부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
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- 병욱 여
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1 2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업 600,000 1,818,000 1,218,000 계룡산교차로건설 1,318,000 1,218, 시설비및부대비 1,317,000 1,217, 시설비 1,315,000 1,215,000 계룡산교차로건설 도로확 포장 (L=0.41km, B=11.5m),000원 지방도 1018 호선 ( 연담 ~ 휴양림 ) 도로확포장 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 500, ,000 0 연담 ~ 자연휴양림간도로확 포장 ( 지방도 1018 호선 ) 500,000 도로확 포장토지매입비 (L=2.9km, B=18m) 500,000,000원 500,000 시도확포장 5,482,492 6,904,265 1,421,773 부춘 ~ 학동간도로확포장 ( 시도 3 호선 ) 200, , , 시설비및부대비 200, , , 시설비 200, , ,000 부춘 ~ 학동간도로확포장 ( 시도 3 호선 ) 200,000 도로확 포장공사비 (L=0.56km, B=8m) 200,000,000원 200,000 거제동서간연결도로건설 ( 시도 21 호선 ) 5,268,000 3,341,000 1,927, 시설비및부대비 5,268,000 3,341,000 1,927, 시설비 4,700,000 3,000,000 1,700,000 거제동서간연결도로 ( 시도 21 호선 ) 건설 4,700,000 도로확 포장공사비 (L=4.06km) 4,700,000,000원 4,700, 감리비 565, , ,000 거제동서간연결도로 ( 시도 21 호선 ) 건설 565,000 도로확 포장감리비 (L=4.06km) 565,000,000원 565, 시설부대비 3,000 5,000 거제동서간연결도로 ( 시도 21 호선 ) 건설 3,000 시설부대비 3,000,000원 3,000 도로교통량조사 12,492 11,265 1,227
2 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료 11,356,000원 *10% 1,136 시도, 농어촌도로보상 여비 0 01 국내여비 0 시도, 농어촌도로보상추진출장여비 20,000원 *2명*50일 농어촌도로개설 660,000 1,200, ,000 농어촌도로유지보수 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, ,000 0 농어촌도로긴급보수및정비 300,000,000 원 300,000 아지랑마을진입도로확포장 ( 농어촌도로 309 호선 ) 360, ,000 60, 시설비및부대비 360, ,000 60, 시설비 360, ,000 60,000 아지랑마을진입도로확포장 (L=100m,B=6m) 360,000 토지매입및공사비 360,000,000원 360,000 도시도로 5,033,000 7,84 2,809,000 도시계획도로보상 여비 0 01 국내여비 0 도시계획도로사업추진출장여비 20,000원 *2명*50일 아주도시계획도로 ( 중로 3-4 호선 ) 개설 250, , 시설비및부대비 250, , 시설비 250, ,000 아주도시계획도로 ( 중로 3-4 호선 ) 정비 250,000 교차로정비 ( 보상및공사비 ) 250,000,000원 250,000 고현도시계획도로 ( 소로 1-31 호선 ) 시설비및부대비 0 01 시설비 0 고현도시계획도로 ( 소로 1-31 호선 ) 개설 구 ) 건강관리보험공단 ~ 거제수협뒤 (L=287m,B= 10m)
3 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 도시도로 전년도 보상비,000원 상문도시계획도로 ( 대로 3-9 호선 ) 개설 2,800,000 2,800, 시설비및부대비 2,800,000 2,800, 시설비 2,800,000 2,800,000 0 상문도시계획도로 ( 대로 3-9 호선 ) 건설 2,800,000 안압지 ~ 양정저수지 (L=1,170m, B=25m) 2,800,000 보상및공사비 2,800,000,000원 2,800,000 가칭 ) 용소초교진입도로 ( 중로 1-14, 소로 호선 ) 1,881, ,881, 시설비및부대비 1,881, ,881, 시설비 1,880, ,880,000 아주도시계획도로 ( 중로 1-14, 소로 호선 ) 개설 1,880,000 용소초교진입도로개설 (L=235m, B=20~11m) 1,880,000 보상비 1,880,000,000원 1,880, 시설부대비 1, ,000 아주도시계획도로 ( 중로 1-14, 소로 호선 ) 개설 1,000 시설부대비 1,000,000원 1,000 도로시설 1,291,440 1,823, ,560 도로시설물정비 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, ,000 0 도로안전시설물정비 120,000 휀스, 볼라드, 과속방지턱등 120,000,000원 120,000 도로구조물정비 옹벽, 낙석방지책등,000원 도로안전시설물유지관리 ( 단가계약 ) 80,000,000원 80,000 도로시설물관리 시설비및부대비 0 01 시설비 0 도로표지판정비 표지판, 갈매기표지등,000원 도로시설보수 151, , 시설비및부대비 151, , 시설비 150, ,000 0 관내보도정비사업 50,000,000원 50,000 긴급도로유지관리,000원 03 시설부대비 1,000 1,000
