부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
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- 진운 어
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1 세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812, ,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640, ,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사 82,458 84,555 2,097 도 13,712 군 68,746 사업체및광공업기초통계조사 24,089 29,801 5, 인건비 19,339 25,051 5, 기간제근로자등보수 19,339 25,051 5,712 사업체조사 ( 사업체및광공업 ) 19,339 급여 60,240원 *13명*28일*80% 17,542 4대보험료 17,54원 *10.24% 1, 일반운영비 4,750 4, 사무관리비 4,750 4,750 0 각종통계조사홍보용플래카드제작 100,000원 *10개소 사업체기초통계조사보고서발간 75,000원 *50부 통계연보발간 9,000 9, 일반운영비 9,000 9, 사무관리비 9,000 9, ,000 3,750 제57회통계연보발간 40,000원 *225부 9,000 사회조사 ( 보조 ) 30,311 26,696 3,615 도 13,712 군 16, 인건비 24,311 21,116 3,195 도 11,228 군 13, 기간제근로자등보수 24,311 21,116 3,195 관리자급여 63,000원 *16일*3명 3,024 도 1,417 군 1,607 관리자보험료 63,000*16일 *10%*3명 303 도 142 군 161 조사원급여 61,000원 *13일*23명 18,239 도 8,418 군 9,821 입력요원급여 61,000원 *8일*5명 2,440 도 1,
2 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도 2,484 군 3, 사무관리비 6,000 5, 답례품구입비 6,000원 *1,000명 6,000 도 2,484 군 3,516 사회조사 ( 자체 ) 19,058 19, 일반운영비 9,558 9, 사무관리비 9,342 9,342 0 조사입력관련필기구류등구입비 1,400,000원 조사표류인쇄비 ( 조사표, 지침서, 안내장등 ) 1,600,000원 1,400 1,600 분석관련물품 (A4, 토너등 ) 1,90원 1,902 홍보비 ( 현수막등 ) 1,100,000원 1,100 특근매식비 540,000원 540 보고서발간 2,800,000원 2, 공공운영비 우편료 216,000원 여비 1,500 1, 국내여비 1,500 1,500 0 업무협의, 실사지도등 1,500,000원 1, 연구개발비 8,000 8, 연구용역비 8,000 8,000 0 담양군사회조사결과분석 8,000,000원 8,000 군정정책의기획조정 306, , ,749 군정현안및주요시책업무추진 59, ,750 46, 일반운영비 30,750 76,750 46, 사무관리비 30,750 56,750 26,000 군정현안사업 PPT 제작,000원 *4회 8,000 공무원정책연구모임추진 9,400 연구과제심사위원수당 100,000 원 *7 명 *2 회 1,400 연구모임활동지원 500,000원 *10팀 5,000 연구모임성과집발간 20,000원 *150부 3,000 우수제안자표창용지구입 7,000원 *50매
3 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정정책의기획조정 전년도 사무용품구입등 3,000,000원 3,000 외부인사자문료 10,000,000원 10, 업무추진비 8,000 8, 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 의회관련업무추진 4,000,000원 4,000 현안시책업무추진 4,000,000원 4, 일반보상금 0 11 기타보상금 0 민간인우수제안자보상,000원 303 포상금 4,000 4, 포상금 4,000 4,000 0 공무원우수제안자포상,000원 공무원정책연구모임포상,000원 307 민간이전 15,000 15, 민간위탁금 15,000 15,000 0 공무원역량강화워크숍 15,000,000원 15,000 군정현안보고서제작 103, , 일반운영비 103, , 사무관리비 88,000 88,000 0 군정운영방향영상물제작 1,000 원 *2 회 24,000 각종보고서제작 64,000 군정보고서제작 5,000원 *3,500부*3회 52,500 업무보고제작 20,000원 *200부 4,000 군정주요현황자료제작 2,500원 *1,500부*2회 02 공공운영비 15,900 15,900 0 군정운영계획및성과보고서발송우편료 380원 *15,000부*2회 군정운영계획및성과보고서 DM발송료 150원 *15,000부*2회 7,500 11,400 행정자료실운영 3,600 3, 자산취득비 3,600 3, 도서구입비 3,600 3, ,500 행정자료실도서구입 1원 *300권 3,600 군정주요업무평가및분석 10,000 4,000 6, 일반운영비 10,000 4,000 6, 사무관리비 10,000 4,000 6,000 민선7기군수공약사항추진계획책자제작 30,000원 *200부 6,
