시간*12월 231,684-9급 8,117원 *25명*50시간*12월 121,755 -처우개선비 1,396,429,200원 *1.75% 24,438 휴일근무수당 73,586 -산불예방 19,054 ㆍ6급 89,018원 *2명*40일 7,122 ㆍ7급 80,409원 *2명*40일 6,433 ㆍ8급 72,188원 *1명*40일 2,
10 부서 : 덕진행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 덕진행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 덕진행정지원과 ) 전년도 ㆍ9급 65,251원 *1명*40일 2,611 -불법주정차단속 24,339 ㆍ6급 89,018원 *1명*3일*12월 3,205 ㆍ7급 80,409원 *2명*3일*12월 5,790 ㆍ8급 72,188원 *5명*3일*12월 12,994 ㆍ9급 65,251원 *1명*3일*12월 2,350 -가로정비 8,133 ㆍ6급 89,018원 *1명*4일*12월 4,273 ㆍ7급 80,409원 *1명*4일*12월 3,860 -불법광고물단속 15,064 ㆍ6급 89,018원 *1명*4일*12월 4,273 ㆍ7급 80,409원 *1명*4일*12월 3,860 ㆍ8급 72,188원 *2명*4일*12월 6,931 -유선안전관리 80,409원 *1명*87일 6,996 정액급식비 130,000원 *244명*12월 380,640 명절휴가비 619,705,288원 *60%*2회 743,647 연가보상비 195,836 연봉제 69,947,087원 *78%/30*10일 18,187 일반직 619,705,288원 *86%/30*10일 177, 기타직보수 884, , ,165 한시임기제 ( 시간선택제공무원포함 ) 696,646 기본급 434,784 -한시9호 1,336,560원 *19명*12월 304,736 -시간선택제공무원 784,640원 *9명*12월 84,742 -시간선택임기제공무원 963,890원 *3명*12월 34,701 -처우개선비 424,176,840원 *2.5% 10,605 가족수당 16,560 -배우자 40,000원 *12명*12월 5,760 -자녀( 첫째 ) 20,000원 *9명*12월 2,160 -자녀( 둘째 ) 60,000원 *5명*12월 3,600 -자녀( 셋째아이상 ) 100,000원 *2명*12월 2,400 -기타가족 20,000원 *11명*12월 2,640 자녀학비보조수당 ( 고등학교 ) 372,600원 *2명*4회 2,981 시간외근무수당 92,172 -시간외근무수당 8,117원 *31명*30시간*12월 90,586 -처우개선비 90,585,720원 *1.75% 1,586 정액급식비 130,000원 *28명*12월 43,680 퇴직금 ( 한시9호 ) 2,000,000원 *8명 16,000 국민건강보험부담금 606,173,031원 *3.12% 18,
11 부서 : 덕진행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 덕진행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 덕진행정지원과 ) 전년도 노인장기요양보험부담금 18,912,599원 *6.55% 1,239 국민연금부담금 606,173,031원 *4.5% 27,278 고용보험부담금 606,173,031원 *1.5% 9,093 산업재해보험부담금 606,173,031원 *5.6% 33,946 청원경찰 184,947 기본급 141,897-30년이상(31호봉) 3,837,800원 *1명*12월 46,054-23년이상 30년미만 (25호봉) 3,405,500원 *2명*12월 81,732 -처우개선비 127,785,600원 *2.5% 3,195 -정근수당 10,915,020원 *100% 10,916 정근수당가산금 ( 추가가산금포함 ) 3,120-25년이상 130,000원 *2명*12월 3,120 시간외근무수당 19,022 -시간외근무수당 18,694 ㆍ30년이상 10,892원 *1명*50시간*12월 6,536 ㆍ23년이상 30년미만 10,131원 *2명*50시간*12월 12,158 -처우개선비 18,692,400원 *1.75% 328 정액급식비 130,000원 *3명*12월 4,680 명절휴가비 10,915,020원 *60%*2회 13,099 연가보상비 10,915,020원 *86%/30*10일 3,129 고용보험부담금 ( 청경 ) 184,941,773원 *1.5% 2, 직무수행경비 461, ,580 9, 직급보조비 461, ,580 9,150 4급 400,000원 *1명*12월 4,800 5급 250,000원 *10명*12월 30,000 6급 155,000원 *82명*12월 152,520 7급 140,000원 *83명*12월 139,440 8급 ~9급 ( 시간선택임기제포함 ) 125,000원 *75명*12월 112,500 기타직 22,470 시간선택제공무원 62,500원 *9명*12월 6,750 한시임기제 (9호) 109,370원 *8명*12월 10,500 청원경찰 5,220-30년이상 155,000원 *1명*12월 1,860-23년이상 30년미만 140,000원 *2명*12월 3, 연금부담금등 770, , , 국민건강보험금 770, , ,239 국민건강보험부담금 23,170,282,929원 *3.12% 722,913 노인장기요양보험부담금 722,912,827원 *6.55% 47,
12 부서 : 덕진행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 덕진행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 덕진행정지원과 ) 전년도 인력운영비 ( 덕진구동 ) 9,388,361 9,364,293 24, 인건비 9,063,281 9,050,433 12, 보수 9,063,281 9,050,433 12,848 기본급 6,604,834 연봉제 890,775-5급 6,035,050원 *12명*12월 869,048 -처우개선비 869,047,200원 *2.5% 21,727 일반직 5,274,516-6급(22호봉) 3,648,700원 *58명*12월 2,539,496-7급(14호봉) 2,482,500원 *40명*12월 1,191,600-8급(4호봉) 1,781,300원 *49명*12월 1,047,405-9급(3호봉) 1,530,700원 *20명*12월 367,368 -처우개선비 