4 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 도로시설 전년도 도로시설유지보수 1,000 시설부대비 1,000,000원 1,000 교량유지보수 740,440 1,121, , 일반운영비 154, , 공공운영비 154, ,440 공공요금및제세 19,200 육교승강기전기요금 ( 장평3, 송정2, 중곡2) 200,000원 *7대*12월 16,800 두모지하도전기요금 200,000원 *12월 2,400 시설장비유지비 135,240 육교승강기관리 200,000원 *7대*12월 16,800 육교승강기보수 400,000원 *7대*4회 11,200 육교승강기청소 110,000원 *7명*12월 9,240 거제대교외 2 개교량사설항로표지유지관리 58,000 교량및교각등 (70등) 교체수리 20,000,000원 20,000 유지관리용역 1,500,000원 *12월 18,000 항로표지정기검사용역 20,000,000원 20,000 덕포터널유지관리 10,000,000원 *2곳*2회 40, 시설비및부대비 586,000 1,121, , 시설비 585,000 1,120, ,000 구 ) 거제대교정밀안전점검용역 30,000,000 원 30,000 가조연륙교정밀안전점검용역 30,000,000원 30,000 신오1교정밀안전점검용역 20,000,000원 20,000 칠천연륙교정밀안전점검용역 25,000,000원 25,000 경남아너스빌옹벽정밀점검용역 30,000,000원 30,000 구 ) 거제대교보수공사 300,000,000원 300,000 마린푸르지오옹벽보강공사 70,000,000원 70,000 관내육교도장공사 80,000,000원 80, 시설부대비 1,000 1,000 0 교량유지보수시설부대비 1,000,000원 1,000 도로관리 790,700 1,182, ,640 도로유지보수 360, , , 일반운영비 84, , , 사무관리비 56,440 56,440 0 일반수용비 1 불법도로점용측량비 600,000원 *20회 1 운영수당 3,640
5 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 도로관리 전년도 도로굴착심의회위원참석수당 70,000원 *13명*4회 3,640 임차료 40,800 긴급보수차량임차 ( 리스 ) 850,000원 *3대*12월 과적단속차량임차 ( 리스 ) 850,000원 *1대*12월 30,600 10, 공공운영비 28, , ,840 시설장비유지비 3,600 예취기수리 원 *10대*2회 과적단속용축중기교정검사 400,000원 *2대*2회 1,600 차량선박비 24,400 긴급보수및과적단속차량 20,800 차량유류대 350,000원 *4대*12월 16,800 차량정비유지비및소모품비 500,000원 *4대*2회 도로보수장비 ( 예취기, 콤팩트등 ) 유류대 300,000원 *12월 206 재료비 56,000 56, 재료비 56,000 56, ,000 3,600 염화칼슘 ( 설해대비용 ) 1원 *1,500포 18,000 긴급도로보수재료 38,000 포대아스콘 13,000원 *1,500포 19,500 모래 25,000원 *300m3 7,500 자갈 14,000원 *500m3 7,000 기타소모품 4,000,000원 4, 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 0 소규모도로시설보수사업 5,000,000원 *20개소 춘추계도로정비평가대비정비사업 35,000,000원 *2회 70,000 도로변풀베기사업 50,000,000원 50,000 도로불량노면재포장 , , 시설비및부대비 , , 시설비 400, , ,000 노면불량도로재포장 50,000,000원 *8개소 400, 시설부대비 3,000 1,000 노면불량도로재포장시설부대비,000원 국공유재산 28,260 28, 일반운영비 25,260 25,260 0
6 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 도로관리 전년도 01 사무관리비 25,260 25,260 0 일반수용비 22,860 국공유재산관리수용비 80,000원 *12월 960 국공유재산경계측량비 730,000원 *30건 21,900 국공유재산실태조사및관리업무추진급식 8,000원 *5명*5일*12월 2, 여비 3,000 3, 국내여비 3,000 3,000 0 국공유재산실태조사업무출장여비 20,000원 *3명*50회 3,000 자동차교통관리개선 545,000 1,104, ,000 균 155,000 시 390,000 어린이보호구역개선 110, , ,000 균 55,000 시 55, 시설비및부대비 110, , ,000 균 55,000 시 55, 시설비 110, , ,000 어린이보호구역개선사업 110,000 공사비 110,000,000원 110,000 균 55,000 시 55,000 위험도로구조개선 200, ,000 0 균 시 401 시설비및부대비 200, ,000 0 균 시 01 시설비 200, ,000 0 위험도로 ( 시도 8 호선 ) 구조개선사업 200,000 토지매입및공사비 200,000,000원 200,000 균 시 안전한보행환경조성사업 235, , , 민간이전 4,000 4, 민간경상사업보조 4,000 4,000 0 등하굣길안전한스쿨존만들기및학교폭력예방지도 4,000,000원 4, 자치단체등자본이전 231, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 231, ,000 거제중앙로전선지중화사업 ( 통신공사분담금 ) 231,000,000원 231,000