4 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정정책의기획조정 전년도 정부합동평가지표및매뉴얼제작 40,000원 *100부 4,000 생활권행정협의회 20,000 20, 일반운영비 20, , 공공운영비 20, ,000 영산강유역권행정협의회부담금 20,000,000원 20,000 지역진흥재단 8,500 8, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,000 0 지역홍보및전시용특산품등구입 3,000,000원 3, 출연금 5,500 5, 출연금 5,500 5,500 0 한국지역진흥재단출연금 5,500,000원 5,500 담양지명천년기념사업추진 100, ,996 99, 일반운영비 44,147 47,620 3, 사무관리비 43,500 37,620 5,880 추진위원회참석수당 ( 분과, 대표 ) 70,000원 *80명*3회 16,800 현수막제작 70,000원 *10회 700 위원회운영물품구입 200,000원 *10회 전문가자문료 200,000원 *20회 4,000 기념사업홍보물제작 20,000,000원 20, 공공운영비 추진위원회사무실공공요금 647,000원 여비 2,800 2, 국내여비 2,800 2,800 0 천년기념사업추진 ( 관외 ) 2,800,000원 2, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 기념사업업무추진,000원 207 연구개발비 40,000 30,000 10, 연구용역비 40,000 30,000 10,000 천년문장활용및상품개발용역 40,000,000원 40, 일반보상금 1 10, 행사실비보상금 0 천년기념사업추진위원회행사추진,000원 - 4 -
5 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정정책의기획조정 전년도 11 기타보상금 10, ,000 천년기념사업공모시상금 10,000,000원 10,000 군정정책의평가 57,060 61,980 4,920 지속가능발전위원회운영 37,480 42,300 4, 일반운영비 37,480 42,300 4, 사무관리비 30,480 37,300 6,820 지속가능발전위원회참석수당 ( 총회, 분과 ) 100,000원 *31명*4회 지속가능발전위원회현수막제작 70,000원 *4회 지속가능발전위원회워크숍추진자료제작 3,000,000원 지속가능발전위원회운영물품구입등 1,000,000원 *4회 지속가능발전위원회 TF팀운영 300,000원 *12명*3회 12, ,000 4,000 10, 공공운영비 0 지속가능발전지방정부협의회부담금,000원 03 행사운영비 5,000 5,000 0 지속가능발전위원회워크숍 200,000원 *25명 5,000 성과관리시스템운영 19,580 19, 일반운영비 9,580 9, 사무관리비 2,900 3, 직무분석성과관리직원교육교재제작 10,000원 *200부 성과관리내부평가단활동비 30,000원 *30명 공공운영비 6,680 6,680 0 직무분석성과관리시스템유지관리비 6,680,000원 *1식 303 포상금 10,000 10, 포상금 10,000 10, ,680 성과관리우수부서포상 500,000원 *20부서 10,000 군정홍보활동전개 900, ,076 93,424 공무원교양지및신문구독 42,300 42, 일반운영비 42,300 42, 사무관리비 42,300 42,300 0 신문구독료 ( 관서용 ) 15,000원 *135부*12회 24,300 공무원교양지구독 10,000원 *10부*15종*12개월 18,000 각종홍보업무추진 77,200 63,800 13,
6 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정홍보활동전개 전년도 201 일반운영비 75,400 62,200 13, 사무관리비 18,000 19,000 1,000 군정시책및홍보소모품구입 5,000,000원 5,000 담양홍보를위한특산품구입 15,000원 *200개 3,000 군정홍보용카메라및영상장비수리비 1,500,000원 *1대 1,500 주요행사및시책홍보자료보관용 CD,DVD 구 입 5,000원 *100개 500 행사및시책사업홍보용사진인화 3,000,000원 3,000 청사게시용사진제작 100,000원 *20개 홍보용이미지라이선스구입,000원 브리핑룸행정장비소모품구입 1,000,000원 1, 공공운영비 57,400 41,200 16,200 브리핑룸무선인터넷사용료 45,000원 *12월 540 무안공항시설사용료 55,000원 *12월 660 통신사프리미엄서비스사용료 3,500,000원 *12월 4 신문스크랩서비스사용료 ( 뉴스저작권포함 ) 1,100,000원 *12월 13,200 드론손해배상보험료 (1년분) 1,000,000원 1, 여비 1,800 1, 국내여비 1,800 1, 군정홍보관련자료수집여비 20,000원 *3명*30회 1,800 군정시책, 문화, 관광특산품홍보 ,976 77, 일반운영비 , , 사무관리비 , ,200 군정시책 문화 관광 특산품홍보 52 방송캠페인, CF제작비 (5회) 140,000,000원 140,000 담양지명천년기념홍보 40,000,000원 40,000 국내 TV, CF송출료 20,000,000원 *5회 100,000 국외 TV, CF송출료 30,000,000원 *1회 30,000 국외기반소셜미디어운영 2,500,000원 *12개월*2개국 60,000 라디오광고 ( 제작및송출 ) 5,500,000원 *4회 2 인터넷배너광고,000원 *30회 60,000 신문및잡지광고,000원 *35회 70,000 수도권역주요거점홍보마케팅 4,000,000원 *5개소*3.5개월 70,