5,145,867,600원 *2.5% 128,647 정근수당 439,542,858원 *100% 439,543 수당 1,506,451 가족수당 96,960 -배우자 40,000원 *87명*12월 41,760 -자녀( 첫째 ) 20,000원 *44명*12월 10,560 -자녀( 둘째 ) 60,000원 *25명*12월 18,000 -자녀( 셋째아이상 ) 100,000원 *6명*12월 7,200 -기타가족 20,000원 *81명*12월 19,440 자녀학비보조수당 ( 고등학교 ) 372,600원 *12명*4회 17,885 정근수당가산금 ( 추가가산금포함 ) 142,200-25년이상 130,000원 *52명*12월 81,120-20년이상 25년미만 110,000원 *23명*12월 30,360-15년이상 20년미만 80,000원 *4명*12월 3,840-10년이상 15년미만 60,000원 *14명*12월 10,080-5년이상 10년미만 50,000원 *28명*12월 16,800 대우공무원수당 26,044-5급 4,536,000원 *1명*4.1%*12월 2,232-6급 3,932,300원 *6명*4.1%*12월 11,609-7급 3,609,000원 *5명*4.1%*12월 8,879-8급 2,730,900원 *2명*4.1%*12월 2,688 -처우개선비 25,405,207원 *2.5% 636 기술정보수당 3,360-5급 50,000원 *2명*12월 1,200-6급 7급 30,000원 *2명*12월 720-8급 9급 20,000원 *1명*12월 240 -가산금( 기사 ) 30,000원 *2명*12월 720 -가산금( 산업기사 ) 20,000원 *2명*12월 480 특수업무수당 207,
13 부서 : 덕진행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 덕진행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 덕진행정지원과 ) 전년도 -동근무수당 70,000원 *168명*12월 141,120 -민원업무수당 50,000원 *48명*12월 28,800 -사회복지업무수당 70,000원 *26명*12월 21,840 -사회복지수당가산금( 자격증 ) 30,000원 *45명*12월 16,200 모범공무원수당 50,000원 *3명*12월 1,800 시간외근무수당 1,010,242-6급 11,074원 *58명*50시간*12월 385,376-7급 10,003원 *41명*50시간*12월 246,074-8급 8,980원 *49명*50시간*12월 264,012-9급 8,117원 *20명*50시간*12월 97,404 -처우개선비 992,865,000원 *1.75% 17,376 정액급식비 130,000원 *179명*12월 279,240 명절휴가비 439,542,858원 *60%*2회 527,452 연가보상비 145,304 연봉제 74,231,115원 *78%/30*10일 19,301 일반제 439,542,858원 *86%/30*10일 126, 직무수행경비 325, ,860 11, 직급보조비 325, ,860 11,220 5급 250,000원 *12명*12월 36,000 6급 155,000원 *58명*12월 107,880 7급 140,000원 *40명*12월 67,200 8급 9급 ( 시간선택제임기제포함 ) 125,000원 *76명*12월 114,000 가족관계등록사무처리경비지원 19,075 19,075 0 국 19, 인건비 19,075 19,075 0 국 19, 보수 19,075 19,075 0 가족관계등록사무처리인건비 19,075 국 19,075 사회복지인력인건비지원 345, , ,000 국 241,500 시 103, 인건비 345, , ,000 국 241,500 시 103, 보수 345, , ,000 사회복지인력인건비 345,000 국 241,500 시 103,500 기본경비 ( 덕진행정지원과 ) 212, ,170 3,200 기본경비 ( 덕진행정지원과 ) 212, ,170 3,
14 부서 : 덕진행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 덕진행정지원과 ) 단위 : 기본경비 ( 덕진행정지원과 ) 전년도 201 일반운영비 75,680 77,620 1, 사무관리비 72,680 74,620 1,940 일반수용비 37,000 급량비 31,080 운영수당 3,700 인사위원회참석수당 80,000원 *4명*10회 3,200 직원역량강화교육 ( 친절등 ) 500,000원 *1회 500 청원경찰피복비 공공운영비 3,000 3,000 0 공공요금및제세 1,800 시설장비유지비 1, 여비 53,280 54,720 1, 국내여비 53,280 54,720 1,440 기본업무추진여비 53, 업무추진비 40,210 40, 기관운영업무추진비 26,400 26,400 0 구청장 ( 기준액 ) 26, 정원가산업무추진비 8,590 8, 기준액 8, 명까지 40,000원 *100명 4, 명 ~400명 30,000원 *153명 4, 부서운영업무추진비 5,220 4, 부서운영업무추진비 435,000원 *12월 5, 직무수행경비 43,800 43, 직책급업무수행경비 43,800 43,800 0 기준액 43,800 4급 400,000원 *1명*12월 4,800 5급 ( 구청 ) 100,000원 *10명*12월 12,000 5급 ( 동 ) 150,000원 *15명*12월 27,
부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4
2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의
2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산
2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교 인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (
2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770>
79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
More information부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
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