7 부서 : 도로과정책 : 기반시설조성지원단위 : 공익사업보상 전년도 기반시설조성지원 1, 1, 0 공익사업보상 1, 1, 0 시도및농어촌도로미불용지보상 시설비및부대비 0 01 시설비 0 시도및농어촌도로미불용지보상,000원 도시계획도로미불용지보상 1,000,000 1,000, 시설비및부대비 1,000,000 1,000, 시설비 1,000,000 1,000,000 0 도시계획도로미불용지보상 1,000,000,000원 1,000,000 자전거이용활성화 52, , ,000 자전거인프라구축 52, , ,000 자전거도로개설 2, , , 일반운영비 2,160 2, 공공운영비 2,160 2,160 0 공공요금및제세 2,160 자전거공기주입기전기요금 30,000원 *6곳*12월 2,160 자전거도로관리 50,000 50, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 50,000 50,000 자전거도로유지보수 50,000 시관내자전거도로유지보수 50,000,000원 50,000 주민생활편의도모 1,715,630 1,801,500 85,870 생활민원처리 1,715,630 1,801,500 85,870 가로등보안등설치 194, ,100 56, 일반운영비 4,560 6,100 1, 사무관리비 4,560 6,100 1,540 일반수용비 4,560 덕포터널전기안전관리대행수수료 200,000원 *12월 2,400 두동터널전기안전관리대행수수료 180,000원 *12월 401 시설비및부대비 2, , ,000 55, 시설비 190, ,000 55,000 거제시관내가로등및보안등설치공사 130,000,000원 130,000
8 부서 : 도로과정책 : 주민생활편의도모단위 : 생활민원처리 전년도 덕포터널 LED조명구간별교체공사 60,000,000원 60,000 가로등보안등유지보수 1,451,070 1,345, , 일반운영비 900, ,400 36, 공공운영비 900, ,400 36,080 공공요금및제세 900,480 가로, 보안등전기요금 75,000,000원 *12월 900,000 통신요금 ( 가로등원격관리 ) 40,000원 *12월 재료비 150, ,000 40, 재료비 150, ,000 40,000 가로등보안등보수자재 12,500,000원 *12월 150, 시설비및부대비 400, , , 시설비 400, , ,590 가로등및보안등유지보수 320,000,000원 320,000 거제시관내노후분전함교체 5,000,000원 *8면 덕포터널및두동터널전기설비유지보수 1,000,000원 *2개소 40,000 두동터널무정전전원공급장치 (UPS) 축전지교체 253,000원 *30개 7,590 국지도58호선가로등유지보수 300,000원 *50개소 15,000 가로등및보안등표찰정비 20,000원 *300개 6,000 국도14호선가로 ( 보안 ) 등노후선로교체공사 10,000,000원 10,000 가로경관관리 70,000 70, 민간이전 70,000 70, 민간위탁금 70,000 70,000 0 거제시전지역노점상단속및노상적치물강제철거용역 70,000,000원 70,000 행정운영경비 ( 도로과 ) 143, ,553 5,460 인력운영비 16,193 16,193 0 도로보수원인건비 16,193 16, 인건비 16,193 16, 무기계약근로자보수 16,193 16,193 0 도로보수원피복비 9,360 작업복 80,000원 *18명 1,440 작업화 50,000원 *18명*2회 1,800 방수복 50,000원 *18명 900 장화 20,000원 *18명*2회 720 방한복 250,000원 *18명 4,500
9 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 도로보수원야간및휴일근무급식 8,000원 *18명*365일*13% 6,833 기본경비 126, ,360 5,460 기본경비 126, ,360 5, 일반운영비 46,500 48,360 1, 사무관리비 46,500 48,360 1,860 일반수용비 22,500 기본사무용품비 5,000원 *25명*12월 1,500 관서운영수용비 70,000원 *25명*12월 21,000 급량비 8,000원 *25명*10일*12월 24, 여비 75,000 78,000 3, 국내여비 75,000 78,000 3,000 관내출장 200,000원 *25명*12월 60,000 관외출장 50,000원 *25명*12월 15, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 ( 정원 :25 명 ) 4,200 정원 25인이하 350,000원 *12월 4, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 (5급보조기관 ) 원 *1명*12월 1,200 재무활동 ( 도로과 ) 41,400 1,490,400 1,449,000 보전지출 41,400 1,490,400 1,449,000 지방채원리금상환 41,400 1,490,400 1,449, 차입금이자상환 41,400 90,400 49, 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 41,400 90,400 49,000 상문도시계획도로 ( 대로 3-9 호선 ) 개설 ( 발행액 :2,300 백만원 ) 41,400 경상남도 (2016년,3년거치5년균분상환,1.8%) 41,400,000원 41,400
부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 거제동서간연결도로 ( 시도 21 호선 ) 건설 336,000 도로확 포장감리비 (L=4.06km) 336,000,000원 336, 시설부대비 5,000 5,000 0 거제동서간연결도로 ( 시도 2
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 도로과 29,131,218 43,692,313 14,561,095 지 300,000 시 28,831,218 지역간균형발전기반구축 23,788,605 35,923,400 12,134,795 지 300,000 시 23,488,605 국가지원사업 1,818,000
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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