7 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정홍보활동전개 전년도 KTX역, 공항등다중이용시설마케팅 5,000,000원 *4개소*3개월 홍보영상뉴스제작및방송송출 20,000,000원 군정홍보자료 ( 사진및영상 ) DB 구축 20,000,000원 60,000 20,000 20,000 언론취재활동지원 87,000 74,000 13, 일반운영비 65, , 사무관리비 65, ,000 주요행사 ( 축제등 ) 홍보광고 1,300,000원 *50개사 65, 업무추진비 시책추진업무추진비 군정홍보취재기자간담회 4,000,000원 4,000 홍보시책업무추진 1,000원 1 군정홍보에따른활동비 6,000,000원 6,000 군정홍보용장비구입 1 10, 자산취득비 1 10, 자산및물품취득비 1 10,000 소셜미디어촬영용장비구입,000원 기획홍보강화 108, ,000 0 대나무골담양소식지제작 108, , 일반운영비 108, , 사무관리비 48,000 48,000 0 담양소식제작 4,000,000원 *12회 48, 공공운영비 60,000 60,000 0 담양소식발송우편료 3,000,000원 *12개월 36,000 담양소식 DM 발송료 100원 *20,000부*12개월 24,000 건전재정운영 1,524,030 1,513,824 10,206 합리적인예산운영 121, ,164 14,006 중기지방재정계획수립 4,750 3, 일반운영비 4,750 3, 사무관리비 4,750 3, 중기지방재정계획및지방재정공시심의위원회참석수당 50,000원 *9명*5회 2,250 중기지방재정계획책자유인 25,000원 *100부 2,500 지방재정투자심사 4,500 4, 일반운영비 4,500 4, 사무관리비 4,500 4,500 0 지방재정투자심사수당 100,000원 *10명*3회 3,
8 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 건전재정운영단위 : 합리적인예산운영 전년도 지방재정투자심사위원회참석수당 50,000원 *10명*3회 1,500 예산편성운영 111,920 98,814 13, 일반운영비 52,894 40,590 12, 사무관리비 42,270 40,590 1,680 기본사무용품구입및기타경비 12,540,000 원 예산편성작업등특근급식비 7,000원 *5명*160일 12,540 5,600 예산안및예산서제작 15,000,000원 15,000 예산편성지침서제작 25,000원 *130부 3,250 지방보조금심의위원회심의수당 100,000원 *7명*6회 출자출연기관심의위원회심의수당 70,000원 *8명*3회 02 공공운영비 10, ,624 4,200 1,680 재정정보공개시스템유지보수비 1,584,000원 1,584 HABIS 보조통합관리시스템유지보수 9,040,000원 203 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, ,040 지방재정운영 4,000,000원 4, 포상금 35,000 35, 포상금 35,000 35,000 0 재정집행및예산운용유공부서포상 20,000,000원 20,000 재정운용유공공무원산업시찰 15,000,000원 15, 자치단체등이전 20,026 19, 공기관등에대한경상적위탁사업비 20,026 19, e호조시스템유지보수비 20,026,000원 20,026 효율적인예산지원 1,402,860 1,406,660 3,800 직원능력향상교육훈련지원 310, ,740 10, 일반운영비 55,600 55, 사무관리비 55,600 55,600 0 위탁교육비 55,600 기본교육위탁교육비 200,000원 *100명 20,000 중견관리자과정 (5급) 7,000,000원 *2명 14,000 5급승진리더과정 1,200,000원 *4명 4,800 중견간부양성반 2,800,000원 *6명 16, 여비 255, ,140 10, 국제화여비 48,000 38,000 10,
9 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 건전재정운영단위 : 효율적인예산지원 전년도 공무원장기교육자해외연수 6,000,000원 *4명 24,000 외국어교육과정해외연수 3,500,000원 *4명 14,000 미래전문가양성과정해외연수 5,000,000원 *2명 10, 공무원교육여비 207, ,140 0 공무원교육여비 177,140 기본교육 180,000원 *573명 103,140 공통전문과정 300,000원 *100명 30,000 신규기본과정 500,000원 *20명 10,000 5급승진리더과정 2,500,000원 *4명 10,000 중견간부양성반 4,000,000원 *6명 24,000 공통교육여비 ( 수시교육등 ) 300,000원 *100명 30,000 군정현안업무추진 717, ,920 13, 일반운영비 34,000 34, 사무관리비 34,000 34,000 0 각종책자및영상물제작 30,000,000원 30,000 현안사업건의책자제작,000원 *2회 4, 여비 134, , 국내여비 134, ,000 0 관외출장등 ( 공통 ) 28,000,000원 28,000 시군교류단속 ( 장기출장자 ) 270,000원 *10명*5회 13,500 국도비등지원협의를위한관계기관방문 210,000원 *20명*10회 4 지역현안사업추진 33,000,000원 33,000 군정현안사업추진 17,500,000원 17, 업무추진비 17,000 17, 시책추진업무추진비 17,000 17,000 0 지역개발사업추진 6,000,000원 6,000 현안사업재원확충 5,000,000원 5,000 시책업무추진 6,000,000원 6, 직무수행경비 267, ,920 13, 특정업무경비 267, ,920 13,800 특정업무경비 267,120 대민활동비 203,400 ㆍ6급이하 50,000원 *329명*12월 197,400 ㆍ일반임기제 50,000원 *10명*12월 6,000 예산담당공무원 150,000원 *5명*12월 9,000 감사담당공무원 80,000원 *5명*12월 4,800 세무담당공무원 100,000원 *40명*12월 48,000 여론, 동향전담공무원 100,000원 *1명*12월 1,
10 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 건전재정운영단위 : 효율적인예산지원 전년도 공무원단체담당공무원 60,000원 *1명*12월 연구개발비 265, , 연구용역비 265, ,000 0 공모사업등연구용역 265,000,000원 265,000 공무원해외연수지원 310, , 여비 310, , 국외업무여비 100, ,000 0 공무원해외출장 2,500,000원 *40명 100, 국제화여비 210, ,000 0 공무원해외시찰및견학 2,500,000원 *72명 180,000 선진노사문화를위한공무원노조해외연수 1,500,000원 *20명 30,000 민간인해외연수지원 65,000 65, 일반보상금 65,000 65, 민간인국외여비 65,000 65,000 0 선진지해외시찰및연수 1,250,000원 *40명 50,000 자매결연자치단체방문 1,500,000원 *10명 15,000 투명한감사운용 40,539 47,690 7,151 생산적감사체계확립 40,539 47,690 7,151 공직자재산등록 2,040 2, 일반운영비 2,040 2, 사무관리비 공직자윤리위원회참석수당 70,000원 *4명*3회 02 공공운영비 1,200 1, 공직자재산등록금융조회통보용우편료 원 *60명*2건*5개기관 1,200 감사및조사업무추진 38,499 45,650 7, 일반운영비 5,150 5, 사무관리비 5,150 5,150 0 상설감사장프린터토너구입 150,000원 *1대*4회 600 상설감사장행정소모품구입 15,000원 *17종*4회 1,020 상설감사장냉온수기관리 25,000원 *1대*6회 150 감사수감용사무용품구입 1,000,000원 1,000 감사수감및조사업무특근급식비 7,000원 *2명*170일 2, 여비 10,000 10, 국내여비 10,000 10,
11 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 투명한감사운용단위 : 생산적감사체계확립 전년도 민원조사및공직기강감찰 3,000,000원 3,000 읍면종합감사 20,000원 *4명*40일 3,200 변론등소송수행 3,800,000원 3, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 소송및감사업무추진 3,000,000원 3, 일반보상금 8,000 8, 기타보상금 8,000 8,000 0 각종부조리신고보상금 8,000,000원 8, 포상금 5,000 5, 포상금 5,000 5,000 0 청렴마일리지우수부서및개인포상 5,000,000원 5, 자치단체등이전 7,349 7, 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,349 7, 청백-e시스템유지보수 7,349,000원 7,349 신뢰받는법무행정수행 176, ,880 0 법무행정관리강화 176, ,880 0 소송업무수행 173, , 일반운영비 141, , 사무관리비 138, ,000 0 법률자문수당 300,000원 *5명*12월 18,000 소송수행변호사선임, 승소사례금 4,000,000원 *30회 120, 공공운영비 3,000 3,000 0 소송수행에따른각종수수료및인지대 1,000,000원 1,000 소송공탁금,000원 301 일반보상금 2,800 2, 기타보상금 2,800 2,800 0 소송관련증인및참고인실비보상금 1,000,000원 변호사현장검증참석실비보상금 200,000원 *3명*3회 305 배상금등 20,000 20, 배상금등 20,000 20, ,000 1,800 소송관련손해배상금 20,000,000원 20, 민간이전 10,000 10, 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 범죄피해자지원및홍보 10,000,000원 10,
12 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 신뢰받는법무행정수행단위 : 법무행정관리강화 전년도 법률교육및법규추록 3,080 3, 일반운영비 3,080 3, 사무관리비 3,080 3,080 0 공무원법률교육강사료 100,000원 *2회 200 대한민국법령집추록 80,000원 *3질*12회 2,880 지방규제개혁 7,392 7,392 0 지방규제개혁역량강화 7,392 7,392 0 지방규제개혁추진 7,392 7, 일반운영비 4,792 4, 사무관리비 4,600 4,600 0 규제개혁홍보물제작 1,080 리후렛, 책자등 5,000원 *160부 800 홍보용현수막및배너제작 70,000원 *4개소*1회 규제개혁위원회참석수당 70,000원 *7명*3회 1,470 규제심사서면심사수당 50,000원 *7명*3회 1,050 규제개혁역량강화교육강사수당 400,000원 *1명*2회 규제개혁추진실적평가서제작 ( 제출용 ) 20,000원 *10부 02 공공운영비 규제개혁만족도조사우편요금 192 일반 300원 *20건*12월 72 등기 원 *10건*6월 여비 1,500 1, 국내여비 1,500 1,500 0 규제개혁업무추진 20,000원 *3명*25일 1, 포상금 1,100 1, 포상금 1,100 1,100 0 규제개혁우수공무원시상 1,100 최우수상 400,000원 *1명 400 우수상 300,000원 *1명 300 장려상 200,000원 *2명 400 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 50,286,822 47,526,317 2,760, 국 139,921 도 130,249 군 50,016,652 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 50,111,812 47,351,307 2,760,505 국 139,921 도 130,249 군 49,841,