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2011 년도타당성재조사보고서 국도 34 호선 ( 용궁 ~ 개포 ) 건설사업타당성재조사 공공투자관리센터 한국개발연구원 요약 Ⅰ. 타당성재조사의개요 1. 사업의배경및목적 4. 34 ~... 2. 사업의추진경위및개요 : 23 2010-10 : ~ : L= 5.0km(4 ) : 764 : 100%() : 2013~2018 (6 ) < 표 1> 총사업비내역 (:
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,
2018 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 도시개발과 23,999,389 21,183,570 2,815,819 국 2,872,132 지 6,794,000 도 905,390 군 13,427,867 도시계획및개발 11,123,930 12,333,440 1,209,510 지 6,594,000
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1
2018 년도본예산일반회계도로철도과 세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 도로철도과 56,720,990 31,946,774 24,774,216 지 42,000 도 626,000 시 55,902,990 특조 1 도로건설 15,088,450 10,502,299 4,586,151 도 80,000 시 15,008,450 지방도건설확포장
More information단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유
2018 년도본예산일반회계도시과 세출예산사업명세서 부서 : 도시과정책 : 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시과 18,066,046 13,012,782 5,053,264 지 179,000 시 17,887,046 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 17,849,646 12,779,582
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84
2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*
2019 년도본예산일반회계지역개발건축과 세출예산사업명세서 부서 : 지역개발건축과정책 : 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 단위 : 기본경비 전년도 지역개발건축과 13,618,980 14,684,591 1,065,611 도 120,000 군 13,498,980 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 83,668 68,916 14,752 기본경비 83,668 68,916
More information부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8
세출예산사업명세서 부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획 전년도 도시재생과 18,554,144 12,852,894 5,701,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454 시 11,392,420 도시개발관리 18,443,931 12,739,681 5,704,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
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1 함창읍 슬로시티위원 허호 지역문화활성화 경북테마관광열차 등 관광객이 오시면 즐길수 있는 다양한 프로그램 필요 새마을관광과 2 함창읍 슬로시티위원 허호 브랜드명 변경 상주명주가 아닌 함창명주로 브랜드명을 변경할 것을 건의 농업정책과 3 함창읍 자유총연맹상주지 회장 김한숭 교촌삼거리에서 함창진출도로의 확장,정비 교촌삼거리에서 문경으로 가는 길은 확장 정비가
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (
제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 02.003 생활용품검사 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 2017-032 호 (2017.2.8.)) 03. 재료및부품 03.001 자동차부품검사 기능안전심사 ISO 26262-2 : 2011
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산
2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
More information'17 년해양수산부국고보조금총괄현황 40 2015~2018 () ( ) 1,000 - - 70% 20% 10% (044-200-5444) 73 (%) : 3%( 16) ㅇ,,, 2014~2018 () ( ) 3,540 - - 50%, 20% 30% (044-200-5441) ㅇ (%) - ('14) 6.4% ('15) 20%
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통
2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 주행방향 900 Φ100 재귀반사체 지주 주행방향 1100 120 40 200 740 900 120 45 원형재귀반사체 Φ100 검정색바탕도색 흰색합성수지지주 - 7 - 옹벽 900mm 900mm 노면 옹벽 900mm 900mm 노면 - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - 0.9
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