13 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 인력운영비 49,792,142 47,037,096 2,755, 인건비 38,634,361 36,198,224 2,436, 보수 32,627,307 30,973,469 1,653,838 기본급 (592명) 23,539,035 군 수 98,13원 *1명 98,132 부군수 91,008,000원 *1명 91,008 4 급 84,864,000원 *2명 169,728 5 급 ( 연봉제 ) 75,165,000원 *30명 2,254,950 5 급 ( 호봉제 ) 4,597,609원 *5명*12월 275,857 6 급 3,968,876원 *185명*12월 8,810,905 7 급 3,179,984원 *169명*12월 6,449,008 8 급 2,334,150원 *92명*12월 2,576,902 9 급 1,646,422원 *66명*12월 1,303,967 지도관 ( 연봉제 ) 92,731,000원 *3명 278,193 지도사 3,476,908원 *19명*12월 792,736 연구사 3,315,519원 *11명*12월 437,649 정근수당 1,740,457,000원 *50%*2회 1,740,457 가족수당 43,102,450원 *12월 517,230 자녀학비보조수당 35,152,450원 *4분기 140,610 정근수당가산금 480,720 25년이상 100,000원 *204명*12월 244,800 20년이상 25년미만 100,000원 *72명*12월 86,400 15년이상 20년미만 80,000원 *52명*12월 49,920 10년이상 15년미만 60,000원 *75명*12월 54,000 5년이상 10년미만 50,000원 *76명*12월 45,600 정근수당추가가산금 82,080 25년이상 30,000원 *204명*12월 73,440 20년이상 25년미만 10,000원 *72명*12월 8,640 육아휴직수당 2,334,150원 *40%*3명*12월 33,612 위험근무수당 50,160 을 종 50,000원 *74명*12월 44,400 병 종 40,000원 *12명*12월 5,760 모범공무원수당 50,000원 *6명*12월 3,600 대우공무원수당 300,192 5 급 5,810,000원 *4명*4.1%*12월 11,435 6 급 3,870,000원 *70명*4.1%*12월 133,283 7 급 3,177,000원 *72명*4.1%*12월 112,543 8 급 2,848,320원 *6명*4.1%*12월 8,409 지도사 3,548,000원 *15명*4.1%*12월 26,185 연구사 3,389,000원 *5명*4.1%*12월 8,337 관리업무수당 23,
14 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 5급 ( 호봉제 ) 4,431,000원 *5명*9%*12월 23,928 기술정보수당 128,520 5 급 50,000원 *8명*12월 4,800 6, 7급 30,000원 *130명*12월 46,800 8급이하 20,000원 *59명*12월 14,160 전산업무 50,000원 *3명*12월 1,800 지도관 60,000원 *3명*12월 2,160 지도사 50,000원 *18명*12월 10,800 가산금 48,000 ㆍ기술사 50,000원 *4명*12월 2,400 ㆍ기 사 30,000원 *93명*12월 33,480 ㆍ산업기사 20,000원 *40명*12월 9,600 ㆍ6, 7급 ( 운전 ) 10,000원 *15명*12월 1,800 ㆍ8급이하 ( 운전 ) 20,000원 *3명*12월 720 의료업무등의수당 46,800 가축방역업무등 150,000원 *1명*12월 1,800 보건진료 250,000원 *11명*12월 33,000 간호직렬등 50,000원 *20명*12월 1 연구업무수당 80,000원 *9명*12월 8,640 장려수당 12,600 하수, 오폐수, 쓰레기처리장 100,000원 *10명*12월 1 상수도업무 50,000원 *1명*12월 600 특수직무수당 144,120 민원업무 50,000원 *24명*12월 14,400 읍면근무 70,000원 *111명*12월 93,240 의회근무 8,400 ㆍ5 급 80,000원 *3명*12월 2,880 ㆍ6 급 60,000원 *1명*12월 720 ㆍ7급이하 50,000원 *8명*12월 4,800 사회복지업무 70,000원 *24명*12월 20,160 사회복지업무가산금 30,000원 *22명*12월 7,920 시간외근무수당 1,298,801 정액, 초과분 1,298,801 ㆍ6 급 11,074원 *185명*20시간*12월 491,686 ㆍ7 급 10,003원 *169명*20시간*12월 405,722 ㆍ8 급 8,980원 *92명*20시간*12월 198,279 ㆍ9 급 8,117원 *66명*20시간*12월 128,574 ㆍ지도사 46,360 21호봉이상 10,443원 *11명*20시간*12월 27,570 21호봉이하 9,786원 *8명*20시간*12월 18,790 ㆍ연구사 10,674원 *11명*20시간*12월 28,
15 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 명예퇴직수당 127,225,000원 127,225 정액급식비 130,000원 *592명*12월 923,520 명절휴가비 1,696,35원 *120% 2,035,623 연가보상비 1,879,429,278원 *86%*1/30*10일 538,770 처우개선분 22,553,151,354원 *2.0% 451, 기타직보수 2,026,343 1,805, ,810 일반임기제 549,572 기본급 (12명) 460,931 ㆍ6급상당 49,156,080원 *3명 147,469 ㆍ7급상당 42,979,584원 *2명 85,960 ㆍ8급상당 40,882,560원 *5명 204,413 ㆍ9급상당 23,088,072원 *1명 23,089 가족수당 460,000원 *12월 5,520 시간외근무수당 2,103,000원 *12월 25,236 직급보조비 18,300 ㆍ6급상당 155,000원 *4명*12월 7,440 ㆍ7급상당 140,000원 *2명*12월 3,360 ㆍ8급상당 125,000원 *4명*12월 6,000 ㆍ9급상당 125,000원 *1명*12월 1,500 정액급식비 130,000원 *12명*12월 18,720 연가보상비 39,615,912원 *86%*1/30*10일 11,357 처우개선분 475,390,944원 *2.0% 9,508 청원경찰 1,128,225 기본급 (22명) 784,656 ㆍ15년미만 2,234,600원 *9명*12월 241,337 ㆍ15년이상 23년미만 2,786,800원 *2명*12월 66,884 ㆍ23년이상 30년미만 3,478,800원 *7명*12월 292,220 ㆍ30년이상 3,837,800원 *4명*12월 184,215 정근수당 58,429,674원 *50%*2회 58,430 직급보조비 39,060 ㆍ23년미만 125,000원 *11명*12월 16,500 ㆍ23년이상 30년미만 140,000원 *9명*12월 15,120 ㆍ30년이상 155,000원 *4명*12월 7,440 정액급식비 130,000원 *22명*12월 34,320 명절휴가비 58,429,674원 *120% 70,116 연가보상비 58,429,674원 *86%*1/30*10일 16,750 정근수당가산금 18,720 ㆍ20년이상 100,000원 *11명*12월 13,200 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *2명*12월 1,920 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원 *5명*12월 3,
16 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 정근수당추가가산금 3,720 ㆍ25년이상 30,000원 *10명*12월 3,600 ㆍ20년이상 25년미만 10,000원 *1명*12월 120 가족수당 2,020,000원 *12월 24,240 자녀학비보조수당 1,083,000원 *4분기 4,332 시간외근무수당 47,176 ㆍ15년미만 8,559원 *5명*20시간*12월 10,271 ㆍ15년이상 23년미만 9,209원 *3명*20시간*12월 6,631 ㆍ23년이상 30년미만 10,131원 *6명*20시간*12월 14,589 ㆍ30년이상 10,892원 *6명*20시간*12월 15,685 위험근무수당 ( 병종 ) 480 ㆍ자동차배출가스측정부문 40,000원 *1명*12월 480 고용보험료 938,482,766원 *1.3% 12,201 처우개선분 701,156,088원 *2% 14,024 공중보건의사 241,920 진료활동장려수당 800,000원 *24명*12월 230,400 위험근무수당 ( 병종 ) 40,000원 *24명*12월 11,520 공익수의사 16,744 방역활동장려금 600,000원 *2명*12월 14,400 시간외근무수당 7,565원 *2명*10시간*12월 1,816 고용보험료 2원 *2명*12월 528 신규임용수습원 (10명) 89,882 기본급 (9급상당) 1,432,091원 *80%*10명*6월 68,741 정액급식비 130,000원 *10명*6월 7,800 시간외근무수당 ( 정액분 ) 8,117원 *10명*10시간*6월 4,871 건강보험 81,41원 *3.4% 2,769 국민연금 81,41원 *4.5% 3,664 고용보험 81,41원 *1.5% 1,222 산재보험 81,41원 *1% 무기계약근로자보수 3,980,711 3,419, ,489 가직군 (81명) 2,299,210 기본급 1,510,602원 *81명*12월 1,468,306 정액급식비 130,000원 *81명*12월 126,360 정근수당 1,510,602원 *81명*50%*2회 122,359 정근수당가산금 55,680 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *8명*12월 7,680 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원 *35명*12월 25,200 ㆍ5년이상 10년미만 50,000원 *38명*12월 22,
17 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 직종보조비 105,000원 *81명*12월 102,060 가족수당 3,660,000원 *12월 43,920 자녀학비보조수당 448,000원 *4분기 1,792 명절휴가비 1,510,602원 *81명*120% 146,831 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 9,781원 *81명*1.5*10시간*12월 142,607 연차유급휴가수당 78,251원 *81명*10일 63,384 처우개선분 1,295,513,856원 *2% 25,911 나직군 (27명) 995,447 기본급 1,989,452원 *27명*12월 644,583 정액급식비 130,000원 *27명*12월 42,120 정근수당 1,989,452원 *27명*50%*2회 53,716 정근수당가산금 17,040 ㆍ20년이상 100,000원 *3명*12월 3,600 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *4명*12월 3,840 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원 *10명*12월 7,200 ㆍ5년이상 10년미만 50,000원 *4명*12월 2,400 작업장려수당 70,000원 *27명*12월 22,680 직종보조비 105,000원 *27명*12월 34,020 가족수당 1,180,000원 *12월 14,160 자녀학비보조수당 448,000원 *4분기 1,792 명절휴가비 1,989,452원 *27명*60%*2회 64,459 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 12,907원 *27명*1.5*10시간*12월 62,729 연차유급휴가수당 103,257원 *27명*10일 27,880 처우개선분 513,398,088원 *2% 10,268 다직군 (2명) 89,757 기본급 1,714,220원 *2명*12월 41,142 정액급식비 130,000원 *2명*12월 3,120 정근수당 1,714,220원 *2명*50%*2회 3,429 정근수당가산금 1,920 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *2명*12월 1,920 교통보조비 140,000원 *2명*12월 3,360 가족수당 300,000원 *12월 3,600 명절휴가비 1,714,220원 *2명*60%*2회 4,115 위험수당 90,000원 *2명*12월 2,160 가계보전수당 110,000원 *2명*12월 2,640 위생수당 80,000원 *2명*12월 1,920 상여금 1,714,220원 *2명*4회 13,714 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 15,039원 *2명*1.5*10시간*12월 5,415 연차유급휴가수당 121,625원 *2명*10일 2,433 처우개선분 39,417,148원 *2%
18 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 라직군 (4명) 185,998 기본급 1,688,580원 *4명*12월 81,052 정액급식비 160,000원 *4명*12월 7,680 정근수당 2,099,190원 *4명*50%*2회 8,397 체력단련비 2,099,190원 *4명*50%*5회 20,992 교통보조비 140,000원 *4명*12월 6,720 가족수당 220,000원 *12월 2,640 명절휴가비 2,099,190원 *4명*60%*2회 10,077 특수업무수당 90,000원 *4명*12월 4,320 가계보전수당 110,000원 *4명*12월 5,280 작업장려수당 70,000원 *4명*12월 3,360 기말수당 2,099,190원 *4명*50%*4회 16,794 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 16,573원 *4명*1.5*10시간*12월 11,933 연차유급휴가수당 132,586원 *4명*10일 5,304 처우개선분 72,416,151원 *2% 1,449 무기계약근로자 4대보험료 360,299 국민연금부담금 3,570,41원 *4.5% 160,669 산재보험료 3,570,41원 *0.9% 32,134 고용보험료 3,570,41원 *1.5% 53,557 건강보험료 3,570,41원 *2.995% 106,934 장기요양보험료 106,934,000원 *6.55% 7,005 퇴직금 50,000,000원 50, 직무수행경비 1,046,820 1,040,760 6, 직급보조비 1,046,820 1,040,760 6,060 직급보조비 1,046,820 군 수 500,000원 *1명*12월 6,000 부군수 450,000원 *1명*12월 5,400 4급 400,000원 *2명*12월 9,600 5급 250,000원 *35명*12월 105,000 6급, 연구사, 지도사 155,000원 *215명*12월 399,900 7급 140,000원 *169명*12월 283,920 8~9급 125,000원 *158명*12월 237, 포상금 1,818,445 1,779,198 39, 성과상여금 1,818,445 1,779,198 39,247 성과상여금 1,818,445 5급 3,983,100원 *5명*1.1 21,908 6급 3,424,400원 *185명* ,866 7급 2,911,400원 *169명* ,230 8급 2,418,500원 *92명* ,753 9급 2,056,400원 *66명* ,
19 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 지도사 2,964,300원 *19명*1.1 61,954 연구사 3,168,400원 *11명*1.1 38,338 청원경찰 64,101 ㆍ15년미만 2,168,300원 *9명*1.1 21,467 ㆍ15년이상 23년미만 2,476,500원 *2명*1.1 5,449 ㆍ23년이상 30년미만 2,943,800원 *7명*1.1 22,668 ㆍ30년이상 3,299,100원 *4명*1.1 14, 연금부담금등 8,292,516 8,018, , 연금부담금 6,789,778 6,554, ,521 공무원연금부담금 6,789,778 연금부담금 37,419,955,992원 *8.5% 3,180,697 보전금 37,419,955,992원 *4.091% 1,530,851 재해보상부담금 37,419,955,992원 *0.139% 52,014 퇴직수당부담금 37,419,955,992원 *5.4148% 2,026, 국민건강보험금 1,502,738 1,464,657 38,081 공무원국민건강보험금 37,419,955,992원 *3.769% 1,410,359 장기요양보험료 1,410,359,000원 *6.55% 92,379 가족관계등록사무처리경비지원 ( 인건비 ) 24,421 26,039 1,618 국 24, 인건비 24,421 26,039 1,618 국 24, 보수 24,421 26,039 1,618 가족관계등록사무지원인건비 24,421,000원 24,421 국 24,421 사회복지인력인건비지원 165, ,000 0 국 115,500 군 49, 인건비 165, ,000 0 국 115,500 군 49, 보수 165, ,000 0 사회복지전담공무원 165,000,000원 165,000 국 115,500 군 49,500 지방도보수원인건비지원 130, ,172 7,077 도 130, 인건비 130, ,172 7,077 도 130, 무기계약근로자보수 130, ,172 7,077 지방도보수원 (3 명 ) 130,249 기본급 1,714,220원 *3명*12월 61,712 도 61,
20 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 정액급식비 130,000원 *3명*12월 4,680 도 4,680 정근수당 1,714,220원 *3명*50%*2회 5,143 도 5,143 정근수당가산금 2,880 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *3명*12월 2,880 도 2,880 교통보조비 140,000원 *3명*12월 5,040 도 5,040 가족수당 100,000원 *12월 1,200 도 1,200 명절휴가비 1,714,220원 *3명*60%*2회 6,172 도 6,172 위험수당 90,000원 *3명*12월 3,240 도 3,240 가계보전수당 110,000원 *3명*12월 3,960 도 3,960 위생수당 80,000원 *3명*12월 2,880 도 2,880 상여금 1,714,220원 *3명*4회 20,571 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 15,039원 *3명*1.5*10시간*12월 도 20,571 8,122 도 8,122 연차유급휴가수당 121,625원 *3명*10일 3,649 도 3,649 퇴직금 1,000,000원 1,000 도 1,000 기본경비 ( 지속가능경영기획실 ) 175, ,010 0 기본경비 175, , 일반운영비 32,150 32, 사무관리비 32,150 32,150 0 부서공통 ( 사무용품및기타경비 ) 20,450,000원 칼라복합기드럼및토너교체 (4색) 4,000,000원 지속가능경영기획실업무추진급식비 7,700,000원 20,450 4,000 7, 여비 48,960 48, 국내여비 48,960 48,960 0 지속가능경영기획실주요업무추진 ( 공통 ) 46,560,000원 46,560 당면업무추진 ( 종합 ) 2,400,000원 2, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3,
21 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 기본경비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 기획실장 3,300,000원 3, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 (24명) 350,000원 *12월 4, 직무수행경비 86,400 86, 직책급업무수행경비 86,400 86,400 0 직책급업무수행경비 (61 명 ) 86,400 군수 650,000원 *1명*12월 7,800 부군수 400,000원 *1명*12월 4,800 4급 350,000원 *2명*12월 8,400 농업기술센터소장 400,000원 *1명*12월 4,800 5급 100,000원 *19명*12월 22,800 보건소장, 읍면장 150,000원 *13명*12월 23,400 부읍면장, 읍면농민상담소장 50,000원 *24명*12월 14,400 예비비 3,138,312 4,900,350 1,762,038 국 10,800 군 3,127,512 예비비 3,138,312 4,900,350 1,762,038 국 10,800 군 3,127,512 예비비 3,138,312 4,900,350 1,762,038 국 10,800 군 3,127, 예비비 3,138,312 4,900,350 1,762,038 국 10,800 군 3,127, 일반예비비 2,366,400 2,900, ,600 예비비 2,366,400,000원 2,366, 재해ㆍ재난목적예비비 761,112 1,498, ,858 재난예비비 761,11원 761, 내부유보금 10, , ,580 내부유보금 10,800,000원 10,800 국 10,
- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
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2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
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